Plan Operativo Electro Puno
Plan Operativo Electro Puno
Plan Operativo Electro Puno
Accionistas
Nmero de
Acciones
119,512,352 119,512,352
Aporte S/.
%
92.09%
506,218
9,729,202
506,218
9,729,202
0.39%
7.50%
27,776
27,776
0.02%
129,775,548 129,775,548
100.00%
(*) Electro Puno S.A.A. es una Sociedad Annima Abierta por la participacin de inversionistas privados en el accionariado, aunque esta sea pequea.
Cargo
DNI
Periodo
Directorio
Marina Martiarena Mendoza
Presidente de Directorio
23832105
De 19/02/2012 - A la fecha
Director
41849007
De 19/02/2012 - A la fecha
Director
07544485
De 19/02/2012 - A la fecha
Director
POR DETERMINAR
Director
POR DETERMINAR
Cargo
DNI
Periodo
23885618
Gerente de Operaciones
01210740
Gerente de Comercializacin
00512027
23848084
29604583
23892142
01214086
01305457
CLIENTES
Objetivos Estratgicos
OEP2: Crear valor social.
OEP3: Mejorar la imagen empresarial.
Factores crticos de xito
PROCESOS INTERNOS
Objetivo Estratgico
OEP4: Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo.
Factores crticos de xito:
Propender al uso racional de los recursos con los que cuenta la organizacin.
Contar con un mapa de procesos, flujo de procesos y procedimientos debidamente
actualizados.
Gestionar la estandarizacin de los procesos y que los mismos renan las mejores
prcticas de trabajo.
Desarrollar una cultura de mejora continua en todos los niveles de la organizacin
sobre la base de la innovacin y buenas prcticas de gestin.
Implementar la sistematizacin de los principales procesos de la organizacin.
Integrar la metodologa de costeo por actividades para la optimizacin de procesos y
un mejor anlisis de costo beneficio para cada accin operativa.
Garantizar que los sistemas de informacin sean integrales y altamente confiables.
Implementar el servicio de intranet para mejorar varios aspectos organizacionales.
Incentivar la gestin del talento humano por competencias dentro de la organizacin.
Implementar actividades para mejorar las prcticas de buen gobierno corporativo.
Buscar los canales de comunicacin ms adecuados para lograr una comunicacin
asertiva en toda la organizacin.
APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Objetivos Estratgico
OEP5: Fortalecer la gestin del talento humano.
Factores crticos de xito:
Sector
Tpico
Denominacin
Localidades
Sistema 25 : Juliaca
1.- Juliaca Ciudad Zona 1, Salidas 5004, 5005, 5006, 5008, 5009.
Sistema 26 : Puno
Sistema 27 : Azngaro
Sistema 28 : Antauta
Sistema 29 : Ayaviri
Sistema 0237:
Sector Rural
Azngaro
10
Baja
1.10.
SITEMA ELECTRICO
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE PUNO BELLAVISTA
SE ILAVE
SE ILAVE
SE ILAVE
SE POMATA
SE POMATA
SE POMATA
SE POMATA
SE TOTORANI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE JULIACA TAPARACHI
SE AZANGARO
SE AZANGARO
SE AYAVIRI
SE AYAVIRI
SE AYAVIRI
SE ANTAUTA
SE ANTAUTA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE ANANEA
SE HUANCANE
SE HUANCANE
SE HUANCANE
SE SAN GABAN
SE SANDIA
SE SANDIA
SET/SEE
01
01
01
01
01
01
10
10
10
20
20
20
20
02
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
60
60
60
90
90
30
30
30
30
30
40
40
40
95
75
75
ALIMENTADOR
0101
0102
0103
0104
0105
0106
1001
1002
1003
2001
2002
2003
2004
0201
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5021
5022
5023
5024
5025
