Loa 2024
Loa 2024
Loa 2024
<#E.G.B#163352#3#166701>
Art. 18. As criações e transferências de vinculações de órgãos, previstas MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
nas Leis n.º 6.225, de 27 de abril de 2023, n.º 6.521, de 17 de outubro de Secretário de Estado de Segurança Pública
2023 e n.º 6.522, de 17 de outubro de 2023, caso não efetivadas no exercício
de 2023, ficam autorizadas a promoverem no exercício de 2024.
PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
Art. 19. Na execução orçamentária, observar-se-á o disposto nos
artigos 21, 67, 85 e 159 da Constituição Estadual e no §2.º do artigo 134 Secretário de Estado de Administração Penitenciária
da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional n.º
45, de 30 de dezembro de 2004, e, no que for pertinente, o disposto na CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA
Constituição da República e Lei Federal ou Estadual que dispuser sobre a Secretário de Estado de Infraestrutura
gestão orçamentária e financeira complementarmente.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2024.
MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em
Manaus, 29 de dezembro de 2023. Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
VOLUME I
ANEXO I
ART. 2º
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA
ANEXO II
ART. 3º
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA POR ÓRGÃO
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Esfera
Todos os Poderes - Administração Direta/Indireta
Valores em R$ 1,00
Órgão Fontes do Tesouro Outras Fontes Total %
Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Geral
01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 479.108.000 26.198.000 83.000 - 479.191.000 26.198.000 505.389.000 1,70
AMAZONAS
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 258.824.000 160.210.000 2.133.000 - 260.957.000 160.210.000 421.167.000 1,42
AMAZONAS
03000 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 418.894.000 25.789.000 1.150.000 - 420.044.000 25.789.000 445.833.000 1,50
04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 870.629.263 153.539.737 190.820.000 - 1.061.449.263 153.539.737 1.214.989.000 4,09
AMAZONAS
11000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 976.686.000 - 327.095.000 - 1.303.781.000 - 1.303.781.000 4,38
12000 SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE- 3.700.000 - - - 3.700.000 - 3.700.000 0,01
GOVERNADORIA
13000 SECRETARIA DE ESTADO DE 166.160.000 1.881.396.000 24.001.000 1.939.496.000 190.161.000 3.820.892.000 4.011.053.000 13,49
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
14000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 6.488.590.000 - 1.153.000.000 - 7.641.590.000 - 7.641.590.000 25,69
16000 SECRETARIA DE ESTADO DE 214.459.000 - 27.620.000 - 242.079.000 - 242.079.000 0,81
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
17000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 43.025.000 2.760.975.000 - 678.535.000 43.025.000 3.439.510.000 3.482.535.000 11,71
18000 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO 370.000.000 - 11.283.000 - 381.283.000 - 381.283.000 1,28
RURAL
19000 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 16.036.000 - 2.243.000 - 18.279.000 - 18.279.000 0,06
TERRITÓRIOS
20000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E 155.871.000 - 1.190.000 - 157.061.000 - 157.061.000 0,53
ECONOMIA CRIATIVA
21000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 136.296.391 19.265.609 13.781.000 10.000 150.077.391 19.275.609 169.353.000 0,57
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
22000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 2.530.800.000 - 52.213.000 - 2.583.013.000 - 2.583.013.000 8,68
PÚBLICA
24000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 197.192.000 1.000 599.000 - 197.791.000 1.000 197.792.000 0,67
AMAZONAS
25000 SECRETARIA DE ESTADO DE 110.206.000 - 101.000.000 - 211.206.000 - 211.206.000 0,71
INFRAESTRUTURA
28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E 3.129.419.000 - 1.115.432.000 - 4.244.851.000 - 4.244.851.000 14,27
DESPORTO ESCOLAR
30000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 45.198.000 - 24.535.000 - 69.733.000 - 69.733.000 0,23
31000 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA - 661.242.000 - 450.000 - 661.692.000 661.692.000 2,22
SOCIAL
37000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 148.912.000 - - - 148.912.000 - 148.912.000 0,50
SOCIAL
40000 SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES 7.940.000 - - - 7.940.000 - 7.940.000 0,03
FEDERATIVAS E INSTITUCIONAIS
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
DEMONSTRATIVOS DA
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
DESPESA
POR FUNÇÃO
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
POR SUBFUNÇÃO
031 AÇÃO LEGISLATIVA 359.542.000 2.800.000 83.000 - 359.625.000 2.800.000 362.425.000 1,22
032 CONTROLE EXTERNO 2.101.000 - 500.000 - 2.601.000 - 2.601.000 0,01
061 AÇÃO JUDICIÁRIA 869.877.500 - 99.312.180 61.660.000 969.189.680 61.660.000 1.030.849.680 3,47
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 4.263.000 40.736.000 730.000 267.000 4.993.000 41.003.000 45.996.000 0,15
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E
092 15.000 - 15.000 10.000 30.000 10.000 40.000 0,00
EXTRAJUDICIAL
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 856.440 - - - 856.440 - 856.440 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.145.962.634 14.516.000 365.547.208 51.321.000 7.511.509.842 65.837.000 7.577.346.842 25,48
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 60.179.000 - - - 60.179.000 - 60.179.000 0,20
124 CONTROLE INTERNO 906.000 - 655.000 - 1.561.000 - 1.561.000 0,01
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 38.304.950 - 44.063.380 - 82.368.330 - 82.368.330 0,28
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 125.691.249 5.650.000 96.266.190 17.202.500 221.957.439 22.852.500 244.809.939 0,82
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.951.900 - 3.700.000 - 6.651.900 - 6.651.900 0,02
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.369.818 450.000 5.436.040 240.000 17.805.858 690.000 18.495.858 0,06
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.400.000 - - 140.000.000 5.400.000 140.000.000 145.400.000 0,49
130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 9.010.000 - 9.360.000 12.500 18.370.000 12.500 18.382.500 0,06
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 139.501.000 - 27.346.000 3.500.000 166.847.000 3.500.000 170.347.000 0,57
181 POLICIAMENTO 7.620.986 300.000 538.000 200.000 8.158.986 500.000 8.658.986 0,03
182 DEFESA CIVIL 3.786.000 500.000 2.227.000 1.170.000 6.013.000 1.670.000 7.683.000 0,03
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 376.000 - 8.000 - 384.000 - 384.000 0,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 7.647.871 499.000 100.000 - 7.747.871 499.000 8.246.871 0,03
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE
242 17.565.609 - 10.000 - 17.575.609 - 17.575.609 0,06
DEFICIÊNCIA
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
243 15.509.000 - 330.000 - 15.839.000 - 15.839.000 0,05
ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 660.125.352 290.000 11.558.000 110.000 671.683.352 400.000 672.083.352 2,26
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 2.193.423.737 - 1.127.733.000 - 3.321.156.737 - 3.321.156.737 11,17
301 ATENÇÃO BÁSICA 10.000 - 130.000 - 140.000 - 140.000 0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 861.929.000 156.000 472.223.000 17.651.000 1.334.152.000 17.807.000 1.351.959.000 4,55
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
POR MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Demonstrativo da Despesa por Modalidade de Aplicação e Esfera
Todos os Poderes - Administração Direta/Indireta
Valores em R$ 1,00
Modalidade de Aplicação Fontes do Tesouro Outras Fontes Total %
Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Geral
20 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - - 16.320.000 - 16.320.000 - 16.320.000 0,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO 0,00
30 390.000 - - - 390.000 - 390.000
DISTRITO FEDERAL
40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3.989.643.000 - 850.000 - 3.990.493.000 - 3.990.493.000 13,42
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A 0,02
41 10.000 6.050.000 - 10.000 10.000 6.060.000 6.070.000
FUNDO
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 2,08
50 395.072.762 176.068.609 14.166.413 32.668.000 409.239.175 208.736.609 617.975.784
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 0,04
60 12.886.000 - - - 12.886.000 - 12.886.000
PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA 0,45
67 54.024.000 81.240.000 - - 54.024.000 81.240.000 135.264.000
PÚBLICO-PRIVADA - PPP
71 Governo doA Estado
TRANSFERÊNCIAS do Amazonas
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
1.000 - - - 1.000 - 1.000
0,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
Orçamento 2024 74,91
90 APLICAÇÕES DIRETAS 12.286.455.845 4.997.150.921 3.172.547.450 1.825.171.000 15.459.003.295 6.822.321.921 22.281.325.216
Demonstrativo
APLICAÇÃO da Despesa
DIRETA DECORRENTE DE por Modalidade de Aplicação e Categoria Econômica 3,31
OPERAÇÃO
Todos ENTRE ÓRGÃOS,- FUNDOS
os Poderes E
Administração Direta/Indireta
91 ENTIDADES INTEGRANTES DOS 547.030.047 428.106.816 3.148.137 6.510.000 550.178.184 434.616.816 984.795.000
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE Valores em R$ 1,00
SOCIAL
Modalidade de Aplicação Fontes do Tesouro Outras Fontes Total %
5,70
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 942.516.000 - - 754.132.000 942.516.000 754.132.000 1.696.648.000
Corrente Capital Corrente Capital Corrente Capital Geral
TOTAL 18.228.028.654 5.688.616.346 3.207.032.000 2.618.491.000 21.435.060.654 8.307.107.346 29.742.168.000 100,00
20 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - - 16.320.000 - 16.320.000 - 16.320.000 0,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO
30 Governo do Estado do Amazonas
DISTRITO FEDERAL
390.000 - - - 390.000 - 390.000 0,00
40 OrçamentoA2024
TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS 3.989.643.000 - 850.000 - 3.990.493.000 - 3.990.493.000 13,42
Demonstrativo
TRANSFERÊNCIAS da Despesa
A MUNICÍPIOS porA Modalidade de Aplicação e Categoria Econômica
FUNDO
41 6.050.000 10.000 10.000 - 6.060.000 10.000 6.070.000 0,02
FUNDOTodos os Poderes - Administração Direta/Indireta
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
50 548.071.371 23.070.000 46.784.413 50.000 594.855.784 23.120.000 617.975.784 2,08
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Valores em R$ 1,00
TRANSFERÊNCIAS
Modalidade de AplicaçãoA INSTITUIÇÕES Fontes do Tesouro Outras- Fontes Total %
60 12.886.000 - - 12.886.000 - 12.886.000 0,04
PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA
Corrente Capital Corrente Capital Corrente Capital Geral
67 135.264.000 - - - 135.264.000 - 135.264.000 0,45
20 PÚBLICO-PRIVADA
TRANSFERÊNCIAS À - PPP
UNIÃO - - 16.320.000 - 16.320.000 - 16.320.000 0,05
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
71 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO 1.000 - - - 1.000 - 1.000 0,00
30 MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 390.000 - - - 390.000 - 390.000 0,00
DISTRITO FEDERAL
90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.277.371.766 1.006.235.000 3.374.443.450 1.623.275.000 19.651.815.216 2.629.510.000 22.281.325.216 74,91
40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 3.989.643.000 - 850.000 - 3.990.493.000 - 3.990.493.000 13,42
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FUNDO A
41 OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 6.050.000 10.000 10.000 - 6.060.000 10.000 6.070.000 0,02
FUNDO
91 ENTIDADES INTEGRANTES DOS 975.136.863 - 9.658.137 - 984.795.000 - 984.795.000 3,31
TRANSFERÊNCIAS
ORÇAMENTOS A INSTITUIÇÕES
FISCAL E DA SEGURIDADE
50 548.071.371 23.070.000 46.784.413 50.000 594.855.784 23.120.000 617.975.784 2,08
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
99
60 RESERVA DE CONTIGÊNCIA -
12.886.000 - - - 12.886.000- - 1.696.648.000
12.886.000 5,70
0,04
PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
TOTALEXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA 21.944.814.000 1.029.315.000 3.448.066.000 1.623.325.000 25.392.880.000 2.652.640.000 29.742.168.000 100,00
67 135.264.000 - - - 135.264.000 - 135.264.000 0,45
PÚBLICO-PRIVADA - PPP
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
71 1.000 - - - 1.000 - 1.000 0,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.277.371.766 1.006.235.000 3.374.443.450 1.623.275.000 19.651.815.216 2.629.510.000 22.281.325.216 74,91
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE
OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E
91 ENTIDADES INTEGRANTES DOS 975.136.863 - 9.658.137 - 984.795.000 - 984.795.000 3,31
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - - - - - - 1.696.648.000 5,70
TOTAL 21.944.814.000 1.029.315.000 3.448.066.000 1.623.325.000 25.392.880.000 2.652.640.000 29.742.168.000 100,00
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
PODER LEGISLATIVO
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Esfera
Poder Legislativo - Administração Direta/Indireta
Valores em R$ 1,00
Órgão Fontes do Tesouro Outras Fontes Total %
Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Geral
01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 479.108.000 26.198.000 83.000 - 479.191.000 26.198.000 505.389.000 54,54
AMAZONAS
02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 258.824.000 160.210.000 2.133.000 - 260.957.000 160.210.000 421.167.000 45,46
AMAZONAS
TOTAL 737.932.000 186.408.000 2.216.000 - 740.148.000 186.408.000 926.556.000 100,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA 359.542.000 2.800.000 83.000 - 359.625.000 2.800.000 362.425.000 39,12
032 CONTROLE EXTERNO 2.101.000 - 500.000 - 2.601.000 - 2.601.000 0,28
061 AÇÃO JUDICIÁRIA 1.000 - - - 1.000 - 1.000 0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 248.071.000 1.650.000 633.000 - 248.704.000 1.650.000 250.354.000 27,02
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.825.000 1.950.000 500.000 - 11.325.000 1.950.000 13.275.000 1,43
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 3.390.000 450.000 500.000 - 3.890.000 450.000 4.340.000 0,47
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 132.698.000 - - - 132.698.000 - 132.698.000 14,32
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.255.000 155.000 - - 30.255.000 155.000 30.410.000 3,28
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 94.800.000 - - - 94.800.000 - 94.800.000 10,23
722 TELECOMUNICAÇÕES 35.350.000 300.000 - - 35.350.000 300.000 35.650.000 3,85
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.000 - - - 2.000 - 2.000 0,00
TOTAL 917.035.000 7.305.000 2.216.000 - 919.251.000 7.305.000 926.556.000 100,00
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
PODER JUDICIÁRIO
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Esfera
Poder Judiciário - Administração Direta/Indireta
Valores em R$ 1,00
Órgão Fontes do Tesouro Outras Fontes Total %
Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Geral
04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 870.629.263 153.539.737 190.820.000 - 1.061.449.263 153.539.737 1.214.989.000 100,00
AMAZONAS
TOTAL 870.629.263 153.539.737 190.820.000 - 1.061.449.263 153.539.737 1.214.989.000 100,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA 869.876.500 - 99.312.180 61.660.000 969.188.680 61.660.000 1.030.848.680 84,84
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - 25.602.180 1.100.000 25.602.180 1.100.000 26.702.180 2,20
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 600.000 - 2.905.640 240.000 3.505.640 240.000 3.745.640 0,31
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 153.539.737 - - - 153.539.737 - 153.539.737 12,64
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 152.763 - - - 152.763 - 152.763 0,01
TOTAL 1.024.169.000 - 127.820.000 63.000.000 1.151.989.000 63.000.000 1.214.989.000 100,00
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Esfera
Ministério Público - Administração Direta/Indireta
Valores em R$ 1,00
Órgão Fontes do Tesouro Outras Fontes Total %
Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Geral
03000 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 418.894.000 25.789.000 1.150.000 - 420.044.000 25.789.000 445.833.000 100,00
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 4.263.000 40.736.000 730.000 267.000 4.993.000 41.003.000 45.996.000 10,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 330.694.000 - 100.000 - 330.794.000 - 330.794.000 74,20
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 200.000 - 47.000 - 247.000 - 247.000 0,06
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 25.789.000 - - - 25.789.000 - 25.789.000 5,78
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 42.001.000 - 6.000 - 42.007.000 - 42.007.000 9,42
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000 - - - 1.000.000 - 1.000.000 0,22
TOTAL 403.947.000 40.736.000 883.000 267.000 404.830.000 41.003.000 445.833.000 100,00
DEMONSTRATIVOS DA
DESPESA
PODER EXECUTIVO
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Esfera
Poder Executivo - Administração Direta/Indireta
Valores em R$ 1,00
Órgão Fontes do Tesouro Outras Fontes Total %
Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Fiscal Seguridade Geral
11000 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 976.686.000 - 327.095.000 - 1.303.781.000 - 1.303.781.000 4,80
12000 SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE- 3.700.000 - - - 3.700.000 - 3.700.000 0,01
GOVERNADORIA
13000 SECRETARIA DE ESTADO DE 166.160.000 1.881.396.000 24.001.000 1.939.496.000 190.161.000 3.820.892.000 4.011.053.000 14,77
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
14000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 6.488.590.000 - 1.153.000.000 - 7.641.590.000 - 7.641.590.000 28,14
16000 SECRETARIA DE ESTADO DE 214.459.000 - 27.620.000 - 242.079.000 - 242.079.000 0,89
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
17000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 43.025.000 2.760.975.000 - 678.535.000 43.025.000 3.439.510.000 3.482.535.000 12,82
18000 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO 370.000.000 - 11.283.000 - 381.283.000 - 381.283.000 1,40
RURAL
19000 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E 16.036.000 - 2.243.000 - 18.279.000 - 18.279.000 0,07
TERRITÓRIOS
20000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E 155.871.000 - 1.190.000 - 157.061.000 - 157.061.000 0,58
ECONOMIA CRIATIVA
21000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 136.296.391 19.265.609 13.781.000 10.000 150.077.391 19.275.609 169.353.000 0,62
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
22000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 2.530.800.000 - 52.213.000 - 2.583.013.000 - 2.583.013.000 9,51
PÚBLICA
24000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 197.192.000 1.000 599.000 - 197.791.000 1.000 197.792.000 0,73
AMAZONAS
25000 SECRETARIA DE ESTADO DE 110.206.000 - 101.000.000 - 211.206.000 - 211.206.000 0,78
INFRAESTRUTURA
28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E 3.129.419.000 - 1.115.432.000 - 4.244.851.000 - 4.244.851.000 15,63
DESPORTO ESCOLAR
30000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 45.198.000 - 24.535.000 - 69.733.000 - 69.733.000 0,26
31000 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA - 661.242.000 - 450.000 - 661.692.000 661.692.000 2,44
SOCIAL
37000 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 148.912.000 - - - 148.912.000 - 148.912.000 0,55
SOCIAL
40000 SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES 7.940.000 - - - 7.940.000 - 7.940.000 0,03
FEDERATIVAS E INSTITUCIONAIS
41000 SECRETARIA DE ESTADO DE 372.372.000 - 14.251.000 - 386.623.000 - 386.623.000 1,42
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
42000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E 35.745.000 - 800.000 - 36.545.000 - 36.545.000 0,13
LAZER
43000 SECRETARIA DE ESTADO DE 105.450.000 - 143.803.000 - 249.253.000 - 249.253.000 0,92
DESENVOLVIMENTO URBANO E
METROPOLITANO
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 57.438.000 20.000.000 - 800.000 57.438.000 20.800.000 78.238.000 0,29
609 DEFESA AGROPECUÁRIA 5.754.000 3.000.000 7.580.000 100.000 13.334.000 3.100.000 16.434.000 0,06
631 REFORMA AGRÁRIA 1.000 - 1.000 - 2.000 - 2.000 0,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.000 - - - 4.000 - 4.000 0,00
663 MINERAÇÃO 10.000 - - - 10.000 - 10.000 0,00
665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 1.000 - - - 1.000 - 1.000 0,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 4.000 - - - 4.000 - 4.000 0,00
692 COMERCIALIZAÇÃO 37.330.798 3.000.000 - - 37.330.798 3.000.000 40.330.798 0,15
695 TURISMO 6.222.653 - - 7.000.000 6.222.653 7.000.000 13.222.653 0,05
722 TELECOMUNICAÇÕES 252.000 - 243.000 - 495.000 - 495.000 0,00
752 ENERGIA ELÉTRICA 10.000 1.410.000 - - 10.000 1.410.000 1.420.000 0,01
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS 10.000 - - - 10.000 - 10.000 0,00
781 TRANSPORTE AÉREO - 2.001.000 - - - 2.001.000 2.001.000 0,01
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20.000.000 43.352.000 - 100.040.000 20.000.000 143.392.000 163.392.000 0,60
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 90.000 2.900.000 895.000 - 985.000 2.900.000 3.885.000 0,01
785 TRANSPORTES ESPECIAIS - 12.798.000 - - - 12.798.000 12.798.000 0,05
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 4.300.000 - 25.000 - 4.325.000 - 4.325.000 0,02
812 DESPORTO COMUNITÁRIO 18.360.682 - 765.000 - 19.125.682 - 19.125.682 0,07
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 414.059.000 315.122.000 1.000 - 414.060.000 315.122.000 729.182.000 2,69
844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 336.687.000 424.374.000 - - 336.687.000 424.374.000 761.061.000 2,80
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 3.986.638.000 - - 1.000.000.000 3.986.638.000 1.000.000.000 4.986.638.000 18,36
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 759.355.000 4.025.000 26.959.000 - 786.314.000 4.025.000 790.339.000 2,91
RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE
997 - - - - - - 754.132.000 2,78
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - 942.516.000 3,47
TOTAL 19.599.663.000 981.274.000 3.317.147.000 1.560.058.000 22.916.810.000 2.541.332.000 27.154.790.000 100,00
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
NOTA: Os valores relativos a reserva de contingência apenas são demonstrados na coluna do total geral, por não serem passíveis de classificação quanto a categoria econômica da despesa (corrente ou capital).
ANEXO III
ART. 6º
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
DO ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO
FONTES DE FINANCIAMENTO
DO ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
ANEXO IV
ART. 7º
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
DO ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Quadro Síntese do Orçamento de Investimento
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade, Programa, Função e Subfunção
Valores em R$ 1,00
Código e Especificação Recursos de Todas as Fontes
Valor %
16000 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 375.778.000 89,64
16501 Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas 286.500.000 68,34
16505 Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas 10.000.000 2,39
16509 Companhia de Gás do Amazonas 79.278.000 18,91
ANEXO V
QUADROS AUXILIARES DOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
QUADROS ORÇAMENTÁRIOS
CONSOLIDADOS
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Quadros Consolidados
Quadro I
Comparativo entre a Receita Orçada e Arrecadada até Junho de 2023
R$1.000,00
RECEITA ORÇADA ARRECADADA % DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES 24.616.853 13.464.788 54,70 11.152.065
Impostos, Taxas e Contribuições de
13.080.409 6.947.275 53,11 6.133.134
Melhoria
Contribuições 3.318.873 1.612.148 48,58 1.706.725
Patrimonial 380.697 291.950 76,69 88.747
Industrial 2.450 1.168 47,67 1.282
Serviços 222.750 109.800 49,29 112.950
Transferências Correntes 7.403.101 4.301.797 58,11 3.101.304
Outras Receitas Correntes 208.573 200.649 96,20 7.924
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
971.383 416.056 42,83 555.327
CORRENTES
Impostos, Taxas e Contribuições de
- 73 - -73
Melhoria
Contribuições 946.155 404.293 42,73 541.862
Patrimonial 1.728 663 38,38 1.065
Industrial 23.500 11.026 46,92 12.474
Serviços - - - -
Outras Receitas Correntes - - - -
R$1.000,00
DISCRIMINAÇÃO VALOR %
RECEITA ARRECADADA 15.448.312 100,00
RECEITAS CORRENTES 13.464.788 87,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.947.275 44,97
Contribuições 1.612.148 10,44
Patrimonial 291.950 1,89
Industrial 1.168 0,01
Serviços 109.800 0,71
Transferências Correntes 4.301.797 27,85
Outras Receitas Correntes 200.649 1,30
RECEITAS CORRENTES 27.230.853 1.500.100 - Recursos não Vinculados de Impostos 16.223.507 (2.205.396) 14.018.111
1.500.121 - Recursos não Vinculados de Impostos - FPE 5.000.000 (1.000.000) 4.000.000
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.214.581 1.500.150 - Recursos não Vinculados de Impostos - Outras Transferências 25.107 (3.750) 21.357
Contribuições 3.378.951 1.501.100 - Outros Recursos não Vinculados 324.356 324.356
Patrimonial 567.716 1.501.111 - Outros Recursos não Vinculados - Acordo RECOFARMA 25.600 25.600
Industrial 2.430 1.501.112 - Outros Recursos não Vinculados - Acordo VISTEON 80 80
Serviços 320.702 1.501.114 - Outros Recursos não Vinculados - Acordo PEPSI-COLA 400 400
Transferências Correntes 8.089.578 1.501.119 - Outros Recursos não Vinculados - Incentivos Fiscais e Extra-Fiscais 12.412 12.412
Outras Receitas Correntes 656.895 1.501.120 - Outros Recursos não Vinculados - Acordo AMBEV 8.400 8.400
1.501.156 - Outros Recursos não Vinculados - Lei Complementar nº 176/2020 23.300 23.300
1.501.160 - Outros Recursos não Vinculados - FTI 1.702.600 1.702.600
1.501.170 - Outros Recursos não Vinculados - FMPES 177.902 177.902
1.501.201 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados 362.304 362.304
1.501.285 - Outros Recursos não Vinculados - Outras Fontes 4.704 4.704
1.501.295 - Outros Recursos não Vinculados - Transferências do Exterior 5 5
1.540.146 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.997.000 1.997.000
1.541.246 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 678.000 678.000
1.543.246 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 23.800 23.800
1.544.247 - Recursos de Precatórios do FUNDEF 165.000 165.000
1.550.227 - Transferência do Salário-Educação 82.300 82.300
1.551.251 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola
115 115
(PDDE)
1.552.252 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação
56.400 56.400
Escolar (PNAE)
1.553.253 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
356 356
Transporte Escolar (PNATE)
1.569.254 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Inclusão de Jovens
660 660
(PROJOVEM URBANO)
1.569.255 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Inclusão de Jovens
RECEITAS DE CAPITAL 1.526.520 1.060 1.060
(PROJOVEM CAMPO)
1.569.256 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Programa Brasil Alfabetizado - PBA 223 223
Operações de Crédito 1.354.241 1.569.259 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 24.480 24.480
1.570.280 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
Alienação de Bens - 5.090 5.090
Vinculados à Educação
Transferências de Capital 170.492 1.574.275 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Externas 82.298 82.298
1.599.116 - Outros Recursos Vinculados à Educação - Contribuição para o Desenvolvimento do
Outras Receitas de Capital 1.787 708.667 708.667
Ensino Superior
1.600.231 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal -
646.867 646.867
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1601232 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal -
9.337 9.337
Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1.604.231 - Transferências Provenientes do Governo Federal destinadas ao Vencimento dos
5.057 5.057
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
1.631.280 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
13.272 13.272
Vinculados à Saúde
1.708.140 - Transferências da União Referentes à Compensação Financeira de Recursos Minerais 37.610 37.610
1.709.140 - Transferências da União Referentes à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 1.490 1.490
1.712.290 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 11.600 11.600
1.713.298 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 46.600 46.600
R$1.000,00
ORÇAMENTO
RECEITA VALOR DESPESA SEGURIDADE TOTAL
FISCAL
SOCIAL
RECEITAS CORRENTES 27.230.853 DESPESAS CORRENTES 17.858.721 7.534.159 25.392.880
Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria 14.214.581 Pessoal e Encargos Sociais 7.581.405 4.800.579 12.381.984
Contribuições 3.378.951 Juros e Encargos da Dívida 750.746 - 750.746
Patrimonial 567.716 Outras Despesas Correntes 9.526.570 2.733.580 12.260.150
Industrial 2.430
Serviços 320.702
Transferências Correntes 8.089.578
Outras Receitas Correntes 656.895
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
984.795
CORRENTES RESERVA DE CONTINGÊNCIA 942.516 754.132 1.696.648
Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria - Reserva de Contingência 942.516 942.516
Contribuições 960.381 Reserva de Contingência RPPS 754.132 754.132
Patrimonial 1.414
Industrial 23.000
Serviços -
Outras Receitas Correntes -
TOTAL 29.742.168 TOTAL 21.435.061 8.307.107 29.742.168
Fonte: Projeções da Receita - SER, SET e SEO/SEFAZ e demais Órgãos (fontes próprias)
Fonte: Despesa - Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas - SPLAM
R$1.000,00
ORÇAMENTO
RECEITA VALOR DESPESA TOTAL
FISCAL SEGURIDADE
SOCIAL
RECEITAS CORRENTES 27.230.853 FUNÇÃO
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.214.581 Legislativa 740.146 186.408 926.554
Contribuições 3.378.951 Judiciária 1.061.297 153.540 1.214.836
Patrimonial 567.716 Essencial à Justiça 503.477 25.789 529.266
Industrial 2.430 Administração 766.328 - 766.328
Serviços 320.702 Segurança Pública 2.872.150 - 2.872.150
Transferências Correntes 8.089.578 Assistência Social - 661.702 661.702
Outras Receitas Correntes 656.895 Previdência Social 1 3.066.760 3.066.761
Saúde - 3.439.510 3.439.510
RECEITAS DE CAPITAL 1.526.520 Trabalho 20 - 20
Operações de Crédito 1.354.241 Educação 4.955.112 - 4.955.112
Alienação de Bens - Cultura 157.061 - 157.061
Amortização de Empréstimos 170.492 Direitos da Cidadania 770.367 19.267 789.634
Transferências de Capital 1.787 Urbanismo 43.025 - 43.025
Outras Receitas de Capital - Habitação 68.360 - 68.360
Saneamento 179.462 - 179.462
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 984.795 Gestão Ambiental 69.463 - 69.463
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Ciência e Tecnologia 131.179 - 131.179
Contribuições 960.381 Agricultura 306.230 - 306.230
Patrimonial 1.414 Organização Agrária 18.279 - 18.279
Industrial 23.000 Comércio e Serviço 138.199 - 138.199
Serviços - Comunicações 187.403 - 187.403
Outras Receitas Correntes - Energia 5.590 - 5.590
Transporte 167.731 - 167.731
Desporto e Lazer 36.545 - 36.545
Encargos Especiais 7.315.120 - 7.315.120
Reserva de Contingência 942.516 754.132 1.696.648
TOTAL 29.742.168 TOTAL 21.435.061 8.307.107 29.742.168
Fonte: Projeções da Receita - SER, SET e SEO/SEFAZ e demais Órgãos (fontes próprias)
Fonte: Despesa - Sistema de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas - SPLAM
R$1.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO
CORRENTE 1.837.973
RESUMO
QUADROS ORÇAMENTÁRIOS
COMPLEMENTARES
RECEITAS
2.197.211 9,60 1.043.087 4,07 973.894 3,32
INTRAORÇAMENTÁRIAS
Impostos, Taxas e Contribuições
de Melhoria 37.184 0,16 51.298 0,20 42.726 0,15
Contribuições 1.135.901 4,96 866.103 3,38 903.497 3,08
Patrimonial 1.916 0,01 1.728 0,01 1.540 0,01
Industrial 23.711 0,10 21.059 0,08 23.510 0,08
Outras Receitas Correntes 998.499 4,36 102.899 0,40 2.621 0,01
R$1.000,00
DISCRIMINAÇÃO 2025 % 2026 %
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
1.041.125 3,45 1.101.511 3,45
CORRENTES
R$1.000,00
BASE DE VALOR DO
ESPECIFICAÇÃO FONTE %
CÁLCULO REPASSE
TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS (a) 15.127.600 3.986.525
ENGARGOS GERAIS DO ESTADO 15.127.600 3.986.525
Transferência do ICMS 14.042.300 3.510.575
Principal do ICMS 1.500.100 25% 14.000.000 3.500.000
Juros e Multa do ICMS 1.500.100 25% 42.300 10.575
Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 1.720.145 25% 165.000 41.250
Cota-parte da Contribuição pela Intervenção no Domínio Econômico 1.750.130 25% 1.000 250
RESUMO POR FONTE 3.986.525
Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.100 3.938.775
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 1.750.130 250
Transferências da União Referentes as participações na exploração de Petróleoe Gás Natural
1.720.145 41.250
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1977
Recursos não Vinculados de Impostos - Outras Transferências 1.500.150 6.250
Fonte: Projeções SET e SER/ SEFAZ
ESPECIFICAÇÃO VALOR
DEDUÇÕES (3.938.775)
Repasse aos Municípios 3.938.775
ICMS e receitas acessórias 3.529.525
IPVA e receitas acessórias 409.250
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
VALOR
MÍNIMO DIFERENÇA
ALOCADO
DESPESAS FIXADAS PARA A SAÚDE - TODAS AS FONTES (a) ( c ) = b-a
(b)
2.754.023 3.482.535 728.512
Recursos do Tesouro FONTES 2.075.488 2.804.000 728.512
Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.100 1.473.238 2.000.000 526.762
Recursos não Vinculados de Impostos - FPE 1.500.121 600.000 800.000 200.000
Recursos não Vinculados de Impostos - Outras Transferências 1.500.150 2.250 4.000 1.750
Outras Fontes 678.535 678.535 -
Outros Recursos Vinculados - Diretamente Arrecadados 1.501.201 3.150 3.150 -
Outros Recursos Vinculados à Saúde - Diretamente Arrecadados 1.659.201 10 10 -
Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 - Coronavírus 1.707.222 809 809 -
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de -
1.600.231 646.867 646.867
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de -
1.601.232 9.337 9.337
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos Agentes -
1.604.231 5.057 5.057
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres -
1.631.280 13.272 13.272
Vinculados à Saúde
Outros Recursos não Vinculados - Outras Fontes 1.501.285 33 33 -
% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE - RECURSOS DO TESOURO 12,0% 16,21% 4,21%
BASE DE
ESPECIFICAÇÃO FONTE % VALOR
CÁLCULO
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Outras Fontes 1.700.280 1.000
Fonte: Projeções SEFAZ
BASE DE
ESPECIFICAÇÃO FONTE % VALOR
CÁLCULO
1.709.140 Transferências da União Referentes à Compensação Financeira de Recursos Hídricos 1.500 552 1.490
1.712.290 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN 14.068 5.577 11.600
1.713.298 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP 22.000 42.532 46.600
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
1.714.291 15 - 20
FAT
1.715.225 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - - 20
R$ 1.000,00
EXECUTADO EXECUTADO PROJEÇÃO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
2021 2022 2023 2024
R$ 1.000,00
EXECUTADO EXECUTADO PROJEÇÃO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
2021 2022 2023 2024
Fundação Centro de Controle de Oncologia do
17301 31.876 35.542 38.400 39.000
Estado do Amazonas
Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemorapia
17302 33.322 60.363 57.182 61.000
do Amazonas
Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia
17303 20.371 22.194 22.028 23.000
"Alfredo da Matta"
Fundação de Medicina Tropical "Doutor Heitor
17304 38.044 40.784 41.723 41.000
Vieira Dourado"
17305 Fundação Hospital "ADRIANO JORGE" 47.312 52.052 52.523 53.000
Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do
17306 89.751 110.205 126.436 138.557
Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto
17307 Fundação Hospital do Coração "Francisca Mendes" 5 - -
19101 Secretaria de Estado das Cidades e Territórios 10.783 14.111 16.080 12.400
22104 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas 146.036 170.616 194.822 194.000
R$ 1.000,00
EXECUTADO EXECUTADO PROJEÇÃO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
2021 2022 2023 2024
28301 Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas 7.282 7.998 8.667 8.587
R$ 1.000,00
2021 2022 PROJEÇÃO 2023 ORÇADO 2024
ESPECIFICAÇÃO
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 18.994.314 100,00% 22.401.830 100,00% 22.408.586 100,00% 100,00%
22.418.572
RCL
Despesa com Pessoal e Encargos
10.260.458 54,02% 10.653.719 47,56% 10.920.692 48,73% 11.229.555 50,09%
Sociais (*)
Poder Executivo 8.868.970 46,69% 9.208.124 41,10% 9.379.136 41,86% 9.438.925 42,10%
Poder Legislativo 447.242 2,35% 507.974 2,27% 477.797 2,13% 576.361 2,57%
Poder Judiciário 697.888 3,67% 682.768 3,05% 739.502 3,30% 892.169 3,98%
Ministério Público 246.357 1,30% 254.854 1,14% 324.258 1,45% 322.100 1,44%
(*) Para efeitos da LRF (Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000)
Fonte: Exercício 2021 - Balanço Geral do Estado
Fonte: Exercício 2022 - Balanço Geral do Estado, RCL Ajustada
Fonte: Exercício 2023 - projeção com base na execução do mês de julho / 2023
Fonte: Exercício 2024 - projeção com base na execução do mês de julho / 2023
11209 Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas 1.025.000
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes - 1.025.000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial - 379.000
1.3.3.0.00.0.0 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - 10.100.000
1.3.3.9.00.0.0 Outras Delegações de Serviços Públicos - 10.100.000
1.3.3.9.99.0.0 Outras Delegações de Serviços Públicos - 10.100.000
1.2.1.5.00.0.0 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - 819.907.000
1.2.1.5.01.0.0 Contribuição do Servidor Civil - 630.976.000
1.2.1.5.01.1.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo - 599.500.000
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1.800.262 356.000.000
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 1.801.261 169.500.000
1.2.1.5.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora 1.801.261 74.000.000
1.2.1.5.01.2.0 Contribuição do Servidor Civil Inativo - 2.491.000
1.2.1.5.01.2.1 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 1.800.262 2.491.000
1.2.1.5.01.3.0 Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 28.985.000
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 1.802.202 220.000
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 1.801.261 2.453.000
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes - 7.335.000
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Receitas Intraorçamentárias - Principal 1.800.262 360.000.000
7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Receitas Intraorçamentárias- Multas e Juros de 1.800.262 5.000
Mora
7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Receitas Intraorçamentárias- Multas e Juros de 1.801.261 400.000
Mora
7.2.1.5.50.0.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Receitas Intraorçamentárias - 203.476.000
7.2.1.5.50.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Receitas Intraorçamentárias - 149.491.000
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 1.759.201 3.000.000
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 1.000.000
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 7.000.000
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.714.291 10.000
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.631.280 600.000
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital - 12.000.000
2.4.1.4.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 12.000.000
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.631.280 12.000.000
1.7.1.7.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 16.000
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.631.280 16.000
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital - 641.000
2.4.1.4.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 641.000
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.631.280 641.000
2.4.1.4.50.0.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 5.000
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.631.280 5.000
17306 Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dr.ª Rosemary Costa Pinto 95.000
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes - 95.000
1.7.1.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - - 613.149.000
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.7.1.3.50.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de - 248.000
Saúde - Atenção Primária
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 1.600.231 248.000
Saúde - Atenção Primária - Principal
2.4.1.1.51.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de - 5.000.000
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
2.4.1.1.51.9.0 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de - 5.000.000
Saúde - Outros Programas
2.4.1.1.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de 1.601.232 5.000.000
Saúde - Outros Programas - Principal
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 800.000
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 50.000
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - 1.719.223 900.000
Principal
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - 20.000
1.9.1.1.01.0.3 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Principal 1.501.201 137.000
1.9.1.1.01.0.4 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - 1.759.201 80.000
Principal
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 380.000
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 759.000
1.6.1.1.01.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em - 2.200.000
Geral
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em 1.759.201 2.200.000
Geral - Principal
1.7.1.9.54.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias 1.713.298 15.600.000
- Principal
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes - 500.000
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.713.298 26.000.000
1.7.1.4.51.0.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 71.000
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - 1.551.251 71.000
Principal
1.7.1.4.52.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 55.000.000
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 1.552.252 55.000.000
1.7.1.4.99.0.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 1.400.000
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 1.569.259 1.400.000
Principal
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 1.501.285 900.000
1.6.1.1.01.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em - 14.100.000
Geral
1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em 1.501.201 14.100.000
Geral - Principal
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes - 16.000
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - 16.000
1.9.2.2.00.0.0 Restituições - 16.000
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - 1.665.280 10.000
Principal
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital - 10.000
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.665.280 10.000
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 1.660.243 10.000
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes - 20.000
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 900.000
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 900.000
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 1.700.280 1.600.000
ANEXO VI
LEGISLAÇÕES
LEGISLAÇÕES ORÇAMENTÁRIA
E DA RECEITA
ART. 10, INCISO III
Governo do do
Governo Estado
Estadodo
do Amazonas
Amazonas
Orçamento
Orçamento2024
2024
Legislações Orçamentária,
Legislações Receita
Orçamentária, Receitaee de Operações
de Operações de Crédito
de Crédito
Lei nº 6.328, de 28/07/2023
Lei nº 6.328, - LDO
de 28/07/2023 - LDO -- 2024, Art.
2024, Art. 20,20, inciso
inciso V V
Emenda Constitucional
Emenda Constitucional nº 109 15/03/2021.
nº 109 15/03/2021.
Altera os arts.
Altera29-A, 37,
os arts. 49,37,
29-A, 84,49,
163, 165,165,
84, 163, 167, 168
167, 168ee169 daConstituição
169 da Constituição Federal
Federal e os
e os arts. arts.
101 e 101 e
109 do Ato109 das
do Disposições Constitucionais
Ato das Disposições ConstitucionaisTransitórias; acrescenta
Transitórias; acrescenta à Constituição
à Constituição FederalFederal
os os
arts. 164-A,arts.
167- A, 167-B,
164-A, 167-C,
167- A, 167-B, 167-D,
167-C, 167-E,
167-D, 167-E,167-F
167-F ee 167-G;
167-G; revoga
revoga dispositivos
dispositivos do Ato do
das Ato das
Disposições Constitucionais
Disposições Transitórias
Constitucionais e institui
Transitórias e instituiregras transitórias
regras transitórias sobre
sobre redução
redução de benefícios
de benefícios
tributários; tributários;
desvincula parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos;
desvincula parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos; e suspende e suspende
condicionalidades
condicionalidades para realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual residual
para realização de despesas com concessão de auxílio emergencial
para enfrentar
para as consequências
enfrentar sociais
as consequências e econômicas
sociais e econômicas da pandemia
da pandemia da Covid-19.
da Covid-19.
Emenda Constitucional
Emenda Constitucional nº 126 13/07/2021.
nº 126 13/07/2021.
Altera os Altera
arts. os
157arts.
e 157
158 eda Constituição Estadual para tornar obrigatória a
158 da Constituição Estadual para tornar obrigatória a execução da execução da
programação orçamentária
programação proveniente
orçamentária de de
proveniente emendas
emendas de bancada
de bancada dede parlamentares
parlamentares e incluieo inclui
art. o art.
158-A ao mesmo
158-A ao texto
mesmoconstitucional, para
texto constitucional, autorizar
para a transferência
autorizar a transferência de recursos
de recursos estaduais
estaduais a a
Municípios Municípios
mediantemediante
emendas ao projeto
emendas de de
ao projeto leilei
orçamentária anual,
orçamentária anual, e outras
e dá dá outras providências
providências
Lei Complementar Federal
Lei Complementar Federal nº 87nº 87 13/09/1996.
13/09/1996.
Dispõe sobre o imposto dos Estados
Dispõe sobre o imposto e doe do
dos Estados Distrito
DistritoFederal sobre
Federal sobre operações
operações relativas
relativas à circulação
à circulação
de mercadorias e sobreeprestações
de mercadorias de serviços
sobre prestações de serviçosdedetransporte interestadual
transporte interestadual e intermunicipal
e intermunicipal e de e de
comunicação (Lei Kandir).
comunicação (Lei Kandir).
LEGISLAÇÕES DA DESPESA
ART. 10, INCISO III
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
PODER LEGISLATIVO
Assembleia Legislativa do Estado do
Art. 27 da Constituição Estadual.
Amazonas
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, com a sanção do Governador do
Estado.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Modernizar, apoiar e aperfeiçoar as ações legislativas e suas atividades de suporte, exercidas pela
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.
MINISTÉRIO PÚBLICO
Art. 84 da Constituição Estadual;
Procuradoria Geral de Justiça Lei Complementar nº 011, de 17/12/1993;
Lei Complementar nº 124, de 09/10/2013.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Defender a ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.
