Ejemplo Plan de Negocios Flycat PDF
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3 FLYCAT
Soluciones tecnológicas
PRODUCTI A
Servicio de Desarrollo Empresarial
INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION.
Ficha Técnica
Material didáctico Nº 3 Marzo 2018
PRODUCTI A
Servicio de Desarrollo Empresarial
INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION.
Autores:
l Aldo Caballero l Adalberto Oviedo
l José Enrique Bóveda Q. l Ana Luba Yakusik S.
Equipo Técnico: Aporte y Revisión de Contenidos:
l Jorge Enrique Bóveda Q. l Ana Luba Yakusik S.
Aportes:
l José Daniel Oviedo Antúnez
La JICA promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda.
Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin expresa autorización por escrito de la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Impreso en Paraguay
Primera edición
© 2018 Queda hecho el depósito que marca la Ley Nº 1328/1998
Expediente No 1825266
Derechos reservados
ISBN 978-99967-0-593-9
Diagramación y Diseño Gráfico: Kike Rojas
Impreso por AGR S.A. Servicios Gráficos
MATERIAL DE DISTRIBUCION LIBRE Y GRATUITA
Este material se elaboró en el marco del Proyecto de Cooperación de Seguimiento a Ex becarios JICA ejecutado
por la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Asunción (INCUNA), dependiente de la Dirección
General de Extensión Universitaria del Rectorado de la UNA, con la asistencia financiera de la JICA. La JICA deslinda
cualquier responsabilidad acerca del contenido del material.
3
Resumen Ejecutivo.......................................................................................11
Esta Guía de Plan de Negocio es un manual elaborado por técnicos de la Incubadora de Empresas
de la Universidad Nacional de Asunción (INCUNA), como seguimiento a los trabajos del 2º
follow up seguimiento a los ex becarios de la Japan International Cooperation Agency (JICA).
Este documento forma parte del desarrollo de la Guía Práctica para la Elaboración de un Plan
de Negocio elaborado en el 2015, a través del 1º follow up.
Con el desarrollo de este manual, se pretende orientar al emprendedor que desee elaborar un
Plan de Negocio, apoyándose en datos e informaciones referentes a la idea del negocio que
proyecta emprender.
Los datos utilizados deben ser considerados como una referencia y pueden quedar desactualizados
con el tiempo, por lo que rogamos a los emprendedores considerarlo unicamente para los fines
didácticos que ofrece este material.
En el manual se podrá apreciar los pasos a seguir, en los 6 módulos que propone la Guía del
Plan de Negocio, cada uno de los módulos esta descripto en forma exhaustiva y correcta de
como plantear una idea de negocio para que pueda alcanzar una gestión viable y rentable.
Este manual igualmente será de mucha utilidad para aquellos emprendedores que ya iniciaron
sus empresas y necesitan organizar, administrar o reestructurarla para alcanzar un mejor nivel
competitivo.
El mejor plan es el que elabora el mismo emprendedor que llevará adelante la empresa, un
plan bien elaborado siempre minimizará los riesgos.
Con el apoyo de la INCUNA animamos a los emprendedores a iniciar el apasionante desafío de
emprender su propia empresa.
Socio 3
Nombre y apellido Federico Gaona V. C.I. Nº 3.888.555
10
FLYCAT nace de la visión empresarial de José Daniel Oviedo A., Norberto Isaac Núñez y Federico
Gaona V., tres jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, quienes han
observado y detectado necesidades insatisfechas en el mercado de la comercialización, servicio
técnico y la producción o trasmisión de imágenes aéreas de alta definición para diversas
aplicaciones.
El uso de los vehículos aéreos no tripulados (VANT) están crecimiento y generando nichos de
mercado no siempre perceptibles, el uso de esta tecnología permite incorporar innovadoras
formas de producción, control, relevamiento e incluso operaciones específicas.
Tanto la necesidad de adquirir un VANT con características definidas para uso específico, o la
propia operación o pilotaje del mismo, requiere un asesoramiento técnico, la empresa FLYCAT
ofrecerá una gama de equipos multimarca y la posibilidad de equipar con dispositivos de alta
calidad tecnológica. La oferta de servicio técnico especializado para estos equipos además de
la posibilidad de desarrollar programas y aplicativos para uso específico de los equipos VANT,
son propuestas atractivas y diferentes en el mercado local, donde no existe un posicionamiento
en la solución integral para una tecnología en permanente innovación.
Los principales clientes son personas y empresas que producen o necesitan generar imagen
para trasmitir o grabar eventos sociales, deportivos, culturales o realizar producciones visuales
de interes empresarial.
