NT - EFD ICMS IPI 2021.001 v1.1

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NT 2021.001 v 1.

1 (leiaute versão 016)

EFD ICMS IPI

Nota Técnica 2021.001


v 1.1

Manual de Orientação da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS IPI

Institui o leiaute válido a partir de 1º de janeiro de 2022

Novembro 2021
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Manual De Orientação Do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS IPI

APRESENTAÇÃO

Este manual orienta a geração do arquivo digital referente à Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS IPI e
outras informações fiscais correlatas prestadas pelo contribuinte pessoa física ou jurídica inscrito no cadastro de
contribuintes do respectivo órgão fiscal, consolidando o leiaute válido a partir de 1º de janeiro de 2019.
As especificações sobre os leiautes anteriores constam do Anexo Único do Ato Cotepe 08/09, vigente até 31
dezembro de 2018.
O leiaute está organizado em blocos de informações dispostos por tipo de documento e organizados em
registros, que contêm os campos específicos para a escrituração dos dados. As validações e orientações específicas do
leiaute descrito neste manual constam do Guia Prático da EFD ICMS IPI, cuja versão atualizada está disponível em
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573.

APÊNDICE A – DAS INFORMAÇÕES DE REFERÊNCIA

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 - GERAÇÃO DOS ARQUIVOS


O contribuinte, de acordo com a legislação pertinente, está sujeito a escriturar e prestar informações fiscais referentes à
totalidade das operações de entradas e de saídas, das aquisições e das prestações, dos lançamentos realizados nos
exercícios fiscais de apuração e de outros documentos de informação correlatos, em arquivo digital de acordo com as
especificações indicadas neste manual.

O arquivo digital será gerado na seguinte forma:


Registro 0000 - abertura do arquivo
Bloco 0 - Identificação e referências (registros de tabelas)
Blocos B, C, D, E, G, H, K - Informações fiscais (registros de dados)
Bloco 1 - Outras Informações (registros de dados)
Bloco 9 - Controle e encerramento do arquivo (registros de dados)
Registro 9999 - encerramento do arquivo

Além da abertura e encerramento do arquivo, cada bloco também deve ter registro de abertura e encerramento, conforme
o exemplo a seguir:

Registro 0000 - abertura do arquivo


Registro 0001 - abre o Bloco 0
Registros 0005 a 0460 - informa os dados
Registro 0990 - encerra o Bloco 0

Os documentos que servirem de base para extração dessas informações, bem como o arquivo da EFD deverão ser
armazenados pelos prazos previstos na legislação do imposto do qual é sujeito passivo.

1.2- FORMA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA


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1.2.1 - O arquivo será, obrigatoriamente, submetido ao programa, especificado pelos fiscos das unidades federadas e
fisco federal, disponibilizado no sítio do Sped – Sistema Público de Escrituração Digital para validação de conteúdo,
assinatura digital e transmissão.
1.2.2 - O arquivo digital conterá as informações dos períodos de apuração dos impostos e será transmitido conforme o
prazo estabelecido pela legislação de cada unidade federada e da RFB.
1.2.3 - O contribuinte poderá efetuar a remessa de arquivo em substituição ao arquivo anteriormente transmitido,
observando-se a permissão, as regras e prazos estabelecidos pela legislação de cada unidade federada e da Receita
Federal, em suas respectivas áreas de competência.
1.2.4 - Não é possível a transmissão de arquivos complementares para um mesmo período informado. A substituição de
arquivos entregues deve ser feita na íntegra.
1.2.5 - No momento da transmissão do arquivo, a assinatura digital será verificada quanto a sua existência, validade e à
qualificação do contribuinte identificado na EFD.

2 - REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DO ARQUIVO

2.1 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO

2.1.1 - Características do arquivo digital:

a) Arquivo no formato texto, codificado em ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1), não sendo aceitos campos compactados
(packed decimal), zonados, binários, ponto flutuante (float point), ou quaisquer outras codificações de texto, tais como
EBCDIC;
b) Arquivo com organização hierárquica, assim definida pela citação do nível hierárquico ao qual pertence cada registro;
c) Os registros são sempre iniciados na primeira coluna (posição 1) e têm tamanho variável;
d) A linha do arquivo digital deve conter os campos na exata ordem em que estão listados nos respectivos registros;
e) Ao início do registro e ao final de cada campo deve ser inserido o caractere delimitador "|” (Pipe ou Barra Vertical:
caractere 124 da Tabela ASCII);
f) O caractere delimitador "|" (Pipe) não deve ser incluído como parte integrante do conteúdo de quaisquer campos
numéricos ou alfanuméricos;
g) Todos os registros devem conter no final de cada linha do arquivo digital, após o caractere delimitador Pipe, os
caracteres "CR" (Carriage Return) e "LF" (Line Feed) correspondentes a "retorno do carro" e "salto de linha" (CR e LF:
caracteres 13 e 10, respectivamente, da Tabela ASCII).
Exemplo (campos do registro):
REG; NOME; CNPJ; IE
|1550|José Silva & Irmãos Ltda|60001556000257|01238578455|CRLF
h) Na ausência de informação, o campo vazio (campo sem conteúdo; nulo; null) deverá ser imediatamente encerrado com
o caractere "|" delimitador de campo.
Exemplos (conteúdo do campo)
Campo alfanumérico: José da Silva & Irmãos Ltda -> |José da Silva & Irmãos Ltda|
Campo numérico: 1234,56 -> |1234,56|
Campo numérico ou alfanumérico vazio -> ||
Exemplo (campo vazio no meio da linha)
|123,00||123654788000354|
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Exemplo (campo vazio em fim de linha)


||CRLF

2.2 - REGRAS GERAIS DE PREENCHIMENTO

Esta seção apresenta as regras que devem ser respeitadas em todos os registros gerados, quando não
excepcionadas por regra específica referente a um dado registro. O conteúdo do arquivo deve obedecer às regras deste
manual e respeitar as normas tributárias dos estados, Distrito Federal e da Receita Federal, aplicável aos documentos e
informações fiscais de que trata a EFD.
As informações referentes aos documentos deverão ser prestadas sob o enfoque do informante do arquivo, tanto
no que se refere às operações de entradas ou aquisições, quanto no que se refere às operações de saída ou prestações.
Exemplos (operação sob o ponto de vista do informante do arquivo):

 Código do item: registrar com códigos próprios os itens das operações de entradas ou aquisições, bem como das
operações de saída ou prestações;

 Código da Situação Tributária – CST: registrar, nas operações de entradas ou aquisições, os códigos de
tributação indicando a modalidade de tributação própria do informante;

 Código Fiscal de Operação e Prestação – CFOP: registrar, nas operações de entradas ou aquisições, os códigos
de operação que correspondam ao tratamento tributário relativo à destinação do item. Os valores informados
devem seguir o desdobramento do código, se houver.

2.2.1 - Formato dos campos:

a) ALFANUMÉRICO: representados por "C" - todos os caracteres das posições da Tabela ASCII, excetuados os
caracteres "|" (Pipe ou Barra Vertical: caractere 124 da Tabela ASCII) e os não-imprimíveis (caracteres 00 a 31 da Tabela
ASCII);
b) NUMÉRICO: representados por "N" - algarismos das posições de 48 a 57 da Tabela ASCII.

2.2.3 - Regras de preenchimento dos campos com conteúdo alfanumérico (C):

Todos os campos alfanuméricos terão tamanho máximo de 255 caracteres, exceto se houver indicação distinta. Exemplo:

COD_INF C -
TXT C 65536

2.2.4 - Regras de preenchimento dos campos com conteúdo numérico nos quais há indicação de casas decimais:

a) Deverão ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: "." "-" "%"),
devendo a vírgula ser utilizada como separador decimal (Vírgula: caractere 44 da Tabela ASCII);
b) Não há limite de caracteres para os campos numéricos;
c) Observar a quantidade máxima de casas decimais que constar no respectivo campo;
d) Preencher os valores percentuais desprezando-se o símbolo (%), sem nenhuma convenção matemática.
Exemplo (valores monetários, quantidades, percentuais, etc):
$ 1.129.998,99 = |1129998,99|
1.255,42 = |1255,42|
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234,567 = |234,567|
10.000 = |10000|
10.000,00 = |10000| ou |10000,00|
17,00 % = |17,00| ou |17|
18,50 % = |18,5| ou |18,50|
30 = |30|
1.123,456 kg = |1123,456|
0,010 litros = |0,010|
0,00 = |0| ou |0,00|
0 = |0|
Campo vazio = ||

2.2.5 - Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa data:
Devem ser informados conforme o padrão "diamêsano" (ddmmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação
(tais como: ".", "/", "-", etc);
Exemplos (data):
01 de Janeiro de 2005 = |01012005|
11.11.1911 = |11111911|
21-03-1999 = |21031999|
09/08/04 = |09082004|
campo vazio = ||

2.2.6 - Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa período:
Devem ser informados conforme o padrão "mêsano" (mmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separação (tais
como: ".", "/", "-", etc);
Exemplos (período):
Janeiro de 2005 = |012005|
11.1911 = |111911|
03-1999 = |031999|
08/04 = |082004|
campo vazio = ||

2.2.7 - Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa exercício:
Devem ser informados conforme o padrão "ano" (aaaa);
Exemplos (ano/exercício):
2005 = |2005|
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911 = |1911|
99 = |1999|
04 = |2004|
campo vazio = ||

2.2.8 - Regras de preenchimento de campos numéricos (N) cujo conteúdo representa hora:
a) Devem ser informados conforme o padrão "horaminutosegundo" (hhmmss), formato 24 horas, excluindo-se quaisquer
caracteres de separação (tais como: ".", ":", "-" " ", etc);
Exemplos (hora):
09:13:17 = |091317|
21:13:17 = |211317|
00:00:00 = |000000|
00:00:01 = |000001|
campo vazio = ||

2.3 - NÚMEROS, CARACTERES OU CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO


2.3.1 - Os campos com conteúdo numérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos de identificação
(CNPJ, CPF, CEP, dentre outros) deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes
campos deverão ser informados com todos os dígitos, inclusive os zeros (0) à esquerda. As máscaras (caracteres especiais
de formatação, tais como: ".", "/", "-", etc) não devem ser informadas.
Os campos numéricos com tamanho definido e com “*” (asterisco) deverão conter exatamente a quantidade de caracteres
indicada.”“.
Exemplo (campos numéricos com indicação de tamanho):

CNPJ N 014*
CPF N 011*
COD_MUN N 007*
CEP N 008*

Exemplo (campos numéricos com indicação de tamanho):


CNPJ: 23.456.789/0001-10 = |23456789000110|
CNPJ: 00.456.789/0001-10 = |00456789000110|
CPF: 882.440.449-40 = |88244044940|
CPF: 002.333.449-40 = |00233344940|
Campo vazio = ||
2.3.2 - Os campos com conteúdo alfanumérico nos quais se faz necessário registrar números ou códigos de identificação
(IE, IM, dentre outros) deverão seguir a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador. Estes campos
deverão ser informados com todos os dígitos, incluindo os zeros (0) à esquerda, quando exigido pelo órgão. As máscaras
(caracteres especiais de formatação, tais como: ".", "/", "-", etc) não devem ser informadas.
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Os campos que contiverem informações sobre números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico devem
obedecer à quantidade de caracteres estabelecida pelo respectivo órgão regulador.
Exemplo (números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico):

IE C -
IM C -

Exemplos (números ou códigos de identificação com conteúdo alfanumérico):


IE: 129.876.543.215-77 = |12987654321577|
IE: 04.123.123-7 = |041231237|
IM: 876.543.219-21 = |00087654321921|
Campo vazio = ||
2.3.3 - Os campos nos quais se faz necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da
identificação de documento ou equipamento fiscal (SER, SUB, ECF_FAB, etc) deverão ser informados com todos os
dígitos válidos. As máscaras (caracteres especiais de formatação, tais como: ".", "/", "-", etc) não devem ser informadas.
Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que façam parte da identificação de documento ou
equipamento fiscal devem ter o mesmo tamanho em todos os registros que se refiram a documento ou equipamento, em
todos os blocos de dados e em todos os arquivos do contribuinte, conforme dispõe a legislação específica.
Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):

SER C -
SUB N -
ECF_FAB C -
ECF_CX N -

Exemplos (algarismos ou caracteres de identificação):


Série (C): 01 = |01|
Série: 2 = |2|
Série: C = |C|
Série: U = |U|
Série: BU = |BU|
Série: EU = |EU|
Série: U-2 = |U2|
Subsérie (N): 1 = |1|
Série/Subsérie (C)/(N): D-1 = |D|1|
Série/Subsérie: D/ = |D||
Número de série do ECF (C): ZZD-8501/2004.01234 = |ZZD8501200401234|
Número do caixa do ECF (N): 003 = |3|
campo vazio = ||
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2.3.4 - Os campos nos quais se faz necessário registrar algarismos ou caracteres que identifiquem ou façam parte da
identificação de objeto documento (NUM_DA, NUM_PROC, etc), excetuados os citados no item anterior, deverão seguir
a regra de formação definida pelo respectivo órgão regulador, se houver. Estes campos deverão ser informados com todos
os dígitos válidos, aí incluídos os caracteres especiais de formatação (tais como: ".", "/", "-", etc).
Os campos que contiverem informações com algarismos ou caracteres que identifiquem um documento devem ter a exata
quantidade de caracteres indicada no objeto original.
Exemplo (algarismos ou caracteres de identificação):

NUM_DA C -
NUM_PROC C -

Exemplos (algarismos ou caracteres de identificação):


Documento de arrecadação: 98.765-43 = |98.765-43|
Documento de arrecadação: A1B2C-34 = |A1B2C-34|
Autenticação do documento de arrecadação -> 001-1234/02120512345 = |001-1234/02120512345|
Número do processo: 2002/123456-78 = |2002/123456-78|
campo vazio = ||

2.4 - CÓDIGOS EM OPERAÇÕES E LANÇAMENTOS


2.4.1 - As operações e os lançamentos constantes no arquivo serão identificados através de códigos associados às tabelas
externas oficiais previamente publicadas, às tabelas internas, às tabelas intrínsecas ao campo do registro informado e às
tabelas elaboradas pelo informante.
2.4.1.1 - As tabelas externas criadas e mantidas por outros atos normativos e cujos códigos sejam necessários à
elaboração do arquivo digital deverão seguir a codificação definida pelo respectivo órgão regulador.
Exemplo (tabelas externas):
Tabela de Código Fiscal da Operação e Prestação - CFOP;
Tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;
Tabela de Municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
2.4.1.2 - As tabelas internas necessárias à elaboração do arquivo estão relacionadas nos itens três, quatro, cinco e seis
deste manual.
a) As referências a estas tabelas seguirão a codificação definida no respectivo item.
Exemplo (tabelas internas):
Tabela Documentos Fiscais do ICMS
Tabela Classe de Consumo de Energia Elétrica
2.4.1.3 - As tabelas intrínsecas ao campo do registro informado constam no leiaute e são o seu domínio (conteúdos
válidos para o campo).
a) As referências a estas tabelas seguirão a codificação definida no respectivo campo. Exemplo:

Indicador de movimento:
IND_MOV 0- Bloco com dados informados;
1- Bloco sem dados informados
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Tipo de produto:
0- Similar;
TP_PROD
1- Genérico;
2- Ético ou de marca.