Fundo de Apoio do Ministério Público do
Lei Complementar nº 011, de 17/12/1993.
Estado do Amazonas
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prover recursos para expansão, manutenção de atividades, aquisição de equipamentos, bem
como aperfeiçoamento técnico-profissional dos membros e servidores do Ministério Público do
Estado do Amazonas.
Fundo de Amparo e Proteção a Vítimas e Lei nº 3.309, de 12/11/2008, alterada pela Lei nº
Testemunhas Ameaçadas 4.027, de 06/05/2014.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prover recursos financeiros necessários para atendimento dos usuários do Programa de Proteção
a Vítimas e Testemunhas.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
PODER JUDICIÁRIO
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Possuir jurisdição em todo território do Estado do Amazonas e suas competências estão elencadas
no capítulo II do Regimento Interno - Resolução nº 72, de 17 de maio de 1984.
Fundo de Modernização e
Reaparelhamento do Poder Judiciário Lei nº 4.108, de 19/12/2014.
Estadual
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Elaborar e executar programas e projetos voltados a modernização e ao reaparelhamento do
Poder Judiciário; construir, ampliar e reformar os imóveis próprios do Poder Judiciário e outros por
eles utilizados para seus serviços; prover as despesas de capital e de custeio assim definidas na
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e demais instruções do Conselho Nacional de
Justiça.
PODER EXECUTIVO
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Assistir direta e imediatamente ao Chefe do Poder Executivo no seu relacionamento com
autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, de Estados e Municípios com os
organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com os organismos executores de
programas prioritários de interesse público e com as organizações sociais legalmente constituídas;
acompanhar nos níveis local e nacional, a atividade legislativa de interesse do Estado;
supervisionar o cerimonial público, a correspondência oficial do Governador e suas proposições
legislativas.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Representar judicialmente e extrajudicialmente o Estado; defender os interesses do Estado junto
ao Tribunal de Contas; prestar assessoria e consultoria jurídica em matéria de alta indagação do
Chefe do Poder Executivo e da Administração em geral; unificar a jurisprudência administrativa;
fiscalizar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade na
Administração Pública.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Lei Delegada nº 70, de 18/05/2007;
Casa Militar
Lei Delegada nº 122, 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Coordenar e executar as atividades de Assistência Militar e Ajudância de Ordens do Governador,
do Vice- Governador e das respectivas famílias, bem como dos dignitários, em visita oficial ao
Estado, quando determinado pelo Governo do Estado; Controlar as Assessorias Policiais Militares
dos ex- Governadores de Estado, encarregadas da segurança pessoal dos ex-Governadores e
seus familiares; Resguardar, junto às Assessorias Policiais Militares, a integridade física de
autoridades e dignitários dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALEAM,
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM, do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas – TCE/AM, do Tribunal Regional do Trabalho da 11.ª Região – TRT-11, do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas – TRE/AM, do Ministério Público do Estado do Amazonas –
MPAM, da Prefeitura Municipal de Manaus, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas –
DPE/AM, e a segurança dos próprios bens públicos respectivos, bem como a manutenção de
ordem pública, para o livre funcionamento dos mencionados Poderes e Instituições Públicas;
Assessorar direta ou imediatamente o Governador do Estado , em assuntos pertinentes as Forças
Armadas ou de natureza militar.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Executar as ações como órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, em
apoio ao controle externo a cargo do Tribunal de Contas do Estado; supervisionar a gestão das
unidades de ouvidoria do Poder Executivo, colhendo e processando as demandas a propósito do
funcionamento dos órgãos e entidades; controlar a execução da política de transparência do Poder
Executivo Estadual, nos termos da legislação específica; garantir os meios necessários ao acesso
dos cidadãos às informações públicas, sobretudo por meio da tecnologia da informação
disponibilizada pela internet.
Lei nº 6.105, 23/12/2022.
Secretaria de Governo
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Colaborar com a Casa Civil, com a assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo no
seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da Administração da União, de Estados
e Municípios, com os organismos e autoridades integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas; Apoiar, articular, controlar, assessorar a representação
governamental, em nível central, para as comunidades e municípios do Estado;
Aassessorar, o Governador do Estado, na elaboração de subsídios para o acompanhamento das
ações dos órgãos da administração pública estadual; Acompanhar, elaborar e implementar a
estratégia de desenvolvimento de comunidades e municípios do Estado; Auxíliar na integração
setorial de órgãos e entidades da administração direta e indireta da administração pública estadual,
por meio de identificação de ações concorrentes e da articulação de ações complementares;
Coordenar, executar ações integradas nas comunidades da capital e municípios do interior do
Estado do Amazonas.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Decreto nº 36.228, de 09/09/2015;
Imprensa Oficial do Estado do Amazonas Lei Delegada nº 122, 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Realizar a produção gráfica do Governo do Estado do Amazonas e a publicação do Diário Oficial
do Estado, incluindo matérias dos Poderes Executivo, Legislativo, no âmbito do Estado e dos
Municípios, e do Poder Judiciário.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Acompanhar, controlar e fiscalizar as delegações de serviços públicos no Estado do Amazonas,
bem como disciplinar em caráter normativo por meio de resoluções os instrumentos de
regulamentação, conforme as políticas e diretrizes estabelecidas; representar o Estado nos
organismos nacionais e internacionais em assuntos de sua competência.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Planejar e executar, no âmbito do Estado do Amazonas, as atividades relativas à Política Nacional
de Trânsito, na forma da legislação específica.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Promover a educação, desenvolvendo o conhecimento científico, particularmente sobre a
Amazônia, conjuntamente com os valores éticos capazes de integrar o homem à sociedade e de
aprimorar a qualidade dos recursos humanos existentes na região; ministrar cursos de grau
superior, com ações especiais que objetivem a expansão do ensino e da cultura em todo território
do Estado; realizar pesquisas e estimular atividades criadoras, valorizando o indivíduo no processo
evolutivo, incentivando o conhecimento científico relacionado ao homem e ao meio ambiente
amazônico; participar na elaboração, execução e acompanhamento das políticas de
desenvolvimento governamentais, inclusive com a prestação de serviços; cooperar com
Universidades e outras instituições científicas, culturais e educacionais brasileiras e internacionais.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Desenvolver a cidadania e a busca da equidade social e econômica mediante a destinação de
recursos a projetos que contribuam para as organizações da sociedade civil para fins não
econômicos em programas e projetos sociais do Governo do Estado que contemplem
prioritariamente.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Lei nº 3.698, de 26/12/2011;
Estado Lei Delegada nº 122, 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da
Procuradoria, voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.
Decreto nº 36.226, de 09/09/2015;
Secretaria Geral da Vice-Governadoria Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prestar assessoramento e apoio técnico-administrativo ao Vice-Governador, no exercício de suas
prerrogativas constitucionais e de representação política, social e administrativa.
Lei Delegada nº 75 , de 18/05/2007;
Secretaria de Estado de Administração e
Decreto nº 37.811, de 28/04/2017;
Gestão
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Assessorar o Governador do Estado nas áreas de gestão de pessoal, bens patrimonias,
documentação formular políticas de gestão de recursos humanos; desenvolver projetos,
programas e atividades permanentes de modernização administrativa, atualizando a gestão e
incrementando as ações de eficiência gerencial; promover e formular políticas de compras do
Estado e melhoria da qualidade do gasto público; preservar e arquivar os documentos de valor
histórico ou permanente, oriundos da administração pública estadual; administrar o patrimônio e o
transporte oficial; controlar e supervisionar as atividades do Amazonprev; atender os servidores
públicos estaduais, dirigindo, coordenando e executando atividades de natureza médico-pericial
geral e auditoria da folha de pagamento; promover o processo disciplinar referente as infrações ou
ilícitos administrativos praticados por servidores públicos; coordenar e integrar as decisões
estratégicas de governo, para subsidiar o Chefe do Poder Executivo na definições das metas
fiscais e de gestão e monitorar o cumprimento das referidas metas, propondo as medidas
corretivas, quando necessário; executar outras ações e atividades concernentes a sua natureza ou
determinada pelo chefe do Poder Executivo.
Lei Delegada nº 93, de 18/05/2007;
Centro de Serviços Compartilhados
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Executar as atividades relativas ao processo e julgamento das licitações de interesse dos órgãos
da Administração Direta, das Fundações e Autarquias do Poder Executivo.
Lei Complementar nº 93, de 25/11/2011;
Fundação Fundo Previdenciário do Estado
Lei Complementar nº 181, de 06/11/2017
do Amazonas
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Gerir o Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, segundo plano de benefícios e de
custeio previstos na Lei Complementar.
Decreto nº 16.604, de 12/07/1995;
Processamento de Dados do Amazonas Lei Delegada nº 122, de 14/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prestar serviços especializados em tecnologia da informação e comunicação aos órgãos
integrantes da Administração Pública Estadual, podendo, complementarmente, atender órgãos
federais, instituições privadas, administrações municipais e outras administrações estaduais.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Decreto nº 44.753, de 27/10/2021;
Secretaria de Estado da Fazenda
Lei Delegada nº 122, de 14/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Administrar, executar financeiramente através do gerenciamento da conta única do Estado sem
prejuízo da competência atribuída aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário; propor medidas
objetivando a consolidação das informações financeiras e contábeis dos diversos setores do Poder
Executivo; observar os parâmetros definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativamente a
limites de despesas; realizar pesquisas concernentes aos processos de arrecadação e pagamento;
administrar os haveres financeiros e mobiliários estaduais; administrar e controlar as dívidas
interna e externa do Estado; controlar pagamento de precatórios do Estado; operacionalizar o
sistema financeiro de conta única do Estado do Amazonas, através de conta corrente mantida em
banco autorizado; desenvolver políticas de adminsitração tributária; arrecadar e fiscalizar tributos
estaduais; administração financeira e contabilidade pública; negociar com Governador e entidades
econômicas e financeiras; estabelecer diretrizes de elaboração do orçamento do poder executivo,
bem como do acompanhamento de sua execução; executar outras ações e atividades
concernentes à sua natureza ou determinadas pelo chefe do poder executivo.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do
Amazonas e na otimização do fluxo de recursos financeiros para financiamento de projetos
prioritários.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Lei Delegada nº 101, de 18/05/2007;
Instituto de Pesos e Medidas
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Executar as atividades de competência da União, delegadas através de convênios com Instituto
Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO, relativas às áreas de
metrologia legal e controle de qualidade de bens e serviços, na forma da legislação específica,
dotada, para tanto, de poder de polícia.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Executar a política dos programas específicos de financiamento de atividades econômicas, com
ênfase as micro, pequenas e médias empresas, e na produção primária no Interior do Estado,
inclusive as operações com recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao
Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas - FMPES e do Fundo de Fomento ao Turismo,
Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas - FTI.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Promover o desenvolvimento social, econômico, energético, tecnológico, industrial e ambiental do
Estado do Amazonas.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Formular, coordenar, executar e controlar as ações relativas à Política Estadual de Turismo.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Promover e explorar os serviços de gás canalizado, seja como matéria-prima para geração de
energia, podendo para isso implantar e operar, rede de distribuição, bem como executar todos os
serviços que se fizerem necessários para tornar o gás disponível aos consumidores, inclusive no
tocante à aquisição do gás natural ou qualquer outro gás combustível.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Fundo Estadual do Trabalho do Estado do Lei nº 4.835, de 20/05/2019;
Amazonas Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Destinar, gerir, recursos para a execução das ações e serviços, bem como atendimento e apoio
técnico e financeiro à Política Estadual de Trabalho, emprego e renda em regime de
financiamento compartilhado, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego no Estado do
Amazonas.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer, mediante a prestação de
assistência médico-social especializada, de efetiva capacidade resolutiva a pacientes, bem como o
ensaio e a pesquisa no campo de oncologia.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Coordenar a execução das políticas estaduais relativas à Hematologia e Hemoterapia, em
consonância com a política nacional pertinente, bem como promover as atividades de prestação de
serviços e desenvolvimento científico, tecnológico, ensino e pesquisa, inclusive no âmbito
internacional.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prestar assistência à saúde, à realização de pesquisas e a contribuição para a formação de
recursos humanos nas áreas de Dermatologia Tropical e das Doenças Sexualmente
Transmissíveis.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prestar assistência médica, realizar pesquisas científicas e contribuir para a formação de recursos
humanos na área de medicina tropical.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prestar assistência à saúde, o ensino, a graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, realizar
pesquisas científicas e contribuir para formação e capacitação de recursos humanos, nas áreas
de clínica médica, clínica cirúrgica, serviços de diagnósticos, de reabilitação e medicina física,
mantendo integralmente os serviços assistencias, em caráter ambulatorial e hospitalar.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Promover e proteger a saúde, mediante ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e
controle de doenças e outros agravos laboratoriais, incluindo educação, capacitação e pesquisa,
com vistas à melhoria da qualidade de vida da população do Estado.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Implementar e executar a política estadual de desenvolvimento sustentável dos recursos de
natureza ambiental, bem como os originários da floresta, da mineração, da pesca e da
agropecuária; apoiar a comercialização de produtos ambientais, incluindo os originários da floresta,
da mineração, da pesca e da agropecuária; dinamizar as cadeias produtivas florestais, minerais,
pesqueiras e agropecuárias sustentáveis do Estado do Amazonas.
Decreto nº 36.222, 09/09/2015;
Secretaria de Estado das Cidades e
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
Territórios
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Atuar na formulação, coordenação, execução, controle e avaliação das políticas fundiárias e de
reforma agrária no âmbito do Estado do Amazonas.
Lei nº 3.892, de 06/06/2013;
Fundo Estadual de Regularização
Lei nº 4.163, de 09/03/2015.
Fundiária
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementação da
Política Estadual de Regularização Fundiária.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Coordenar e executar as Políticas Culturais do Estado, bem como promover seu desenvolvimento
e a articulação em parceria com as organizações públicas e privadas, visando a formação artística
e profissional, a popularização e interiorização das atividades e a valorização da identidade
amazonense; incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Apoiar e patrocinar a produção artística e cultural no Estado; Preservar e Difundir o patrimônio
cultural, material e imaterial no Estado; Apoiar e Patrocinar projetos de pesquisa, formação e
gestão cultural bem como a diversidade cultural; Apoiar e patrocinar a preservação e a expansão
dos espaços de circulação da produção cultural e Difundir a produção cultural do Estado no
cenário regional, nacional e internacional e apoiar a integração cultural Amazônica.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Lei Delegada nº 76, de 18/05/2007;
Humanos e Cidadania Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Planejar, supervisionar e coordenar a execução dos serviços de administração das unidades do
Sistema Penitenciário Estadual, em cumprimento à Política Penitenciária Nacional e à Legislação
de Execução Penal; humanizar a vida carcerária, com programa de recuperação dos internos,
oportunidades de trabalho produtivo, assistência social e tratamento médico-odontológico;
executar, no âmbito estadual, programas e projetos de defesa dos direitos humanos, em
conformidade com as diretrizes e metas governamentais; implementar a política estadual do
programa de proteção e defesa do consumidor, inclusive da execução das ações respectivas;
coordenar e executar a política estadual de prevenção do uso indevido de substâncias
entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica, bem como as relacionadas
com o tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Formular e executar Políticas de proteção, defesa e orientação ao consumidor.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Promover e coordenar a execução e implementação de políticas públicas indígenas de
desenvolvimento sustentável, em parceria com outras instituições dos Governos Federal, Estadual
e Municipal, com as comunidades, organizações indígenas e entidades não-governamentais, com
atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável da economia, meio ambiente, valorização dos
conhecimentos e técnicas tradicionais aliados a conhecimentos científicos e tecnológicos e a
preservação de valores culturais e históricos dos povos indígenas.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Lei nº 2.648, de 25/05/2001;
Fundo Estadual Antidrogas
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Financiar ações voltadas ao custeio e às atividades de combate ao uso e tráfico de drogas.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Coordenar as atividades setoriais do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas,
composto pelas Polícias Civil e Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN, de modo a garantir o livre exercício
dos Poderes constituídos e a segurança física e patrimonial dos cidadãos mediante atuação
integrada e presente desses organismos junto à comunidade; assessorar ao Governador do
Estado na formulação das diretrizes e na política de garantia e manutenção da ordem pública.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Preservar a ordem pública, a vida, a liberdade, o patrimônio e o meio ambiente, de forma a
assegurar, com equilíbrio e equidade, o bem estar social no âmbito do Estado do Amazonas.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Lei Delegada nº 89, de 18/05/2007;
Amazonas Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Atuar na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade e do socorro das
pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade; exercer as atividades de polícia administrativa
para a prevenção e combate a incêndio, bem como para o controle de edificações e seus projetos,
visando a observância de requisitos técnicos contra incêndio e outros riscos; proteger, buscar e
salvar as pessoas e bens; atuar no socorro médico de emergência pré-hospitalar.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Minimizar os efeitos de desastre no Estado do Amazonas, disponibilizando recursos financeiros e
materiais as secretarias e/ou coordenadorias municipais de Defesa Civil.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prestar gratuita assistência jurídica e extrajudicial aos necessitados, compreendendo a orientação,
postulação e defesa de seus direitos e interesses em todos os graus de jurisdição.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Fundo Especial da Defensoria Pública do Lei nº 3.257, de 30/05/2008;
Estado do Amazonas Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Complementar os recursos financeiros indispensáveis ao custeio e aos investimentos da
Defensoria Pública do Estado, voltados para a consecução de suas finalidades institucionais.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Desenvolver as vias navegáveis interiores e da navegação no Estado do Amazonas; implantar,
promover, manter, fiscalizar a estrutura Estadual para o transporte aquaviário no interior do Estado
do Amazonas, abrangendo a navegação e as vias navegáveis interiores; executar política estadual
de infraestrutura para transporte aquaviário no interior do estado, no tocante a navegação e as
hidrovias; propor desapropriação dos bens necessários a consecução de suas finalidades;
estabelecer, cooperar com as entidades públicas e privados, dos gabaritos exigidos nas obras que
interfiram nas vias navegáveis interiores; oferecer subsídios ao Governo do Estado, bem como a
instituições públicas e privadas, em estudos e políticas relacionadas ao desenvolvimento da
navegação interior, intermunicipal que não sejam regulamentadas pela União; celebrar convênios
com instituições públicas e privadas relativas as áreas de abrangência e/ou atuação da SNPH;
prestar apoio técnico à fiscalização, segurança e proteção dos serviços de transportes de cargas e
passageiros nas vias navegáveis interiores; propiciar estudos técnicos e planejamento de
navegabilidade das vias navegáveis interiores; promover, a ampliação, melhoria, manutenção e
desenvolvimento das vias navegáveis já existentes; executar outras ações e atividades pertinentes
aos seus objetivos ou que lhe sejam delegadas pela União ou por suas entidades.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Formular, supervisionar, coordenar, executar e avaliar a política estadual de educação; executar a
educação básica, compreendendo ensinos fundamental, médio e demais modalidades; assistir,
orientar e acompanhar as atividades dos estabelecimentos da rede estadual de ensino.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Implementar, gerenciar, treinar, analisar, acompanhar e executar as ações e projetos contidos no
programa de aceleração do desenvolvimento da educação no Amazonas.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Lei nº 2.984, de 18/10/2005;
Fundo Estadual do Meio Ambiente
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Prover recursos para a proteção e a conservação do meio ambiente.
Lei nº 2.712, de 28/12/2001;
Fundo Estadual de Recursos Hídricos Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Dar suporte financeiro à política estadual de recursos hídricos e às ações dos componentes do
sistema estadual de gerenciamento dos recursos hídricos.
Fundo Estadual de de Mudanças Lei nº 4.266, de 01/12/2015;
Climáticas, Conservação Ambiental e Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
Serviços Ambientais
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Dar suporte financeiro à política estadual de recursos hídricos e às ações dos componentes do
sistema estadual de gerenciamento dos recursos hídricos.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Decreto nº 36.230, de 09/09/2015;
Escritório de Representação do Estado em
Lei Delegada nº 122, de 15/10/2019.
São Paulo
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Representar institucionalmente o Governo do Amazonas nas relações que visem o
desenvolvimento econômico do Estado, junto a agências de desenvolvimento, instituições
financeiras e empresas públicas e privadas, nacionais e internacionais; assessorar
econômicamente e financeiramente o chefe do Poder Executivo do Estado do Amazonas com
vista as novas fontes de financiamento e estímulo das atividades industriais e comerciais no
território amazonenses.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Formular, executar a política penitenciária estadual; aplicar as normas de execução penal no
âmbito estadual; supervisionar, coordenar e controlar o sistema penitenciário, supervisionar,
coordenar e controlar ações promotoras de integração, social, visando a reintegração social do
apenado, implantar e implementar a execução das penas não privativas de liberdade e das
medidas de segurança no Estado do Amazonas, articular-se com o Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública e demais órgãos ou entidades relacionados à Política Penitenciária
Estadual e elaborar propostas de regulamentação de assuntos de sua competência.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Ampliar e dinamizar o desenvolvimento de programas, projetos e atividades relacionadas com o
sistema penitenciário do Estado do Amazonas.
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Formular, implementar e executar a políticas públicas de desporto, lazer e juventude, promovendo
e estimulando a prática desportiva, paradesportiva e recreativa, em todas as faixas etárias, e
objetivando o desenvolvimento e bem-estar dos jovens.”
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Desenvolver, formular e implementar políticas públicas na região metropolitana de manaus, bem
como formular e implementar políticas públicas de saneamento básico e habitação, a execução
das políticas energéticas e de recursos hídricos, bem como o planejamento, o desenvolvimento e a
execução de políticas públicas de Programas Estruturantes de Infraestrutura e Projetos
Estratégicos de interesse do Poder Executivo Estadual
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Executar atividades relacionadas à avaliação de desempenho e ao desempenho institucional,
todas voltadas ao gerenciamento do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus.
ÓRGÃO LEGISLAÇÃO
Secretaria de Estado de Energia, Lei nº 6.225, de 27/04/2023.
Mineração e Gás
PRINCIPAIS FINALIDADES:
Formular, coordenar e implementar as políticas públicas destinadas aos setores de energia,
energias renováveis e geodiversidade, visando ao fomento e à atração de investimentos
relacionados à mineração, à indústria de óleo e gás e à indústria de transformação mineral, em
articulação e sem conflitar com as políticas estaduais de infraestrutura, de desenvolvimento
sustentável e de planejamento estratégico à sustentabilidade da economia industrial do Amazonas.
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE
COMPATIBILIDADE DO
ORÇAMENTO COM O ANEXO DE
METAS FISCAIS DA LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
1 INTRODUÇÃO
O processo orçamentário foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e é
de observância obrigatória para todos os entes federativos. Constitui-se num
processo integrado de alocação de recursos, compreendendo atividades de
planejamento e orçamento, mediante a definição de três instrumentos de
iniciativa do Poder Executivo, o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.
O Demonstrativo de Compatibilidade da Programação Orçamentária com os
Objetivos e Metas dos Anexos de Metas Fiscais, para o exercício financeiro de
2024, foi elaborado em conformidade com o disposto no Inciso I do art. 5.º da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000:
ANEXO VIII
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO A
RENÚNCIAS DE RECEITA
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
Governo do Estado do Amazonas
Governo do Orçamento 2024
Estado do Amazonas
Governo doOrçamento 2024
Estado do Amazonas
142 Manaus, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023Governo do Orçamento PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Estado do Amazonas
2024
Medidas de Compensação a Renúncia
Governo do Orçamento 2024 de Receita
Estado do Amazonas
Medidas deGovernoCompensação a Renúncia
do Orçamento
Estado 2024 de Receita
do Amazonas
Medidas de Compensação a Renúncia
Orçamento 2024 de Receita
Medidas Governo do Estado do Amazonas
1. de
Da Compensação
Projeção da a Renúncia
Renúncia
Orçamento
de Receita
de Receita
2024 de Receita
Medidas de Compensação a Renúncia
Governo
1. DaGoverno Projeção do Estado
do Estado da do do Amazonas
Amazonas
Renúncia de Receita
Medidas 1. de Compensação Orçamento
Orçamento a Renúncia
2024 2024 de Receita
ADa LeiProjeção da Renúncia
de Responsabilidade de Receita
Fiscal determina que a
Medidas 1.A DaLeideProjeção
deCompensação da Renúncia
Responsabilidade a Renúncia de Receita
Fiscal de Receita
determina que a
concessão 1.ADa ouProjeção
ampliação de incentivo ou benefício de
Lei de Responsabilidade Fiscal Receita
da Renúncia de determina que a
concessão
Medidas
Medidasnatureza de 1.de Da ouProjeção
Compensação
Atributária
Lei ampliação
Compensação
de da
Responsabilidade
da qual
Renúncia
de incentivo
adecorra
Renúncia
a Renúncia dede
de
Fiscal Receita
ou benefício
Receita
Receita
determina
renúncia de receitaquede a
concessão ou
Atributária
Lei de ampliação
Responsabilidade de incentivo
Fiscal ou benefício
determina quede a
natureza
concessão 1. Da
oude Projeção
da
ampliação qualda Renúncia
decorra
de de incentivo de
renúncia
ou Receita de
benefício receita
deverá estar
natureza Atributária
Lei acompanhada
Responsabilidade
da qual decorra
estimativa
Fiscal do impacto
determina
renúncia de quede
receita a
concessão
deverá estar ou acompanhada
ampliação de de incentivo
estimativa ou benefício
dodeimpacto de
natureza
1. Da
concessão 1. Da tributária
orçamentário-financeiro
Projeção
Projeção
Aou de da da
ampliação
Leiacompanhada daqual
no
Renúncia decorra
exercício
Renúncia
de de
Responsabilidade de
incentivo derenúncia
em que
Receita
Receita
Fiscal deva
ou determina
benefício receita
iniciar
quede a
deverá
natureza estar
tributária da qual decorra estimativa
renúncia dode impacto
receita
orçamentário-financeiro
deverá estar acompanhada no exercíciode em
estimativa que do deva iniciar
impacto
sua
naturezavigência
concessão e
tributáriaounos doisqual
da
ampliação seguintes,
decorra
de atender
incentivorenúncia ao disposto
ou de receita
benefício na de
orçamentário-financeiro
deverá estar acompanhada no exercício
de em que
estimativa deva
do iniciar
impacto
sua vigência
A A
Lei Lei
de
orçamentário-financeiro e
de nos dois
Responsabilidade seguintes,
Responsabilidade
no Fiscal
exercício atender
Fiscaldetermina
em ao
determina
que disposto
que
deva quea ana
iniciar
lei
deverá de diretrizes
estar orçamentárias, pelo menos, uma das
natureza
sua vigência
orçamentário-financeiro e acompanhada
tributária
nos dois no
qual de
da seguintes, decorra
exercício
estimativa
atender
em ao do
renúncia
que
impacto
de
disposto
deva
receita
na
iniciar
lei
concessão
concessão
sua de diretrizes
ou
vigência ouampliação
e nos orçamentárias,
ampliação dois de de incentivo
incentivo
seguintes, peloou
atender menos,
ou benefício
benefício
ao uma de
disposto das
de na
seguintes condições:
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
leideverá
sua de
vigência
estar acompanhada
diretrizes e nosorçamentárias,
dois seguintes, pelo
de estimativa
atender menos, douma
ao disposto
impacto
das
na
seguintes
natureza
natureza
lei de condições:
tributária
tributária
diretrizes da da
qual qual decorra
decorra
orçamentárias, renúncia
renúncia
pelo de
menos, de receita
receita
uma das
sua vigência
orçamentário-financeiro
seguintes e nos dois seguintes,
condições: no exercício atenderem ao quedisposto
deva iniciar na
1. Demonstração
lei de diretrizes orçamentárias, pelo proponente
pelo menos,deuma quedas a
deverá seguintes
deverá estar estar condições:
acompanhada de estimativa do do impacto
leisua 1.acompanhada
devigência
diretrizes e nos
Demonstração dois de
orçamentárias, estimativa
seguintes,
pelo pelo menos,
atender
proponente impacto
ao uma quedas
dedisposto ana
renúncia foi
seguintes considerada na estimativa de receita da lei
condições:
lei de 1.diretrizes
orçamentário-financeiro
orçamentário-financeiro
seguintes
renúncia
Demonstração
condições:
foi consideradano no
exercíciopelo em
exercício
orçamentárias,
na estimativa
proponente
emqueque
pelo deva deva
menos,
de
de
iniciar
receita umaque das
iniciar
da leia
a
orçamentária 1. Demonstração
e de que não pelo afetaráproponente
as metas dede que
resultados
suasua renúncia
vigência 1.foi considerada
econdições:
nos na estimativa de receita da nalei
vigência
seguintes
orçamentária
renúncia
e nos
foi edoisdedois
Demonstração que
considerada
seguintes,
seguintes,
nãona pelo atender
afetará atender ao de
proponente
estimativaas metas ao disposto
disposto
de de naque
resultados
receita
a
fiscais previstas
orçamentária 1. Demonstração
e de
no Anexo
que não
de Metas
pelo
afetará as
Fiscais;
proponente
metas de que lei
da
deresultados a
lei leirenúncia
de foi considerada
diretrizes orçamentárias, na Metas
estimativa
pelo de uma
menos, receita dasda daslei
de diretrizes
fiscais
orçamentária
renúncia
previstas
foi
orçamentárias,
e de no
considerada
1. Demonstração
Anexo
que nãodena
pelo
afetará
estimativa
pelo
menos,
Fiscais;
as metas
proponente deuma
de receita resultados
de da quelei a
fiscais
orçamentáriaprevistas
2. Estar no
e de que Anexo
acompanhadade Metas
não afetará as de Fiscais;
metasmedidasde resultados de
seguintes
seguintes
fiscais condições:
condições:
previstas no Anexo de Metas Fiscais;
orçamentária
renúncia foi
2. Estar e de que
considerada não
acompanhada afetará
na as
estimativa metas
de de de resultados
receita
medidas da delei
compensação,
fiscais previstasno no exercício
Anexo de em Metas que se inicia e nos dois
Fiscais;
fiscais 2. Estar
previstas no acompanhada
Anexo de em Metas de medidas de
orçamentária
compensação,
1. 2.Demonstração
1. Demonstração
eno deexercício
que não
pelo
afetará queFiscais;
proponente
as
semetas
iniciade
de
e queresultados
nos a doisade
seguintes, Estar
por dopelo
meio acompanhada
aumento proponente de
de receita, deproveniente
que
medidas da
compensação,
fiscais 2. previstas
Estar nono exercício
Anexo
acompanhada deem Metas que Fiscais;
se inicia
de medidase nos dois de
seguintes,
compensação, por meio
no do aumento
exercício em de
que receita,
se proveniente
inicia e nos da
dois
renúnciaelevação
renúncia foi foi de
considerada
2. Estar alíquotas,
considerada na naampliação
estimativa
estimativa
acompanhada da
dede de base
receita
receita de
medidasda dacálculo,
lei leide
seguintes, por meio
compensação, do aumento
no exercício em de quereceita,
se base proveniente
inicia e nos da
dois
elevação
seguintes, depor alíquotas,
meio do ampliação
aumento de da
receita, de
proveniente cálculo, dade
majoração
orçamentária
orçamentária
compensação, e 2.ou
de e de
Estarcriação
que noquenão de
não tributo
afetará
afetará
exercício
acompanhada em as ou as contribuição.
metas
que metas
se de
de de resultados
resultados
inicia e
medidas nos dois
elevação de
seguintes, por alíquotas,
meio dodeaumento ampliação da base
decontribuição.
receita, de cálculo,
proveniente da
majoração
elevação ou criação
de alíquotas, tributo
ampliação ou da base de
fiscaisseguintes,
fiscais previstas
previstas
compensação,
majoração por
no
ou meio
no
Anexono
criação do
Anexodedeaumento
de
Metas
exercício Metas
tributo deFiscais;
Fiscais;
emou receita,
que se inicia
contribuição. e cálculo,
proveniente nos da dois
elevaçãoPara de aalíquotas,
projeção ampliação
da Renúncia dadebase Receita,de cálculo,
utilizou-
majoração
elevação ou
depor criação
alíquotas, de tributo
ampliação ou contribuição.
de da
seguintes,
majoração Para oude
meio do aumento
acriação
projeção da
de sugerido Renúncia
tributo oupelo debase
receita,
Receita,
contribuição.
de utilizou-
cálculo,da
proveniente
se o método
2. Para
Estar cálculo
acompanhada de daSTN no Manual dos
2. Estar
majoração
elevação ou de aacompanhada
projeção
criação daampliação
desugerido
alíquotas, tributoRenúncia
ou de medidas
decontribuição.
medidas
Receita,
base dede de
utilizou-
cálculo,
se o método de
Para a projeção cálculo pelo STN no Manual dos
Demonstrativos Fiscais da2023 Renúncia – de MDF Receita,13ª utilizou-
edição
compensação,
compensação,
semajoração
o método
DemonstrativosPara noou no
de
a exercício
exercício
cálculo
criação
projeção
Fiscais
em emque
sugerido
de datributo que
Renúncia
2023
sepelo
ou –
se inicia
inicia
STN e no
contribuição.
de
MDF
e13ª
nos
Receita, nosdois
Manual dois dos
utilizou-
edição
se o método
considerando Para de
a cálculo
aprojeção
renúncia sugerido
da de
Renúncia pelo de
receita STN no Manual
projetada
Receita, parados
utilizou- o
Demonstrativos
seguintes,
seguintes,
se o por
método por
meio meio
de do Fiscais
do aumento
aumento
cálculo 2023
de
sugerido de
receita, – STN
receita,
pelo MDF
proveniente
no 13ª
proveniente
Manual da edição
da
dos
considerando
Demonstrativos a renúncia
Fiscais de receita
2023 – STN MDFprojetada para o
exercício
se o método de de
Para 2023acálculoo índice
projeção sugerido
da de preço
Renúnciapelo (IP)
de e 13ª
no o índice
Manual
Receita, edição de
dos
utilizou-
considerando
elevação de de a renúncia de receita projetada para o
elevação
Demonstrativos
exercício
considerando dealíquotas,
alíquotas,2023a Fiscais
ampliação
oampliação
Fiscaisíndice
renúncia de da
2023
de preçoda
–
receita
base base
MDF
(IP)deede
projetada
13ª cálculo,
cálculo,
o índice edição
para deo
quantidade
Demonstrativos
se o método (IQ),
de conforme
cálculo 2023
sugerido Relatório
–pelo MDF Focus
STN 13ª
no do
Manual Banco
edição dos
exercícioou
majoração decriação2023 o índice
de tributo de
ou preço (IP)
contribuição. e o índice de
majoração
quantidade
exercício ou criação
considerando
de
a de
(IQ),
2023 tributo
renúncia
conforme
o índice oude contribuição.
de
receita
Relatório
preço
projetada
Focus
(IP) e o do para
índiceBanco de
o
Central
considerando do
Demonstrativos dia 28/07/2023.
Governo
a do
renúncia
Fiscais Estado
de2023 do
receitaAmazonas
– projetada
MDF 13ª para ediçãoo
quantidade
exercício (IQ), oconforme
Governo do Estado deRelatório
do Amazonas Focuse o do Banco
Central
quantidade dode dia 2023
28/07/2023.
(IQ),
Governo índice
conforme
do Orçamento
Estado preço
Relatório
do 2024 (IP)
Amazonas Focus
índice
do Banco
de
exercício
considerando
Central do dedia 2023 a o índice
renúncia
28/07/2023. de
Orçamentode preço 2024
receita (IP) e o
projetada índice para de o
Para
quantidade ParaO aGoverno
a projeção
IPCA projeção
(IQ), dadoda
conforme
corresponde Renúncia
Renúncia
Orçamento
Estado ao dode
Relatório de Receita,
Receita,
2024
Amazonas
índice Focus
de Preço utilizou-
utilizou-
do (IP)Banco e o
Central
quantidade
exercício do dia
de 28/07/2023.
(IQ),
2023 conforme
o Orçamento
índice Relatório
de 2024Focus
preço (IP) e do
o Banco
índice
se osemétodo
o método
Central O1º)
de
do IPCA
de Índice
cálculo
dia cálculo Preço
corresponde (IP)
sugerido
sugerido
28/07/2023. pelo corresponde
aopelo índice
STN STN de
no no à
Preçoprojeção
Manual
Manual dosdosda
(IP) e ode
PIB Índice 1º) Quantidade
Índice Preço (IQ),(IP)onde:corresponde à projeção da
Central dedo
quantidade
taxa O
1º) IPCA
dia
inflação corresponde
28/07/2023.
Índice (IQ), Preço
(IPCA) conforme
de(IP) ao
3,89% índice
corresponde
Relatório
em 2024 deFocus
Preço
àe projeção
3,50% (IP)Banco
do eda
para o
PIB Índice Quantidade (IQ), onde:
Demonstrativos
Demonstrativos
taxa de 1º) O IPCA
inflação Fiscais
Índice corresponde
Fiscais
(IPCA)
Preço 2023 2023
de(IP) –ao
3,89% –MDF
índice
em
corresponde MDF de
13ªPreço
2024 à13ª edição
e projeção
3,50% (IP)para
edição edao
PIB
taxa Índice
osCentral
anosde de
O Quantidade
inflação
doIPCA2025/2026; (IPCA)(IQ),
dia 28/07/2023.
corresponde onde:
de 3,89%
ao índice em 2024 e 3,50% para
de Preço (IP) e o
PIB
os
taxa Índice
anos
considerando
considerando de de Quantidade
inflação
aIPCA2025/2026;
a (IPCA)
renúncia
renúncia (IQ),
de de
de receitaonde:
3,89%receita em 2024
projetada
projetada e para
3,50%
para o para
eo o
os anos O de 2025/2026; corresponde ao índice de Preço (IP)
PIB Índice
os anos de Quantidade
2025/2026; (IQ), onde:
exercício
exercício
PIB de de
Índice 2º)
2023 Oo Índice
2023
OQuantidade
IPCA índice Quantidade
ocorresponde
índice de
(IQ), de
preço
onde: preço
ao(IP) (IQ)
(IP)
índice e odeecorresponde
oPreço
índiceíndice de (IP)de eà o
2º) O Índice Quantidade (IQ) corresponde à
projeção2º)
PIB Índice do O Índice Quantidade
crescimento
Quantidade nominal do(IQ)
(IQ), PIB corresponde
onde: Focus
à
para 2024 de
quantidade
quantidade
projeção2º)do(IQ),
(IQ), conforme
conforme
Ocrescimento
Índice Relatório
Relatório
nominal
Quantidade do Focus
(IQ) do do Bancode
Banco
PIBcorresponde
para 2024 à
projeção do 1,90
1,30%, 2025 crescimento nominal
e para 2026 do PIB para 2024 de
1,97%.
Central
Central do2025
do dia
1,30%,
projeção dia
do 28/07/2023.
28/07/2023.
1,90 e para 2026
crescimento 1,97%.
nominal
1,30%, 2025 1,90 e para 2026 1,97%.
do PIB para 2024 de
1,30%, 2025
2. Da1,90 e para 2026 1,97%.
Compensação
2. Da Compensação
O 2.
O IPCA IPCA corresponde
corresponde
Da Compensação ao ao índice
índice de de Preço
Preço (IP)(IP)
e oe o
2. Da Compensação
Conforme o Quadro I, abaixo, que demonstra a
PIBPIB Índice
Índice Quantidade
Quantidade
Conforme (IQ),
(IQ), onde:
onde:
o Quadro I, abaixo, que demonstra a
ProjeçãoConforme o Quadro
da Renúncia I, abaixo,
da Receita quetem
Prevista, demonstra
- se que a
Projeção da Renúncia
Conforme da Receita
o Quadro Prevista,
I, abaixo, que tem - se que aa
demonstra
Projeção da Renúncia
compensação tem umdacaráter
Receita Prevista, tem
quantitativo - se que e
(financeira) a
compensação
Projeção tem umdacaráter
da Renúncia Receita quantitativo (financeira)
Prevista, tem - se que ae
compensação
qualitativo tem um
(aplicado carátersocial):
ao campo quantitativo (financeira) e
qualitativo (aplicado
compensação tem umao campo
carátersocial):
quantitativo (financeira) e
qualitativo (aplicado ao campo social):
qualitativo (aplicado ao campo social):
Controle Remoto - Bem final ¹ Redução Carga Tributária ICMS 55% Decreto 38.558/17, art. 1°, § 2° 834 883 932
Veículos Automotores Terrestres Novos ² Redução Carga Tributária ICMS - 12% Decreto n° 20.686/99, art.13 § 35 296.520 313.931 331.320
Veículos Usados Redução Carga Tributária ICMS - 5% Decreto n° 20.686/99, art.13 § 9° 131.498 139.220 146.931
Carne e Frango ² Redução Carga Tributária ICMS - 5% Decreto n° 20.686/99, art.118 § 4/,I 76.503 80.995 85.481
Isenção nas operações internas destinadas
ICMS a órgãos da Administração Pública Decreto n° 38.932/18 70.925 75.090 79.249
Estadual
Produtos farmacêuticos ² Redução Carga Tributária ICMS Decreto n° 41.264/2019 44.319 46.921 49.520
QAV e GAV (Transporte Aéreo Interior) Redução Carga Tributária ICMS - 7% Lei n° 3.430/09 40.584 42.968 45.348
IPVA Isenção de pequeno valor (até 200,00) Lei n° 4.719/18, art. 10 28.223 29.881 31.536
ITCMD Isenção ITCMD Lei Complementar nº 19/97, art. 118 445 471 497
Isenção ICMS nas aquisições de bens
Empresas de Comunicação e Jornalismo Lei n° 3.781/12, art.1° 440 466 492
destinados ao ativo
Bens Usados Redução Carga Tributária ICMS - 20% Decreto n° 20.686/99, art.13 § 10 234 248 262
Instituições sem fins lucrativos que
Isenção ICMS nas aquisições de energia
desenvolvam programas e projetos na área Lei n° 3.824/12 179 189 200
elétrica
social e da saúde ²
Decreto n°43.226/2020/ Lei
Medicamento Sprinraza Isenção ICMS 91 96 101
n°5.217/2020
Veículos de propriedade de pessoa responsável
por pessoa com Lei n°5.511/21 e Decreto
Isenção IPVA 56 60 63
deficiência física, visual, mental severa ou n°44.539/2021
profunda, ou autista
Gado em Pé ² Redução Carga Tributária ICMS - 5% Decreto n° 20.686/99, art.118 § 4/,II 14 15 15
Queijo Produzido no Estado Redução Carga Tributária ICMS – 50% Decreto nº 20.686/99, Art. 13, § 14 7 8 8
TOTAL 18.043.246 19.099.414 20.157.321
Nota:
(1) Os setores Polo Duas Rodas, Controle Remoto Bem Final e Farinha de Trigo têm vigência até 05/10/2023. Informamos que a renúncia para eseses setores podem ou não ser renovadas a critério da Administração Pública, por meio do Poder
legislativo, mas considerando o histórico de renovação do benefício desses setores, projetamos a Renúncia de Receita para os anos seguintes;
(2) Os setores Produtos Farmacêuticos, Veículos Automotores Terrestres Novos, Carne e Frango, Corredor de Importação, Carne de Pirarucu, Empresas de Comunicação e Jornalismo, Instituições Sem Fins Lucrativos, Gado em Pé tem vigência até
31/12/2022. Informamos que a renúncia para eseses setores foram prorrogadas até 2032, conforme Convênio ICMS 68/22;
(3) A renúncia para aquisição interna ou importação, por pessoas jurídicas públicas prestadoras de serviço de saúde de mercadorias médicas elencadas, tem vigência até abril/2024 conforme Convênio ICMS 178/21.
