Configuração Tributária para Consultor
Configuração Tributária para Consultor
Configuração Tributária para Consultor
O objetivo deste treinamento é explicar o conceito básico dos itens mencionados acima, para que
o consultor conheça os principais campos configuráveis de tributação. Pois, sabemos que a área
fiscal é bastante complexa e com muitas particularidade e leis envolvidas.
CFOP – Código Fiscal de Operações e de Prestações
O que é CFOP
Através do CFOP pode ser definido alguma das informações quanto a operação fiscal, ou
seja, se terá ou não incidência de impostos.
Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível
identificar qual o tipo de operação, se “Entrada” ou “Saída” de mercadorias:
Composição do CFOP
CST – Código Situação Tributária
Qual a finalidade do CST
O CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem e o regime de tributação a que
está sujeita a mercadoria, na operação praticada.
É composto por três dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da mercadoria, com base na
Tabela A e os dois últimos dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B.
Tabela A
Tabela B
Composição do CST
Introdução ao ICMS
O CSOSN é utilizado para o leiaute da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica (NFC-e).
Tabela B
Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN
101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
300 – Imune
400 – Não tributada pelo Simples Nacional
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 – Outros
Tabela B
Código CSOSN aprovados na SEFAZ para NFC-e
101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por
substituição tributária
300 – Imune
400 – Não tributada pelo Simples Nacional
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 – Outros
Regimes Tributários - Estadual
Para o ICMS temos os seguintes regimes tributários:
Atendendo à legislação, o contribuinte optante do simples, deverá informar a alíquota do ICMS correspondente
ao aproveitamento de crédito do ICMS. Para que o sistema efetue o destaque, será necessário configurar em
Empresa -> Parâmetros globais -> Faturamento – gerais - “Alíquota para aproveitamento de crédito de ICMS”.
Lembrando que na operação de saída deverá ser informado o CSOSN correspondente.
Em se tratando de Nota fiscal Eletrônica (NF-e), o valor correspondente ao ICMS (aproveitamento de crédito)
será destacado em campo específico (na saída). Para os demais modelos de notas fiscais, optantes do simples,
o destaque do ICMS (aproveitamento de crédito) deverá constar no campo de informações adicionais.
Exemplo: Base de Cálculo do ICMS
Configuração de Fuso Horário:
http://www.apolo11.com/tictoc/fuso_horario.php
Veja qual é o fuso horário do seu estado, e selecione uma opção no relógio do Windows,
pode ser que ao selecionar a opção o relógio fique com hora errada, se isso acontecer em
seguida clique em alterar data e hora - Reinicie o computador
DADOS DA EMPRESA
Empresa> Dados da empresa>
Preencher todos os dados, se atentar ao CNPJ e razão social corretos, pois uma vez
informado errado e salvo, somente o comercial Linx poderá intervir.
Nessa listagem serão listado todos os estados que possuir ao menos um cliente cadastrado.
Configuração Tributária – Criação de cadastro:
Suprimentos> Estoque> Cadastros Auxiliares> Configuração tributária>
Inserir: Para criar novas configurações clique em
Para cada natureza de operação é necessário fazer um detalhamento com suas respectivas
classes fiscais (estados). Nesse momento é imprescindível a consulta junto ao contador
responsável para a correta realização dessas configurações.
Dentro do detalhamento da configuração tributária: (suprimentos> estoque> cadastros auxiliares> configuração tributária> detalhamento>) :
Alterar a conf. Tributária para:
Mudou
***Se não estiver configurado desta forma indicadas irá acusar rejeição!
CONFIGURAÇÃO TRIBUTÁRIA – REGIME SIMPLES COM ST
Dentro do detalhamento da configuração tributária: (suprimentos> estoque> cadastros auxiliares> configuração tributária>
detalhamento>) : Alterar a conf. Tributária para:
Dentro do detalhamento da configuração tributária: (suprimentos> estoque> cadastros auxiliares> configuração tributária> detalhamento>) : Alterar a conf.
Tributária para:
cst: 0.00
Alíquota estadual (12/17/25/18)
CST PIS= 99 e alíquota 0
CST Cofins= 99 e alíquota 0
Mudou
Caso a empresa esteja com configurações de Pis/Cofins indevidamente o ERP apresenta a msg:
mensagem : rejeição total do pis difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
Solução:
No campo Pis/ Cofins mude para 99 e alíquota 0
CONFIGURAÇÃO TRIBUTÁRIA – REGIME REAL OU PRESUMIDO COM ST:
Dentro do detalhamento da configuração tributária: (suprimentos> estoque> cadastros auxiliares> configuração tributária> detalhamento>) : Alterar a conf.
Tributária para:
cst: 0.60
Alíquota 0
CST PIS= 99 e alíquota 0
CST Cofins= 99 e alíquota 0
Caso a empresa esteja com configurações de Pis/Cofins indevidamente o ERP apresenta a msg:
Mudou
mensagem : rejeição total do pis difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
Solução:
No campo Pis/ Cofins mude para 99 e alíquota 0
Combinações de CST X Alíquotas
Combinações de configuração tributária – Simples Nacional
Parâmetros Valores referenciais, os quais devem ser confirmados juntamente ao contador responsável
Sistema de Tributação -
Federal Simples
Regime Tributário -
Estadual (1) Simples Nacional
CST ICMS: CST compatível com a tributação do produto (ex. x.00, x.60, x.30, etc.)