2.4.2 - São tabelas elaboradas pelo informante:


2.4.2.1 - Tabela de Cadastro de Participantes: o código referente ao cadastro do participante da operação será o mesmo
em qualquer lançamento efetuado, observando-se que:
a) Deverá ser informado com as informações utilizadas na última ocorrência do período, sendo que, as alterações do
cadastro ou de seu complemento deverão ser informados em registro dependente com sua respectiva data de alteração e
suas alterações;
b) O código a ser utilizado é de livre atribuição pelo contribuinte e tem validade apenas para o arquivo informado;
c) Não pode ser duplicado, atribuído a participantes diferentes;
d) A discriminação do código deve indicar precisamente o participante, sendo vedadas discriminações diferentes para o
mesmo participante ou genéricas, a exemplo de "fornecedores", "clientes" e "consumidores";
e) A identificação da pessoa física ou jurídica participante da operação será informada nos documentos que possam
suportar esta informação.
Exemplo de registro de código do participante e alteração no período:
|0150|001|FORNECEDOR15|1058|11111111000191||199929299| 3550308||Rua Alfa|359||Santana|CRLF
|0175|21012007|10|Rua Timbiras|CRLF
|0175|21012007|11|100|CRLF
2.4.2.2 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) - A identificação do item (produto ou serviço) deverá
receber o mesmo código em qualquer documento, lançamento efetuado ou arquivo informado observando-se que:
a) O código utilizado não pode ser duplicado ou atribuído a itens (produto ou serviço) diferentes. Os produtos e serviços
que sofrerem alterações em suas características básicas deverão ser identificados com códigos diferentes. Em caso de
alteração de codificação, deverão ser informados o código e a descrição anteriores e as datas de validade inicial e final;
b) Não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído para qualquer produto anteriormente.
c) O código de item/produto a ser informado no Inventário deverá ser aquele utilizado no mês inventariado.
d) A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo
item ou discriminações genéricas (a exemplo de "diversas entradas", "diversas saídas", "mercadorias para revenda", etc),
ressalvadas as operações abaixo, desde que não destinada à posterior circulação ou apropriação na produção:
1 - de aquisição de "materiais para uso/consumo" que não gerem direitos a créditos;
2 - que discriminem por gênero a aquisição de bens para o "ativo fixo" (e sua baixa);
3 - que contenham os registros consolidados relativos aos contribuintes com atividades econômicas de fornecimento de
energia elétrica, de fornecimento de água canalizada, de fornecimento de gás canalizado, e de prestação de serviço de
comunicação e telecomunicação que poderão, a critério do Fisco, utilizar registros consolidados por classe de consumo
para representar suas saídas ou prestações.
a) É permitida a modificação da discriminação, desde que não implique em descaracterização do item;
b) O registro dos itens em cada documento deve ser individualizado, não sendo permitido englobar itens, ressalvadas as
situações e documentos para os quais houver previsão neste manual.
Exemplo (código do item com alteração de descrição):
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|0200|Código11|Cerveja gelada garrafa 600 ml||Código11|Cx|00|||||CRLF


|0205|Cerveja gelada|01012005|15012008|CRLF
|0200|Código5|Silencioso para veículo XX||Código5|Un|00|||||CRLF
|0205|Silencioso para veículo|01102007|15112007|CRLF
2.4.2.2.1 - O termo "item" é aplicado às operações fiscais que envolvam mercadorias, serviços, produtos ou quaisquer
outros itens concernentes às transações fiscais (Exemplo: nota fiscal complementar) suportadas pelo documento.
2.4.2.2.2 - Para efeito deste manual, os vocábulos "mercadoria" e "produto" referem-se indistintamente às operações que
envolvam atividades do comércio atacadista, atividades do comércio varejista, atividades industriais ou de produtores
(Convênio Sinief s/nº, de 1970: O termo “mercadorias”, constante da Codificação de Entradas e Saídas de Mercadorias,
compreende também os produtos acabados ou semiacabados, matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem e de uso ou consumo, inclusive os bens a serem integrados no ativo fixo, salvo quando expressamente
excepcionados).
2.4.2.3 - Tabela de Natureza da Operação/Prestação - Utilizada para codificar os textos das diferentes naturezas da
operação/prestação, discriminadas nos documentos fiscais.
2.4.2.4 - Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal - Destina-se a consolidar as indicações da legislação
pertinente, a descrição das situações específicas correspondentes a tratamentos tributários diferenciados, locais de entrega
quando diverso do endereço do destinatário e outras situações exigidas na legislação para preenchimento no campo
Informações Complementares na emissão de documento fiscal.
Deverão ser informadas todas as Informações Complementares existentes nos documentos fiscais emitidos e nos
documentos fiscais de entradas nos casos em que houver referência a um documento fiscal.
2.4.2.5 - Tabela de Observações do Lançamento Fiscal - será usada para consolidar anotações variadas determinadas pela
legislação pertinente nos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto,
antecipações, diferencial de alíquota, etc.
2.4.2.6 - Tabela de Identificação das Unidades de Medidas - tem o objetivo de descrever as unidades de medidas
utilizadas no arquivo digital.
2.4.2.7 - Tabela Fatores de Conversão de Medidas - será usada para informar os fatores de conversão dos itens
discriminados na Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) para a unidade utilizada na elaboração do
inventário.
2.4.2.8 - Tabela Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado - 0300: a tabela será elaborada observando-se o
seguinte:
a) deverá ser utilizado código individualizado atribuído pelo contribuinte em seu controle patrimonial;
b) o código não pode ser duplicado ou atribuído a bens ou componentes diferentes;
c) não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído a qualquer bem ou componente anteriormente;
d) a discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo
item no mesmo período ou discriminações genéricas;
2.4.3 - Os códigos constantes das tabelas elaboradas pelo informante deverão ser referenciados em, pelo menos, um dos
registros do arquivo.
2.4.4 - Para cada código utilizado em um dos registros do arquivo deve existir um correspondente na tabela elaborada
pelo informante.
2.4.5 - Regras de preenchimento de campos alfanuméricos (C) cujo conteúdo representa código:
a) Informar o código próprio utilizado no sistema do contribuinte;
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

b) Eventuais caracteres de formatação serão tratados como parte integrante do código que representam.
Exemplo (código):
código "3322CBA991" é |3322CBA991|
código "998877665544" é |998877665544|
código "1234 ABC/001" é |1234 ABC/001|
código "Paraf 1234-010" é |Paraf 1234-010|
código "Anel Borr 11.00-010" é |Anel Borr 11.00-010|
código "Fornecedor 1234-10" é |Fornecedor 1234-10|

2.5 - BLOCOS DO ARQUIVO


Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de blocos, referindo-se cada um deles a um
agrupamento de documentos e outras informações.
2.5.1 - Tabela Blocos

Bloco Descrição
0 Abertura, Identificação e Referências
B Escrituração e Apuração do ISS
C Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
D Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
E Apuração do ICMS e do IPI
G Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP
H Inventário Físico
K Controle da Produção e do Estoque
1 Outras Informações
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Observações:
a) O arquivo digital é composto por blocos de informação, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados
e com um registro de encerramento;
b) Após o Bloco 0, inicial, a ordem de apresentação dos demais blocos é a sequência constante na tabela Blocos acima;
c) Salvo quando houver especificação em contrário, todos os blocos são obrigatórios e o respectivo registro de abertura
indicará a presença ou a ausência de dados informados.

2.6 - REGISTROS DOS BLOCOS


O arquivo digital pode ser composto com os registros abaixo descritos:
2.6.1 - Tabela Registros e de obrigatoriedade de apresentação.
2.6.1.1 - Abertura do arquivo digital e Bloco 0
Obrigatoriedade do registro
Bloco Descrição Reg. Nível Ocorrência
(Todos os contribuintes)
0 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade 0000 0 1 O
0 Abertura do Bloco 0 0001 1 1 O
0 Classificação do Estabelecimento Industrial ou 0002 2 1 OC
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Equiparado a Industrial
0 Dados Complementares da entidade 0005 2 1 O
Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável pelo
0 0015 2 V OC
ICMS Destino
0 Dados do Contabilista 0100 2 1 O (se perfil A ou B),
0 Tabela de Cadastro do Participante 0150 2 V OC
0 Alteração da Tabela de Cadastro de Participante 0175 3 1:N OC
0 Identificação das unidades de medida 0190 2 V OC
0 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) 0200 2 V OC
0 Alteração do Item 0205 3 1:N OC
0 Código de produto conforme Tabela ANP 0206 3 1:1 OC
0 Consumo Específico Padronizado 0210 3 1:N OC
0 Fatores de Conversão de Unidades 0220 3 1:N OC
0 Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado 0300 2 V OC
0 Informação sobre a Utilização do Bem 0305 3 1:1 OC
0 Tabela de Natureza da Operação/ Prestação 0400 2 V OC
Tabela de Informação Complementar do documento
0 0450 2 V OC
fiscal
0 Tabela de Observações do Lançamento Fiscal 0460 2 V OC
0 Plano de contas contábeis 0500 2 V O (se existir 0300)
0 Centro de custos 0600 2 V O (se existir 0305)
0 Encerramento do Bloco 0 0990 1 1 O

2.6.1.1 - Bloco B

Bloco Descrição Reg. Nível Ocorrência Obrigatoriedade dos registros


B Abertura do Bloco B B001 1 1 O
B Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Serviços B020 2 V OC
(código 03), Nota Fiscal de Serviços Avulsa (código
3B), Nota Fiscal de Produtor (código 04),
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
(código 08), NF-e (código 55), NFC-e (código 65) e
NF3-e (Código 66)
B Detalhamento por combinação de alíquota e item da B025 3 1:N OC
lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003
B Nota fiscal de Serviços Simplificada (código 3A) B030 2 V OC
B Detalhamento por combinação de alíquota e item da B035 3 1:N OC
lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003
B Serviços prestados por instituições financeiras B350 2 V OC
B Totalização dos valores de serviços prestados por B420 2 V OC
combinação de alíquota e item da lista de serviços da
Lei Complementar nº 116/2003
B Totalização dos valores retidos B440 2 V OC
B Deduções do ISS B460 2 V OC
B Apuração do ISS B470 2 1 OC
B Apuração do ISS sociedade uniprofissional B500 2 1 OC
B Uniprofissional – empregados e sócios B510 3 V OC
B Encerramento do Bloco B B990 1 1 O

2.6.1.2 - Bloco C
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Obrigatoriedade do registro
Perfil A Perfil B Perfil C
Bloco Descrição Reg. Nível Ocorr. Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída
C Abertura do Bloco C C001 1 1 O O O O O O
C Documento - Nota C100 2 V OC (N OC OC (N OC OC (N OC
Fiscal (código 01), para para para
Nota Fiscal Avulsa código código código
(código 1B), Nota 65) 65) 65)
Fiscal de Produtor
(código 04), Nota
Fiscal Eletrônica
(código 55), Nota
Fiscal Eletrônica ao
Consumidor Final
(código 65)
C Informação C101 3 1:1 OC OC OC OC OC OC
complementar dos
documentos fiscais
quando das operações
interestaduais
destinadas a
consumidor final não
contribuinte - EC 87/15
(Código 55)
C Operações com ICMS C105 3 1:1 OC OC OC OC N N
ST recolhido para UF
diversa do destinatário
do documento fiscal
(Código 55)
C Complemento de C110 3 1:N OC OC OC OC N N
Documento -
Informação
Complementar da Nota
Fiscal (código 01, 1B,
55)
C Complemento de C111 4 1:N OC OC OC OC N N
Documento - Processo
referenciado
C Complemento de C112 4 1:N OC OC OC OC N N
Documento -
Documento de
Arrecadação
Referenciado
C Complemento de C113 4 1:N OC OC OC OC N N
Documento -
Documento Fiscal
Referenciado
C Complemento de C114 4 1:N OC OC OC OC N N
Documento - Cupom
Fiscal Referenciado
C Local de coleta e/ou C115 4 1:N N OC N OC N N
entrega (CÓDIGOS 01,
1B e 04)
C Cupom Fiscal C116 4 1:N OC OC OC OC N N
Eletrônico - CF-e
referenciado
C Complemento de C120 3 1:N OC N OC N N N
Documento -
Operações de
Importação (códigos 01
e 55)
C Complemento de C130 3 1:1 N OC N OC N N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Documento - ISSQN,
IRRF e Previdência
Social
C Complemento de C140 3 1:1 OC OC OC OC N N
Documento - Fatura
(código 01)
C Complemento de C141 4 1:N O(Se O(Se O(Se O(Se N N
Documento - existir existir existir existir
Vencimento da Fatura C140) C140) C140) C140)
(código 01)
C Complemento de C160 3 1:1 N OC N OC N N
Documento - Volumes
Transportados (código
01 e 04) Exceto
Combustíveis
C Complemento de C165 3 1:N N OC N OC N N
Documento -
Operações com
combustíveis (código
01)
C Complemento de C170 3 1:N O(Se O(Se O(Se O(Se N N
Documento - Itens do existir existir existir existir
Documento (código 01, C100) C100) C100) C100)
1B, 04 e 55)
C Complemento de Item - C171 4 1:N OC N OC N N N
Armazenamento de
Combustíveis (código
01,55)
C Complemento de Item - C172 4 1:1 N OC N OC N N
Operações com ISSQN
(código 01)
C Complemento de Item - C173 4 1:N OC OC OC OC N N
Operações com
Medicamentos (código
01, 55)
C Complemento de Item - C174 4 1:N N OC N OC N N
Operações com Armas
de Fogo (código 01)
C Complemento de Item - C175 4 1:N OC OC OC OC N N
Operações com
Veículos Novos (código
01, 55)
C Complemento de Item C176 4 1:N N OC N OC N N
-Ressarcimento de
ICMS e Fundo de
Combate à Pobreza -
(FCP) em operações
com Substituição
Tributária (código 01,
55)
C Complemento de Item C177 4 1:1 OC OC OC OC OC OC
– Outras informações
(Cód. 01, 55) – (Válido
a partir de 01/01/2019)
C Complemento de Item - C178 4 1:1 N OC N OC N N
Operações com
Produtos Sujeitos a
Tributação de IPI por
Unidade ou Quantidade
de produto
C Complemento de Item - C179 4 1:1 N OC N OC N N
Informações
Complementares ST
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

(código 01)
C Informações C180 4 1:1 OC N OC N N N
complementares das
operações de entrada de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(código 01, 1B, 04 e
55)
C Informações C181 4 1:N OC N OC N N N
complementares das
operações de
devolução de saídas
de mercadorias
sujeitas à
substituição
tributária (código 01,
1B, 04 e 55).
C Informações C185 3 1:N N OC N OC N N
complementares das
operações de saída de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(código 01, 1B, 04 e
55)
C Informações C186 3 1:N N OC N OC N N
complementares das
operações de devolução
de entradas de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(código 01, 1b, 04 e
55).
C Registro Analítico do C190 3 1:N O(Se O(Se O(Se O(Se O(Se O(Se existir
Documento (código 01, existir existir existir existir existir C100)
1B, 04, 55 e 65) C100) C100) C100) C100) C100)
C Informações do Fundo C191 4 1:1 OC OC OC OC OC OC
de Combate à Pobreza
– FCP – na NF-e
(Código 55
C Complemento do C195 3 1:N OC OC OC OC OC OC
Registro Analítico -
Observações do
Lançamento Fiscal
(código 01, 1B, 04, 55
e 65)
C Outras Obrigações C197 4 1:N OC OC OC OC OC OC
Tributárias, Ajustes e
Informações
provenientes de
Documento Fiscal
C Documento - Resumo C300 2 V N N N OC N OC
Diário das Notas
Fiscais de Venda a
Consumidor (código
02)
C Documentos C310 3 1:N N N N OC N OC
Cancelados de Nota
Fiscal de Venda a
Consumidor (código
02)
C Registro Analítico das C320 3 1:N N N N O(Se N O(Se existir
Notas Fiscais de Venda existir C300 e
a Consumidor (código C300 e VL_DOC(C3
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

02) VL_DOC( 00) > 0)


