Cargo de Descargo 29 Ago 2022

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 5

Lima, 22 de Agosto del 2022

Señores:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN


TRIBUTARIA.

Presente.-

Referencia: Comunicación de Intendencia N° 0239501371557


Atención: OLIVENCIA SAENZ, CRISTHIAM GABRIEL
Gerente de control de la deuda intendencia-lima

De mi consideración:

Por medio de la presente les hacemos llegar la información solicitada por la


comunicación de la referencia y para ello adjuntamos lo siguiente de acuerdo al
instructivo de la comunicación:

1.- Causal N°1

 Constancia de recepción de la información del libro o registro electrónico -


registro de Ventas e ingresos del periodo Setiembre 2021.
 Reporte de información consistente y el archivo en formato txt.
 Cuadro según formato correspondiente al periodo de verificación. Causal 1.

FUNDAMENTOS:

1. En (A), Factura anulada.

2. En (B) Se realizó el pago de la detracción de la factura E001-374 el 22 de


octubre 2021 con n° de constancia 151174776. Además, por error, se
volvió a realizar el pago de la detracción de esta misma factura el 26 de
mayo del 2022 con la constancia N° 168662521. Esta duplicidad en el
pago de la detracción genera una proyección de facturación mayor a la
real en este mes de setiembre 2021.

3. En (C), El pago de detracción fue realizada correctamente.

4. En (D), Factura anulada.

5. En (E), Se realizó el pago de la detracción de la factura E001-377 el 22 de


octubre 2021 con n° de constancia 151163265. Además, por error, se
volvió a realizar el pago de la detracción de esta misma factura el 26 de
mayo del 2022 con la constancia n° 168662522. Esta duplicidad en el
pago de la detracción genera una proyección de facturación mayor a la
real en este mes de setiembre 2021.

6. En (F), El pago de detracción si fue realizada correctamente.

7. En (G), El pago de detracción si fue realizada correctamente.

8. En (H), El pago de la detracción realizada correctamente.

9. En (I), El pago de la detracción realizada correctamente en 07/02/2022.

10. En (J), Nota de crédito anula a la factura E001-373.

11. En (K), Nota de crédito anula a la factura E001-376.


2.-Causal N°02

No existe la condición de domicilio No Habido

3.-Causal N°03

No es aplicable a nuestra empresa. Para ello se adjunta el reporte de venta CPE.

4.-Causal N° 04

Se adjunta copia del PDT donde la empresa no ha omitido su presentación.

-PDT 0621 del periodo Setiembre 2021

5.- Causal N°05

No es aplicable a nuestra empresa.


En el cuadro Anexo 1, que adjuntamos a la presente, mostramos como el doble
pago de detracción genera una aparente mayor facturación en el mes de
setiembre 2021, con el monto de 506.936.28 soles, suma muy aproximada a los
506,463.38 soles que ustedes indican en la carta inductiva de la referencia. La
diferencia entre estas dos cifras se debe al tipo de cambio utilizado en los cálculos
y a los redondeos realizados al momento de calcular el monto de la detracción a
pagar, pues el sistema de la SUNAT no acepta decimales.

Consecuente, no hemos incurrido en ninguna falta de índole tributaria, ni hay


infracción del inciso a) del numeral 9.3 del artículo 9° del Decreto Legislativo
N°940 y modificatorias; por la presente reiteramos que estamos llanos a brindar la
información ampliatoria o aclaratoria que Ustedes estimen pertinente.

Atentamente.

__________________________________
Karla Becerra Felipe
GAVTEC SAC
Gerente General
ANEXO Nº1

REGISTRO DE VENTAS

Período: Setiembre-2021

RUC 20550656087

GAVTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Base Importe
Comprobante de Pago o imponible de IGV y/o Total del Tipo de Moned
Información del Cliente CALCULO DE DETRACCION
Documento la operación IPM comproban Cambio a
gravada te de pago
Fecha de
Número Emisión del
Correlativo Comprobant
Número Documento de Identidad
e de Pago
de Apellidos y Nombres, Nº
MONTO DE
Tipo Serie comproba Denominación o Razón PORCENTAJE Comprobante
DETRACCION
nte de Tipo Número Social de pago
pago

BANCO DE CREDITO DEL


010002 02/09/2021 01 E001 000374 6 20100047218 PERU 51,420.18 9,255.62 60,675.80 4.087 USD 4% 2,427 26/05/2022
BANCO DE CREDITO DEL
010005 21/09/2021 01 E001 000377 6 20100047218 PERU 455,516.10 81,992.90 537,509.00 4.120 USD 4% 21,500 26/05/2022

RESUMEN GENERAL : 0.00 0.00 0.00 0.000

01 FACTURA 506,936.28 91,248.53 598,184.80 0.000

Comprobante de Pago o
Información del Cliente CALCULO DE DETRACCION
Documento Base Importe
imponible de IGV y/o Total del Tipo de Mone
Número la operación IPM comproban Cambio da
Fecha de
Correlativo gravada te de pago Nº
Emisión del MONTO DE
del Registro Documento de Identidad Razón Social PORCENTAJE Comprobante
Comprobant DETRACCION
o Código Número de pago
e de Pago o
Único de la de
Documento
Operación Tipo Serie comproba
nte de
pago Tipo Número

BANCO DE CREDITO DEL


010002 02/09/2021 01 E001 0000374 6 20100047218 PERU 51,716.10 9,308.90 61,025.00 4.087 USD 4% 2,441.00 22/10/2021
BANCO DE CREDITO DEL
010005 21/09/2021 01 E001 0000377 6 20100047218 PERU 454,512.71 81,812.29 536,325.00 4.120 USD 4% 21,453.00 22/10/2021

RESUMEN GENERAL : 0.00 0.00 0.00 0.000

01 FACTURA 506,228.81 91,121.19 597,350.00 0.000

También podría gustarte