PG 01 Control Documentos y Registros
PG 01 Control Documentos y Registros
PG 01 Control Documentos y Registros
General “Control de
Documentos y
Registros”
(PG 01)
Elaborado por: Jaime Larraín Revisado por: Felipe Boetsch Aprobado por: Gonzalo Lira
Responsable de calidad Gerente técnico Gerente General
INDICE
1. OBJETIVO.....................................................................................3
2. ALCANCE...................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.............................................................3
4. DEFINICIONES...............................................................................3
5. DESARROLLO.................................................................................3
5.6. Registros...............................................................................................6
6. RESPONSABILIDADES.....................................................................7
7. REGISTROS...................................................................................8
8. ANEXOS........................................................................................8
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas necesarias para asegurar que los
documentos que componen el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa sean adecuadamente
identificados, emitidos, revisados, aprobados, distribuidos, utilizados, conservados y actualizados bajo
condiciones controladas, previniendo el uso no intencionado de documentos obsoletos.
Asimismo, se establecen las medidas para asegurar que los registros generados por el Sistema de
Gestión de Calidad sean adecuadamente identificados, almacenados, protegidos, recuperados,
retenidos y dispuestos.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a los siguientes documentos del Sistema de Gestión de Calidad:
Manual del Sistema de Gestión de Calidad,
Procedimientos Generales,
Planes de calidad,
Procedimientos específicos,
Instructivos de trabajo
Documentos externos
También aplica a los registros que se generan como consecuencia de la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9000:2000, 9001:2000.
Manual de Calidad, capítulo 4.2.2 Control de los documentos
Manual de Calidad, capítulo 4.2.3 Control de los registros
Procedimiento General “Elaboración de Planes de Calidad”
4. DEFINICIONES
5. DESARROLLO
5.2.1. Identificación
Para cada obra en particular el mandante enviará al Jefe del Departamento de Estudios en
oficina central un listado de planos y especificaciones técnicas en el que debe indicar: nombre,
especialidad, fecha y revisión.
Cuando comienza la obra, el Departamento de Estudios debe entregar al Administrador de Obra
los planos y especificaciones técnicas correspondientes a la obra con el listado de planos y
especificaciones actualizado.
En los planos y especificaciones técnicas recibidos por el administrador de obra debe quedar
registrado el número de la versión y la fecha de recepción de los documentos, lo que se anotará
al costado de la viñeta en manuscrito con lápiz indeleble.
Estos planos deben ser distribuidos por el Administrador de Obra a las respectivas áreas
quedando identificado en el registro de distribución de planos y especificaciones. La copia
original la archivará en su oficina.
Cuando se recibe una nueva versión el Profesional de Obra es responsable de requisar los planos
antiguos, para destruirlos. Los planos originales que él mantiene en su oficina se deben
identificar como obsoletos con un lápiz de tinta indeleble rojo, además debe actualizar el listado
de planos y especificaciones y distribuir las nuevas versiones, y actualizar el registro de
distribución de planos y especificaciones.
Los cambios en los planos son identificados mediante una descripción en la viñeta del plano, o
con una identificación sobre la modificación (nube).
5.4. DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
El Profesional de Obra mantiene archivados en papel la copia original de todos los documentos
internos que se encuentran disponibles en la red interna, además mantendrá archivadas las
versiones obsoletas en digital de cada documento interno contando de esta forma con la
evidencia histórica del documento.
5.6. REGISTROS
5.6.1. Identificación
5.6.2. Elaboración
Cada registro es elaborado con el documento que lo rige, cuando exista. Los registros son
claros, legibles y están identificados con el producto o actividad a que se refieren, además de
identificar la revisión, si es que se considera necesario. Asimismo, incorporan información
relativa a la fecha de realización de tales actividades y a la identificación de las personas
implicadas en su generación.
Los registros sólo pueden ser recuperados por los responsables de su archivo. El período durante
el cual, cada registro del sistema es archivado, se define en el Listado de registros vigentes.
Asimismo se define en el listado la disposición final de los registros.
Si se establece por contrato un período de conservación diferente para cualquiera de ellos, éstos
se mantienen a disposición del cliente durante el período de tiempo estipulado.
Al introducir una modificación se aumenta en uno (1) el número que indica el estado de revisión
del documento, siendo cero (0) la primera versión.
La identificación de cambios en los documentos se realiza mediante una tabla de identificación
de cambios que se anexa al documento (Anexo 2). En dicha tabla se incorpora el número de la
nueva revisión, la fecha, en qué párrafo o página se encuentra y una breve descripción del
cambio realizado.
Toda modificación que se realice en un documento o registro da origen a una nueva revisión,
aprobación y distribución. Las modificaciones a los documentos y registros deben ser efectuadas
por las personas que los elaboran o, en su defecto, por quienes estén autorizados para cumplir
sus funciones. Una vez modificados son revisados y aprobados por quienes corresponda de
acuerdo a la tabla del anexo 1.
6. RESPONSABILIDADES
En el anexo 1 se encuentra una tabla donde están definidas las responsabilidades respecto a la
elaboración, revisión y aprobación de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
Además, el presente procedimiento define las siguientes responsabilidades:
Responsable de calidad:
Elaborar, revisar, aprobar, modificar y distribuir los documentos bajo su
responsabilidad.
Mantener actualizada la documentación vigente del SGC en la intranet y comunicar a
las áreas cuando se aprueba documento con una nueva versión.
Conservar la documentación del SGC bajo su responsabilidad.
Velar por la aplicación del presente procedimiento en Tasco Ltda., Boetsch S.A. y
Boetsch Lira y Cox Ltda.
Departamento de estudios:
Elaborar y actualizar los Listados de documentos internos y externos vigentes del SGC,
y el listado de registros del mismo.
Gerente General:
Identificar e informar las nuevas versiones de normativas y legislación aplicable a las
actividades de Tasco Ltda., Boetsch S.A. y Boetsch Lira y Cox Ltda.
Jefaturas:
Elaborar, revisar, modificar y distribuir los documentos del SGC bajo su
responsabilidad.
Velar por la aplicación adecuada de la normativa y legislación vigente en sus
actividades.
Gerencias:
Revisar y/o aprobar los documentos del SGC de su competencia.
Administrador de Obra:
Elaborar, revisar, modificar y distribuir los documentos del SGC bajo su
responsabilidad.
Preparar la documentación de la obra para su conservación.
Profesional de Obra:
Distribuir los documentos propios de cada obra y llevar registro de ello
Mantener una copia del original de los documentos del SGC y de las versiones
obsoletas
Mantener los listados de documentos internos y externos vigentes de la obra, además
del listado de registros
7. REGISTROS
Listado de documentos
Listado de registros vigentes
Registro de distribución de documentos en papel
8. ANEXOS
ANEXO 1:
TABLA DE RESPONSABILIDADES RESPECTO A LOS DOCUMENTOS INTERNOS
DOCUMENTO ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
Responsable de calidad
Procedimientos Generales de oficina central Gerente Técnico Gerente General
Notas:
Para aquellos casos en los cuales el Plan de calidad es exigido por bases administrativas, primará lo
descrito en aquel documento para definir las responsabilidades.
ANEXO 2:
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
PARRAFO
FECHA REV MODIFICACION REALIZADA
PAGINA