VOLUME II
ANEXO IX
QUADRO DE CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL
Esfera
Fiscal 452.240.543 440.826.000 479.191.000
Seguridade Social 24.814.773 24.974.000 26.198.000
Programa
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 24.814.773 24.974.000 26.198.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
3282 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 451.758.435 440.825.000 479.190.000
3287 PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 482.108 - -
Função
01 Legislativa 477.055.316 465.799.000 505.388.000
28 Encargos Especiais - 1.000 1.000
Subfunção
031 Ação Legislativa 345.603.376 335.764.000 362.425.000
122 Administração Geral 482.108 - -
126 Tecnologia da Informação 6.579.468 10.080.000 8.775.000
128 Formação de Recursos Humanos 855.123 480.000 840.000
131 Comunicação Social - - -
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - - -
272 Previdência do Regime Estatutário 24.814.773 24.974.000 26.198.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 66.809.227 66.380.000 71.500.000
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico - - -
722 Telecomunicações 31.911.241 28.121.000 35.650.000
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 269.412.408 259.513.000 273.000.000
3 Outras Despesas Correntes 205.478.716 205.867.000 228.389.000
Modalidade
20 Transferências à União - - -
90 Aplicações Diretas 460.694.855 450.162.000 493.039.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 16.360.461 15.638.000 12.350.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 273.000.000 - 228.306.000 4.000.000 - - - 505.306.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 83.000 - - - - 83.000
Fontes
Total 273.000.000 - 228.389.000 4.000.000 - - - 505.389.000
Projetos 2.000.000
1264 Ampliação e Aparelhamento da Assembleia Legislativa F 01 031 2.000.000
- Unidade ampliada e aparelhada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 4 90 1.500.100 2.000.000
Atividades 477.190.000
2252 Administração e Processamento Legislativo F 01 031 360.143.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 1 90 1.500.100 239.300.000
1 91 1.500.100 12.000.000
3 90 1.500.100 107.960.000
3 90 1.501.285 83.000
Esfera
Fiscal 221.511.358 248.363.000 258.903.000
Seguridade Social 126.663.188 137.803.000 160.210.000
Programa
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 79.841.666 90.700.000 106.500.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
0056 CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 267.897.164 295.465.000 312.612.000
3287 PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 435.716 - -
Função
01 Legislativa 348.174.546 386.165.000 419.112.000
28 Encargos Especiais - 1.000 1.000
Subfunção
032 Controle Externo 1.701.314 1.951.000 2.101.000
061 Ação Judiciária - 1.000 1.000
122 Administração Geral 217.064.034 242.610.000 249.800.000
126 Tecnologia da Informação 1.595.149 2.500.000 4.000.000
128 Formação de Recursos Humanos 1.150.862 1.300.000 3.000.000
272 Previdência do Regime Estatutário 79.841.666 90.700.000 106.500.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.236.714 24.760.000 30.410.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 25.584.808 22.343.000 23.300.000
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 247.577.408 273.900.000 303.363.000
3 Outras Despesas Correntes 99.637.252 110.428.000 112.445.000
4 Investimentos 959.887 1.838.000 3.305.000
Modalidade
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 303.363.000 - 112.366.000 3.305.000 - - - 419.034.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 79.000 - - - - 79.000
Fontes
Total 303.363.000 - 112.445.000 3.305.000 - - - 419.113.000
Projetos 1.000
1555 Ampliaçao do Quadro Funcional do TCE-AM F 01 061 1.000
- Cargo preenchido (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.000
Atividades 312.611.000
2058 Amparo ao Servidor do TCE S 01 331 23.300.000
- Servidor amparado (Un) - 804
0001 Estado 3 90 1.500.100 23.300.000
2057 Assistência aos Servidores S 01 302 30.410.000
- Servidor e dependente assistido (Un) - 2.230
0001 Estado 3 90 1.500.100 30.255.000
4 90 1.500.100 155.000
Esfera
Fiscal 683.311 420.000 2.054.000
Programa
0056 CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS 683.311 420.000 2.054.000
Função
01 Legislativa 683.311 420.000 2.054.000
Subfunção
032 Controle Externo - - 500.000
122 Administração Geral 496.596 200.000 554.000
126 Tecnologia da Informação - 20.000 500.000
128 Formação de Recursos Humanos 186.715 200.000 500.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 683.311 420.000 2.054.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 683.311 420.000 2.054.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.285 Recursos Vinculados a Fundos - Outras - - 2.054.000 - - - - 2.054.000
Fontes
Total - - 2.054.000 - - - - 2.054.000
Atividades 2.054.000
2056 Desenvolvimento e Integração de Sistemas de Controle Informatizados F 01 126 500.000
- Sistema operacionalizado (Un) - 22
0001 Estado 3 90 1.759.285 500.000
2093 Escola de Contas Públicas do TCE F 01 128 500.000
- Pessoa capacitada (Un) - 7.200
0001 Estado 3 90 1.759.285 500.000
2055 Fiscalização Externa da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos F 01 032 500.000
Estaduais e Municipais
- Processo julgado (Un) - 2.304
0001 Estado 3 90 1.759.285 500.000
2466 Manutenção da Unidade Administrativa F 01 122 554.000
- Unidade mantida (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.285 554.000
Esfera
Fiscal 370.060.991 387.875.000 418.644.000
Seguridade Social 40.170.298 21.940.000 25.789.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 311.138.806 275.454.000 330.694.000
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 40.170.298 21.940.000 25.789.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 938.305 200.000 1.000.000
3234 DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 56.832.381 112.221.000 86.950.000
3287 PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1.151.498 - -
Função
03 Essencial à Justiça 409.292.984 409.615.000 443.433.000
28 Encargos Especiais 938.305 200.000 1.000.000
Subfunção
061 Ação Judiciária - - -
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - - -
091 Defesa da Ordem Jurídica 5.045.897 76.569.000 44.749.000
122 Administração Geral 312.290.305 275.454.000 330.694.000
126 Tecnologia da Informação - - -
128 Formação de Recursos Humanos - 200.000 200.000
272 Previdência do Regime Estatutário 40.170.298 21.940.000 25.789.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 51.786.485 35.452.000 42.001.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
541 Preservação e Conservação Ambiental - - -
846 Outros Encargos Especiais 938.305 200.000 1.000.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 276.685.186 273.000.000 322.101.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.518.759 1.654.000 750.000
90 Aplicações Diretas 364.734.027 372.351.000 400.433.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 43.978.504 35.810.000 43.250.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 322.101.000 - 80.896.000 39.676.000 1.010.000 - - 443.683.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 700.000 50.000 - - - 750.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 322.101.000 - 81.596.000 39.726.000 1.010.000 - - 444.433.000
Projetos 33.928.000
1310 Ampliação do Quadro Funcional da PGJ F 03 091 10.000
- Concurso realizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 10.000
1209 Construção de Unidades Administrativas e Operacionais F 03 091 20.260.000
- Unidade construída (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.500.100 19.250.000
5 90 1.500.100 1.010.000
Atividades 53.022.000
2537 Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas F 03 091 1.500.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 40
0001 Estado 3 50 1.700.280 700.000
3 90 1.500.100 750.000
4 50 1.700.280 50.000
2469 Amparo e Valorização aos Membros e Servidores do Ministério Público F 03 331 42.001.000
- Servidor assistido (Un) - 699
0001 Estado 3 90 1.500.100 42.001.000
2536 Aparelhamento de Unidades Administrativas e Operacionais F 03 091 7.121.000
- Unidade aparelhada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 50.000
4 90 1.500.100 7.071.000
2484 Capacitação de Membros e Servidores do Ministério Público F 03 128 200.000
- Servidor capacitado (Un) - 300
0001 Estado 3 90 1.500.100 200.000
Atividades 330.694.000
2001 Administração da Unidade F 03 122 31.731.000
- Unidade administrada (Un) - 61
0001 Estado 3 90 1.500.100 31.641.000
3 91 1.500.100 90.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 03 122 2.700.000
- Unidade administrada (Un) - 61
0001 Estado 3 90 1.500.100 2.700.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 03 122 296.263.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 622
0001 Estado 1 90 1.500.100 263.912.000
1 91 1.500.100 31.800.000
3 90 1.500.100 551.000
Esfera
Fiscal - 250.000 400.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - 100.000 100.000
3234 DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL - 150.000 300.000
Função
03 Essencial à Justiça - 250.000 400.000
Subfunção
091 Defesa da Ordem Jurídica - 108.000 247.000
122 Administração Geral - 100.000 100.000
128 Formação de Recursos Humanos - 27.000 47.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 15.000 6.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 172.000 183.000
4 Investimentos - 68.000 207.000
5 Inversões Financeiras - 10.000 10.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 250.000 400.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 50.000 150.000 - - - 200.000
Diretamente Arrecadados
1.759.285 Recursos Vinculados a Fundos - Outras - - 133.000 57.000 10.000 - - 200.000
Fontes
Total - - 183.000 207.000 10.000 - - 400.000
Projetos 146.000
1310 Ampliação do Quadro Funcional da PGJ F 03 091 10.000
- Concurso realizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.285 10.000
1209 Construção de Unidades Administrativas e Operacionais F 03 091 38.000
- Unidade construída (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.759.285 28.000
5 90 1.759.285 10.000
1208 Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas e Operacionais F 03 091 98.000
- Unidade reformada ou ampliada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.285 4.000
4 90 1.759.201 75.000
4 90 1.759.285 19.000
Atividades 154.000
2469 Amparo e Valorização aos Membros e Servidores do Ministério Público F 03 331 6.000
- Servidor assistido (Un) - 699
0001 Estado 3 90 1.759.285 6.000
2536 Aparelhamento de Unidades Administrativas e Operacionais F 03 091 87.000
- Unidade aparelhada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.285 2.000
4 90 1.759.201 75.000
4 90 1.759.285 10.000
2484 Capacitação de Membros e Servidores do Ministério Público F 03 128 47.000
- Servidor capacitado (Un) - 300
Atividades 100.000
2001 Administração da Unidade F 03 122 90.000
- Unidade administrada (Un) - 61
0001 Estado 3 90 1.759.285 90.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 03 122 10.000
- Unidade administrada (Un) - 61
0001 Estado 3 90 1.759.285 10.000
Esfera
Fiscal 724.990 1.000.000 1.000.000
Programa
3234 DESENVOLVIMENTO E GARANTIA DA ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 724.990 1.000.000 1.000.000
Função
03 Essencial à Justiça 724.990 1.000.000 1.000.000
Subfunção
091 Defesa da Ordem Jurídica 724.990 1.000.000 1.000.000
122 Administração Geral - - -
128 Formação de Recursos Humanos - - -
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 724.990 986.000 950.000
4 Investimentos - 14.000 50.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 724.990 800.000 800.000
90 Aplicações Diretas - 200.000 200.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 950.000 50.000 - - - 1.000.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total - - 950.000 50.000 - - - 1.000.000
Atividades 1.000.000
2537 Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas F 03 091 1.000.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 40
0001 Estado 3 50 1.720.145 750.000
3 90 1.720.145 200.000
4 50 1.720.145 50.000
Esfera
Fiscal 750.490.246 828.536.000 870.629.263
Seguridade Social 123.515.891 115.250.000 153.539.737
Programa
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 123.515.891 115.250.000 153.539.737
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 936.852 73.000 152.763
3287 PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1.798.056 - -
3290 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 1.º GRAU NA JUSTIÇA ESTADUAL 483.587.745 540.197.000 547.775.500
3291 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 2.º GRAU E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ESTADUAL 264.167.593 288.266.000 322.701.000
Função
02 Judiciária 873.069.285 943.713.000 1.024.016.237
28 Encargos Especiais 936.852 73.000 152.763
Subfunção
061 Ação Judiciária 747.697.898 828.343.000 869.876.500
122 Administração Geral 1.798.056 - -
126 Tecnologia da Informação - - -
128 Formação de Recursos Humanos 57.440 120.000 600.000
272 Previdência do Regime Estatutário 123.515.891 115.250.000 153.539.737
846 Outros Encargos Especiais 936.852 73.000 152.763
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 755.445.293 813.786.000 892.217.000
3 Outras Despesas Correntes 118.560.844 130.000.000 131.952.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 766.868.700 840.686.000 909.409.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 107.137.437 103.100.000 114.760.000
Seguridade Social
Atividades 547.775.500
2560 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1.º Grau F 02 061 100.000
- Processo julgado (Un) - 837.812
0001 Estado 3 90 1.500.100 100.000
2561 Benefícios aos Servidores do 1.º Grau F 02 061 77.675.500
- Servidor beneficiado (Un) - 1.814
0001 Estado 3 90 1.500.100 77.675.500
2563 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do 1.º Grau F 02 061 470.000.000
- Servidor remunerado (Un) - 1.814
0001 Estado 1 90 1.500.100 414.000.000
1 91 1.500.100 56.000.000
3291 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 2.º GRAU E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ESTADUAL 322.701.000
Atividades 322.701.000
Esfera
Fiscal 136.259.467 151.078.000 190.820.000
Programa
3290 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 1.º GRAU NA JUSTIÇA ESTADUAL 73.926.221 96.485.000 121.720.561
3291 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 2.º GRAU E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ESTADUAL 62.333.246 54.593.000 69.099.439
Função
02 Judiciária 136.259.467 151.078.000 190.820.000
Subfunção
061 Ação Judiciária 90.392.343 120.380.000 160.972.180
126 Tecnologia da Informação 43.566.980 29.700.000 26.702.180
128 Formação de Recursos Humanos 2.300.143 998.000 3.145.640
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 102.154.593 121.078.000 127.820.000
4 Investimentos 34.104.873 30.000.000 63.000.000
Modalidade
20 Transferências à União 20.000 - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 3.281.380 4.425.000 4.901.413
90 Aplicações Diretas 132.958.087 146.653.000 185.918.587
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 126.620.000 63.000.000 - - - 189.620.000
Diretamente Arrecadados
1.759.285 Recursos Vinculados a Fundos - Outras - - 1.200.000 - - - - 1.200.000
Fontes
Total - - 127.820.000 63.000.000 - - - 190.820.000
Projetos 43.518.381
1477 Aprimoramento da Segurança Institucional no 1.º Grau F 02 061 100.000
- Unidade equipada (Un) - 2
0001 Estado 4 90 1.759.201 100.000
1476 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1.º Grau F 02 061 43.418.381
- Unidade ampliada, construída e reformada (Un) - 3
0001 Estado 4 90 1.759.201 43.418.381
Atividades 78.202.180
2560 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 1.º Grau F 02 061 61.151.090
- Processo julgado (Un) - 837.812
0001 Estado 3 90 1.759.201 60.651.090
4 90 1.759.201 500.000
2561 Benefícios aos Servidores do 1.º Grau F 02 061 100.000
- Servidor beneficiado (Un) - 1.814
0001 Estado 3 90 1.759.201 100.000
2627 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1º F 02 126 16.951.090
Grau do Poder Judiciário
- Unidade adequada e aparelhada (Un) - 273
0001 Estado 3 90 1.759.201 15.951.090
4 90 1.759.201 1.000.000
3291 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 2.º GRAU E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ESTADUAL 69.099.439
Projetos 18.134.789
1574 Ampliação do Quadro Funcional do TJ F 02 061 750.000
- Concurso realizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.201 750.000
Atividades 50.964.650
2565 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2.º Grau F 02 061 37.007.920
- Processo julgado (Un) - 68.805
0001 Estado 3 50 1.759.201 4.901.413
3 90 1.759.201 31.849.677
4 90 1.759.201 256.830
2745 Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo F 02 061 50.000
- Servidor beneficiado (Un) - 620
0001 Estado 3 90 1.759.201 50.000
2564 Benefícios aos Servidores do 2.º Grau F 02 061 50.000
- Servidor beneficiado (Un) - 577
0001 Estado 3 90 1.759.201 50.000
2218 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores F 02 128 1.500.000
- Servidor capacitado (Un) - 1.800
0001 Estado 3 90 1.759.201 1.500.000
2628 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2º F 02 126 9.751.090
Grau do Poder Judiciário
- Unidade adequada e aparelhada (Un) - 129
0001 Estado 3 90 1.759.201 9.651.090
4 90 1.759.201 100.000
Esfera
Fiscal 65.909.067 67.410.000 66.423.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 63.527.573 67.408.600 66.419.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 2.381.494 1.100 2.000
3301 AMAZONAS PRESENTE - 100 1.000
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - 100 1.000
3309 MUDA MANAUS - 100 -
Função
04 Administração 65.909.067 67.410.000 66.423.000
28 Encargos Especiais - - -
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento - - -
122 Administração Geral 63.060.426 64.408.900 63.398.000
127 Ordenamento Territorial - 100 1.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
131 Comunicação Social - 1.000 1.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.848.641 3.000.000 3.023.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
811 Desporto de Rendimento - - -
846 Outros Encargos Especiais - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 55.726.903 56.400.000 56.400.000
3 Outras Despesas Correntes 7.155.180 11.000.000 10.023.000
4 Investimentos 3.026.984 10.000 -
Modalidade
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 56.400.000 - - - - - - 56.400.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 10.023.000 - - - - 10.023.000
FPE
Total 56.400.000 - 10.023.000 - - - - 66.423.000
Atividades 1.000
2029 Articulação Política do Governo do Amazonas F 04 122 1.000
- Articulação realizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.000
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 1.000
Atividades 1.000
2197 Articulação para as Ações de Desenvolvimento Territorial F 04 127 1.000
- Estudo e pesquisa realizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 2.000
Projetos 1.000
1501 Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Sede do Governo F 04 122 1.000
- Unidade reformada, ampliada e equipada (Un) - 1
Atividades 1.000
2178 Cerimonial Público F 04 131 1.000
- Evento realizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 66.419.000
Atividades 66.419.000
2001 Administração da Unidade F 04 122 6.366.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 6.366.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 600.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 600.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 30.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 30.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 3.023.000
- Servidor assistido (Un) - 527
0001 Estado 3 90 1.500.121 3.023.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 56.400.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 544
0001 Estado 1 90 1.500.100 55.200.000
1 91 1.500.100 1.200.000
Esfera
Fiscal 85.421.122 86.100.000 84.033.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 76.738.096 79.467.000 78.535.989
3074 DEFESA JURÍDICA DO ESTADO 8.683.027 6.633.000 5.497.011
Função
03 Essencial à Justiça 85.421.122 86.100.000 84.033.000
Subfunção
092 Representação Judicial e Extrajudicial 3.068.184 1.873.000 15.000
122 Administração Geral 77.718.101 79.467.000 78.535.989
126 Tecnologia da Informação - - 2.180.876
128 Formação de Recursos Humanos 2.861.238 2.960.000 1.932.818
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.773.600 1.800.000 1.368.317
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 73.021.507 77.000.000 77.000.000
3 Outras Despesas Correntes 10.847.915 9.000.000 7.033.000
4 Investimentos 1.551.700 100.000 -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 75.836.411 77.595.000 76.530.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 9.584.711 8.505.000 7.503.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 77.000.000 - - - - - - 77.000.000
Projetos 10.000
1291 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos da PGE F 03 122 5.000
- Cargo preenchido (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 3 90 1.720.145 5.000
1060 Construção, Adequação e Aparelhamento da PGE F 03 092 5.000
- Unidade construída/reformada/aparelhada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 3 90 1.720.145 5.000
Atividades 5.487.011
2640 Amparo e Valorização dos Servidores da PGE F 03 331 1.363.317
- Servidor beneficiado (Un) - 300
0011 Região Metropolitana 3 90 1.720.145 1.363.317
2402 Cobrança da Dívida Ativa e Recuperação dos Créditos Públicos F 03 092 10.000
- Cobrança realizada (Un) - 15.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.720.145 10.000
2168 Operacionalização da Escola de Advocacia Pública e Estudos Jurídicos F 03 128 1.932.818
- Servidor/profissional capacitado (Un) - 300
0011 Região Metropolitana 3 90 1.720.145 1.932.818
Atividades 78.535.989
2001 Administração da Unidade F 03 122 900.439
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 897.439
3 91 1.720.145 3.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 03 122 241.943
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 241.943
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 03 122 388.607
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 388.607
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 03 331 5.000
- Servidor assistido (Un) - 300
0001 Estado 3 90 1.720.145 5.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 03 122 77.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 300
0001 Estado 1 90 1.500.100 69.500.000
1 91 1.500.100 7.500.000
Esfera
Fiscal 68.422.149 37.610.000 52.800.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.286.623 8.122.164 8.545.164
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 60.135.526 29.487.836 44.254.836
Função
04 Administração 68.422.149 37.610.000 52.800.000
Subfunção
122 Administração Geral 68.273.456 37.458.836 52.648.836
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 148.693 151.164 151.164
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 7.550.886 7.600.000 7.800.000
3 Outras Despesas Correntes 60.744.842 30.000.000 45.000.000
4 Investimentos 126.421 10.000 -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 68.283.734 37.395.000 52.588.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 138.414 215.000 212.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 7.800.000 - - - - - - 7.800.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 45.000.000 - - - - 45.000.000
FPE
Total 7.800.000 - 45.000.000 - - - - 52.800.000
Atividades 44.254.836
2177 Transporte e Segurança de Autoridades F 04 122 44.254.836
- Ação realizada (Un) - 365
0001 Estado 3 90 1.500.121 44.254.836
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.545.164
Atividades 8.545.164
2001 Administração da Unidade F 04 122 530.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 410.000
3 91 1.500.121 120.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 42.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 42.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 22.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 22.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 151.164
- Servidor assistido (Un) - 312
0001 Estado 3 90 1.500.121 151.164
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 7.800.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 121
0001 Estado 1 90 1.500.100 7.708.000
1 91 1.500.100 92.000
Esfera
Fiscal 7.130.265 8.632.000 8.100.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.960.480 8.132.000 7.738.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 145.953 400.000 362.000
3301 AMAZONAS PRESENTE 23.832 100.000 -
Função
04 Administração 7.130.265 8.632.000 8.100.000
Subfunção
122 Administração Geral 6.690.598 7.894.000 7.442.000
124 Controle Interno 16.526 190.000 100.000
126 Tecnologia da Informação - 10.000 10.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 410.904 438.000 438.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 12.237 100.000 110.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 5.564.121 5.632.000 5.600.000
3 Outras Despesas Correntes 1.448.954 2.900.000 2.500.000
4 Investimentos 117.190 100.000 -
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 1.000 1.000
90 Aplicações Diretas 6.982.977 8.381.000 7.879.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 147.288 250.000 220.000
Seguridade Social
Projetos 30.000
1500 Adequação e Aparelhamento da Sede da Controladoria-Geral do Estado - F 04 122 10.000
CGE
- Unidade adequada/aparelhada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo F 04 126 10.000
- Projeto implantado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 04 122 10.000
- Vaga preenchida (Un) - 25
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
Atividades 332.000
2030 Controle Interno: Auditoria, Fiscalização. Correição e Integridade F 04 124 100.000
- Auditoria realizada (Un) - 122
0001 Estado 3 90 1.720.145 100.000
2666 Gestão da Participação Social F 04 122 122.000
- Demandas Recebidas (Un) - 7.000
Atividades 7.738.000
2001 Administração da Unidade F 04 122 1.000.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 50 1.720.145 1.000
3 90 1.720.145 879.000
3 91 1.720.145 120.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 100.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 100.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 600.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.720.145 600.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 438.000
- Servidor assistido (Un) - 73
0001 Estado 3 90 1.720.145 438.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 5.600.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 73
0001 Estado 1 90 1.500.100 5.500.000
1 91 1.500.100 100.000
Esfera
Fiscal - - 2.156.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 2.146.000
3301 AMAZONAS PRESENTE - - 10.000
Função
04 Administração - - 2.156.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 2.056.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 100.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - 1.646.000
3 Outras Despesas Correntes - - 510.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 2.076.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 80.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 1.646.000 - - - - - - 1.646.000
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 510.000 - - - - 510.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total 1.646.000 - 510.000 - - - - 2.156.000
Atividades 10.000
2029 Articulação Política do Governo do Amazonas F 04 122 10.000
- Articulação realizada (Un) - 12
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.146.000
Atividades 2.146.000
2001 Administração da Unidade F 04 122 350.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 270.000
3 91 1.720.145 80.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 5.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 5.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 45.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.720.145 45.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 100.000
- Servidor assistido (Un) - 13
0001 Estado 3 90 1.720.145 100.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 1.646.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 13
0001 Estado 1 90 1.500.100 1.646.000
Esfera
Fiscal 29.517.220 27.019.000 26.493.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 14.384.403 14.463.000 15.132.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.897 1.000 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 15.128.920 12.555.000 11.360.000
Função
24 Comunicações 29.513.323 27.018.000 26.492.000
28 Encargos Especiais 3.897 1.000 1.000
Subfunção
122 Administração Geral 13.745.297 14.846.000 15.638.000
126 Tecnologia da Informação - 1.000 1.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
131 Comunicação Social 15.128.920 11.531.000 10.346.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 639.107 640.000 507.000
846 Outros Encargos Especiais 3.897 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 6.450.345 6.561.000 6.501.000
2 Juros e Encargos da Dívida - - -
3 Outras Despesas Correntes 17.778.415 15.458.000 14.992.000
4 Investimentos 5.288.460 5.000.000 5.000.000
6 Amortização da Dívida - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 28.932.635 26.418.000 25.890.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 584.585 601.000 603.000
Seguridade Social
Projetos 1.004.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 24 122 1.000
- Vaga preenchida (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
1569 Construção da Nova Sede da Imprensa Oficial do Estado F 24 122 1.001.000
- Percentual de execução física (%) - 25
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
4 90 1.501.201 1.000.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 24 126 1.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
1570 Reforma e Ampliação do Anexo da Sede da Imprensa Oficial do Estado F 24 122 1.000
- Percentual de execução física (%) - 25
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
Atividades 10.356.000
2755 Edição do Diário Oficial F 24 131 10.000
- Diário publicado (Un) - 78.300
0001 Estado 3 90 1.501.201 10.000
Atividades 15.132.000
2001 Administração da Unidade F 24 122 7.345.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 6.845.000
4 90 1.501.201 500.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 24 122 350.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 350.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 24 122 350.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.501.201 350.000
Esfera
Fiscal 21.388.281 6.101.000 7.290.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 12.109.819 5.578.900 5.975.670
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 65.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 50.000 12.500
3301 AMAZONAS PRESENTE 9.278.462 421.100 1.224.330
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - 50.000 12.500
Função
04 Administração 21.388.281 6.100.000 7.225.000
28 Encargos Especiais - 1.000 65.000
Subfunção
122 Administração Geral 11.711.179 5.208.900 5.611.670
125 Normatização e Fiscalização 9.278.462 421.100 1.224.330
126 Tecnologia da Informação - 50.000 12.500
130 Administração de Concessões - 50.000 12.500
272 Previdência do Regime Estatutário - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 398.640 370.000 364.000
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 65.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 5.049.526 5.101.000 5.265.000
3 Outras Despesas Correntes 12.653.929 900.000 2.000.000
4 Investimentos 164.826 100.000 25.000
5 Inversões Financeiras 3.520.000 - -
Modalidade
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 5.265.000 - 1.000.000 - - - - 6.265.000
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - - - 1.000.000 25.000 - - - 1.025.000
Diretamente Arrecadados
Total 5.265.000 - 2.000.000 25.000 - - - 7.290.000
Atividades 1.224.330
2330 Regulação da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do F 04 125 1.224.330
Estado do Amazonas
- Fiscalização realizada (Un) - 98.505
0001 Estado 3 90 1.500.100 794.950
3 90 1.501.201 429.380
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 12.500
Projetos 12.500
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 04 126 12.500
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.201 12.500
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 65.000
Atividades 5.975.670
2001 Administração da Unidade F 04 122 392.430
- Unidade administrada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.500.100 167.620
3 90 1.501.201 201.060
3 91 1.500.100 23.750
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 1.000
- Unidade administrada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 18.240
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.500.100 13.680
3 90 1.501.201 4.560
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 364.000
- Servidor assistido (Un) - 65
0001 Estado 3 90 1.501.201 364.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 5.200.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 73
0001 Estado 1 90 1.500.100 5.055.000
1 91 1.500.100 145.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS 12.500
Projetos 12.500
Esfera
Fiscal - - 289.137.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 129.950.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - - 2.597.000
3264 AMAZONAS SEGURO - - 156.590.000
Função
06 Segurança Pública - - 289.137.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 144.150.000
125 Normatização e Fiscalização - - 42.134.000
126 Tecnologia da Informação - - 71.856.000
131 Comunicação Social - - 20.500.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 7.800.000
363 Ensino Profissional - - 100.000
846 Outros Encargos Especiais - - 2.597.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - 26.367.000
3 Outras Despesas Correntes - - 242.770.000
4 Investimentos - - 20.000.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 288.097.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 1.040.000
Seguridade Social
Projetos 13.834.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança F 06 122 10.000.000
Pública
- Unidade construída, reformada e ampliada (Un) - 2
0001 Estado 4 90 1.501.201 10.000.000
1488 Implantação da Escola Pública de Trânsito do Estado do Amazonas F 06 363 100.000
- Pessoa capacitada (Un) - 100
0001 Estado 3 90 1.501.201 100.000
1019 Implantação dos Postos de Atendimento do Detran - PAD F 06 125 3.634.000
- Posto implantado (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.501.201 2.000.000
3 90 1.501.285 1.634.000
1020 Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Estaduais F 06 125 100.000
- Sinalização horizontal e vertical implantada (Un) - 50
0001 Estado 3 90 1.501.201 100.000
Atividades 142.756.000
Atividades 129.950.000
Esfera
Fiscal 519.747.398 707.431.000 718.702.000
Seguridade Social 99.402 1.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 414.418.229 472.282.323 500.274.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 4.035.842 4.000.000 8.723.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 4.750.000 1.000.000
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS 100.792.227 205.648.681 205.705.000
3307 BIOECONOMIA AMAZONAS - 23.000 -
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 99.402 1.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 501.101 20.726.996 3.000.000
Função
12 Educação 515.810.959 703.432.000 709.979.000
28 Encargos Especiais 4.035.842 4.000.000 8.723.000
Subfunção
122 Administração Geral 404.314.458 474.360.319 485.554.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 10.704.274 23.400.000 18.720.000
364 Ensino Superior 100.792.227 205.671.681 205.705.000
571 Desenvolvimento Científico - - -
695 Turismo - - -
846 Outros Encargos Especiais 4.035.842 4.000.000 8.723.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 345.534.399 353.938.000 388.423.000
3 Outras Despesas Correntes 165.610.460 292.994.000 275.279.000
4 Investimentos 8.701.941 60.500.000 55.000.000
Modalidade
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - - - 5.035.000 - - - - 5.035.000
Diretamente Arrecadados
1.570.280 Transferências do Governo Federal - - - 5.000.000 - - - 5.000.000
Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
Vinculados à Educação
1.599.116 Outros Recursos Vinculados à Educação - 388.423.000 - 270.244.000 50.000.000 - - - 708.667.000
Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino
Superior
Total 388.423.000 - 275.279.000 55.000.000 - - - 718.702.000
Atividades 3.000.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 12 122 3.000.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 27
0001 Estado 4 90 1.570.280 3.000.000
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS 205.705.000
Projetos 27.890.000
1533 Construção e Adequação da Rede Física F 12 364 27.890.000
- Área construída e/ou adequada (m²) - 15.000
0001 Estado 4 90 1.599.116 27.890.000
Atividades 177.815.000
2703 Apoio e Assistência Estudantil F 12 364 12.000.000
- Estudante atendido (Un) - 3.100
0001 Estado 3 90 1.599.116 12.000.000
2822 Apoio e Atendimento à Comunidade Universitária F 12 364 44.000.000
- Comunitário atendido (Un) - 3.500
0001 Estado 3 90 1.599.116 44.000.000
2719 Estímulo à Implementação de Inovações Tecnológicas F 12 364 200.000
- Soluções inovadoras implementadas (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.599.116 170.000
4 90 1.599.116 30.000
2702 Extensão Universitária F 12 364 8.080.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 12.800
0001 Estado 3 50 1.599.116 2.000.000
3 90 1.599.116 6.000.000
4 90 1.599.116 80.000
2734 Fomento e Implementação de Processos de Internacionalização F 12 364 1.200.000
- Convênio firmado (Un) - 6
0001 Estado 3 90 1.599.116 1.200.000
2701 Fortalecimento da Pesquisa e do Ensino de Pós-Graduação F 12 364 8.300.000
- Aluno de pós-graduação matriculado (Un) - 4.100
0001 Estado 3 50 1.599.116 3.000.000
3 90 1.599.116 5.000.000
4 90 1.599.116 300.000
Projetos 1.000.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 12 122 1.000.000
- Vaga preenchida (Un) - 20
0001 Estado 3 90 1.599.116 1.000.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 8.723.000
Atividades 500.274.000
Esfera
Fiscal 20.324.827 65.135.000 48.247.000
Seguridade Social - 1.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - 1.000 5.000
3235 AMAZONAS SOCIAL 20.225.607 65.133.000 48.241.000
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 - 1.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 99.221 1.000 1.000
Função
14 Direitos da Cidadania 20.324.827 65.136.000 48.247.000
Subfunção
122 Administração Geral 99.221 3.000 6.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 20.225.607 65.133.000 48.241.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 1.928.635 35.136.000 25.247.000
4 Investimentos 18.396.192 30.000.000 23.000.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 20.324.827 65.135.000 48.242.000
90 Aplicações Diretas - 1.000 5.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.119 Outros Recursos não Vinculados - - - 9.412.000 3.000.000 - - - 12.412.000
Incentivos Fiscais e Extra-Fiscais
1.501.295 Outros Recursos não Vinculados - - - 5.000 - - - - 5.000
Transferências do Exterior
Atividades 48.241.000
2009 Apoio Financeiro a Iniciativas de Geração de Emprego, Renda e Exercício da F 14 422 21.500.000
Cidadania
- Iniciativa apoiada (Un) - 107
0001 Estado 4 50 1.501.119 3.000.000
4 50 1.761.118 18.500.000
2241 Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social F 14 422 10.000.000
- Iniciativa apoiada (Un) - 67
0001 Estado 3 50 1.761.118 10.000.000
2815 Transferência de Recursos Financeiros para a Promoção da Segurança F 14 422 2.000.000
Alimentar e Combate à Fome
- Iniciativa apoiada (Un) - 2
0001 Estado 3 50 1.761.118 2.000.000
2818 Transferência de Recursos Financeiros para o Combate à Pobreza e F 14 422 1.500.000
Promoção da Redução das Desigualdades Sociais
- Iniciativa apoiada (Un) - 2
0001 Estado 3 50 1.501.119 1.500.000
2816 Transferência de Recursos Financeiros para o Enfrentamento a Calamidades F 14 422 1.500.000
Públicas e Situações Emergenciais
- Iniciativa apoiada (Un) - 3
0001 Estado 4 50 1.761.118 1.500.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 14 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 50 1.761.118 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.000
Atividades 5.000
2001 Administração da Unidade F 14 122 5.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.295 5.000
Esfera
Fiscal 455.609 1.800.000 400.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 209.757 570.000 180.000
3074 DEFESA JURÍDICA DO ESTADO 209.109 900.000 220.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 36.742 330.000 -
Função
03 Essencial à Justiça 455.609 1.800.000 400.000
Subfunção
092 Representação Judicial e Extrajudicial - 130.000 25.000
122 Administração Geral 209.757 570.000 180.000
126 Tecnologia da Informação 36.742 330.000 110.000
128 Formação de Recursos Humanos 209.109 470.000 75.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 300.000 10.000
361 Ensino Fundamental - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 451.139 1.400.000 200.000
4 Investimentos 4.470 400.000 200.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - -
90 Aplicações Diretas 455.609 1.800.000 400.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 200.000 200.000 - - - 400.000
Projetos 15.000
1060 Construção, Adequação e Aparelhamento da PGE F 03 092 15.000
- Unidade construída/reformada/aparelhada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 3 90 1.759.201 5.000
4 90 1.759.201 10.000
Atividades 205.000
2640 Amparo e Valorização dos Servidores da PGE F 03 331 10.000
- Servidor beneficiado (Un) - 300
0011 Região Metropolitana 3 90 1.759.201 10.000
2402 Cobrança da Dívida Ativa e Recuperação dos Créditos Públicos F 03 092 10.000
- Cobrança realizada (Un) - 15.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.759.201 10.000
2168 Operacionalização da Escola de Advocacia Pública e Estudos Jurídicos F 03 128 75.000
- Servidor/profissional capacitado (Un) - 300
0011 Região Metropolitana 3 90 1.759.201 75.000
2824 Operacionalização de Soluções de Tecnologia da Informação e F 03 126 110.000
Comunicação na PGE
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 3 90 1.759.201 20.000
Atividades 180.000
2001 Administração da Unidade F 03 122 180.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.201 80.000
4 90 1.759.201 100.000
Esfera
Fiscal 2.167.500 2.400.000 3.700.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.167.500 2.330.000 3.699.000
3301 AMAZONAS PRESENTE - 70.000 1.000
Função
04 Administração 2.167.500 2.400.000 3.700.000
Subfunção
122 Administração Geral 2.063.258 2.295.000 3.550.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 104.242 105.000 150.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 2.046.376 2.100.000 2.700.000
3 Outras Despesas Correntes 121.125 300.000 1.000.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 2.093.358 2.325.000 3.625.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 74.142 75.000 75.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 2.700.000 - 1.000.000 - - - - 3.700.000
Atividades 1.000
2029 Articulação Política do Governo do Amazonas F 04 122 1.000
- Articulação realizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.699.000
Atividades 3.699.000
2001 Administração da Unidade F 04 122 799.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 799.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 50.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 50.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 150.000
- Servidor assistido (Un) - 21
0001 Estado 3 90 1.500.100 150.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 2.700.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 21
0001 Estado 1 90 1.500.100 2.625.000
1 91 1.500.100 75.000
Esfera
Fiscal 203.615.283 141.200.000 149.660.000
Seguridade Social - - -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 40.709.160 54.894.100 42.402.500
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 89.341.838 47.385.900 70.737.500
3287 PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 38.926.488 - -
3292 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 34.637.797 37.920.000 35.520.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - 1.000.000 1.000.000
Função
04 Administração 168.977.486 103.280.000 114.140.000
09 Previdência Social - - -
28 Encargos Especiais 34.637.797 37.920.000 35.520.000
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento - - -
122 Administração Geral 167.302.829 101.340.000 112.352.500
126 Tecnologia da Informação 172.500 240.000 227.500
128 Formação de Recursos Humanos 287.844 500.000 500.000
272 Previdência do Regime Estatutário - - -
274 Previdência Especial - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.214.313 1.200.000 1.060.000
846 Outros Encargos Especiais 34.637.797 37.920.000 35.520.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 30.828.580 32.100.000 33.100.000
3 Outras Despesas Correntes 171.443.414 109.100.000 116.560.000
4 Investimentos 1.343.290 - -
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 33.100.000 - 35.500.000 - - - - 68.600.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 80.000.000 - - - - 80.000.000
FPE
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 1.060.000 - - - - 1.060.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total 33.100.000 - 116.560.000 - - - - 149.660.000
Projetos 237.500
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo F 04 126 10.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 10.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 04 122 10.000
- Vaga preenchida (Un) - 50
0001 Estado 3 90 1.500.121 10.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 04 126 217.500
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.500.121 217.500
Atividades 70.500.000
2033 Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social F 04 122 10.000.000
- Projeto implementado (Un) - 1
0001 Estado 3 50 1.500.121 10.000.000
2002 Capacitação de Servidores Públicos Estaduais F 04 128 500.000
- Servidor capacitado (Un) - 14.000
0001 Estado 3 90 1.500.121 500.000
2562 Gestão do Gerenciamento, Fornecimento e Abastecimento de Combustíveis F 04 122 60.000.000
- Consumo de combustível (l) - 11.529.000
0001 Estado 3 90 1.500.121 60.000.000
3292 OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 35.520.000
Atividades 35.520.000
2567 Encargos com Pensões Especiais e Outras Obrigações F 28 846 35.520.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 2.200
0001 Estado 1 90 1.500.100 20.000
3 90 1.500.100 35.500.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 42.402.500
Atividades 42.402.500
2001 Administração da Unidade F 04 122 3.674.369
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 3.472.275
3 91 1.500.121 202.094
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 916.131
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 916.131
Projetos 1.000.000
1524 Implantação de Cadastro Único do Cidadão F 04 122 1.000.000
- Projeto implantado (%) (%) - 20
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.000.000
Esfera
Fiscal 17.160.828 17.100.000 16.500.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 17.160.828 17.099.700 16.497.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 200 2.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - 100 1.000
Função
04 Administração 17.160.828 17.100.000 16.500.000
Subfunção
122 Administração Geral 16.188.356 16.126.700 15.525.000
126 Tecnologia da Informação - 300 3.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 972.472 973.000 972.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 12.726.953 13.000.000 13.000.000
3 Outras Despesas Correntes 4.404.334 4.000.000 3.500.000
4 Investimentos 29.541 100.000 -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 16.412.164 16.201.000 15.958.100
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 748.664 899.000 541.900
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 13.000.000 - - - - - - 13.000.000
Projetos 2.000
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo F 04 126 1.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.150 1.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 04 126 1.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.150 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.497.000
Atividades 16.497.000
2001 Administração da Unidade F 04 122 2.182.943
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.150 1.648.943
3 91 1.500.150 534.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 182.760
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.150 182.760
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 159.297
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
Projetos 1.000
1522 Integração do Sistema de Compras, Licitações e Contratos com o Diário F 04 126 1.000
Oficial Eletrônico
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.150 1.000
Esfera
Fiscal 20.955.971 22.400.000 24.001.000
Seguridade Social 2.975.732.658 3.285.971.000 3.820.892.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 64.541.641 53.002.000 57.631.000
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 2.911.191.017 2.477.759.000 3.009.129.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 20.955.971 22.400.000 24.000.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - - 1.000