La alta capacidad técnica de los socios, permitirá ofrecer una solución integral, que tiene como
diferencial competitivo la posibilidad de desarrollar programas y aplicaciones para el uso
específico de equipos en forma múltiple, además de la oferta de un innovador programa de
entrenamiento para pilotos de VANT.
Este proyecto cuenta con un equipo emprendedor, con el perfil profesional que permitirá que
este proyecto se ponga en marcha con éxito. Para su implementación se recurrirá a la búsqueda
de capital semilla o un ángel inversor dispuesto a apostar en un proyecto innovador.
técnica, contará con los equipos, muebles y herramientas necesarias para desarrollar los servicios
en forma profesional. La inversión total se ha estimado en G. 174.170.000, de los cuales G.
80.000.000, son de capital propio de los socios.
12
1.2 La Visión
Declaración de Visión
1.3 La Misión
Declaración de Misión
o Integridad
o Compromiso
o Seguridad
o Profesionalismo
o Creatividad
14
FORTALEZAS ( + ) DEBILIDADES ( - )
( factores internos ) ( factores internos )
OPORTUNIDADES ( + ) AMENAZAS ( - )
( factores externos) ( factores externos)
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Existe un gran potencial de este tipo de servicios en el mercado, si se consideran otros servicios
complementarios que se pueden desarrollar, se puede hablar de un nicho de mercado actualmente
inexplotado.
Se han identificado 4 segmentos de interés para la empresa, sin descartar la posibilidad que
el mercado desarrolle nuevas aplicaciones con el uso de los VANT y se vayan creando nuevos
segmentos con necesidades específicas.
18
20
2 Controles FVP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Precio por Unidad 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Sub Total de Ventas 2 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.0003 3.600.000
3 Accesorios Varios 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Precio por Unidad 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sub Total de Ventas 3 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 27.000.000
4 Servicio Básico 6 8 10 15 18 20 20 20 20 20 20 20
Precio por Unidad 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Sub Total de Ventas 4 3.600.000 4.800.000 6.000.000 9.000.000 10.800.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 118.200.000
5 Servicios Profesionales 2 4 6 8 10 12 14 15 15 15 15 15
Precio por Unidad 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Sub Total de Ventas 5 1.800.000 3.600.000 5.400.000 7.200.000 9.000.000 10.800.000 12.600.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 117.900.000
6 Proyectos 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Precio por Unidad 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Sub Total de Ventas 6 20.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 450.000.000
2.2 Proyección de Ventas Mensual 1º Año
7 Mantenimientos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Precio por Unidad 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sub Total de Ventas 7 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000
8 Reparaciones 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Cuadro Nº 7: Proyección de ventas mensual 1º año.
Precio por Unidad 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sub Total de Ventas 8 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000
Total de Ventas G. 57.274.000 70.274.000 83.274.000 88.074.000 91.674.000 94.674.000 96.474.000 97.374.000 97.374.000 97.374.000 97.374.000 97.374.000 1.068.588.000
Fuente: Modelo de planilla propuesto para la proyección de ventas en la Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocio, INCUNA - 2015.
21
2.3. Estrategia de Marketing
2.3.1 Estrategia de Producto
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El criterio de fijación de precio utilizado en la empresa, toma como base de cálculo al Precio
de Venta, sobre el cual se determinan todas las variables como el descuento, el impuesto y la
comisión, esta forma de fijar el precio permite calcular el margen deseado en cada producto
o servicio.
Descuento 30.000 5%
Impuesto 42.000 7%
Comisión de venta 60.000 10%
Margen deseado 246.000 41%
Precio de venta G. 594.595 63%1
Fuente: Modelo de estructura de precio para la fijación de precio propuesto en la Guía Práctica
para la Elaboración de un Plan de Negocio, INCUNA - 2015.
PV = G. 594.5952
Descuento 45.000 5%
Impuesto 54.000 6%
Comisión de venta 90.000 10%
Margen deseado 324.000 36%
Precio de venta G. 906.976 57%
Fuente: Modelo de estructura de precio para la fijación de precio propuesto en la Guía Práctica
para la Elaboración de un Plan de Negocio, INCUNA - 2015.
1 Es el resultado de la suma de los porcentajes de las variables comerciales (descuento, impuesto, comisión
y margen), no incluye el porcentaje del costo.
2 Estos montos determinados como precio de venta, serán redondeados para su aplicación.
23
PV = G. 906.976
Precio de lista: se manejará un solo precio, identificado como precio de lista, sobre este valor
se aplicarán los descuentos, impuesto, comisiones y se estimará el margen que deja cada
producto o servicio.
