Mapas Riesgo Corrupcion2013
Mapas Riesgo Corrupcion2013
Mapas Riesgo Corrupcion2013
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
El procedimiento de planeación institucional busca a través de la concepción, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes de mediano y corto plazo, plantear el camino y la manera como
la entidad,alcanzará los objetivos de sus componentes misionales
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
FECHA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA RESPONSABL
CUMP. DE LA ACCION DE MEJORA
E
Comunicar de manera expilcita (correo electrónico, comunicaciones y portal
institucional) a la dependencias las fechas en las cuales deberan ser enviados los
31 de Oportunidad en la entrega por parte
Incumplimiento en la entrega oportuna Planes de acción por dependencias.
1 diciembre de OAP de las dependencias del Plan de
de planes de accción por dependencia
2013 Acción
Realizar jornadas de seguimiento a las entregas de plan de acción
Contratista
Cargo: Cargo: Jefe
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
El presente procedimiento define los pasos para controlar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (S.G.C.) del Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación-Colciencias.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Falta de seguimiento para el debido uso de
Manipulación de la información
la documentación
Uso indebido de la documentación del Sanciones disciplinarias
1 Desconocimiento de los lineamientos acerca RCO 3 5 15
S.G.C de la Entidad Sanciones legales
de la elaboración y control de documentos
Reprocesos
por parte de funcionarios y colaboradores
Desconocimiento de la documentación del
SGC existente.
Incumplimientos de las directrices Sancionales legales
2 establecidas en los documentos del Sanciones disciplinarias RCO 3 5 15
Falta de socialización de la documentación al
S.G.C Reprocesos
servidores, colaboradores y partes
interesadas.
Seguimiento deficiente al contenido de las Sancionales legales
Contar con tablas de retención tablas de retención documental. Sanciones disciplinarias
3 documental que no correspondan con los Información de la documentación RCO 3 5 15
documentos existentes de la Entidad Personal no idóneo para llevar a cabo esta errónea
actividad
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Seguimiento permanente al uso indebido de la documentación del SGC. Dirección Números de casos detectados
Uso indebido de la documentación del 30 de junio de
1 Reporte de las irregularidades al respecto. OPA-Equipo de asociados al uso indebido de la
S.G.C de la Entidad 2014
Aplicación de control disciplinario calidad documentación del SGC
Incumplimientos de las directrices Socialización de documentación del SGC vigente. 31 de Nivel de no conformidades detectadas
2 establecidas en los documentos del Seguimiento permamente al incumplimiento y reporte a la Alta Dirección para la diciembre deOPA-Equipo de calidadasociados por el incumplimiento de
S.G.C toma de decisiones al respecto. 2013 procedimientos del SGC
Contratista
Cargo: Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales, con el fin de corregir y prevenir su recurrencia.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Incumplimiento a las acciones de Seguimiento períodico al cumplimiento de acciones de mejora formuladas desde los
mejoramientos formuladas y que se han procesos. 31 de diciembre OAP Nivel de incumplimiento de las
1
detectado a través de diversas fuentes Reporte del incumplimiento de acciones de mejora a la Dirección para la toma de de 2013 OCI acciones de mejoramiento formuladas
(auditoría interna, autoevaluación, etc) decisiones.
Contratista
Cargo: Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Este procedimiento tiene como objetivo establecer las actividades para llevar a cabo la identificación y control del servicio no conforme, así como la determinación de responsabilidades relacionadas con su
tratamiento.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Deficiencias en la detección y conteol Asesorías permanentes del Equipo de Calidad en términos de identificación y adecuado tratamiento del Productoo
1 E1 ALTO
del producto o servicio no conforme Servicio no Conforme
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Contratista
Cargo: Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Este procedimiento tiene como objetivo establecer las actividades para llevar a cabo la identificación y control del servicio no conforme, así como la determinación de responsabilidades relacionadas con su
tratamiento.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Socialización de documento de
política que no brinde los linemientos
adecuados.
Intereses creados
Aprobación del documento de política Inconvenientes en el
Desconocimiento del plan de trabajo
1 sin el cumplimiento de la estrucutra direccionamiento del RCO 3 5 15
No se haya vinculado los actores idóneos
deifnida inicialmente fomento, desarrollo y seguimiento de
para la elaboración del documento
los temas asociados al documento de
política.