C300) >
0)
C Itens dos Resumos C321 4 1:N N N N O(Se N N
Diários dos existir
Documentos (código C320 e
02) VL_DOC(
C300) >
0)
C Informações C330 5 1:1 N N N OC N N
complementares das
operações de saída de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(código 02)
C Nota Fiscal de venda a C350 2 V N OC N N N N
consumidor (código 02)
C Itens do documento C370 3 1:N N O(Se N N N N
(código 02) existir
C350)
C Informações C380 4 1:1 N OC N N N N
complementares das
operações de saída de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(código 02)
C Registro Analítico das C390 3 1:N N O(Se N N N N
Notas Fiscais de Venda existir
a Consumidor (código C350)
02)
C Equipamento ECF C400 2 V N OC N OC N OC
(código 02, 2D e 60)
C Redução Z (código 02, C405 3 1:N N O(Se N O(Se N O(Se existir
2D e 60) existir existir C400)
C400) C400)
C PIS e COFINS C410 4 1:1 N OC N OC N N
Totalizados no Dia
(código 02 e 2D)
C Registro dos C420 4 1:N N O(Se N O(Se N O(Se existir
Totalizadores Parciais existir existir C400)
da Redução Z (código C400) C400)
02, 2D e 60)
C Resumo de itens do C425 5 1:N N N N O(se N N
movimento diário existir
(código 02 e 2D) C420 e
não existir
C495 e
COD_TO
T_PAR(C
420)=
xxTnnnn
ou Tnnnn
ou Fn ou
In ou Nn)
C Informações C430 6 1:N N N N OC N N
complementares das
operações de saída de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(código 02, 2D e 60)
C Documento Fiscal C460 4 1:N N O(Se N N N N
Emitido por ECF existir
(código 02, 2D e 60) C400 e
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

não
existir
C495)
C Complemento do C465 5 1:1 N O(Se N N N N
Cupom Fiscal existir
Eletrônico Emitido por C460 e
ECF – CF-e-ECF COD_M
(código 60). OD=60)
C Itens do Documento C470 5 1:N N O(Se N N N N
Fiscal Emitido por ECF existir
(código 02 e 2D) C460)
C Informações C480 6 1:1 N OC N N N N
complementares das
operações de saída de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(código 02)
C Registro Analítico do C490 4 1:N N O(Se N O(Se N O(Se existir
movimento diário existir existir C400)
(código 02, 2D e 60) C400) C400)
C Resumo Mensal de C495 2 V N O(Se N O(Se N N
Itens do ECF por informan informant
Estabelecimento te for e for
(código 02 e 2D e 2E) BA( UF( BA( UF(0
0000)=B 000)=BA)
A) e não e não
for existir
informad C425)
o C460
N- N- N N
demais demais UF
UF´s ´s
C Nota Fiscal/Conta de C500 2 V OC OC OC OC (N OC N
Energia Elétrica para
(código 06), Nota códigos
Fiscal de Energia 06, 28, 29
Elétrica Eletrônica e 66)
(código 66) , Nota
Fiscal/Conta de
fornecimento dágua
canalizada (código 29)
e Nota Fiscal/Consumo
Fornecimento de Gás
(Código 28)
C Itens do Documento - C510 3 1:N N O(Se N N N N
Nota Fiscal/Conta de existir
Energia Elétrica C500)
(código 06), Nota
Fiscal/Conta de
fornecimento d'agua
canalizada (código 29)
e Nota Fiscal/Conta
Fornecimento de Gás
(Código 28)
C Registro Analítico do C590 3 1:N O(Se O(Se O(Se N (O se O(Se N
Documento - Nota existir existir existir existir existir
Fiscal/Conta de Energia C500) C500) C500) C500) C500)
Elétrica (código 06),
Nota Fiscal de Energia
Elétrica Eletrônica
(código 66), Nota
Fiscal/Conta de
fornecimento d'água
canalizada (código 29)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

e Nota Fiscal/Conta
Fornecimento de Gás
(Código 28)
C C591 4 1:1 OC OC OC OC OC OC
Informações do Fundo
de Combate à
Pobreza –
FCP na NF3e
(código 66)
C C595 3 1:N OC OC OC OC OC OC
Observações do
Lançamento
Fiscal
(códigos 06,
28, 29 e 66)
C Outras obrigações C597 4 1:N OC OC OC OC OC OC
tributárias, ajustes e
informações de valores
provenientes de
documento fiscal.
C Consolidação Diária de C600 2 V N N N OC N N
Notas Fiscais/Contas de
Energia Elétrica
(Código 06), Nota
Fiscal/Conta de
Fornecimento d´água
(código 29) e Nota
Fiscal/Conta de
Fornecimento de Gás
(Código 28) -
(Empresas não
obrigadas ao Convênio
ICMS 115/03)
C Documentos C601 3 1:N N N N OC N N
cancelados -
Consolidação diária de
notas fiscais/conta de
energia elétrica
(Código 06), nota
fiscal/conta de
fornecimento de água
(código 29) e nota
fiscal/conta de
fornecimento de gás
(código 28)
C Itens do Documento C610 3 1:N N N N O(Se N N
Consolidado - Notas existir
Fiscais/Contas de C600)
Energia Elétrica
(Código 06), Nota
Fiscal/Conta de
Fornecimento d´água
(código 29) e Nota
Fiscal/Conta de
Fornecimento de Gás
(Código 28) -
(Empresas não
obrigadas ao Convênio
ICMS 115/03)
C Registro Analítico dos C690 3 1:N N N N O(Se N N
Documentos - Notas existir
Fiscais/Contas de C600)
Energia Elétrica
(Código 06), Nota
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Fiscal/Conta de
Fornecimento d´água
(código 29) e Nota
Fiscal/Conta de
Fornecimento de Gás
(Código 28)
C Consolidação dos C700 2 V N OC N OC N N
Documentos Nota
Fiscal/Conta Energia
Elétrica (código 06)
emitidas em via única -
(Empresas obrigadas à
entrega do arquivo
previsto no Convênio
ICMS 115/03) e Nota
Fiscal/Conta de
Fornecimento de Gás
Canalizado (Código 28)
C Registro Analítico dos C790 3 1:N N O(Se N O(Se N N
Documentos - Nota existir existir
Fiscal/Conta Energia C700) C700)
Elétrica (código 06)
emitidas em via única
C Registro de C791 4 1:N N OC N OC N N
Informações de ICMS
ST por UF
C Registro Cupom Fiscal C800 2 V N OC N N N N
Eletrônico - CF-e-SAT
(Código 59)
C Itens do documento do C810 3 1:N N OC N N N N
cupom fiscal eletrônico
– SAT (CF-E-SAT)
(código 59)
C Informações C815 4 1:1 N OC N N N N
complementares das
operações de saída de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(CF-E-SAT) (código
59)
C Registro Analítico do C850 3 1:N N OC N N N N
CF-e-SAT (Código 59)
C Identificação do C860 2 V N N N OC N OC
equipamento SAT-CF-e
(Código 59)

C Itens do documento do C870 3 1:N N N N OC N N


cupom fiscal eletrônico
– SAT (CF-E-SAT)
(código 59)
C Informações C880 4 1:1 N N N OC N N
complementares das
operações de saída de
mercadorias sujeitas à
substituição tributária
(CF-E-SAT) (código
59)
C Resumo diário de CF-e- C890 3 1:N N N N OC N O (Se existir
SAT (Código 59) por C860)
equipamento SAT-CF-e
C Encerramento do Bloco C990 1 1 O O O O O O
C
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

2.6.1.3 - Bloco D

Obrigatoriedade do registro
Perfil A Perfil B Perfil C
Bloco Descrição Reg. Nível Ocorr. Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída
D Abertura do Bloco D D001 1 1 O O O O O O
D Registro D100- Nota D100 2 V OC OC OC OC OC OC
Fiscal de Serviço de
Transporte (código 07)
e Conhecimentos de
transporte Rodoviário
de Cargas (código 08),
Conhecimentos de
Transporte de Cargas
Avulso (código 8b),
Aquaviário de Cargas
(código 09), Aéreo
(código 10),
Ferroviário de Cargas
(código 11),
Multimodal de Cargas
(código 26), Nota
Fiscal de Transporte
ferroviário de carga
(código 27),
conhecimento de
transporte eletrônico –
ct-e (código 57) e
conhecimento de
transporte eletrônico
para outros serviços -
ct-e os (código 67) e
bilhete de passagem
eletrônico (código 63).
D Informação D101 3 1:1 OC OC OC OC OC OC
complementar dos
documentos fiscais
quando das prestações
interestaduais
destinadas a
consumidor final não
contribuinte - EC 87/15
(Código 57, 63 e 67)
D Itens do documento - D110 3 1:N N O (Se N O (Se N N
Nota Fiscal de Serviços existir existir
de Transporte (código D100) D100)
07)
D Complemento da Nota D120 4 1:N N O (Se N O (Se N N
Fiscal de Serviços de existir existir
Transporte (código 07) D100) D100)
D Complemento do D130 3 1:N N O (Se N O (Se N N
Conhecimento existir existir
Rodoviário de Cargas D100) D100)
(código 08) e
Conhecimento de
Transporte de Cargas
Avulso (Código 8B)
D Complemento do D140 3 1:1 N O (Se N O (Se N N
Conhecimento existir existir
Aquaviário de Cargas D100) D100)
(código 09)
D Complemento do D150 3 1:1 N O (Se N O (Se N N
Conhecimento Aéreo existir existir
de Cargas (código 10) D100) D100)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

D Carga Transportada D160 3 1:N N O ( Se N O ( Se N N


(CÓDIGO 08, 8B, 09, modelo modelo
10, 11, 26 E 27) diferente diferente
de “07” de “07” e
e não não existir
existir CFOP
CFOP (D190) =
(D190) 5359 ou
= 5359 6359)
ou 6359)
D Local de Coleta e D161 4 1:1 N OC N N N N
Entrega (códigos 08,
8B, 09, 10, 11 e 26)
D Identificação dos D162 4 1:N N OC N OC N N
documentos fiscais
(código 08,8B,
09,10,11,26 e 27)
D Complemento do D170 3 1:1 N O (Se N O (Se N N
Conhecimento existir existir
Multimodal de Cargas D100) D100)
(código 26)
D Modais (código 26) D180 3 1:N N OC N OC N N
D Registro Analítico dos D190 3 1:N O(Se O(Se O(Se O(Se O(Se O(Se existir
Documentos (CÓDIGO existir existir existir existir existir D100)
07, 08, 8B, 09, 10, 11, D100) D100) D100) D100) D100)
26, 27, 57, 63 e 67)

D Observações do D195 3 1:N OC OC OC OC OC OC


lançamento fiscal
D Outras obrigações D197 4 1:N OC OC OC OC OC OC
tributárias, ajustes e
informações de valores
provenientes do
documento fiscal.
D Registro Analítico dos D300 2 V N OC N OC N OC
bilhetes consolidados
de Passagem
Rodoviário (código
13), de Passagem
Aquaviário (código
14), de Passagem e
Nota de Bagagem
(código 15) e de
Passagem Ferroviário
(código 16)
D Documentos D301 3 1:N N OC N OC N OC
cancelados dos Bilhetes
de Passagem
Rodoviário (código
13), de Passagem
Aquaviário (código
14), de Passagem e
Nota de Bagagem
(código 15) e de
Passagem Ferroviário
(código 16)
D Complemento dos D310 3 1:N N O (Se N O (Se N N
Bilhetes (código 13, existir existir
código 14, código 15 e D300) D300)
código 16)
D Equipamento ECF D350 2 V N OC N OC N OC
(Códigos 2E, 13, 14, 15
e 16)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

D Redução Z (Códigos D355 3 1:N N O(Se N O(Se N O(Se existir


2E, 13, 14, 15 e 16) existir existir D350)
D350) D350)
D PIS E COFINS D360 4 1:1 N OC N OC N N
totalizados no dia
(Códigos 2E, 13, 14, 15
e 16)
D Registro dos D365 4 1:N N O(Se N O(Se N O(Se existir
Totalizadores Parciais existir existir D350)
da Redução Z (Códigos D350) D350)
2E, 13, 14, 15 e 16)
D Complemento dos D370 5 1:N N O(Se N N N N
documentos existir
informados (Códigos D350 e
13, 14, 15, 16 E 2E) COD_T
OT_PA
R(D365)
=
xxTnnnn
ou
Tnnnn
ou Fn ou
In ou
Nn)
D Registro analítico do D390 4 1:N N O(Se N O(Se N O(Se existir
movimento diário existir existir D350)
(Códigos 13, 14, 15, 16 D350) D350)
E 2E)
D Resumo do Movimento D400 2 V N OC N OC N OC
Diário (código 18)
D Documentos D410 3 1:N N O (Se N O (Se N O (Se existir
Informados (Códigos existir existir D400)
13, 14, 15 e 16) D400) D400)
D Documentos D411 4 1:N N OC N OC N OC
Cancelados dos
Documentos
Informados (Códigos
13, 14, 15 e 16)
D Complemento dos D420 3 1:N N O(Se N O (Se N N
Documentos existir existir
Informados (Códigos D400) D400)
13, 14, 15 e 16)
D Nota Fiscal de Serviço D500 2 V OC OC OC N OC OC
de Comunicação
(código 21) e Serviço
de Telecomunicação
(código 22)
D Itens do Documento – D510 3 1:N N O (Se N N N N
Nota Fiscal de Serviço existir
de Comunicação D500)
(código 21) e Serviço
de Telecomunicação
(código 22)
D Terminal Faturado D530 3 1:N N OC N N N N
D Registro Analítico do D590 3 1:N O(Se O(Se O(Se N O(Se O(Se existir
Documento (códigos existir existir existir existir D500)
21 e 22) D500) D500) D500) D500)
D Consolidação da D600 2 V N N N OC N N
Prestação de Serviços -
Notas de Serviço de
Comunicação (código
21) e de Serviço de
Telecomunicação
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

(código 22)
D Itens do Documento D610 3 1:N N N N O (Se N N
Consolidado (códigos existir
21 e 22) D600)
D Registro Analítico dos D690 3 1:N N N N O(Se N N
Documentos (códigos existir
21 e 22) D600)
D Consolidação da D695 2 V N OC N OC N N
Prestação de Serviços -
Notas de Serviço de
Comunicação (código
21) e de Serviço de
Telecomunicação
(código 22)
D Registro Analítico dos D696 3 1:N N O(Se N O(Se N N
Documentos (códigos existir existir
21 e 22) D695) D695)
D Registro de D697 4 1:N N OC N OC N N
informações de outras
UFs, relativamente aos
serviços “não-
medidos” de televisão
por assinatura via
satélite
D Encerramento do Bloco D990 1 1 O O O O O O
D

2.6.1.4 - Bloco E

Obrigatoriedade do registro
Bloco Descrição Reg. Nível Ocorrência (contribuinte IPI Pernambuco e
Distrito Federal)
E Abertura do Bloco E E001 1 1 O
E Período de Apuração do ICMS E100 2 V O
E Apuração do ICMS - Operações Próprias E110 3 1:1 O
E Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS E111 4 1:N OC
E Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS E112 5 1:N OC
Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS -
E E113 5 1:N DISPENSADO
Identificação dos documentos fiscais
Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores
E E115 4 1:N DISPENSADO
Declaratórios
E Obrigações do ICMS a Recolher - Obrigações Próprias E116 4 1:N OC
E Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária E200 2 V OC
E Apuração do ICMS - Substituição Tributária E210 3 1:1 O(Se existir E200)
Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS -
E E220 4 1:N OC
Substituição Tributária
Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS
E E230 5 1:N OC
Substituição Tributária
Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS
E Substituição Tributária - Identificação dos documentos E240 5 1:N DISPENSADO
fiscais
E Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária E250 4 1:N OC
Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota –
E E300 2 1:N OC
UF Origem/Destino EC 87/15
Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF
E E310 3 1:1 OC
Origem/Destino EC 87/15
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS


