Iso 9001 2015

Fazer download em docx, pdf ou txt
Fazer download em docx, pdf ou txt
Você está na página 1de 16

ISO 9001:2015 – Processos obrigatórios A ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade –

Requisitos, tem como um dos princípios, ser uma norma que possa ser aplicada à qualquer
tipo de empresa, dessa forma, ficaria difícil para o comitê da ISO estabelecer os processos
obrigatórios. Porém, a definição dos processos fica a cargo de cada empresa e não considerar
um processo que deveria ter sido definido, se caracteriza uma não conformidade maior, por
isso, decidi ajudar escrevendo esse artigo. No item 4.4, a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 diz o
seguinte: “[…] A organização deve determinar os processos necessários para o sistema de
gestão da qualidade […]” Ora, então devemos entender o nosso processo como um todo e
identificar quais processos são necessários para o sistema de gestão da qualidade. Para ajudar,
vou descrever alguns e cabe a cada um identificar quais são obrigatórios ou não no seu caso.
PROCESSO DE VENDAS Definitivamente o processo de vendas é um processo obrigatório, pois
é nesse momento que o vendedor de produtos ou serviços vai combinar com o Cliente o que,
quando e como será fornecido. Uma falha nessa etapa, vai deixar o Cliente insatisfeito.
PROCESSO DE COMPRAS Tem uma máxima que diz que quando entra lixo, sai lixo. Ou seja,
garantir a qualidade do que estamos adquirindo, seja produtos ou serviços, é fundamental
para a qualidade a ser percebida pelo Cliente. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO O processo
de desenvolvimento de novos produtos ou nova prestação de serviços é fundamental para a
qualidade final da organização. PROCESSO DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Sem
dúvidas o processo produtivo da sua organização deve ser determinado no seu processo. O
processo produtivo é aquele que realiza o que o Cliente compro, podendo ser: fabricação,
instalação, vistoria, manutenção, etc… PROCESSO LOGÍSTICO A entrega dos produtos
produzidos pode afetar diretamente na satisfação do Cliente, portanto, esse também é um
processo fundamental. PROCESSO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO A empresa deve garantir a
qualidade de tudo que recebe, por isso, raras são as empresas que não precisam desse
processo. PROCESSO DE CONTROLE DE QUALIDADE Apesar de se fazer o possível para garantir
que tudo que é produzido esteja adequado, ter um processo de controle de qualidade final e
intermediário é fundamental para o sistema de gestão da qualidade. PROCESSO DE PÓS-
VENDAS Para garantir a satisfação do Cliente, toda organização deve prever um processo para
o pós-vendas, como por exemplo: reclamação de clientes, garantia, assistência técnica, etc.
PROCESSO DE CALIBRAÇÃO Se a sua empresa realiza alguma medição para garantir a satisfação
do Cliente, então, você precisa definir um processo que assegure que essa medição foi feita
corretamente, como por exemplo uma balança em um açougue, um conta-metros em uma
fábrica de cabos, um torquímetro em uma fábrica de motores, um luxímetro em uma fábrica
de lâmpadas, uma trena para um pedreiro, um esquadro para um carpinteiro, etc. PROCESSO
DE MANUTENÇÃO Se você considerar que a quebra de qualquer máquina, ferramenta ou até
mesmo de um veículo pode comprometer a entrega de um produto ou serviço, então, o
processo de manutenção deve ser determinado. Não tenho a pretensão de relacionar todos os
processos necessários aqui, mesmo porque, depende muito das particularidades de cada
empresa, mas deixo aqui uma lição de casa para você: Quais são os processos necessários para
o sistema de gestão da qualidade da sua empresa? Defina todos os processos e documente em
um mapa de processos, pois isso será muito utilizado. Vou detalhar melhor em futuros artigos.
Se mantenha sempre informado com as novidades da Academia Platônica cadastrando o seu
e-mail aqui http://academiaplatonica.com.br/cadastre-se/ . Até a próxima! Alvaro Freitas
Academia Platônica http://academiaplatonica.com.br/ Não Conformidade no item 7.6 da
ISO9001:2008 – Determinação dos equipamento de monitoramento e medição A NBR ISO
9001:2008 no se item 7.6 – Controle de equipamento de monitoramento e medição, diz o
seguinte: “A organização deve determinar o monitoramento e a medição a serem realizados e
o equipamento de monitoramento e medição necessário para fornecer evidências da
conformidade do produto com os requisitos determinados.” Isso quer dizer que a organização
deve identificar e controlar os equipamentos de medição e monitoramento que influenciam
em alguma característica do produto ou afeta a satisfação do Cliente. Exemplos de
equipamentos de medição e monitoramento: Balança usada para pesar a farinha quando é
embalada; Balança usada pelo padeiro para saber a quantidade de fermento a ser colocado na
massa; Trena usada pelo pedreiro em uma construção; Cronômetro usado em um laboratório
para medir o tempo de um teste; Paquímetro usado para medir o tamanho do parafuso em
uma fábrica de parafusos; Termômetro utilizado no ambulatório médico; etc. Exemplo de
equipamentos que não precisam ser relacionados: Balança usada para pesar a sucata da
produção; Termômetro do aquário de uma clínica médica; Trena usada pelo pedreiro em uma
reforma no galpão de uma fábrica de pneus. Ou seja, depende do ramo de atividade de cada
empresa. O gestor deve se perguntar: Se esse equipamento medir errado, o meu produto será
afetado? O cliente será prejudicado? Se sim, esse equipamento deve ser determinado. A
organização deve providenciar uma lista, ou algo parecido, que relacione os equipamentos de
monitoramento e medição passíveis de controle. Caso contrário, a organização estará não
conforme. ISO 9001:2008 – 7. Realização do produto A ISO 9001:2008 no seu item 7 –
Realização do produto, relaciona com detalhes cada fase da realização de um produto ou
prestação de um serviço. Basicamente, ela se divide em seis grandes pares: 1. Planejamento; 2.
Processos relacionados ao cliente; 3. Projeto e desenvolvimento; 4. Compras; 5. Produção e
prestação de serviço; 6. Controle de equipamentos de monitoramento e medição. Cada um
desses requisitos possui suas peculiaridades e exigências próprias, portanto, vamos tratar cada
item separadamente. São eles: 7. Realização do produto 7.1. Planejamento da realização do
produto 7.2. Processos relacionados ao cliente 7.2.1. Determinação de requisitos relacionados
ao produto 7.2.2. Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto 7.2.3. Comunicação
com o cliente 7.3. Projeto e desenvolvimento 7.3.1. Planejamento do projeto e
desenvolvimento 7.3.2. Entradas de projeto e desenvolvimento 7.3.3. Saídas de projeto e
desenvolvimento 7.3.4. Análise crítica de projeto e desenvolvimento 7.3.5. Verificação de
projeto e desenvolvimento 7.3.6. Validação de projeto e desenvolvimento 7.3.7. Controle de
alterações de projeto e desenvolvimento 7.4. Aquisição 7.4.1. Processo de aquisição 7.4.2.