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 755.210.000 754.132.000
Função
09 Previdência Social 2.975.732.658 2.530.761.000 3.066.761.000
28 Encargos Especiais 20.955.971 22.400.000 24.000.000
99 Reserva de Contingência - 755.210.000 754.132.000
Subfunção
122 Administração Geral 63.105.034 51.408.000 56.516.000
272 Previdência do Regime Estatutário 2.911.191.017 2.477.759.000 3.009.129.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.436.607 1.594.000 1.116.000
846 Outros Encargos Especiais 20.955.971 22.400.000 24.000.000
997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS - 755.210.000 754.132.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 2.963.797.766 2.533.159.000 3.066.509.000
3 Outras Despesas Correntes 30.289.524 19.002.000 23.252.000
4 Investimentos 2.601.339 1.000.000 1.000.000
9 Reserva de Contingência - 755.210.000 754.132.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 6.141.658 - 1.000.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 1.207.067.000 - - - - - - 1.207.067.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - 674.329.000 - - - - - - 674.329.000
FPE
1.800.262 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 148.100.000 - - - - - 754.132.000 902.232.000
Capitalização (Plano Previdenciário)
1.801.261 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em 814.357.000 - - - - - - 814.357.000
Repartição (Plano Financeiro)
1.802.202 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de 33.600.000 - 23.252.000 1.000.000 - - - 57.852.000
Administração
1.803.264 Recursos Vinculados ao Sistema de 189.056.000 - - - - - - 189.056.000
Proteção Social dos Militares (SPSM) - FPPM
Total 3.066.509.000 - 23.252.000 1.000.000 - - 754.132.000 3.844.893.000
Projetos 1.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 09 122 1.000
- Vaga preenchida (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.802.202 1.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 24.000.000
Atividades 3.009.129.000
2490 Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionistas - Plano Financeiro S 09 272 2.436.965.000
- Aposentado e pensionista beneficiado (Un) - 32.482
0001 Estado 1 90 1.500.100 1.031.425.184
1 90 1.500.121 630.228.000
1 90 1.801.261 555.569.000
1 91 1.500.100 175.641.816
1 91 1.500.121 44.101.000
2521 Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionistas - Plano Financeiro S 09 272 24.355.000
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM)
- Aposentado e pensionista beneficiado - ALEAM (Un) - 357
0001 Estado 1 90 1.801.261 24.355.000
2491 Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionistas - Plano Previdenciário S 09 272 141.023.000
- Aposentado e pensionista beneficiado (Un) - 2.780
0001 Estado 1 90 1.800.262 141.023.000
2522 Encargos com Pessoal Aposentado e Pensionistas - Plano Previdenciário S 09 272 1.000
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM)
- Aposentado e pensionista beneficiado - ALEAM (Un) - 1
0001 Estado 1 90 1.800.262 1.000
2742 Encargos com Pessoal Aposentados e Pensionistas - Plano de Proteção S 09 272 178.228.000
Previdenciária dos Militares
- Aposentado e pensionista beneficiado (Un) - 6.058
Atividades 57.631.000
2001 Administração da Unidade S 09 122 21.842.733
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 50 1.802.202 1.000.000
Atividades 754.132.000
2517 Reserva de Contingência RPPS S 99 997 754.132.000
- Recurso contingenciado (R$) - 754.132.000
0001 Estado 9 99 1.800.262 754.132.000
Esfera
Fiscal 310.591.655 311.000.000 454.000.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 291.464.149 301.441.000 294.296.000
1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS 5.500.000 4.000.000 4.000.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 9.476.471 3.570.000 10.302.000
3259 GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E MODERNIZAÇÃO 4.151.035 1.987.000 145.400.000
FAZENDÁRIA
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - 1.000 2.000
3307 BIOECONOMIA AMAZONAS - 1.000 -
Função
04 Administração 305.091.655 307.000.000 450.000.000
28 Encargos Especiais 5.500.000 4.000.000 4.000.000
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento - - -
122 Administração Geral 291.700.213 298.382.000 291.915.000
123 Administração Financeira - - -
125 Normatização e Fiscalização - - -
126 Tecnologia da Informação 6.583.942 3.570.000 10.302.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
129 Administração de Receitas 4.151.035 1.987.000 145.400.000
130 Administração de Concessões - - -
131 Comunicação Social - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 2.656.465 3.060.000 2.383.000
571 Desenvolvimento Científico - - -
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia - 1.000 -
692 Comercialização - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 267.925.256 270.000.000 265.000.000
3 Outras Despesas Correntes 35.562.187 36.000.000 35.000.000
4 Investimentos 1.604.212 1.000.000 150.000.000
5 Inversões Financeiras 5.500.000 4.000.000 4.000.000
Modalidade
20 Transferências à União - - -
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 348.509 311.660 390.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - -
90 Aplicações Diretas 271.280.794 272.518.000 414.925.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 38.962.352 38.170.340 38.685.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 265.000.000 - - - - - - 265.000.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 35.000.000 - - - - 35.000.000
FPE
1.500.150 Recursos não Vinculados de Impostos - - - - - 4.000.000 - - 4.000.000
Outras Transferências
1.754.275 Recursos de Operações de Crédito - - - - 150.000.000 - - - 150.000.000
Externas
Total 265.000.000 - 35.000.000 150.000.000 4.000.000 - - 454.000.000
Projetos 10.302.000
Projetos 140.000.000
1213 Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentação das Unidades da F 04 129 140.000.000
SEFAZ
- Unidade construída, reformada e equipada (Un) - 10
0001 Estado 4 90 1.754.275 140.000.000
Atividades 5.400.000
2097 Funcionamento das Unidades da SEFAZ F 04 129 200.000
- Unidade mantida (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.500.121 200.000
2096 Gestão Administrativa,Tributária, Financeira, Contábil e Orçamentária F 04 129 4.500.000
- Unidade administrativa em funcionamento (Un) - 10
0001 Estado 3 30 1.500.121 390.000
3 90 1.500.121 3.595.000
3 91 1.500.121 515.000
Atividades 294.296.000
2001 Administração da Unidade F 04 122 24.913.000
- Unidade administrada (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.500.121 24.913.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 2.000.000
- Unidade administrada (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.500.121 2.000.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 2.383.000
- Servidor assistido (Un) - 511
0001 Estado 3 90 1.500.121 2.383.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 265.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 511
0001 Estado 1 90 1.500.100 226.830.000
1 91 1.500.100 38.170.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS 2.000
Projetos 2.000
Esfera
Fiscal 5.563.276.506 5.653.920.000 7.184.590.000
Programa
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 302.999.358 476.896.000 417.947.000
0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÃO) 1.257.882.553 1.307.718.000 1.490.242.000
3170 OPERAÇÕES ESPECIAIS: GERENCIAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 230.468.405 214.296.000 289.774.000
3179 OPERAÇÕES ESPECIAIS: TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 3.771.926.190 3.654.910.000 3.986.525.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 100.000 1.000.102.000
Função
04 Administração - - 2.000
28 Encargos Especiais 5.563.276.506 5.653.920.000 7.184.588.000
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento - - 2.000
123 Administração Financeira 4.324.118 6.110.000 60.179.000
843 Serviço da Dívida Interna 827.295.663 900.853.000 729.181.000
844 Serviço da Dívida Externa 430.586.889 406.865.000 761.061.000
845 Outras Transferências 3.771.926.190 3.655.010.000 4.986.625.000
846 Outros Encargos Especiais 529.143.646 685.082.000 647.542.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 161.881.921 476.896.000 332.947.000
2 Juros e Encargos da Dívida 505.529.525 478.477.000 750.746.000
3 Outras Despesas Correntes 4.143.512.032 3.869.306.000 4.361.401.000
4 Investimentos - - 1.000.000.000
6 Amortização da Dívida 752.353.028 829.241.000 739.496.000
Modalidade
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos - - 4.168.843.000 - - - - 4.168.843.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - 123.974.000 750.746.000 141.157.000 - - 679.496.000 - 1.695.373.000
FPE
1.500.150 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 6.402.000 - - - - 6.402.000
Outras Transferências
1.501.100 Outros Recursos não Vinculados 208.973.000 - - - - - - 208.973.000
1.501.156 Outros Recursos não Vinculados - Lei - - 233.000 - - - - 233.000
Complementar nº 176/2020
1.708.140 Transferências da União Referentes à - - 377.000 - - - - 377.000
Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.709.140 Transferências da União Referentes à - - 15.000 - - - - 15.000
Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 44.116.000 - - - - 44.116.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
1.750.130 Recursos da Contribuição de Intervenção no - - 258.000 - - - - 258.000
Domínio Econômico - CIDE
1.754.275 Recursos de Operações de Crédito - - - - 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000
Externas
1.757.110 Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das - - - - - 60.000.000 - 60.000.000
quais o Ente faz Parte
Total 332.947.000 750.746.000 4.361.401.000 1.000.000.000 - 739.496.000 - 7.184.590.000
Projetos 1.000.100.000
Atividades 2.000
2520 Captação de Recursos para Constituir o Fundo de Parcerias Público- F 04 121 1.000
Privadas do Estado do Amazonas
- Recurso captado (R$) - 1.000
0001 Estado 3 67 1.500.100 1.000
2518 Gestão do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas F 04 121 1.000
- Projeto aprovado, executado e monitorado (Un) - 1
0001 Estado 3 67 1.500.100 1.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 417.947.000
Esfera
Fiscal - 2.000.000 3.000.000
Programa
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 1.000.000 1.500.000
3259 GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E MODERNIZAÇÃO - 1.000.000 1.500.000
FAZENDÁRIA
Função
04 Administração - 2.000.000 3.000.000
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento - - -
122 Administração Geral - - -
123 Administração Financeira - - -
125 Normatização e Fiscalização - - -
126 Tecnologia da Informação - 1.000.000 1.500.000
128 Formação de Recursos Humanos - 1.000.000 1.500.000
129 Administração de Receitas - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 1.000.000 2.000.000
4 Investimentos - 1.000.000 1.000.000
Modalidade
20 Transferências à União - - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - -
90 Aplicações Diretas - 2.000.000 3.000.000
Projetos 1.500.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 04 126 1.500.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.759.201 500.000
4 90 1.759.201 1.000.000
3259 GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 1.500.000
Atividades 1.500.000
2798 Qualificação, Capacitação e Motivação dos Servidores da Secretaria de F 04 128 1.500.000
Estado de Fazenda
- Servidor beneficiado (Un) - 511
0001 Estado 3 90 1.759.201 1.500.000
Esfera
Fiscal 336.582.903 63.226.000 79.415.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 62.129.479 50.078.000 58.557.347
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS 29.927.041 8.341.000 12.901.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 155.045.154 379.000 237.000
3301 AMAZONAS PRESENTE 77.320 2.000 8.000
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 1.353.677 2.951.000 1.309.000
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE 63.212.439 1.260.000 6.222.653
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS 305.845 100.000 175.000
3307 BIOECONOMIA AMAZONAS - 110.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 24.531.948 4.000 4.000
Função
04 Administração 220.129.899 34.861.000 34.332.000
19 Ciência e Tecnologia 1.333.816 222.000 180.000
22 Indústria - - -
23 Comércio e Serviços 85.192.147 19.801.000 32.001.000
28 Encargos Especiais 29.927.041 8.342.000 12.902.000
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento 150.009.155 33.700 26.000
122 Administração Geral 65.194.821 48.164.040 56.787.387
126 Tecnologia da Informação 4.932.122 230.300 95.000
127 Ordenamento Territorial - 40.000 4.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
130 Administração de Concessões - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 35.997.702 36.201.000 36.400.000
3 Outras Despesas Correntes 129.767.904 27.000.000 43.000.000
4 Investimentos 20.817.297 10.000 -
5 Inversões Financeiras 150.000.000 15.000 15.000
Modalidade
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 36.400.000 - - - - - - 36.400.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - - - - - 15.000 - - 15.000
FPE
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 43.000.000 - - - - 43.000.000
Atividades 8.000
2667 Ações Itinerantes de Trabalho e Geração de Emprego e Renda F 04 334 4.000
- Cidadão atendido (Un) - 3.500
0001 Estado 3 90 1.501.160 4.000
2029 Articulação Política do Governo do Amazonas F 19 122 4.000
- Articulação realizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 4.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 4.000
Atividades 4.000
Projetos 8.000
1526 Conectividade Digital para o Amazonas F 19 126 4.000
- Diretriz elaborada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 4.000
1532 Implantação da Central de Produção e Disseminação de Análises e F 19 573 4.000
Estatísticas Socioeconômicas, Demográficas e de Base Territorial e de CT&I
no Amazonas
- Projeto implantado (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.501.160 4.000
Atividades 167.000
2814 Desenvolvimento da Indústria de Alta Tecnologia no Amazonas F 19 571 5.000
- Diretriz elaborada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
Atividades 1.309.000
2645 Apoio a Política Pública Industrial do Estado do Amazonas F 04 661 4.000
- Projeto aprovado pelo Codam (N°) - 300
0001 Estado 3 90 1.501.160 4.000
2682 Apoio a Projetos de Empreendedorismo - Economia Solidária F 04 334 80.000
- Cidadão atendido (Un) - 3.500
0001 Estado 3 90 1.501.160 80.000
2416 Apoio a Projetos de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Projetos F 04 334 50.000
Especiais
- Cidadão atendido (Un) - 3.500
0001 Estado 3 90 1.501.160 50.000
2733 Apoio ao Consórcio Interestadual da Amazônia Legal F 04 122 1.000
- Consórcio apoiado (Un) - 1
0001 Estado 3 71 1.501.160 1.000
2797 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais do Amazonas F 04 608 4.000
- Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) - 5
Projetos 141.000
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo F 04 126 1.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 04 126 90.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 90.000
1489 Reforma e Aparelhamento de Prédios da SEDECTI F 04 122 50.000
- Unidade reformada e aparelhada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 50.000
Atividades 96.000
2735 Contribuição aos Conselhos e Associações de Representação F 04 122 70.000
- Contribuição efetivada (R$) - 70.000
0001 Estado 3 90 1.501.160 70.000
2201 Fortalecimento do Planejamento, Desenvolvimento de Pesquisa e F 04 121 26.000
Geoprocessamento
- Documento elaborado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 26.000
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE 6.222.653
Projetos 1.000.000
1556 Implantação e Melhoria da Infraestrutura Turística F 23 695 1.000.000
- Unidade construída e/ou reformada (Un) - 2
Atividades 5.222.653
2801 Desenvolvimento e Promoção da Atividade Turística do Amazonas F 23 695 5.222.653
- Turista recebido (Un) - 371.750
0001 Estado 3 50 1.501.160 3.000.000
3 90 1.501.160 2.222.653
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Atividades 58.557.347
2001 Administração da Unidade F 04 122 5.836.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.420.000
Esfera
Fiscal 17.940.604 16.895.000 19.600.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.506.742 15.111.000 15.699.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 5.972 134.000 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 200.000 2.250.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS 1.427.889 1.450.000 1.650.000
Função
23 Comércio e Serviços 17.934.632 16.761.000 19.599.000
28 Encargos Especiais 5.972 134.000 1.000
Subfunção
122 Administração Geral 15.701.728 14.561.000 17.221.000
125 Normatização e Fiscalização 1.366.043 1.300.000 1.500.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 866.861 900.000 878.000
846 Outros Encargos Especiais 5.972 134.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 5.744.374 6.188.000 6.201.000
3 Outras Despesas Correntes 12.125.760 9.707.000 11.399.000
4 Investimentos 70.470 1.000.000 2.000.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - -
90 Aplicações Diretas 17.037.239 16.022.400 19.045.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 903.365 872.600 555.000
Seguridade Social
Projetos 2.250.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 23 122 150.000
- Vaga preenchida (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.501.201 150.000
1578 Reforma do Prédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA F 23 122 2.100.000
- Percentual de execução física (%) - 50
0011 Região Metropolitana 3 90 1.501.201 300.000
4 90 1.501.201 1.800.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Atividades 15.699.000
2001 Administração da Unidade F 23 122 8.231.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 7.926.000
Projetos 150.000
1561 Implantação de Núcleos de Atendimento do Registro Mercantil F 23 122 150.000
- Núcleo implantado (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.501.201 150.000
Atividades 1.500.000
2135 Registro de Empresas Mercantis e Atividades Afins F 23 125 1.500.000
- Empresa registrada (Un) - 8.300
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.500.000
Esfera
Fiscal 8.656.022 4.601.000 5.044.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.656.022 4.599.000 4.599.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 444.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 1.000 1.000
Função
04 Administração - - -
23 Comércio e Serviços 8.656.022 4.600.000 4.600.000
28 Encargos Especiais - 1.000 444.000
Subfunção
122 Administração Geral 8.480.440 4.403.000 4.437.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 175.583 196.000 162.000
665 Normalização e Qualidade - 1.000 1.000
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 444.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 2.550.371 2.601.000 3.044.000
3 Outras Despesas Correntes 6.105.651 2.000.000 2.000.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 8.546.505 4.601.000 4.930.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 109.517 - 114.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
Atividades 1.000
2776 Desenvolvimento do Controle Metrológico Legal e da Avaliação da F 23 665 1.000
Conformidade
- Fiscalização realizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 444.000
Atividades 4.599.000
2001 Administração da Unidade F 23 122 1.837.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.837.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 23 331 162.000
- Servidor assistido (Un) - 34
0001 Estado 3 90 1.500.121 162.000
Esfera
Fiscal 106.623.203 114.172.000 131.000.000
Seguridade Social 868.376 500.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.527.935 5.808.000 6.555.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 13.455 1.000 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 1.000 1.000
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS 101.071.902 108.362.000 124.443.000
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 868.376 500.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 1.009.911 - -
Função
19 Ciência e Tecnologia 107.478.124 114.671.000 130.999.000
28 Encargos Especiais 13.455 1.000 1.000
Subfunção
122 Administração Geral 6.221.240 6.099.000 6.363.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 184.982 210.000 193.000
571 Desenvolvimento Científico 79.244.591 80.638.612 77.154.660
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 10.916.967 16.101.248 31.110.750
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 10.910.343 11.622.140 16.177.590
846 Outros Encargos Especiais 13.455 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 3.173.582 3.917.000 3.001.000
3 Outras Despesas Correntes 101.927.137 100.755.000 117.999.000
4 Investimentos 2.390.860 10.000.000 10.000.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - -
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 3.001.000 - 116.999.000 10.000.000 - - - 130.000.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 1.000.000 - - - - 1.000.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 3.001.000 - 117.999.000 10.000.000 - - - 131.000.000
Projetos 3.733.290
1532 Implantação da Central de Produção e Disseminação de Análises e F 19 573 3.733.290
Estatísticas Socioeconômicas, Demográficas e de Base Territorial e de CT&I
no Amazonas
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 3.733.290
Atividades 120.709.710
2465 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) F 19 572 18.666.450
- Projeto firmado (Un) - 1
0003 Região do Madeira 3 90 1.500.100 311.108
0008 Região do Alto Solimões 3 90 1.500.100 311.108
0011 Região Metropolitana 3 90 1.500.100 8.044.234
4 90 1.500.100 10.000.000
Projetos 1.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 19 122 1.000
- Vaga preenchida (Un) - 45
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Atividades 6.555.000
2001 Administração da Unidade F 19 122 3.211.655
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 3.211.655
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 19 122 118.345
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 118.345
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 19 122 32.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.500.100 32.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 19 331 193.000
- Servidor assistido (Un) - 35
Esfera
Fiscal 214.875 9.350.000 7.000.000
Programa
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE 214.875 9.350.000 7.000.000
Função
23 Comércio e Serviços 214.875 9.350.000 7.000.000
Subfunção
695 Turismo 214.875 9.350.000 7.000.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - - -
4 Investimentos 214.875 9.350.000 7.000.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 214.875 9.350.000 7.000.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - - 7.000.000 - - - 7.000.000
Instrumentos Congêneres da União
Total - - - 7.000.000 - - - 7.000.000
Projetos 6.999.000
Atividades 1.000
2801 Desenvolvimento e Promoção da Atividade Turística do Amazonas F 23 695 1.000
- Turista recebido (Un) - 371.750
0001 Estado 4 90 1.700.280 1.000
Esfera
Fiscal - 15.000 20.000
Programa
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - 15.000 20.000
Função
11 Trabalho - 15.000 20.000
Subfunção
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 5.000 2.500
332 Relações do Trabalho - 5.000 15.000
363 Ensino Profissional - 5.000 2.500
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 15.000 10.000
4 Investimentos - - 10.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 15.000 20.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.714.291 Transferências Fundo a Fundo de Recursos - - 10.000 10.000 - - - 20.000
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
Total - - 10.000 10.000 - - - 20.000
Atividades 20.000
2062 Intermediação de Mão de Obra F 11 332 15.000
- Vaga captada (Un) - 3.500
0001 Estado 3 90 1.714.291 5.000
4 90 1.714.291 10.000
2063 Qualificação Profissional e Social F 11 363 2.500
- Trabalhador qualificado (Un) - 3.500
0001 Estado 3 90 1.714.291 2.500
2064 Seguro-Desemprego F 11 331 2.500
- Trabalhador habilitado (Un) - 3.500
0001 Estado 3 90 1.714.291 2.500
Esfera
Seguridade Social 2.459.540 10.000 10.000
Programa
3267 ESTRUTURA SUS 2.459.540 - 5.000
3305 SAÚDE EM REDE - 10.000 -
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES - - 5.000
Função
10 Saúde 2.459.540 10.000 10.000
Subfunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.459.540 10.000 10.000
423 Assistência aos Povos Indígenas - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 10.000 10.000
4 Investimentos 2.459.540 - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 2.459.540 10.000 10.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.659.201 Outros Recursos Vinculados à Saúde - - - 10.000 - - - - 10.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 10.000 - - - - 10.000
Projetos 5.000
1531 Aquisição de Equipamento e Material Permanente S 10 302 5.000
- Unidade equipada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.659.201 5.000
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES 5.000
Atividades 5.000
2137 Tratamento e Controle do Câncer S 10 302 5.000
- Consulta médica realizada (Un) - 98.634
0011 Região Metropolitana 3 90 1.659.201 5.000
Esfera
Seguridade Social 16.580.808 16.250.000 15.650.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.071.333 1.102.000 3.050.000
3267 ESTRUTURA SUS 12.485.103 12.850.000 12.400.000
3305 SAÚDE EM REDE 24.371 2.298.000 -
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES - - 200.000
Função
10 Saúde 16.580.808 16.250.000 15.650.000
Subfunção
122 Administração Geral 4.071.333 1.102.000 3.050.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.509.474 15.148.000 12.600.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - -
571 Desenvolvimento Científico - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 4.029.449 - 3.010.000
3 Outras Despesas Correntes 66.256 4.000.000 640.000
4 Investimentos 12.485.103 12.250.000 12.000.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 16.580.808 16.250.000 15.650.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - 3.010.000 - 40.000 - - - - 3.050.000
Diretamente Arrecadados
Projetos 12.400.000
1531 Aquisição de Equipamento e Material Permanente S 10 302 7.700.000
- Unidade equipada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.631.280 7.700.000
1529 Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde S 10 302 4.100.000
- Unidade construída/ampliada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.631.280 4.100.000
1530 Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde S 10 302 600.000
- Unidade reformada/adequada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.631.280 600.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.050.000
Atividades 3.050.000
2001 Administração da Unidade S 10 122 40.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 40.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais S 10 122 3.010.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 749
0001 Estado 1 90 1.501.201 3.010.000
Atividades 200.000
2461 Operacionalização das Atividades em Hematologia S 10 302 100.000
- Procedimento realizado (Un) - 1.018.041
0011 Região Metropolitana 4 90 1.631.280 100.000
2084 Operacionalização das Atividades em Hemoterapia S 10 302 100.000
- Procedimento realizado (Un) - 1.016.000
0011 Região Metropolitana 4 90 1.631.280 100.000
Esfera
Seguridade Social 38.819 5.000 5.000
Programa
3267 ESTRUTURA SUS 374 - -
3305 SAÚDE EM REDE 38.445 5.000 -
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES - - 5.000
Função
10 Saúde 38.819 5.000 5.000
Subfunção
128 Formação de Recursos Humanos - - -
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 38.819 5.000 5.000
571 Desenvolvimento Científico - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 38.445 5.000 5.000
4 Investimentos 374 - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 38.819 5.000 5.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.631.280 Transferências do Governo Federal - - 5.000 - - - - 5.000
Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
Vinculados à Saúde
Total - - 5.000 - - - - 5.000
Atividades 5.000
2069 Assistência à Saúde em Hanseníase, Dermatologia e Infecções Sexualmente S 10 302 2.500
Transmissíveis
- Procedimento realizado (Un) - 258.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.631.280 2.500
2068 Integralidade das Ações de Hanseníase e Doenças Tropicais de Pele S 10 302 2.500
Negligenciadas
- Diagnóstico realizado (Un) - 2.263
0011 Região Metropolitana 3 90 1.631.280 2.500
Esfera
Seguridade Social 1.033.983 22.000 662.000
Programa
3305 SAÚDE EM REDE 1.033.983 22.000 -
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES - - 662.000
Função
10 Saúde 1.033.983 22.000 662.000
Subfunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.033.983 22.000 662.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 960.420 21.000 21.000
4 Investimentos 73.563 1.000 641.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 1.033.983 22.000 662.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - - - 5.000 - - - - 5.000
Diretamente Arrecadados
1.631.280 Transferências do Governo Federal - - 16.000 641.000 - - - 657.000
Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
Vinculados à Saúde
Total - - 21.000 641.000 - - - 662.000
Atividades 662.000
2486 Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas S 10 302 662.000
- Paciente atendido (Un) - 662.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.501.201 5.000
3 90 1.631.280 16.000
4 90 1.631.280 641.000
Esfera
Seguridade Social - 5.000 5.000
Programa
3267 ESTRUTURA SUS - 5.000 2.000
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES - - 3.000
Função
10 Saúde - 5.000 5.000
Subfunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - 5.000 5.000
571 Desenvolvimento Científico - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - - -
4 Investimentos - 5.000 5.000
5 Inversões Financeiras - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 5.000 5.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.631.280 Transferências do Governo Federal - - - 5.000 - - - 5.000
Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
Vinculados à Saúde
Total - - - 5.000 - - - 5.000
Projetos 2.000
1531 Aquisição de Equipamento e Material Permanente S 10 302 2.000
- Unidade equipada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.631.280 2.000
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES 3.000
Atividades 3.000
2164 Assistência à Saúde em Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades S 10 302 3.000
- Paciente atendido (Un) - 540.000
0011 Região Metropolitana 4 90 1.631.280 3.000
Esfera
Seguridade Social 46.025 210.000 95.000
Programa
3267 ESTRUTURA SUS 18.426 - -
3274 VIGIAR-SUS 27.599 210.000 95.000
Função
10 Saúde 46.025 210.000 95.000
Subfunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 18.426 - -
304 Vigilância Sanitária 23.479 50.000 45.000
305 Vigilância Epidemiológica 4.120 160.000 50.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 27.599 210.000 95.000
4 Investimentos 18.426 - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 46.025 210.000 95.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - - - 95.000 - - - - 95.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 95.000 - - - - 95.000
Atividades 95.000
2805 Operacionalização das Ações de Vigilância em Saúde S 10 305 50.000
- Exame, ensaio e procedimento laboratorial realizado (Un) -
431.602
0001 Estado 3 90 1.501.201 50.000
2238 Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária S 10 304 45.000
- Ações das vigilâncias sanitárias municipais monitoradas (Un) -
93.629
0001 Estado 3 90 1.501.201 45.000
Esfera
Seguridade Social - 5.000 5.000
Programa
3305 SAÚDE EM REDE - 5.000 -
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES - - 5.000
Função
10 Saúde - 5.000 5.000
Subfunção
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - 5.000 5.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - - -
4 Investimentos - 5.000 5.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 5.000 5.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.631.280 Transferências do Governo Federal - - - 5.000 - - - 5.000
Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres
Vinculados à Saúde
Total - - - 5.000 - - - 5.000
Atividades 5.000
2557 Assistência à Saúde em Cardiologia e Outras Especialidades S 10 302 5.000
- Procedimento realizado (Un) - 286.328
0011 Região Metropolitana 4 90 1.631.280 5.000
Esfera
Fiscal 11.248.018 11.365.000 43.025.000
Seguridade Social 4.164.507.429 3.073.337.000 3.423.078.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.734.372.466 1.603.477.000 1.761.612.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 11.248.018 11.365.000 43.025.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 20.000 1.000
3231 GESTÃO SUS 38.632.456 8.965.000 49.791.000
3267 ESTRUTURA SUS 123.660.542 29.016.000 86.240.000
3274 VIGIAR-SUS 16.763.497 16.480.000 15.423.000
3305 SAÚDE EM REDE 2.127.551.558 1.409.812.000 1.380.625.000
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 123.526.909 5.567.000 -
3311 SAÚDE ESPECIALIZADA NAS FUNDAÇÕES - - 129.386.000
Função
10 Saúde 4.164.507.429 3.073.337.000 3.423.078.000
28 Encargos Especiais 11.248.018 11.365.000 43.025.000
Subfunção
032 Controle Externo - - -
121 Planejamento e Orçamento 131.950 7.000 181.000
122 Administração Geral 1.857.899.375 1.609.044.000 1.761.612.000
124 Controle Interno 604.056 1.281.000 1.411.000
126 Tecnologia da Informação 37.431.714 6.905.000 46.910.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
130 Administração de Concessões 11.319.684 11.849.000 18.370.000
242 Assistência ao Portador de Deficiência - - -
244 Assistência Comunitária 16.571.991 12.575.000 19.087.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.416.771.677 1.464.365.000 1.471.547.000
3 Outras Despesas Correntes 2.666.656.119 1.616.687.000 1.989.556.000
4 Investimentos 92.327.651 3.650.000 5.000.000
Modalidade
40 Transferências a Municípios 6.570.000 - -
41 Transferências a Municípios Fundo a Fundo 161.867.933 30.645.000 60.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 252.134.368 101.488.000 118.451.000
67 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP - 25.366.000 81.240.000
71 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio - - -
80 Transferências ao Exterior 6.120.000 - -
90 Aplicações Diretas 3.601.607.391 2.779.597.000 3.130.017.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 147.455.755 147.606.000 136.335.000
Seguridade Social
Projetos 86.239.000
1531 Aquisição de Equipamento e Material Permanente S 10 302 3.570.000
- Unidade equipada (Un) - 6
0002 Região do Médio Amazonas 4 90 1.601.232 357.000
0003 Região do Madeira 4 90 1.601.232 357.000
0004 Região do Purus 4 90 1.601.232 357.000
0005 Região do Rio Negro/Solimões 4 90 1.601.232 357.000
Atividades 1.000
2823 Contrapartida Estadual de Convênios Federais na Saúde S 10 302 1.000
- Unidade beneficiada (Un) - 2
0011 Região Metropolitana 3 90 1.500.100 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 1.000
Projetos 1.000
Atividades 49.791.000
2716 Apoio à Gestão da Atenção Primária em Saúde e Implementação de Políticas S 10 301 130.000
Estratégicas
- Município apoiado (Un) - 62
0001 Estado 3 90 1.600.231 130.000
2028 Fortalecimento da Comissão Intergestores Bipartite e Comissão S 10 124 1.000
Intergestores Regional
- Comissão intergestores funcionando (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.000
2095 Fortalecimento das Ações de Auditoria e Ouvidoria do SUS S 10 124 13.000
- Atividade realizada (Un) - 80
0001 Estado 3 90 1.500.100 3.000
3 90 1.500.121 10.000
2249 Fortalecimento das Ações de Regulação no SUS S 10 124 947.000
- Unidade mantida (Un) - 1
0008 Região do Alto Solimões 3 90 1.500.100 292.000
3 90 1.600.231 655.000
2506 Fortalecimento do Controle Social e Participação Popular S 10 124 450.000
- Atividade realizada (Un) - 12
0001 Estado 3 90 1.500.100 450.000
2508 Fortalecimento do Planejamento, Regionalização e Projetos em Saúde S 10 121 181.000
- Atividade realizada (Un) - 16
0001 Estado 3 90 1.500.100 64.000
Atividades 1.761.612.000
2001 Administração da Unidade S 10 122 175.969.000
- Unidade administrada (Un) - 41
0001 Estado 3 90 1.500.100 40.687.000
3 90 1.500.121 81.386.000
3 90 1.500.150 4.000.000
3 90 1.600.231 45.033.000
Projetos 10.000
Atividades 1.380.615.000
2792 Aplicação de Recursos de Emenda Parlamentar de Bancada na Saúde S 10 302 12.000
- Município beneficiado (Un) - 5
0002 Região do Médio Amazonas 3 41 1.500.100 1.000
0003 Região do Madeira 3 41 1.500.100 1.000
0004 Região do Purus 3 41 1.500.100 1.000
0005 Região do Rio Negro/Solimões 3 41 1.500.100 1.000
0006 Região do Triângulo (Jutaí, Juruá, Solimões) 3 41 1.500.100 1.000
0007 Região do Baixo Amazonas 3 41 1.500.100 1.000
0008 Região do Alto Solimões 3 41 1.500.100 1.000
0009 Região do Alto Rio Negro 3 41 1.500.100 1.000
0010 Região do Alto Juruá 3 41 1.500.100 1.000
0011 Região Metropolitana 3 41 1.500.100 1.000
Atividades 129.386.000
2557 Assistência à Saúde em Cardiologia e Outras Especialidades S 10 302 57.032.000
- Procedimento realizado (Un) - 286.328
0011 Região Metropolitana 3 90 1.500.100 35.870.000
3 90 1.500.121 2.343.000
3 90 1.600.231 18.819.000
2069 Assistência à Saúde em Hanseníase, Dermatologia e Infecções Sexualmente S 10 302 640.000
Transmissíveis
- Procedimento realizado (Un) - 258.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.500.100 50.000
3 90 1.500.121 120.000
3 90 1.600.231 470.000
2164 Assistência à Saúde em Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades S 10 302 15.621.000
- Paciente atendido (Un) - 540.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.500.100 914.000
3 90 1.500.121 3.147.000
3 90 1.600.231 11.560.000
2486 Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas S 10 302 6.474.000
- Paciente atendido (Un) - 662.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.500.100 80.000
3 90 1.500.121 1.067.000
3 90 1.600.231 5.327.000
Projetos 1.000
1571 Cofinanciamento Estadual para Vigilância em Saúde S 10 305 1.000
- Município beneficiado (Un) - 62
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.000
Atividades 15.422.000
2075 Operacionalização das Ações de Controle do HIV-Aids, Hepatites Virais e S 10 305 1.515.000
ISTs
- Teste rápido realizado (Un) - 499.345
0001 Estado 3 50 1.600.231 419.000
3 90 1.600.231 1.096.000
2805 Operacionalização das Ações de Vigilância em Saúde S 10 305 12.145.000
- Exame, ensaio e procedimento laboratorial realizado (Un) -
431.602
0001 Estado 3 90 1.500.100 20.000
3 90 1.500.121 60.000
3 90 1.600.231 12.065.000
Esfera
Fiscal 219.088.133 191.546.000 205.800.000
Seguridade Social - 5.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 29.161.923 35.973.227 37.521.565
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
3277 AGROAMAZONAS 168.575.458 155.564.773 168.275.435
3307 BIOECONOMIA AMAZONAS - 5.000 -
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 17.250 5.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 21.333.503 2.000 2.000
Função
20 Agricultura 124.526.142 124.150.000 130.800.000
23 Comércio e Serviços 94.561.991 67.400.000 74.999.000
28 Encargos Especiais - 1.000 1.000
Subfunção
122 Administração Geral 49.459.631 34.764.227 36.546.565
123 Administração Financeira - - -
128 Formação de Recursos Humanos - - -
130 Administração de Concessões - - -
272 Previdência do Regime Estatutário - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.053.045 1.216.000 977.000
363 Ensino Profissional 187.744 1.000.000 1.000.000
392 Difusão Cultural 8.305.775 2.665.000 23.230.535
421 Custódia e Reintegração Social - - -
423 Assistência aos Povos Indígenas - - -
481 Habitação Rural - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 16.066.837 18.551.000 19.000.000
3 Outras Despesas Correntes 173.380.471 150.000.000 163.000.000
4 Investimentos 29.640.824 23.000.000 23.800.000
Modalidade
40 Transferências a Municípios 47.327.070 - 3.000.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 50.653.708 43.044.895 47.000.000
90 Aplicações Diretas 119.732.887 147.526.105 154.570.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 1.374.468 980.000 1.230.000
Seguridade Social
Projetos 20.000.000
1160 Recuperação e/ou Pavimentação de Estradas Vicinais F 20 782 20.000.000
- Estrada vicinal recuperada/pavimentada (Km) - 80
0001 Estado 3 90 1.501.160 20.000.000
Atividades 148.275.435
2453 Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira e Florestal F 23 692 40.330.798
- Produtor beneficiado (Un) - 27.500
0001 Estado 3 50 1.501.160 9.000.000
3 90 1.501.160 28.330.798
4 90 1.501.170 3.000.000
2380 Encontros, Eventos, Ações Socioculturais e Feiras para a Promoção da F 20 392 6.000.000
Produção Rural
- Feira realizada (Un) - 12
0001 Estado 3 40 1.501.160 3.000.000
3 90 1.501.160 3.000.000
2810 Feiras, Eventos e Encontros para a Promoção das Cadeias Produtivas F 23 392 17.230.535
Florestais, Pesqueiras e Agropecuárias
- Feira realizada (Un) - 34
Atividades 2.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 20 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
2793 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares de F 20 122 1.000
Bancada
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Atividades 37.521.565
2001 Administração da Unidade F 20 122 9.500.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 8.900.000
3 91 1.501.160 600.000
2001 Administração da Unidade F 23 122 6.000.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.620.000
3 91 1.501.160 380.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 20 122 1.500.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.500.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 23 122 40.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 40.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 20 122 450.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 450.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 23 122 55.565
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 55.565
Esfera
Fiscal 161.959.273 105.000.000 112.803.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 54.951.796 62.900.000 68.373.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 16.872 1.499.000 52.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 1.553.343 3.000.000 3.000.000
3277 AGROAMAZONAS 103.750.178 37.601.000 41.378.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 1.687.083 - -
Função
20 Agricultura 161.942.400 103.501.000 112.751.000
28 Encargos Especiais 16.872 1.499.000 52.000
Subfunção
122 Administração Geral 53.175.206 59.700.000 65.941.000
126 Tecnologia da Informação 1.553.343 3.000.000 3.000.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.463.673 3.200.000 2.432.000
606 Extensão Rural 103.750.178 37.601.000 41.378.000
609 Defesa Agropecuária - - -
846 Outros Encargos Especiais 16.872 1.499.000 52.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 44.176.400 48.999.000 50.000.000
3 Outras Despesas Correntes 113.282.731 50.001.000 56.405.000
4 Investimentos 4.500.142 6.000.000 6.398.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 37.115.897 10.000.000 18.000.000
90 Aplicações Diretas 118.559.207 90.080.000 88.983.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI 50.000.000 - 55.000.000 - - - - 105.000.000
1.501.170 Outros Recursos não Vinculados - FMPES - - - 5.000.000 - - - 5.000.000
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - - - 995.000 - - - - 995.000
Diretamente Arrecadados
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 410.000 1.398.000 - - - 1.808.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 50.000.000 - 56.405.000 6.398.000 - - - 112.803.000
Projetos 5.000.000
1286 Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades do IDAM F 20 606 5.000.000
- Unidade construída, reformada e equipada (Un) - 77
0001 Estado 4 90 1.501.170 5.000.000
Atividades 36.378.000
2660 Apoio à Produção de Base Agroecológica e Orgânica F 20 606 200.000
- Agricultor familiar e produtor rural assistido (Un) - 300
0001 Estado 3 90 1.501.160 200.000
2662 Apoio às Atividades dos Produtos da Sociobiodiversidade F 20 606 200.000
- Agricultor familiar e produtor rural assistido (Un) - 2.000
0001 Estado 3 90 1.501.160 200.000
2331 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER F 20 606 34.610.000
- Agricultor familiar e produtor rural assistido (Un) - 54.000
Projetos 3.000.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 20 126 3.000.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 74
0001 Estado 3 90 1.501.160 3.000.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 52.000
Atividades 68.373.000
2001 Administração da Unidade F 20 122 13.641.000
- Unidade administrada (Un) - 77
Esfera
Fiscal 40.799.277 50.517.000 62.680.000
Seguridade Social - - -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 31.855.711 35.018.000 40.040.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 3.565.390 5.175.000 6.205.000
3277 AGROAMAZONAS 5.378.176 10.323.000 16.434.000
Função
20 Agricultura 40.799.277 50.516.000 62.679.000
28 Encargos Especiais - 1.000 1.000
Subfunção
122 Administração Geral 31.106.451 35.018.000 40.041.000
126 Tecnologia da Informação 3.565.390 5.175.000 6.204.000
272 Previdência do Regime Estatutário - - -
304 Vigilância Sanitária - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 749.260 - -
361 Ensino Fundamental - - -
603 Defesa Sanitária Vegetal - - -
609 Defesa Agropecuária 5.378.176 10.323.000 16.434.000
843 Serviço da Dívida Interna - - -
844 Serviço da Dívida Externa - - -
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 26.438.560 27.801.000 29.000.000
2 Juros e Encargos da Dívida - - -
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - 750.000
90 Aplicações Diretas 37.660.326 47.803.000 58.515.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 3.138.952 2.714.000 3.415.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI 29.000.000 - 23.000.000 - - - - 52.000.000
1.501.170 Outros Recursos não Vinculados - FMPES - - - 3.000.000 - - - 3.000.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 4.800.000 100.000 - - - 4.900.000
Instrumentos Congêneres da União
1.753.201 Recursos Provenientes de Taxas. - - 2.646.000 - - - - 2.646.000
Contribuições e Preços Públicos - Diretamente
Arrecadados
1.899.201 Outros Recursos Vinculados - Diretamente - - 134.000 - - - - 134.000
Arrecadados
Total 29.000.000 - 30.580.000 3.100.000 - - - 62.680.000
Projetos 3.111.000
1490 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização das Unidades de Defesa F 20 609 3.111.000
Agropecuária
- Unidade construída, reformada, ampliada e/ou aparelhada (Un) - 9
0001 Estado 3 90 1.501.160 2.000
3 90 1.753.201 9.000
Atividades 13.323.000
2524 Prevenção, Vigilância e Controle nas Ações de Defesa Sanitária F 20 609 13.323.000
Agropecuária
- Fiscalização sanitária agropecuária (N°) - 19.000
0001 Estado 3 50 1.501.160 750.000
3 90 1.501.160 5.002.000
3 90 1.700.280 4.800.000
3 90 1.753.201 2.637.000
3 90 1.899.201 134.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 6.205.000
Projetos 6.205.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 20 122 1.000
- Vaga preenchida (Un) - 100
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 20 126 6.204.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.160 6.204.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Atividades 40.040.000
2001 Administração da Unidade F 20 122 8.000.000
- Unidade administrada (Un) - 69
0001 Estado 3 90 1.501.160 7.585.000
3 91 1.501.160 415.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 20 122 947.000
- Unidade administrada (Un) - 69
0001 Estado 3 90 1.501.160 947.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 20 122 294.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.501.160 294.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 20 122 30.799.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 311
0001 Estado 1 90 1.501.160 25.999.000
1 91 1.501.160 3.000.000
3 90 1.501.160 1.800.000
Esfera
Fiscal 138.280.321 15.800.000 16.036.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 17.073.928 15.532.000 15.868.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - - 5.000
3300 MAIS INFRA 121.106.393 268.000 163.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 100.000 - -
Função
21 Organização Agrária 138.280.321 15.800.000 16.036.000
Subfunção
122 Administração Geral 16.399.630 14.823.000 15.046.000
127 Ordenamento Territorial 17.898 216.000 160.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 774.297 710.000 828.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
482 Habitação Urbana 121.088.495 50.000 1.000
631 Reforma Agrária - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 14.111.437 12.500.000 12.400.000
3 Outras Despesas Correntes 3.080.389 3.300.000 3.636.000
4 Investimentos 121.088.495 - -
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.000 - -
90 Aplicações Diretas 137.260.223 15.159.000 15.386.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 920.098 641.000 650.000
Seguridade Social
Projetos 5.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 21 122 5.000
- Vaga preenchida (Un) - 20
0001 Estado 3 90 1.500.121 5.000
3300 MAIS INFRA 163.000
Atividades 163.000
2230 Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento F 21 631 1.000
- Família assentada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.000
2789 Desapropriação de Terras para Fins de Regularização Fundiária F 21 482 1.000
- Título emitido (Un) - 4.000