E E311 4 1:N OC
Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/1
Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS
E E312 5 1:N OC
Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15
Informações Adicionais da Apuração do ICMS Diferencial
E de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15 Identificação E313 5 1:N DISPENSADO
dos Documentos Fiscais
Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher – Diferencial
E E316 4 1:N OC
de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15
E Período de Apuração do IPI E500 2 V OC
E Consolidação dos Valores de IPI E510 3 1:N OC
E Apuração do IPI E520 3 1:1 O(Se existir E500)
E Ajustes da Apuração do IPI E530 4 1:N OC
Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do IPI –
E E531 5 1:N OC
Identificação dos Documentos Fiscais (01 e 55)
E Encerramento do Bloco E E990 1 1 O

2.6.1.5 - Bloco G

Obrigatoriedade do registro
Bloco Descrição Reg. Nível Ocorrência
(Todos contribuintes)
G Abertura do Bloco G G001 1 1 O
G ICMS - Ativo Permanente - CIAP G110 2 V OC
G Movimentação de Bem do Ativo Imobilizado G125 3 1:N O(se existir G110)
G Outros créditos CIAP G126 4 1:N OC
G Identificação do documento fiscal G130 4 1:N O(se existir G125)
G Identificação do item do documento fiscal G140 5 1:N O(se existir G130)
G Encerramento do Bloco G G990 1 1 O

2.6.1.6 - Bloco H

Obrigatoriedade do registro
Bloco Descrição Reg. Nível Ocorrência
(Todos contribuintes)
H Abertura do Bloco H H001 1 1 O
H Totais do Inventário H005 2 V OC
H Inventário H010 3 1:N OC
H Informação complementar do Inventário H020 4 1.N OC
H Informações complementares do inventário das H030 4 1:1 OC
mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária
H Encerramento do Bloco H H990 1 1 O

2.6.1.7 - Bloco K

Obrigatoriedade do bloco
Bloco Descrição Reg. Nível Ocorrência
(Todos os contribuintes)
K Abertura do Bloco K K001 1 1 O
K Período de Apuração do ICMS/IPI K100 2 V OC
K Estoque Escriturado K200 3 1:N OC
K Desmontagem de mercadorias – Item de Origem K210 3 1:N OC
K Desmontagem de mercadorias – Item de Destino K215 4 1:N OC
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

K Outras Movimentações Internas entre Mercadorias K220 3 1:N OC


K Itens Produzidos K230 3 1:N OC
K Insumos Consumidos K235 4 1:N OC
K Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos K250 3 1:N OC
K Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos K255 4 1:N OC
K Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo K260 3 1:N OC
Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou
K K265 4 1:N OC
Retornadas
Correção de Apontamento dos Registros K210, K220,
K K270 3 1:N OC
K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302
Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos
K K275 4 1:N OC
Registros K215, K220, K235, K255 e K265
K Correção de Apontamento – Estoque Escriturado K280 3 1:N OC
K Produção Conjunta – Ordem de Produção K290 3 1:N OC
K Produção Conjunta – Itens Produzidos K291 4 1:N OC
K Produção Conjunta – Insumos Consumidos K292 4 1:N OC
Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por
K K300 3 1:N OC
Terceiros
Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por
K K301 4 1:N O
Terceiros – Itens Produzidos
Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por
K K302 4 1:N O
Terceiros – Insumos Consumidos
K Encerramento do Bloco K K990 1 1 O

2.6.1.8 – Bloco 1:

Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência Obrigatoriedade do registro


(Todos contribuintes)
1 Abertura do Bloco 1 1001 1 1 O
1 Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 1010 2 1 O
1 Registro de Informações sobre Exportação 1100 2 V OC
1 Documentos Fiscais de Exportação 1105 3 1:N OC
1 Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de 1110 4 1:N
OC
terceiros
1 Controle de Créditos Fiscais - ICMS 1200 2 V OC
1 Utilização de Créditos Fiscais - ICMS 1210 3 1:N OC
1 Informações consolidadas de saldos de restituição, 1250 2 1:1
OC
ressarcimento e complementação do ICMS
1 Informações consolidadas de saldos de restituição, 1255 3 1:N
OC
ressarcimento e complementação do ICMS por motivo
1 Movimentação diária de combustíveis 1300 2 V OC
1 Movimentação diária de combustíveis por tanque 1310 3 1:N O(Se existir 1300)
1 Volume de vendas 1320 4 1:N OC
1 Bombas 1350 2 V O(Se existir 1300)
1 Lacres das bombas 1360 3 1:N O(Se existir 1300)
1 Bicos da bomba 1370 3 1:N O(Se existir 1300)
1 Controle de produção de Usina 1390 2 V OC
1 Produção diária da usina 1391 3 1:1 OC
1 Informação sobre Valor Agregado 1400 2 V OC
1 Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - 1500 2 V
OC
Operações Interestaduais
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

1 Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica 1510 3 1:N


OC
(código 06)
1 Total das operações com cartão de crédito e/ou débito 1600 2 V
OC
(válido até 31/12/2021)
1 Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos 1601 2 V
OC
(válido a partir de 01/01/2022)
1 Documentos fiscais utilizados 1700 2 V OC
1 Documentos fiscais cancelados/inutilizados 1710 3 1:N OC
1 DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre 1800 2 1
OC
transporte aéreo
1 Indicador de sub-apuração do ICMS 1900 2 V OC
1 Período da sub-apuração do ICMS 1910 3 1:N OC
1 Sub-apuração do ICMS 1920 4 1:1 OC
1 Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS 1921 5 1:N OC
1 Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do 1922 6 1:N OC
ICMS
1 Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do 1923 6 1:N OC
ICMS - Identificação dos documentos fiscais
1 Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - 1925 5 1:N OC
Valores declaratórios
1 Obrigações do ICMS a recolher - Operações referentes à 1926 5 1:N OC
sub-apuração do ICMS
1 GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos 1960 2 1:N OC
fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido)
1 GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos 1970 2 1:N
fiscais e financeiros: importação (diferimento na entrada e OC
crédito presumido na saída subsequente)
1 GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos 1975 3 1:4
fiscais e financeiros: importação (saídas internas por faixa OC
de alíquota)
1 GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos 1980 2 1
fiscais e financeiros: central de distribuição OC
(entradas/saídas)
1 Encerramento do Bloco 1 1990 1 1 O

2.6.1.9 - Bloco 9 - Encerramento do arquivo digital

Obrigatoriedade do registro
Bloco Descrição Registro Nível Ocorrência
(Todos contribuintes)
9 Abertura do Bloco 9 9001 1 1 O
9 Registros do Arquivo 9900 2 V O
9 Encerramento do Bloco 9 9990 1 1 O
9 Encerramento do Arquivo Digital 9999 0 1 O

Notações referentes à obrigatoriedade


O = O registro é sempre obrigatório.
OC = O registro é obrigatório, se houver informação a ser prestada. Ex. Registro C100 - só deverá ser apresentado se houver
movimentação ou operações utilizando os documentos de códigos 01, 1B, 04, 55 ou 65.
O(...) = O registro é obrigatório se atendida a condição. Ex. Registro D590 - O(Se existir D500) - O registro é obrigatório sempre que
houver o registro D500.
N = O registro não deve ser informado. Ex. Registro D110 - em operações de aquisição de serviços não deve ser apresentado.

Exemplos:
a) Registros de aberturas e de encerramentos de blocos são sempre obrigatórios e estão grafados na tabela acima como
“O”.
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

b) Registros E100 e registro E110 (Obrigatoriedade = “O” - são sempre obrigatórios e o registro E111 (Obrigatoriedade =
“OC”) será obrigatório se houver ajuste na apuração do ICMS.

2.6.2 - Observações:
a) A ordem de apresentação dos registros é sequencial e ascendente;
b) São obrigatórios os registros de abertura e de encerramento do arquivo e os registros de abertura e encerramento de
cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital, relacionados na tabela Blocos;
c) Também são exigidos os registros que trazem a indicação "Registro obrigatório";
d) Os registros que contiverem a indicação "Ocorrência - um (por arquivo)" devem figurar uma única vez no arquivo
digital;
e) Os registros que contiverem itens de tabelas, totalizações, documentos (dentre outros) podem ocorrer uma ou mais
vezes no arquivo por determinado tipo de situação. Estes registros trazem a indicação “Ocorrência - vários (por
arquivo)”, "Ocorrência - um (por período)", "Ocorrência - vários (por período), etc.".
f) Um registro "Registro Pai" pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação "Ocorrência - vários por
arquivo";
g) Um registro dependente ("Registro Filho") detalha o registro principal e traz a indicação:
"Ocorrência - 1:1", significando que somente deverá haver um único registro Filho para o respectivo registro Pai;
"Ocorrência - 1:N" significa que poderá haver vários registros Filhos para o respectivo registro Pai.

h) A geração do arquivo requer a existência de, pelo menos, um "Registro Pai" quando houver um "Registro Filho".
Exemplo (dependência):

Dependência Pai-Filho Ocorrência Nível Registro


Principal: um por documento (registro PAI) 1 2 nota fiscal/nota fiscal de produtor

FILHO - um por registro PAI 1:N 3 Operações de importação

FILHO - um por registro PAI 1:1 3 ISSQN

FILHO - vários por registro PAI 1:1 3 Fatura

FILHO - vários por registro PAI 1:N 4 vencimento da fatura

FILHO - um por registro PAI 1:1 3 volumes transportados

FILHO - um por registro PAI 1:1 3 complemento do documento

FILHO - vários por registro PAI 1:N 3 itens do documento

FILHO - um por registro PAI 1:1 4 Operações com ISSQN

FILHO - um por registro PAI 1:N 4 operações com medicamentos

FILHO - um por registro PAI 1:N 4 operações com armas de fogo

FILHO - vários por registro PAI 1:N 4 operações com veículos novos

i) São mutuamente excludentes os registros referentes à representação do documento, na íntegra (e os respectivos


registros dependentes), e os registros referentes a resumos do mesmo documento. Ou seja, somente uma das ocorrências
será aceita, de acordo com o perfil de apresentação da EFD.
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Exemplo (registros de resumo de documentos): Se for exigido o registro " CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS
FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06" não deve ser informado o registro " NOTA
FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), exceto para informação de operações interestaduais.
j) O enquadramento das empresas em determinado perfil de apresentação da EFD será definido conforme dispuser a
legislação estadual, distrital ou da Receita Federal. Não havendo enquadramento específico do estabelecimento em um
determinado perfil, deverão ser apresentados os registros referentes ao Perfil A.

2.7- CAMPOS DOS REGISTROS

2.7.1 - Tabela Campos

Item Descrição
Nº Indica o número do campo em um dado registro
Campo Indica o mnemônico do campo.
Indica a descrição da informação requerida no campo respectivo.
Descrição
Deve-se atentar para as observações relativas ao preenchimento de cada campo, quando houver.
Indica o tipo de caractere com que o campo será preenchido, de acordo com as regras gerais já descritas.
Tipo N - Numérico;
C - Alfanumérico.
Indica a quantidade de caracteres com que cada campo deve ser preenchido.
 A indicação de um algarismo após um campo (N) representa o seu tamanho máximo;
 A indicação "-" após um campo (N) significa que não há um número máximo de caracteres;
 A indicação de um algarismo após um campo (C) representa o seu tamanho máximo, no caso geral;
 A indicação "-" após um campo (C) representa que seu tamanho máximo é 255 caracteres, no caso geral;
Tam
 A indicação "65536" após um campo (C) representa que seu tamanho máximo é 65.536 caracteres,
excepcionalmente.
 O caractere “*” (asterisco) no tamanho de campo indica que o campo deverá ser preenchido exatamente com o
número de caracteres informado.

Indica a quantidade de caracteres que devem constar como casas decimais, quando necessárias.
Dec A indicação de um algarismo representa a quantidade máxima de decimais do campo (N);
A indicação "-" após um campo (N) significa que não deve haver representação de casas decimais.

3 - REFERÊNCIAS PARA O ARQUIVO DIGITAL


3.1 - VERSÃO DO LEIAUTE DA EFD
3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:

Código Versão Leiaute instituído por Obrigatoriedade (Início)


001 100 Ato COTEPE 01/01/2008
002 101 Ato COTEPE 01/01/2009
003 102 Ato COTEPE 01/01/2010
004 103 Ato COTEPE 01/01/2011
005 104 Ato COTEPE 01/01/2012
006 105 Ato COTEPE 01/07/2012
007 106 Ato COTEPE 01/01/2013
008 107 Ato COTEPE 01/01/2014
009 108 Ato COTEPE 01/01/2015
010 109 Ato COTEPE 01/01/2016
011 110 Ato COTEPE 01/01/2017
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

012 111 Ato COTEPE 01/01/2018


013 112 Ato COTEPE 01/01/2019
014 113 Ato COTEPE 01/01/2020
015 114 Ato COTEPE 01/01/2021
016 115 Ato COTEPE 01/01/2022

3.2 - TABELAS EXTERNAS

3.2.1 - Órgãos mantenedores e endereços eletrônicos das tabelas externas.

Tabela de Municípios
Tabela de Países
Código Fiscal de Operação e Prestação
Código da Situação Tributária
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1578
Nomenclatura Comum do Mercosul
Campo EX_IPI - Tabela TIPI
Tabela de Produtos para Combustíveis / Solvente (ANP)
Lista de Serviços - Anexo I da Lei Complementar Federal nº
116/03
Código IATA de Cidades/Aeroportos http://www.aircraft-charter-world.com/airports

Código de Endereçamento Postal http://www.correios.com.br

4 - REFERÊNCIAS PARA OS DOCUMENTOS FISCAIS

4.1 - CODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS


4.1.1 - Tabela Documentos Fiscais do ICMS

Código Descrição Modelo


01 Nota Fiscal 1/1A
1B Nota Fiscal Avulsa -
02 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2
2D Cupom Fiscal -
2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem -
04 Nota Fiscal de Produtor 4
06 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 6
07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte 7
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8
8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso -
09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 9
10 Conhecimento Aéreo 10
11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas 11
13 Bilhete de Passagem Rodoviário 13
14 Bilhete de Passagem Aquaviário 14
15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15
16 Bilhete de Passagem Ferroviário 16
18 Resumo de Movimento Diário 18
21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 21
22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação 22
26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

27 Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga -


28 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado -
29 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada -
55 Nota Fiscal Eletrônica – NF-e 55
57 Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e 57
59 Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e-SAT 59
60 Cupom Fiscal Eletrônico CF-e-ECF 60
63 Bilhete de Passagem Eletrônico – BP-e 63
65 Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final – NFC-e 65
66 Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e 66
67 Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e OS 67

4.1.2 - Tabela Situação do Documento

Código Descrição
00 Documento regular
01 Escrituração extemporânea de documento regular
02 Documento cancelado
03 Escrituração extemporânea de documento cancelado
04 NF-e, NFC-e ou CT-e denegado
05 NF-e, NFC-e ou CT-e - Numeração inutilizada
06 Documento Fiscal Complementar
07 Escrituração extemporânea de documento complementar
08 Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica

4.1.3 Tabela Documentos Fiscais do ISS

Código Descrição Modelo


01 Nota Fiscal 1/1 A
03 Nota Fiscal de Serviços (modelo 3) 3
3A Nota Fiscal de Serviços - Modelo Simplificado (modelo 3-A) 3A
3B Nota Fiscal de Serviços - Modelo Avulso 3B
04 Nota Fiscal de Produtor 4
08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8
55 Nota Fiscal Eletrônica 55
65 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica- NFC-e 65
66 Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e 66

4.2- CODIFICAÇÃO DO GÊNERO DO ITEM E DA OPERAÇÃO

4.2.1- Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço

A tabela "Gênero do Item de Mercadoria/Serviço" corresponde à tabela de "Capítulos da NCM" acrescida do código "00 - Serviço".