Informações de aquisição 7.4.3. Verificação do produto adquirido 7.5. Produção e prestação de
serviço 7.5.1. Controle de produção e prestação de serviço 7.5.2. Validação dos processos de
produção e prestação de serviço 7.5.3. Identificação e rastreabilidade 7.5.4. Propriedade do
cliente 7.5.5. Preservação do produto 7.6. Controle de equipamento de monitoramento e
medição ISO 9001:2008 – 7.2. Processos relacionados ao cliente A ISO 9001:2008 dedica o item
7.2 – Processos relacionados ao cliente, a tratar de todo o trâmite de informações e
comunicação entre o cliente e a organização, no momento da venda dos produtos ou serviços
e também nos processos chamados de pós-vendas. Entende-se por pós-vendas todo o serviço
prestado após a confirmação da entrega do produto pelo cliente. Nesse item, a ISO 9001:2008
se preocupa com a entrada dos requisitos do cliente, ou seja, o que o cliente deseja receber,
bem como, aquilo que ele precisa receber mas que muitas vezes não sabe. Versa também
sobre a análise detalhada desses requisitos e eventuais alterações. Por fim, aborda da
comunicação entre cliente e fornecedor nos diferentes momentos, seja na venda, na análise
dos requisitos, no processo de pós-vendas e até mesmo no tratamento de eventuais
reclamações. O item 7.2, fica assim dividido: 7.2.1. Determinação de requisitos relacionados ao
produto; 7.2.2. Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto; 7.2.3. Comunicação com
o cliente. Definição / Abordagem de Processos Ao longo da história dos processos produtivos e
administrativos, as organizações têm crescido em tamanho, complexidade e requisitos. Para
assegurar a qualidade, a eficácia e a eficiência do todo, as organizações se subdividiram em
processos que apresentam características exclusivas e resultados que podem vir a ser medidos
e avaliados. Considerando que cada processo deve possuir entradas e saídas, diversas são as
oportunidades de se medir a qualidade e a eficiência de cada processo ao transformar os
insumos em produtos ou serviços. Segundo William Edwards Deming, “Não se gerencia o que
não se mede; não se mede o que não se define; não se define o que não se entende; não há
sucesso no que não se gerencia”. Dessa forma, para que obtenha bons resultados no sistema
de gestão, é fundamental que sejam definidos os processos que compõe o sistema como um
todo de maneira tal que venha a facilitar na definição dos indicadores e finalmente na sua
análise. Diversas são as vezes que ao considerarmos um processo como um conjunto de ações
situadas entre os requisitos e a satisfação do Cliente, consideramos de forma única Clientes
como os consumidores finais dos produtos ou serviços de uma organização. Para evitar isso, e
facilitar a compreensão de processo, citaremos a seguir os principais Clientes: Clientes
externos; Clientes internos; Fornecedores de produtos e serviços; Os sócios da empresa; A
Sociedade; O Meio Ambiente. Identificando dessa forma os nossos Clientes, fica mais fácil para
identificar os processos que o influenciam e dessa maneira, identificamos também as
características requeridas por eles, pelas normas e pelas leis. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE
UM PROCESSO As normas da série ISO 9000 requerem que o sistema de gestão tenha uma
abordagem de processo, que consiste em: considerar todo trabalho como sendo um processo;
focar no Cliente identificando e satisfazendo as suas necessidades; identificar, envolver e
comprometer os donos dos processos; identificar e eliminar processos que não agreguem
valor; identificar e controlar os Fatores Críticos de Sucesso de cada processo e do sistema
como um todo; implementar e manter um sistema de medição, comparação e registro de
argumentos importantes para o atendimento dos Fatores Críticos de Sucesso; identificar
processos referencia (Benchmark) que possam ser utilizados como base para a definição das
metas da organização. Por definição, um processo é um conjunto de atividades inter-
relacionadas, definidas, repetitivas e mensuráveis que agregam valor ao transformar entradas
em saídas, em outras palavras, é um conjunto de atividades que transforma insumos em
produtos, satisfazendo as necessidades dos clientes e atendendo a política da organização.
Para podermos qualificar e validar os processos previamente definidos, alguns critérios devem
ser levados em conta: medições relacionadas com o desempenho do processo devem ser
estabelecidas; essas medições devem ser focadas no Cliente final; as medições devem também
considerar os fornecedores internos e externos; o processo de medição deve ser
documentado; o treinamento deve ser sempre uma variável a ser considerada; as
comparações entre os resultados obtidos e as metas, objetivos e Benchmark devem fazer
parte da rotina do sistema de gestão. O processo de medição assim como todos os outros
processos deve seguir alguns critérios fundamentais para garantir a sua validação, tais como:
conhecer e divulgar internamente os benefícios de uma boa e verdadeira medição, bem como,
aclarar os malefícios de um sistema de medição incorreto, seja proposital ou não; permitir que
os cliente estabeleçam os padrões a serem atingidos e sobre esses padrões, estabeleça metas
ainda mais rígidas; obter medidas diretamente relacionadas com os Fatores Críticos de
Sucesso; divulgar internamente todos os resultados, sejam eles bons ou não.
CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES DOS PROCESSOS De uma forma geral, todos os processos
apresentam a seguinte estrutura: Definição / Abordagem de Processos O processo se inicia no
Cliente quando ele fornece os seus requisitos, necessidades e expectativas. Então, o processo
as executa, realizando um produto que é resultado de uma seqüência de processos inter-
relacionados e interdependentes, cada qual agregando valor ao insumo fornecido pelo
fornecedor, freqüentemente representado por outro processo interno que por si já garante o
cumprimento dos requisitos a ele impostos. O processo se inicia no Cliente quando ele fornece
os seus requisitos, necessidades e expectativas. Então, o processo as executa, realizando um
produto que é resultado de uma seqüência de processos inter-relacionados e
interdependentes, cada qual agregando valor ao insumo fornecido pelo fornecedor,
freqüentemente representado por outro processo interno que por si já garante o
cumprimento dos requisitos a ele impostos. Para que o processo possa ser gerenciado, o
mesmo deve atender a algumas características básicas, que são: tanto os clientes quanto os
fornecedores devem estar identificados, assim como, as entradas e saídas de cada processo; as
atividades a serem realizadas devem estar bem definidas e preferencialmente identificadas; as
atividades devem ser repetitivas e conhecidas; deve haver um sistema de medição significativo
e confiável que possa quantificar o seu desempenho; apesar de sabermos que todos os
processos apresentam variabilidade, os indicadores chaves devem apresentar resultados
previsíveis e satisfatórios no que tange os requisitos dos Clientes. O objetivo de
implementarmos processos e tratarmos de realizar melhorias, devem estar focado nos
seguintes aspectos: Satisfazer os requisitos dos Clientes; Eliminar as atividades ineficientes;
Estabelecer meta de erro zero para os processos; Atingir as metas e objetivos
estrategicamente estabelecidos pela alta direção; Facilitar a tarefa do líder em avaliar a equipe
e sua performance, ajudando-o no processo de delegar tarefas. METODOLOGIA E OBJETIVOS
DE MELHORIAS DOS PROCESSOS O processo de melhoria contínua proposta pelas normas da
série ISO 9000 tomam como base o princípio do PDCA, que em inglês significa “Plan, Do, Check
and Act”. Ou seja, é uma metodologia simples composta de quatro passos que orienta a
constantemente planejar melhorias, verificar sua eficácia através do monitoramento dos seus
indicadores, e assim que constatada a desejada melhoria, implementá-la.A grande vantagem
desse sistema proposto por Demming e adotado pela ISO é a implementação da melhoria em
pequenos passos, porém de forma constante e ininterrupta, como propõem a Figura a seguir:
Definição / Abordagem de Processos Os Objetivos Básicos de uma Medição Os sistemas de
medição de todos os processos devem ter os seguintes objetivos a serem atingidos: Medir a
Eficiência do processo, visando cumprir os requisitos préestabelecidos utilizando o mínimo de
recursos possível; Medir a Eficácia do processo, visando medir se os resultados satisfizeram ou
não os ideais requeridos para o mesmo; Medir a efetividade, ou seja, se ambas as medições
anteriormente descritas indicaram o seu melhor resultado em conjunto. Os Critérios Básicos
para a Seleção dos Processos Para poder iniciar a etapa de melhoria continua, devemos
inicialmente eleger os processos mais significativos cujas melhorias terão grande impacto
junto aos clientes. Os critérios básicos para essa seleção são: Incidência na satisfação do
cliente externo, ou seja, competitividade; Incidência na satisfação do cliente interno, ou seja,
clima organizacional; Potencial em melhorar a produtividade; Potencial para cumprir os
objetivos estabelecidos, exemplo, redução no nível de poluição ou redução no número de
acidentes. Etapas para Melhorias nos Processos Tendo sido definidos os processos, suas
