Resolucioón Jefatural-000096-2022-Oa
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la Carta S/N de fecha 01 de febrero de 2022, el contratista: GRIFO SAN
ANTONIO E.I.R.L, solicita el pago pendiente de la Factura Electrónica N° F128-5352 del Contrato
N° 81-2020, por el importe de S/ 3,546.42 (Tres mil quinientos cuarenta y seis con 42/100 soles),
por el abastecimiento de combustible a las unidades vehiculares de la Unidad Desconcentrada
Lambayeque, en adelante: “el reconocimiento de crédito devengado”;
ARTÍCULO 1.- APROBAR a favor del contratista: GRIFO SAN ANTONIO E.I.R.L, el
reconocimiento del crédito devengado del monto de S/ 3,546.42 (Tres mil quinientos cuarenta y
seis con 42/100 soles).
Regístrese y comuníquese
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: JSJLPM0