Código Descrição
00 Serviço
01 Animais vivos
02 Carnes e miudezas, comestíveis
03 Peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos
04
em outros Capítulos da TIPI
05 Outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outros Capítulos da TIPI
06 Plantas vivas e produtos de floricultura
07 Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis
08 Frutas; cascas de cítricos e de melões
09 Café, chá, mate e especiarias
10 Cereais
11 Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo
12 Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palha e forragem
13 Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais
Matérias para entrançar e outros produtos de origem vegetal, não especificadas nem compreendidas em outros Capítulos da
14
NCM
Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal
15
ou vegetal
16 Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
17 Açúcares e produtos de confeitaria
18 Cacau e suas preparações
19 Preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou de leite; produtos de pastelaria
20 Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
21 Preparações alimentícias diversas
22 Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
23 Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais
24 Fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados
25 Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento
26 Minérios, escórias e cinzas
27 Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais
Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioativos, de metais
28
das terras raras ou de isótopos
29 Produtos químicos orgânicos
30 Produtos farmacêuticos
31 Adubos ou fertilizantes
Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus derivados; pigmentos e outras matérias corantes, tintas e vernizes, mástiques;
32
tintas de escrever
33 Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas
Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras
34 preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, "ceras para
dentistas" e composições para dentistas à base de gesso
35 Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas
36 Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; matérias inflamáveis
37 Produtos para fotografia e cinematografia
38 Produtos diversos das indústrias químicas
39 Plásticos e suas obras
40 Borracha e suas obras
41 Peles, exceto a peleteria (peles com pêlo*), e couros
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

42 Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de tripa
43 Peleteria (peles com pêlo*) e suas obras; peleteria (peles com pêlo*) artificial
44 Madeira, carvão vegetal e obras de madeira
45 Cortiça e suas obras
46 Obras de espartaria ou de cestaria
47 Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão de reciclar (desperdícios e aparas)
48 Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
49 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou datilografados, planos e plantas
50 Seda
51 Lã e pêlos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina
52 Algodão
53 Outras fibras têxteis vegetais; fios de papel e tecido de fios de papel
54 Filamentos sintéticos ou artificiais
55 Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas
56 Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria
57 Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis
58 Tecidos especiais; tecidos tufados; rendas; tapeçarias; passamanarias; bordados
59 Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis
60 Tecidos de malha
61 Vestuário e seus acessórios, de malha
62 Vestuário e seus acessórios, exceto de malha
Outros artefatos têxteis confeccionados; sortidos; artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e artefatos de uso
63
semelhante, usados; trapos
64 Calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes
65 Chapéus e artefatos de uso semelhante, e suas partes
66 Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sóis, bengalas, bengalas-assentos, chicotes, e suas partes
67 Penas e penugem preparadas, e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo
68 Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
69 Produtos cerâmicos
70 Vidro e suas obras
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou
71
chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas
72 Ferro fundido, ferro e aço
73 Obras de ferro fundido, ferro ou aço
74 Cobre e suas obras
75 Níquel e suas obras
76 Alumínio e suas obras
77 (Reservado para uma eventual utilização futura no SH)
78 Chumbo e suas obras
79 Zinco e suas obras
80 Estanho e suas obras
81 Outros metais comuns; ceramais ("cermets"); obras dessas matérias
82 Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

83 Obras diversas de metais comuns


84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de
85
gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de
86
sinalização para vias de comunicação
87 Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
88 Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes
89 Embarcações e estruturas flutuantes
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos
90
médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
91 Aparelhos de relojoaria e suas partes
92 Instrumentos musicais, suas partes e acessórios
93 Armas e munições; suas partes e acessórios
94 Móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões; iluminação e construção pré-fabricadas
95 Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios
96 Obras diversas
97 Objetos de arte, de coleção e antiguidades
98 (Reservado para usos especiais pelas Partes Contratantes)
99 Operações especiais (utilizado exclusivamente pelo Brasil para classificar operações especiais na exportação)

4.2.2- Tabela Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP (ICMS): ver Item 3.2.1

4.3 - CODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

4.3.1 - Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS): ver Item 3.2.1

4.3.2 - Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI: tabela externa publicada pela RFB.

4.3.3 - Tabela Código de Situação Tributária do PIS - tabela externa publicada pela RFB.

4.3.4 - Tabela Código de Situação Tributária da COFINS - tabela externa publicada pela RFB.

4.4 - CODIFICAÇÃO DO CONSUMO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO

4.4.1 - Tabela Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação.

Os itens das saídas de energia elétrica e os itens de serviço de comunicação ou de telecomunicação deverão ser classificados atendendo
à codificação abaixo:
Grupo Código Descrição
01. Assinatura 0101 Assinatura de serviços de telefonia

0102 Assinatura de serviços de comunicação de dados

0103 Assinatura de serviços de TV por Assinatura

0104 Assinatura de serviços de provimento à internet

0105 Assinatura de outros serviços de multimídia

0199 Assinatura de outros serviços

02. Habilitação 0201 Habilitação de serviços de telefonia

0202 Habilitação de serviços de comunicação de dados


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

0203 Habilitação de TV por Assinatura

0204 Habilitação de serviços de provimento à internet

0205 Habilitação de outros serviços multimídia

0299 Habilitação de outros serviços

0301 Serviço Medido - chamadas locais


0302 Serviço Medido - chamadas interurbanas no Estado
0303 Serviço Medido - chamadas interurbanas para fora do Estado
0304 Serviço Medido - chamadas internacionais
0305 Serviço Medido - Números Especiais (0300/0500/0600/0800/etc.)
0306 Serviço Medido - comunicação de dados
0307 Serviço Medido - chamadas originadas em Roaming
0308 Serviço Medido - chamadas recebidas em Roaming
03. Serviço Medido
0309 Serviço Medido - adicional de chamada
0310 Serviço Medido - provimento de acesso à Internet
0311 Serviço Medido - pay-per-view (programação TV)
0312 Serviço Medido - Mensagem SMS
0313 Serviço Medido - Mensagem MMS
0314 Serviço Medido - outros mensagens
0315 Serviço Medido - serviço multimídia
0399 Serviço Medido - outros serviços
0401 Cartão Telefônico - Telefonia Fixa
0402 Cartão Telefônico - Telefonia Móvel
0403 Cartão de Provimento de acesso à internet
0404 Ficha Telefônica
04. Serviço pré-pago
0405 Recarga de Créditos - Telefonia Fixa
0406 Recarga de Créditos - Telefonia Móvel
0407 Recarga de Créditos - Provimento de acesso à Internet
0499 Outras cobranças realizadas de assinantes de plano serviço pré-pago
Serviço Adicional (substituição de número, troca de aparelho, emissão de 2ª via de
05. Outros Serviços 0501
conta, conta detalhada, etc.)
Serviço Facilidades (identificador de chamadas, caixa postal, transferência temporária,
0502
não-perturbe, etc.)

0599 Outros Serviços

06. Energia Elétrica 0601 Energia Elétrica - Consumo


0602 Energia Elétrica - Demanda
Energia Elétrica - Serviços (Vistoria de unidade consumidora, Aferição de Medidor,
0603
Ligação, Religação, Troca de medidor, etc.)
0604 Energia Elétrica - Encargos Emergenciais
Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD - Consumidor
0605
Cativo
Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD - Consumidor
0606
Livre
0607 Encargos de Conexão
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica - TUST - Consumidor


0608
Cativo
Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica - TUST - Consumidor
0609
Livre
0610 Subvenção econômica para consumidores da subclasse “baixa renda”
0699 Energia Elétrica - Outros
0701 de Aparelho Telefônico
0702 de Aparelho Identificador de chamadas
0703 de Modem
0704 de Rack

07. Disponibilização de meios ou 0705 de Sala/Recinto


equipamentos 0706 de Roteador
0707 de Servidor
0708 de Multiplexador
0709 de Decodificador/Conversor
0799 Outras disponibilizações
0801 Cobrança de Serviços de Terceiros
0802 Cobrança de Seguros
0803 Cobrança de Financiamento de Aparelho/Serviços
0804 Cobrança de Juros de Mora
08. Cobranças 0805 Cobrança de Multa de Mora
0806 Cobrança de Conta de meses anteriores
0807 Cobrança de Taxa Iluminação Pública
0808 Retenção de ICMS-ST
0899 Outras Cobranças
0901 Dedução relativa a impugnação de serviços
0902 Dedução referente ajuste de conta
Redutor - Energia Elétrica - In Nº 306/2003
0903
(PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)
09. Deduções 0904 Dedução relativa à multa pela interrupção de fornecimento
0905 Dedução relativa à distribuição de dividendos Eletrobrás
Dedução relativa à subvenção econômica para consumidores da subclasse “baixa
0906
renda”
0999 Outras deduções
1001 Serviço não medido de serviços de telefonia
1002 Serviço não medido de serviços de comunicação de dados
1003 Serviço não medido de serviços de TV por Assinatura
10. Serviço não medido
1004 Serviço não medido de serviços de provimento à internet
1005 Serviço não medido de outros serviços de multimídia
1099 Serviço não medido de outros serviços”
11. Cessão de Meios de Rede 1101 Interconexão: Detraf, SMS, MMS
1102 Detrat, Transmissão
1103 Roaming
1104 Exploração Industrial de Linha Dedicada - EILD
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Lançamento de ICMS proporcional às saídas isentas, não tributadas ou com redução


1105
de base de cálculo
1106 Lançamento de ICMS proporcional às cessões de meios destinada a consumo próprio
1107 Lançamento de ICMS complementar, na condição de responsável tributário
1199 Outras Cessões de Meios de Rede

4.4.2 - Tabela Classes de Consumo de Água Canalizada

Os registros das saídas de água canalizada serão consolidados segundo as classificações abaixo especificadas:

Código Descrição
00 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial até R$ 50,00
01 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 50,01 a R$ 100,00
02 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 100,01 a R$ 200,00
03 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 200,01 a R$ 300,00
04 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 300,01 a R$ 400,00
05 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 400,01 a R$ 500,00
06 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 500,01 a R$ 1000,00
07 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial acima de R$ 1.000,01
20 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial até R$ 50,00
21 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 50,01 a R$ 100,00
22 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 100,01 a R$ 200,00
23 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 200,01 a R$ 300,00
24 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 300,01 a R$ 400,00
25 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 400,01 a R$ 500,00
26 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
27 01 registro por documento fiscal de consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01
80 01 registro consolidando os documentos de consumo de órgão público
90 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo até R$ 50,00
91 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 50,01 a R$ 100,00
92 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00
93 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00
94 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00
95 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00
96 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
97 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01
99 01 registro por documento fiscal emitido

4.4.3 - Tabela Classes de Consumo de Gás Canalizado

Os registros das saídas de gás canalizado serão consolidados segundo as classificações abaixo especificadas:

Código Descrição
00 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial até R$ 50,00
01 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 50,01 a R$ 100,00
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

02 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 100,01 a R$ 200,00


03 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 200,01 a R$ 300,00
04 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 300,01 a R$ 400,00
05 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 400,01 a R$ 500,00
06 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial de R$ 500,01 a R$ 1000,00
07 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial acima de R$ 1.000,01
20 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial até R$ 50,00
21 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 50,01 a R$ 100,00
22 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 100,01 a R$ 200,00
23 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 200,01 a R$ 300,00
24 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 300,01 a R$ 400,00
25 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 400,01 a R$ 500,00
26 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
27 01 registro por documento fiscal de consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01
80 01 registro consolidando os documentos de consumo de órgão público
90 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo até R$ 50,00
91 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 50,01 a R$ 100,00
92 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00
93 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00
94 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00
95 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00
96 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00
97 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01
99 01 registro por documento fiscal emitido

4.4.4 - Tabela Classes de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação

Os registros dos serviços de comunicação e de telecomunicação serão consolidados, quando permitidos, segundo as classificações
abaixo especificadas:

Código Descrição Modelo


00 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física até R$ 50,00 21 22
01 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física de R$ 50,01 a R$ 100,00 21 22
02 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física de R$ 100,01 a R$ 200,00 21 22
03 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física de R$ 200,01 a R$ 300,00 21 22
04 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física de R$ 300,01 a R$ 400,00 21 22
05 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física de R$ 400,01 a R$ 500,00 21 22
06 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física de R$ 500,01 a R$ 1000,00 21 22
07 01 registro por documento fiscal de consumo residencial/pessoa física acima de R$ 1.000,01 21 22
10 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial até R$ 50,00 21 22
11 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 50,01 a R$ 100,00 21 22
12 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 100,01 a R$ 200,00 21 22
13 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 200,01 a R$ 300,00 21 22
14 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 300,01 a R$ 400,00 21 22
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

15 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 400,01 a R$ 500,00 21 22


16 01 registro consolidando os documentos de consumo comercial/industrial de R$ 500,01 a R$ 1.000,00 21 22
17 01 registro por documento fiscal de consumo comercial/industrial acima de R$ 1.000,01 21 22
70 01 registro consolidando os documentos de consumo do poder público até R$ 50,00 - 22
71 01 registro consolidando os documentos de consumo poder público de R$ 50,01 a R$ 100,00 - 22
72 01 registro consolidando os documentos de consumo poder público de R$ 100,01 a R$ 200,00 - 22
73 01 registro consolidando os documentos de consumo poder público de R$ 200,01 a R$ 300,00 - 22
74 01 registro consolidando os documentos de consumo poder público de R$ 300,01 a R$ 400,00 - 22
75 01 registro consolidando os documentos de consumo poder público de R$ 400,01 a R$ 500,00 - 22
76 01 registro consolidando os documentos de consumo poder público de R$ 500,01 a R$ 1.000,00 - 22
77 01 registro por documento fiscal de consumo poder público acima de R$ 1.000,01 - 22
78 01 registro por documento fiscal de consumo de órgão público isento do ICMS - 22
79 01 registro por documento fiscal de consumo de órgãos semipúblicos - 22
90 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo até R$ 50,00 21 22
91 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 50,01 a R$ 100,00 21 22
92 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00 21 22
93 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00 21 22
94 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00 21 22
95 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00 21 22
96 01 registro consolidando os documentos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00 21 22
97 01 registro por documento fiscal de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01 21 22
99 01 registro por documento fiscal emitido 21 22

4.4.5 - Tabela Faixa de Consumo de Energia Elétrica

Código Descrição
00 01 registro consolidando o consumo residencial até 100 kWh
01 01 registro consolidando o consumo residencial de 101 a 300 kWh
02 01 registro consolidando o consumo residencial de 301 a 500 kWh
03 01 registro consolidando o consumo residencial de 501 a 1000 kWh
04 01 registro consolidando o consumo residencial acima de 1000 kWh
20 01 registro consolidando o consumo industrial até 20.000 kWh
21 01 registro por documento fiscal emitido para consumo industrial acima de 20.000 kWh
40 01 registro consolidando o consumo de comércio e/ou serviços até 2.000 kWh
41 01 registro por documento fiscal emitido para consumo de comércio e/ou serviços acima de 2.000 kWh
60 01 registro consolidando o consumo rural até 2.000 kWh
61 01 registro por documento fiscal emitido para consumo rural acima de 2.000 kWh
70 01 registro consolidando todo o consumo do poder público
71 01 registro consolidando todo o consumo de iluminação pública
72 01 registro consolidando todo o consumo do serviço público
80 01 registro consolidando todo o consumo próprio
90 01 registro por documento fiscal emitido para outras unidades da federação
99 01 registro por documento fiscal emitido
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