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Aprobación del documento de política Procedimiento G201PR01 Elaboración de documentos de política de CTeI
1 sin el cumplimiento de la estrucutra Revisiones durante el desarrollo de documento de política por parte del Comité de Dirección y el Consejo Asesor del E1 ALTO
deifnida inicialmente CteI.
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Aprobación del documento de política Actualización de Procedimiento G201PR01 Elaboración de documentos de política
23 de Agosto Documentos de política desarrollados
1 sin el cumplimiento de la estrucutra de CTeI OAP
de 2013 conforme al procedimiento
deifnida inicialmente Creación de registros asociadaos al procedimiento
Contratista
Cargo: Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Responder a las necesidades de oficinas y personal de Colciencias y de entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación –SNCTI, que requieran información oficial de estadísticas,
indicadores o datos sobre la gestión de Colciencias y del SNCTI, que al momento se encuentre procesada oficialmente.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Intereses creados
Información soporte tomada de fuente de Perdida de credibilidad y confianza en
información inadecuada la Entidad
Reporte de información no Tiemp insuficiente para ela generación del Daño de imagen
1 RCO 3 5 15
correspondiente a datos reales reprote Sanciones legales
Deficiencias en la unificación de criterios Sanciones disciplinarias
para el reporte de información Demoras en el reporte de información
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Reporte de información no Realizar las gestiones para un sistema de información que permita la unificación de 30 de junio de OAP Nivel de implementación del Sistema
1
correspondiente a datos reales información de la Entidad y agilice la generación de reportes. 2014 OSI de información
Contratista
Cargo: Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
Describir las actividades a seguir necesarias para evaluar los programas y proyectos de CT+I desarrollados en el marco de las Convocatorias de Colciencias.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Convocar a evaluadores sin perfil
Falencias en la evaluación y selección
1 apropiado o participantes en la Desconocer el procedimiento de evaluacion RC 3 5 15
de propuestas
convocatoria
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Convocar a evaluadores sin perfil Matriz de perfiles y cartas de
Dejar en el expediente de la convocatoria las evidencias de trazabilidad del
1 apropiado o participantes en la Permanente DFI declaración de impedimentos por cada
procedimiento
convocatoria convocatoria.
Establecer las actividades necesarias para efectuar la primera fase de verificación de los requisitos de los programas y proyectos, comprobando el cumplimiento de los lineamientos señalados por el
Sistema General de Regalías SGR para los programas y proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías
SGR, que permita contar con la información necesaria para iniciar la segunda fase de evaluación.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Restricción en el diligenciamiento de la
MGA.
Jornadas de socialización relacionadas con los requisitos pra la presentación de programas o proyectos a ser
financiados con recursos del (FCTeI) del SGR realizadas por Departamento.
Contratación de personal especializado por región para la orientación en temas de la presentación de los programas
o proyectos.
Incumplimento de los requisitos
mínimos de programas o proyectos a Acuerdo 015 de 2013 "Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación, presentación, verificación,
1 E1 ALTO
ser financiados con recursos del viabilización, priorización y aprobación de programas y proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación a
(FCTeI) del SGR. ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías."
Guía Sectorial
Ficha de verificación de requisitos para la aprobación de proyectos de inversión con cargo a los recursos del Fondo
de CTeI M301PR06F03
Concepto Colciencias Programas o Proyectos de Inversión a ser Financiados con recursos del FCTeI - SGR
Dificultad en la consecución de
M301PR06F05
evaluadores expertos en las temáticas
2 Busqueda CvLac E1 ALTO
pertinentes para cada programa o
proyecto.
Ficha de verificación de requisitos para la aprobación de proyectos de inversión con cargo a los recursos del Fondo
de CTeI M301PR06F03
Envio al OCAD de información
3 Acuerdo 015 de 2013 "Por el cual se establecen los lineamientos para la formulación, presentación, verificación, E1 ALTO
desactualizada.
viabilización, priorización y aprobación de programas y proyectos de inversión de ciencia, tecnología e innovación a
ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías."
DEP.