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.000
2229 Desenvolvimento de Ações Fundiárias F 21 127 160.000
- Documento de regularização fundiária expedido (Un) - 4.000
0001 Estado 3 90 1.500.121 160.000
2720 Gestão do Acervo Fundiário F 21 122 1.000
- Acervo mantido (Un) - 1
Atividades 15.868.000
2001 Administração da Unidade F 21 122 1.947.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 1.697.000
3 91 1.500.121 250.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 21 122 250.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 250.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 21 122 307.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.500.121 307.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 21 331 828.000
- Servidor assistido (Un) - 150
0001 Estado 3 90 1.500.121 828.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 21 122 12.536.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 150
0001 Estado 1 90 1.500.100 12.000.000
1 91 1.500.100 400.000
3 90 1.500.100 136.000
Esfera
Fiscal 7.843.719 - -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.736.328 - -
0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÃO) 35.105 - -
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 201.975 - -
3300 MAIS INFRA 2.870.312 - -
Função
16 Habitação 7.666.994 - -
17 Saneamento 141.621 - -
28 Encargos Especiais 35.105 - -
Subfunção
122 Administração Geral 4.273.533 - -
126 Tecnologia da Informação 201.975 - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 462.794 - -
482 Habitação Urbana 2.870.312 - -
843 Serviço da Dívida Interna 35.105 - -
846 Outros Encargos Especiais - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 3.087.692 - -
2 Juros e Encargos da Dívida 1.105 - -
3 Outras Despesas Correntes 4.720.923 - -
4 Investimentos - - -
6 Amortização da Dívida 34.000 - -
Modalidade
Esfera
Fiscal 1.876.673 1.821.000 2.243.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 442.000
3300 MAIS INFRA 1.876.673 1.821.000 1.801.000
Função
21 Organização Agrária 1.876.673 1.821.000 2.243.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 442.000
127 Ordenamento Territorial 1.876.673 1.500.000 1.800.000
631 Reforma Agrária - 321.000 1.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 654.979 1.821.000 2.243.000
4 Investimentos 1.221.694 - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 1.876.673 1.821.000 2.243.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - -
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 2.243.000 - - - - 2.243.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 2.243.000 - - - - 2.243.000
Atividades 1.801.000
2230 Desapropriação de Imóveis para Fins de Assentamento F 21 631 1.000
- Família assentada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.759.201 1.000
2229 Desenvolvimento de Ações Fundiárias F 21 127 1.800.000
- Documento de regularização fundiária expedido (Un) - 4.000
0001 Estado 3 90 1.759.201 1.800.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 442.000
Atividades 442.000
2001 Administração da Unidade F 21 122 442.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.201 442.000
Esfera
Fiscal 336.022.574 124.100.000 156.021.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 27.354.088 29.989.000 29.023.000
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE 279.476.926 94.106.000 126.997.000
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS - 4.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 29.191.561 1.000 1.000
Função
13 Cultura 336.022.574 124.100.000 156.021.000
Subfunção
122 Administração Geral 54.625.429 27.590.000 27.153.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.920.219 2.400.000 1.871.000
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 7.668.615 800.000 150.000
392 Difusão Cultural 271.808.311 93.306.000 126.847.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
423 Assistência aos Povos Indígenas - - -
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico - 4.000 -
695 Turismo - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 19.733.759 20.770.000 20.000.000
3 Outras Despesas Correntes 304.550.207 103.330.000 135.971.000
4 Investimentos 11.738.609 - 50.000
Modalidade
40 Transferências a Municípios 18.189.157 - -
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 20.000.000 - - - - - - 20.000.000
1.500.150 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 1.871.000 - - - - 1.871.000
Outras Transferências
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 134.000.000 - - - - 134.000.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 100.000 50.000 - - - 150.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 20.000.000 - 135.971.000 50.000 - - - 156.021.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 13 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 50 1.501.160 1.000
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE 126.997.000
Atividades 126.997.000
2449 Administração e Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural F 13 392 84.000.000
- Contrato firmado (Un) - 20
0001 Estado 3 50 1.501.160 84.000.000
2223 Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais F 13 392 38.043.600
- Pessoa atendida (Un) - 20.000
Atividades 29.023.000
2001 Administração da Unidade F 13 122 827.000
- Unidade administrada (Un) - 50
0001 Estado 3 90 1.501.160 487.000
3 91 1.501.160 340.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 13 122 5.880.000
- Unidade administrada (Un) - 50
Esfera
Fiscal - 300.000 1.040.000
Programa
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE - 300.000 1.040.000
Função
13 Cultura - 300.000 1.040.000
Subfunção
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico - 50.000 -
392 Difusão Cultural - 250.000 1.040.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - - 1.040.000
4 Investimentos - 300.000 -
Modalidade
41 Transferências a Municípios Fundo a Fundo - - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - 10.000
90 Aplicações Diretas - 300.000 1.030.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.715.225 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - - 20.000 - - - - 20.000
- LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
1.716.225 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - - 20.000 - - - - 20.000
- LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1.719.223 Transferências da Política Nacional Aldir - - 950.000 - - - - 950.000
Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -
União
1.719.224 Transferências da Política Nacional Aldir - - 50.000 - - - - 50.000
Atividades 1.040.000
2812 Fomento à Produção Artística e Cultural - Lei Aldir Blanc F 13 392 1.000.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 100
0001 Estado 3 90 1.719.223 950.000
3 90 1.719.224 50.000
2813 Fomento à Produção Artística e Cultural - Lei Paulo Gustavo F 13 392 30.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.715.225 20.000
3 90 1.716.225 10.000
2083 Fortalecimento do Ecossistema da Cultura e da Economia Criativa no F 13 392 10.000
Estado do Amazonas
- Evento/projeto realizado e/ou apoiado (Un) - 4
0001 Estado 3 50 1.716.225 10.000
Esfera
Fiscal 165.303.617 48.040.000 102.719.391
Seguridade Social 26.362.757 5.320.000 19.265.609
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 25.305.176 26.600.000 31.787.360
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 10.000 10.000
3247 PACTO PELA VIDA 89.002.996 17.530.000 90.186.640
3301 AMAZONAS PRESENTE 67.046.457 8.939.000 -
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 380.000 10.000 -
3309 MUDA MANAUS 2.483.117 270.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 7.448.628 1.000 1.000
Função
14 Direitos da Cidadania 191.666.374 53.360.000 121.985.000
Subfunção
122 Administração Geral 31.156.334 24.221.000 29.884.360
125 Normatização e Fiscalização - - -
128 Formação de Recursos Humanos - - -
241 Assistência ao Idoso 499.952 50.000 5.747.871
242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.935.983 2.310.000 17.565.609
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - - 509.000
244 Assistência Comunitária 2.892.032 4.500.000 20.745.352
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.977.471 2.400.000 1.914.000
421 Custódia e Reintegração Social - - -
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 130.204.604 19.879.000 45.618.808
423 Assistência aos Povos Indígenas - - -
Grupo de Despesa
Modalidade
40 Transferências a Municípios 500.000 - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 89.063.119 9.000.000 51.700.000
90 Aplicações Diretas 100.963.252 42.940.000 69.065.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 1.140.003 1.420.000 1.220.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 22.000.000 - - - - - - 22.000.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 94.000.000 - - - - 94.000.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 505.000 - - - - 505.000
Fontes
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 100.000 5.380.000 - - - 5.480.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 22.000.000 - 94.605.000 5.380.000 - - - 121.985.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 14 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 10.000
Projetos 10.000
Projetos 6.028.000
1233 Adequações de Unidades e Espaços Físicos à Pessoa com Deficiência S 14 242 10.000
- Unidade adequada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 10.000
1223 Construção e Reforma das Unidades de Atendimento F 14 422 5.600.000
- Unidade construída e/ou reformada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 500.000
3 90 1.700.280 100.000
4 90 1.700.280 5.000.000
1517 Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento F 14 422 418.000
- Unidade aparelhada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 38.000
4 90 1.700.280 380.000
Atividades 84.158.640
2528 Descentralização de Ações Socioassistenciais S 14 244 1.700.000
- Entidade conveniada (Un) - 5
0001 Estado 3 50 1.501.160 1.700.000
2607 Gestão e Operacionalização da Política Estadual de Atenção à Pessoa com S 14 242 17.555.609
Deficiência
- Pessoa beneficiada (Un) - 100.000
0001 Estado 3 50 1.501.160 16.155.609
3 90 1.501.160 1.400.000
Atividades 31.787.360
2001 Administração da Unidade F 14 122 7.065.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 6.645.000
3 91 1.501.160 420.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 14 122 698.000
- Unidade administrada (Un) - 21
0001 Estado 3 90 1.501.160 698.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 14 122 110.360
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.160 110.360
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 14 331 1.914.000
- Servidor assistido (Un) - 331
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.914.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 14 122 22.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 331
0001 Estado 1 90 1.500.100 21.200.000
1 91 1.500.100 800.000
Esfera
Fiscal 3.501.333 3.622.000 3.662.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.501.333 3.621.000 3.661.000
3247 PACTO PELA VIDA - 1.000 1.000
Função
14 Direitos da Cidadania 3.501.333 3.622.000 3.662.000
Subfunção
122 Administração Geral 3.261.740 3.360.000 3.401.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 239.593 261.000 260.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 3.261.740 3.360.000 3.400.000
3 Outras Despesas Correntes 239.593 262.000 262.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 3.501.333 3.617.000 3.657.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - 5.000 5.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 3.400.000 - - - - - - 3.400.000
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 262.000 - - - - 262.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total 3.400.000 - 262.000 - - - - 3.662.000
Atividades 1.000
2102 Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor F 14 422 1.000
- Consumidor atendido (Un) - 90.000
0011 Região Metropolitana 3 90 1.720.145 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.661.000
Atividades 3.661.000
2001 Administração da Unidade F 14 122 1.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 14 331 260.000
- Servidor assistido (Un) - 45
0001 Estado 3 90 1.720.145 260.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 14 122 3.400.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 45
0001 Estado 1 90 1.500.100 3.395.000
1 91 1.500.100 5.000
Esfera
Fiscal 29.976.049 8.651.000 8.500.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.582.145 7.222.790 7.148.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
3247 PACTO PELA VIDA - 733.898 700.000
3277 AGROAMAZONAS 22.149.558 531.312 500.000
3301 AMAZONAS PRESENTE 16.188 161.000 150.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 2.228.158 1.000 1.000
Função
14 Direitos da Cidadania 29.976.049 8.650.000 8.499.000
28 Encargos Especiais - 1.000 1.000
Subfunção
122 Administração Geral 7.690.632 7.100.790 7.034.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 119.672 123.000 115.000
363 Ensino Profissional - - -
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 16.188 894.898 850.000
423 Assistência aos Povos Indígenas 22.149.558 531.312 500.000
511 Saneamento Básico Rural - - -
812 Desporto Comunitário - - -
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.570.786 1.651.000 1.500.000
3 Outras Despesas Correntes 26.680.730 7.000.000 7.000.000
4 Investimentos 1.724.533 - -
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 1.500.000 - - - - - - 1.500.000
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 7.000.000 - - - - 7.000.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total 1.500.000 - 7.000.000 - - - - 8.500.000
Atividades 500.000
2723 Fomento e Apoio à Produção Agrícola, Florestal e Pesqueira dos Povos F 14 423 500.000
Indígenas
- Indígena beneficiado (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.720.145 500.000
3301 AMAZONAS PRESENTE 150.000
Atividades 150.000
2672 Fomento de Políticas Públicas Junto as Federações e Associações F 14 422 150.000
Indígenas do Amazonas
- Indígena participante (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.720.145 150.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 1.000
Atividades 1.000
Atividades 700.000
2659 Políticas Públicas dos Povos Indígenas F 14 422 700.000
- Indígena beneficiado (Un) - 8
0001 Estado 3 90 1.720.145 700.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.148.000
Atividades 7.148.000
2001 Administração da Unidade F 14 122 5.248.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 5.178.000
3 91 1.720.145 70.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 14 122 80.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 80.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 14 122 205.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.720.145 205.000
Esfera
Fiscal 12.204.609 9.000.000 12.400.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 438.366 5.370.000 4.480.000
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS 11.544.490 3.480.000 7.919.000
3307 BIOECONOMIA AMAZONAS - 100.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 221.753 50.000 1.000
Função
12 Educação 12.204.609 9.000.000 12.370.000
14 Direitos da Cidadania - - 30.000
Subfunção
122 Administração Geral 660.119 5.320.000 4.381.000
128 Formação de Recursos Humanos 11.404.730 2.750.000 5.520.000
241 Assistência ao Idoso 139.760 730.000 2.399.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 100.000 100.000
364 Ensino Superior - - -
571 Desenvolvimento Científico - 100.000 -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - 2.500.000 1.900.000
3 Outras Despesas Correntes 11.843.096 6.000.000 10.000.000
4 Investimentos 361.513 500.000 500.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 11.396.570 2.100.000 5.130.000
90 Aplicações Diretas 787.554 6.800.000 7.220.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 20.485 100.000 50.000
Seguridade Social
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 12 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 2
0001 Estado 4 90 1.720.145 1.000
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS 7.919.000
Projetos 2.369.000
1534 Construção, Ampliação e Adequação da Estrutura Física da FuNATI F 12 241 2.369.000
- Instalação construída/ampliada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.890.000
4 90 1.720.145 479.000
Atividades 5.550.000
2697 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Terceira Idade F 12 128 5.520.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 7.000
0001 Estado 3 50 1.720.145 5.100.000
3 90 1.720.145 420.000
2832 Operacionalização do Núcleo de Saúde Digital da Pessoa Idosa F 14 241 30.000
- Pessoa beneficiada (Un) - 1.000
Atividades 4.480.000
2001 Administração da Unidade F 12 122 2.000.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.950.000
3 91 1.720.145 50.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 12 122 200.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 200.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 12 122 280.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.720.145 280.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 12 331 100.000
- Servidor assistido (Un) - 15
0001 Estado 3 90 1.720.145 100.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 12 122 1.900.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 15
0001 Estado 1 90 1.500.100 1.900.000
Esfera
Fiscal 2.589.262 3.699.000 7.491.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 360.100 533.124 547.734
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3.961 1.000 1.000
3247 PACTO PELA VIDA 2.225.201 3.163.876 6.941.266
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - 1.000 1.000
Função
14 Direitos da Cidadania 2.585.301 3.699.000 7.491.000
28 Encargos Especiais 3.961 - -
Subfunção
122 Administração Geral 360.100 534.124 548.734
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - -
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.225.201 3.163.876 6.941.266
846 Outros Encargos Especiais 3.961 1.000 1.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 2.365.815 3.199.000 6.491.000
4 Investimentos 223.447 500.000 1.000.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - 130.000
90 Aplicações Diretas 2.482.122 3.440.689 7.111.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 107.140 258.311 250.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 14 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 3 90 1.759.201 1.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Atividades 6.941.266
2102 Operacionalização das Atividades de Defesa do Consumidor F 14 422 6.941.266
- Consumidor atendido (Un) - 90.000
0011 Região Metropolitana 3 50 1.501.201 130.000
3 90 1.501.201 7.000
3 90 1.759.201 5.554.266
3 91 1.759.201 250.000
Atividades 547.734
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 14 122 253.160
- Unidade administrada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.759.201 253.160
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 14 122 294.574
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.759.201 294.574
Esfera
Fiscal - 5.000 5.000
Programa
3247 PACTO PELA VIDA - 5.000 5.000
Função
14 Direitos da Cidadania - 5.000 5.000
Subfunção
421 Custódia e Reintegração Social - - -
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - 5.000 5.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 5.000 5.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 5.000 5.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.296 Recursos Vinculados a Fundos - - - 5.000 - - - - 5.000
Transferências de Pessoas Físicas ou Instituições
Privadas Nacionais
Total - - 5.000 - - - - 5.000
Atividades 5.000
2608 Operacionalização das Ações da Política Nacional sobre Drogas F 14 422 5.000
- Projeto apoiado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.296 5.000
Esfera
Fiscal 64.598.662 11.100.000 15.200.000
Programa
3247 PACTO PELA VIDA 54.336.883 11.099.000 15.199.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 10.261.779 1.000 1.000
Função
14 Direitos da Cidadania 64.598.662 11.100.000 15.200.000
Subfunção
122 Administração Geral 10.261.779 1.000 1.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 54.336.883 11.099.000 15.199.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 63.447.122 11.100.000 15.200.000
4 Investimentos 1.151.540 - -
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 42.634.099 10.000.000 14.000.000
90 Aplicações Diretas 21.964.563 1.100.000 1.200.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - -
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 15.000.000 - - - - 15.000.000
1.759.296 Recursos Vinculados a Fundos - - - 200.000 - - - - 200.000
Transferências de Pessoas Físicas ou Instituições
Privadas Nacionais
Total - - 15.200.000 - - - - 15.200.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 14 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
3247 PACTO PELA VIDA 15.199.000
Atividades 15.199.000
2658 Gestão e Operacionalização dos Serviços de Atendimento a Crianças, F 14 243 15.199.000
Adolescentes e Jovens
- Adolescente e jovem atendido (Un) - 1.000
0001 Estado 3 50 1.501.160 14.000.000
3 90 1.501.160 999.000
3 90 1.759.296 200.000
Esfera
Seguridade Social - 10.000 10.000
Programa
3247 PACTO PELA VIDA - 10.000 10.000
Função
08 Assistência Social - 10.000 10.000
Subfunção
242 Assistência ao Portador de Deficiência - 10.000 10.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 10.000 10.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 10.000 10.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 10.000 - - - - 10.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 10.000 - - - - 10.000
Projetos 5.000
Atividades 5.000
2607 Gestão e Operacionalização da Política Estadual de Atenção à Pessoa com S 08 242 5.000
Deficiência
- Pessoa beneficiada (Un) - 50
0001 Estado 3 90 1.759.201 5.000
Esfera
Fiscal - 100.000 100.000
Programa
3247 PACTO PELA VIDA - 100.000 100.000
Função
14 Direitos da Cidadania - 100.000 100.000
Subfunção
241 Assistência ao Idoso - 100.000 100.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 100.000 100.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 100.000 100.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.296 Recursos Vinculados a Fundos - - - 100.000 - - - - 100.000
Transferências de Pessoas Físicas ou Instituições
Privadas Nacionais
Total - - 100.000 - - - - 100.000
Atividades 100.000
Esfera
Fiscal 231.293.624 167.693.000 197.430.000
Seguridade Social 49.997 50.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 63.070.166 64.754.962 65.011.181
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 20.533.528 - -
3264 AMAZONAS SEGURO 146.093.298 102.937.038 132.417.819
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 49.997 50.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 1.596.631 1.000 1.000
Função
06 Segurança Pública 231.343.621 167.743.000 197.430.000
Subfunção
032 Controle Externo - - -
122 Administração Geral 189.474.396 132.760.060 130.909.057
124 Controle Interno 34.273 70.000 50.000
125 Normatização e Fiscalização - - 37.215.000
126 Tecnologia da Informação 30.890.250 23.971.215 22.032.895
128 Formação de Recursos Humanos 1.541.705 5.000 5.000
181 Policiamento 5.580.920 4.448.993 4.199.986
183 Informação e Inteligência - 5.000 5.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - 5.000 -
244 Assistência Comunitária 1.226.332 5.000 10.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - 5.000 10.000
306 Alimentação e Nutrição 483.367 732.700 919.730
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 3.438.000 5.000
363 Ensino Profissional 2.112.378 2.297.032 2.068.332
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 39.888.732 44.000.000 44.000.000
3 Outras Despesas Correntes 167.739.893 123.623.000 153.050.000
4 Investimentos 23.714.995 120.000 380.000
Modalidade
40 Transferências a Municípios 1.230.233 - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - -
90 Aplicações Diretas 227.835.957 165.279.858 194.014.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 2.277.431 2.463.142 3.416.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 44.000.000 - 3.000.000 - - - - 47.000.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 150.000.000 - - - - 150.000.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 30.000 - - - - 30.000
Fontes
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 20.000 380.000 - - - 400.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 44.000.000 - 153.050.000 380.000 - - - 197.430.000
Projetos 62.517.168
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança F 06 122 5.000
Pública
Atividades 69.900.651
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de F 06 302 5.000
Segurança
- Servidor/policial assistido (Un) - 50
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
2157 Assistência ao Policiamento com Semoventes F 06 181 5.000
- Animal apto para o policiamento, busca e salvamento (Un) - 40
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
2116 Atividades Integradas de Segurança Pública F 06 244 5.000
- Ação realizada (Un) - 13
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
2122 Combate ao Crime Organizado, Narcotráfico e Corrupção F 06 181 3.530.067
- Ação realizada (Un) - 150
0001 Estado 3 90 1.501.160 3.530.067
2817 Emissão da Carteira de Identidade Nacional F 06 125 37.215.000
- Documento expedido (Un) - 200.000
0001 Estado 3 90 1.501.160 37.215.000
Atividades 1.000
Atividades 65.011.181
2001 Administração da Unidade F 06 122 11.521.273
- Unidade administrada (Un) - 20
0001 Estado 3 90 1.501.160 11.075.273
3 90 1.501.285 30.000
3 91 1.501.160 416.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 06 122 2.733.242
- Unidade administrada (Un) - 20
0001 Estado 3 90 1.501.160 2.733.242
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 06 122 3.751.666
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 3.751.666
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 06 331 5.000
- Servidor assistido (Un) - 1.100
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 06 122 47.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 1.250
0001 Estado 1 90 1.500.100 41.000.000
1 91 1.500.100 3.000.000
3 90 1.500.100 3.000.000
Esfera
Fiscal 810.838.374 816.499.000 805.959.000
Seguridade Social - 1.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 781.709.974 791.223.009 775.024.949
3264 AMAZONAS SEGURO 28.963.350 25.274.991 30.933.051
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 - 1.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 165.050 1.000 1.000
Função
06 Segurança Pública 810.838.374 816.500.000 805.959.000
Subfunção
122 Administração Geral 810.828.415 816.344.000 805.475.000
126 Tecnologia da Informação 5.250 50.000 100.000
128 Formação de Recursos Humanos - 50.000 80.000
181 Policiamento 4.708 4.000 201.000
183 Informação e Inteligência - 50.000 50.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - - -
244 Assistência Comunitária - 1.000 2.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - - 50.000
306 Alimentação e Nutrição - 1.000 1.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - -
451 Infraestrutura Urbana - - -
722 Telecomunicações - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 720.397.915 735.000.000 730.000.000
3 Outras Despesas Correntes 89.900.390 73.700.000 75.000.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - -
90 Aplicações Diretas 701.596.285 730.925.000 720.269.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 109.242.088 85.575.000 85.690.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 730.000.000 - 30.000.000 - - - - 760.000.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 45.000.000 - - - - 45.000.000
1.501.170 Outros Recursos não Vinculados - FMPES - - - 200.000 - - - 200.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - - 759.000 - - - 759.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 730.000.000 - 75.000.000 959.000 - - - 805.959.000
Projetos 1.055.670
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança F 06 122 1.000
Pública
- Unidade construída, reformada e ampliada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
1216 Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública F 06 122 854.670
- Veículo operacionalizado (Un) - 600
0001 Estado 3 90 1.501.160 854.670
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública F 06 181 200.000
- Unidade reaparelhada (Un) - 2
Atividades 29.877.381
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de F 06 302 50.000
Segurança
- Servidor/policial assistido (Un) - 6.500
0001 Estado 3 90 1.501.160 50.000
2116 Atividades Integradas de Segurança Pública F 06 244 1.000
- Ação realizada (Un) - 500
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
2122 Combate ao Crime Organizado, Narcotráfico e Corrupção F 06 181 1.000
- Ação realizada (Un) - 180
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
2121 Formação, Capacitação e Treinamento dos Servidores do Sistema de F 06 128 80.000
Segurança Pública
- Servidor capacitado (Un) - 2.300
0001 Estado 3 90 1.501.160 80.000
2532 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, F 06 126 100.000
Videomonitoramento e Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública
- Sistema operacionalizado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.160 100.000
2119 Operacionalização das Unidades de Segurança Pública F 06 122 28.833.381
- Unidade Operacionalizada (Un) - 119
0001 Estado 3 90 1.501.160 28.833.381
2204 Operacionalização do Serviço de Alimentação F 06 306 1.000
- Servidor beneficiado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 06 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 775.024.949
Atividades 775.024.949
2001 Administração da Unidade F 06 122 8.501.000
- Unidade administrada (Un) - 119
0001 Estado 3 90 1.501.160 7.811.000
3 91 1.501.160 690.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 06 122 5.415.949
- Unidade administrada (Un) - 119
Esfera
Fiscal 1.282.289.422 1.265.684.000 1.313.284.000
Seguridade Social 35.952 1.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.260.484.712 1.248.100.000 1.286.930.135
3264 AMAZONAS SEGURO 19.693.816 17.583.000 26.352.865
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 2.146.846 1.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - 1.000 1.000
Função
06 Segurança Pública 1.282.325.374 1.265.685.000 1.313.284.000
Subfunção
122 Administração Geral 1.280.602.672 1.263.706.000 1.309.397.000
126 Tecnologia da Informação 215.646 320.000 277.000
128 Formação de Recursos Humanos 15.560 1.000 1.000
181 Policiamento 617.213 853.000 2.602.000
183 Informação e Inteligência - 1.000 1.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - 1.000 1.000
244 Assistência Comunitária - 1.000 2.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 43.548 1.000 2.000
306 Alimentação e Nutrição 830.734 800.000 1.000.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 1.000 1.000
451 Infraestrutura Urbana - - -
722 Telecomunicações - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.142.624.366 1.150.785.000 1.208.000.000
3 Outras Despesas Correntes 139.597.952 114.600.000 105.100.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 1.281.864.842 1.265.226.000 1.313.284.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 460.532 459.000 -
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 1.208.000.000 - 65.100.000 - - - - 1.273.100.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 40.000.000 - - - - 40.000.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - - 184.000 - - - 184.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 1.208.000.000 - 105.100.000 184.000 - - - 1.313.284.000
Projetos 18.561.200
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança F 06 122 1.000
Pública
- Unidade construída, reformada e ampliada (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
1216 Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública F 06 122 18.559.200
- Veículo operacionalizado (Un) - 206
0001 Estado 3 90 1.501.160 18.559.200
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública F 06 181 1.000
- Unidade reaparelhada (Un) - 81
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
Atividades 7.791.665
Atividades 1.000
Atividades 1.286.930.135
2001 Administração da Unidade F 06 122 12.088.771
- Unidade administrada (Un) - 81
0001 Estado 3 90 1.501.160 12.088.771
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 06 122 1.643.046
- Unidade administrada (Un) - 81
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.643.046
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 06 122 97.318
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 97.318
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 06 331 1.000
- Servidor assistido (Un) - 87
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 06 122 6.620.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 87
0001 Estado 1 90 1.500.100 5.931.000
3 90 1.500.100 689.000
2005 Remuneração do Pessoal Ativo (Militares) do Estado e Encargos Sociais F 06 122 1.266.480.000
- Servidor público militar remunerado (Un) - 9.350
0001 Estado 1 90 1.500.100 1.202.069.000
3 90 1.500.100 64.411.000
Esfera
Fiscal 190.143.259 181.075.000 209.570.000
Seguridade Social - - -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 186.130.746 177.172.100 204.987.600
3264 AMAZONAS SEGURO 3.491.684 3.901.900 4.581.400
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 520.829 1.000 1.000
Função
06 Segurança Pública 190.143.259 181.075.000 209.570.000
Subfunção
122 Administração Geral 188.322.855 178.617.100 206.991.600
126 Tecnologia da Informação 354.060 250.000 170.400
128 Formação de Recursos Humanos 11.880 1.000 1.000
181 Policiamento 22.500 200.000 240.000
182 Defesa Civil 1.229.551 1.754.900 1.871.000
244 Assistência Comunitária 65.618 1.000 101.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - - 1.000
306 Alimentação e Nutrição 136.794 250.000 193.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 1.000 1.000
451 Infraestrutura Urbana - - -
722 Telecomunicações - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 170.615.695 160.942.000 194.000.000
3 Outras Despesas Correntes 18.976.662 18.863.000 14.300.000
4 Investimentos 550.902 1.270.000 1.270.000
Modalidade
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 194.000.000 - 9.300.000 - - - - 203.300.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 5.000.000 - - - - 5.000.000
1.703.285 Outras Transferências de Convênios ou - - - 1.270.000 - - - 1.270.000
Instrumentos Congêneres de Outras Entidades -
Outras Fontes
Total 194.000.000 - 14.300.000 1.270.000 - - - 209.570.000
Projetos 701.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança F 06 122 1.000
Pública
- Unidade construída, reformada e ampliada (Un) - 18
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
1216 Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública F 06 122 500.000
- Veículo operacionalizado (Un) - 160
0001 Estado 3 90 1.501.160 500.000
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública F 06 181 200.000
- Unidade reaparelhada (Un) - 18
0001 Estado 4 90 1.703.285 200.000
Atividades 3.880.400
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 06 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 7
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 204.987.600
Atividades 204.987.600
2001 Administração da Unidade F 06 122 639.000
- Unidade administrada (Un) - 18
Esfera
Fiscal 12.421.417 2.042.000 5.010.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.983.444 1.224.952 2.495.000
3264 AMAZONAS SEGURO 10.437.972 816.048 2.505.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - 1.000 10.000
Função
06 Segurança Pública 12.421.417 2.042.000 5.010.000
Subfunção
122 Administração Geral 1.983.444 1.227.952 2.515.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
181 Policiamento - - -
182 Defesa Civil 10.437.972 814.048 2.495.000
272 Previdência do Regime Estatutário - - -
451 Infraestrutura Urbana - - -
843 Serviço da Dívida Interna - - -
846 Outros Encargos Especiais - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - -
3 Outras Despesas Correntes 1.744.036 2.042.000 5.010.000
4 Investimentos 10.677.381 - -
5 Inversões Financeiras - - -
Modalidade
40 Transferências a Municípios - 1.000 10.000
90 Aplicações Diretas 12.319.730 1.664.000 4.640.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 5.000.000 - - - - 5.000.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 10.000 - - - - 10.000
Fontes
Total - - 5.010.000 - - - - 5.010.000
Projetos 10.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança F 06 122 10.000
Pública
- Unidade construída, reformada e ampliada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 10.000
Atividades 2.495.000
2190 Prevenção e Preparação para Desastres F 06 182 2.000.000
- Intervenção realizada (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.160 2.000.000
2195 Recuperação Pós-Desastre F 06 182 50.000
- Área reconstruída (m²) - 8
0001 Estado 3 90 1.501.160 50.000
2193 Resposta aos Desastres F 06 182 445.000
- Pessoa vitimada (Un) - 1.271
0001 Estado 3 90 1.501.160 435.000
3 90 1.501.285 10.000
Atividades 10.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 06 122 10.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 40 1.501.160 10.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.495.000
Atividades 2.495.000
2001 Administração da Unidade F 06 122 1.995.000
- Unidade administrada (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.635.000
3 91 1.501.160 360.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 06 122 250.000
- Unidade administrada (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.160 250.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 06 122 250.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 250.000
Esfera
Fiscal 179.709.126 189.580.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 83.460.391 108.166.000 -
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.651.203 827.000 -
3264 AMAZONAS SEGURO 94.597.531 80.587.000 -
Função
06 Segurança Pública 178.057.922 188.753.000 -
28 Encargos Especiais 1.651.203 827.000 -
Subfunção
122 Administração Geral 121.672.806 134.774.000 -
125 Normatização e Fiscalização 17.962.672 11.959.000 -
126 Tecnologia da Informação 27.316.736 28.500.000 -
128 Formação de Recursos Humanos - 10.000 -
131 Comunicação Social 6.143.365 9.000.000 -
181 Policiamento - - -
183 Informação e Inteligência - - -
244 Assistência Comunitária - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.962.344 4.500.000 -
363 Ensino Profissional - 10.000 -
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
782 Transporte Rodoviário - - -
846 Outros Encargos Especiais 1.651.203 827.000 -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 21.372.714 23.007.000 -
3 Outras Despesas Correntes 153.460.021 156.573.000 -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 179.081.781 188.540.000 -
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 627.345 1.040.000 -
Seguridade Social
Esfera
Fiscal 306.000 1.200.000 1.200.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - 2.000 2.000
3264 AMAZONAS SEGURO 306.000 1.198.000 1.198.000
Função
06 Segurança Pública 306.000 1.200.000 1.200.000
Subfunção
122 Administração Geral - 2.000 2.000
181 Policiamento - 927.000 878.000
183 Informação e Inteligência 306.000 271.000 320.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 306.000 1.100.000 1.100.000
4 Investimentos - 100.000 100.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 306.000 1.200.000 1.200.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 1.100.000 100.000 - - - 1.200.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total - - 1.100.000 100.000 - - - 1.200.000
Atividades 1.198.000
2122 Combate ao Crime Organizado, Narcotráfico e Corrupção F 06 181 878.000
- Ação realizada (Un) - 1.000
0001 Estado 3 90 1.720.145 778.000
4 90 1.720.145 100.000
2136 Fortalecimento das Ações de Inteligência em Caráter Sigiloso F 06 183 320.000
- Ação de inteligência realizada (Un) - 100
0001 Estado 3 90 1.720.145 320.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.000
Atividades 2.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 06 122 1.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 06 122 1.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.000
Esfera
Fiscal 995.314 2.000.000 2.300.000
Programa
3264 AMAZONAS SEGURO 995.314 2.000.000 2.300.000
Função
06 Segurança Pública 995.314 2.000.000 2.300.000
Subfunção
128 Formação de Recursos Humanos - 1.000 1.000
181 Policiamento - - -
182 Defesa Civil 995.314 1.999.000 2.299.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 579.174 1.900.000 2.200.000
4 Investimentos 416.140 100.000 100.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 995.314 2.000.000 2.300.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 2.200.000 100.000 - - - 2.300.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 2.200.000 100.000 - - - 2.300.000
Projetos 2.299.000
1494 Estruturação, Aparelhamento e Equipamento do CBMAM F 06 182 2.299.000
- Unidade estruturada (Un) - 18
0001 Estado 3 90 1.759.201 2.199.000
4 90 1.759.201 100.000
Atividades 1.000
2121 Formação, Capacitação e Treinamento dos Servidores do Sistema de F 06 128 1.000
Segurança Pública
- Servidor capacitado (Un) - 1.000
0001 Estado 3 90 1.759.201 1.000
Esfera
Fiscal 2.334.370 23.101.000 47.250.000
Programa
3264 AMAZONAS SEGURO 2.334.370 23.101.000 47.250.000
Função
06 Segurança Pública 2.334.370 23.101.000 47.250.000
Subfunção
122 Administração Geral 2.334.370 22.855.000 46.640.000
126 Tecnologia da Informação - 1.000 8.000
128 Formação de Recursos Humanos - 1.000 8.000
181 Policiamento - 238.000 538.000
182 Defesa Civil - 1.000 8.000
183 Informação e Inteligência - 1.000 8.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - 1.000 -
244 Assistência Comunitária - 1.000 16.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - 1.000 16.000
363 Ensino Profissional - 1.000 8.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 445.331 4.101.000 21.250.000
4 Investimentos 1.889.039 19.000.000 26.000.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas 2.334.370 23.101.000 47.250.000
Projetos 530.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança F 06 122 8.000
Pública
- Unidade construída, reformada e ampliada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.201 8.000
1216 Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública F 06 122 8.000
- Veículo operacionalizado (Un) - 20
0001 Estado 3 90 1.759.201 8.000
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública F 06 181 514.000
- Unidade reaparelhada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.759.201 14.000
3 90 1.759.203 500.000
Atividades 46.720.000
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de F 06 302 8.000
Segurança
- Servidor/policial assistido (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.759.201 8.000
Esfera
Fiscal 5.538.151 10.000 1.010.000
Programa
3264 AMAZONAS SEGURO 5.538.151 10.000 1.010.000
Função
06 Segurança Pública 5.538.151 10.000 1.010.000
Subfunção
182 Defesa Civil 5.538.151 10.000 1.010.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 5.538.151 5.000 510.000
4 Investimentos - 5.000 500.000
Modalidade
41 Transferências a Municípios Fundo a Fundo 5.538.151 10.000 10.000
90 Aplicações Diretas - - 1.000.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.501.170 Outros Recursos não Vinculados - FMPES - - 500.000 500.000 - - - 1.000.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 10.000 - - - - 10.000
Fontes
Total - - 510.000 500.000 - - - 1.010.000
Atividades 1.010.000
2195 Recuperação Pós-Desastre F 06 182 10.000
- Área reconstruída (m²) - 8
0001 Estado 4 41 1.501.170 10.000
2193 Resposta aos Desastres F 06 182 1.000.000
- Pessoa vitimada (Un) - 1.271
0001 Estado 3 90 1.501.170 500.000
3 90 1.501.285 10.000
4 90 1.501.170 490.000
Esfera
Fiscal 182.962.459 182.065.000 197.591.000
Seguridade Social - 1.000 1.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 164.951.246 163.655.200 179.914.025
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO - 1.000 1.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
3269 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA 18.011.212 18.408.800 17.675.975
Função
14 Direitos da Cidadania 182.962.459 182.066.000 197.592.000
Subfunção
122 Administração Geral 164.951.246 163.655.200 179.914.025
126 Tecnologia da Informação 1.932.350 3.200.000 3.638.960
128 Formação de Recursos Humanos 539.464 300.000 399.000
272 Previdência do Regime Estatutário - 1.000 1.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 1.000 1.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.539.398 14.907.800 13.637.015
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 130.553.056 140.810.000 140.200.000
3 Outras Despesas Correntes 49.693.490 41.206.000 57.392.000
4 Investimentos 2.715.912 50.000 -
Modalidade
20 Transferências à União 10.000 - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 100.388 - 50.000
90 Aplicações Diretas 171.935.003 172.033.000 186.305.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 140.200.000 - 56.993.000 - - - - 197.193.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 399.000 - - - - 399.000
Fontes
Total 140.200.000 - 57.392.000 - - - - 197.592.000
Projetos 2.220.650
1492 Ampliação do Quadro Funcional da DPE F 14 422 1.000
- Concurso realizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.000
1222 Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento F 14 422 2.219.650
- Unidade adequada (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.500.100 2.219.650
Atividades 15.455.325
2582 Amparo e Valorização aos Defensores Públicos e aos Servidores da DPE F 14 331 1.000
- Defensor Público e servidor beneficiado (Un) - 577
Atividades 179.914.025
2001 Administração da Unidade F 14 122 10.919.815
- Unidade administrada (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.500.100 10.884.815
3 91 1.500.100 35.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 14 122 1.792.760
- Unidade administrada (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.792.760
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 14 122 201.450
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.500.100 201.450
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 14 122 167.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 577
0001 Estado 1 90 1.500.100 128.997.000
1 91 1.500.100 11.202.000
3 90 1.500.100 26.801.000
Esfera
Fiscal 2.401.335 5.000 200.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.315.259 2.500 100.600
3269 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DEFESA E DA CIDADANIA 1.086.076 2.500 99.400
Função
14 Direitos da Cidadania 2.401.335 5.000 200.000
Subfunção
122 Administração Geral 1.315.259 2.500 100.600
126 Tecnologia da Informação 871.076 300 20.000
128 Formação de Recursos Humanos - 400 400
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 200 200
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 215.000 1.600 78.800
846 Outros Encargos Especiais - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 2.245.552 5.000 200.000
4 Investimentos 155.783 - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 2.401.335 5.000 200.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 200.000 - - - - 200.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 200.000 - - - - 200.000
Projetos 600
1492 Ampliação do Quadro Funcional da DPE F 14 422 300
- Concurso realizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.759.201 300
1222 Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento F 14 422 300
- Unidade adequada (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.759.201 300
Atividades 98.800
2582 Amparo e Valorização aos Defensores Públicos e aos Servidores da DPE F 14 331 200
- Defensor Público e servidor beneficiado (Un) - 577
0001 Estado 3 90 1.759.201 200
2150 Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação F 14 126 20.000
- Unidade aparelhada (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.759.201 20.000
2158 Atendimento Jurídico Especializado F 14 422 77.500
- Pessoa atendida (Un) - 800.000
0001 Estado 3 90 1.759.201 77.500
2533 Atendimento Jurídico Especializado Itinerante F 14 422 200
- Pessoa atendida (Un) - 15.000
0001 Estado 3 90 1.759.201 200
2583 Desenvolvimento Institucional da DPE F 14 422 200
- Projeto implantado (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.759.201 200
Atividades 100.600
2001 Administração da Unidade F 14 122 100.000
- Unidade administrada (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.759.201 100.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 14 122 300
- Unidade administrada (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.759.201 300
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 14 122 300
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 30
0001 Estado 3 90 1.759.201 300
Esfera
Fiscal 594.765.589 228.995.000 204.342.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 71.403.856 53.910.000 30.089.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 -
1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS 16.500.000 10.000 -
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 2.737.295 1.300.000 1.911.000
3300 MAIS INFRA 500.158.953 173.773.000 172.341.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 3.965.485 1.000 1.000
Função
04 Administração - - -
15 Urbanismo 57.639.101 31.193.000 35.001.000
16 Habitação - - -
17 Saneamento 53.024.538 35.001.000 9.000.000
24 Comunicações - - -
25 Energia - 2.000.000 1.000.000
26 Transporte 467.601.950 160.790.000 159.341.000
