Fatura Abril - 24 0045846529

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SEGUNDA VIA.

Nº 505663104024 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 13/03/2024 11/04/2024 29 13/05/2024

RODRIGO GOMES DE MORAES

R SABAUNA 26 - AGUA BRANCA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica


CEP: 05041-010 - SAO PAULO/SP 45846529 81DB.256D.DAB5.08FC.60F3.D0C5.34C3.96FC
CPF: 2**.***.***-40 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 602175133 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2024
23555111 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 2**.***.***-40 e INSC. EST. ISENTO

04/2024 13/05/2024 R$175,57

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC
(Ano/Dez/Jan/Fev):4.11/0.34/0.12/1.04 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):2.28/0.16/0.09/0.49
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 137,55 0,84 1,15
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 137,55 3,86 5,30 ABR/24 202,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 202,000 0,46931 94,80 3,65 94,80 18% 17,06 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 202,000 0,36104 72,93 2,80 72,93 18% 13,12 0,28227 ICMS 167,73 18,00 30,18 MAR/24 213,000 28 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 7,84 0,00 0,00 0% 0,00 FEV/24 232,000 33 LID
JAN/24 205,000 30 LID
Subtotal Faturamento 167,73 0,00 0,00 0,00
DEZ/23 220,000 32 LID
Subtotal Outros 7,84 0,00 0,00 0,00
NOV/23 216,000 29 LID
TOTAL 175,57 6,45 167,73 30,18 OUT/23 199,000 29 LID
SET/23 229,000 31 LID
AGO/23 241,000 31 LID
JUL/23 235,000 30 LID
JUN/23 240,000 33 LID
MAI/23 196,000 29 LID
ABR/23 205,000 30 LID

Postos Leitura Leitura Const. Consumo


Medidor Grandezas
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh
14962296 ENRG ATV ÚNICO 17.348 17.550 1,00000 202,000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100217053382

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO


836200000013 755700481004 601390881816 002170533828
PAGADOR / CPF:
RODRIGO GOMES DE MORAES - CPF: 2**.***.***-40
R SABAUNA 26 - AGUA BRANCA - SAO PAULO/SP CEP: 05041-010
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
11/04/2024 602175133 04/2024 13/05/2024 R$ 175,57
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
505663104024 Pague via PIX!
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode
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B4470938 0072 14962296

RODRIGO GOMES DE MORAES

R SABAUNA 26 - AGUA BRANCA


CEP: 05041-010 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 23555111

- Segunda via de fatura

11/04/2024 04/2024 13/05/2024

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