8001
8002
6001
6002
6003
9001
9002
3001
3002
3003
3004
3005
4001
4002
4003
9501
7501
7502
LUGAR DE INFLUENCIA
AV CIRCUNVALACION CHANU CHANU, CANCHARANI, LARAQUERI, ICHUA
PUNO CENTRO (PUNO CUADRADO)
AV. EL SOL
URB HUASCAR Y ALTO HUASCAR
AV SIMON BOLIVAR, SALCEDO, CHUCUITO
HUAJE, LLALLAHUANI
ILAVE, PILCUYO, CHIPANA, ILAVE ZONA ALTA
ILAVE,ACORA, PLATERIA
CAMICACHE, ILAVE ZONA BAJA
JULI
KELLUYO, PISACOMA, HUACULLANI
CUTURAPI, YUNGUYO, COPANI, OLLARAYA, UNICACHI
POMATA, DESAGUAADERO Y ZEPITA
VILQUE, TIQUILLACA, MAAZO, CABANA, PAUCARCOLLA Y ATUNCOLLA
CIRCUNVALACION LADO DERECHO
CIRCUNVALACION LADO IZQUIERDO
SALIDA PUNO LADO DERECHO
SALIDA PUNO LADO IZQUIERDO, PARQUE INDUSTRIAL
JR TUMBES CERCADO
SEGUNDA CIRCUNVALACION CALAPUJA, NICACIO
PLAZA VEA Y TUPAC AMARU
RESERVA
CEMENTO SUR RESERVA
LAMPA
CABANILLAS SANTA LUCIA
CAMINACA, PUSI, Y TARACO
HUATA, COATA, CAPACHICA
CIUDAD AZANGARO, ARAPA, CHUPA
PUTINA, MUANI
CIUDAD AYAVIRI
CIUDAD AYAVIRI
ORURILLO, SANTA ROSA,NUOA, OCUVIRI, CHUQUIBAMBILLA
ANTAUTA, CARLOS GUTIERREZ, POTONI, CRUCERO
CUMANI, MACUSANI, AJOYANI
RESERVA
MINERAS
ORIENTAL, SINA, COMUNIDADES, SANDIA
CERRO LUNAR Y ZONAS ALEDAAS
RINCONADA, RITICUCHO, CUMUNI Y ZONAS ALEDAAS
HUATASANI, TARACO, VILQUECHICO, COJATA Y ZONA LAGO
CIUDAD DE HUANCANE
MOHO, ROSASPATA, CONIMA, TILALI
SAN GABAN , OLLACHEA, AYAPATA Y PUERTO MANOA
CIUDAD SANDIA, SAN JUAN DEL ORO, PUTINA PUNCCO Y C.P. HUANACALUPE
CUYO CUYO, PATANBUCO, HUACUYO, RINCONADA
Soporte Operativo
La Gerencia General cuenta con el soporte de dos Gerencias de Lnea y una Gerencia de
Apoyo:
1.11.
a.
Gerencia de Operaciones.
Gerencia de Comercializacin.
Gerencia de Administracin y Valores.
Logros
Principales logros obtenidos por la Empresa durante el ao 2013.
o Se ha ejecutado la Obra de Mejoramiento de Distancias Mnimas de Seguridad en
Media Tensin en la ciudad de Juliaca con una inversin de S/. 1842,836.36 Nuevos
soles.
o Se ha ejecutado la Obra de Ampliacin de la SET Puno (Totorani) de la Empresa REP,
logrndose la adecuacin de las salidas 22.9 kV. y reubicacin del Recloser, que
suministra energa a las localidades Tiquillaca, Vilque, Maazo y Cabana,
demandando un costo de S/. 34,708.00 nuevos soles.
c.
2013
109,248,929
22,774,642
2014
133,694,299
13,264,522
2015
160,039,229
9,352,412
Perseverancia.
Humildad.
Honradez.
Hbito por el ahorro.
Culto por la perfeccin.
Igualmente, el Plan Estratgico 2013 - 2017 deber constituirse en una herramienta que
impulse la excelencia empresarial y la consecucin de los objetivos establecidos, as como
para que sea til en la consolidacin del crecimiento rentable y sostenible de la Empresa y
para seguir brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes.
3.5. Objetivos Estratgicos, Indicadores y Metas
Los Objetivos Estratgicos de Electro Puno S.A.A. estn centrados en cuatro perspectivas,
dentro de las cuales se han definido las siguientes estrategias:
PERSPECTIVA FINANCIERA
OEP1: Maximizar la creacin de valor econmico.
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
OEP2: Crear valor social.
OEP3: Mejorar la imagen empresarial.
PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO
OEP4: Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo.
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OEP5: Fortalecer la gestin del talento humano.
