Instructivo de La GTC45

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Universidad del magdalena

Clasificación y codificación de riesgo

DOCENTE

DAVID RICARDO GARCIA

Estudiantes

MARIA MORENO HERNANDEZ


WENDYS SEQUEA
LIDIS KARINA CARCAMO
MARIA JOSE SUARES
MATEO PAHUANA.
METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE
IDENTIFICACCION DE PELIGRO, VALORACION Y CONTROL
DE LOS RIESGOS.

Con esta guía presentaremos un marco de principios y prácticas para la


implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y valoraciones
de riegos, en el marco del riesgo de seguridad y salud en el trabajo.

OBJETIVO.
Proporcionar la identificación de los peligros y valorar los riesgos en la seguridad y
salud en el trabajo.

INDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y VALORACION DE LOS RIESGOS.

Entender los peligros que se puedan generar em en el desarrollo de actividad, con


el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios al punto de
asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.
Todos los trabajadores deberían identificar y comunicar a sus empleadores tiene
el deber legal de evaluar los riesgos derivados a estas actividades labores.
USO DE LA GTC45.

 Implementación de las mejoras práctica en la identificación de los peligros y


la valoración de riesgos
 Ofrece un modelo claro y consistente para la gestión de riesgos en S Y SO
 Establece recomendaciones no requisitos
 Es la metodología más usada en Colombia para la gestión de riesgos en S
y SO
 Aportar al cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo basado en OHSAS 18001:2007.
DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS.

EJEMPLO.
Hacer un instructivo de la matriz: como llenar la matriz de riesgos.
MATRIZ.
 Proceso: En este campo se determina la actividad que se desarrollan.
 Zona /lugar: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades.
 Actividad: lista de las actividades que se realizan en la entidad donde se
está laborando.
 Tarea: descripción de la tarea asignada al personal.
 Rutinaria (Si o No): A quién se le determina la frecuencia con la que se
realiza la actividad.
 Peligro: En este campo se determina el peligro que se ha detectado.
- Descripción: Explicar detallada, y brevemente el peligro el cual se está
expuesto.
- Clasificación: Se clasifica el peligro según su descripción ya sea,
biológico, químico, psicosocial, biomecánico, etc.
 Efectos Posibles: Se consideran como las posibles complicaciones a los
que pueden llevar el riesgo detectado.
 Controles existentes: Detalles del control interno que la organización tiene
implementado para prevenir la ocurrencia del riesgo
 Fuente: La raíz donde se ha detectado el peligro en la organización.
- Medio: lugar en donde se está presentado los eventos ocurriendo en la
identificación de los riesgos.
- Individuo: Usar los elementos de epp adecuados para la prevención de
los riesgos
 Evaluación del riesgo: En este campo se proporcionan lo información que
determinan si hay probabilidad de que
- Nivel de deficiencia: El conjunto de peligros detectados y su relación
directa con posibles incidentes de (1) y (2) con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.
- Nivel de exposición: Situación de exposición a un peligro que se
presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
- Nivel de probabilidad: El valor se obtiene sumando la exposición de la
valoración de los riesgos expuesto.
- interpretación del nivel de probabilidad: Se obtiene el resultado
multiplicando el índice de probabilidad.
- Nivel de consecuencia: Resultado, en términos de lesión o
enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o
cuantitativamente.
- Nivel de Riesgo (NR) e intervención, e: Una vez determinado el nivel
de riesgo, la organización debería decidir cuales riesgos son aceptables y
cuáles no.
- Interpretación nivel de riesgo: Los niveles de riesgo, como se muestra
en la Tabla forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles y el
plazo para la acción. Igualmente muestra el tipo de control y la urgencia que
se debería proporcionar al control del riesgo.
 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos
peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y
de decidir si el los riesgoses son aceptables o no (NTC-OHSAS 18001).

- Aceptabilidad del riesgo: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que


la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS 18001).
 Criterios para controles: Si existe una identificación de los peligros y
valoración de los riesgos en forma detallada es mucho más fácil para las
organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar sus
controles.
 Número de expuestos: Según la tabla que está en la parte baja se colocara
el número que corresponda dependiendo de la cantidad de `personas
expuestas a el peligro.
- Peor consecuencia: Se hace un análisis de riesgos ISO 27001 tiene,
por tanto, una enorme importancia. Se consigue evaluando las
consecuencias o el impacto que sufriría la organización si el riesgo llegara
a materializarse. La probabilidad de que el riesgo ocurra es el otro factor a
tener en cuenta a la hora de asignar un nivel de importancia al riesgo.
- Existencia de requisito legal específico asociado (Si o no):
Además, la matriz de requisitos legales también hace parte de la
documentación general que toda empresa debe tener para desarrollar el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto se
encuentra estipulado en el artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015.
 Medidas de Intervención: Una vez completada la valoración de los riesgos la
organización debería estar en capacidad de determinar si los controles
existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos
- Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.
-Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del
sistema, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.
- Controles de Ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las
máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
-Controles administrativos: señalización, advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.
- Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección
auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y
guantes.
CONCLUCION.

Este proyecto se realiza con el fin de aprender al diligenciamiento de el instructivo


de la matriz de riesgo, y determinar todos los tipos de riesgos que se presentan en
el diligenciamiento de la actividad se aplica con los conocimientos adquiridos
durante la formación como técnico en S.O, brindando seguridad a la comunidad
para prevenir y minimizar los riesgos existentes en las organizaciones.
Este trabajo tuvo como objetivo presentar con claridad un informe que se pueda
mostrar cual ha sido nuestra labor durante el proceso.
Para esto podremos observar si ha sido exitoso, con el fin de presentar a las
directivas que se pueda evidenciar los conocimientos adquiridos durante el
proceso de aprendizaje.

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