28 Encargos Especiais 16.500.000 11.000 -
Subfunção
122 Administração Geral 71.892.675 50.189.000 28.636.500
126 Tecnologia da Informação 2.737.295 1.300.000 1.911.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
244 Assistência Comunitária - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 3.476.666 3.722.000 1.453.500
451 Infraestrutura Urbana 12.858.221 2.000.000 3.000.000
453 Transportes Coletivos Urbanos - 1.000 -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 55.660.433 46.893.000 22.000.000
3 Outras Despesas Correntes 21.346.985 11.000.000 10.000.000
4 Investimentos 501.258.171 171.092.000 172.342.000
5 Inversões Financeiras 16.500.000 10.000 -
Modalidade
40 Transferências a Municípios 6.091.508 - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.337.651 - 2.000.000
90 Aplicações Diretas 584.758.746 228.044.000 201.249.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 1.577.685 951.000 1.093.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 22.000.000 - - - - - - 22.000.000
1.501.170 Outros Recursos não Vinculados - FMPES - - 10.000.000 70.000.000 - - - 80.000.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - - 100.000.000 - - - 100.000.000
Instrumentos Congêneres da União
1.750.130 Recursos da Contribuição de Intervenção no - - - 2.342.000 - - - 2.342.000
Domínio Econômico - CIDE
Total 22.000.000 - 10.000.000 172.342.000 - - - 204.342.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 15 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 62
0001 Estado 4 90 1.501.170 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 1.911.000
Projetos 1.911.000
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo F 15 126 1.228.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.170 1.228.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 15 126 683.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.501.170 683.000
3300 MAIS INFRA 172.341.000
Projetos 172.340.000
1308 Contenção, Melhoria e Recuperação de Encostas, Orlas e Taludes F 17 512 5.000.000
- Estrutura física de contenção (m²) - 6.066
0001 Estado 4 90 1.501.170 5.000.000
1544 Fortalecimento do Sistema de Iluminação Pública F 25 752 1.000.000
- Lâmpada de LED instalada (Un) - 385
0001 Estado 4 90 1.501.170 1.000.000
1549 Implantação, Ampliação e Modernização do Modal Aéreo F 26 781 2.000.000
- Aeroporto construído, ampliado e/ou modernizado (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 2.000.000
Atividades 1.000
2732 Operacionalização do Sistema Aeroportuário F 26 781 1.000
- Aeroporto/aeródromo operacionalizado (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 1.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 30.089.000
Atividades 30.089.000
2001 Administração da Unidade F 15 122 5.959.499
- Unidade administrada (Un) - 13
0001 Estado 3 50 1.501.170 2.000.000
3 90 1.501.170 3.619.499
3 91 1.501.170 340.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 15 122 1.001
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.170 1.001
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 15 122 675.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.501.170 675.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 15 331 1.453.500
- Servidor assistido (Un) - 216
0001 Estado 3 90 1.501.170 1.453.500
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 15 122 22.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 227
0001 Estado 1 90 1.500.100 21.247.000
1 91 1.500.100 753.000
Esfera
Fiscal 349.316.154 236.505.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.467.190 6.505.000 -
3300 MAIS INFRA 341.848.964 222.000.000 -
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - 8.000.000 -
Função
15 Urbanismo 109.259.976 17.605.000 -
17 Saneamento 240.056.177 218.500.000 -
26 Transporte - 400.000 -
Subfunção
122 Administração Geral 7.264.669 6.295.000 -
126 Tecnologia da Informação - 8.000.000 -
244 Assistência Comunitária 101.792.786 10.000.000 -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 202.521 210.000 -
451 Infraestrutura Urbana - 100.000 -
453 Transportes Coletivos Urbanos - 100.000 -
512 Saneamento Básico Urbano 167.265.187 210.500.000 -
752 Energia Elétrica 72.790.990 1.000.000 -
782 Transporte Rodoviário - 200.000 -
785 Transportes Especiais - 100.000 -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 4.230.776 4.005.000 -
3 Outras Despesas Correntes 109.695.138 2.500.000 -
4 Investimentos 235.390.240 230.000.000 -
Modalidade
Esfera
Fiscal 7.687.397 6.213.000 6.860.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.516.257 5.647.000 5.575.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.073.619 1.000 270.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 30.000 30.000
3300 MAIS INFRA 1.097.522 535.000 985.000
Função
26 Transporte 6.613.778 6.212.000 6.590.000
28 Encargos Especiais 1.073.619 1.000 270.000
Subfunção
122 Administração Geral 5.060.455 5.177.000 5.117.000
126 Tecnologia da Informação - 30.000 30.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 455.801 470.000 458.000
784 Transporte Hidroviário 1.097.522 535.000 985.000
846 Outros Encargos Especiais 1.073.619 1.000 270.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 5.361.515 4.313.000 4.360.000
3 Outras Despesas Correntes 2.325.882 1.900.000 2.500.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 7.389.437 5.767.000 6.429.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 297.960 446.000 431.000
Seguridade Social
Projetos 30.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 26 126 30.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 30.000
3300 MAIS INFRA 985.000
Projetos 715.000
1279 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais F 26 784 715.000
Hidroviários
- Porto e terminal implantado/modernizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 685.000
3 90 1.720.145 30.000
Atividades 270.000
2333 Fiscalização do Sistema Hidroviário F 26 784 215.000
- Porto fiscalizado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 205.000
3 90 1.720.145 10.000
Atividades 5.575.000
2001 Administração da Unidade F 26 122 617.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 105.000
3 90 1.720.145 512.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 26 122 40.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 40.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 26 122 100.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.720.145 100.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 26 331 458.000
- Servidor assistido (Un) - 101
0001 Estado 3 90 1.720.145 458.000
Esfera
Fiscal 81.003.683 38.428.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 22.385.222 19.830.880 -
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 11.774.769 9.877.000 -
0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÃO) - 1.000 -
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 657.276 315.186 -
3300 MAIS INFRA 46.186.417 8.402.934 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - 1.000 -
Função
16 Habitação 68.453.450 25.550.000 -
17 Saneamento 775.465 3.000.000 -
28 Encargos Especiais 11.774.769 9.878.000 -
Subfunção
122 Administração Geral 20.853.814 18.288.880 -
126 Tecnologia da Informação 657.276 315.186 -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.531.408 1.543.000 -
482 Habitação Urbana 46.186.417 8.402.934 -
843 Serviço da Dívida Interna - 1.000 -
846 Outros Encargos Especiais 11.774.769 9.877.000 -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 17.469.238 15.000.000 -
2 Juros e Encargos da Dívida 985.857 - -
3 Outras Despesas Correntes 29.851.580 22.092.000 -
4 Investimentos 32.697.009 1.336.000 -
Modalidade
Esfera
Fiscal - 54.000 -
Programa
3300 MAIS INFRA - 54.000 -
Função
16 Habitação - 54.000 -
Subfunção
512 Saneamento Básico Urbano - 54.000 -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - 54.000 -
Modalidade
90 Aplicações Diretas - 54.000 -
Esfera
Fiscal 389.841.166 4.000 4.000
Programa
3300 MAIS INFRA 389.841.166 4.000 4.000
Função
15 Urbanismo 389.841.166 4.000 4.000
Subfunção
122 Administração Geral - 2.000 2.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - 1.000 1.000
451 Infraestrutura Urbana 389.841.166 1.000 1.000
Grupo de Despesa
4 Investimentos 389.841.166 4.000 4.000
Modalidade
40 Transferências a Municípios 268.898.980 - -
90 Aplicações Diretas 120.942.186 4.000 4.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.150 Recursos não Vinculados de Impostos - - - - 4.000 - - - 4.000
Outras Transferências
Total - - - 4.000 - - - 4.000
Projetos 4.000
1566 Investimentos em Educação F 15 122 1.000
- Iniciativa apoiada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.500.150 1.000
1565 Investimentos em Infraestrutura F 15 451 1.000
- Iniciativa apoiada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.500.150 1.000
1567 Investimentos em Saúde F 15 302 1.000
- Iniciativa apoiada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.500.150 1.000
1568 Investimentos em Segurança Pública F 15 122 1.000
- Iniciativa apoiada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.500.150 1.000
Esfera
Fiscal 4.339.098.398 3.705.635.000 3.973.630.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 343.223.330 332.644.895 322.250.652
3283 EDUCAR PARA TRANSFORMAR 1.940.971.439 1.442.982.105 1.533.731.348
3298 GESTÃO E CONTROLE DO FUNDEB 2.038.566.074 1.930.000.000 2.117.640.000
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 191.176 - -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 16.146.379 8.000 8.000
Função
12 Educação 4.339.098.398 3.705.635.000 3.973.630.000
27 Desporto e Lazer - - -
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento - - -
122 Administração Geral 548.457.641 552.606.391 577.850.264
126 Tecnologia da Informação - - -
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - - -
244 Assistência Comunitária - - -
272 Previdência do Regime Estatutário - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - 1.000 -
361 Ensino Fundamental 1.942.601.028 1.939.676.075 1.526.627.518
362 Ensino Médio 1.808.412.162 1.171.690.250 1.785.557.466
363 Ensino Profissional - - -
366 Educação de Jovens e Adultos 36.157.661 17.048.020 37.115.882
367 Educação Especial 3.469.908 7.403.464 3.830.418
368 Educação Básica - - 31.608.500
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 2.046.676.588 1.925.420.000 2.099.100.000
3 Outras Despesas Correntes 2.099.050.445 1.739.215.000 1.840.423.000
4 Investimentos 193.371.366 40.800.000 34.107.000
5 Inversões Financeiras - 200.000 -
Modalidade
20 Transferências à União - 5.100.000 16.320.000
40 Transferências a Municípios 27.017.230 8.000 8.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 171.059.013 78.090.262 83.062.371
90 Aplicações Diretas 3.950.657.173 3.376.665.882 3.690.980.668
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 190.364.983 245.770.856 183.258.961
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 21.100.000 - 668.900.000 4.107.000 - - - 694.107.000
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 220.000.000 30.000.000 - - - 250.000.000
FPE
1.500.150 Recursos não Vinculados de Impostos - - - 1.519.000 - - - - 1.519.000
Outras Transferências
1.540.146 Transferências do FUNDEB - Impostos e 1.950.000.000 - 47.000.000 - - - - 1.997.000.000
Transferências de Impostos
1.541.246 Transferências do FUNDEB - 48.000.000 - 630.000.000 - - - - 678.000.000
Complementação da União - VAAF
1.543.246 Transferências do FUNDEB - - - 23.800.000 - - - - 23.800.000
Complementação da União - VAAR
1.544.247 Recursos de Precatórios do FUNDEF 80.000.000 - 85.000.000 - - - - 165.000.000
1.550.227 Transferências do Salário-Educação - - 82.300.000 - - - - 82.300.000
1.551.251 Transferências de Recursos do FNDE - - 115.000 - - - - 115.000
Atividades 8.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 12 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 40 1.500.100 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 12 361 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
Projetos 12.000.000
1322 Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva para o Ensino F 12 361 5.000.000
Fundamental
- Unidade construída (Un) - 6
0001 Estado 4 90 1.500.121 5.000.000
Atividades 1.521.731.348
2749 Alimentação Preparada para o Ensino Fundamental F 12 361 27.251.446
- Aluno atendido (Un) - 16.400
0001 Estado 3 90 1.500.100 27.251.446
2750 Alimentação Preparada para o Ensino Médio F 12 362 61.881.202
- Aluno atendido (Un) - 25.940
0001 Estado 3 90 1.500.100 16.799.723
3 90 1.500.121 45.081.479
2548 Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno no Ensino Fundamental F 12 361 48.938.540
- Aluno atendido (Un) - 195.467
0001 Estado 3 90 1.500.100 9.600.000
3 90 1.500.121 2.908.540
3 90 1.541.246 3.080.000
3 90 1.550.227 30.250.000
3 90 1.569.259 3.100.000
Atividades 2.117.640.000
2637 Gestão e Controle do Ensino Fundamental - Profissionais do Magistério F 12 361 981.457.666
- Servidor remunerado (Un) - 31.057
0001 Estado 1 90 1.540.146 799.737.822
1 90 1.544.247 80.000.000
1 91 1.540.146 81.969.344
3 90 1.540.146 19.750.500
2635 Gestão e Controle do Ensino Fundamental - Servidores F 12 361 199.407
- Servidor remunerado (Un) - 2
0001 Estado 1 90 1.540.146 168.857
1 91 1.540.146 23.220
3 90 1.540.146 7.330
2638 Gestão e Controle do Ensino Médio - Profissionais do Magistério F 12 362 1.128.456.984
- Servidor remunerado (Un) - 37.305
0001 Estado 1 90 1.540.146 964.588.606
1 90 1.541.246 48.000.000
1 91 1.540.146 96.117.878
3 90 1.540.146 19.750.500
2636 Gestão e Controle do Ensino Médio - Servidores F 12 362 7.525.943
- Servidor remunerado (Un) - 262
0001 Estado 1 90 1.540.146 6.486.565
1 91 1.540.146 907.708
3 90 1.540.146 131.670
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 322.250.652
Atividades 322.250.652
2001 Administração da Unidade F 12 122 74.438.733
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 6.645.595
3 90 1.500.121 65.843.138
3 91 1.500.121 1.950.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 12 122 2.218.315
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 2.218.315
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 12 361 22.363.292
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 22.363.292
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 12 362 6.066.128
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 6.066.128
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 12 122 10.711.636
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 10.711.636
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 12 361 3.400.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 3.400.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 12 362 7.002.148
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 7.002.148
Esfera
Fiscal - - 84.298.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 2.000.000
3312 ACELERAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - - 82.298.000
Função
12 Educação - - 84.298.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 2.000.000
368 Educação Básica - - 82.298.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes - - 1.000.000
4 Investimentos - - 82.298.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 84.198.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 100.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.000 - 1.000.000 - - - - 2.000.000
1.574.275 Operações de Crédito Vinculadas à - - - 82.298.000 - - - 82.298.000
Educação - Externa
Total 1.000.000 - 1.000.000 82.298.000 - - - 84.298.000
Projetos 82.298.000
1575 Ampliação da Cobertura e Infraestrutura da Educação Básica e Profissional F 12 368 69.000.000
- Unidade construída/reformada/ampliada/aparelhada (Un) - 15
0001 Estado 4 90 1.574.275 69.000.000
1577 Fortalecimento da Gestão, Avaliação, Formação e Capacitação da Educação F 12 368 5.000.000
Básica e Profissional
- Profissional da educação beneficiado (Un) - 18.000
0001 Estado 4 90 1.574.275 5.000.000
1576 Fortalecimento da Progressão, Conclusão e Qualidade da Educação Básica F 12 368 8.298.000
e Profissional
- Aluno e/ou profissional da educação atendido (Un) - 300.000
0001 Estado 4 90 1.574.275 8.298.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.000.000
Atividades 2.000.000
2001 Administração da Unidade F 12 122 450.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 350.000
3 91 1.500.100 100.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 12 122 200.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 200.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 12 122 100.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.500.100 100.000
Esfera
Fiscal 155.698.685 157.900.000 174.836.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 47.906.947 46.588.300 60.885.275
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 101.000 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - - 400.000
3249 PROFISSIONALIZAR PARA TRANSFORMAR 93.690.362 111.206.700 113.548.725
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 14.101.375 4.000 1.000
Função
12 Educação 155.698.685 157.799.000 174.835.000
28 Encargos Especiais - 101.000 1.000
Subfunção
122 Administração Geral 62.008.323 46.592.300 61.784.275
126 Tecnologia da Informação 13.423.894 15.300.000 28.370.618
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 1.000
361 Ensino Fundamental - - 1.000
363 Ensino Profissional 80.266.468 95.906.700 84.678.107
846 Outros Encargos Especiais - 101.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 10.735.014 11.201.000 16.000.000
3 Outras Despesas Correntes 130.888.373 121.699.000 156.836.000
4 Investimentos 14.075.298 25.000.000 2.000.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 25.722.629 6.978.631 1.000
90 Aplicações Diretas 128.870.579 150.009.715 173.974.769
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 1.105.477 911.654 860.231
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 16.000.000 - 155.356.000 2.000.000 - - - 173.356.000
1.569.259 Outras Transferências de Recursos do - - 1.480.000 - - - - 1.480.000
FNDE
Total 16.000.000 - 156.836.000 2.000.000 - - - 174.836.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 12 361 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 50 1.500.100 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 400.000
Projetos 400.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 12 122 400.000
- Vaga preenchida (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 400.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Projetos 2.411.000
1082 Construção e Implantação das Unidades de Educação Profissional e F 12 363 2.411.000
Tecnológica (UEPTs)
- Unidade implantada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.011.000
4 90 1.500.100 1.400.000
Atividades 111.137.725
2259 Concursos, Processos Seletivos e Avaliação em Larga Escala F 12 363 100.000
- Concurso ou processo seletivo realizado (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.500.100 100.000
2433 Educação Digital F 12 126 28.370.618
- Cidadão Matriculado (Un) - 40.000
0001 Estado 3 90 1.500.100 27.770.618
4 90 1.500.100 600.000
2257 Educação Profissional Técnica de Nível Médio F 12 363 31.009.728
- Cidadão Matriculado (Un) - 30.000
0001 Estado 3 90 1.500.100 31.009.728
2260 Implementação de Programas e Projetos, Desenvolvimento de Pesquisa e F 12 363 1.480.000
Inovação Tecnológica
- Projeto desenvolvido (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.569.259 1.480.000
2654 Itinerário da Formação Técnica e Profissional (FTP) no Novo Ensino Médio F 12 363 6.000
(NEM)
- Cidadão Matriculado (Un) - 10.000
0001 Estado 3 90 1.500.100 6.000
2258 Operacionalização das Unidades de Educação Profissional e Tecnológica F 12 363 20.152.638
(UEPTs)
- Unidade mantida (Un) - 74
Atividades 60.885.275
2001 Administração da Unidade F 12 122 29.811.811
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 29.617.411
3 91 1.500.100 194.400
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 12 122 2.127.876
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 2.127.876
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 12 122 11.445.588
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 11.445.588
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 12 331 1.000
- Servidor assistido (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.100 1.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 12 122 17.499.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 245
0001 Estado 1 90 1.500.100 15.333.169
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Quadro de Créditos Orçamentários
Poder Executivo
Valores em R$ 1,00
Órgão 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR
Unidade 28201 CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS Recursos de Todas as Fontes
Programática Programa/Ação/Produto/Localização Esfera Funcional Grupo de Modalidade Fonte Valor
Despesa
1 91 1.500.100 665.831
3 90 1.500.100 1.500.000
Esfera
Fiscal 18.407.004 11.988.000 12.087.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.526.317 11.411.000 11.504.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 4.948 76.000 88.000
3283 EDUCAR PARA TRANSFORMAR 7.875.739 501.000 495.000
Função
12 Educação - - -
24 Comunicações 18.402.057 11.912.000 11.999.000
28 Encargos Especiais 4.948 76.000 88.000
Subfunção
122 Administração Geral 10.261.995 11.411.000 11.504.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 264.322 - -
722 Telecomunicações 7.875.739 501.000 495.000
846 Outros Encargos Especiais 4.948 76.000 88.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 7.998.271 8.624.000 8.587.000
3 Outras Despesas Correntes 9.860.035 3.364.000 3.500.000
4 Investimentos 548.698 - -
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 7.655.028 - -
90 Aplicações Diretas 10.233.765 11.552.000 11.641.800
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 518.212 436.000 445.200
Seguridade Social
Projetos 8.000
1514 Expansão do Sinal da TV e Rádio Encontro das Águas F 24 722 8.000
- Retransmissora implantada (Un) - 1
0003 Região do Madeira 3 90 1.501.201 1.000
0005 Região do Rio Negro/Solimões 3 90 1.501.201 3.000
0008 Região do Alto Solimões 3 90 1.501.201 3.000
0010 Região do Alto Juruá 3 90 1.501.201 1.000
Atividades 487.000
2094 Modernização e Operacionalização da TV e Rádio Encontro das Águas F 24 722 487.000
- Equipamento digital implantado (Un) - 25
0001 Estado 3 90 1.500.121 252.000
3 90 1.501.201 235.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 88.000
Atividades 11.504.000
2001 Administração da Unidade F 24 122 1.053.400
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 628.200
3 90 1.501.201 316.000
3 91 1.500.121 108.200
3 91 1.501.201 1.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 24 122 928.600
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.500.121 927.600
3 90 1.501.201 1.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 24 122 85.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.500.121 84.000
3 90 1.501.201 1.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 24 122 9.437.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 150
0001 Estado 1 90 1.500.100 8.164.000
1 91 1.500.100 336.000
Orçamento 2024
Quadro de Créditos Orçamentários
Poder Executivo
Valores em R$ 1,00
Órgão 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR
Unidade 28302 FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO Recursos de Todas as Fontes
Código/Especificação EXEC 2022 LOA 2023 LOA 2024
TOTAL 72.913.911 27.945.000 -
Esfera
Fiscal 72.913.911 27.945.000 -
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 12.285.320 8.253.388 -
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE 47.634.864 19.690.612 -
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 3.663.363 - -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 9.330.364 1.000 -
Função
27 Desporto e Lazer 72.913.911 27.945.000 -
Subfunção
122 Administração Geral 24.733.500 7.786.388 -
244 Assistência Comunitária - 1.000 -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 545.547 468.000 -
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - 1.000 -
811 Desporto de Rendimento 15.877.926 3.336.940 -
812 Desporto Comunitário 31.756.938 16.351.672 -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 5.734.605 5.745.000 -
3 Outras Despesas Correntes 62.646.527 22.200.000 -
4 Investimentos 4.532.778 - -
Modalidade
40 Transferências a Municípios 2.700.000 - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 21.068.753 15.137.566 -
90 AplicaçõesGoverno
Diretas do Estado do Amazonas 49.004.788 12.807.434 -
Orçamento
91 Aplicação Direta 2024
Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 140.370 - -
Seguridade Social
Quadro de Créditos Orçamentários
Poder Executivo
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024 Valores em R$ 1,00
Órgão Quadro
28000 de Créditos
SECRETARIA Orçamentários
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR
Unidade 28302 FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO Recursos de Todas as Fontes
Poder Executivo
Valores em R$ 1,00
Órgão 28000 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR
Unidade 28302 FUNDAÇÃO AMAZONAS DE ALTO RENDIMENTO Recursos de Todas as Fontes
Esfera
Fiscal 60.683.688 19.585.000 17.886.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.526.359 10.921.000 12.007.401
3248 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 51.057.329 8.660.000 5.875.437
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - 1.000 1.054
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS - - 1.054
3307 BIOECONOMIA AMAZONAS - 2.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 100.000 1.000 1.054
Função
18 Gestão Ambiental 60.683.688 19.585.000 17.886.000
23 Comércio e Serviços - - -
28 Encargos Especiais - - -
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento - - -
122 Administração Geral 9.138.338 10.422.000 11.533.401
126 Tecnologia da Informação - - -
127 Ordenamento Territorial 3.344.399 6.511.600 4.686.900
128 Formação de Recursos Humanos - - -
130 Administração de Concessões - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 488.021 500.000 474.000
361 Ensino Fundamental - - 1.054
423 Assistência aos Povos Indígenas - - -
541 Preservação e Conservação Ambiental 47.712.930 2.149.400 1.189.591
571 Desenvolvimento Científico - 1.000 1.054
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia - 1.000 -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 6.925.215 7.085.000 7.000.000
3 Outras Despesas Correntes 17.341.486 12.500.000 10.886.000
4 Investimentos 36.416.986 - -
5 Inversões Financeiras - - -
Modalidade
40 Transferências a Municípios 34.944.000 - -
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 14.704.608 1.000.000 1.000.000
90 Aplicações Diretas 10.491.332 18.224.800 16.525.800
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 543.748 360.200 360.200
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 7.000.000 - - - - - - 7.000.000
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 1.900.000 - - - - 1.900.000
Fontes
1.708.140 Transferências da União Referentes à - - 752.000 - - - - 752.000
Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.709.140 Transferências da União Referentes à - - 1.030.000 - - - - 1.030.000
Compensação Financeira de Recursos Hídricos
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 7.204.000 - - - - 7.204.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total 7.000.000 - 10.886.000 - - - - 17.886.000
Atividades 1.054
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 18 361 1.054
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.054
3306 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMAZONAS 1.054
Atividades 1.054
2741 Inovação Sustentável na Faixa de Fronteira F 18 571 1.054
- Cidadão atendido (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.054
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 1.054
Atividades 1.054
2729 Coordenação e Apoio ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do F 18 127 1.054
Amazonas
- Projetos ou relatórios elaborados, executados e/ou monitorados -
Un (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.054
3248 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 5.875.437
Atividades 5.875.437
2724 Apoio Técnico na Gestão de Resíduos Sólidos e Esgotamento Sanitário no F 18 541 11.173
Estado
- Orientação e/ou apoio técnico realizado (Un) - 6
0001 Estado 3 90 1.720.145 11.173
2451 Educação Ambiental F 18 541 11.173
- Ações de educação ambiental (Un) - 24
0001 Estado 3 90 1.720.145 11.173
Atividades 12.007.401
2001 Administração da Unidade F 18 122 4.028.803
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 3.823.603
3 91 1.720.145 205.200
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 18 122 485.413
- Unidade administrada (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.720.145 485.413
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 18 122 19.185
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.720.145 19.185
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 18 331 474.000
- Servidor assistido (Un) - 85
0001 Estado 3 90 1.720.145 474.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 18 122 7.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 85
0001 Estado 1 90 1.500.100 6.845.000
1 91 1.500.100 155.000
Esfera
Fiscal 46.955.993 43.210.000 41.970.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 32.290.316 35.977.000 31.746.354
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 62.638 1.000 270.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - - 1.000
3248 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 14.603.038 7.232.000 9.952.646
Função
18 Gestão Ambiental 46.893.354 43.209.000 41.700.000
28 Encargos Especiais 62.638 1.000 270.000
Subfunção
122 Administração Geral 30.494.389 34.177.000 29.681.354
128 Formação de Recursos Humanos - - -
272 Previdência do Regime Estatutário - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.795.927 1.800.000 2.066.000
541 Preservação e Conservação Ambiental 14.603.038 7.232.000 9.952.646
542 Controle Ambiental - - -
843 Serviço da Dívida Interna - - -
846 Outros Encargos Especiais 62.638 1.000 270.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 26.867.602 27.881.000 27.270.000
3 Outras Despesas Correntes 19.872.460 15.329.000 14.700.000
4 Investimentos 215.931 - -
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 7.624.920 200.000 7.000.000
90 Aplicações Diretas 35.039.394 41.510.000 33.950.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 22.600.000 - - - - - - 22.600.000
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - 4.670.000 - 14.646.000 - - - - 19.316.000
Diretamente Arrecadados
1.501.285 Outros Recursos não Vinculados - Outras - - 54.000 - - - - 54.000
Fontes
Total 27.270.000 - 14.700.000 - - - - 41.970.000
Projetos 1.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 18 122 1.000
- Vaga preenchida (Un) - 153
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
3248 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 9.952.646
Atividades 9.952.646
2599 Controle de Recursos Hídricos F 18 541 25.000
- Número de outorgas vigentes/homologadas de recursos hídricos
(Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.501.201 25.000
2603 Desconcentração do Controle Ambiental F 18 541 24.000
- Atividades realizadas (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.201 24.000
2451 Educação Ambiental F 18 541 70.000
- Ações de educação ambiental (Un) - 15
Atividades 31.746.354
2001 Administração da Unidade F 18 122 1.544.616
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.244.616
Esfera
Fiscal 7.110.365 81.841.000 8.577.000
Programa
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.000 1.000
3248 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 7.110.365 81.840.000 8.576.000
Função
18 Gestão Ambiental 7.110.365 81.841.000 8.577.000
Subfunção
541 Preservação e Conservação Ambiental 7.110.365 81.840.000 8.576.000
846 Outros Encargos Especiais - 1.000 1.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - -
3 Outras Despesas Correntes 4.408.728 81.841.000 8.577.000
4 Investimentos 2.701.637 - -
Modalidade
20 Transferências à União 4.679.250 - -
40 Transferências a Municípios - 1.700.000 850.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 2.390.762 - -
90 Aplicações Diretas 23.900 79.991.000 7.638.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 16.453 150.000 89.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.708.140 Transferências da União Referentes à - - 752.000 - - - - 752.000
Compensação Financeira de Recursos Minerais
Atividades 8.576.000
2426 Gestão dos Recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente F 18 541 8.576.000
- Projeto aprovado (Un) - 10
0001 Estado 3 40 1.759.201 850.000
3 90 1.708.140 752.000
3 90 1.709.140 30.000
3 90 1.720.145 5.730.000
3 90 1.759.201 1.125.000
3 91 1.759.201 89.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Esfera
Fiscal - 500.000 1.300.000
Programa
3248 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 500.000 1.300.000
Função
18 Gestão Ambiental - 500.000 1.300.000
Subfunção
541 Preservação e Conservação Ambiental - 500.000 1.300.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - -
3 Outras Despesas Correntes - 500.000 1.300.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - 50.000 260.000
90 Aplicações Diretas - 400.000 940.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - 50.000 100.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.708.140 Transferências da União Referentes à - - 100.000 - - - - 100.000
Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 1.200.000 - - - - 1.200.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 1.300.000 - - - - 1.300.000
Atividades 1.300.000
2593 Gestão dos Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH) F 18 541 1.300.000
- Projeto aprovado (Un) - 2
0001 Estado 3 50 1.759.201 260.000
3 90 1.708.140 100.000
3 90 1.759.201 840.000
3 91 1.759.201 100.000
Esfera
Fiscal - - -
Seguridade Social 587.970.551 588.024.000 615.262.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 25.445.771 31.600.172 33.087.000
3235 AMAZONAS SOCIAL - - 540.000.000
3237 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 67.851.151 16.393.828 42.155.000
3301 AMAZONAS PRESENTE 3.839.419 10.000 15.000
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 487.500.000 540.005.000 -
3309 MUDA MANAUS 4.000 5.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 3.330.211 10.000 5.000
Função
08 Assistência Social 587.970.551 588.024.000 615.262.000
14 Direitos da Cidadania - - -
Subfunção
122 Administração Geral 27.438.718 30.154.172 31.626.000
125 Normatização e Fiscalização 13.736 140.000 295.000
128 Formação de Recursos Humanos 16.566 30.000 140.000
243 Assistência à Criança e ao Adolescente - - -
244 Assistência Comunitária 559.164.268 556.238.828 581.735.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.337.264 1.461.000 1.461.000
361 Ensino Fundamental - - 5.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
423 Assistência aos Povos Indígenas - - -
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 16.559.224 17.000.000 16.700.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 65.047.935 14.534.828 40.000.000
90 Aplicações Diretas 520.044.551 570.974.172 572.182.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 2.878.065 2.515.000 3.080.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 16.700.000 - - - - - - 16.700.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 120.000.000 - - - - 120.000.000
1.665.280 Transferências de Convênios e - - 10.000 10.000 - - - 20.000
Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência
Social
1.708.140 Transferências da União Referentes à - - 17.085.000 - - - - 17.085.000
Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 41.457.000 - - - - 41.457.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
1.761.118 Recursos Vinculados ao Fundo de Combate - - 420.000.000 - - - - 420.000.000
e Erradicação da Pobreza - FECOP
Total 16.700.000 - 598.552.000 10.000 - - - 615.262.000
Atividades 15.000
2670 Capacitação e Aprimoramento em Programas do Sistema Único de S 08 244 5.000
Assistência Social
- Pessoa capacitada (Un) - 60
0001 Estado 3 90 1.720.145 5.000
Projetos 540.000.000
1562 Mitigação dos Efeitos Financeiros em Ações de Geração de Renda e de S 08 244 540.000.000
Assistência Social
- Família beneficiada (Un) - 300
0001 Estado 3 90 1.501.160 120.000.000
3 90 1.761.118 420.000.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 5.000
Atividades 5.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares S 08 361 5.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 24
0001 Estado 3 90 1.720.145 5.000
3237 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.155.000
Projetos 1.000.000
1559 Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de S 08 244 1.000.000
Assistência Social e Segurança Alimentar
- Equipamento implantado, reformado, readaptado e equipado (Un)
-1
0001 Estado 3 90 1.720.145 1.000.000
Atividades 41.155.000
2046 Ampliação do Quadro Funcional, Valorização e Capacitação dos Servidores S 08 128 140.000
da Assistência Social
- Servidor valorizado e capacitado (Un) - 60
0001 Estado 3 90 1.720.145 140.000
Atividades 33.087.000
2001 Administração da Unidade S 08 122 10.676.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 8.896.000
3 91 1.720.145 1.780.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia S 08 122 2.900.000
- Unidade administrada (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.720.145 2.900.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da S 08 122 1.350.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
Esfera
Fiscal - - -
Seguridade Social 110.224.540 40.285.000 46.430.000
Programa
3235 AMAZONAS SOCIAL 89.969.969 40.270.000 46.425.000
3308 COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 - 5.000 -
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 20.254.571 10.000 5.000
Função
08 Assistência Social 110.224.540 40.285.000 46.430.000
Subfunção
122 Administração Geral 20.254.571 14.000 -
128 Formação de Recursos Humanos - - -
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 894.155 50.000 130.000
244 Assistência Comunitária 89.075.814 40.221.000 46.295.000
361 Ensino Fundamental - - 5.000
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - -
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 99.478.585 40.285.000 46.430.000
4 Investimentos 10.745.955 - -
Modalidade
40 Transferências a Municípios - - -
41 Transferências a Municípios Fundo a Fundo 38.041.560 7.000.000 6.000.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 44.783.035 18.966.000 31.430.000
90 Aplicações Diretas 27.399.946 14.319.000 9.000.000
Projetos 10.000
1210 Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades da Assistência Social e S 08 244 5.000
Segurança Alimentar Nutricional
- Equipamento implantado, reformado, readaptado e equipado (Un)
-5
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
1562 Mitigação dos Efeitos Financeiros em Ações de Geração de Renda e de S 08 244 5.000
Assistência Social
- Família beneficiada (Un) - 350
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
Atividades 46.415.000
2752 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Assistência Social S 08 244 32.200.000
- Contrato gerido (Un) - 5
0001 Estado 3 50 1.501.160 30.000.000
3 90 1.501.160 2.200.000
Atividades 5.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares S 08 361 5.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 24
0001 Estado 3 90 1.501.160 5.000
Esfera
Fiscal 111.489.264 87.430.000 148.912.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.268.277 9.428.430 9.312.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 102.220.988 77.998.570 139.400.000
3301 AMAZONAS PRESENTE - 1.000 100.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - 1.000 100.000
3309 MUDA MANAUS - 1.000 -
Função
24 Comunicações 111.489.264 87.430.000 148.912.000
Subfunção
122 Administração Geral 8.774.749 8.947.430 8.830.000
126 Tecnologia da Informação - 1.000 100.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
131 Comunicação Social 102.220.988 78.000.570 139.500.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 493.527 481.000 482.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 7.449.410 7.430.000 7.430.000
3 Outras Despesas Correntes 103.836.655 80.000.000 141.482.000
4 Investimentos 203.200 - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 111.202.998 87.197.000 148.679.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 286.266 233.000 233.000
Seguridade Social
Atividades 100.000
2668 Cidadão Conectado F 24 131 100.000
- Conectividade disponibilizada (Un) - 12
0001 Estado 3 90 1.720.145 100.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 139.400.000
Atividades 139.400.000
2471 Acompanhamento e Documentação das Ações de Governo F 24 131 5.000.000
- Release produzido (Un) - 1.017
0001 Estado 3 90 1.720.145 5.000.000
2152 Divulgação e Publicidade das Ações de Governo F 24 131 134.400.000
- Campanha realizada (Un) - 130
0001 Estado 3 90 1.720.145 134.400.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.312.000
Atividades 9.312.000
2001 Administração da Unidade F 24 122 900.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 790.000
Projetos 100.000
1521 Planejamento e Execução da Comunicação Interna do Governo do F 24 126 100.000
Amazonas
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 12
0001 Estado 3 90 1.720.145 100.000
Esfera
Fiscal 5.299.862 5.454.000 5.500.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.645.734 4.841.400 4.852.560
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 654.128 612.600 647.440
Função
04 Administração 5.299.862 5.454.000 5.500.000
Subfunção
121 Planejamento e Orçamento 654.128 612.600 647.440
122 Administração Geral 4.424.947 4.621.400 4.621.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 220.787 220.000 231.560
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 4.116.539 4.354.000 4.300.000
3 Outras Despesas Correntes 1.089.364 1.100.000 1.200.000
4 Investimentos 93.958 - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 5.135.904 5.288.460 5.435.800
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 163.958 165.540 64.200
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 4.300.000 - - - - - - 4.300.000
1.708.140 Transferências da União Referentes à - - 1.200.000 - - - - 1.200.000
Compensação Financeira de Recursos Minerais
Total 4.300.000 - 1.200.000 - - - - 5.500.000
Atividades 647.440
2512 Articulação Política e Captação de Recursos F 04 121 647.440
- Convênio e outros instrumentos congêneres firmado (Un) - 13
0001 Estado 3 90 1.708.140 647.440
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.852.560
Atividades 4.852.560
2001 Administração da Unidade F 04 122 240.600
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.708.140 191.400
3 91 1.708.140 49.200
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 49.200
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.708.140 49.200
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 31.200
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.708.140 31.200
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 231.560
- Servidor assistido (Un) - 41
0001 Estado 3 90 1.708.140 231.560
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 4.300.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 42
0001 Estado 1 90 1.500.100 4.285.000
1 91 1.500.100 15.000
Esfera
Fiscal 2.340.259 2.440.000 2.440.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.340.259 2.440.000 2.440.000
Função
04 Administração 2.340.259 2.440.000 2.440.000
Subfunção
122 Administração Geral 2.245.507 2.335.000 2.312.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 94.752 105.000 128.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.697.642 1.740.000 1.740.000
3 Outras Despesas Correntes 642.617 700.000 700.000
4 Investimentos - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 2.298.453 2.315.000 2.315.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 41.806 125.000 125.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 1.740.000 - - - - - - 1.740.000
1.708.140 Transferências da União Referentes à - - 700.000 - - - - 700.000
Compensação Financeira de Recursos Minerais
Total 1.740.000 - 700.000 - - - - 2.440.000
Atividades 2.440.000
2001 Administração da Unidade F 04 122 520.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.708.140 490.000
3 91 1.708.140 30.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 04 122 12.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.708.140 12.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 04 122 40.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.708.140 40.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 04 331 128.000
- Servidor assistido (Un) - 22
0001 Estado 3 90 1.708.140 128.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 04 122 1.740.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 22
0001 Estado 1 90 1.500.100 1.645.000
1 91 1.500.100 95.000
Esfera
Fiscal 387.554.634 306.481.000 373.272.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 35.417.273 51.700.000 41.894.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - 50.000 200.000
3260 SISTEMA PRISIONAL 352.137.360 254.731.000 331.178.000
Função
14 Direitos da Cidadania 387.554.634 306.481.000 373.272.000
Subfunção
122 Administração Geral 33.608.477 48.700.000 40.350.000
126 Tecnologia da Informação - 50.000 100.000
128 Formação de Recursos Humanos - - -
183 Informação e Inteligência - - -
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.808.797 3.000.000 1.644.000
421 Custódia e Reintegração Social 352.137.360 254.731.000 331.178.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais 26.103.770 26.900.000 27.000.000
3 Outras Despesas Correntes 360.846.889 278.007.000 345.372.000
4 Investimentos 603.974 1.574.000 900.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 524.573 300.000 4.500.000
90 Aplicações Diretas 384.378.776 303.681.000 367.982.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 2.651.284 2.500.000 790.000
Seguridade Social
Projetos 200.000
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado F 14 122 100.000
- Vaga preenchida (Un) - 3.430
0001 Estado 3 90 1.708.140 100.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 14 126 100.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 10
0001 Estado 3 90 1.708.140 100.000
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 41.894.000
Atividades 41.894.000
2001 Administração da Unidade F 14 122 11.850.000
- Unidade administrada (Un) - 1
Projetos 1.000.000
1243 Aparelhamento do Sistema Penitenciário F 14 421 400.000
- Equipamento adquirido (Un) - 3.000
0001 Estado 3 90 1.708.140 100.000
4 90 1.700.280 300.000
1214 Construção das Unidades Prisionais F 14 421 300.000
- Unidade construída (%) (%) - 5
0001 Estado 4 90 1.700.280 300.000
Atividades 330.178.000
2123 Administração e Operacionalização do Sistema Prisional F 14 421 329.728.000
- Unidade administrada (Un) - 62
0001 Estado 3 90 1.500.121 119.000.000
3 90 1.501.100 114.728.000
3 90 1.501.170 48.000.000
3 90 1.720.145 48.000.000
2186 Profissionalização de Detentos e Albergados F 14 421 50.000
- Apenado profissionalizado (Un) - 3.000
0001 Estado 3 90 1.708.140 50.000
2129 Trabalhando a Liberdade F 14 421 400.000
- Custodiado beneficiado (Un) - 600
0001 Estado 3 90 1.708.140 400.000
Esfera
Fiscal 4.483.883 15.919.000 13.351.000
Programa
3260 SISTEMA PRISIONAL 4.483.883 15.919.000 13.351.000
Função
14 Direitos da Cidadania 4.483.883 15.919.000 13.351.000
Subfunção
128 Formação de Recursos Humanos - - -
183 Informação e Inteligência - - -
421 Custódia e Reintegração Social 4.483.883 15.919.000 13.351.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes 170.257 10.291.000 8.351.000
4 Investimentos 4.313.626 5.628.000 5.000.000
5 Inversões Financeiras - - -
Modalidade
90 Aplicações Diretas 4.483.883 15.919.000 13.351.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.712.290 Transferências Fundo a Fundo de Recursos - - 6.600.000 5.000.000 - - - 11.600.000
do Fundo Penitenciário - FUNPEN
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 1.751.000 - - - - 1.751.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 8.351.000 5.000.000 - - - 13.351.000
Projetos 11.000.000
1243 Aparelhamento do Sistema Penitenciário F 14 421 1.900.000
- Equipamento adquirido (Un) - 3.000
0001 Estado 3 90 1.712.290 1.000.000
4 90 1.712.290 900.000
1214 Construção das Unidades Prisionais F 14 421 5.100.000
- Unidade construída (%) (%) - 5
0001 Estado 3 90 1.712.290 3.100.000
4 90 1.712.290 2.000.000
1215 Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais F 14 421 4.000.000
- Unidade reformada ou ampliada (Un) - 3
0001 Estado 3 90 1.712.290 2.000.000
4 90 1.712.290 2.000.000
Atividades 2.351.000
2184 Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário do Estado do F 14 421 610.000
Amazonas
- Apenado assistido (Un) - 600
0001 Estado 3 90 1.712.290 500.000
3 90 1.759.201 10.000
4 90 1.712.290 100.000
2186 Profissionalização de Detentos e Albergados F 14 421 10.000
- Apenado profissionalizado (Un) - 3.000
0001 Estado 3 90 1.759.201 10.000
2129 Trabalhando a Liberdade F 14 421 1.731.000
- Custodiado beneficiado (Un) - 600
Esfera
Fiscal - - 36.545.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 9.322.318
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - - 60.000
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE - - 27.161.682
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - - 1.000
Função
27 Desporto e Lazer - - 36.545.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 8.868.738
244 Assistência Comunitária - - 3.700.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 454.580