4.4.6 - Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais da REDUÇÃO Z

Código Nome do Totalizador Conteúdo do Totalizador


Valores de operações tributadas pelo ICMS, onde "nnnn" representa a carga tributária efetiva do
Tnnnn Tributado ICMS
imposto com duas casas decimais. Exemplo: T1800 (carga tributária efetiva = 18,00%)
Valores de operações tributadas pelo ICMS, onde “xx” representa o nº do totalizador, podendo
XxTnnnn Tributado ICMS variar de 01 a 30 e "nnnn" representa a carga tributária efetiva do imposto com duas casas
decimais. Exemplo: 02T1800 (carga tributária efetiva = 18,00%)
Valores de operações tributadas pelo ISSQN, onde "nnnn" representa a carga tributária efetiva do
Snnnn Tributado ISSQN
imposto com duas casas decimais. Exemplo: S0500 (carga tributária efetiva = 5,00%)
Valores de operações tributadas pelo ISSQN, onde “xx” representa o nº do totalizador, podendo
XxSnnnn Tributado ISSQN variar de 01 a 30 e "nnnn" representa a carga tributária efetiva do imposto com duas casas
decimais. Exemplo: 02S1800 (carga tributária efetiva = 18,00%)
Substituição Tributária - Valores de operações sujeitas ao ICMS, tributadas por Substituição Tributária, onde
Fn
ICMS "n" representa o número do totalizador.
In Isento - ICMS Valores de operações Isentas do ICMS, onde "n" representa o número do totalizador.
Nn Não-incidência - ICMS Valores de operações com Não Incidência do ICMS, onde "n" representa o número do totalizador.
Substituição Tributária - Valores de operações sujeitas ao ISSQN, tributadas por Substituição Tributária, onde
FSn
ISSQN "n" representa o número do totalizador.
ISn Isento - ISSQN Valores de operações Isentas do ISSQN, onde "n" representa o número do totalizador.
Valores de operações com Não Incidência do ISSQN, onde "n" representa o número do
NSn Não-incidência - ISSQN
totalizador.
Somatório dos valores acumulados nos totalizadores relativos às Operações Não Fiscais
OPNF Operações Não Fiscais
registradas no ECF.
DT Desconto - ICMS Valores relativos a descontos incidentes sobre operações sujeitas ao ICMS
DS Desconto - ISSQN Valores relativos a descontos incidentes sobre operações sujeitas ao ISSQN
Desconto - Operações
DO Valores relativos a descontos incidentes sobre Operações Não Fiscais
Não Fiscais
AT Acréscimo - ICMS Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ICMS
AS Acréscimo - ISSQN Valores relativos a acréscimos incidentes sobre operações sujeitas ao ISSQN
Acréscimo - Operações
AO Valores relativos a acréscimos incidentes sobre Operações Não Fiscais
Não Fiscais
Can-T Cancelamento - ICMS Valores das operações sujeitas ao ICMS, canceladas.
Can-S Cancelamento - ISSQN Valores das operações sujeitas ao ISSQN, canceladas.
Cancelamento -
Can-O Valores relativos a Operações Não Fiscais, canceladas.
Operações Não Fiscais
Imposto sobre Operações
IOF Valores relativos ao Imposto sobre Operações Financeiras, acrescido ao valor das operações.
Financeiras

4.5 - Tabelas da RFB

4.5.1- Tabela de Códigos da Classe de Enquadramento do IPI - tabela publicada pela RFB.
4.5.2- Tabela de Código de Selo de Controle - tabela publicada pela RFB.
4.5.3 - Tabela Código de Enquadramento Legal do IPI - tabela externa publicada pela RFB.
4.5.4 - Tabela Código de Ajuste da Apuração do IPI - tabela externa publicada pela RFB.
4.5.5 – Tabela de Classificação de Contribuintes do IPI – tabela externa publicada pela RFB.

4.6 - Tabelas do ISS

4.6.1 – Tabela de Valores Mensais Devidos por Profissional Habilitado – Uniprofissionais – tabela publicada pelo Distrito Federal.
4.6.2 – Tabela Códigos das contas do COSIF – receitas com prestação de serviços – tabela publicada pelo Distrito Federal.
4.6.3 – Tabela Item da Lista de Serviços – Anexo I da LC 116/2003 – (ver item 3.2.1)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

4.7 - Tabelas de Sub-apuração

4.7.1 – Tabela de indicadores de sub-apuração por tipo de benefício

5 - Tabelas de Ajustes do Lançamento e Apuração

5.1 - Ajustes dos Saldos da Apuração do ICMS

5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS

Tabela de códigos de ajustes da apuração que será disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras
abaixo especificadas:
O Código do Ajuste da Apuração (oito caracteres) identificará a unidade da federação criadora do código, a identificação
do campo a ser ajustado na apuração do ICMS e o código da descrição da ocorrência, obedecendo à seguinte estrutura:
a) Os dois primeiros caracteres (UF) referem-se à unidade da federação do estabelecimento;
b) O terceiro caractere refere-se à apuração própria ou outras apurações do ICMS (substituição tributária, Difal ou FCP),
onde:
0 - ICMS
1 - ICMS Substituição Tributária
2 - ICMS Difal
3 - ICMS FCP
c) O quarto caractere refere-se à UTILIZAÇÃO e identificará o campo a ser ajustado:
0 - Outros débitos;
1 - Estorno de créditos;
2 - Outros créditos;
3 - Estorno de débitos;
4 - Deduções do imposto apurado;
5 - Débito especial;
9 - Controle do ICMS extra-apuração.
d) Os quatro caracteres seguintes, iniciando-se por 0001 se referem à identificação do tipo de ajuste, mantendo-se um
código genérico para a possibilidade de outras ocorrências não previstas.

UF Apuração Utilização Seqüência


AC 0 0 - Outros Débitos 0001
AC 1 1 - Estorno de crédito 0001
AC 0 2 - Outros créditos 0001 (motivo a)
AC 0 2 - Outros créditos 0002 (motivo b) apuração da Substituição Tributária
AC 1 2 - Outros créditos 0001 (motivo c)
AC 1 3 - Estorno de débito 0001
AC 0 4 - Deduções 0001
MG 0 5 - Débito especial 0001
GO 0 9 - Controle do ICMS Extra-apuração 0001
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ex.: Código SC110001 - Código criado pelo estado de Santa Catarina e refere-se à apuração da Substituição Tributária, Estorno de
créditos, e descrição de ajuste 0001.

Obs.: Caso a UF não disponibilize a Tabela de Ajuste referida acima, o contribuinte poderá utilizar a tabela abaixo,
substituindo o XX pela sigla do estado, o terceiro e quarto caractere conforme indicação acima (itens 2 e 3) e inserindo
como campo SEQUÊNCIA a expressão 9999, para efetuar os ajustes necessários à apuração do tributo, utilizando
obrigatoriamente o campo descrição complementar do ajuste para descrever o motivo do ajuste.
Código Descrição

XX009999 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;


XX109999 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX019999 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;
XX119999 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX029999 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;
XX129999 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX039999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;
XX139999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX049999 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS para a UF XX;
XX149999 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS ST para a UF XX;
XX059999 - Débito especial de ICMS para a UF XX;
XX159999 - Débito especial de ICMS ST para a UF XX;
XX259999 - Débito especial de ICMS Difal/FCP para a UF XX

XX099999 - Controle do ICMS extra-apuração para a UF XX.


XX209999 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;

XX219999 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;
XX229999 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;
XX239999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF XX;
XX249999 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS Difal para a UF XX;
XX259999 - Débito especial de ICMS Difal para a UF XX;
XX309999 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;

XX319999 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;
XX329999 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;
XX339999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS FCP para a UF XX;
XX349999 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS FCP para a UF XX;
XX359999 - Débito especial de ICMS FCP para a UF XX
Observação: O código em que o 4º caractere for igual a 9 (nove) deverá ser informado exclusivamente no registro 1200”;
5.2 – Tabela de Informações Adicionais da apuração – Valores Declaratórios
Tabela a ser disponibilizada pelas administrações tributárias com a seguinte estrutura:
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Primeiro campo = código, com os 02 primeiros caracteres contendo a sigla da unidade federada (alfa) e os 04 caracteres
restantes numéricos.
Segundo campo = descrição (alfa numérica) de até 350 caracteres.
Obs.: Os valores da tabela 5.2 não influenciam na apuração do imposto.
5.3 – Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal
Tabela a ser disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras de formação abaixo:

CÓDIGO DE OCORRÊNCIA DE AJUSTE DE ICMS


Itens Padrões a Todos os Estados Item Variável
Reflexo na Influência no
UF Tipo de Apuração Responsabilidade Origem da Tributação Ajuste de ICMS Ex.
Apuração ICMS Recolhimento
Cód. Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
C - Crédito Operação Operação
0 0 0 Própria 0 A apurar 0 Mercadoria 000
por Entrada Própria Normal
C - Outros Operação Recolhimento
1 1 1 Solidária 1 1 Transporte 001 Dif. de Alíquota
Créditos por ST espontâneo
C - Estorno Outras Recolhimento Transf. de
2 2 9 Informativo 2 2 Comunicação 002
de Débito Apurações por autuação Crédito
Apuração 1
D - Débito Incentivo Energia Compensação de
3 3 - Bloco 8 3 003
por Saída fiscal Elétrica Saldo
1900
Apuração 2
D - Outros Antecipação
4 4 - Bloco 9 Informativo 9 Outras 004
Débitos Tributária
1900
Apuração 3
D - Estorno ST - Dif. de
5 5 - Bloco 005
de Crédito Alíquota
1900
Apuração 4
Reembolso
6 Dedução 6 - Bloco 006
Comercial
1900
Apuração 5
Débitos Desconto pelo
7 7 - Bloco 007
especiais ICMS
1900
Apuração 6
Ativo
9 Informativo 8 - Bloco 008
Permanente
1900
Crédito
9 Informativo 009
Presumido

999 Outros Ajustes

Estrutura do Código: AABCDEFGGG

AA Identifica a unidade da federação;

B Informa se há reflexo na apuração de ICMS; ou se há reflexo após a apuração; ou se não tem nenhum reflexo – informativo;
C Informa o tipo de apuração de ICMS ou se é informativo;
D Informa a responsabilidade - própria ou solidária ou se é informativo;
E Informa se o ICMS foi recolhido antecipadamente ou se ainda será recolhido ou se é informativo;
F Informa a origem da tributação.
GGG Informa a descrição do motivo do Ajuste
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

5.4 - Tabela de Códigos das Obrigações de ICMS a Recolher


Código Descrição
000 ICMS a recolher
001 ICMS da substituição tributária pelas entradas
002 ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado
003 Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS
004 Antecipação do ICMS da importação
005 Antecipação tributária
006 ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza
090 Outras obrigações do ICMS
999 ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado

5.5 - Tabela de Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais – ICMS


Tabela de código a ser disponibilizada pelas administrações tributárias com a seguinte estrutura: dois campos, sendo a
primeira parte do primeiro campo com a sigla da unidade da federação (dois caracteres alfa) e a segunda parte do campo
com o tipo de utilização dos créditos fiscais (dois caracteres numéricos) e outro campo com a respectiva descrição.
Obs.: Caso a UF não disponibilize a tabela de tipo de utilização de créditos fiscais, o contribuinte poderá utilizar a tabela
abaixo, substituindo o XX pela sigla do estado e os dois caracteres seguintes:
XX01 - Dedução;
XX21 - Compensação;
XX41 - Transferência;
XX61 - Restituição;
XX81 - Estorno;
XX99 - Outros.

5.6 - Tabela de Informações Adicionais dos Itens do Documento Fiscal

Tabela a ser disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras de formação abaixo:

Item Padrão para


Itens Variáveis
Todos os Estados

UF Item Variável - 01 Item Variável - 02 Item Variável - 03


Cód. Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
AA BB - CC - DD -
Estrutura do Código: AABBCCDD
AA Identifica a Unidade da Federação;
BB Item Variável - 01;
CC Item Variável - 02;
DD Item Variável - 03.

5.7 - Tabela de Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS

Tabela a ser disponibilizada pelas administrações tributárias, conforme regras de formação abaixo:
Os dois primeiros caracteres (UF) referem-se à unidade da federação do estabelecimento;
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

O caractere seguinte (numérico) refere-se ao tipo do motivo, onde:


0 – Não se aplica restituição ou complementação.
1 – Direito a crédito do imposto, calculado com base no valor de saída inferior ao valor da BC/ST.
2 – Direito a crédito do imposto, por não ocorrência do fato gerador presumido.
3 – Complementação do imposto, calculada com base no valor de saída da mercadoria superior ao valor da
BC/ST.
Os dois caracteres seguintes (numéricos) serão atribuídos pela UF para codificação específica dos tipos de motivos de
restituição e complementação.

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES


Itens padrões a todos os Estados Item variável
Sequencial com a descrição da si-
UF Classificação para ressarcimento/restituição/complemento tuação a partir da legislação de
cada UF.
Cód. Cód. Descrição Cód. Descrição
0 Não se aplica restituição, ressarcimento ou complemento
Direito a restituição/ressarcimento do imposto, calculado com base no
1
valor de saída inferior ao valor da BC ICMS ST
Direito a restituição/ressarcimento do imposto, por não ocorrência do
2
fato gerador presumido.
Complemento do imposto, calculado com base no valor de saída da mer-
3
cadoria superior ao valor da BC ICMS ST
4 Devolução de entradas
5 Devolução de saídas em que não se aplicou restituição, ressarcimento ou
complemento
6 Estorno da restituição/ressarcimento do imposto, calculado com base no
valor de saída inferior ao valor da BC ICMS ST
7 Estorno da restituição/ressarcimento do imposto, por não ocorrência do
fato gerador presumido
8 Estorno do complemento do imposto, calculado com base no valor de sa-
ída da mercadoria superior ao valor da BC ICMS ST

Estrutura do código: AABCC


AA Identifica a unidade da federação;
B Classificação para ressarcimento/restituição/complemento
CC Sequencial correspondente à descrição de cada situação possível de acordo com a legislação da UF

5.8 - Tabela de Código de Produto – Usinas


Tabela a ser disponibilizada pelas administrações tributárias.

