Politica de Pagos 2024 2

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POLITICA DE PAGOS A PROVEEDORES 2024

Se establecen los lineamientos para el pago de las facturas de productos o servicios


entregados a Steelpac de México S.A. de C.V.
*Con la intención de evitar atrasos o cancelación de pago de su factura se establece lo
siguiente:

1. El proveedor deberá asegurarse que el personal de Serviacero Orbis que le reciba la mercancía
le entregue el folio de ID/RC (recibo) para que pueda continuar con el proceso de pago, ya
que, sin este no podrá hacer la carga de la factura al portal.
• Cuando realice la entrega de material en almacén, presentar impresa Factura y OC (3
Impresiones de cada una), también aplica para envíos por paquetería para proveedores
foráneos.
• En almacén le deberán de colocar escrito a mano en su factura impresa, numero de RC
o ID.

2. Los ID/RC’s le llegarán al correo registrado en nuestro sistema un día después de recibido el
producto o servicio. Solo hasta ese momento podrá ver en el portal que aparece el ID/RC en
la sección de carga de facturas y podrá subir su factura.

3. Cada entrega debe estar abalada por una factura, es decir si hizo una entrega PARCIAL de una
OC, usted deberá entregar una factura por cada parcialidad que haya realizado. La suma del
valor de las facturas debe coincidir EXACTAMENTE, con el valor total de la orden de compra.

4. Las facturas deberán ser cargadas al portal en un máximo de 48 hrs. Posterior a la entrega del
material en almacén. Para las facturas y entregas de ultimo día de mes, la carga en el portal
deberá de ser el mismo día. No será posible dejar facturas pendientes de cargar para el mes
siguiente. En caso de no respetar el máximo de horario las facturas no podrán ser consideradas
para pago.

5. El portal permanecerá abierto hasta el último día de mes para cargar todas las facturas del
mes en curso que ya cuenten con un RC.
*Nota: Se le recuerda que el portal no le permite cargar facturas de meses
anteriores al actual.
6. En caso de refacturar, es necesario que esta mencione a qué factura y OC está sustituyendo.

7. El proveedor deberá de enviar un estado de cuenta 5 días antes de terminar el mes. Con la
intención de identificar a tiempo alguna posible diferencia. En caso contrario que NO sea
recibido dicho estado de cuenta se detendrán los pagos programados. El estado de cuenta se
deberá enviar a: [email protected]; [email protected]

REQUISITOS PARA PAGO

1. Todo proveedor debe asegurarse de recibir una OC ANTES de prestar algún servicio o
entregar mercancía, de lo contrario el proveedor estará negociando una venta con la
garantía de una persona y no con la de la empresa Steelpac de México SA de CV

2. Para la carga de facturas en el portal es necesario lea el Manual de Portal de


Proveedores Serviacero.

3. Para acceder al portal, deberá de contar con su USUARIO y CONTRASEÑA, estos le deberán
de llegar al correo que nos proporcionó, si no cuenta con ella, la puede solicitar al correo:
[email protected]

4. El sistema asigna la fecha de pago de acuerdo a los días de crédito y tomando como
inicio la fecha en que carga su factura y no a la fecha del documento, por lo que,
cualquier atraso en este sentido es completamente responsabilidad del proveedor.
Tome sus precauciones

5. Los días de pago se programarán por sistema los días martes y viernes posteriores a los
días de crédito.

6. Debe asegurarse de que Serviacero Orbis cuente con el correo vigente de su compañía
para que pueda recibir las notificaciones en su bandeja del correo electrónico los
ID/RC’s de los insumos o servicios recepcionados, así como las notificaciones de pagos.

7. Los complementos de pago, deben cargarse directamente en el portal dentro de los 7


días hábiles posteriores mismo mes, en caso de no realizarse de esta forma, deberá
enviar el complemento ya con fecha del siguiente mes para que el portal se lo acepte. *
Nota: Para la carga del complemento en el portal, siga el mismo proceso que una factura,
la única diferencia será que no es necesario introducir un ID/RC u OC.al pago. Es muy
importante que este se efectúe dentro del
Información para CFDI versión 4.0:
Método de pago: PPD Pago en Parcialidades o diferido facturas con crédito / PUE en caso de facturas de
contado
Forma de pago: 99 Por definir para facturas con crédito / 03 transferencia en caso de facturas de contado
Uso de CFDI: se define en su OC

Información para CFDI Complemento de pago:


RFC: SME150323DN1
Forma de pago: Se debe de registrar la clave correspondiente a la forma en que recibió el pago y conforme
al catálogo de formas de pago publicado por el SAT.
Método de pago DR: PPD Pago en parcialidades o diferido
Nombre del banco: BANCO DEL BAJIO SA
RFC Banco: BBA940707IE1
Cuenta Pesos: 0136067280201
Cuenta dólares: 0136067280401

En el siguiente calendario se marcan los últimos días para entrega con factura, así
como el último día para subir facturas al portal:
NOTA: El no cumplir con el reglamento aquí expuesto puede repercutir en sus pagos
en tiempo y/o forma. *ver fechas en calendario*

ATENTAMENTE
Depto. Administrativo.

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