entradas, saídas, clientes e fornecedores identificados, chegou a hora de estabelecer o
processo de melhoria contínua do processo, para isso, três etapas são recomendadas,
Definição, Análise e finalmente Implementação e Acompanhamento das Melhorias. Descrição
As atividades mais relevantes para o desenvolvimento da etapa de descrição do processo são:
Identificação da equipe e principalmente do “dono” do processo; Descrição macro do
processo; Identificação e priorização dos requisitos do processo (incluindo legislação);
Identificação das entradas e saídas; Identificação detalhada das etapas do processo;
Identificação dos Indicadores de eficácia e eficiência; Identificação das oportunidades de
melhoria; Aquisição de dados históricos e Benchmark; Priorização do processo em relação ao
sistema. Como ferramentas úteis para essa etapa, recomendamos o FMEA, diagrama de Fluxo
e o mapa de processo. Análise Para essa fase do processo de melhoria, consideramos como
principais as seguintes etapas: Análise dos dados coletados; Comparação com as metas
propostas e com os dados históricos; Avaliação da variabilidade dos indicadores
correspondentes aos Fatores Críticos de Sucesso; Identificação das possíveis causas dos
problemas; Propostas de melhorias; Avaliação das propostas junto aos clientes; Priorização das
propostas de melhorias; Avaliação do custo/benefício de cada uma delas. Para essa etapa,
sugerimos como ferramentas as folhas de registros, histogramas, cartas de controle, diagrama
de Pareto, diagrama de dispersão e diagrama de causa e efeito. Implementação e
Acompanhamento das Melhorias Tendo sido identificadas as oportunidades de melhoria
dentro dos processos, as atividades recomendadas para desenvolver a etapa de
implementação e acompanhamento das ações de melhoria contínua são: Testes no processo já
melhorado; Avaliação interna dos resultados; Análise crítica da direção; Verificação da
satisfação do Cliente; Padronização do processo, caso satisfatório; Documentação do processo
melhorado; Documentação das lições aprendidas “Lessons learned”. Para essa etapa,
recomendamos como ferramentas o Histograma, o Gráfico de Pareto e o Gráfico de
Tendências. ISO 9001:2008 – 7.4. Aquisição Para que o processo produtivo de uma empresa
possa funcionar bem, as suas entradas devem ser devidamente controladas, esses controles
devem ser realizados em todo o processo de aquisição. O processo de aquisição consiste das
seguintes etapas: 1. Definição das características do produto – especificação; 2. Escolha do
Fornecedor – homologação; 3. Avaliação da capacidade do fornecedor em produzir e fornecer
o item – qualificação; 4. Verificação do produto entregue pelo fornecedor – inspeção de
recebimento; 5. Análise periódica do produto e do fornecedor para atestar que a qualidade se
mantém – requalificação. 6. Cancelamento do fornecimento, caso necessário –
desomologação. Para descrever os requisitos desse importante item, a ISO 9001:2008 no seu
item 7.4 – Aquisição, divide o assunto em três subitens, são eles: 7.4.1. Processo de aquisição
7.4.2. Informações de aquisição 7.4.3. Verificação do produto adquirido Conheça os detalhes
seguindo os links acima. ISO 9001:2008 – 7.5. Produção e prestação de serviço No item 7.5 –
Produção e prestação de serviço, a ISO 9001:2008 divide as atividades produtivas em cinco
grandes grupos, que tratam do controle produtivo da empresa, da validação dos processos, da
identificação e rastreabilidade dos produtos, da guarda dos produtos dos clientes e da
preservação dos materiais e produtos acabados do seu recebimento até a entrega nas mãos
do cliente, prevendo ainda as atividades a serem realizadas após a entrega. Os subitens são os
seguintes: 7.5.1. Controle de produção e prestação de serviço 7.5.2. Validação dos processos
de produção e prestação de serviço 7.5.3. Identificação e rastreabilidade 7.5.4. Propriedade do
cliente 7.5.5. Preservação do produto ISO 9001:2008 – 7.5.1. Controle de produção e
prestação de serviço A ISO 9001:2008 no seu item 7.5.1 – Controle de produção e prestação de
serviços, diz que a produção e a prestação de serviços devem ser planejadas para que se dê
sob condições controladas. Pegando uma carona no dicionário Aurélio: condição [Do lat.
conditione.] 1.V. circunstância. 2.Modo de ser, estado, situação (de coisa). controlado [Part. de
controlar.] 1.Submetido a controle. 2.Que tem controle. 3.Comedido, moderado. controle [Do
fr. contrôle.] 1.Ato, efeito ou poder de controlar; domínio, governo. 2.Fiscalização exercida
sobre as atividades de pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos, etc., para que tais
atividades, ou produtos, não se desviem das normas preestabelecidas. Agora sim, podemos
dizer desse item que a ISO nos pede para que a realização dos nossos produtos ou a fabricação
e a prestação dos serviços sejam feitas sob condições que nos permita ter total domínio do
que estamos fazendo, nas palavras da norma: sob condições controladas. Para que tenhamos
condições controladas devemos: ter e disponibilizar as características dos produtos ou
serviços. Essas características podem ser: desenhos; especificações técnicas; descrições dos
produtos; etc. instruções de trabalho, sempre que necessário. É obvio que nem sempre isso é
necessário. Um cirurgião, por exemplo, não precisa de uma instrução de trabalho, ele tem
competência comprovada para isso. Já um operador de máquina, dependendo da
complexidade, ele precisa dos parâmetros de ajuste como temperatura, altura ou velocidade.
Cada caso é um caso. Desde que devidamente divulgada e respeitada, quanto mais instruções
de trabalho melhor, pois torna o processo mais estável e confiável. equipamentos adequados.
Esse item, embora simples, merece grande atenção, pois, o que é adequado? Adequado é ter o
equipamento certo em perfeito funcionamento. Usar um alicate para bater um prego é usar o
equipamento errado. Usar um martelo com o cabo quebrado é usar um equipamento em
condições inadequadas. Em ambos os casos, há um desrespeito à condição de “equipamento
adequado”. Portanto, a manutenção da fábrica, se encaixa nesse item. equipamentos de
monitoramento e medição. Durante o processo produtivo ou durante a prestação de serviço,
quando necessário, deve ser disponibilizado e devem ser utilizados os equipamentos
adequados para tal. monitoramento e medição. Não basta ter os equipamentos, sempre que
possível, o processo deve ser medido, monitorado e esses valores devem ser devidamente
registrados. atividades de liberação. Sempre que possível, devem ser previstas atividades de
liberação entre uma fase e outra do processo, isolando assim eventuais problemas. atividades
de entrega. As atividades de entrega representam uma fase importante no processo
produtivo, portanto, deve haver um planejamento adequado para tal. atividades de pós-
entrega do produto. Para garantir a satisfação do cliente, atividades de pós-entrega devem ser
planejadas para cada necessidade. Essas atividades podem ser: revisões periódicas; assistência
técnica; esclarecimentos e orientações de uso; fornecimento de peças de reposição; etc. Veja
o que a ISO 9001:2008 nos tem a dizer: A organização deve planejar e realizar a produção e a
prestação de serviço sob condições controladas. Condições controladas devem incluir, quando
aplicável, a) a disponibilidade de informações que descrevam as características do produto, b)
a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessárias, c) o uso de equipamento
adequado, d) a disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e medição, e) a
implementação de monitoramento e medição, e f) a implementação de atividades de
liberação, entrega e pós-entrega do produto. ISO 9001:2008 – 7.5.3. Identificação e
rastreabilidade Vamos iniciar consultando um bom dicionário para entendermos o item 7.5.3 –
Identificação e rastreabilidade. O dicionário Aurélio nos diz: identificação [De identificar + -
ção.] 1.Ato ou efeito de identificar(-se). 2.Reconhecimento duma coisa ou dum indivíduo como
os próprios. identificar [Do lat. med. identificare.] 2.Determinar a identidade (2 e 3) de.
3.Determinar a origem, a natureza, as características de. Com essa breve consulta, concluímos
que no nosso caso, “identificação” significa reconhecer algo entre muitos. Como faríamos
então, a identificação de um produto? –Poderíamos colar uma etiqueta com um código e um
número de série por exemplo. Imagine que no meio de uma produção, descobrimos que uma
máquina está causando defeito nas peças que ela produz. Imagine agora que a minha fábrica
tenha 800 máquinas iguais a ela. Como eu posso saber quais produtos foram produzidos pela 1
danificada e quais foram produzidos pelas 799 boas. O que você faria? Reprovaria tudo?
Aprovaria tudo? Ou teria a produção identificada por máquina e só reprovaria as produzidas
pela máquina ruim? Ter Qualidade é economizar tempo e dinheiro! E quanto a rastreabilidade,
o que significa? Agora ficou mais difícil. O Word coloca um traço vermelho embaixo de
“rastreabilidade” dizendo que a palavra não existe. E não existe mesmo. Pelo menos, por
enquanto. É o que chamamos de “neologismo”. O dicionário Aurélio não conhece tal verbete,
mas nos fornece boas pistas: rastrear [De rastro + -ear2 .] 1.Rastejar rastejar [De rasto + -ejar.]