FECHA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA RESPONSABL
CUMP. DE LA ACCION DE MEJORA
E
Dificultad en la consecución de
evaluadores expertos en las temáticas Actualizar la base de datos de pares evaludores de la Entidad conforme a nuevas Líderes de Nivel de actualización de la base
2 Mayo de 2014
pertinentes para cada programa o temáticas. programas datos de pares evaluadores
proyecto.
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Diseñar e implementar en conjunto con los Entes Territoriales, programas, acciones e instrumentos que conduzcan a un cambio en el modelo productivo agregando valor a los procesos, bienes y
servicios basado en I+D+I.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
Original Firmado FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
FECHA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA RESPONSABL
CUMP. DE LA ACCION DE MEJORA
E
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
CODIGO
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Gestionar y coordinar la proyección internacional de la CTeI colombiana mediante el desarrollo de convocatorias e instrumentos de cooperación internacional con el fin de articular y posicionar el SNCTI en
las redes y espacios de conocimiento de punta a nivel global.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Codificación y registro de formatos de No conflicto de intereses y de
Manejo inadecuado del procedimiento Coordinador(a)
confidencialidad de la información. Actualización del
de selección y evlaución de las 25 de Octubre del grupo de Existencia e implementación del
1 procedimiento Convocatorias de intercambio y de movilidad internacional de
convocatorias de intercambio y de 2013 internacionalizac procedimiento
investigadores e innovadores M302PR02 (alcance, actividades, controles) de
movilidad. ión
Evaluación y selección de convocatorias del grupo Internacional.
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
PROCEDIMIENTO CODIGO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Generar procesos de apropiación social del conocimiento en la sociedad colombiana, a través de la Implementación de la estrategia nacional de apropiación social de CTeI, con el fin de contribuir a la
vinculación e Inclusión de conocimiento científico- tecnológico en una cultura basada en la generación, la apropiación y uso del conocimiento.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Realiza el seguimiento a la ejecución técnica y financiera de los incentivos desembolsados a las experiencias
Ejecucion no satisfactoria de los ganadoras de acuerdo al procedimiento de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución de Programas y Proyectos
2 fortalecimientos de las experiencias M101PR03 E1 ALTO
ganadoras Bases del concurso publicadas en la página www.acienciacierta.gov.co
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Establecer el procedimiento "Concurso A Ciencia Cierta " incluyendo controles que 15 de Apropiación
Alteración de la votación del concurso "A
1 garanticen la verificación y depuración de los votos según los requisitos minimos noviembre de Social del Existencia de procedimiento
ciencia cierta"
establecidos 2013 Conocimiento
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
PROCEDIMIENTO Relacionamiento con medios masivos (boletines de prensa, entrevistas, comunicados, radio, tv, pren CODIGO M401PR04
Garantizar el posicionamiento del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e innovación Colciencias a través de los medios masivos de comunicación y velar por los contenidos que se
divulguen de manera que correspondan a los lineamientos contemplados en la política editorial de Colciencias.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Filtración de información sobre bases
de datos, estadísticas, convenios, Desentralización de la información. Falta de Posibles interpretaciones erroneas y
1 (documentos confidenciales de claridad sobre los voceros oficales de la situaciones que comprometen la RO 3 5 15
Colciencias), a medios masivos por entidad. imagen de Colciencias.
parte de personas no autorizadas.
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Filtración de información sobre bases Realizar reportería interna y revisión de agendas de directores que nos permitan identificar información relevante de
de datos, estadísticas, convenios, la entidad.
1 (documentos confidenciales de El Jefe del Grupo de Comunicaciones de Colciencias hace parte del Comité de Dirección, reunión que permite E1 ALTO
Colciencias), a medios masivos por conocer de primera mano la información relevante que se puede divulgar.
parte de personas no autorizadas.
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
FECHA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA RESPONSABL
CUMP. DE LA ACCION DE MEJORA
E
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS CORRUPCION FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Vincular el recurso humano necesario para garantizar la prestación del servicio a la institución.
DEPENDENCIA RESPONSABLE DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS Y LOGISTICA-TALENTO HUMANO FECHA DE REGISTRO Junio de 2012
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
1. Concentración de autoridad o exceso de Bajo desempeño de la dependencia y
Vinculación de personal en cargos del poder. de la entidad.
nivel directivo sin cumplir el perfil del 2. Influencias Externas
1 cargo, afectando las actividades que RC 3 5 15
desarrolla la entidad.