10
Indicador
Unidad de
Medida
Meta
2015
Forma de clculo
Porcentaje
5.80
Porcentaje
6.20
Liquidez Acida
Porcentaje
4.60
Margen de ventas
Porcentaje
13.00
Rotacin de inventarios
Porcentaje
14.13
6.50
Porcentaje
9.00
100
Gestin de reclamos
0.08
Porcentaje
Total
10
35.00
11
Descarte
de
presencia
Bifenilos Policlorados - PBC
Porcentaje
8.15
12
100
13
100
14
Duracin
promedio
de
interrupciones del sistema SAIDI
Nmero
19.8
15
Frecuencia
interrupciones
SAIFI
Nmero
15.9
16
Inversin en capacitacin
Porcentaje
0.19
17
Mejora de competencias
Porcentaje
100
11
de
promedio
de
del sistema -
12
3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para el
ao 2015
Dentro del cronograma de actividades previstas para el cumplimiento de los Principios de
Buen Gobierno Corporativo para el ao 2015 se tiene:
N DE PRINCIPIO
DESCRIPCION
Al 31/12/2015
100%
100%
Principio-2
100%
Principio-3
100%
100%
100%
Principio-5
100%
Principio-6
100%
Principio-7
100%
Principio-8
100%
Principio-9
100%
Principio-10
100%
Principio-11
ACTUALIZAR EL ESTATUTO
100%
Principio-12
Principio-13
Principio-15
100%
Principio-16
100%
Principio-17
100%
Principio-18
100%
Principio-19
100%
Principio-20
100%
Principio-21
100%
Principio-1
Principio-4
Principio-22
Principio-23
EL CUMPLIMIENTO
DE LA
100%
POLITICA DE
100%
100%
100%
Principio-24
100%
Principio-25
100%
Principio-26
100%
Principio-27
100%
Principio-28
100%
Principio-29
Principio-30
Principio-31
Principio-32
Principio-33
Principio-34
13
100%
100%
100%
100%
DE LA
100%
100%
Nivel de
Ejecucin Al
Cumplimient
III Trim 2014
o%
Frmula
Tipo
Unidad
de medida
Marco
Anual
Marco Al III
Trim 2014
Incremento
Porcentaje
5.40%
4.50%
4.15%
92
Incremento
Porcentaje
6.05%
4.50%
4.14%
92
Incremento
Porcentaje
12.00%
11.50%
11.47%
100
Indicador
Incremento
Porcentaje
39.30%
29.48%
25.87%
88
Incremento
Porcentaje
6.50%
4.50%
4.12%
92
Reduccin
Porcentaje
9.50%
10.00%
11.25%
88
Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
100
Incremento
Porcentaje
20.20%
20.20%
20.20%
100
Incremento
Nmero
2,280
1,710
7,416
100
ndice de satisfaccin de los usuarios con el Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
servicio de energa elctrica
en base a encuesta.
Incremento
Porcentaje
28.00%
28.00%
28.00%
100
Incremento
Porcentaje
7.55%
5.66%
4.32%
76
Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
100
Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
100
Reduccin
Nmero
20.00
15.00
14.20
100
Reduccin
Nmero
10.00
7.50
7.39
100
Clima laboral
Incremento
Porcentaje
Mejora de competencias
Incremento
Porcentaje
100%
75.00%
75.00%
electrificacin rural
rural.
Total
100
95.4
Nivel de
Ejecucin Al
Cumplimient
IV Trim 2014
o%
Frmula
Tipo
Unidad
de medida
Marco
Anual
Marco Al IV
Trim 2014
Incremento
Porcentaje
5.40%
5.40%
5.30%
98
Incremento
Porcentaje
6.05%
6.05%
5.92%
98
Incremento
Porcentaje
12.00%
12.00%
11.49%
96
Indicador
Incremento
Porcentaje
39.30%
39.30%
36.24%
92
Incremento
Porcentaje
6.50%
6.50%
6.32%
97
Reduccin
Porcentaje
9.50%
9.50%
11.35%
81
Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
100
Incremento
Porcentaje
20.20%
20.20%
20.20%
100
Incremento
Nmero
2,280
2,280
7,416
100
ndice de satisfaccin de los usuarios con el Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos
servicio de energa elctrica
en base a encuesta.
Incremento
Porcentaje
28.00%
28.00%
28.00%
100
Incremento
Porcentaje
7.55%
7.55%
6.87%
91
Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
100
Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
100
Reduccin
Nmero
20.00
20.00
19.17
100
Reduccin
Nmero
10.00
10.00
10.23
98
Clima laboral
Incremento
Porcentaje
Mejora de competencias
Incremento
Porcentaje
100%
100%
100%
electrificacin rural
rural.