1.Seguir o rasto ou a pista de; rastrear: 2.Investigar, inquirir, indagar; rastrear: Bom, acho que
já dá para adivinhar. Rastreabilidade é a capacidade de deixar rastros ou pistas. Vamos a um
caso prático. Imagine que eu uma montadora de automóveis foi detectado que um parafuso
foi montado invertido. Se eu consigo, com o número de série do veículo, saber em que dia, em
que turno e qual o montador que colocou aquele parafuso errado, então, o meu processo tem
rastreabilidade, ou seja, eu consigo rastrear o processo. O inverso também serve. Imagine que
uma empresa descubra que um material usado na fabricação de um remédio está com algum
problema. Se eu consigo, a partir do lote da matéria prima, descobrir em que farmácias e quais
os clientes que compraram o remédio ruim, o meu processo tem rastreabilidade. Agora que
entendemos o significado de “identificação” e “rastreabilidade”, podemos sem medo afirmar:
Só podemos rastrear aquilo que estiver identificado! Se a empresa identifica sua matéria prima
por lote, é claro que, se aparecer um problema em um lote, todo produto que utilizou aquele
lote, deverá ser segregado. Se a empresa não identifica nem o lote da matéria prima,
aparecendo um problema, toda a produção estará sob suspeita. A ISO 9001:2008 no item 7.5.3
– Identificação e rastreabilidade, diz que quando apropriado, a organização deve identificar o
produto ao longo de todo o processo produtivo. Entenda por identificar o produto ao longo da
realização do produto, não somente como identificar o produto final, mas também, cada uma
das suas partes. A organização deve também identificar a situação do produto no que tange os
requisitos medidos e monitorados, vide 8.2.4. Monitoramento e medição de produto. Ou seja,
se definimos que determinada característica deve ser monitorada, devemos ter como rastrear
esse monitoramento ou medição. Quando compramos um carro novo. As etiquetas no vidro
da frente indicando “Aprovado”, são as “pistas” para realizar a rastreabilidade do
monitoramento, caso algum problema seja identificado na pós-venda. A ISO diz que quando a
rastreabilidade de alguma característica for um requisito, deve haver uma identificação
unívoca do produto e registros devem ser mantidos conforme reza o item 4.2.4 – Controle de
registros da qualidade. Vamos novamente recorrer ao Aurélio: unívoco [Do lat. tard. univocu.]
2.Que só comporta uma forma de interpretação. 3.Que é homogêneo, uníssono ou homônimo.
Piorou? Nesse caso, identificação unívoca significa que cada produto possui um número de
série único. Por exemplo, o seu carro, ele tem um número de placa único, assim é com
computadores, aparelhos celular, etc. Veja o que a norma nos diz: Quando apropriado, a
organização deve identificar o produto pelos meios adequados ao longo da realização do
produto. A organização deve identificar a situação do produto no que se refere aos requisitos
de monitoramento e de medição ao longo da realização do produto. Quando a rastreabilidade
for um requisito, a organização deve controlar a identificação unívoca do produto e manter
registros (ver 4.2.4). NOTA Em alguns setores de atividade, a gestão de configuração é um
meio pelo qual a identificação e a rastreabilidade são mantidas. ISO 9001:2008 – 7.5.4.
Propriedade do cliente A ISO 9001 no seu item 7.5.4 – Propriedade do cliente, diz que tudo
que for de propriedade do Cliente, deve ser cuidado de maneira especial. Entende-se como
propriedade do cliente: produtos para serem incorporados ou trabalhado, por exemplo: o
cliente manda peças metálicas para fazer tratamento de superfície. Essas peças metálicas são
de propriedade do cliente; o cliente manda uma fibra ótica para uma fábrica de cabos colocar
uma proteção metálica e capa. A fibra é propriedade do cliente; um armazém recebe um
carregamento de geladeiras para guardar. As geladeiras são de propriedade do cliente; uma
empresa de valores coleta um malote no banco. O malote é de propriedade do cliente; uma
transportadora coleta uma carga para entregar em outro endereço, e assim por diante.
desenhos com informações confidenciais e detalhes estratégicos do cliente; ferramentas.
Muitas vezes, o cliente, fornece determinada ferramenta ao seu fornecedor para que ele possa
realizar dada tarefa. A ferramenta é propriedade do cliente; matéria prima para
beneficiamento. Quando o cliente compra o material e manda ao fornecedor para beneficiar e
devolver, essa matéria prima é de propriedade do cliente; máquinas; informações. Imagine um
Call center que recebe do seu cliente uma relação de nomes e telefones. Essa lista é de
propriedade do cliente; veículos de transporte. No momento em que o caminhão do cliente
entrou no pátio da empresa para retirar uma mercadoria. O caminhão deve ser tratado como
propriedade do cliente; fórmulas ou projetos, muitas vezes confidenciais; entre muitos outros.
Ou seja, entende-se por propriedade do cliente, aquilo que está na sua empresa, mas não é
seu, é do cliente. A ISO 9001 entende que para cuidar da propriedade do cliente, a organização
deve pelo menos: identificar o que é de propriedade do cliente e de que cliente; verificar em
momentos planejados a propriedade do cliente. No mínimo, essa verificação deve ser no
recebimento e na entrega; proteger para que a propriedade do cliente se mantenha intacta.
Como problemas podem acontecer, a ISO 9001, solicita que a organização informe e mantenha
registros (conforme o item 4.2.4 – Controle de registros da qualidade) dessa informação caso
aconteça da propriedade do cliente ser: perdida; roubada; danificada; ou considerada
inadequada. Em casos de informações confidenciais, é prudente que o cliente seja alertado,
mesmo em caso de suspeita de quebra do sigilo. Veja o que a ISO 9001:2008, no item 7.5.4.
Propriedade do cliente, nos tem a dizer: A organização deve ter cuidado com a propriedade do
cliente enquanto estiver sob o controle da organização ou sendo usada por ela. A organização
deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente fornecida para uso
ou incorporação no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou
considerada inadequada para uso, a organização deve informar ao cliente este fato e manter
registros (ver 4.2.4). NOTA Propriedade do cliente pode incluir propriedade intelectual e dados
pessoais. ISO 9001:2008 – 8. Medição, análise e melhoria O capítulo 8 da ISO 9001:2008 é
destinado a monitorar e medir o sistema de gestão da Qualidade, fornecendo dados para uma
análise adequada e embasada em fatos confiáveis. Com essa análise, poder promover a
melhoria contínua dos seus processos, produtos e serviços, levando à Satisfação do Cliente. A
seguir, vemos a estrutura desse importante capítulo: 8.1. Generalidades 8.2. Monitoramento e
medição 8.2.1. Satisfação dos clientes 8.2.2. Auditoria interna 8.2.3. Monitoramento e
medição de processos 8.2.4. Monitoramento e medição de produto 8.3. Controle de produto
não-conforme 8.4. Análise de dados 8.5. Melhoria 8.5.1. Melhoria contínua 8.5.2. Ação
corretiva 8.5.3. Ação preventiva ISO 9001:2008 – 8.2. Monitoramento e medição A ISO
9001:2008 no seu item 8.2 – Monitoramento e medição, exige que a organização mantenha
um processo constante de monitoramento e quando necessário, medições de diversos pontos
da organização. Os resultados desses monitoramentos e medições irão alimentar e retro-
alimentar todo o sistema, fazendo com que a Direção e os Gestores, tenham uma fonte sólida
e confiável de informações para direcionar os seus investimentos. Os pontos obrigatórios de
medição e monitoramento são: 8.2.1. Satisfação dos clientes 8.2.2. Auditoria interna 8.2.3.