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
EFECTIVIDAD
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTROLES EXISTENTES DEL
RESIDUAL
CONTROL
Vinculación de personal en cargos del Perfiles de los cargos definidos en el manual de funciones
nivel directivo sin cumplir el perfil del Presentación de pruebas de competencias ante el DAFP
1 cargo, afectando las actividades que Procedimiento documentado E1 ALTO
desarrolla la entidad.
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2013-06
Página: 1 de 1
Establecer los lineamientos de funcionamiento y operación en la gestion de pago y manejo de los recursos de Colciencias
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
FECHA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA RESPONSABL
CUMP. DE LA ACCION DE MEJORA
E
Realizar transacciones del portafolio de
Cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de Haciendo para la
1 Inversiones sin el cumplimiento de Pemanente tesoreria Negociaciones efectuadas
venta de portafolio e Inversiones
requisitos previamente esttablecidos
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2013-06
Página: 1 de 1
Ingreso, ejecución y control de recursos del Fondo Francisco José de Caldas A201PR03 CODIGO A201PR03
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Establecer los lineamientos de funcionamiento y operación del Fondo Francisco José de Caldas, como mecanismo financiero que permite a Colciencias integrar recursos públicos, privados,
internacionales y de donaciones para financiar el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en los términos que se establecen en la Ley 1286 de 2009
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Que se hagan pagos a través del FFJC Que se incluyan pagos sin que se hubiese Riesgo
1 Detrimento Patrimonial ( FFJC) 3 5 15
sin que exista relación de causalidad prestado realmente el servicio corrupción
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Que se hagan pagos a través del FFJC Al interior de las áreas técnicas se tienen los dados de los evaluadores contratados que permiten hacer los cruces al
1 E1 ALTO
sin que exista relación de causalidad momento del pago
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Que se hagan pagos a través del FFJC Cada dirección debe tener un reporte de los evaluadores contratados y monto a
1 Pemanente irecciones Técnica BASE DE DATOS IMPLEMENTADA
sin que exista relación de causalidad pagar con el fin de poder cruzar y hacer las verificaciones mensuales
Firma: Firma:
CODIGO: E102PR01F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS
FECHA: 2013-06
Página: 1 de 1
PROCEDIMIENTO CODIGO
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
La no causación en la Contabilidad de Omision de información deliberadamente
Riesgo
1 las actas de liquidación en donde se por las personas que manejan la base de Detrimento Patrimonial 3 5 15
corrupción
incluye el valor a reintegrar. datos.
CODIGO: E102PR01F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
La no causación en la Contabilidad de
1 las actas de liquidación en donde se Conciliaciones periodicas entre la Secretaria General y el área Fnanciera de COLCIENCIAS E1 ALTO
incluye el valor a reintegrar.
CODIGO: E102PR01F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
La no causación en la Contabilidad de
Mayor acción de las areas técnicas y el grupo de liquidacion para que se puedan Grupo de
1 las actas de liquidación en donde se trimestral BASE DE DATOS IMPLEMENTADA
hacer las conciliaciones pertinentes. liquidación
incluye el valor a reintegrar.
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Establecer las actividades para permitir a la entidad disponer de fondos fijos previamente autorizados por la DGPN, para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto de
Colciencias, que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles. Inicia con el Decreto expedida por la Dirección General de Presupuesto Nacional, con la cual se reglamenta la constitución y
funcionamiento de las Cajas Menores para todas las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación. Este procedimiento comprende tres etapas: la apertura, el reembolso y culmina con la
legalización definitiva de las cajas menores constituidas en la entidad al cierre de la vigencia fiscal.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Cargo: Técnico Grado 16 Código 3100 Cargo: Director de Gestion de Recursos y Logistica
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Lograr la oportunidad, cumplimiento y calidad de productos y servicios adquiridos por la entidad , a través de la designación de un funcionario idóneo que realice la labor de supervisión, gestionando la
ejecución financiera con el contratista y previniendo inobservancias tanto del contratista como de la entidad y adoptando de forma oportuna los correctivos que se requieran.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Contratar bienes y servicios Capacitar a los funcionarios en el conocimiento y seguimiento del manual de
1 permanente DGRL capacitaciones efectuadas
directamente sin abrir procesos. contratación de la entidad.