APÊNDICE B – LEIAUTE DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0000” C 004 -
02 COD_VER Código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato Cotepe N 003* -
Código da finalidade do arquivo:
03 COD_FIN 0 - Remessa do arquivo original N 001 -
1 - Remessa do arquivo substituto
04 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo N 008* -
05 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo N 008* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

06 NOME Nome empresarial da entidade C 100 -


07 CNPJ Número de inscrição da entidade no CNPJ N 014* -
08 CPF Número de inscrição da entidade no CPF N 011* -
09 UF Sigla da unidade da federação da entidade C 002* -
10 IE Inscrição Estadual da entidade C 014 -
11 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal da entidade, conforme a tabela IBGE N 007* -
12 IM Inscrição Municipal da entidade C - -
13 SUFRAMA Inscrição da entidade na Suframa C 009* -
Perfil de apresentação do arquivo fiscal:
A - Perfil A
14 IND_PERFIL C 001 -
B - Perfil B
C - Perfil C
Indicador de tipo de atividade:
15 IND_ATIV 0 - Industrial ou equiparado a industrial N 001 -
1 - Outros
Nível hierárquico - 0
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0001”. C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0- Bloco com dados informados; N 001 -
1- Bloco sem dados informados.
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0002: CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A


INDUSTRIAL

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0002”. C 004 -
02 CLAS_ESTAB_IND Informar a classificação do estabelecimento conforme tabela 4.5.5 N 002 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – um por arquivo

REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0005” C 004 -
02 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial C 060 -
03 CEP Código de Endereçamento Postal N 008* -
04 END Logradouro e endereço do imóvel C 060 -
05 NUM Número do imóvel C 010 -
06 COMPL Dados complementares do endereço C 060 -
07 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado C 060 -
08 FONE Número do telefone C 011 -
09 FAX Número do fax C 011 -
10 EMAIL Endereço do correio eletrônico C - -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO OU RESPONSÁVEL PELO ICMS DESTINO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0015" C 004 -
Sigla da unidade da federação do contribuinte substituído ou unidade de
02 UF_ST C 002* -
federação do consumidor final não contribuinte - ICMS Destino EC 87/15”
Inscrição Estadual do contribuinte substituto na unidade da federação do
03 IE_ST contribuinte substituído ou unidade de federação do consumidor final não C 014 -
contribuinte - ICMS Destino EC 87/15
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0100” C 004 -
02 NOME Nome do contabilista C 100 -
03 CPF Número de inscrição do contabilista no CPF N 011* -
04 CRC Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade C 015 -
05 CNPJ Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ, se houver N 014* -
06 CEP Código de Endereçamento Postal N 008* -
07 END Logradouro e endereço do imóvel C 060 -
08 NUM Número do imóvel C 010 -
09 COMPL Dados complementares do endereço C 060 -
10 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado C 060 -
11 FONE Número do telefone C 011 -
12 FAX Número do fax C 011 -
13 EMAIL Endereço do correio eletrônico C - -
14 COD_MUN Código do município, conforme tabela IBGE N 007* -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0150” C 004 -
02 COD_PART Código de identificação do participante no arquivo C 060 -
03 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante C 100 -
04 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.2.1 N 005 -
05 CNPJ CNPJ do participante N 014* -
06 CPF CPF do participante N 011* -
07 IE Inscrição Estadual do participante C 014 -
08 COD_MUN Código do município, conforme a tabela IBGE N 007* -
09 SUFRAMA Número de inscrição do participante na Suframa. C 009* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

10 END Logradouro e endereço do imóvel C 060 -


11 NUM Número do imóvel C 010 -
12 COMPL Dados complementares do endereço C 060 -
13 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado C 060 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0175: ALTERAÇÃO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0175” C 004 -
02 DT_ALT Data de alteração do cadastro N 008* -
03 NR_CAMPO Número do campo alterado (campos 03 a 13, exceto 07) C 002 -
04 CONT_ANT Conteúdo anterior do campo C 100 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0190" C 004 -
02 UNID Código da unidade de medida C 006 -
03 DESCR Descrição da unidade de medida C - -
Nível hierárquico: 2
Ocorrência: Vários por arquivo

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0200" C 004 -
02 COD_ITEM Código do item C 060 -
03 DESCR_ITEM Descrição do item C - -
04 COD_BARRA Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver C - -
05 COD_ANT_ITEM Código anterior do item com relação à última informação apresentada C 060 -
06 UNID_INV Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. C 006 -
Tipo do item - Atividades Industriais, Comerciais e Serviços:
00 - Mercadoria para Revenda;
01 - Matéria Prima;
02 - Embalagem;
03 - Produto em Processo;
04 - Produto Acabado;
07 TIPO_ITEM 05 - Subproduto; N 2 -
06 - Produto Intermediário;
07 - Material de Uso e Consumo;
08 - Ativo Imobilizado;
09 - Serviços;
10 - Outros insumos;
99 - Outras
08 COD_NCM Código da Nomenclatura Comum do Mercosul C 008* -
09 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 003 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

10 COD_GEN Código do gênero do item, conforme a tabela 4.2.1 N 002* -


11 COD_LST Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03. C 005 -
12 ALIQ_ICMS Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas N 006 02
13 CEST Código Especificador da Substituição Tributária N 007* -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0205: ALTERAÇÃO DO ITEM

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0205" C 004 -
02 DESCR_ANT_ITEM Descrição anterior do item C - -
03 DT_INI Data inicial de utilização da descrição do item N 008* -
04 DT_FIM Data final de utilização da descrição do item N 008* -
05 COD_ANT_ITEM Código anterior do item com relação à última informação apresentada C 060 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADA PELA ANP

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0206" C 004 -

02 COD_COMB Código do produto, conforme tabela publicada pela ANP C -


Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO 0220: FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0220" C 004 -
02 UNID_CONV Unidade comercial a ser convertida na unidade de estoque, referida no registro 0200 C 006 -
Fator de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser
03 FAT_CONV N - 06
convertida na unidade adotada no inventário
Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se
04 COD_BARRA C - -
houver
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0300" C 004* -
Código individualizado do bem ou componente adotado no controle patrimonial do
02 COD_IND_BEM C 060 -
estabelecimento informante
Identificação do tipo de mercadoria:
03 IDENT_MERC 1 = bem C 001* -
2 = componente
Descrição do bem ou componente (modelo, marca e outras características necessárias a
04 DESCR_ITEM C - -
sua individualização)
Código de cadastro do bem principal nos casos em que o bem ou componente ( campo
05 COD_PRNC C 060 -
02) esteja vinculado a um bem principal
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Código da conta analítica de contabilização do bem ou componente (campo 06 do


06 COD_CTA C 060 -
Registro 0500)
Número total de parcelas a serem apropriadas, segundo a legislação de cada unidade
07 NR_PARC N 003 -
federada
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0305: INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0305" C 004* -
Código do centro de custo onde o bem está sendo ou será utilizado (campo 03 do
02 COD_CCUS C 060 -
Registro 0600)
03 FUNC Descrição sucinta da função do bem na atividade do estabelecimento C - -
04 VIDA_UTIL Vida útil estimada do bem, em número de meses N 003 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0400" C 004 -
02 COD_NAT Código da natureza da operação/prestação C 010 -
03 DESCR_NAT Descrição da natureza da operação/prestação C - -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0450" C 004 -
02 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal C 006 -
Texto livre da informação complementar existente no documento fiscal, inclusive
03 TXT espécie de normas legais, poder normativo, número, capitulação, data e demais C - -
referências pertinentes com indicações referentes ao tributo
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0460" C 004 -
02 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal C 006 -
03 TXT Descrição da observação vinculada ao lançamento fiscal C - -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

01 REG Texto fixo contendo “0500” C 004* -


02 DT_ALT Data da inclusão/alteração N 008* -
Código da natureza da conta/grupo de contas:
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo
03 COD_ NAT_CC 03 - Patrimônio líquido C 002* -
04 - Contas de resultado
05 - Contas de compensação
09 - Outras
Indicador do tipo de conta:
04 IND_CTA S - Sintética (grupo de contas) C 001* -
A - Analítica (conta)
05 NÍVEL Nível da conta analítica/grupo de contas N 005 -
06 COD_CTA Código da conta analítica/grupo de contas C 060 -
07 NOME_CTA Nome da conta analítica/grupo de contas C 060 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “0600” C 004* -
02 DT_ALT Data da inclusão/alteração N 008* -
03 COD_CCUS Código do centro de custos C 060 -
04 CCUS Nome do centro de custos C 060 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0990" C 004 -
02 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0 N - -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO B: ESCRITURAÇÃO E APURAÇÃO DO ISS

REGISTRO B001: ABERTURA DO BLOCO B

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "B001" C 004* -
Indicador de movimento:
02 IND_DAD 0- Bloco com dados informados; C 001* -
1- Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um por arquivo
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO B020: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (CÓDIGO 03), NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS AVULSA (CÓDIGO 3B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), NF-e (CÓDIGO 55), NFC-e (CÓDIGO 65) e NF3-e
(CÓDIGO 66)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "B020" C 004* -
Indicador do tipo de operação:
0- Aquisição
02 IND_OPER 1- Prestação C 001* -
Indicador do emitente do documento fiscal:
IND_EMIT 0- Emissão própria
03 1- Terceiros C 001* -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
do prestador, no caso de declarante na condição de tomador
04 COD_PART do tomador, no caso de declarante na condição de prestador C 060 -

05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.3 C 002* -

06 COD_SIT Código da situação do documento conforme tabela 4.1.2 N 002* -


07 SER Série do documento fiscal C 003 -
08 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
09 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* -
10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -

11 COD_MUN_SERV Código do município onde o serviço foi prestado, conforme a tabela IBGE C 007* -
12 VL_CONT Valor contábil (valor total do documento) N - 02

13 VL_MAT_TERC Valor do material fornecido por terceiros na prestação do serviço N - 02


14 VL_SUB Valor da subempreitada N - 02
15 VL_ISNT_ISS Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS N - 02
16 VL_DED_BC Valor da dedução da base de cálculo N - 02
17 VL_BC_ISS Valor da base de cálculo do ISS N - 02
18 VL_BC_ISS_RT Valor da base de cálculo de retenção do ISS N - 02
19 VL_ISS_RT Valor do ISS retido pelo tomador N - 02
20 VL_ ISS Valor do ISS destacado N - 02
21 COD_INF_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 060 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO B025: DETALHAMENTO POR COMBINAÇÃO DE ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS


DA LC 116/2003)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "B025" C 004* -

Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação da alíquota e


02 VL_CONT_P N - 02
item da lista

Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISS" referente à combinação


03 VL_BC_ISS_P N - 02
da alíquota e item da lista

04 ALIQ_ISS Alíquota do ISS N - 02

Parcela correspondente ao "Valor do ISS" referente à combinação da alíquota e item


05 VL_ISS_P N - 02
da lista
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS"


06 VL_ISNT_ISS_P N - 02
referente à combinação da alíquota e item da lista

07 COD_SERV Item da lista de serviços, conforme tabela 4.6.3 C 004* -

Nível hierárquico – 3
Ocorrência –1:N

REGISTRO B030: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SIMPLIFICADA (CÓDIGO 3A)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "B030" C 004* -

02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.3 C 002* -

03 SER Série do documento fiscal C 003 -


04 NUM_DOC_INI Número do primeiro documento fiscal emitido no dia N 009 -

05 NUM_DOC_FIN Número do último documento fiscal emitido no dia N 009 -

06 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 008* -

07 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados N - -


08 VL_CONT Valor contábil (valor total acumulado dos documentos) N - 02
09 VL_ISNT_ISS Valor acumulado das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS N - 02
10 VL_BC_ISS Valor acumulado da base de cálculo do ISS N - 02
11 VL_ ISS Valor acumulado do ISS destacado N - 02
12 COD_INF_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 060 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO B035: DETALHAMENTO POR COMBINAÇÃO DE ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS


DA LC 116/2003)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "B035" C 004* -

Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação da alíquota e


02 VL_CONT_P N - 02
item da lista

Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISS" referente à


03 VL_BC_ISS_P N - 02
combinação da alíquota e item da lista

04 ALIQ_ISS Alíquota do ISS N - 02

Parcela correspondente ao "Valor do ISS" referente à combinação da alíquota e


05 VL_ISS_P N - 02
item da lista

VL_ISNT_ISS_P Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo


06 N - 02
ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista

07 COD_SERV Item da lista de serviços, conforme tabela 4.6.3 C 004* -


Nível hierárquico – 3
Ocorrência – 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO B350: SERVIÇOS PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “B350” C 004* -
02 COD_CTD Código da conta do plano de contas C - -
03 CTA_ISS Descrição da conta no plano de contas C - -

04 CTA_COSIF Código COSIF a que está subordinada a conta do ISS das instituições financeiras N 008* -

05 QTD_OCOR Quantidade de ocorrências na conta N - -


06 COD_SERV Item da lista de serviços, conforme tabela 4.6.3 N 004* -
07 VL_CONT Valor contábil N - 02
08 VL_BC_ISS Valor da base de cálculo do ISS N - 02
09 ALIQ_ISS Alíquota do ISS N - 02
10 VL_ISS Valor do ISS N - 02
11 COD_INF_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 060 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO B420: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR COMBINAÇÃO DE


ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "B420" C 004* -
02 VL_CONT Totalização do Valor Contábil das prestações do declarante referente à N - 02
combinação da alíquota e item da lista

03 VL_BC_ISS Totalização do Valor da base de cálculo do ISS das prestações do declarante N - 02


referente à combinação da alíquota e item da lista
04 ALIQ_ISS Alíquota do ISS N - 02

05 VL_ISNT_ISS Totalização do valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS referente à N - 02
combinação da alíquota e item da lista

06 VL_ISS Totalização, por combinação da alíquota e item da lista, do valor do ISS N - 02

07 COD_SERV Item da lista de serviços, conforme tabela 4.6.3 C - -

Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO B440: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES RETIDOS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "B440" C 004* -
02 IND_OPER Indicador do tipo de operação: N - 02
0 - Aquisição
1 - Prestação
03 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150): C - -
- do prestador, no caso de aquisição de serviço pelo declarante
- do tomador, no caso de prestação de serviço pelo declarante
04 VL_CONT_RT Totalização do valor contábil das prestações e/ou aquisições do declarante pela N - 02
combinação de tipo de operação e participante.
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

05 VL_BC_ISS_RT Totalização do valor da base de cálculo de retenção do ISS das prestações e/ou N - 02
aquisições do declarante pela combinação de tipo de operação e participante

06 VL_ISS_RT Totalização do valor do ISS retido pelo tomador das prestações e/ou aquisições N - 02
do declarante pela combinação de tipo de operação e participante
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO B460: DEDUÇÕES DO ISS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "B460" C 004* -
02 IND_DED Indicador do tipo de dedução: C 001* -
0 - Compensação do ISS calculado a maior
1 - Benefício fiscal por incentivo à cultura
2 - Decisão administrativa ou judicial
9 - Outros
03 VL_DED Valor da dedução N - 02
04 NUM_PROC Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver C - -
05 IND_PROC Indicador da origem do processo: C 001* -
0 - Sefin
1 - Justiça Federal
2 - Justiça Estadual
9 - Outros
06 PROC Descrição do processo que embasou o lançamento C - -

07 COD_INF_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 060 -

08 IND_OBR Indicador da obrigação onde será aplicada a dedução: C 001* -


0 - ISS Próprio
1 - ISS Substituto (devido pelas aquisições de serviços do declarante)
2 - ISS Uniprofissionais

Nível hierárquico – 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO B470: APURAÇÃO DO ISS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “B470” C 004* -
02 VL_CONT A - Valor total referente às prestações de serviço do período N - 02

03 VL_MAT_TERC B - Valor total do material fornecido por terceiros na prestação do serviço N - 02

04 VL_MAT_PROP C - Valor do material próprio utilizado na prestação do serviço N - 02

05 VL_SUB D - Valor total das subempreitadas N - 02

06 VL_ISNT E - Valor total das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS N - 02

07 VL_DED_BC F - Valor total das deduções da base de cálculo (B + C + D + E) N - 02

08 VL_BC_ISS G - Valor total da base de cálculo do ISS N - 02

09 VL_BC_ISS_RT H - Valor total da base de cálculo de retenção do ISS referente às N - 02


prestações do declarante
10 VL_ ISS I - Valor total do ISS destacado N - 02

11 VL_ISS_RT J - Valor total do ISS retido pelo tomador nas prestações do declarante N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

12 VL_DED K - Valor total das deduções do ISS próprio N - 02

13 VL_ ISS_REC L - Valor total apurado do ISS próprio a recolher (I - J - K) N - 02

14 VL_ ISS_ST M - Valor total do ISS substituto a recolher pelas aquisições do N - 02


declarante (tomador)
15 VL_ ISS_REC_UNI N - Valor do ISS próprio a recolher pela sociedade uniprofissional N - 02

Nível hierárquico – 2
Ocorrência – um (por arquivo)