Impuestos: todos los productos y servicios que la empresa ofrece, presentará un precio con
impuesto incluido del 10% de IVA.
Comisiones: la variable comisión forma parte del costo comercial, se estimará porcentualmente
para cada servicio o producto. Los vendedores o comisionistas por venta, recibirán un porcentaje
entre 10% a 15% de comisión.
Margen deseado: es el margen que la empresa espera obtener en cada transacción, su valor
puede variar de producto a producto, como mínimo se espera obtener el 30% como margen.
Forma de pago: la estrategia de precio considera formas de pagos con tarjetas de crédito. Toda
orden de trabajo requerirá una seña de pago o pago inicial. Se recibirán cheques personales.
Inicialmente no se realizarán ventas financiadas.
2.3.3 Estrategia de Distribución
Los clientes podrán acceder al local para informarse, identificar los equipos y accesorios de
interés; los servicios de reparación, mantenimiento y equipamiento de VANT, se realizarán en
el mismo local, el área necesaria para realizar estos servicios no requiere un espacio considerable.
Por otro lado, los servicios de apoyo en producción audio visual, no requerirá una infraestructura
específica, los servicios de este tipo se realizarán con cargos logísticos al cliente y en el lugar
del evento o área de actividad. El contrato de este servicio incluirá un operador de la empresa.
No se realizarán alquileres de equipos VANT sin operador.
24
Papelería: toda imagen corporativa irá aplicada a la papelería, comunicando el logo, sus colores
y los principales servicios; se aplicarán en tarjetas personales, hojas membretadas, facturas,
recibos, sobre, carpetas, dípticos, trípticos, volantes, afiches de comunicación y otros. Todo
diseño deberá reflejar un predominio de los colores corporativos.
Redes sociales: la comunicación a través de las redes sociales Facebook e Instagram permitirá,
construir una comunidad de aficionados y clientes se interesarían en las actividades promocionales
de la empresa FLYCAT. Se contratará un community manager para administrar los contactos,
organizar información e imágenes.
Página web: permitirá mostrar la empresa, sus productos y servicios, así como informaciones
de eventos y actividades organizadas o apoyadas por la empresa.
Los servicios que ofrecerán son la reparación de VANT o drones, el equipamiento y el desarrollo
de comandos (bajo pedido), servicios básicos y profesionales en la producción de imagenes
aéreas para eventos, empresas, eventos deportivos y culturales.
Trabajará con proveedores de la región, que disponen de una amplia variedad de productos y
accesorios, disponibles rápidamente para atender necesidades específicas.
28
29
Servicios
Servicios Básicos 60 65 70 75 270
Servicios Profesionales 30 31 32 33 126
Proyectos 15 16 17 18 66
Mantenimientos 24 25 26 27 102
Reparaciones 24 25 26 27 102
Capacitaciones 6 6 6 6 24
Fuente: Estimación trimestral de las ventas y los servicios, propuesto por los socios de la empresa
FLYCAT S.R.L.
Servicios
Servicios Básicos 270 284 312 359 430
Servicios Profesionales 126 132 146 167 201
Proyectos 66 69 76 88 105
Mantenimientos 102 107 118 135 163
Reparaciones 102 107 118 135 163
Capacitaciones 24 25 28 32 38
Fuente: Estimación del incremento anual de las ventas y los servicios para 5 años, propuesto
por los socios de la empresa FLYCAT S.R.L.
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Cuadro Nº 17: Activos fijos necesarios para montar las oficinas y laboratorios
de electrónica.
