Entrada de NF-e
Entrada de NF-e
Entrada de NF-e
1° Passo:
Movimento
Compras/Entradas
Importador de XML FORNECEDOR
4° Passo:
Fornecedor
5° Passo:
OBS.:
Fator de Conversão: é a quantidade de Unidades quando se compra em Caixa
Após realizar esse processo para todos os itens da NF.
6° passo:
Clicar em
Gerar Mov.
7° Passo:
Selecionar o Movimento correspondente:
Ex. Se a NF vier de compra usar:
COMPRA DE MERCADORIAS
Se a NF dor de uso e consumos:
COMPRA PARA USO E CONSUMO
8° Passo:
Na tela abaixo colocar o Funcionário e condição de pagamento quando não importado do XML
(verificar na aba contas a paga) após clicar em SALVAR
9° Passo:
Caso for NF de compra para revenda: irá solicitar se quer abrir formação de preço de venda.
Nesta tela onde iremos colocar o valor de venda de cada produto:
Após realizar este processo para todos os itens Clicar em Fechar , pois assim o sistema já
atualizará o preço de venda dos produtos e dará entrada no estoque.