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
El procedimiento determina como administrar de forma eficaz y eficiente, los bienes del departamento cumpliendo con los requisitos de Ley.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Sustracción de bienes no detectada por no
tener actualizado el inventario de los
Pérdida de los bienes de propiedad
mismos en especial de los que se Falta de control sobre los bienes de
1 de la entidad, en uso y depositados en CORRUPCIÓN 3 5 15
encuentren en el almacén, en uso de los propiedad de la entidad..
el almacén.
funcionarios o se hayan entregado a los
contratistas.
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO (CORRUPCIÓN)
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
Ofrecer y dar respuesta a los ciudadanos - clientes, información oportuna, confiable y con calidad, de las solicitudes de información, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones registradas ante el Centro
de Contacto Integral del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Falta de claridad en los procesos,
Realizar cobros a los ciudadanos por el Las investigaciones para el contratista
difuicultades en el diligenciiamiento de los Riesgo de
1 diligenciamiento de formatos o funcionario que determine la 3 5 15
aplicativos, formatos extensos y Corrupción
institucionales. Secretaría General.
dispendiosos..
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
CODIGO: E101PR02F3
VERSION: 00
MATRIZ PLAN MANEJO DE RIESGOS
FECHA: 2011-06
Página: 1 de 1
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Cargo: ección de Gestión de Recursos y Logística Cargo: Director de Gestion de Recursos y Logistica
Firma: Firma:
CODIGO: E101PR02F1
VERSION: 00
MATRIZ MAPA DE RIESGOS FECHA: 2011-06
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PROCEDIMIENTO CODIGO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Apoyar la gestión de los procesos institucionales facilitándoles el acceso y administración de la información mediante la gestión de servicios informáticos que incluyen mesa de servicios, gestión de cambio de
soluciones automatizadas y definición de lineamientos para el manejo de información institucional con el fin de contribuir a consolidar la institucionalidad del SNCTI
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Se estableción un control dentro del procedimiento de la de Mesa de Servicios para realizar el reporte de la desvincilación
Dejar activos los servicios informaticos
de los servidores.
1 de los servidores públicos desvinculados E1 ALTO
Diligenciamento del Formato Gestión de Cuentas código A501PRO1F3.
en la Entidad
Comunicaciones masivas a los servidores de la Entidad informando sobre los procedimientos a seguir sobre el asunto.
La solicitud de entrega de información se realiza a través de comunicaciones oficiales y conforme a los canales de
Entrega indebida o robo de información
2 comunicacione establecidos por la Entidad. E1 ALTO
del institucional.
Acceso fraudulento a la información de Control de acceso de los usuarios a los aplicacitivos a través de claves y definición de perfiles y permisos.
3 E1 ALTO
las Bases de Datos de la Entidad. Contro a traves de las reglas definidas en el Firewall
DEP.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ACCIONES DE MEJORA FECHA CUMP. RESPONSABL
LA ACCION DE MEJORA
E
Dejar activos los servicios informaticos Socializacion y sensibilización a los funcionarios para el cumplimiento de lo
Circular emitida, publicada y
1 de los servidores públicos desvinculados establecido en el procedimiento. 31/12/2013 OSI
socializada.
en la Entidad Emisión de una circular interna
Acceso fraudulento a la información de Fortalecimiento de mecanismos de asignación y mantenimiento de claves y accesos mecanismos de asiganación
3 31/06/2014 OSI
las Bases de Datos de la Entidad. encriptados a través de VPN. fortalecidos
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PROCEDIMIENTO CODIGO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Apoyar jurídicamente el desarrollo de la misión institucional mediante la expedición de actos administrativos, la orientación jurídica y contractual y la defensa judicial de la institución con el fin de proporcionar
seguridad jurídica necesaria para consolidación de la institucionalidad del SNCTI.
RIESGO
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CLASIF PROB IMPACTO
INHERENTE
Promoción de los procesos de selección Falta de conocimiento y claridad de los reducido numero de proponentes en
1 de contratación para proporcionar mayor procesos de selección que se van a los procesos de selección adelantados RC 3 5 15
y mejor participación. adelantar por la entidad. por la entidad.
CODIGO: E101PR02F2
VERSION: 00
MATRIZ MITIGACIÓN DEL RIESGO
FECHA: 2011-06
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