Conta Completa PDF 1
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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 912952449131 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,88% 3,99% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/24 149,000 kWh 0,44389262 66,14 66,14 12,00 7,94 58,20 0,51 2,32 Verde
0601 Consumo - TE FEV/24 149,000 kWh 0,38087249 56,75 56,75 12,00 6,81 49,94 0,44 1,99 12 Dias
0699 Conta do mês JAN/24 36,38 Verde
19 Dias
0807 Conta do mês JAN/24 3,61
0804 Conta do mês JAN/24 0,93
0805 Conta do mês JAN/24 4,72
0804 Juros de Mora DEZ/23 0,56
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/23 2,46
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/23 0,35
Total Distribuidora 171,90
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal FEV/24 7,22
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DESPACHANTE PARAISO R SALVADOR FILARDI QUADRA 4-136 - VILA SOUTO
MAGAZINE CR R MARCAL DE ARRUDA CAMPOS 7-06 - JD PETROPOLIS
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836900000016 791200403206 035334522030 101069411409