Nº Activo fijo Área Características técnicas Cantidad
1 Equipo 1 Operativa Videocámara 2,7K de alta
VANT Standard definición y 12MP, piloto
automático: despegue y retorno,
vídeo HD en directo, control remoto
con Wifi integrado, soporte para
el dispositivo móvil. 2
2 Equipo 2 Operativa Cámara DJI X3 con capacidad 4K
VANT Profesional y sistema de gimbal, así como
un transmisor y receptor de video
en alta resolución, provista por el
DJI Ligthbridge 2. 1
Equipos de Técnica Cautín con control de temperatura. 2
3 soldadura Técnica Estación de soldadura de
aire caliente. 1
4 Aparatos de
medición y Técnica Milímetro digital de bolsillo. 2
control Técnica Osciloscopio digital. 1
5 Equipos ópticos Técnica Lente de mesa con iluminación. 2
Técnica Microscopio binocular (10x4x). 1
Técnica Microscopio digital. 1
6 Equipo de
reparación de Técnica Máquina para despegar de
pantallas LCD módulo de pantalla LCD. 1
7 Equipo de
limpieza por
ultrasonido Técnica Baño de ultrasonido. 1
8 Herramientas Técnica Juego de destornilladores para
productos electrónicos. 4
Técnica Alicate de corte pequeño. 4
Técnica Extractor de circuitos. 4
Técnica Mordaza de mesa. 2
Técnica Juego de herramientas auxiliares
para soldar. 2
Técnica Mini lijadora eléctrica. 1
Técnica Pistola para engomar. 2
9 Mesa de trabajo Técnica Material de acero laminado en frío,
diseño modular. 3
10 Gavetas Técnica Metálica de acero laminado,
con llaves. 3
11 Caja de Técnica Plástica de alta densidad,
herramientas con gavetas. 3
12 Equipos Técnica Notebook Hp Intel I5, 8Gb RAM,
informáticos 1 TB de disco, Windows 10, 15 pulg. 4
31
Fuente: Cuadro descriptivo de los procesos de la empresa FLYCAT S.R.L., de elaboración propia.
32
Fuente: Flujo de proceso para servicio técnico de reparación de equipo, de elaboración propia.
33
3.8 Localización
Se han identificado tres lugares donde se podrían instalar la oficina de la empresa FLYCAT S.R.L.
Alternativa 3 Barrio Ycua Sati Zona Av. Sta. Teresa y Av. Aviadores del Chaco
34
35
36
38
39
Criterios de evaluación 1 2 3 4 5
Autogestión x
Calidad de trabajo x
Creatividad x
Relacionamiento con los demás x
Trabajo en equipo x
Comunicación x
Cumplimiento de las normas x
Responsabilidad en el uso de recursos x
Actitudes positivas x
Capacidad de aprendizaje x
41
Forma Legal
Sociedad Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L.
FLYCAT S.R.L.
44
45
3 Capital de Trabajo
3.1 Stock inicial3 5.000.000 5.000.000
3.2 Caja mínima4 10.000.000 10.000.000
Inversión Total G. 34.560.000 136.760.000 174.170.000
Fuente: Planilla de inversión inicial propuesto en la Guía Práctica para la Elaboración de un Plan
de Negocio, INCUNA 2015.
Cuadro Nº 28: Depreciación anual de los activos fijos de la empresa FLYCAT S.R.L.
Nº Activos Fijos Valores Vida útil Depreciación
G. años Anual G.
1 Construcciones 0 0 0
2 Instalaciones 7.000.000 10 700.000
3 Maquinarias 0 0 0
4 Equipos 68.210.000 10 6.821.000
5 Muebles 30.200.000 10 3.020.000
6 Equipos informáticos 19.000.000 4 4.750.000
7 Rodados 0 0 0
8 Herramientas 1.500.000 5 300.000
425.140.000 15.591.000
Total Depreciación Anual (TDA) G. 15.591.000
Total Depreciación Mensual = (TDA/12) G. 1.299.250
Fuente: Cálculos basados en la Ley Nº 125/91, Resolución Nº 52/92 - Subsecretario de Estado
de Tributación.
6.3 Presupuesto de Venta
Considerando el objetivo de la meta comercial, basada en el volumen de ventas mensuales y
anuales establecidas para el 1º año, con un crecimiento anual gradual de 5% al 20% de las
ventas en relación al año anterior, la empresa establece el presupuesto de venta con el siguiente
cálculo:
Servicios
Servicios Básicos 20 600.000 12.000.000 144.000.000
Servicios Profesionales 10 900.000 9.000.000 108.000.000
Proyectos 8 5.000.000 40.000.000 480.000.000
Mantenimientos 8 150.000 1.200.000 14.400.000
Reparaciones 8 150.000 1.200.000 14.400.000
Capacitaciones 2 8.000.000 16.000.000 192.000.000
Total G. 92.874.000 1.114.488.000
Fuente: Modelo de planilla de presupuesto de venta propuesto en la Guía Práctica para la
Elaboración de un Plan de Negocio, INCUNA 2015.
49
5Los servicios de producción de imágenes no consideran gastos de traslados, viáticos ni hospedaje para el
personal. Estos gastos quedan a cargo del cliente o se suman al presupuesto del servicio.
50
Se presenta un resumen de los costos variables de los productos y servicios, que se estiman serán
vendidos mensualmente. Se ha tomado un promedio de ventas del 1º año.