Monitoramento e medição de processos 8.2.4. Monitoramento e medição de produto De nada
adianta ter um carro possante em uma estrada maravilhosa se não se sabe onde se quer
chegar. ISO 9001:2008 – 8.2.2. Auditoria interna A ISO9001 possui uma lista de requisitos para
um sistema de gestão da qualidade. Do capítulo 4 até o capítulo 8, tudo que está escrito deve
ser cumprido. Além disso, no item 7.1 – Planejamento da realização do produto, a organização
deve fazer um plano para produzir e realizar seus serviços com qualidade. Como se não
bastasse, cada empresa pode e deve ter seus próprios requisitos de qualidade que não estão
sendo considerados pela ISO9001. É exatamente esse conjunto de requisitos que, quando
juntos, formam o sistema de gestão da qualidade. Agora, a pergunta é: estamos fazendo tudo
que nos propomos a fazer? Para responder essa pergunta, devemos realizar auditorias
internas a intervalos planejados. Um procedimento documentado deve ser criado, mantido e
atendido para garantir que as auditorias ocorram de maneira adequada. Esse documento deve
garantir que cada auditoria considere: Todos os itens da ISO9001 do capítulo 4 ao capítulo 8;
Tudo que foi planejado para a realização do produto (deve estar descrito no Manual da
Qualidade, item 7.1); Todos os documentos estabelecidos no sistema de gestão. O documento
criado deve definir a responsabilidade e os requisitos para planejamento e execução de
auditorias, estabelecimento de registros e relato de resultados. A seleção de Auditores deve
atender a alguns importantes critérios. Dentre eles estão: Os Auditores devem possuir
competência comprovada para auditar a ISO9001 na versão atual; Os Auditores devem usar de
objetividade e imparcialidade; Os Auditores não podem auditar seus próprios trabalhos; Antes
de iniciar a auditoria, um planejamento deve ser estabelecido para garantir que todos os
processos serão auditados, levando-se em consideração a situação e a importância dos
mesmos para o sistema de gestão. A auditoria deve considerar os resultados das auditorias
anteriores, as nãoconformidades em aberto e principalmente, eventual recorrência. Como
resultado, o grupo de auditores deve relacionar as não-conformidades encontradas, as não-
conformidades em potencial e as oportunidades de melhoria. Todos os resultados da
auditoria, bem como seu planejamento devem ser guardados e mantidos conforme reza o
item 4.2.4 – Controle de registros da qualidade. A administração da área responsável pela não-
conformidade deve assegurar que quaisquer correções e ações corretivas necessárias sejam
executadas, em tempo hábil, para eliminar não-conformidades detectadas e suas causas. Ao
término do prazo planejado, o responsável pela verificação – definido no procedimento – deve
buscar evidências objetivas de que tanto a não-conformidade quanto as suas causas foram
eliminadas. Para consulta e referências futuras, os seguintes registros e documentos devem
ser mantidos: Procedimento de auditoria interna; Cronograma de auditoria; Relação de
Auditores; Evidência de competência dos Auditores; Plano de auditoria; Relatório de auditoria
com os resultados; Registros de não-conformidades; Registros das ações corretivas; Registros
das verificações da eficácia das ações. A ISO 190011 é uma norma específica para orientar a
organização na condução de uma auditoria interna. A auditoria interna pode ser realizada
tanto por Funcionários devidamente qualificados quanto por consultores externos contratados
para tal, desde que atendam a todos os requisitos aqui descritos. O item 8.2.2 da NBR
ISO9001:2008 diz o seguinte: A organização deve executar auditorias internas a intervalos
planejados para determinar se o sistema de gestão da qualidade a) está conforme com as
disposições planejadas (ver 7.1), com os requisitos desta Norma e com os requisitos do sistema
de gestão da qualidade estabelecidos pela organização, e b) está mantido e implementado
eficazmente. Um programa de auditoria deve ser planejado, levando em consideração a
situação e a importância dos processos áreas a serem auditadas, bem como os resultados de
auditorias anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos devem ser
definidos. A seleção dos auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade e
imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores não devem auditar o seu próprio
trabalho. Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir as
responsabilidades e os requisitos para planejamento e execução de auditorias,
estabelecimento de registros e relato de resultados. Registros das auditorias e seus resultados
devem ser mantidos (ver 4.2.4). A administração responsável pela área que está sendo
auditada deve assegurar que quaisquer correções e ações corretivas necessárias sejam
executadas, em tempo hábil, para eliminar não-conformidades detectadas e suas causas. As
atividades de acompanhamento devem incluir a verificação das ações executadas e o relato
dos resultados de verificação (ver 8.5.2). NOTA Ver ABNT NBR ISO 19011 para orientação. KPI –
Indicador de desempenho de Processo Nos dias atuais, raros são os casos de organizações que
podem se dar ao luxo de desempenhar suas atividades sem a preocupação no desempenho
dos seus processos. Num mundo globalizado, os consumidores possuem cada vez mais
facilidades em comparar e optar por produtos que melhor satisfaçam as suas necessidades e
desejos, sejam eles, preço, qualidade ou atendimento, sejam eles mais genéricas como o
desejo de consumir produtos ecologicamente corretos ou que sejam produzidos respeitando o
homem e a sociedade como um todo. Com essa facilidade, os clientes elegem os produtos que
melhor correspondem aos seus anseios, e por outro lado, as organizações devem dedicar os
seus esforços no atendimento a esses requisitos, para que com isso, se mantenha competitiva.
Conhecer as necessidades e desejos dos clientes é uma etapa fundamental no caminho para o
sucesso de uma organização, da mesma forma que dentre tantos requisitos, eleger os que a
organização pretende se dedicar a cumprir. Definidos os requisitos, como saber se estamos
bem ou mal posicionados em relação aos concorrentes? Como saber se hoje estamos
melhores do que ontem? Essas respostas caminham naturalmente através da aceitação ou
rejeição dos consumidores, porém, geralmente chegam tarde demais e raras são as
organizações que conseguem reverter essa situação. Outra forma da empresa “sentir” se o seu
desempenho está conduzindo-a ao sucesso ou ao fracasso é através da análise crítica dos seus
indicadores de desempenho, ou seja, é identificar meios de antever os sentimentos dos
clientes ou dos acionistas de maneira que se tenha tempo suficiente para tomar decisões que
conduzam a organização a uma situação mais confortável. Esses indicadores nem sempre são
fáceis de serem identificados, e pior, se mal definidos, podem fornecer informações distorcidas
da realidade, conduzindo as decisões de investimentos de recursos a direções equivocadas,
causando danos por vezes irreversíveis. Dessa forma, com o intuito de auxiliar o leitor a
escolher dentre tantos, os “termômetros” e “bússolas” que conduzirão a organização à uma
gestão mais segura e pro ativa, desenvolvemos esse trabalho objetivando responder a
seguinte questão: Quais os passos que uma organização deve seguir para definir os
indicadores de desempenho que mais lhe sejam úteis no processo de implementação e
manutenção de um sistema de gestão focado na política e nos objetivos da empresa?
DEFINIÇÃO DOS INDICADORES Antes de começarmos a falar de Indicadores de Gestão
devemos definir o que é um sistema de indicadores e de controle de gestão. Um sistema de
indicadores e de controle de gestão é um sistema que permite monitorar de forma contínua as
variáveis classificadas como FCS, bem como as variáveis que exigem controle para atingir a
melhoria nas tomadas de decisão, tanto sobre o presente quanto sobre o futuro da
organização. Dessa forma, iniciamos com a seguinte pergunta: “Porque controlar?” Para
cumprir os objetivos e metas propostos; Para proteger os recursos da organização; Para
prevenir erros e as suas reincidências; Para monitorar os processos de gerenciamento e
planejamento; Para identificar as causas dos desvios; Para verificar o cumprimento das
políticas e dos procedimentos. O sistema de controle de gestão tem como características
básicas, as seguintes: Deve ser estabelecido pela Direção ou RD; O sistema de auditoria deve
monitorá-lo e estabelecer ajustes; Os donos dos processos devem administrá-los e utilizar-los;
As equipes de melhoria da qualidade devem utilizá-los e sugerir melhorias; As auditorias
devem monitorar os seus eventuais desvios e se for preciso, redefinir as metas. Esse controle
de gestão deve se adaptar ao tipo de empresa e os seus objetivos pré-estabelecidos, variando
inclusive entre os diversos processos internos da organização, podendo ser orientado a vários
tipos de resultado, tais como: Rendimento (eficiência, eficácia, produtividade ou
rentabilidade); Efetividade; Impacto; Custos de Produção, de Qualidade ou financeiros;
Conformidade às normas, legislação, funções, especificações, etc.; Produtos (qualidade,
quantidade, etc.); Serviços (qualidade, satisfação, etc.); O QUE SÃO OS INDICADORES E PARA
QUE SERVEM? Os Indicadores são formas de representações quantificáveis de características
de produtos e processos, utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do
tempo. Os tipos de indicadores são: Indicadores Estratégicos: informam quanto a organização
se encontra na direção da consecução de sua visão. Refletem o desempenho em relação aos
fatores críticos de sucesso. Indicadores de Produtividade (Eficiência): medem a proporção de
recursos consumidos com relação as saídas dos processos. Indicadores de Qualidade (eficácia):
focam as medidas de satisfação dos clientes e as características de produto/serviço.