Total
14
100
96.9
DESCRIPCION
OEEP1
OEEP2
OEEP3
OEEP6
OEEP7
OEEP8
OEEP9
OEEP10
OEEP11
OEEP4
OEEP5
INDICADOR 01
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
ROE Ejercicio 2014 = 5.40%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 3.83%
Ao 2011 : 2.71%
Ao 2012 : 4.41%
Ao 2013 : 4.35%
5.40%
5.80%
METAS PARCIALES
15
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1.45%
2.90%
4.35%
5.80%
INDICADOR 02
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
ROA Ejercicio 2014 = 6.05%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 6.00%
Ao 2011 : 3.42%
Ao 2012 : 5.39%
Ao 2013 : 5.02%
6.05%
6.20%
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
METAS PARCIALES
1.55%
3.10%
4.65%
6.20%
INDICADOR 03
NOMBRE
LIQUIDEZ ACIDA
PONDERACIN
5%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
Liquidez Acida 2014 = 4.19
UNIDAD DE MEDIDA
Nmero
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 4.49
4.19
4.60
METAS PARCIALES
16
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
3.85
3.58
3.83
4.60
INDICADOR 04
NOMBRE
MARGEN DE VENTAS
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
Margen de Ventas 2014 = 12.00%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 8.83%
12.00%
13.00%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
10.75%
11.50%
12.25%
13.00%
INDICADOR 05
NOMBRE
REDUCCIN DE INVENTARIOS
PONDERACIN
5%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Reduccin
Reduccin de Inventarios 2014 = 20%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : -4.05%
20.00%
14.13%
METAS PARCIALES
17
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
18.50%
17.10%
15.60%
14.13%
INDICADOR 06
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
Continuo de Incremento
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 21.11%
6.50%
6.50%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
1.63%
3.25%
4.88%
6.50%
INDICADOR 07
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Reduccin
Perdidas de Energa Totales 2014 = 9.50%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 12.52%
Ao 2011 : 12.33%
Ao 2012 : 11.04%
Ao 2013 : 11.58%
18
9.50%
9.00%
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
10.00%
9.80%
9.40%
9.00%
INDICADOR 08
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
Implementacin del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial 2014 = 100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 100%
100%
100%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
INDICADOR 09
NOMBRE
GESTION DE RECLAMOS
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Reduccin
Gestin de Reclamos 2014 = 0.09%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : N/D
0.09%
0.08%
METAS PARCIALES
19
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
0.08%
0.08%
0.08%
0.08%
INDICADOR 10
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
ndice de Satisfaccin de los Usuarios con el Servicio de Energa
Elctrica 2014 = 28.00%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 50.92%
Ao 2011 : 55.00%
Ao 2012 : 53.00%
Ao 2013 : 28.00%
28.00%
35.00%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
29.00%
31.00%
33.00%
35.00%
INDICADOR 11
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Reduccin
Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCB 2014 =
7.55%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : 10.95%
7.55%
8.15%
METAS PARCIALES
20
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
2.03%
4.07%
6.11%
8.15%
INDICADOR 12
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - BGC
2014 = 100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : 100%
Ao 2012 : 100%
Ao 2013 : 100%
100%
100%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
INDICADOR 13
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO 2014 =
100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : 100%
Ao 2012 : 100%
Ao 2013 : 100%
100%
100%
METAS PARCIALES
21
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
INDICADOR 14
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Reduccin
SAIDI 2014 = 20.00 Horas
UNIDAD DE MEDIDA
Horas
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 19.83
Ao 2011 : 5.86
Ao 2012 : 17.18
Ao 2013 : 16.55
20.00 Horas
19.80 Horas
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
METAS PARCIALES
5.00
10.00
15.00
19.80
INDICADOR 15
NOMBRE
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
Continuo de Reduccin
Nmero
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 10.77
Ao 2011 : 5.82
Ao 2012 : 10.27
Ao 2013 : 11.24
10.00 Veces
15.90 Veces
METAS PARCIALES
22
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
4.00
8.00
12.00
15.90
INDICADOR 16
NOMBRE
INVERSION EN CAPACITACION
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
Inversin en Capacitacin 2014 = 0.15%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : N/D
Ao 2011 : N/D
Ao 2012 : N/D
Ao 2013 : N/D
0.15%
0.19%
METAS PARCIALES
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
0.16%
0.17%
0.18%
0.19%
INDICADOR 17
NOMBRE
MEJORA DE COMPETENCIAS
PONDERACIN
6%
TIPO DE INDICADOR
VALOR DE REFERENCIA
Continuo de Incremento
Mejora de Competencias 2014 = 100%
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
DATOS HISTORICOS
Ao 2010 : 100%
Ao 2011 : 100%
Ao 2012 : 100%
Ao 2013 : 100%
100%
100%
METAS PARCIALES
23
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
4.4 Relacin entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan
Estratgico de la Empresa, de FONAFE y del Sector
CUADRO N 1
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR
OBJETIVOS
DESCRIPCION
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
FONAFE
(1)
SECTOR
(2)
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
Objetivo Especfico 10
III
Objetivo Especfico 11
III
DE LA EMPRESA
Objetivo Estratgico 1
Objetivo Especfico 1
Objetivo Especfico 2
Objetivo Estratgico 2
Objetivo Especfico 3
Objetivo Especfico 4
Objetivo Estratgico 3
Objetivo Especfico 5
Objetivo Especfico 6
Objetivo Estratgico 4
Objetivo Especfico 7
Objetivo Especfico 8
Objetivo Especfico 9
Objetivo Estratgico 5
1/. Se registrar el o los literales del Cuadro N 2 que correspondan y se alineen a los Objetivos de FONAFE.
