Plan Programa y Seguimiento de Auditoría
Plan Programa y Seguimiento de Auditoría
Plan Programa y Seguimiento de Auditoría
Nombre de auditoría
Dueño de Procesos
Objetivo General
Objetivos específicos
Alcance
Criterios
Ubicación
AGENDA DE TRABAJO
No. de actividad
2
FUNCIONES Y RESPONSABIL
AUDITOR
AUDITADO
Informar al personal designado al acompañamiento de la los objetivos, el alcance y los criterios de la (op
FINANCIEROS
TECNOLÓGICOS
MATERIALES
INFORMACIÓN DE CONTROL
Elaboró
Revisó
Autorizó
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
AGENDA DE TRABAJO
AUDITOR
AUDITADO
INFORMACIÓN DE CONTROL
Código: PAI-CAL-01
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
RESPONSABLE DE LA
FECHA
ACTIVIDAD
lo
LOGO DE LA EMPRESA
Nombre de auditoría
Dueño de Procesos
Objetivo General
Objetivos específicos
Alcance
Criterios
Ubicación
FINANCIEROS
TECNOLÓGICOS
MATERIALES
Estratégico
Estratégico
5 Corte
Producción Operativo
7 Empaquetado
De apoyo
Elaboró
Revisó
Autorizó
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
L 2021 TIEMPO
Equipo Auditor enero febrero marzo abril
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
PROGRAMADO
REAL
INFORMACIÓN DE CONTROL
Código: PRAI-CAL-02
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
ÍA
MES
diciembre
Firma
LOGO DE LA EMPRESA
TIPO DE DOCUMENTO:
NOMBRE:
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:
Objetivo del Documento: Verificar avances del tiempo estimado del programa de auditoría anual de todos los
Fecha de Seguimiento: Noviembre 2021
Auditores Alfonso y
Atención al cliente
Valeria
TOTAL HORAS D
DIFERENCIA (TIEMPO
Observaciones Generales:
Elaboró:
FORMATO
Evaluación Independiente / Programa Anual de
Responsable del Sistema de Gestión
Tiempo Estimado de
Detalle del Alcance del Trabajo Tipo de Trabajo
la Auditoria (hh).
2
Verificar las no conformidades. Auditorias de Calidad
AVANCES
Fecha de Fecha de
May
Ene
Ago
Sep
Mar
Feb
Inicio Finalización
Jun
Abr
Estado
Jul
Febrero Febrero Sin Iniciar
mento se considera copia no controlada.
NOMBRE DE LA EMPRESA
CÓDIGO: SPAA-CAL-04
VERSIÓN: 00
Página 1 de 1
Observaciones
Nov
Oct
Dic
FV:FEBRERO 2022
LOGO DE LA EMPRESA SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Departamento Auditado:
Norma de Aplicación:
Deficiencias observadas:
Categorización: No conformidad
Elaboró
Revisó
Autorizó
Descripción de la No Conformidad
Requiere: □ AAP
Elaboró
Revisó
Autorizó
Código: SAP-CAL-05
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
O DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
Desviación Observación
Código: RNOC-CAL-06
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
O CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS
INTERNAS Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
Fecha de inicio de
ble del seguimiento Fecha de cierre
seguimiento
ORMACIÓN DE CONTROL Firma
LOGO DE LA EMPRESA SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Departamento Auditado:
Norma de Aplicación:
Deficiencias observadas:
No
Categorización: conformid
ad
Nombre y firma del auditor:
INFORMACIÓN DE CONTROL
Elaboró
Revisó
Autorizó
Descripción de la No Conformidad
Requiere: □ AAP
Elaboró
Revisó
Autorizó
Código: SAP-CAL-05
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
Certificación Seguimiento
a implementar:
Desviación
Código: RNOC-CAL-06
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS
INTERNAS Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
□ AAC □ AAP
Fecha de inicio de
rma del responsable del seguimiento
seguimiento
INFORMACIÓN DE CONTROL
AP-CAL-05
00 Hoja 1 de 1
LOGO DE LA EMPRESA SEGUIMIENTO DE AUD
laboración:
probación:
Departamento Auditado:
Norma de Aplicación:
Deficiencias observadas:
No
Observación Categorización: conformid
ad
Firma del auditado: Nombre y firma del auditor:
Firma INFORMACIÓN DE C
Elaboró
Revisó
Autorizó
NOC-CAL-06
00 Hoja 1 de 1
REGISTRO DE NO CONFO
LOGO DE LA EMPRESA
laboración: INTE
probación:
Elaboró
Revisó
Autorizó
Código: SAP-CAL-05
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS PROCESO ...
Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
ementar:
Desviación Observación
Código: RNOC-CAL-06
Revisión: 00 Hoja 1 de 1
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORÍAS
INTERNAS Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:
Fecha de inicio de
a del responsable del seguimiento Fecha de cierre
seguimiento
INFORMACIÓN DE CONTROL Firma