Indicadores de Efetividade (Impacto): focam as conseqüências dos produtos/serviços (fazer a
coisa certa da maneira certa). Indicadores da Capacidade: medem a capacidade de resposta de
um processo através da relação entre as saídas produzidas por unidade de tempo. Os
indicadores de gestão servem para os donos dos processos como ferramenta de melhoria da
qualidade das tomadas de decisão do próprio processo. Contribuem para a melhoria contínua
dos processos organizacionais. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS INDICADORES DE
GESTÃO Para que um indicador seja realmente eficiente e útil para a organização, existem
algumas características importantes, como: Deve ser Objetivo; Deve ser Mensurável; Deve ser
Verificável; Deve possuir valor agregado; Deve ser feita a sua Comunicação; Deve haver
Consenso no seu valor; Deve haver Comprometimento dos envolvidos. Objetivo A definição da
característica de objetividade significa que um indicador deve ser acessível à compreensão,
não somente das pessoas que o utilizarão como referência, bem como de quem vai auditar. É
muito comum vermos organizações que escolhem indicadores tão complexos e subjetivos que
os próprios donos dos processos são incapazes de utilizá-los efetivamente. Mensurável A
definição de mensuração pode ser traduzida em se o indicador pode ser traduzido em um
número. Além disso, é importante que esse número possua uma unidade, ou então uma
relação de unidades que facilite o seu entendimento, por exemplo: 10.000 litros/mês; 20
litros/funcionário; 15 litros/hora/homem; 1 litro/veículo lavado. Verificável Essa característica
pode ser traduzida por ser a capacidade de um indicador ser sustentado através de evidências
objetivas, documentais, testemunhais, etc., de tal modo que possa ser rastreada e auditada.
Por exemplo, uma pesquisa de satisfação de cliente realizada por telefone não seria verificável
a menos que fosse gravada. Valor agregado Todo indicador deve ser definido com um objetivo
claro e específico, e que esse possua alguma utilidade para o dono do processo ou para o
sistema de gestão. Caso se conclua que o indicador não agrega valor, ou então, que forneça
informações que não poderão ser mudadas com investimentos, então, o melhor a se fazer é
eliminá-lo, evitando que a sua presença desmotive a equipe ou polua a análise crítica como um
todo. Exemplos: Efluentes líquidos gerados nos banheiros (litros/dia/homem). Esse indicador
eventualmente poderia sugerir uma troca de sistema de descarga, nada mais do que isso;
Consumo de Cobre por metro de cabo produzido (kg/m). Esse indicador não pode ser mudado
em uma fábrica de cabos, a menos que se reduza a produção ou a qualidade dos produtos.
Comunicação A comunicação e a exposição dos resultados de um indicador é algo fundamental
para o sucesso dos projetos de melhoria. Existem organizações que fazem uso de indicadores
que não são divulgados, embora seu comprimento seja desejado, como exemplo temos
organizações que tratam os custos de seu produto com confidencialidade e os estabelece
como indicador, cobrando a redução dos mesmos de colaboradores que não os tem acesso.
Consenso Quanto mais consenso houver sobre a importância de um determinado indicador e
da sua respectiva meta, maiores serão as chances dele cumprir o seu papel com êxito. Um
exemplo claro de indicadores com essa característica, seria o Indicador de produtividade do
tipo (produção/funcionário), se o entendimento dos colaboradores for que reduzindo o
número de funcionários será atingido o objetivo, um boicote generalizado poderá ser
percebido, por outro lado, se o indicador for do tipo (produção/máquina) ou (produção/dia),
sem dúvida o indicador será melhor aceito. Comprometimento O comprometimento com o
indicador, não deve ser somente durante a sua definição e estabelecimento, mas também com
o levantamento das informações necessárias e com o cumprimento das suas metas.
Indicadores que cumpram as características anteriormente descritas só terão êxito se forem
alimentados e mantidos por colaboradores comprometidos com a verdade, caso contrário o
mesmo pode perder a sua credibilidade e conseqüentemente sua utilidade. OS OBJETIVOS DE
UM PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTÃO Da mesma forma que cada um dos indicadores
deve possuir um objetivo, o programa de gestão dos indicadores também os possui. Em
primeiro lugar devemos lembrar que todo o programa se baseia em decisões estratégicas da
organização, através da missão, visão e política da mesma. A primeira fase deve estabelecer os
critérios metodológicos a nível de negócios, que devem então orientar todo o sistema de
informações gerenciais da organização, que finaliza na implantação do programa de
indicadores de gestão. Esse Programa então definido, deve ser analisado e estabelecido para
cada um dos processos, definidos anteriormente nesse mesmo trabalho. Como objetivos
específicos de um programa de indicadores de gestão, podemos citar os seguintes: Avaliar
periodicamente o avance e o cumprimento da missão e dos objetivos tanto da Organização,
quanto de cada um dos seus diversos processos; Padronizar a metodologia e o linguajar
utilizado para a seleção, coleta de informações e divulgação dos indicadores; Estabelecer as
variáveis consideradas como Fatores Críticos de Sucesso em cada um dos negócios,
empreendimentos e processos da organização; Manter as equipes informadas sobre o
comportamento de uma variável a fim de detectar oportunidades de melhoria; Analisar
tendências e não somente dados pontuais; Desenvolver uma cultura baseada em fatos e
informações para a busca da melhoria contínua, estimulando ações com bases mais científicas
do que práticas. MACRO INDICADORES DE GESTÃO Antes de definirmos o indicador
propriamente dito, convém que relacionarmos os macro indicadores possíveis para a
organização, servindo assim como “guide line” para o processo de escolha dos indicadores.