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos - - 11.000
811 Desporto de Rendimento - - 4.325.000
812 Desporto Comunitário - - 19.125.682
846 Outros Encargos Especiais - - 60.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - 5.745.000
3 Outras Despesas Correntes - - 30.800.000
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - 16.002.000
90 Aplicações Diretas - - 19.941.486
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 601.514
Seguridade Social
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 27 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 50 1.501.160 1.000
3303 IDENTIDADE AMAZONENSE 27.161.682
Projetos 37.000
1038 Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidades Desportivas F 27 812 26.000
e de Lazer
- Unidade construída/reformada/ampliada/aparelhada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 1.000
3 90 1.700.280 25.000
1506 Implementação de Políticas Públicas para a Juventude F 27 422 11.000
- Jovem beneficiado (Un) - 60
0001 Estado 3 50 1.501.160 1.000
3 90 1.700.280 10.000
Atividades 27.124.682
Atividades 9.322.318
2001 Administração da Unidade F 27 122 545.616
- Unidade administrada (Un) - 8
0001 Estado 3 90 1.501.160 512.602
3 91 1.501.160 33.014
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 27 122 2.559.082
- Unidade administrada (Un) - 8
0001 Estado 3 90 1.501.160 2.559.082
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 27 122 78.040
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 5
0001 Estado 3 90 1.501.160 78.040
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 27 331 454.580
- Servidor assistido (Un) - 76
0001 Estado 3 90 1.501.160 454.580
Esfera
Fiscal - - 45.050.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 33.801.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - - 1.000
1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS - - 10.000
3300 MAIS INFRA - - 6.628.000
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - - 10.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - - 3.000.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - - 100.000
3313 AMAZONAS MEU LAR - - 1.500.000
Função
15 Urbanismo - - 2.550.000
16 Habitação - - 1.500.000
17 Saneamento - - 38.989.000
25 Energia - - 600.000
26 Transporte - - 1.400.000
28 Encargos Especiais - - 11.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 32.083.000
126 Tecnologia da Informação - - 3.000.000
244 Assistência Comunitária - - 290.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 1.818.000
451 Infraestrutura Urbana - - 300.000
453 Transportes Coletivos Urbanos - - 290.000
482 Habitação Urbana - - 1.500.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - 30.550.000
3 Outras Despesas Correntes - - 6.490.000
4 Investimentos - - 8.000.000
5 Inversões Financeiras - - 10.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 44.868.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 182.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 30.550.000 - - - - - - 30.550.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 4.990.000 - 10.000 - - 5.000.000
1.501.170 Outros Recursos não Vinculados - FMPES - - 1.000.000 7.000.000 - - - 8.000.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 500.000 1.000.000 - - - 1.500.000
Instrumentos Congêneres da União
Total 30.550.000 - 6.490.000 8.000.000 10.000 - - 45.050.000
Projetos 1.500.000
Atividades 100.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 15 122 100.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 10.000
Atividades 10.000
2831 Promoção do Segmento de Energia Renovável F 15 752 10.000
- Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 10.000
3300 MAIS INFRA 6.628.000
Projetos 3.480.000
1308 Contenção, Melhoria e Recuperação de Encostas, Orlas e Taludes F 17 512 200.000
- Estrutura física de contenção (m²) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 200.000
1543 Fortalecimento da Gestão de Resíduos Sólidos F 17 512 200.000
- Município assistido (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 200.000
1544 Fortalecimento do Sistema de Iluminação Pública F 25 752 300.000
- Lâmpada de LED instalada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 4 90 1.501.170 300.000
Atividades 3.148.000
2663 Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana F 26 782 10.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 4 90 1.501.170 10.000
2275 Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento de F 17 512 2.738.000
Água - COSAMA
- Água tratada (m³) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 2.738.000
2172 Operacionalização da Ponte sobre o Rio Negro F 26 782 400.000
- Ponte operacionalizada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 4 90 1.501.170 400.000
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000
Atividades 33.801.000
2001 Administração da Unidade F 15 122 630.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.170 630.000
2001 Administração da Unidade F 17 122 462.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.160 300.000
3 91 1.501.160 162.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 15 122 200.000
- Unidade administrada (Un) - 12
0001 Estado 3 90 1.501.170 200.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 17 122 62.000
- Unidade administrada (Un) - 12
0001 Estado 3 90 1.501.160 62.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 15 122 80.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.170 80.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 15 331 90.000
- Servidor assistido (Un) - 2
0001 Estado 3 90 1.501.170 90.000
Projetos 3.000.000
1564 Aceleração da Modernização Tecnológica F 17 126 3.000.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 3.000.000
Esfera
Fiscal - - 139.643.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 9.300.000
3300 MAIS INFRA - - 130.043.000
3304 SIMPLIFICA AMAZONAS - - 100.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - - 100.000
3313 AMAZONAS MEU LAR - - 100.000
Função
15 Urbanismo - - 5.400.000
16 Habitação - - 4.400.000
17 Saneamento - - 129.443.000
26 Transporte - - 400.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 9.196.000
126 Tecnologia da Informação - - 100.000
244 Assistência Comunitária - - 100.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 204.000
451 Infraestrutura Urbana - - 100.000
453 Transportes Coletivos Urbanos - - 100.000
482 Habitação Urbana - - 100.000
512 Saneamento Básico Urbano - - 129.343.000
752 Energia Elétrica - - 100.000
782 Transporte Rodoviário - - 200.000
785 Transportes Especiais - - 100.000
Grupo de Despesa
Modalidade
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - - 2.500.000
90 Aplicações Diretas - - 137.042.877
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 100.123
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.100 Recursos não Vinculados de Impostos 4.300.000 - - - - - - 4.300.000
1.501.160 Outros Recursos não Vinculados - FTI - - 5.000.000 - - - - 5.000.000
1.501.170 Outros Recursos não Vinculados - FMPES - - - 7.000.000 - - - 7.000.000
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - 500.000 900.000 - - - 1.400.000
Instrumentos Congêneres da União
1.754.275 Recursos de Operações de Crédito - - - - 121.943.000 - - - 121.943.000
Externas
Total 4.300.000 - 5.500.000 129.843.000 - - - 139.643.000
Projetos 100.000
1520 Construção, Reforma, Adaptação e Promoção de Melhorias Habitacionais F 16 482 100.000
- Unidade habitacional (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 100.000
Atividades 100.000
Projetos 130.043.000
1308 Contenção, Melhoria e Recuperação de Encostas, Orlas e Taludes F 17 512 100.000
- Estrutura física de contenção (m²) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
1543 Fortalecimento da Gestão de Resíduos Sólidos F 17 512 100.000
- Município assistido (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
1544 Fortalecimento do Sistema de Iluminação Pública F 15 752 100.000
- Lâmpada de LED instalada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 4 90 1.501.170 100.000
1276 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Espaços e Prédios F 15 451 100.000
Públicos
- Área construída/melhorada (m²) - 25
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
1280 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Estradas, Rodovias e F 26 782 100.000
Vicinais
- Estrada e rodovia construída/recuperada (Km) - 5
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
1498 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Obras de Artes F 26 785 100.000
Especiais
- Obra de arte especial construída/recuperada (Km) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
Atividades 9.300.000
Projetos 100.000
1564 Aceleração da Modernização Tecnológica F 17 126 100.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.501.170 100.000
Esfera
Fiscal - - 64.400.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 31.216.987
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - - 10.760.000
0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÃO) - - 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - - 2.552.010
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - - 1.000
3313 AMAZONAS MEU LAR - - 19.869.003
Função
16 Habitação - - 62.400.000
17 Saneamento - - 2.000.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 29.409.987
126 Tecnologia da Informação - - 2.552.010
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 1.808.000
482 Habitação Urbana - - 19.869.003
843 Serviço da Dívida Interna - - 1.000
846 Outros Encargos Especiais - - 10.760.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - 20.360.000
3 Outras Despesas Correntes - - 42.440.000
4 Investimentos - - 1.600.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 61.189.863
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 3.210.137
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - 20.360.000 - 9.400.000 - - - - 29.760.000
FPE
1.501.201 Outros Recursos não Vinculados - - - 17.200.000 - - - - 17.200.000
Diretamente Arrecadados
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - - 1.600.000 - - - 1.600.000
Instrumentos Congêneres da União
1.720.145 Transferências da União Referentes às - - 15.840.000 - - - - 15.840.000
participações na exploração de Petróleo e Gás Natural
Destinadas ao FEP - Lei nº 9.478/1997
Total 20.360.000 - 42.440.000 1.600.000 - - - 64.400.000
Projetos 4.028.003
1520 Construção, Reforma, Adaptação e Promoção de Melhorias Habitacionais F 16 482 1.000
- Unidade habitacional (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
1102 Disponibilização de Casas Populares para a População de Baixa Renda na F 16 482 873.440
Capital e Interior do Estado
- Unidade habitacional (Un) - 4.842
0001 Estado 3 90 1.501.201 873.440
1103 Disponibilização de Casas Populares para a População sob Risco Social F 16 482 461.484
- Unidade habitacional (Un) - 1.567
0001 Estado 3 90 1.501.201 461.484
Atividades 15.841.000
2788 Realização de Ações Emergenciais de Moradia F 16 482 15.840.000
- Família assistida (Un) - 26.400
0001 Estado 3 90 1.720.145 15.840.000
2292 Ressarcimento de Valores Pagos Indevidamente ou por Desistência de F 16 482 1.000
Terrenos Comercializados
- Pessoa ressarcida (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
3310 APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 1.000
Atividades 1.000
2773 Desenvolvimento de Ações Decorrentes de Emendas Parlamentares F 16 122 1.000
- Município e/ou órgão e/ou entidade apoiada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 2.552.010
Projetos 2.552.010
Atividades 31.216.987
2001 Administração da Unidade F 16 122 8.757.527
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 8.547.390
3 91 1.501.201 210.137
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 16 122 1.329.920
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.501.201 1.329.920
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 16 122 321.540
Informação e Comunicação - PRODAM
Esfera
Fiscal - - 60.000
Programa
3300 MAIS INFRA - - 60.000
Função
16 Habitação - - 60.000
Subfunção
512 Saneamento Básico Urbano - - 60.000
Grupo de Despesa
3 Outras Despesas Correntes - - 60.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 60.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.759.201 Recursos Vinculados a Fundos - - - 60.000 - - - - 60.000
Diretamente Arrecadados
Total - - 60.000 - - - - 60.000
Projetos 60.000
Esfera
Fiscal - - 100.000
Programa
3300 MAIS INFRA - - 100.000
Função
15 Urbanismo - - 70.000
17 Saneamento - - 30.000
Subfunção
453 Transportes Coletivos Urbanos - - 15.000
512 Saneamento Básico Urbano - - 45.000
782 Transporte Rodoviário - - 40.000
Grupo de Despesa
4 Investimentos - - 100.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 100.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.700.280 Outras Transferências de Convênios ou - - - 100.000 - - - 100.000
Instrumentos Congêneres da União
Total - - - 100.000 - - - 100.000
Projetos 75.000
1543 Fortalecimento da Gestão de Resíduos Sólidos F 17 512 15.000
- Município assistido (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.700.280 15.000
1207 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização do Sistema Viário Urbano F 15 782 15.000
- Rua pavimentada (Km) - 1
0001 Estado 4 90 1.700.280 15.000
1288 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de F 15 512 15.000
Abastecimento de Água
- Sistema de abastecimento de água ampliado/recuperado (Km) - 1
0001 Estado 4 90 1.700.280 15.000
1289 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de F 17 512 15.000
Esgoto Sanitário
- Sistema de esgoto sanitário ampliado/recuperado (Km) - 1
0001 Estado 4 90 1.700.280 15.000
1519 Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo da Região Metropolitana F 15 453 15.000
- Sistema implantado (Un) - 1
0001 Estado 4 90 1.700.280 15.000
Atividades 25.000
2663 Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana F 15 782 10.000
- Projeto implantado (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 4 90 1.700.280 10.000
2172 Operacionalização da Ponte sobre o Rio Negro F 15 782 15.000
- Ponte operacionalizada (Un) - 1
0011 Região Metropolitana 4 90 1.700.280 15.000
Esfera
Fiscal - - 4.000.000
Programa
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 3.960.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - - 10.000
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - - 30.000
Função
04 Administração - - 10.000
25 Energia - - 3.990.000
Subfunção
122 Administração Geral - - 3.880.000
126 Tecnologia da Informação - - 10.000
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador - - 80.000
663 Mineração - - 10.000
752 Energia Elétrica - - 10.000
753 Combustíveis Minerais - - 10.000
Grupo de Despesa
1 Pessoal e Encargos Sociais - - 1.000.000
3 Outras Despesas Correntes - - 3.000.000
Modalidade
90 Aplicações Diretas - - 3.915.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da - - 85.000
Seguridade Social
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
Atividades 30.000
2829 Gestão dos Recursos Minerais do Estado do Amazonas F 04 663 10.000
- Estudo, pesquisa e projeto apoiado (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
2831 Promoção do Segmento de Energia Renovável F 25 752 10.000
- Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
2830 Promoção do Segmento de Petróleo e Gás Natural F 25 753 10.000
- Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 10.000
Projetos 10.000
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de F 25 126 10.000
Informação e Comunicação
- Solução tecnológica operacionalizada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 10.000
Atividades 3.960.000
2001 Administração da Unidade F 25 122 2.590.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.708.140 1.000.000
3 90 1.720.145 1.505.000
3 91 1.720.145 85.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia F 25 122 150.000
- Unidade administrada (Un) - 1
0001 Estado 3 90 1.720.145 150.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da F 25 122 140.000
Informação e Comunicação - PRODAM
- Contrato firmado (Un) - 4
0001 Estado 3 90 1.720.145 140.000
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados F 25 331 80.000
- Servidor assistido (Un) - 27
0001 Estado 3 90 1.720.145 80.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais F 25 122 1.000.000
- Servidor público estadual remunerado (Un) - 27
0001 Estado 1 90 1.500.100 1.000.000
Esfera
Fiscal - 857.938.000 942.516.000
Programa
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - 857.938.000 942.516.000
Função
99 Reserva de Contingência - 857.938.000 942.516.000
Subfunção
999 Reserva de Contingência - 857.938.000 942.516.000
Grupo de Despesa
9 Reserva de Contingência - 857.938.000 942.516.000
Modalidade
99 Reserva de Contigência - 857.938.000 942.516.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
1.500.121 Recursos não Vinculados de Impostos - - - - - - - 254.000.000 254.000.000
FPE
1.500.150 Recursos não Vinculados de Impostos - - - - - - - 61.000 61.000
Outras Transferências
1.501.100 Outros Recursos não Vinculados - - - - - - 655.000 655.000
1.501.111 Outros Recursos não Vinculados - Acordo - - - - - - 25.600.000 25.600.000
RECOFARMA
1.501.112 Outros Recursos não Vinculados - Acordo - - - - - - 80.000 80.000
VISTEON
1.501.114 Outros Recursos não Vinculados - Acordo - - - - - - 400.000 400.000
PEPSI-COLA
1.501.120 Outros Recursos não Vinculados - Acordo - - - - - - 8.400.000 8.400.000
Atividades 942.516.000
2341 Reserva de Contingência F 99 999 449.307.000
- Recurso contingenciado (R$) - 449.307.000
0001 Estado 9 99 1.500.121 89.000.000
9 99 1.500.150 61.000
9 99 1.501.100 655.000
9 99 1.501.111 25.600.000
9 99 1.501.112 80.000
9 99 1.501.114 400.000
9 99 1.501.120 8.400.000
9 99 1.501.156 23.067.000
QUADRO DE CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS
DO ORÇAMENTO DE
INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Quadro de Créditos Orçamentários - Investimentos das Estatais
Poder Executivo
Valores em R$ 1,00
Órgão 13000 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Unidade 13502 PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS Recursos de Todas as Fontes
Total por Unidade Orçamentária 30.209.000
Esfera
Não Orçamentária 30.209.000
Programa
3229 GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO 30.209.000
Função
04 Administração 30.209.000
Subfunção
122 Administração Geral -
126 Tecnologia da Informação 30.209.000
Grupo de Despesa
8 Não orçamentária 30.209.000
Modalidade
30.209.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
0.000.591 Não Orçamentária - Plano de Dispêndio das - - - - - - - 30.209.000
Estatais
Total - - - - - - - 30.209.000
Esfera
Não Orçamentária 286.500.000
Programa
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 286.500.000
Função
23 Comércio e Serviços 286.500.000
Subfunção
608 Promoção da Produção Agropecuária 44.500.000
661 Promoção Industrial -
691 Promoção Comercial -
694 Serviços Financeiros 242.000.000
Grupo de Despesa
8 Não orçamentária 286.500.000
Modalidade
286.500.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
0.000.592 Não Orçamentária - Agência de Fomento do - - - - - - - 286.500.000
Estado do Amazonas
Total - - - - - - - 286.500.000
Esfera
Não Orçamentária 10.000.000
Programa
3302 DESENVOLVIMENTO DA MATRIZ ECONÔMICA SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 10.000.000
Função
04 Administração 10.000.000
Subfunção
334 Fomento ao Trabalho 10.000.000
Grupo de Despesa
8 Não orçamentária 10.000.000
Modalidade
10.000.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
0.000.591 Não Orçamentária - Plano de Dispêndio das - - - - - - - 10.000.000
Estatais
Total - - - - - - - 10.000.000
Esfera
Não Orçamentária 79.278.000
Programa
3300 MAIS INFRA 79.278.000
Função
25 Energia 79.278.000
Subfunção
605 Abastecimento 79.278.000
Grupo de Despesa
8 Não orçamentária 79.278.000
Modalidade
79.278.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
0.000.591 Não Orçamentária - Plano de Dispêndio das - - - - - - - 79.278.000
Estatais
Total - - - - - - - 79.278.000
Esfera
Não Orçamentária 13.215.000
Programa
3300 MAIS INFRA 13.215.000
Função
17 Saneamento 13.215.000
Subfunção
512 Saneamento Básico Urbano 13.215.000
Grupo de Despesa
8 Não orçamentária 13.215.000
Modalidade
13.215.000
Fonte de Recursos Pessoal e Juros e Outras Investimentos Inversões Amortização Reserva de Total
Encargos Encargos da Despesas Financeiras da Dívida Contingência
Sociais Dívida Correntes
0.000.697 Não Orçamentária - Parcerias - Outros - - - - - - - 13.215.000
Total - - - - - - - 13.215.000
ANEXO X
DESPESAS DOS ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR PROGRAMA E AÇÃO
Governo do Estado do Amazonas
Orçamento 2024
Demonstrativo da Despesa por Programa e Ação
Poder Legislativo
Valores em R$ 1,00
Esfera/Programa/Órgão/Tipo Ação/Unidade/Ação Produto (unidade) Qtd Valor
10 Fiscal
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000
Objetivo: Realizar o pagamento de sentenças judiciais.
2056 Desenvolvimento e Integração de Sistemas de Controle Informatizados Sistema operacionalizado (Un) 22 4.000.000
2093 Escola de Contas Públicas do TCE Pessoa capacitada (Un) 7.200 3.000.000
2056 Desenvolvimento e Integração de Sistemas de Controle Informatizados Sistema operacionalizado (Un) 22 500.000
2093 Escola de Contas Públicas do TCE Pessoa capacitada (Un) 7.200 500.000
Projetos
02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
1555 Ampliaçao do Quadro Funcional do TCE-AM Cargo preenchido (Un) 1 1.000
2255 Ampliação e Manutenção da Estrutura de Tecnologia da Informação da Assembleia Legislativa Sistema gerido (Un) 5 8.775.000
2264 Manutenção da Escola do Legislativo Servidor e dependente capacitado (Un) 1.900 840.000
2274 Assistência ao Servidor da Assembleia Legislativa Servidor beneficiado (Un) 3.080 71.500.000
2477 Instalação e Operacionalização do Canal Aberto de Rádio e Televisão da Assembleia Legislativa do Programa produzido e veiculado (Un) 1.000 35.650.000
Estado do Amazonas
2500 Cooperação Técnica Legislativa às Câmaras Municipais Atendimento realizado (Un) 62 282.000
Projetos
20 Seguridade Social
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 132.698.000
Objetivo: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos do Estado, seus pensionistas e dependentes.
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 622 296.263.000
(Un)
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 61 2.700.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 61 10.000
2484 Capacitação de Membros e Servidores do Ministério Público Servidor capacitado (Un) 300 200.000
2537 Amparo e Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Amazonas Pessoa beneficiada (Un) 40 1.500.000
2585 Fortalecimento da Atuação Institucional e da Participação Social nas Funções do MP Evento realizado (Un) 1 80.000
2588 Fortalecimento e Ampliação da Atuação Institucional Integrada no Combate ao Crime e às Iniciativa Realizada (Un) 1 1.040.000
Organizações Criminosas
2802 Desenvolvimento da Política Institucional de Inovação no MPAM Iniciativa Realizada (Un) 1 500.000
2484 Capacitação de Membros e Servidores do Ministério Público Servidor capacitado (Un) 300 47.000
Projetos
03101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
1557 Fortalecimento das Promotorias de Justiça do Interior Unidade Fortalecida (Un) 1 7.944.000
20 Seguridade Social
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 25.789.000
Objetivo: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos do Estado, seus pensionistas e dependentes.
2561 Benefícios aos Servidores do 1.º Grau Servidor beneficiado (Un) 1.814 77.675.500
2563 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do 1.º Grau Servidor remunerado (Un) 1.814 470.000.000
2561 Benefícios aos Servidores do 1.º Grau Servidor beneficiado (Un) 1.814 100.000
2627 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 1º Grau do Poder Judiciário Unidade adequada e aparelhada (Un) 273 16.951.090
Projetos
04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL
1476 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Jurisdicionais do 1.º Grau Unidade ampliada, construída e 3 43.418.381
reformada (Un)
1477 Aprimoramento da Segurança Institucional no 1.º Grau Unidade equipada (Un) 2 100.000
3291 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 2.º GRAU E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ESTADUAL 391.800.439
Objetivo: Manter, desenvolver e aperfeiçoar as atividades judiciárias da 2.ª instância do Poder Judiciário do estado do Amazonas, bem como de sua gestão administrativa, para propiciar a prestação
de serviços dotados de qualidade, celeridade, eficiência, eficácia e efetividade na sua execução.
04000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Atividades
04101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
2218 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores Servidor capacitado (Un) 1.800 300.000
2347 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM Magistrado capacitado (Un) 121 300.000
2564 Benefícios aos Servidores do 2.º Grau Servidor beneficiado (Un) 577 22.575.500
2565 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2.º Grau Processo julgado (Un) 68.805 50.000
2566 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do 2.º Grau Servidor remunerado (Un) 577 123.000.000
2744 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Apoio Administrativo Servidor remunerado (Un) 620 151.000.000
2745 Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo Servidor beneficiado (Un) 620 25.475.500
2347 Operacionalização da Escola Superior de Magistratura - ESMAM Magistrado capacitado (Un) 121 1.645.640
2564 Benefícios aos Servidores do 2.º Grau Servidor beneficiado (Un) 577 50.000
2565 Apreciação e Julgamento de Causas na Justiça Estadual do 2.º Grau Processo julgado (Un) 68.805 37.007.920
2581 Operacionalização da Corregedoria Geral de Justiça - CGJ/AM Correição realizada (Un) 48 960.000
2628 Manutenção, Ampliação e Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TIC no 2º Grau do Poder Judiciário Unidade adequada e aparelhada (Un) 129 9.751.090
2745 Benefícios aos Servidores do Apoio Administrativo Servidor beneficiado (Un) 620 50.000
20 Seguridade Social
0002 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO 153.539.737
Objetivo: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos do Estado, seus pensionistas e dependentes.
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 544 56.400.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 527 3.023.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 600.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 30.000
- PRODAM
11103 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 900.439
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 300 77.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 300 5.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 241.943
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 388.607
- PRODAM
11108 CASA MILITAR
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 530.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 121 7.800.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 312 151.164
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 42.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 22.000
- PRODAM
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 73 5.600.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 73 438.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 100.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 4 600.000
- PRODAM
11120 SECRETARIA DE GOVERNO
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 350.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 13 1.646.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 13 100.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 5.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 2 45.000
- PRODAM
11206 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 7.345.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 111 6.580.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 111 507.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 350.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 3 350.000
- PRODAM
11209 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 3 392.430
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 3 1.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 2 18.240
- PRODAM
11210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 20 70.000.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 2.430 26.150.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 600 7.800.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 17 2.000.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 8 24.000.000
- PRODAM
11304 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 54 73.054.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 1.720 392.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 1.720 18.720.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 54 13.000.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 5 3.500.000
- PRODAM
11705 SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERRADICAÇÃO DA POBREZA
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 5.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 21 2.700.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 21 150.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 50.000
- PRODAM
Total por Órgão 3.699.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 474 33.080.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 474 1.060.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 916.131
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 11 3.672.000
- PRODAM
13102 CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 2.182.943
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 182.760
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 159.297
- PRODAM
Total por Órgão 58.899.500
14000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Atividades
14101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 10 24.913.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 511 265.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 511 2.383.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 10 2.000.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 140 36.399.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 140 2.005.960
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 3.776.801
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 76 6.200.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 70 878.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 2 120.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 5 270.000
- PRODAM
16202 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 1.837.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 34 2.600.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 34 162.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 35 3.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 35 193.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 118.345
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 2 32.000
- PRODAM
Total por Órgão 85.410.347
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 72 18.999.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 72 977.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 1.540.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 505.565
- PRODAM
18201 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 77 13.641.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 554 50.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 554 2.432.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 77 1.700.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 4 600.000
- PRODAM
18202 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 69 8.000.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 311 30.799.000
(Un)
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 69 947.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 4 294.000
- PRODAM
Total por Órgão 145.934.565
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 150 12.536.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 150 828.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 250.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 3 307.000
- PRODAM
19702 FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 442.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 400 20.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 400 1.871.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 50 5.880.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 5 445.000
- PRODAM
Total por Órgão 29.023.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 331 22.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 331 1.914.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 21 698.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 2 110.360
- PRODAM
21202 INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 1.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 45 3.400.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 45 260.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 18 1.500.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 18 115.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 80.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 3 205.000
- PRODAM
21302 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 2.000.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 15 1.900.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 15 100.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 5 280.000
- PRODAM
21702 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 3 253.160
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 2 294.574
- PRODAM
Total por Órgão 47.624.094
22000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Atividades
22101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 20 11.521.273
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 1.250 47.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 1.100 5.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 20 2.733.242
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 3.751.666
- PRODAM
22102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 119 8.501.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 3.060 760.000.000
(Un)
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 119 5.415.949
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 1.108.000
- PRODAM
22103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 87 6.620.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 87 1.000
2005 Remuneração do Pessoal Ativo (Militares) do Estado e Encargos Sociais Servidor público militar remunerado (Un) 9.350 1.266.480.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 81 1.643.046
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 97.318
- PRODAM
22104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 18 639.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 37 2.500.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 4 1.000
2005 Remuneração do Pessoal Ativo (Militares) do Estado e Encargos Sociais Servidor público militar remunerado (Un) 1.111 200.800.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 18 1.027.600
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 2 20.000
- PRODAM
22106 SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 2 1.995.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 2 250.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 250.000
- PRODAM
22701 FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 1.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 577 167.000.000
(Un)
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 30 1.792.760
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 30 201.450
- PRODAM
24701 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 30 100.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 30 300
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 30 300
- PRODAM
Total por Órgão 180.014.625
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 227 22.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 216 1.453.500
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 4 675.000
- PRODAM
25203 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 617.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 101 4.360.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 101 458.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 40.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 3 100.000
- PRODAM
Total por Órgão 35.664.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 1 196.050.400
(Un)
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 30.647.735
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 21.113.784
- PRODAM
28102 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 450.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 9 1.250.000
(Un)
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 200.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 245 17.499.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 1 1.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 2.127.876
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 11.445.588
- PRODAM
28301 FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 1.053.400
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 150 9.437.000
(Un)
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 928.600
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 3 85.000
- PRODAM
Total por Órgão 396.639.927
30000 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Atividades
30101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 4.028.803
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 85 7.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 85 474.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 5 485.413
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 221 27.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 222 2.066.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 4 803.176
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 6 332.562
- PRODAM
Total por Órgão 43.753.755
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 83 7.430.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 83 482.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 3 500.000
- PRODAM
Total por Órgão 9.312.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 49.200
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 31.200
- PRODAM
40102 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM SÃO PAULO
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 520.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 22 1.740.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 22 128.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 12.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 40.000
- PRODAM
Total por Órgão 7.292.560
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 409 27.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 409 1.644.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 12 700.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 10 700.000
- PRODAM
Total por Órgão 41.894.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 76 5.685.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 76 454.580
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 8 2.559.082
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 5 78.040
- PRODAM
Total por Órgão 9.322.318
43000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO
Atividades
43101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 1.092.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 2 30.549.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 2 1.818.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 12 262.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 80.000
- PRODAM
43102 UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 4.446.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 36 4.300.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 36 204.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 12 200.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 150.000
- PRODAM
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 9 19.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 256 1.808.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 1.329.920
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 5 321.540
- PRODAM
Total por Órgão 74.317.987
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 27 1.000.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 27 80.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 150.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 4 140.000
- PRODAM
Total por Órgão 3.960.000
0004 OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÃO) 1.490.243.000
Objetivo: Cumprir obrigações com o pagamento da dívida interna e externa.
1408 OPERAÇÕES ESPECIAIS: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS ESTATAIS 16.911.000
Objetivo: Transferir recursos que irão compor a participação societária do Governo do Estado nas Empresas Estatais.
0029 Participação do Estado no Capital da AFEAM Recurso financeiro aplicado (R$) 4.000 4.000
2402 Cobrança da Dívida Ativa e Recuperação dos Créditos Públicos Cobrança realizada (Un) 15.000 10.000
2640 Amparo e Valorização dos Servidores da PGE Servidor beneficiado (Un) 300 1.363.317
2824 Operacionalização de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação na PGE Solução tecnológica operacionalizada 1 2.180.876
(Un)
11706 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
2168 Operacionalização da Escola de Advocacia Pública e Estudos Jurídicos Servidor/profissional capacitado (Un) 300 75.000
2402 Cobrança da Dívida Ativa e Recuperação dos Créditos Públicos Cobrança realizada (Un) 15.000 10.000
2640 Amparo e Valorização dos Servidores da PGE Servidor beneficiado (Un) 300 10.000
2824 Operacionalização de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação na PGE Solução tecnológica operacionalizada 1 110.000
(Un)
Projetos
11103 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
1060 Construção, Adequação e Aparelhamento da PGE Unidade 1 5.000
construída/reformada/aparelhada (Un)
1291 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos da PGE Cargo preenchido (Un) 1 5.000
0012 Devolução de Tributos e Cauções Valor do tributo ou caução restituído (R$) 9.710.000 9.710.000
0019 Serviço de Apoio Administrativo-Financeiro ao Estado Valor do contrato firmado (R$) 60.179.000 60.179.000
0014 Participação dos Municípios na Arrecadação do Imposto sobre Exportação de Produtos Valor do IPI repassado (R$) 6.250.000 6.250.000
Industrializados
0015 Participação dos Municípios na Arrecadação do IPVA Valor do IPVA repassado (R$) 409.250.000 409.250.000
0016 Participação dos Municípios no Produto da Exploração do Petróleo Cota parte repassada (R$) 41.250.000 41.250.000
0017 Participação dos Municípios na Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Cota parte repassada (R$) 250.000 250.000
2796 Fortalecimento da Atuação da Imprensa Oficial do Estado Servidor beneficiado (Un) 10 10.000
Projetos
11101 CASA CIVIL
1501 Reforma, Ampliação e Aparelhamento da Sede do Governo Unidade reformada, ampliada e equipada 1 1.000
(Un)
11109 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
1500 Adequação e Aparelhamento da Sede da Controladoria-Geral do Estado - CGE Unidade adequada/aparelhada (Un) 1 10.000
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo Projeto implantado (Un) 2 10.000
1569 Construção da Nova Sede da Imprensa Oficial do Estado Percentual de execução física (%) 25 1.001.000
1570 Reforma e Ampliação do Anexo da Sede da Imprensa Oficial do Estado Percentual de execução física (%) 25 1.000
11209 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de Informação e Comunicação Solução tecnológica operacionalizada 1 12.500
(Un)
11304 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
1507 Ampliação do Quadro de Recursos Humanos dos Órgãos do Estado Vaga preenchida (Un) 20 1.000.000
2562 Gestão do Gerenciamento, Fornecimento e Abastecimento de Combustíveis Consumo de combustível (l) 11.529.000 60.000.000
Projetos
13101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de Informação e Comunicação Solução tecnológica operacionalizada 2 217.500
(Un)
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo Projeto implantado (Un) 1 10.000
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo Projeto implantado (Un) 2 50.000
1579 Gestão para o Desenvolvimento de Políticas Públicas Valor repassado (R$) 1.000.000.000 1.000.000.000
2735 Contribuição aos Conselhos e Associações de Representação Contribuição efetivada (R$) 70.000 70.000
Projetos
16101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
1062 Modernização e Operacionalização das Soluções Tecnológicas de Informação e Comunicação Solução tecnológica operacionalizada 1 90.000
(Un)
1489 Reforma e Aparelhamento de Prédios da SEDECTI Unidade reformada e aparelhada (Un) 1 50.000
1558 Adequação e Desenvolvimento de Sistemas Estruturantes - Padrão Mínimo Projeto implantado (Un) 1 1.000
1578 Reforma do Prédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA Percentual de execução física (%) 50 2.100.000
2471 Acompanhamento e Documentação das Ações de Governo Release produzido (Un) 1.017 5.000.000
2241 Apoio Financeiro a Iniciativas de Inclusão Social Iniciativa apoiada (Un) 67 10.000.000
2633 Transferência de Recursos Financeiros para Projetos de Assistência Social Iniciativa apoiada (Un) 10 11.741.000
2815 Transferência de Recursos Financeiros para a Promoção da Segurança Alimentar e Combate à Fome Iniciativa apoiada (Un) 2 2.000.000
2816 Transferência de Recursos Financeiros para o Enfrentamento a Calamidades Públicas e Situações Iniciativa apoiada (Un) 3 1.500.000
Emergenciais
2818 Transferência de Recursos Financeiros para o Combate à Pobreza e Promoção da Redução das Iniciativa apoiada (Un) 2 1.500.000
Desigualdades Sociais
Total por Órgão 48.241.000
2262 Gestão e Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão Atendimento realizado (Un) 1.400.000 30.505.000
2459 Gestão e Operacionalização da Promoção e Defesa dos Direitos Humanos Cidadão atendido (Un) 3.200 1.732.787
2543 Gestão, Operacionalização e Ampliação dos Serviços de Atendimento à Mulher Mulher assistida (Un) 17.000 7.353.021
2608 Operacionalização das Ações da Política Nacional sobre Drogas Projeto apoiado (Un) 1 10.000
2658 Gestão e Operacionalização dos Serviços de Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens Adolescente e jovem atendido (Un) 10 509.000
2783 Gestão e Operacionalização dos Serviços à Pessoa Idosa Idoso atendido (Un) 2.000 5.747.871
Projetos
21101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
1223 Construção e Reforma das Unidades de Atendimento Unidade construída e/ou reformada (Un) 1 5.600.000
1517 Modernização e Aparelhamento das Unidades de Atendimento Unidade aparelhada (Un) 1 418.000
2147 Ordenamento e Monitoramento dos Recursos Pesqueiro, Ambiental e Territorial Documento produzido (Un) 5 4.685.846
2450 Serviços Ambientais, Adaptação e Mitigação às Mudanças do Clima Projeto implementado (Un) 2 11.173
2724 Apoio Técnico na Gestão de Resíduos Sólidos e Esgotamento Sanitário no Estado Orientação e/ou apoio técnico realizado 6 11.173
(Un)
2728 Implementação da Política Estadual do Bem-Estar Animal Ação de bem-estar animal implementada 7.000 1.041.173
(Un)
2766 Elaboração e Implementação da Política de Desenvolvimento Sustentável e Prevenção e Controle do Política implementada (Un) 243 23.823
Desmatamento e Queimadas e Monitoramento Ambiental
2775 Programa de Pagamento de Serviço Ambiental Pagamento por serviço ambiental 96.000 11.173
realizado (Un)
2827 Gestão de Recursos Hídricos Política implementada (Un) 18 2.110
2258 Operacionalização das Unidades de Educação Profissional e Tecnológica (UEPTs) Unidade mantida (Un) 74 20.152.638
2259 Concursos, Processos Seletivos e Avaliação em Larga Escala Concurso ou processo seletivo realizado 4 100.000
(Un)
2260 Implementação de Programas e Projetos, Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação Tecnológica Projeto desenvolvido (Un) 4 1.480.000
2654 Itinerário da Formação Técnica e Profissional (FTP) no Novo Ensino Médio (NEM) Cidadão Matriculado (Un) 10.000 6.000
2819 Valorização e Formação de Servidores, Docentes e Instrutores Profissional da educação beneficiado 245 500.000
(Un)
Projetos
28201 CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS
1082 Construção e Implantação das Unidades de Educação Profissional e Tecnológica (UEPTs) Unidade implantada (Un) 1 2.411.000
3259 GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA 146.900.000
Objetivo: Realizar a arrecadação dos tributos estaduais, de forma eficiente e eficaz, desenvolvendo processos de inovação que assegurem a maximização da receita do Estado, bem como gerenciar
os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das contas públicas, normatizando e efetuando a contabilidade geral do Estado, elaborando as leis orçamentárias do Estado, garantindo
os meios necessários para a gestão administrativa eficaz, visando o atendimento da função social do Estado. Promover a modernização da gestão fazendária, visando o fortalecimento e
aperfeiçoamento da administração tributária, financeira, orçamentária e administrativa, por meio de programas e projetos que contribuam para a melhoria contínua do desempenho fazendário,
qualitativo e quantitativo, incluindo-se a qualificação, capacitação, motivação de servidores efetivos e não efetivos, e o suprimento de outras necessidades relacionadas às atribuições da Fazenda
Estadual.