2/. Se registrar el o los literales del Cuadro N 3 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Sector.
CUADRO N 2
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
LITERAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
OEE1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al
A
desarrollo del pas.
24
CUADRO N 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Al que est adscrita la Empresa)
LITERAL
II
III
V.- Presupuesto
5.1 INGRESOS
5.1.1 Ingresos Operativos
Los supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan la proyeccin de conceptos
para los ingresos operativos 2015 de ELECTRO PUNO S.A.A., se considero la
evolucin y comportamiento vegetativo, as mismo se proyecto con los supuestos
macroeconmicos; los cuales se estn incrementando anualmente.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
102.68%
103.02%
115.49%
110.39%
108.20%
Los ingresos proyectados para el ao 2015 han sido estimados tomando en cuenta los
siguientes aspectos:
5.1.2 Venta de Servicios (Energa)
Se han empleado datos desde el ao 2011 hasta la ejecucin agosto 2014 y los
ltimos cinco meses del 2014 se proyectaron con tendencia de dicho ao.
Para la proyeccin del 2015 se calcularon 2 proyecciones anuales con tendencia,
promedio o valor INEI, la tendencia toma como referencia el crecimiento de los ltimos
4 aos y lo proyecta el 5, cada tarifa de cada sistema elctrico ha sido proyectada
individualmente.
As mismo se ha incluido los ingresos por el VAD a clientes libres, las transferencias
por concepto del FOSE, ingresos por peajes por SST y/o SCT a clientes libres,
recupero de energa, venta de energa a clientes temporales (servicios
extraordinarios) y clientes mayores, ventas per cpita, ventas KWH, prdidas, margen,
variacin de conceptos, ventas precio, ventas soles.
25
26
2011
2012
2013
2014
2015
2016
110.69%
112.08%
111.11%
110.93%
110.15%
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Real
Real
Real
Estim ado
Previsto
Proyectado
Proyectado
PERSONAL
Planilla
156
158
152
177
202
202
202
Gerente General
Gerentes
Ejecutivos
10
10
10
Profesionales
59
65
52
67
87
87
87
Tcnicos
68
64
83
93
91
91
91
Administrativos
19
19
Locacin de Servicios
10
15
14
14
14
14
14
Servicios de Terceros
34
46
47
47
47
47
47
34
46
47
47
47
47
47
10
10
10
10
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas
Regimen 20530
Regimen
Regimen ..
Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )
53
52
52
62
62
62
62
TOTAL
262
281
275
309
334
334
334
Personal en Planilla
156
158
152
177
202
202
202
Personal en CAP
134
134
134
159
159
159
159
22
156
24
158
18
152
18
177
43
202
43
202
43
202
143
145
139
164
185
185
185
13
13
13
13
17
17
17
c) Servicios de Vigilancia
En la proyeccin del presupuesto 2015 se considero el presente rubro cuyo importe es
de acuerdo a los contratos vigentes.