Através de pesquisas foi possível construir uma relação daqueles que consideramos ser os
principais “macro indicadores”: Indicadores de Gestão de Negócios § Situação Financeira §
Posição Comercial § Produção § Produtividade § Pessoal § Serviços a Clientes Indicadores de
Gestão de Trabalho diário § Qualidade § Cumprimento § Segurança § Custo § Motivação §
Operações § Produtividade § Financeiro e Econômico § Social § Ambiental Situação Financeira
Estrutura financeira: § Independência financeira § Equilíbrio Financeiro § Ganhos § Liquidez §
Créditos de fornecedores Rotação: § De investimentos § De valor § De capitais § De estoque
Rentabilidade: § Dos investimentos § Dos capitais próprios Rendimentos: § Rendimentos sobre
as vendas Situação Comercial Vendas: § Composição das vendas § Coeficiente de
comercialização § Custo das vendas § Atingimento das metas Distribuição: § Custo unitário da
distribuição § Coeficiente de cargas comerciais § Canais de distribuição Mercados: §
Participação do mercado § Carteira de pedidos § Índice de cobertura Compras: § Produtos a
centralizar § Rentabilidade em função das compras § Eficiência Produção Qualidade: § Na
produção § Sucata § Matéria-prima Quantidade: § Nível de produção § Nível de produtos §
Inovação dos produtos § Eficiência da produção Estoque: § WIP – materiais em processo §
Consumo de matéria-prima § Custo de estocagem § Rotatividade do estoque Produtividade
Técnica: § Consumo de energia § Emprego de meios de produção § Utilização das máquinas §
Tempo de set-up Econômica: § Custo de Produção § Rendimento § Custos fixos § Custos
variáveis Pessoal: § Rendimento de mão-de-obra § Eficiência Recursos humanos Clima
organizacional: § Rotação interna e externa § Supervisores por funcionários § Queixas por
empregados § Faltas não justificadas § Desenvolvimento humano: § Nível de experiência §
Formação Promoção: § Adequação salarial § Sentimento de segurança Serviço ao Cliente
Aspectos perceptivos: § Imagem pessoal § Amabilidade § Boas maneiras § Atitude no serviço §
Tratamento § Clareza de informações § Apresentação pessoal § Identificação pessoal Produto:
§ Conhecimento § Apresentação § Uso § Garantia § Qualidade § Tamanho § Preço §
Características Processos internos: § Acesso aos níveis da organização § Soluções das
reclamações § Decisões sobre os clientes § Atenção às garantias § Pedidos § Cobrança §
Tempo de espera Infra-estrutura: § Web-Site § Telefonia § Estacionamento § Sinalização §
Apresentação física § Facilidade de acesso § Facilidade de comunicação Aspectos comerciais: §
Linha 0800 § Publicidade e promoções § Serviço de pós-vendas § Eventos especiais §
Ouvidores § Visitas pessoais § Facilidade de contato § Atividades do cliente interno § Cultura
dos funcionários § Relação com o cliente § Qualidade do serviço § Qualidade dos contatos
Imagem corporativa: § Seriedade § Apoio § Confiança Meio Ambiente Consumo de recursos
naturais: § Consumo de energia § Consumo de papel § Consumo de insumos § Geração de
poluentes: § Geração de efluentes líquidos § Geração de gases tóxicos § Poluição do solo
Imagem: § Imagem ambiental da organização § Divulgação e conscientização § Comunicação
Saúde e Segurança Saúde: § Casos de LER § Perda de dia por doença § Nível de stress dos
funcionários § Nível de produtos químicos no organismo § Acuidade visual § Acuidade auditiva
Segurança: § Freqüência de acidentes § Gravidade dos acidentes § Quantidade de registros de
incidentes § Comprometimento com a segurança § Campanhas realizadas Relações com a
comunidade Administração pública: § Linha de crédito § Cumprimento fiscal § Respeito às leis
Imagem da empresa: § Relações públicas § Reputação § Benchmarking Atividades: § Projetos
de ajuda § Projetos de capacitação profissional § Projetos sociais RESUMO DAS ETAPAS PARA
ESTABELECER OS INDICADORES DE GESTÃO A filosofia de funcionamento de um sistema de
indicadores tem por base o ciclo do PDCA que é a base do sistema de melhoria contínua
proposta pelas normas da série ISO 9000, esse ciclo já foi descrito anteriormente no capítulo
intitulado “Metodologia e Objetivos de melhorias dos processos”. O ciclo PDCA ao utilizar o
indicador propriamente dito constitui uma importante ferramenta para a gestão dos
processos. Porém, o que propomos nesse capítulo, é a utilização do ciclo PDCA para o processo
de melhoria dos próprios indicadores, fazendo isso, eventualmente indicadores terão de ser
repensados, reavaliados ou até mesmo excluídos do programa de gestão, gerando assim a
necessidade de mantermos um processo bem definido para o estabelecimento de novos
indicadores. Para isso, sugerimos alguns passos para o seu estabelecimento. 1. Realizar um
exercício prévio de planejamento estratégico, considerando a missão, visão e os objetivos da
organização, se necessário sugerindo mudanças nos mesmos. 2. Definir ou redefinir os macro-
processos e processos utilizados pela organização para atingir os objetivos propostos. 3. Para
cada processo, definir claramente os donos do processo e quais são os FCS – Fatores Críticos
de Sucesso. 4. Para cada FCS, definir quais são os Indicadores de Gestão que melhor atende
aos requisitos descritos anteriormente nesse trabalho. 5. Para cada Indicador, devemos então
estabelecer um objetivo e uma meta, que sejam atingíveis, sejam significativas e reais. 6. Para
cada indicador, estabelecer um processo de medição bem claro, contendo pelo menos as
seguintes informações: Processo FCS – Fatores Críticos de Sucesso Nome do Indicador Objetivo
(razão pelo qual ele está sendo monitorado) Definição (contendo fórmulas e unidades) Origem
dos dados Responsável pelo Indicador Periodicidade do registro Tempo de retenção do
registro Metas numéricas 7. Coletar periodicamente os dados e compará-los com as
respectivas metas. 8. Realizar a análise crítica dos resultados e se necessário for Propor um
plano de ação. 9. Realizar a análise crítica do indicador e se for necessário, tomar as seguintes
decisões: Revisar a meta Alterar a estrutura do indicador Eliminar o indicador 10. Reiniciar o
processo de maneira continuada. Feito isso, o sistema de indicadores de gestão se mantém
vivo e saudável ao longo do tempo, podendo dessa forma continuar a ser usado como uma das
mais importantes ferramentas do sistema de gestão. CONCLUSÃO Poucas são as organizações
cujo nível de complexidade seja tão simples a ponto do gestor poder analisar o seu
desempenho baseado apenas nas observações do diaa-dia. Quase todas as organizações
necessitam de uma referencia confiável que indique aos gestores, donos dos processos,
acionistas e até mesmo ao operário se o trabalho realizado está surtindo bons efeitos, ou pelo
menos, se tende a melhorar. Caso contrário, qualquer variação, seja no processo, seja no
produto ou até mesmo no mercado não poderia ser traduzida como uma melhora ou uma
piora, impossibilitando assim a tomada de ações para a melhoria contínua. No decorrer desse
trabalho observou-se que possuir indicadores de gestão, por si só, não significa que o
desempenho da organização esteja sendo bem representado. Vários foram os casos
observados que demonstram que a adoção de indicadores inexpressivos ou errôneos pode
conduzir os gestores a tomar decisões infundadas e por muitas vezes erradas. Como o caso da
academia de ginástica que durante anos possuía uma caixa de reclamações, porém os gestores
não consideravam as reclamações nela depositadas, consequentemente, os freqüentadores,
embora insatisfeitos, não depositavam as reclamações. Porém, certo dia, a academia
contratou um gerente focado no cliente, que levava em consideração as reclamações
depositadas na urna, tomando ações no sentido de resolver os problemas indicados. O nível de
satisfação dos alunos aumentou, bem como a credibilidade da eficiência da urna de sugestões,
motivando os alunos a depositarem mais sugestões. Porém, como o dono da academia
utilizava como indicador de desempenho o número de reclamações depositada na urna, o
mesmo demitiu o novo gerente. Exemplos como este de adoção de indicadores que não
refletem toda a realidade, atestam a necessidade de uma definição sistêmica dos indicadores,
a ponto de, com o menor número de indicadores possíveis, podermos resumir a “saúde” da
organização no que diz respeito aos objetivos pré-estabelecidos.Uma vez definidos os
indicadores significativos do sistema de gestão, seja da Qualidade, Financeiro, Ambiental, de
Saúde e Segurança Ocupacional ou do que mais for definido na política da empresa, uma
análise sistêmica deve ser implementada para que os indicadores sejam realmente úteis e não
simplesmente mais um processo burocrático. Essa análise pode ser feita através de análises
críticas da alta direção e com maior freqüência, com os donos do processo, e também, através
de auditorias realizadas por profissionais que não estejam diretamente envolvidos no
processo. Essa análise deve considerar tanto os resultados obtidos e as tendências, quanto a
significância dos indicadores e das metas préestabelecidas. Dessa forma, a sistemática