14000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Atividades
14101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2096 Gestão Administrativa,Tributária, Financeira, Contábil e Orçamentária Unidade administrativa em funcionamento 10 4.500.000
(Un)
2097 Funcionamento das Unidades da SEFAZ Unidade mantida (Un) 10 200.000
Projetos
14101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1213 Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentação das Unidades da SEFAZ Unidade construída, reformada e 10 140.000.000
equipada (Un)
Total por Órgão 146.900.000
2184 Operacionalização das Ações do Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas Apenado assistido (Un) 600 610.000
Projetos
1215 Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais Unidade reformada ou ampliada (Un) 3 300.000
1215 Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais Unidade reformada ou ampliada (Un) 3 4.000.000
2532 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Sistema operacionalizado (Un) 7 71.856.000
Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública
2774 Fiscalização e Operação de Trânsito Fiscalização realizada (Un) 200 14.400.000
2821 Emissão de Documentação de CNH e de Veículos Automotores Documentação emitida (Un) 5.000 24.000.000
Projetos
11210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
1020 Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Estaduais Sinalização horizontal e vertical 50 100.000
implantada (Un)
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública Unidade construída, reformada e 2 10.000.000
ampliada (Un)
1488 Implantação da Escola Pública de Trânsito do Estado do Amazonas Pessoa capacitada (Un) 100 100.000
2119 Operacionalização das Unidades de Segurança Pública Unidade Operacionalizada (Un) 60 2.891.436
2120 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública e Captação de Recursos Programa apoiado (Un) 5 488.272
2121 Formação, Capacitação e Treinamento dos Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor capacitado (Un) 2.315 5.000
2122 Combate ao Crime Organizado, Narcotráfico e Corrupção Ação realizada (Un) 150 3.530.067
2125 Valorização do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública Servidor reconhecido / valorizado (Un) 10 5.000
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança Servidor/policial assistido (Un) 50 5.000
2155 Uniformes e Acessórios para os Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor uniformizado e equipado (Un) 40 5.000
2157 Assistência ao Policiamento com Semoventes Animal apto para o policiamento, busca e 40 5.000
salvamento (Un)
2170 Fiscalização e Apuração da Conduta Disciplinar dos Servidores da Segurança Pública Procedimento realizado (Un) 80 50.000
2488 Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento dos Profissionais do Sistema de Segurança Pública Profissional qualificado (Un) 340 2.068.332
2532 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Sistema operacionalizado (Un) 30 22.032.895
Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública
2570 Fortalecimento das Ações da Perícia Oficial do Estado do Amazonas Documento expedido (Un) 20.000 649.919
2655 Prevenção à Violência com Grupos Sociais Vulneráveis Evento realizado (Un) 2 5.000
2817 Emissão da Carteira de Identidade Nacional Documento expedido (Un) 200.000 37.215.000
2820 Fortalecimento das Operações de Segurança Pública na Proteção Ambiental Operação realizada (Un) 12 5.000
2119 Operacionalização das Unidades de Segurança Pública Unidade Operacionalizada (Un) 119 28.833.381
2120 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública e Captação de Recursos Programa apoiado (Un) 3 759.000
2121 Formação, Capacitação e Treinamento dos Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor capacitado (Un) 2.300 80.000
2122 Combate ao Crime Organizado, Narcotráfico e Corrupção Ação realizada (Un) 180 1.000
2125 Valorização do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública Servidor reconhecido / valorizado (Un) 1 1.000
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança Servidor/policial assistido (Un) 6.500 50.000
2043 Manutenção das Unidades de Saúde do Sistema de Segurança Pública Unidade mantida (Un) 9 1.000
2119 Operacionalização das Unidades de Segurança Pública Unidade Operacionalizada (Un) 81 3.670.665
2120 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública e Captação de Recursos Programa apoiado (Un) 4 234.000
2121 Formação, Capacitação e Treinamento dos Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor capacitado (Un) 300 1.000
2122 Combate ao Crime Organizado, Narcotráfico e Corrupção Ação realizada (Un) 50 1.000
2125 Valorização do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública Servidor reconhecido / valorizado (Un) 300 1.000
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança Servidor/policial assistido (Un) 900 1.000
2155 Uniformes e Acessórios para os Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor uniformizado e equipado (Un) 9.350 1.000
2157 Assistência ao Policiamento com Semoventes Animal apto para o policiamento, busca e 87 2.600.000
salvamento (Un)
2204 Operacionalização do Serviço de Alimentação Servidor beneficiado (Un) 4.500 1.000.000
2532 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Sistema operacionalizado (Un) 4 277.000
Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública
2655 Prevenção à Violência com Grupos Sociais Vulneráveis Evento realizado (Un) 72 1.000
2119 Operacionalização das Unidades de Segurança Pública Unidade Operacionalizada (Un) 18 1.500.000
2120 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública e Captação de Recursos Programa apoiado (Un) 3 1.000
2121 Formação, Capacitação e Treinamento dos Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor capacitado (Un) 250 1.000
2125 Valorização do Quadro de Pessoal do Sistema de Segurança Pública Servidor reconhecido / valorizado (Un) 1.111 1.000
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança Servidor/policial assistido (Un) 1.111 1.000
2155 Uniformes e Acessórios para os Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor uniformizado e equipado (Un) 1.111 1.000
2157 Assistência ao Policiamento com Semoventes Animal apto para o policiamento, busca e 5 40.000
salvamento (Un)
2204 Operacionalização do Serviço de Alimentação Servidor beneficiado (Un) 1.500 193.000
2532 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Sistema operacionalizado (Un) 18 170.400
Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública
2568 Ampliação e Modernização de Serviços Técnicos Unidade estruturada (Un) 7 1.000
2655 Prevenção à Violência com Grupos Sociais Vulneráveis Evento realizado (Un) 80 100.000
2119 Operacionalização das Unidades de Segurança Pública Unidade Operacionalizada (Un) 1 8.000
2120 Operacionalização dos Programas do Plano Nacional de Segurança Pública e Captação de Recursos Programa apoiado (Un) 5 46.608.000
2121 Formação, Capacitação e Treinamento dos Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor capacitado (Un) 2 8.000
2122 Combate ao Crime Organizado, Narcotráfico e Corrupção Ação realizada (Un) 1 8.000
2151 Apoio de Saúde e Sociopsicológico aos Servidores do Sistema de Segurança Servidor/policial assistido (Un) 2 8.000
2155 Uniformes e Acessórios para os Servidores do Sistema de Segurança Pública Servidor uniformizado e equipado (Un) 50 8.000
2157 Assistência ao Policiamento com Semoventes Animal apto para o policiamento, busca e 5 8.000
salvamento (Un)
2488 Formação, Capacitação e Aperfeiçoamento dos Profissionais do Sistema de Segurança Pública Profissional qualificado (Un) 340 8.000
2532 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Sistema operacionalizado (Un) 1 8.000
Telecomunicação do Sistema de Segurança Pública
2570 Fortalecimento das Ações da Perícia Oficial do Estado do Amazonas Documento expedido (Un) 20.000 8.000
2655 Prevenção à Violência com Grupos Sociais Vulneráveis Evento realizado (Un) 1 8.000
Projetos
22101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1216 Fortalecimento da Frota do Sistema de Segurança Pública Veículo operacionalizado (Un) 1.350 62.507.168
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública Unidade construída, reformada e 25 5.000
ampliada (Un)
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública Unidade reaparelhada (Un) 11 5.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública Unidade construída, reformada e 1 1.000
ampliada (Un)
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública Unidade reaparelhada (Un) 2 200.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública Unidade construída, reformada e 4 1.000
ampliada (Un)
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública Unidade reaparelhada (Un) 81 1.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública Unidade construída, reformada e 18 1.000
ampliada (Un)
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública Unidade reaparelhada (Un) 18 200.000
1217 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Sistema de Segurança Pública Unidade construída, reformada e 1 8.000
ampliada (Un)
1314 Reaparelhamento das Unidades do Sistema de Segurança Pública Unidade reaparelhada (Un) 3 514.000
2509 Operacionalização da Escola Superior da Defensoria Pública Evento realizado (Un) 60 66.000
2582 Amparo e Valorização aos Defensores Públicos e aos Servidores da DPE Defensor Público e servidor beneficiado 577 1.000
(Un)
2583 Desenvolvimento Institucional da DPE Projeto implantado (Un) 4 50.000
2584 Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE Defensor público e servidor capacitado 250 333.000
(Un)
2634 Divulgação e Publicidade das Ações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas Peça publicitária (Un) 55 51.445
2509 Operacionalização da Escola Superior da Defensoria Pública Evento realizado (Un) 60 200
2533 Atendimento Jurídico Especializado Itinerante Pessoa atendida (Un) 15.000 200
2582 Amparo e Valorização aos Defensores Públicos e aos Servidores da DPE Defensor Público e servidor beneficiado 577 200
(Un)
2583 Desenvolvimento Institucional da DPE Projeto implantado (Un) 4 200
2584 Formação e Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos e dos Servidores da DPE Defensor público e servidor capacitado 250 200
(Un)
2634 Divulgação e Publicidade das Ações da Defensoria Pública do Estado do Amazonas Peça publicitária (Un) 55 300
Projetos
24101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS
1222 Implantação e Implementação das Unidades Básicas de Atendimento Unidade adequada (Un) 30 2.219.650
2380 Encontros, Eventos, Ações Socioculturais e Feiras para a Promoção da Produção Rural Feira realizada (Un) 12 6.000.000
2452 Organização e Dinamização de Cadeias Produtivas Florestais, Pesqueiras e Agropecuárias Produtor beneficiado (Un) 9.500 5.480.102
2453 Apoio à Comercialização da Produção Agropecuária, Pesqueira e Florestal Produtor beneficiado (Un) 27.500 40.330.798
2590 Qualificação e Capacitação para o Setor Primário Profissional capacitado (Un) 150 1.000.000
2810 Feiras, Eventos e Encontros para a Promoção das Cadeias Produtivas Florestais, Pesqueiras e Feira realizada (Un) 34 17.230.535
Agropecuárias
18201 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
2331 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER Agricultor familiar e produtor rural 54.000 34.610.000
assistido (Un)
2332 Capacitação de Agricultores Familiares e Produtores Rurais Agricultor familiar e produtor rural 2.000 1.168.000
capacitado (Un)
2660 Apoio à Produção de Base Agroecológica e Orgânica Agricultor familiar e produtor rural 300 200.000
assistido (Un)
2662 Apoio às Atividades dos Produtos da Sociobiodiversidade Agricultor familiar e produtor rural 2.000 200.000
assistido (Un)
2754 Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER aos Povos Indígenas Agricultor indígena assistido (Un) 4.500 200.000
Projetos
18101 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL
1160 Recuperação e/ou Pavimentação de Estradas Vicinais Estrada vicinal recuperada/pavimentada 80 20.000.000
(Km)
18201 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
1286 Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades do IDAM Unidade construída, reformada e 77 5.000.000
equipada (Un)
18202 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
2478 Manutenção das Unidades Descentralizadas e Núcleo de Formação Unidade administrada (Un) 574 1.206.882
2529 Expansão do Ensino Presencial por Mediação Tecnológica Aluno atendido (Un) 26.842 56.857.089
2548 Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno no Ensino Fundamental Aluno atendido (Un) 195.467 48.938.540
2550 Manutenção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental Unidade administrada (Un) 447 202.706.847
2553 Apoio ao Desenvolvimento da Formação do Aluno no Ensino Médio Aluno atendido (Un) 173.341 44.712.485
2597 Assistência Financeira aos Estabelecimentos de Ensino Fundamental Escola atendida (Un) 293 14.057.500
2622 Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino de Jovens e Adultos Aluno atendido (Un) 26.504 13.103.000
2623 Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno no Ensino Especial Aluno atendido (Un) 1.178 1.829.440
2648 Assistência Financeira aos Estabelecimentos de Ensino Médio Escola atendida (Un) 210 30.557.500
2693 Valorização do Profissional da Educação Básica Profissional da educação beneficiado 33.700 176.571.248
(Un)
2705 Aquisição de Produtos Regionalizados para o Ensino Médio Aluno atendido (Un) 172.678 41.072.359
2710 Locação de Imóveis para o Ensino Fundamental Aluno atendido (Un) 34.071 6.786.911
2736 Locação de Imóveis para o Ensino Médio Aluno atendido (Un) 16.806 4.126.746
2738 Operacionalização da Gestão da Educação Básica - Ensino Fundamental Unidade administrada (Un) 447 101.324.671
2739 Operacionalização da Gestão da Educação Básica - Ensino Médio Unidade administrada (Un) 313 152.561.215
2746 Transporte Escolar - Ensino Fundamental Aluno atendido (Un) 5.607 76.316.929
2747 Transporte Escolar - Ensino Médio Aluno atendido (Un) 7.809 69.204.254
2749 Alimentação Preparada para o Ensino Fundamental Aluno atendido (Un) 16.400 27.251.446
2750 Alimentação Preparada para o Ensino Médio Aluno atendido (Un) 25.940 61.881.202
2758 Transporte Escolar - Educação Especial Aluno atendido (Un) 400 1.631.968
2760 Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos Aluno atendido (Un) 1.336 12.547.680
2761 Transporte Escolar - Educação Escolar Indígena Aluno atendido (Un) 3.311 356.000
2763 Aquisição de Produtos Regionalizados para a Educação de Jovens e Adultos Aluno atendido (Un) 26.504 11.463.202
2764 Aquisição de Produtos Regionalizados para a Educação Escolar Indígena Aluno atendido (Un) 11.036 7.071.952
2768 Aquisição de Produtos Regionalizados para o Ensino Fundamental Aluno atendido (Un) 200.840 35.822.309
2777 Locação de Imóveis para Unidades Administrativas Imóvel alugado (Un) 7 1.634.512
2781 Operacionalização da Gestão da Educação Básica - Ensino Indígena Unidade administrada (Un) 56 3.600.000
2807 Apoio ao Desenvolvimento da Formação Integral do Aluno para a Educação em Direitos Humanos Aluno atendido (Un) 363.732 31.608.500
Projetos
28101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR
1322 Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva para o Ensino Fundamental Unidade construída (Un) 6 5.000.000
1323 Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva para o Ensino Fundamental Unidade reformada ou ampliada (Un) 10 1.000.000
1552 Construção de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva para o Ensino Médio Unidade construída (Un) 2 5.000.000
1553 Reforma e Ampliação de Unidade Escolar e Quadra Poliesportiva para o Ensino Médio Unidade reformada ou ampliada (Un) 97 1.000.000
2636 Gestão e Controle do Ensino Médio - Servidores Servidor remunerado (Un) 262 7.525.943
2637 Gestão e Controle do Ensino Fundamental - Profissionais do Magistério Servidor remunerado (Un) 31.057 981.457.666
2638 Gestão e Controle do Ensino Médio - Profissionais do Magistério Servidor remunerado (Un) 37.305 1.128.456.984
2664 Supervisão de Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte Porto supervisionado (Un) 1 55.000
Projetos
25101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
1207 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização do Sistema Viário Urbano Rua pavimentada (Km) 64 70.000.000
1276 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Espaços e Prédios Públicos Área construída/melhorada (m²) 4.035 3.000.000
1279 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários Porto e terminal implantado/modernizado 2 2.500.000
(Un)
1280 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Estradas, Rodovias e Vicinais Estrada e rodovia construída/recuperada 40 72.342.000
(Km)
1288 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água Sistema de abastecimento de água 3 3.000.000
ampliado/recuperado (Km)
1289 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Esgoto Sanitário Sistema de esgoto sanitário 1 1.000.000
ampliado/recuperado (Km)
1498 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Obras de Artes Especiais Obra de arte especial 5 12.498.000
construída/recuperada (Km)
1544 Fortalecimento do Sistema de Iluminação Pública Lâmpada de LED instalada (Un) 385 1.000.000
1549 Implantação, Ampliação e Modernização do Modal Aéreo Aeroporto construído, ampliado e/ou 1 2.000.000
modernizado (Un)
25203 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS
1279 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários Porto e terminal implantado/modernizado 1 715.000
(Un)
25704 FUNDO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS
1565 Investimentos em Infraestrutura Iniciativa apoiada (Un) 1 1.000
2275 Manutenção, Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água - COSAMA Água tratada (m³) 1 2.738.000
2663 Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana Projeto implantado (Un) 1 10.000
Projetos
43101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO
1207 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização do Sistema Viário Urbano Rua pavimentada (Km) 1 300.000
1276 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Espaços e Prédios Públicos Área construída/melhorada (m²) 25 300.000
1279 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Portos e Terminais Hidroviários Porto e terminal implantado/modernizado 1 400.000
(Un)
1280 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Estradas, Rodovias e Vicinais Estrada e rodovia construída/recuperada 1 100.000
(Km)
1288 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água Sistema de abastecimento de água 1 100.000
ampliado/recuperado (Km)
1289 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Esgoto Sanitário Sistema de esgoto sanitário 1 500.000
ampliado/recuperado (Km)
1308 Contenção, Melhoria e Recuperação de Encostas, Orlas e Taludes Estrutura física de contenção (m²) 1 200.000
1498 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Obras de Artes Especiais Obra de arte especial 1 200.000
construída/recuperada (Km)
1519 Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo da Região Metropolitana Sistema implantado (Un) 1 290.000
1544 Fortalecimento do Sistema de Iluminação Pública Lâmpada de LED instalada (Un) 1 300.000
1547 Infraestrutura Urbana, Social, Ambiental e Habitacional de Projetos Especiais Área beneficiada (Km²) 2 300.000
1548 Sustentabilidade Social e Institucional de Projetos Especiais Iniciativa apoiada (Un) 1 290.000
1276 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Espaços e Prédios Públicos Área construída/melhorada (m²) 25 100.000
1498 Implantação, Ampliação, Melhoria e Modernização de Obras de Artes Especiais Obra de arte especial 1 100.000
construída/recuperada (Km)
1519 Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo da Região Metropolitana Sistema implantado (Un) 1 100.000
1544 Fortalecimento do Sistema de Iluminação Pública Lâmpada de LED instalada (Un) 1 100.000
1547 Infraestrutura Urbana, Social, Ambiental e Habitacional de Projetos Especiais Área beneficiada (Km²) 2 128.943.000
1548 Sustentabilidade Social e Institucional de Projetos Especiais Iniciativa apoiada (Un) 1 100.000
1288 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Abastecimento de Água Sistema de abastecimento de água 1 15.000
ampliado/recuperado (Km)
1289 Implantação, Ampliação, Modernização e Recuperação do Sistema de Esgoto Sanitário Sistema de esgoto sanitário 1 15.000
ampliado/recuperado (Km)
1519 Mobilidade Urbana e Transporte Coletivo da Região Metropolitana Sistema implantado (Un) 1 15.000
11209 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS E CONTRATADOS DO ESTADO DO AMAZONAS
2330 Regulação da Qualidade dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas Fiscalização realizada (Un) 98.505 1.224.330
2667 Ações Itinerantes de Trabalho e Geração de Emprego e Renda Cidadão atendido (Un) 3.500 4.000
2234 Promoção Comercial e Comércio Exterior Evento/projeto realizado e/ou apoiado 2 4.000
(Un)
2416 Apoio a Projetos de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Projetos Especiais Cidadão atendido (Un) 3.500 50.000
2645 Apoio a Política Pública Industrial do Estado do Amazonas Projeto aprovado pelo Codam (N°) 300 4.000
2677 Desenvolvimento Sustentável de Diversificação Econômica do Amazonas Evento/projeto realizado e/ou apoiado 5 4.000
(Un)
2682 Apoio a Projetos de Empreendedorismo - Economia Solidária Cidadão atendido (Un) 3.500 80.000
2729 Coordenação e Apoio ao Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas Projetos ou relatórios elaborados, 5 4.000
executados e/ou monitorados - Un (Un)
2733 Apoio ao Consórcio Interestadual da Amazônia Legal Consórcio apoiado (Un) 1 1.000
2797 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais do Amazonas Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) 5 4.000
2828 Atração de Investimentos para a Infraestrutura Portuária Atividade realizada (Un) 10 104.000
2830 Promoção do Segmento de Petróleo e Gás Natural Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) 1 10.000
2831 Promoção do Segmento de Energia Renovável Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) 1 10.000
Projetos
16101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
1556 Implantação e Melhoria da Infraestrutura Turística Unidade construída e/ou reformada (Un) 2 1.000.000
2083 Fortalecimento do Ecossistema da Cultura e da Economia Criativa no Estado do Amazonas Evento/projeto realizado e/ou apoiado 4 3.096.000
(Un)
2223 Desenvolvimento das Ações nas Unidades Culturais Pessoa atendida (Un) 720.000 38.043.600
2340 Preservação, Restauração e Manutenção do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Estado Patrimônio restaurado/mantido (Un) 1 150.000
2449 Administração e Apoio à Execução de Políticas de Desenvolvimento Cultural Contrato firmado (Un) 20 84.000.000
2813 Fomento à Produção Artística e Cultural - Lei Paulo Gustavo Pessoa beneficiada (Un) 2 30.000
2219 Promoção e Fomento à Programas, Projetos, Ações e Atividades voltados à Juventude Jovem beneficiado (Un) 60 16.000
2321 Promoção e Fomento às Práticas Desportivas, Paradesportivas, Recreativas e de Lazer Pessoa beneficiada (Un) 1.500 3.409.916
2323 Bolsa Esporte Atleta, paratleta e técnico assistido (Un) 100 1.000.000
2556 Gestão dos Espaços Públicos Desportivos e Lazer Unidade mantida (Un) 8 7.673.766
2647 Apoio às Atividades Desportivas, Paradesportivas, Recreativas, de Lazer e Saúde nos Centros Pessoa beneficiada (Un) 2.640 3.700.000
Sociais, CAIMIs, Policlínicas e Hospitais - RespirAR
2721 Promoção e Fomento à Prática do Desporto de Alto Rendimento Pessoa beneficiada (Un) 500 3.325.000
Projetos
42101 SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER
1038 Construção, Ampliação, Reforma e Aparelhamento de Unidades Desportivas e de Lazer Unidade 1 26.000
construída/reformada/ampliada/aparelhad
a (Un)
1506 Implementação de Políticas Públicas para a Juventude Jovem beneficiado (Un) 60 11.000
Projetos
16201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
1561 Implantação de Núcleos de Atendimento do Registro Mercantil Núcleo implantado (Un) 10 150.000
2700 Fortalecimento do Ensino de Graduação Aluno de graduação matriculado (Un) 16.000 49.065.000
2701 Fortalecimento da Pesquisa e do Ensino de Pós-Graduação Aluno de pós-graduação matriculado (Un) 4.100 8.300.000
2719 Estímulo à Implementação de Inovações Tecnológicas Soluções inovadoras implementadas (Un) 10 200.000
2822 Apoio e Atendimento à Comunidade Universitária Comunitário atendido (Un) 3.500 44.000.000
Projetos
11304 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
2741 Inovação Sustentável na Faixa de Fronteira Cidadão atendido (Un) 10.000 4.000
2757 Fortalecimento do Ecossistema de Bioeconomia no Estado do Amazonas Atividade realizada/ordenada (Un) 5 154.000
2814 Desenvolvimento da Indústria de Alta Tecnologia no Amazonas Diretriz elaborada (Un) 1 5.000
2106 Fomento e Incentivo à Internacionalização e Cooperação Interinstitucional em Âmbito Nacional e Projeto firmado (Un) 20 3.733.290
Internacional
2465 Apoio à Infraestrutura Resiliente para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) Projeto firmado (Un) 38 18.666.450
2694 Fortalecimento do Sistema Estadual de CT&I Projeto e/ou atividade desenvolvida (Un) 15 2.488.860
2695 Fomento a Popularização e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação Peça divulgada (Un) 232 12.444.300
2696 Fomento ao Empreendedorismo de Base Tecnológica e a Consolidação do Ecossistema de Inovação Projeto firmado (Un) 32 12.444.300
2712 Fomento a Projetos de Ciência,Tecnologia e Inovação Projeto de pesquisa apoiado (Un) 198 20.910.880
2737 Mulheres e Meninas na Ciência, Tecnologia e Inovação Atividade realizada/ordenada (Un) 50 5.222.150
2809 Fomento a Projetos para Vigilância, Redução de Riscos e Respostas a Pandemias, Endemias, Danos Projeto apoiado (Un) 10 6.222.150
Sanitários e Ambientais
Projetos
1532 Implantação da Central de Produção e Disseminação de Análises e Estatísticas Socioeconômicas, Projeto implantado (Un) 5 4.000
Demográficas e de Base Territorial e de CT&I no Amazonas
16301 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS
1532 Implantação da Central de Produção e Disseminação de Análises e Estatísticas Socioeconômicas, Projeto implantado (Un) 1 3.733.290
Demográficas e de Base Territorial e de CT&I no Amazonas
Total por Órgão 124.618.000
2832 Operacionalização do Núcleo de Saúde Digital da Pessoa Idosa Pessoa beneficiada (Un) 1.000 30.000
Projetos
21302 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE
1534 Construção, Ampliação e Adequação da Estrutura Física da FuNATI Instalação construída/ampliada (Un) 3 2.369.000
2788 Realização de Ações Emergenciais de Moradia Família assistida (Un) 26.400 15.840.000
Projetos
43101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO
1520 Construção, Reforma, Adaptação e Promoção de Melhorias Habitacionais Unidade habitacional (Un) 10 1.500.000
1104 Disponibilização de Casas Populares para Servidores Públicos Estaduais Unidade habitacional (Un) 3.202 2.690.079
1520 Construção, Reforma, Adaptação e Promoção de Melhorias Habitacionais Unidade habitacional (Un) 1 1.000
2790 Reserva Técnica de Bancada Recurso financeiro aplicado (R$) 224.186.000 224.186.000
20 Seguridade Social
0001 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.855.380.000
Objetivo: Prover os órgãos da Administração Estadual dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas estruturantes.
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 119 33.380.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 119 1.116.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 1 360.577
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 4 931.690
- PRODAM
Total por Órgão 57.631.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 749 3.010.000
(Un)
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 24.400 1.561.911.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 15.953 1.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 117 19.893.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 17 3.838.000
- PRODAM
Total por Órgão 1.764.662.000
31000 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atividades
31101 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2001 Administração da Unidade Unidade administrada (Un) 1 10.676.000
2003 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Servidor público estadual remunerado 251 16.700.000
(Un)
2004 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados Servidor assistido (Un) 251 1.461.000
2087 Administração de Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto e Telefonia Unidade administrada (Un) 4 2.900.000
2643 Ampliação, Modernização e Manutenção da Infraestrutura Tecnológica da Informação e Comunicação Contrato firmado (Un) 1 1.350.000
- PRODAM
Total por Órgão 33.087.000
2095 Fortalecimento das Ações de Auditoria e Ouvidoria do SUS Atividade realizada (Un) 80 13.000
2249 Fortalecimento das Ações de Regulação no SUS Unidade mantida (Un) 1 947.000
2506 Fortalecimento do Controle Social e Participação Popular Atividade realizada (Un) 12 450.000
2508 Fortalecimento do Planejamento, Regionalização e Projetos em Saúde Atividade realizada (Un) 16 181.000
2606 Realização de Atividades de Educação Permanente, Formação e Pesquisa em Saúde Treinamento, pesquisa ou projeto 230 1.159.000
realizado (Un)
2716 Apoio à Gestão da Atenção Primária em Saúde e Implementação de Políticas Estratégicas Município apoiado (Un) 62 130.000
2759 Manutenção e Modernização dos Serviços de Tecnologia da Informação em Saúde Contrato firmado (Un) 14 46.910.000
2105 Implementação das Atividades dos Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso Atendimento realizado (Un) 1.200.000 3.750.000
2145 Implementação das Unidades de Acolhimento Institucional Pessoa acolhida (Un) 8.000 1.800.000
2699 Gestão do Trabalho e Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social Trabalhador qualificado (Un) 500 5.000
2748 Cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social, Beneficios Eventuais e Gestão do SUAS Município beneficiado (Un) 62 6.000.000
2752 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Assistência Social Contrato gerido (Un) 5 32.200.000
Projetos
31101 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1562 Mitigação dos Efeitos Financeiros em Ações de Geração de Renda e de Assistência Social Família beneficiada (Un) 300 540.000.000
2067 Gestão, Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Assistência Social Município apoiado (Un) 62 700.000
2485 Apoio aos Órgãos Colegiados e Afins Deliberação realizada (Un) 100 295.000
2784 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Socioassistencias e de Segurança Alimentar Contrato gerido (Un) 5 40.000.000
Projetos
31101 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1559 Projetos de Implantação, Reforma e Equipagem das Unidades de Assistência Social e Segurança Equipamento implantado, reformado, 1 1.000.000
Alimentar readaptado e equipado (Un)
Total por Órgão 42.155.000
2607 Gestão e Operacionalização da Política Estadual de Atenção à Pessoa com Deficiência Pessoa beneficiada (Un) 100.000 17.555.609
Projetos
21101 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
1233 Adequações de Unidades e Espaços Físicos à Pessoa com Deficiência Unidade adequada (Un) 1 10.000
Projetos
17301 FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
1531 Aquisição de Equipamento e Material Permanente Unidade equipada (Un) 1 5.000
1530 Reforma e Adequação da Estrutura Física da Saúde Unidade reformada/adequada (Un) 1 600.000
1529 Construção e Ampliação da Estrutura Física da Saúde Unidade construída/ampliada (Un) 8 358.000
1531 Aquisição de Equipamento e Material Permanente Unidade equipada (Un) 105 3.570.000
2238 Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária Ações das vigilâncias sanitárias 93.629 1.281.000
municipais monitoradas (Un)
2684 Operacionalização das Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador Ação de viglância em saúde do 12 480.000
trabalhador realizada (Un)
2805 Operacionalização das Ações de Vigilância em Saúde Exame, ensaio e procedimento 431.602 12.145.000
laboratorial realizado (Un)
2806 Projeto Castramóvel: Guarda Responsável, Bem-Estar Animal e Saúde Pública Animal castrado (Un) 11.000 1.000
Projetos
17701 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
1571 Cofinanciamento Estadual para Vigilância em Saúde Município beneficiado (Un) 62 1.000
2670 Capacitação e Aprimoramento em Programas do Sistema Único de Assistência Social Pessoa capacitada (Un) 60 5.000
2090 Dispensação de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica Dispensação realizada (Un) 159.321 6.024.000
2212 Operacionalização do Programa Tratamento Fora de Domicílio Interestadual Paciente em TFD (Un) 4.800 39.455.000
2215 Implementação de Convênios e Parcerias com o Estado Convênio e outros instrumentos 3 18.370.000
congêneres firmado (Un)
2224 Operacionalização dos Serviços Especializados de Média Complexidade das Policlínicas, CAICs e Procedimento realizado (Un) 1.441.662 22.337.000
CAIMIs
2240 Operacionalização da Rede de Atenção as Urgências, Emergências e Hospitais Procedimento realizado (Un) 9.617.824 163.723.000
2245 Operacionalização da Rede de Atenção Materna e Infantil Procedimento realizado (Un) 1.679.000 58.539.000
2250 Contratação dos Serviços Assistenciais Terceirizados Empresa contratada (Un) 55 404.278.000
2251 Contratação de Serviços Prestados pela Rede Complementar do SUS Contrato firmado (Un) 48 109.976.000
2282 Operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar Atendimento realizado (Un) 80.496 19.087.000
2283 Operacionalização do Serviço de Remoção Assistencial do Estado Remoção em UTI aérea (Un) 789 74.738.000
2474 Apoio ao Fortalecimento e Estruturação dos Municípios Município beneficiado (Un) 62 575.000
2510 Operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial Procedimento realizado (Un) 152.000 4.015.000
2604 Operacionalização das Unidades Assistenciais Administradas por Organizações Sociais Procedimento realizado (Un) 2.391.424 99.662.000
2612 Implementação das Ações em Telessaúde Consulta e laudo realizado (Un) 27.504 6.617.000
2615 Operacionalização das Ações de Transplante Transplante realizado (Un) 150 1.542.000
2688 Operacionalização da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência Procedimento realizado (Un) 112.000 4.260.000
2692 Aplicação de Recursos de Emenda Parlamentar Estadual na Saúde Município beneficiado (Un) 38 12.000
2782 Fornecimento de Gases Medicinais para Rede Assistencial do Estado Unidade de saúde abastecida (Un) 125 15.921.000
2792 Aplicação de Recursos de Emenda Parlamentar de Bancada na Saúde Município beneficiado (Un) 38 12.000
2794 Aplicação de Recursos de Emenda Parlamentar na Modalidade de Transferência Especial na Saúde Município beneficiado (Un) 38 12.000
2803 Aplicação de Recursos de Emenda Parlamentar Federal na Saúde Município e/ou órgão e/ou entidade 8 13.000
beneficiada (Un)
2804 Operacionalização das Ações de Combate à Covid-19 Ação realizada (Un) 5 972.000
Projetos
2069 Assistência à Saúde em Hanseníase, Dermatologia e Infecções Sexualmente Transmissíveis Procedimento realizado (Un) 258.000 2.500
2069 Assistência à Saúde em Hanseníase, Dermatologia e Infecções Sexualmente Transmissíveis Procedimento realizado (Un) 258.000 640.000
2076 Operacionalização dos Laboratórios de Assistência e Pesquisa da FMT-HVD Exame realizado (Un) 1.165.000 3.958.000
2084 Operacionalização das Atividades em Hemoterapia Procedimento realizado (Un) 1.311.144 1.067.000
2134 Desenvolvimento de Atividades Educativas, Preventivas e de Diagnóstico Precoce do Câncer Ação realizada (Un) 8 45.000
2137 Tratamento e Controle do Câncer Consulta médica realizada (Un) 98.634 27.369.000
2164 Assistência à Saúde em Traumato-Ortopedia e Outras Especialidades Paciente atendido (Un) 540.000 15.621.000
2461 Operacionalização das Atividades em Hematologia Procedimento realizado (Un) 1.018.041 12.300.000
2486 Atendimento ao Portador de Doenças Tropicais e Infecciosas Paciente atendido (Un) 662.000 6.474.000
2690 Projeto Ver e Tratar o Colo Uterino Município beneficiado (Un) 62 93.000
2691 Qualificação da Coleta e Adequação da Logística de Transporte das Amostras Biológicas Amostra biológica transportada (Un) 4.902 4.577.000
PÁGIN
Total por Órgão 130.266.000
ANEXO XI
QUADRO DAS EMENDAS
IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS E
COLETIVAS DE BANCADA
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
372 Manaus, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
PÁGINA 837
848
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
Folha: 752
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
12 11.304 12 122 3310 2773 0011 449052 100.000,00
13 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 150.000,00
14 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 200.000,00
15 20.101 13 122 3310 2773 0007 335041 200.000,00
16 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
17 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
18 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 200.000,00
19 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 300.000,00
20 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
21 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
22 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
23 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
24 42.101 27 122 3310 2773 0011 445042 100.000,00
25 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
26 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 70.000,00
27 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 200.000,00
28 18.101 20 122 3310 2773 0011 335041 200.000,00
29 28.101 12 122 3310 2773 0011 449052 300.000,00
30 43.102 15 122 3310 2773 0001 339014 100.000,00
31 43.102 15 122 3310 2773 0001 339033 100.000,00
32 21.101 14 122 3310 2773 0001 449052 150.000,00
33 16.101 04 845 3310 2795 0007 444042 300.000,00
34 31.701 08 122 3310 2773 0002 334141 100.000,00
35 43.101 17 122 3310 2773 0011 445042 150.000,00
36 25.101 17 122 3310 2773 0005 445042 400.000,00
37 28.201 12 122 3310 2773 0011 335041 800.000,00
38 31.701 08 122 3310 2773 0001 335041 884.643,00
SUBTOTAL DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO 11.209.286,00
DEPUTADO CABO MACIEL
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0010 334141 5.604.643,00
2 21.101 14 122 3310 2773 0002 334041 5.604.643,00
SUBTOTAL DEPUTADA CABO MACIEL 11.209.286,00
DEPUTADO CARLINHOS BESSA
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 800.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 600.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0002 334141 600.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0002 334141 1.500.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 750.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 750.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 1.000.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 500.000,00
9 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 500.000,00
10 31.701 08 122 3310 2773 0006 334141 1.000.000,00
11 28.101 12 361 3310 2773 0006 444042 1.000.000,00
12 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 1.000.000,00
13 18.101 20 122 3310 2773 0006 445042 150.000,00
14 20.101 13 122 3310 2773 0001 335041 1.000.000,00
15 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 59.286,00
SUBTOTAL DEPUTADO CARLINHOS BESSA 11.209.286,00
DEPUTADO COMANDANTE DAN CÂMARA
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0001 339030 4.304.643,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 500.000,00
Folha: 753
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 839
848
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 300.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 500.000,00
5 22.101 06 122 3310 2773 0001 449052 1.104.643,00
6 22.103 06 122 3310 2773 0001 449052 1.000.000,00
7 22.104 06 122 3310 2773 0001 339030 500.000,00
8 22.101 06 122 3310 2773 0011 449052 500.000,00
9 20.101 13 122 3310 2773 0001 335041 1.000.000,00
10 31.101 08 122 3310 2773 0001 339032 1.500.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO COMANDANTE DAN CÂMARA 11.209.286,00
DEPUTADO CRISTIANO D'ÂNGELO
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 6.000.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 444142 604.643,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 444142 1.004.643,00
4 28.101 12 362 3310 2773 0011 444042 1.500.000,00
5 28.101 12 361 3310 2773 0011 334041 500.000,00
6 28.101 12 361 3310 2773 0011 334041 500.000,00
7 28.101 12 361 3310 2773 0011 444042 300.000,00
8 28.101 12 361 3310 2773 0011 339032 100.000,00
9 28.101 12 361 3310 2773 0011 334041 700.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO CRISTIANO D'ÂNGELO 11.209.286,00
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 250.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 250.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 250.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 250.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 250.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 250.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0005 334141 250.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0005 334141 250.000,00
9 17.701 10 302 3305 2692 0009 334141 250.000,00
10 17.701 10 302 3305 2692 0004 334141 250.000,00
11 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 250.000,00
12 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 250.000,00
13 17.701 10 302 3305 2692 0010 334141 250.000,00
14 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 250.000,00
15 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 250.000,00
16 17.701 10 302 3305 2692 0004 334141 250.000,00
17 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 250.000,00
18 17.701 10 302 3305 2692 0009 334141 250.000,00
19 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 2.000.000,00
20 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 3.000.000,00
21 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 1.709.286,00
SUBTOTAL DEPUTADO DANIEL ALMEIDA 11.209.286,00
DEPUTADA DÉBORA MENEZES
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 100.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 100.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 500.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 1.500.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 1.400.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 500.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 504.643,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 1.000.000,00
Folha: 754
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 840
848
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
9 22.101 06 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
10 19.101 21 122 3310 2773 0011 339039 100.000,00
11 18.101 20 122 3310 2773 0003 334041 500.000,00
12 28.101 12 362 3310 2773 0011 339030 500.000,00
13 43.101 15 122 3310 2773 0011 449051 500.000,00
14 11.209 04 122 3310 2773 0011 339039 904.643,00
15 31.101 08 122 3310 2773 0001 339030 1.000.000,00
16 18.101 20 122 3310 2773 0003 339039 1.000.000,00
17 22.101 06 122 3310 2773 0001 449052 500.000,00
18 42.101 27 122 3310 2773 0001 339039 500.000,00
SUBTOTAL DEPUTADA DÉBORA MENEZES 11.209.286,00
DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 350.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 250.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 280.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 600.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 400.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 350.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 600.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 200.000,00
9 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 100.000,00
10 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 300.000,00
11 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 180.000,00
12 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 300.000,00
13 17.701 10 302 3305 2692 0010 334141 300.000,00
14 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 300.000,00
15 17.701 10 302 3305 2692 0001 339039 1.094.643,00
16 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
17 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 150.000,00
18 31.701 08 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
19 30.101 18 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
20 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 159.430,00
21 22.103 06 122 3310 2773 0011 449052 372.000,00
22 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 60.000,00
23 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 125.000,00
24 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 150.000,00
25 18.101 20 122 3310 2773 0001 449052 4.388.213,00
SUBTOTAL DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES 11.209.286,00
DEPUTADO DR. GEORGE LINS
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0003 334141 500.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0010 334141 1.000.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 1.500.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 300.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0003 334141 500.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0003 334141 700.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0009 334141 500.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0009 334141 600.000,00
9 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 100.000,00
10 17.701 10 302 3305 2692 0008 334141 300.000,00
11 17.701 10 302 3305 2692 0003 334141 300.000,00
12 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 400.000,00
13 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 200.000,00
14 18.101 20 122 3310 2773 0001 335041 1.050.000,00
15 31.701 08 122 3310 2773 0008 335041 100.000,00
Folha: 755
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 841
848
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
16 11.210 04 122 3310 2773 0002 335041 100.000,00
17 42.101 27 122 3310 2773 0011 335041 1.500.000,00
18 31.701 08 122 3310 2773 0006 334141 59.286,00
19 28.201 12 122 3310 2773 0001 335041 500.000,00
20 28.201 12 122 3310 2773 0011 335041 500.000,00
21 28.201 12 122 3310 2773 0011 335041 500.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO DR. GEORGE LINS 11.209.286,00
DEPUTADO DR. GOMES
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 625.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 675.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 445042 60.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 500.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 50.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 3.249.286,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 60.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0011 339039 100.000,00
9 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 120.000,00
10 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 100.000,00
11 17.701 10 302 3305 2692 0011 445042 50.000,00
12 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 500.000,00
13 31.701 08 122 3310 2773 0004 445042 50.000,00
14 21.101 14 122 3310 2773 0002 445042 50.000,00
15 31.701 08 122 3310 2773 0009 445042 50.000,00
16 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 1.000.000,00
17 21.101 14 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
18 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
19 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 60.000,00
20 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 100.000,00
21 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 200.000,00
22 21.101 14 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
23 21.101 14 122 3310 2773 0008 445042 50.000,00
24 31.701 08 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
25 31.701 08 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
26 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 300.000,00
27 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
28 31.701 08 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
29 18.101 20 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
30 31.701 08 122 3310 2773 0008 445042 50.000,00
31 31.701 08 122 3310 2773 0008 445042 60.000,00
32 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
33 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
34 31.701 08 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
35 31.701 08 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
36 31.701 08 122 3310 2773 0011 445042 100.000,00
37 28.101 12 362 3310 2773 0011 335041 1.000.000,00
38 43.101 15 122 3310 2773 0011 444042 500.000,00
39 25.101 15 122 3310 2773 0007 444042 500.000,00
40 31.701 08 122 3310 2773 0011 445041 50.000,00
41 21.302 12 122 3310 2773 0011 335041 150.000,00
42 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 150.000,00
43 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
SUBTOTAL DEPUTADA DR. GOMES 11.209.286,00
DEPUTADA DRA. MAYARA PINHEIRO REIS
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 200.000,00
Folha: 756
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 2.000.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 500.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 2.000.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0005 444142 3.658.928,30
6 28.101 12 361 3310 2773 0011 335041 2.000.000,00
7 31.701 08 122 3310 2773 0006 334141 300.000,00
8 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 200.000,00
9 21.101 14 122 3310 2773 0001 339030 350.357,70
SUBTOTAL DEPUTADA DRA. MAYARA PINHEIRO REIS 11.209.286,00
DEPUTADO FELIPE SOUZA
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 200.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 50.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 300.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 300.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 500.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 150.643,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 1.500.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0011 339039 750.000,00
9 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 750.000,00
10 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 552.000,00
11 17.701 10 302 3305 2692 0011 449052 552.000,00
12 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
13 21.101 14 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
14 28.201 12 122 3310 2773 0011 335041 300.000,00
15 20.101 13 122 3310 2773 0011 445042 200.000,00
16 20.101 13 122 3310 2773 0007 334041 150.000,00
17 20.101 13 122 3310 2773 0011 334041 200.000,00
18 20.101 13 122 3310 2773 0004 334041 200.000,00
19 20.101 13 122 3310 2773 0002 334041 150.000,00
20 20.101 13 122 3310 2773 0011 444041 200.000,00
21 20.101 13 122 3310 2773 0001 335041 2.500.000,00
22 20.101 13 122 3310 2773 0011 339039 1.504.643,00
SUBTOTAL DEPUTADO FELIPE SOUZA 11.209.286,00
DEPUTADA JOANA DARC
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0001 339030 5.604.643,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 5.604.643,00
SUBTOTAL DEPUTADA JOANA DARC 11.209.286,00
DEPUTADO JOÃO LUIZ
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 339039 1.254.643,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 339039 1.200.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0001 335041 2.000.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0001 335041 500.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 300.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0007 335041 250.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0011 335041 100.000,00
8 22.102 06 122 3310 2773 0011 449052 100.000,00
9 22.102 06 122 3310 2773 0011 449052 100.000,00
10 22.102 06 122 3310 2773 0011 449052 100.000,00
11 16.101 04 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
12 16.101 04 122 3310 2773 0011 445042 100.000,00
13 16.101 04 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
14 16.101 04 845 3310 2795 0011 444042 1.000.000,00
Folha: 757
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 843
848
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
15 16.101 04 845 3310 2795 0005 444042 1.000.000,00
16 16.101 04 845 3310 2795 0003 444042 50.000,00
17 28.101 12 362 3310 2773 0003 449052 50.000,00
18 28.101 12 362 3310 2773 0002 449052 150.000,00
19 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
20 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 50.000,00
21 18.101 20 122 3310 2773 0001 335041 300.000,00
22 18.101 20 122 3310 2773 0008 445042 300.000,00
23 18.101 20 122 3310 2773 0002 445042 160.000,00
24 18.101 20 122 3310 2773 0009 339032 200.000,00
25 18.101 20 122 3310 2773 0001 339032 500.000,00
26 18.101 20 122 3310 2773 0011 335041 100.000,00
27 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 100.000,00
28 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 300.000,00
29 21.101 14 122 3310 2773 0011 335041 144.643,00
30 21.101 14 122 3310 2773 0011 445042 100.000,00
31 21.101 14 122 3310 2773 0011 335041 300.000,00
32 21.101 14 122 3310 2773 0001 335041 200.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO JOÃO LUIZ 11.209.286,00
DEPUTADO MÁRIO CÉSAR FILHO
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 3.000.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 339030 900.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 600.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 500.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 404.643,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0003 334141 200.000,00
7 20.101 13 122 3310 2773 0003 335041 254.643,00
8 11.209 04 122 3310 2773 0001 339039 5.350.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO MÁRIO CÉSAR FILHO 11.209.286,00
DEPUTADA MAYRA DIAS
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 845 3305 2794 0007 334041 1.681.392,90
2 17.701 10 845 3305 2794 0007 444042 3.923.250,10
3 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 5.604.643,00
SUBTOTAL DEPUTADA MAYRA DIAS 11.209.286,00
DEPUTADO ROBERTO CIDADE
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0001 339030 5.204.643,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 200.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0001 339032 200.000,00
4 21.101 14 302 3310 2773 0001 339032 758.928,33
5 18.201 20 122 3310 2773 0011 449052 300.000,00
6 18.101 20 122 3310 2773 0001 449052 4.545.714,67
SUBTOTAL DEPUTADO ROBERTO CIDADE 11.209.286,00
DEPUTADO ROZENHA
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 2.800.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0002 334141 2.504.643,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 300.000,00
4 16.101 04 845 3310 2795 0008 444042 2.300.000,00
5 16.101 04 845 3310 2795 0011 444042 2.454.643,00
6 31.701 08 122 3310 2773 0007 334141 200.000,00
7 18.101 20 122 3310 2773 0011 335041 300.000,00
Folha: 758
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 844
848
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
R$ 1,00
8 31.701 08 122 3310 2773 0007 334141 200.000,00
9 31.701 08 122 3310 2773 0009 334141 150.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO ROZENHA 11.209.286,00
DEPUTADO SINÉSIO CAMPOS
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 445042 550.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 2.000.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0002 334041 1.654.643,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0011 445042 250.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0011 334041 400.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0005 445042 200.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0001 445042 300.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0005 445042 250.000,00
9 31.701 08 122 3310 2773 0006 335041 200.000,00
10 31.701 08 122 3310 2773 0003 335041 200.000,00
11 21.101 14 122 3310 2773 0011 445042 200.000,00
12 18.201 20 122 3310 2773 0001 445042 200.000,00
13 21.301 14 122 3310 2773 0003 335041 100.000,00
14 22.104 06 122 3310 2773 0011 449052 204.000,00
15 18.101 20 122 3310 2773 0002 339030 200.643,00
16 31.701 08 122 3310 2773 0007 445042 100.000,00
17 16.101 04 845 3310 2795 0009 334041 2.100.000,00
18 20.101 13 122 3310 2773 0007 445042 100.000,00
19 18.101 20 122 3310 2773 0001 445042 2.000.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO SINÉSIO CAMPOS 11.209.286,00
DEPUTADO THIAGO ABRAHIM
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 6.000.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0011 334141 1.000.000,00
3 21.101 14 122 3310 2773 0011 335041 1.459.286,00
4 31.701 08 122 3310 2773 0011 335041 50.000,00
5 31.701 08 122 3310 2773 0003 335041 300.000,00
6 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 2.000.000,00
7 18.101 20 122 3310 2773 0011 445042 200.000,00
8 20.101 13 122 3310 2773 0011 335041 200.000,00
SUBTOTAL DEPUTADO THIAGO ABRAHIM 11.209.286,00
DEPUTADO WANDERLEY MONTEIRO
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0002 334141 5.604.643,00
2 30.101 18 122 3310 2773 0011 335041 3.000.000,00
3 28.101 12 362 3310 2773 0001 335041 2.604.643,00
SUBTOTAL DEPUTADO WANDERLEY MONTEIRO 11.209.286,00
DEPUTADO WILKER BARRETO
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 1.000.000,00
2 17.701 10 302 3305 2692 0005 334141 1.000.000,00
3 17.701 10 302 3305 2692 0009 334141 1.000.000,00
4 17.701 10 302 3305 2692 0008 334141 1.000.000,00
5 17.701 10 302 3305 2692 0004 334141 1.000.000,00
6 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 1.000.000,00
7 17.701 10 302 3305 2692 0006 334141 1.000.000,00
8 17.701 10 302 3305 2692 0008 334141 1.000.000,00
9 17.701 10 302 3305 2692 0008 334141 1.000.000,00
10 17.701 10 302 3305 2692 0007 334141 1.000.000,00
Folha: 759
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
380 Manaus, sexta-feira, 29 de dezembroAssembleia PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS PÁGINA 845
848
de 2023 Legislativa do Estado do Amazonas PÁGINA 845
848
Orçamento 2024
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Anexo XI - Quadro
Assembleia I do Estado do Amazonas
OrçamentoLegislativa
2024
Quadro de 2024
Orçamento Emendas Impositivas Individuais
Anexo XI - Quadro I
Lei Complementar
Anexo XI de
- Quadro I n.°216/2021, Emenda Constitucional n.°126/2021
Quadro Emendas Impositivas Individuais
Quadro de Emendasn.°216/2021,
Lei Complementar Impositivas Individuais
Emenda Constitucional n.°126/2021
Quadro I
Lei Complementar n.°216/2021, Emenda Constitucional n.°126/2021
SUPLEMENTAÇÃO
Quadro I
SUPLEMENTAÇÃO
Quadro I R$ 1,00
11 17.701 10 302 SUPLEMENTAÇÃO
3305 2692 0008 334141 1.000.000,00
R$ 1,00
12 20.101 13 122 3310 2773 0001 335041 209.286,00
11 17.701 10 302 3305 2692 0008 334141 1.000.000,00
R$ 1,00
SUBTOTAL DEPUTADO WILKER BARRETO 11.209.286,00
12 20.101 13 122 3310 2773 0001 335041 209.286,00
11 17.701 10 302 DAS SUPLEMENTAÇÕES
TOTAL 3305 2692 0008 334141 1.000.000,00
269.022.864,00
SUBTOTAL DEPUTADO WILKER BARRETO 11.209.286,00
12 20.101 13 122 3310 2773
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES
0001 335041 209.286,00 PÁGINA 830
848
269.022.864,00
SUBTOTAL DEPUTADO WILKER BARRETO 11.209.286,00
ANULAÇÃO
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 269.022.864,00
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas R$ 1,00
Orçamento 2024 ANULAÇÃO NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR R$ 1,00
Anexo XI - Quadro II DESPESA
1
Nº 99.999
UO Quadro
99 de SUBFUNÇÃO
FUNÇÃO Emendas
999 ANULAÇÃO
Impositivas
9999
PROGRAMA Coletivas
2646 de
AÇÃO Bancada
0001
LOCALIZADOR
NATUREZA
999999 DA 269.022.864,00
VALOR
DESPESA R$ 1,00
Lei Complementar n.°216/2021,
TOTAL Emenda Constitucional n.°126/2021
DA ANULAÇÃO 269.022.864,00
1 99.999 99 999 9999 2646 0001 999999DA
NATUREZA 269.022.864,00
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO
TOTALPROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR
DA ANULAÇÃO VALOR
269.022.864,00
Quadro II DESPESA
1 99.999 99 999 9999 2646
SUPLEMENTAÇÃO 0001 999999 269.022.864,00
TOTAL DA ANULAÇÃO 269.022.864,00
BANCADA AVANTE R$ 1,00
Quadro II
SUPLEMENTAÇÃO
Folha: 746
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 832
848
Quadro II
SUPLEMENTAÇÃO
Folha: 747
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
Quadro II
SUPLEMENTAÇÃO
Folha: 748
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 834
848
Quadro II
SUPLEMENTAÇÃO
Folha: 749
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 835
848
Quadro II
SUPLEMENTAÇÃO
Folha: 750
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador
PÁGINA 836
848
Quadro II
SUPLEMENTAÇÃO
ANULAÇÃO
R$ 1,00
ANULAÇÃO
NATUREZA DA
Nº UO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO LOCALIZADOR VALOR
DESPESA
1 99.999 99 999 9999 2790 0001 999999 224.185.720,00
TOTAL DA ANULAÇÃO 224.185.720,00
Protocolo 163352
Folha: 751
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 014A0259000F6264 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador