Ejemplo Normativas de Facturación de Pami

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Facturación.

Usuario: Prestadores con Facturación Unificada y Facturación Electrónica ante AFIP

Versión: 1.0

Fecha de Publicación: 24/09/2013

Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento

Fecha de Publicación: 24/09/2013 Versión: 1.0

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INTRODUCCION
A los efectos de dar cumplimiento a la Res. N° 781/13 y contemplando las diferentes
situaciones de cada uno de los prestadores de servicios ante el Instituto y/o la AFIP, el Instituto
ha establecido un procedimiento para la facturación de los servicios brindados para cada uno
de los casos posibles:

1) Prestadores con Facturación Unificada en el Instituto y Facturación Electrónica en


AFIP.
2) Prestadores con Facturación Unificada en el Instituto y Facturación Manual en AFIP.
3) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturación
Electrónica en AFIP.
4) Proveedores y/o Prestadores sin Factura Unificada en el Instituto y Facturación Manual
en AFIP.

OBJETIVOS
El presente documento tiene como objeto, la presentación y explicación del procedimiento
para realizar la facturación de los servicios brindados por los prestadores que poseen
facturación unificada en el Instituto y Facturación Electrónica ante AFIP.

DESTINATARIOS
El presente manual está destinado a los Prestadores con Facturación Unificada y Facturación
Electrónica.

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PRESTADORES SII CON FACTURACIÓN UNIFICADA Y
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Previo a realizar la facturación mensual, los prestadores que posean Factura Unificada
deberán ingresar al Sistema Interactivo de Información y consultar el monto a facturar
conformado por el Instituto.

Para ello, deberán ingresar al SII con su usuario y clave actual y realizar los siguientes pasos:

1) Seleccione el Subsistema Efectores del menú principal y luego, la opción Facturación

El sistema lo conducirá a la pantalla Facturación de Periodos

2) Para buscar un periodo, deberá hacer clic en Periodos y el sistema desplegará una
lista con los periodos predeterminados.
Seleccione el periodo correspondiente, haciendo clic sobre el mismo.

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3) Luego, deberá seleccionar el concepto que desea visualizar. Para realizar esta acción
deberá hacer clic en Concepto, seleccionarlo de la lista y por último, hacer clic en el
botón Buscar.

El sistema le mostrará el monto conformado para el concepto y periodo seleccionado.

En caso de seleccionar Todo los Conceptos, el sistema le mostrará el monto total conformado
a facturar, como se muestra a continuación:

Recuerde que debe realizar solo una factura mensual por el monto total conformado.

4) Para realizar la facturación del monto total conformado, debe proceder a la emisión
del comprobante electrónico a través del portal de AFIP www.afip.gov.ar con su clave
fiscal.

Recuerde resguardar el CODIGO DE AUTORIZACION ELECTRONICA (CAE) y los archivos que


contienen la información detallada de Cabecera, Pie y Ventas1.

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Para mayor información, remítase al Manual de Emisión de Comprobantes Electrónicos-AFIP

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A los fines de realizar la facturación al Instituto de los montos conformados, deberá registrar su
Factura Electrónica en el Sistema Interactivo de Información, siguiendo los pasos que se
detallan a continuación:

1) Ingrese al Sistema Interactivo de Información, con su usuario y contraseña:

2) Haga clic en el módulo Efectores, opción Facturación.

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3) El sistema lo conducirá a la pantalla Facturación de Periodos. Allí, deberá seleccionar el
período y el concepto sobre el cual realizará la presentación de su facturación. Luego, haga clic
en Buscar.

4) El sistema listará el valor del período por concepto y módulo.

5) Luego, haga clic en la opción Presentar Factura.

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6) El sistema abrirá la siguiente ventana emergente:

7) En esta pantalla complete los siguientes datos brindados por la AFIP:

 CAE
 N° Comprobante
 Tipo de Comprobante
 Fecha de Emisión de la Factura ( seleccionando la fecha, a través del calendario )

8) Luego, debe adjuntar los documentos solicitados haciendo clic en el botón examinar:

 Archivo PDF: Comprobante de Factura Electrónica en extensión *.pdf. Recuerde subir


el PDF de la Factura. NO suba ningún PDF que se genere del SII ni otros documentos
PDF.
 Cabecera txt.
 Detalle txt.
 Ventas txt.2

2
Para obtener los archivos de extensión *.txt debe descomprimir el archivo de extensión *.rar que se
genera al emitir el comprobante electrónico desde AFIP. Para mayor información, remítase al Manual de
Emisión de Comprobantes Electrónicos-AFIP

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IMPORTANTE: Cada documento debe ser adjunto en el orden especificado por el sistema y
deben preservar el mismo nombre con que se generan al emitir el comprobante electrónico
de la AFIP.

En caso de alterar el orden de los archivos, o modificar su nombre, el sistema le indicará el


siguiente mensaje de error:

9) Una vez subido todos los documentos solicitados, haga clic en el botón Enviar.

10) El sistema le indicará que los datos se han guardado correctamente. El estado de dicha
factura, será PENDIENTE DE VALIDACION AFIP.

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11) Dentro de las 72 hs. hábiles, podrá consultar nuevamente el estado de su factura. Para
ello, deberá ingresar al Módulo Efectores, opción Facturación, y hacer clic en Ver Factura.

11. a) Si la factura, ha sido correctamente validada por AFIP, el estado será ACEPTADO, y por lo
tanto, deberá esperar por su pago.

11. b) Si la factura, ha sido rechazada por AFIP, el estado será RECHAZADO POR AFIP.

En este caso, deberá ingresar nuevamente al panel de Facturación y hacer clic en la opción
Presentar Factura para cargar los archivos correspondientes expedidos desde el sistema de
AFIP

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Ante cualquier inquietud comuníquese de manera gratuita con el Equipo de Soporte Técnico
vía mail a [email protected] o telefónicamente de Lunes a Viernes de 8 a
17 hs. al siguiente número 0800-222-2210 Opción 1 (líneas rotativas).

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