Aseguramiento de La Calidad
Aseguramiento de La Calidad
Aseguramiento de La Calidad
LA CALIDAD
CALIDAD
INTRODUCCION A LA
CALIDAD
La capacidad de un conjunto de
caractersticas intrnsecas para satisfacer
requisitos.
CALIDAD EXTERNA
CALIDAD INTERNA
Corresponde al mejoramiento de la
operacin interna de una compaa. El
propsito de la calidad interna es
implementar los medios para permitir la
mejor
descripcin
posible
de
la
organizacin y detectar y limitar los
funcionamientos
incorrectos.
Los
beneficiarios de la calidad interna son la
administracin y los empleados de la
compaa. La calidad interna pasa
generalmente
por
una
etapa
participativa en la que se identifican y
formalizan los procesos internos.
Lo opuesto a la calidad, (o
un defecto de calidad),
tambin
tiene
un
costo.
Adems, el costo de un
defecto de calidad es mayor
cuanto ms tarde se detecta.
Por
ejemplo,
rehacer
un
producto defectuoso costar,
al final, ms del doble del
precio de produccin de lo que
hubiese costado el producto
inicial si hubiera sido producido
correctamente la primera vez.
MEJORA CONTINUA
EVOLUCIN DE LOS
EQUIPOS DE MEJORA
DE LA CALIDAD
SITUACION ACTUAL
Enfoque al cliente
Participacin total
Mejora Continua
PROCEDIMIENTOS
DE CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
SISTEMA
DOCUMENTAL
SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
El sistema de aseguramiento de
calidad, permite manejar un mismo
lenguaje metodolgico y es aplicable a
cualquier tipo de empresa, con el nico
requisito de adecuarlo a los conceptos
y terminologa propios de cada
actividad.
Implementacin de un sistema de
Aseguramiento de la Calidad
Consideraciones del
Empresario
DIAGNSTICO DE LA
EMPRESA Y ANLISIS FODA
Informacin general
Razn Social :
SERVICIOS, COBRANZAS E
INVERSIONES SAC
RUC : 20462527137
Direccin : Jirn Puno 181
Cercado de Lima
Central Telefnica : (511)
426-1400
Web : http://www.sci.com.pe
Historia
Respaldo Internacional
Servicio al Cliente
Cultura de Servicio
Estrategia
corporativa
donde
participan todos los niveles de la
organizacin: Colaboradores que
disfrutan trabajando junto a otros
con elevado sentido de pertenencia e
identidad corporativa, con una visin
compartida, que brindan al cliente
una experiencia positiva de un
servicio mejor cada vez.
Visin
Ser reconocidos globalmente como la
mejor empresa multiservicios en la
prestacin de soluciones financieras y
comerciales
Misin
Satisfacer
las
necesidades
y
expectativas del Grupo Scotiabank en
el servicio de Cobranza y dems
servicios encargados, a travs de
soluciones rpidas y eficientes
Valores
Integridad
Respeto
Dedicacin
Perspicacia
Optimismo
Servicios, Cobranzas e
Inversiones (SCI) es una
empresa miembro del Grupo
Scotiabank desde el ao 2006,
con ocho aos en el mercado
como SCI (desde 16 de abril de
2002), el cual ha atravesado por
muchos cambios desde su origen
como rea de cobranzas de
CARSA hace ms de 40 aos
2.2.1 Servicios
2.2.1.2 Inspecciones y
Verificaciones
Recabamos y verificamos
informacin en domicilios y
centros de trabajo para
confirmar los datos
proporcionados por los
solicitantes de crdito, de
acuerdo al requerimiento:
Verificacin, Inspeccin y/o
Costeo.
Visin y Misin de la
Unidad
Visin:
Lograr ser el principal agente de
cambio e innovacin para SCI.
Misin:
Brindar servicios de asesora y
mejora garantizando que los
procesos y estructura
organizacional de SCI sean
eficaces y eficientes.
Anlisis FODA
E MP L E ADOS
OP E R AC IONE S
C L IE NTE S
Matriz Estratgica
Implementacin de la gestin
del conocimiento en la unidad.
mejoramos la calidad
de servicio al Cliente?
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
3.2.-PLAN DE IMPLEMENTACIN
DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
Expectativas
del Cliente
Encuesta de Satisfaccin al
Cliente Interno de Procesos
Preguntas determinsticas:
Si
No
Si
No
Si
No
Si su respuesta es No colocar el porqu:..
Si
No
Cmo Ud. se entera que se ha emitido un nuevo Documento Normativo (Norma, Circular,
Manual, etc.?
Correo electrnico
Plataforma NORMA
Se lo comunic su Jefe inmediato
Otros
De fcil lectura
Poco entendible
No entendible
Correo de divulgacin
Correo de Integracin SCI
Correo de mi Jefe inmediato
Intranet Plataforma Norma
Otros
Jefe inmediato
Revisa los documentos normativos
Consulta a la Unidad de Procesos
Otros (indique si fuera el caso).
Implementacin de la
mejora
Elementos de control
estadstico
Q2
22
4
Total
33
Concluidos 2010
Q3
Q4
24
20
6
7
31
Proceso
Atencin
10
4
7
1
Q1
14
1
1
8
1
4
Total
Concluidos
80
11
1
24
1
5
29
29
122
22
16
Pendientes
Total
12
2
102
17
8
24
4
5
64%
11%
5%
15%
3%
3%
160
100%
Requerimientos pendientes:
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Requerimientos
Nmero
%
1
3%
1
3%
0
0%
1
3%
4
11%
2
6%
9
25%
18
50%
36
100%
50%
Diciembre
25%
Noviembre
Octubre
6%
11%
Setiembre
Agosto 3%
Julio
0%
Junio 3%
Mayo 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Sistema documental
Poltica de Calidad: Contiene los lineamientos
generales para asegurar la calidad del servicio.
Manual de Procedimientos: Contiene la
descripcin de los procesos para asegurar que
los colaboradores trabajen acorde a lo
establecido.
Instructivos: Documentos en los cuales se
describirn los pasos puntuales para la ejecucin
de las tareas en el rea de Procesos y Proyectos.
Registros: Documentos en los cuales se
registrar informacin relevante sobre las
actividades que se vienen realizando en el rea,
que permitirn el control posterior de los
procesos y la calidad.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
GRACIAS.