51
Fuente: Planilla de personal y remuneración propuesta en la Guía Práctica para la Elaboración de un Plan de Negocio, INCUNA 2015.
53
6.6 Estado de Resultado
La empresa FLYCAT S.R.L. facturará mensualmente un promedio de G. 92.880.000 y se ha
estimado que los costos totales están formados por los costos variables (costos de la mercadería
vendida, costo de los servicios prestados, costos de comercialización) y los costos fijos.
2 EGRESOS
(2.1 + 2.2) 82.739.817 992.877.800
2.1 Costos variables
(2.1.1 + 2.1.2) 53.127.400 637.528.800
2.1.1 Costo de productos
y servicios vendidos 43.840.000 526.080.000 47%
2.1.2 Costo de comercialización 9.287.400 111.448.800 10%
2.2 Costos fijos 29.612.417 355.349.000 32%
4 UTILIDAD BRUTA
(1.1 - 2) 10.134.183 121.610.200 11%
5 IMPUESTOS
(10% de 4) 1.013.418 12.161.020
6 UTILIDAD LIQUIDA
(4 -5) 9.120.765 109.449.180 10%
54
6.7.2 Rentabilidad
55
Flujo de Ingresos
Incremento porcentual de ventas 5% 10% 15% 20%
(+) Ventas 1.114.488.000 1.170.212.400 1.287.233.640 1.480.318.686 1.776.382.423
Flujo de Egresos
(-) Inversiones 174.170.000
(-) Costos variables 637.528.800 667.021.068 733.723.175 843.781.651 1.012.537.981
6.8 Evaluación de la Inversión
(=) f Flujo Efectivo Neto -174.170.000 121.610.200 147.842.332 198.161.465 281.188.035 408.495.442
fn f0 f1 f2 f3 f4 f5
i = 20% (1+i)n (1+0,2)n0 (1+0,2)n1 (1+0,2)n2 (1+0,2)n3 (1+0,2)n4 (1+0,2)n5
Cuadro Nº 41: Flujo de Caja de la empresa FLYCAT S.R.L.
El Plan de Negocio tiene un horizonte de 5 años, aplicando una tasa de interés del 20%, el Valor
Actualizado Neto (VAN), para la empresa FLYCAT S.R.L. es de G. 444.285.847, representando
un resultado de viabilidad económica y financieramente.
El flujo de caja para los 5 años evaluados, estima una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 89%,
obteniendo de esta manera una tasa superior a la oferta del mercado financiero, lo que permite
gestionar la financiación a través de un crédito para inversión.
La sociedad de tipo S.R.L., conformada por 3 socios, con formación técnica profesional de grado
universitario, se alojarán en los primeros años en la INCUNA - Incubadora de Empresas de la
Universidad Nacional de Asunción y vienen madurando el modelo de negocio.
Todos los socios se han asignado funciones gerenciales y técnicas, percibiendo un salario
profesional básico cuyos montos fueron acordados. Tres personas contratadas se suman al
plantel para cumplir funciones operativas y de apoyo y dos temporales (asesor y contador).
La gestión comercial recibirá una participación directa de uno de los socios, con experiencia
en ventas y asistencia técnica, promoviendo un relacionamiento activo con potenciales clientes
a través de la página web y redes sociales, buscando construir una comunidad de personas
aficionadas en el uso recreativo de los VANT y empresarios que ofrecen servicios de imágenes
aéreas a sus clientes.
La inversión necesaria para iniciar el negocio es de G. 174.170.000, que será financiada en parte
con capital propio y la diferencia con algunas estrategias de financiación tales como, un Ángel
inversor o un crédito a largo plazo.
El volumen de venta es relativamente ambicioso, se estima que mensualmente las ventas se
irán incrementando hasta alcanzar una facturación de punto de equilibrio de G. 69.193.933.
Los resultados económicos, arroja perdidas en los primeros meses, se espera llegar al punto
de equilibro en el primer año y alcanzar un nivel de ventas que arroje una utilidad mensual de
10% como mínimo.
El costo fijo mensual de la empresa llega a G. 29.612.417, de los cuales G. 16.000.000 representa
salario de los socios.
La necesidad de capital operativo para mover la empresa es baja; los principales esfuerzos se
centrarán en la comercialización de los productos y servicios para alcanzar en el menor tiempo
posible la sostenibilidad económica.
Bóveda Villasboa, J.A. (2001) Diseñando mi propia empresa, Centro de Atención a la Pequeña
y Mediana Empresa CAPYME Asunción, Paraguay.
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Diseñar Formalizar
estrategias para operar
Calcular Organizar
los costos al personal