proposta nesse trabalho, não deve ser considerada somente no instante da implementação do
sistema, mas sim, sempre que mudanças estratégicas ou de processos sejam realizadas, e seus
efeitos façam com que os resultados observados deixem de influenciar nas decisões para a
melhoria contínua da organização. O ciclo PDCA, de Shewhart ou de Deming O ciclo de PDCA, é
uma maneira organizada de se fazer as coisas, seja na solução de um problema, seja na hora
de se fazer algo novo ou até mesmo nas tarefas do dia-a-dia. A maioria das empresas que têm
um sistema de gestão utilizam essa mesma seqüência, garantindo que o que se quis fazer ficou
bem feito e que sempre será feito assim, a menos que se faça um novo PDCA para melhorar
ainda mais. O PDCA é a base da melhoria contínua em uma empresa e todos podem desfrutar
dos seus benefícios quando aplicados não somente na empresa, como também na vida
pessoal. Podemos resumir o PDCA da seguinte forma: INGLÊS PORTUGUÊS P Plan Planejar
Entender exatamente o que se deseja ou qual é o problema. Fazer um plano para conseguir
atingir o objetivo. D Do Fazer uma prova Executar o trabalho tal como foi planejado, anotando
tudo que for relevante ao resultado final do trabalho. C Check Verificar se a prova ficou boa
Observar os resultados. Se não estiver adequado, reiniciar do P. A Action Padronizar Se ficar
bom, faça algo que garanta que a partir de agora sempre será feito dessa melhor forma. Por
exemplo: imagine que uma das nossas tarefas seja fazer bolo. Caso desejamos realizar essa
tarefa seguindo os preceitos do ciclo PDCA, faríamos da seguinte maneira: P – Planejar Nessa
primeira etapa vamos decidir qual o tamanho do bolo que será feito, o tipo e o sabor. Feito
isso, buscaremos uma receita que se encaixe ao que desejamos. Em seguida, vamos
documentar tudo que planejamos. Por que documentar? Ora, se todo o nosso planejamento
não estiver escrito, nunca mais conseguiremos repetir o bolo, então, o ciclo PDCA perderia o
sentido. D – Realizar Com a receita e os ingredientes na mão, vamos até o mercado fazer as
compras. Nessa fase, todos os detalhes devem ser também documentados, como, marca e
tipo dos ingredientes e se for o caso, aspectos gerais, como tamanho dos ovos, se os morangos
estão maduros ou não, etc. Em seguida o bolo será preparado, e todos os detalhes anotados,
como tamanho da assadeira, temperatura do forno e tempo para assar. C – Verificar Chegou a
hora de provar o bolo e oferecê-lo para as suas visitas. Novamente devemos colher o maior
número de informações possível, do tipo: foi suficiente para todos, o bolo ficou bonito, qual foi
a sua impressão, qual foi a impressão dos seus convidados. Eu um processo mais profissional, é
nessa etapa que faremos as medições e analisamos os dados obtidos. Caso o resultado não
tenha sido satisfatório, considere analisar tudo que foi feito, identificar o que pôde ter dado
errado e iniciar o ciclo no P. Aconselho também que a cada novo ciclo, sejam feitas poucas
alterações, de modo que fique bem claro o que foi feito e se surtiu ou não efeito. Caso tenha
ficado bom, considere tentar melhorar ainda mais. Isso se chama, melhoria contínua. Lembre-
se: o melhor Fotógrafo não é aquele que sempre tira ótimas fotos, mas sim aquele que tira
muitas fotos. A – Padronizar Quando você estiver satisfeito com os resultados, documente o
que foi feito, ou seja, passe a receita a limpo e a guarde para o outro evento. Lembrando que a
receita do bolo passou a ser um Documento do seu processo, e deve ser tratado como tal, ou
seja, mantido em local protegido, organizado, de fácil acesso e com as versões anteriores ou
obsoletas devidamente identificadas. A Ciclo PDCA, é a chave para a Qualidade Total.
Experimente usar no seu dia-adia. Você irá se surpreender! ISO 9001:2008 – 8.2.3.
Monitoramento e medição de processos Para entendermos bem esse item, primeiramente
devemos identificar o que a ISO chama de “Processos do Sistema de Gestão da Qualidade”. No
item 4.1 – Requisitos Gerais, a ISO 9001:2008 começa solicitando que a organização
identifique todos os processos relacionados ao sistema. Já no item 4.2.2 – Manual da
Qualidade, a norma diz que os processos e as devidas interações, devem estar descritas no
Manual da Qualidade. Portanto, se a sua empresa está certificada, comece a analisar esse item
com uma cópia do Manual da Qualidade nas mãos, caso contrário, lembre-se que o macro-
processo deve considerar: Processos de Gestão; Aqueles relacionados ao planejamento
estratégico, estabelecimento da Política da Qualidade, definição dos Objetivos da Qualidade e
a comunicação adequada. Processos de realização; São os processos que fazem a organização
realizar as suas tarefas chave. Podem ser: vender, fabricar e entregar. Processos de
terceirização; São os processos de realização que são feitos fora da organização. Processos de
apoio; São os processos, direta ou indiretamente, necessários para que os processos de
realização aconteçam. Exemplo, Recursos Humanos. Processos de Medição e Monitoramento;
Esses processos apóiam os processos de gestão e de realização, ao fornecer informações para
a melhoria do sistema e para o atendimento das necessidades dos Clientes. Sabendo quais são
os processos, devemos monitorá-los, isto é, acompanhar de tal forma que possamos identificar
tanto não conformidades reais como potenciais, e ainda, apontarmos pontos de melhoria. Esse
monitoramento deve ser evidenciado em cada um dos processos identificados no Manual.
Além de monitorar, a organização deve, sempre que possível, medir o desempenho de cada
processo. Com os resultados dos monitoramentos e das medições nas mãos, a organização
deve ser capaz de demonstrar a capacidade de cada processo em alcançar os resultados
previamente planejados. Obviamente que quando o monitoramento ou a medição indicarem
que o planejado não foi alcançado, uma ação ou um plano de ação deve ser aplicado. O
monitoramento e a medição dos processos devem ser tão enérgicos e eficientes quanto for o
impacto do processo sobre a conformidade com os requisitos do produto e sobre a eficácia no
sistema de gestão. Dessa forma, a medição e o monitoramento dos processos concentrarão os
esforços nos processos chave, sem desperdiçar recurso nem negligenciar processos. ISO
9001:2008 – 8.5.2. Ação corretiva Qualquer não conformidade identificada deve ser
imediatamente tratada, e para isso, deve haver um processo bem definido. A ISO 9001:2008
exige que se tenha um documento definindo o processo de ação corretiva. As ações tomadas
devem ser apropriadas à gravidade do problema, ou seja, não podemos dar a mesma
prioridade, nem mesmo fazer o mesmo investimento para corrigir um problema que cause um
simples desconforto ao Cliente do que se estivermos tratando de um problema que tenha
causado graves transtornos. A primeira coisa a ser feita é uma análise crítica da não-
conformidade. Devemos identificar o real problema. Imagine que consideremos uma não-
conformidade como atraso na entrega. Será que não conseguiríamos ser mais específico,
como: Atraso devido a dificuldade em carregar o caminhão; Atraso devido a ausência do
operador de empilhadeira; Atraso devido ao transito intenso na Marginal do Tietê; Atraso
devido a falta de parafusos M8. Quanto mais detalhes do problema, melhor. O próximo passo
é determinar a causa raiz. Não é simplesmente a causa, e sim, a causa raiz. Vamos considerar o
caso de atraso por falta de parafuso M8. Essa sem dúvida foi a causa, mas não a causa raiz. Eu
ainda perguntaria: Por que faltou o parafuso? Talvez a resposta fosse: por demora do
fornecedor. Ainda assim, essa não é a causa raiz. Eu perguntaria novamente: Por que ele
demorou? E assim sucessivamente até chegar à causa raiz. Com a causa raiz, a pergunta que
devemos fazer é: O que devo fazer para que a causa raiz não volte a acontecer. Vamos
imaginar um caso real. Enviamos uma caixa que deveria conter 100 parafusos, porém, o
Cliente constatou que só havia 90. A causa raiz foi erro na contagem, mas o que eu posso fazer
para evitar que o funcionário volte a errar na contagem? Treinar? Claro que não, ele sabe
contar! Poderíamos usar uma balança contadora ou um dispositivo com 100 furos, mas treinar
não vai adiantar nada. Tendo em mente o que se deve fazer, devemos estipular um
responsável e uma data de conclusão. Esse plano deve ser arquivado, pois, se voltar a ocorrer
o problema, já poderemos partir da metade do caminho. Tendo concluído a ação corretiva
planejada, devemos nomear alguém para testar se o problema não tornou a acontecer. Isso
não precisa ser de imediato. O importante é que seja reavaliado, e se for necessário, refazer
todo o processo. Não se deve esquecer que todo o histórico do problema à solução deve ser
devidamente guardado para consultas futuras, conforme reza o item 4.2.4 – Controle de
registros da qualidade. Para maiores informações, leia o Post sobre MASP – Método de Análise
e Solução de Problemas.

Você também pode gostar