27
Gastos de Capital
Proyectos de Inversin
Gastos de Capital No ligados a proyectos
Total
(*) Proyectado
28
2011
2012
5,168,957 11,487,484
2,248,191 2,635,426
7,417,148 14,122,910
Aos
2013
2014 (*)
2015
3,652,334 5,281,144 7,371,747
4,758,128 12,540,707 7,838,300
8,410,462 17,821,851 15,210,047
SNIP
SUBTOTAL
164380
2,253,892
Ampliacion del Sistema de Electrificacion en las Localidades de Asiruni y Villa el Salvador Distrito
Pomata Chucuito Puno
185665
158,537
Instalacion de R.P. y Sub Estaciones 13.2 KV de Energia Electrica en el sector Union Villa Lacustre del
Centro Poblado de Huacani Dsto Pomata Chucuito Puno
219350
221,473
Ampliacin de R.P. y R.S. 22.9/0.38-0.22 KV Barrio Nueva Esperanza Distrito de Santa Rosa Melgar
Puno
289374
61,591
226553
1,104,865
205623
682,529
194614
200,000
Servicio de administracin y supervisin del contrato de ejecucin de las obras de electrificacin rural
02 lotes en Puno, lote 01 SER Cabana Cabanillas IV etapa, lote 02 SER Mazocruz II etapa.
381,458
Servicio de Supervicion de Obra "Ampliacin del servicio de atencin al usuario de energa elctrica en
la ciudad de Juliaca
76,510
142593
1,231,891
378,582
253,573
336,847
29
30,000
TOTAL
7,371,747
7,838,300
30,000
1,148,814
Adquisicion de Transformadores de Distribucion Monofasicos y Trifasicos(Compra Corporativa, Contrato N 0942014-ELPU/GG del 11-11-2014)
689,481
170,682
"Remodelacion del Subsistema de Redes Primarias y Secundarias de los Centros Poblados de Casahuiri,
Tunquini y Chuani
30
30,000
1,545,921
430,388
20,000
150,000
100,000
30,000
50,000
54,000
54,000
50,000
50,000
100,000
10,000
3,125,014
50,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP y Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de Electro
Puno S.A.A.
50,000
3 Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modernizacion y Automatizacion de Subestaciones de Electro Puno S.A.A.
100,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV. de la
4
Ciudad de Puno
50,000
Proyecto a Nivel de Estudio definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion Primaria a 10kV.
de la Ciudad de Puno
100,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de la Ciudad
de Juliaca
50,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 380/220V de la
Ciudad de Juliaca
100,000
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Desaguadero
86,617
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 10/0.380-0.22kV de la
Ciudad de Juli
83,876
10
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Ilave
90,335
11
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Azangaro
88,951
12
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Desaguadero
100,000
13
Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Juli
100,000
14
Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Ilave
100,000
15
Proyecto a Nivel de Esudio Definitivo "Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Distribucion 22.9/0.380kV de la
Ciudad de Azangaro
100,000
16
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tension de
SET a nivel Concesion
17
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Instalacion de Equipos de Compensacion Reactiva en Media y Alta Tension
de SET a nivel Concesion
18
Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Implementacion de una BAHIA "Linea Primaria 22.9kV Antauta Derivacion
Macusani"
50,000
19 Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-Puerto Manoa
80,000
50,000
100,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Modificacion de Ruta L.P. 22.9kV. Casa de Maquinas Sab Gaban-Puerto
20
Manoa
150,000
21 Proyecto a Nivel Perfil SNIP "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda la Concesion.
120,000
Proyecto a Nivel de Estudio Definitivo "Mejoramiento de Lineas Primarias Troncales 10-22.9 KV de toda la
22
Concesion.
150,000
23
Proyecto a Nivel de Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Local Comercial Sede Institucional de Electro Puno
S.A.A., Distrito, Provincia y Departamento de Puno"
150,000
24 Proyecto a Nivel de Perfil SNIP "Construccion de Locales Institucionales en Servicios Electricos de Provincias
50,000
25 Proyecto a nivel de Perfil SNIP "Reforzamiento de la Red Monofasica del Tramo de Huancane-Huatasani"
30,000
Estudio a nivel de Perfil SNIP y Expediente Definitivo "Ampliacion del Sub Sistema de Distribucion Primaria y
26
Secundaria en el Area de Concesion de Electro Puno S.A.A.-Paquete 2015
100,000
27 Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Discriminacion de Perdidas de Energia Electrica a nievel de Concesion"
150,000
Estudio a nivel de Expediente Tecnico "Ampliacion de Redes de Distribucion Secundaria Sin Modificacion
Sustancial
50,000
150,000
30,000
100,000
100,000
50,000
120,000
35,234
0
60,000
60,000
31
En cuanto al detalle de los activos fijos con un valor unitario a los S/. 30,000, no se
cuenta con ellos.
32