Alíquota de ICMS: Alíquota compatível com a tributação do produto (ex. 7%, 12%, 17%, 25%, etc.)
CSOSN - NFC-e CSOSN compatível com a tributação do produto perante a NFC-e (ex. x.102, x.103, x.300, x.400, x.500, x.900)
OBS. CSOSN Não compatíveis perante a NFC-e: x101, x.201, x.202 e x.203
CST PIS 99 - Outras operações
Alíquota PIS 0
CST COFINS 99 - Outras operações
Alíquota COFINS 0
Exemplo de Simples Nacional – Tributado Integralmente (Venda)
Exemplo de Simples Nacional – ST (Venda)
Combinações de configuração tributária – Lucro Presumido
Parâmetros Valores referenciais, os quais devem ser confirmados juntamente ao contador responsável
Sistema de Tributação -
Federal Lucro Presumido
Regime Tributário -
Estadual (3) Regime Normal
CST ICMS: CST compatível com a tributação do produto (ex. x.00, x.10, x.30, x.60, etc.)
Alíquota de ICMS: Alíquota compatível com a tributação do produto (ex. 7%, 12%, 17%, 25%, etc.)
CST ICMS: CST compatível com a tributação do produto (ex. x.00, x.10, x.30, x.60, etc.)
Alíquota de ICMS: Alíquota compatível com a tributação do produto (ex. 7%, 12%, 17%, 25%, etc.)
4 – Tenho várias empresas no portal com Regime de tributação diferente, quando crio um determinado produto em uma empresa, ele fica disponível
para todas, no entanto a configuração tributária deste produto é diferente entre as empresas, como configurar?
O Linx Microvix | ERP trata configuração tributária por empresa. Ao logar na empresa 1 posso vincular um ID na configuração tributária dentro do cadastro do
produto, e ao entrar em outra empresa EX: 2,3,4 ... Posso vincular outro, não é preciso marcar nenhum parâmetro. Somente é preciso tomar cuidado com a
configuração contrária (veja a possibilidade descrita abaixo).
Segurança> configurar usuários> alterar as permissões de usuário no grupo de Estoque>PERMISSÕES GERAIS DO GRUPO ESTOQUE>Replicar custo e config. tributária
para outras empresas. Se este usuário tiver esta permissão, assim sempre que vincular uma configuração tributária a um produto, esta configuração tributária será
assumida para todas as empresas.
Em operações de saída, utilizando Nota fiscal eletrônica (NF-e) emissão própria, haverá destaque do ICMS nos
campos próprios, bem como, em operações de devolução de compra, onde os impostos devem ser devolvidos de
acordo com a nota de origem do fornecedor.
**Salvo Empresas situadas no ES destacam ICMS em campo próprio na entrada de compras.
Dúvidas comuns relacionadas a Configuração Tributária.
8 - Empresas do simples não destaca ICMS em campo próprio, e como fica o ICMS ST para simples?
R: Há um tratamento para ICMS/ST no ERP. Mesmo sendo do simples, o cálculo é feito corretamente para pessoas
jurídicas que possuem inscrição estadual (IE) válida.
9 – Ao realizar uma entrada de XML o valor de ICMS/ST não bate com a formula de ST:
R: Ao realizar uma entrada por XML, o sistema considera o valor de ICMS e IMCS/ST informado no XML e busca apenas
o percentual de margem do ERP, então use para o cálculo os valores informados no XML com a margem do ERP.
10- O valor de imposto da nota do cliente não bate com o valor de imposto do Microvix. A nota do cliente foi emitido
direto no site da Sefaz.
R: Vale lembrar, que para o sistema bater os valores de impostos com a nota do cliente é preciso que seja utilizado os
mesmos percentuais de impostos. Por exemplo, se em uma nota com ST, estiver sendo usado o mesmo valor de ICMS
estadual e de ST, no entanto margens diferentes, os valores não irão bater. Lembramos também que as notas que são
emitidas na Sefaz, o cálculo dos impostos são informados manualmente, ou seja, não foi a Sefaz que calculou e sim o
usuário que informou manualmente, por isso que indicamos sempre que em casos de ST utilize a planilha de cálculo da
fórmula, ou aplique a fórmula direta para chegar nos resultados, de modo que os comparativos tenham fundamento.
Como conferir a configuração tributária?
Suprimentos> estoque> produto> Informe o cód. do produto> Veja qual é o ID de configuração tributária do produto.
CST
CFOP
Alíquota de ICMS
dados de ICMS/ST
CSOSN (quando Simples)
Exemplo de Alerta de operação com erro:
Exemplo de Alerta de operação com erro:
Exemplo de Alerta de operação com erro:
Regra de configuração tributária automática:
Somente para redes de franquias com regra de integração – Não é padrão do sistema
Estimado a partir de 4h para ativação da regra.
Configuração Tributária Fiscal
Gislaini Bosse
[email protected]