Comprovante 06-02-2023 231630 PDF

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Extrato de Conta Corrente

Cliente: DAVI DE JESUS VIEIRA


Agência: 4022-3 Conta: 11850-8

Lançamentos
Dia Histórico Valor
30/01/2023
Saldo Anterior 131,31 (-)
01/02/2023 Compra com Cartão
7,99 (-)
01/02 18:56 EMPORIO VILELA
01/02/2023 Compra com Cartão
3,99 (-)
01/02 20:52 EMPORIO VILELA
01/02/2023 Telefone Pre-Pago
15,00 (-)
31998631641-Vivo MG
01/02/2023
Cobrança de I.O.F. 2,29 (-)
02/02/2023 Compra com Cartão
8,40 (-)
02/02 03:53 RESTAURANTE MERLO
02/02/2023 Compra com Cartão
3,50 (-)
02/02 05:49 GOSTOSURAS DE MIN
02/02/2023 Compra com Cartão
4,00 (-)
02/02 06:04 TERMINAL LANCHES LTD
02/02/2023 Compra com Cartão
2,70 (-)
02/02 18:19 IND ALIM JUNQUEIRA
02/02/2023 Pix - Enviado
13,80 (-)
02/02 06:31 Rogério Carvalho Magalhaes
03/02/2023 Pix - Recebido
17,00 (+)
03/02 00:47 00007749810676 GABRIELA VI
03/02/2023 Pix - Enviado
14,40 (-)
03/02 17:15 Kelly Silva
06/02/2023 Depósito Online TAA
500,00 (+)
04/02 10:03 SAA-COIMBRA
06/02/2023 Pix - Recebido
150,00 (+)
04/02 14:30 07749810676 GABRIELA VIEGA
06/02/2023 Compra com Cartão
20,00 (-)
04/02 16:19 MERCADOPAGO*TINQUIMD
06/02/2023 Compra com Cartão
2,00 (-)
04/02 16:44 PAG*RobertaDeCarvalh
06/02/2023 Pix - Enviado
16,60 (-)
04/02 17:46 Aline Alves Mascarenhas
06/02/2023 Pix - Enviado
10,40 (-)
04/02 19:56 Josue Junio Moreira Pinto
06/02/2023 Pix - Enviado
10,65 (-)
05/02 00:15 Taina De Castro Tourinho
06/02/2023 Compra com Cartão
10,00 (-)
05/02 03:11 CARBON
06/02/2023 Pix - Enviado
10,40 (-)
05/02 03:19 Ramon De Jesus Mineiro
06/02/2023 Compra com Cartão
9,00 (-)
05/02 14:17 POSTO CJ
06/02/2023 Compra com Cartão
1,00 (-)
05/02 18:23 PAG*LancheseAcai
06/02/2023 Compra com Cartão
64,20 (-)
05/02 20:54 MEU MACARRAO DELIVER
06/02/2023 Pix - Enviado
14,60 (-)
06/02 00:51 Hebert Carvalho Dos Santos
06/02/2023 Pix - Enviado
9,60 (-)
06/02 14:23 André Luiz Mendes
06/02/2023 Compra com Cartão
23,00 (-)
06/02 17:40 SUPERMERCADOS BH
06/02/2023 Pix - Enviado
8,90 (-)
06/02 21:37 Andre Ronam Soares
06/02/2023
SALDO 249,27 (+)

Informações Adicionais
Saldo 249,27 (+)
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES 0,00 (+)
- Limite Contratado 200,00 (+)
- Limite Utilizado 0,00 (+)
- Limite Disponivel 200,00 (+)
Dias de Uso Ch. Especial 14
Juros 04,84
Extrato de Conta Corrente
Cliente: DAVI DE JESUS VIEIRA
Agência: 4022-3 Conta: 11850-8
Informações Adicionais
Data de Debito de Juros 22/02/2023
IOF 00,31
Data de Debito de IOF 01/03/2023
Taxa Cheque Especial ao Mês 7,73%
Taxa Cheque Especial ao Ano 144,37%
Tributos (IOF) Diário 0,82%
Tributos (IOF) Adicional 0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês 8,36%
Custo Efetivo Total ao Ano 165,49%
Data Venc. Ch. Especial 31/07/2023

Informações Complementares - CET (*)


Valor Total Devido 201,25 -
Valor Liberado 200,00 99,38%
Despesas-(IOF) 1,25 0,62%
Tarifa 0,00 0,00%
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.

Total Aplicações Financeiras 0,00


* Saldos por dia Base
Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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