REGISTRO B500: APURAÇÃO DO ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “B500” C 004* -
02 VL_REC Valor mensal das receitas auferidas pela sociedade uniprofissional N - 02

03 QTD_PROF Quantidade de profissionais habilitados N - -

04 VL_OR Valor do ISS devido N - 02


Nível hierárquico – 2
Ocorrência – um (por arquivo)

REGISTRO B510: UNIPROFISSIONAL - EMPREGADOS E SÓCIOS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “B510” C 004* -
02 IND_PROF Indicador de habilitação: C 001* -
0- Profissional habilitado
1- Profissional não habilitado
03 IND_ESC Indicador de escolaridade: C 001* -
0- Nível superior
1- Nível médio
04 IND_SOC Indicador de participação societária: C 001* -
0- Sócio
1- Não sócio
05 CPF Número de inscrição do profissional no CPF N 011* -

06 NOME Nome do profissional C 100 -

Nível hierárquico – 3
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO B990: ENCERRAMENTO DO BLOCO B


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "B990" C 004* -
02 QTD_LIN_B Quantidade total de linhas do Bloco B N - -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência – um por arquivo

BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C001" C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0 - Bloco com dados informados C 001 -
1 - Bloco sem dados informados
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE
PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C100" C 004 -
Indicador do tipo de operação:
02 IND_OPER 0 - Entrada C 001* -
1 - Saída
Indicador do emitente do documento fiscal:
03 IND_EMIT 0 - Emissão própria C 001* -
1 - Terceiros
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
04 COD_PART do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas C 060 -
do adquirente, no caso de saídas
05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
06 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002* -
07 SER Série do documento fiscal C 003 -
08 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
09 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* -
10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
11 DT_E_S Data da entrada ou da saída N 008* -
12 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
Indicador do tipo de pagamento:
0 - À vista
13 IND_PGTO C 001* -
1 - A prazo
2 - Outros
14 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
Abatimento não tributado e não comercial Ex. desconto ICMS nas remessas para
15 VL_ABAT_NT N - 02
ZFM
Indicador do tipo de frete:
0 - contratação do frete por conta do remetente (CIF)
1 - contratação do frete por conta do destinatário (FOB)
17 IND_FRT 2 - contratação do frete por conta de terceiros C 001* -
3 - transporte próprio por conta do remetente
4 - transporte próprio por conta do destinatário
9 - sem ocorrência de transporte
18 VL_FRT Valor do frete indicado no documento fiscal N - 02
19 VL_SEG Valor do seguro indicado no documento fiscal N - 02
20 VL_OUT_DA Valor de outras despesas acessórias N - 02
21 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
22 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02
23 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
24 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 02
25 VL_IPI Valor total do IPI N - 02
26 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
27 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

28 VL_PIS_ST Valor total do PIS retido por substituição tributária N - 02


29 VL_COFINS_ST Valor total da COFINS retida por substituição tributária N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO C101: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUANDO DAS


OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EC 87/15

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C101" C 004 -
02 VL_FCP_UF_DEST Valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino N - 2
03 VL_ICMS_UF_DEST Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino N - 2
04 VL_ICMS_UF_REM Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente N - 2
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C105 - OPERAÇÕES COM ICMS ST RECOLHIDO PARA UF DIVERSA DO DESTINATÁRIO DO


DOCUMENTO FISCAL (CÓDIGO 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C105" C 004 -
Indicador do tipo de operação:
02 OPER 0 - Combustíveis e Lubrificantes N 001* -
1 - Leasing de veículos ou faturamento direto
03 UF Sigla da UF de destino do ICMS_ST C 002* -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01; 1B, 04 e 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C110" C 004 -
Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro
02 COD_INF C 006 -
0450)
03 TXT_COMPL Descrição complementar do código de referência C - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO C111: PROCESSO REFERENCIADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C111" C 004 -
02 NUM_PROC Identificação do processo ou ato concessório C 015 -
Indicador da origem do processo:
0- Sefaz
1 - Justiça Federal
03 IND_PROC C 001* -
2 - Justiça Estadual
3 - Secex/RFB
9 - Outros
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO C112: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENCIADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C112" C 004 -
Código do modelo do documento de arrecadação:
02 COD_DA 0 - Documento estadual de arrecadação C 001* -
1 - GNRE
03 UF Unidade federada beneficiária do recolhimento C 002* -
04 NUM_DA Número do documento de arrecadação C - -
05 COD_AUT Código completo da autenticação bancária C - -
Valor do total do documento de arrecadação (principal, atualização monetária, juros
06 VL_DA N - 02
e multa)
07 DT_VCTO Data de vencimento do documento de arrecadação N 008* -
Data de pagamento do documento de arrecadação, ou data do vencimento, no caso
08 DT_PGTO N 008* -
de ICMS antecipado a recolher
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C113" C 004 -
Indicador do tipo de operação:
02 IND_OPER 0- Entrada/aquisição C 001* -
1- Saída/prestação
Indicador do emitente do título:
03 IND_EMIT 0- Emissão própria C 001* -
1- Terceiros
Código do participante emitente (campo 02 do Registro 0150) do documento
04 COD_PART C 060 -
referenciado
05 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
06 SER Série do documento fiscal C 004 -
07 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
08 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
09 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
10 CHV_DOCe Chave do Documento Eletrônico N 044* -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C114" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela indicada no item 4.1.1 C 002* -
03 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF C 021 -
04 ECF_CX Número do caixa atribuído ao ECF N 003 -
05 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

06 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -


Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C115: LOCAL DE COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGOS 01, 1B e 04)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C115" C 004 -
Indicador do tipo de transporte:
0 - Rodoviário
1 - Ferroviário
2 - Rodo-Ferroviário
02 IND_CARGA N 001* -
3 - Aquaviário
4 - Dutoviário
5 - Aéreo
9 - Outros
03 CNPJ_COL Número do CNPJ do contribuinte do local de coleta N 014* -
04 IE_COL Inscrição estadual do contribuinte do local de coleta C 014 -
05 CPF_COL CPF do contribuinte do local de coleta das mercadorias N 011* -
06 COD_MUN_COL Código do Município do local de coleta N 007* -
07 CNPJ_ENTG Número do CNPJ do contribuinte do local de entrega N 014* -
08 IE_ENTG Inscrição estadual do contribuinte do local de entrega C 014 -
09 CPF_ENTG CPF do contribuinte do local de entrega N 011* -
10 COD_MUN_ENTG Código do município do local de entrega N 007* -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C116: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO REFERENCIADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C116" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002 -
03 NR_SAT Número de Série do equipamento SAT N 009 -
04 CHV_CFE Chave do Cupom Fiscal Eletrônico N 044 -
05 NUM_CFE Número do Cupom Fiscal Eletrônico N 006 -
06 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008 -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C120: COMPLEMENTO DE DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01 E 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C120" C 004 -
Documento de importação:
02 COD_DOC_IMP 0 - Declaração de importação; C 001* -
1 - Declaração simplificada de importação.
03 NUM_DOC__IMP Número do documento de importação. C 015 -
04 PIS_IMP Valor pago de PIS na importação N - 02
05 COFINS_IMP Valor pago de COFINS na importação N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

06 NUM_ACDRAW Número do ato concessório do regime Drawback C 020 -


Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C130: ISSQN, IRRF E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C130" C 004 -
02 VL_SERV_NT Valor dos serviços sob não-incidência ou não-tributados pelo ICMS N - 02
03 VL_BC_ISSQN Valor da base de cálculo do ISSQN N - 02
04 VL_ISSQN Valor do ISSQN N - 02
05 VL_BC_IRRF Valor da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte N - 02
06 VL_ IRRF Valor do Imposto de Renda retido na fonte N - 02
07 VL_BC_PREV Valor da base de cálculo de retenção da Previdência Social N - 02
08 VL_ PREV Valor destacado para retenção da Previdência Social N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1

REGISTRO C140: FATURA (CÓDIGO 01)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C140" C 004 -
Indicador do emitente do título:
02 IND_EMIT 0 - Emissão própria C 001* -
1 - Terceiros
Indicador do tipo de título de crédito:
00 - Duplicata
01 - Cheque
03 IND_TIT C 002* -
02 - Promissória
03 - Recibo
99 - Outros (descrever)
04 DESC_TIT Descrição complementar do título de crédito C - -
05 NUM_TIT Número ou código identificador do título de crédito C - -
06 QTD_PARC Quantidade de parcelas a receber/pagar N 02 -
07 VL_TIT Valor total dos títulos de créditos N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C141" C 004 -
02 NUM_PARC Número da parcela a receber/pagar N 02 -
03 DT_VCTO Data de vencimento da parcela N 008* -
04 VL_PARC Valor da parcela a receber/pagar N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTÍVEIS


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C160" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
02 COD_PART C 060 -
- transportador, se houver
03 VEIC_ID Placa de identificação do veículo automotor C 007 -
04 QTD_VOL Quantidade de volumes transportados N - -
05 PESO_BRT Peso bruto dos volumes transportados (em kg) N - 02
06 PESO_LIQ Peso líquido dos volumes transportados (em kg) N - 02
07 UF_ID Sigla da UF da placa do veículo C 002 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01; 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C165” C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
02 COD_PART C 060 -
- transportador, se houver
03 VEIC_ID Placa de identificação do veículo C 007 -
04 COD_AUT Código da autorização fornecido pela SEFAZ (combustíveis) C - -
05 NR_PASSE Número do Passe Fiscal C - -
06 HORA Hora da saída das mercadorias N 006* -
Temperatura em graus Celsius utilizada para quantificação do volume
07 TEMPER N - 01
de combustível
08 QTD_VOL Quantidade de volumes transportados N - -
09 PESO_BRT Peso bruto dos volumes transportados (em kg) N - 02
10 PESO_LIQ Peso líquido dos volumes transportados (em kg) N - 02
11 NOM_MOT Nome do motorista C 060 -
12 CPF CPF do motorista N 011* -
13 UF_ID Sigla da UF da placa do veículo C 002 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C170" C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
Descrição complementar do item como adotado no documento
04 DESCR_COMPL C - -
fiscal
05 QTD Quantidade do item N - 05
06 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
07 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias ou serviços) N - 02
08 VL_DESC Valor do desconto comercial N - 02
09 IND_MOV Movimentação física do item/Produto: C 001* -
0 - SIM
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

1 - NÃO
Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a
10 CST_ICMS N 003* -
tabela indicada no item 4.3.1
11 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
12 COD_NAT Código da natureza da operação (campo 02 do Registro 0400) C 010 -
13 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
14 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
15 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 02
16 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo referente à substituição tributária N - 02
Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da
17 ALIQ_ST N - 02
federação de destino
18 VL_ICMS_ST Valor do ICMS referente à substituição tributária N - 02
Indicador de período de apuração do IPI:
19 IND_APUR 0 - Mensal C 001* -
1 - Decendial
Código da Situação Tributária referente ao IPI, conforme a tabela
20 CST_IPI C 002* -
indicada no item 4.3.2
Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no
21 COD_ENQ C 003* -
item 4.5.3
22 VL_BC_IPI Valor da base de cálculo do IPI N - 02
23 ALIQ_IPI Alíquota do IPI N 006 02
24 VL_IPI Valor do IPI creditado/debitado N - 02
25 CST_PIS Código da Situação Tributária referente ao PIS. N 002* -
26 VL_BC_PIS Valor da base de cálculo do PIS N - 02
27 ALIQ_PIS Alíquota do PIS (em percentual) N 008 04
28 QUANT_BC_PIS Quantidade - Base de cálculo PIS N - 03
29 ALIQ_PIS Alíquota do PIS (em reais) N - 04
30 VL_PIS Valor do PIS N - 02
31 CST_COFINS Código da Situação Tributária referente à COFINS. N 002* -
32 VL_BC_COFINS Valor da base de cálculo da COFINS N - 02
33 ALIQ_COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) N 008 04
34 QUANT_BC_COFINS Quantidade - Base de cálculo COFINS N - 03
35 ALIQ_COFINS Alíquota da COFINS (em reais) N - 04
36 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
37 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
38 VL_ABAT_NT Valor do abatimento não tributado e não comercial N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO C171: ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (código 01, 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C171" C 004 -
02 NUM_TANQUE Tanque onde foi armazenado o combustível C 003 -
03 QTDE Quantidade ou volume armazenado N - 003
Nível hierárquico - 4
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência – 1:N

REGISTRO C172: OPERAÇÕES COM ISSQN (CÓDIGO 01)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C172" C 004 -
02 VL_BC_ISSQN Valor da base de cálculo do ISSQN N - 02
03 ALIQ_ISSQN Alíquota do ISSQN N 006 02
04 VL_ISSQN Valor do ISSQN N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C173: OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01, 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C173" C 004 -
02 LOTE_MED Número do lote de fabricação do medicamento C - -
03 QTD_ITEM Quantidade de item por lote N - 003
04 DT_FAB Data de fabricação do medicamento N 008* -
05 DT_VAL Data de expiração da validade do medicamento N 008* -
Indicador de tipo de referência da base de cálculo do ICMS (ST) do produto
farmacêutico:
0- Base de cálculo referente ao preço tabela do ou preço máximo sugerido
06 IND_MED 1- Base cálculo - Margem de valor agregado C 001* -
2- Base de cálculo referente à Lista Negativa
3- Base de cálculo referente à Lista Positiva
4- Base de cálculo referente à Lista Neutra
Tipo de produto:
0- Similar
07 TP_PROD C 1* -
1- Genérico
2- Ético ou de marca
08 VL_TAB_MAX Valor do preço tabela do ou valor do preço máximo N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C174: OPERAÇÕES COM ARMAS DE FOGO (CÓDIGO 01)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C174" C 004 -
Indicador do tipo da arma de fogo:
02 IND_ARM 0- Uso permitido C 001* -
1- Uso restrito
03 NUM_ARM Numeração de série de fabricação da arma C - -
Descrição da arma, compreendendo: número do cano, calibre, marca, capacidade
de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de
04 DESCR_COMPL C - -
alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita
identificação
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C175: OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS (CÓDIGO 01, 55)


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C175" C 004 -
Indicador do tipo de operação com veículo:
0- Venda para concessionária;
1- Faturamento direto;
02 IND_VEIC_OPER C 001* -
2- Venda direta;
3- Venda da concessionária;
9- Outros
03 CNPJ CNPJ da concessionária N 014* -
04 UF Sigla da unidade da federação da concessionária C 002* -
05 CHASSI_VEIC Chassi do veículo C 017 -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C176: RESSARCIMENTO DE ICMS E FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP) EM OPERAÇÕES


COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C176” C 004 -
02 COD_MOD_ULT_E Código do modelo do documento fiscal relativa à última entrada C 002* -
03 NUM_DOC_ULT_E Número do documento fiscal relativa à última entrada N 009 -
04 SER_ULT_E Série do documento fiscal relativa à última entrada C 003 -
05 DT_ULT_E Data relativa a última entrada da mercadoria N 008* -
06 COD_PART_ULT_E Código do participante (do emitente do documento relativa à última entrada) C 060 -
07 QUANT_ULT_E Quantidade do item relativa à última entrada N - 03
Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa à última entrada
08 VL_UNIT_ULT_E N - 03
inclusive despesas acessórias
09 VL_UNIT_BC_ST Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição. N - 03
10 CHAVE_NFE_ULT_E Número completo da chave da NFe relativo à última entrada N 044* -
Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à mercadoria
11 NUM_ITEM_ULT_E N 003 -
objeto de pedido de ressarcimento
VL_UNIT_BC_ICMS_UL Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o
12 N - 02
T_E regime comum de tributação
13 ALIQ_ICMS_ULT_E Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria N - 02
Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da
VL_UNIT_LIMITE_BC_I
14 mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor N - 02
CMS_ULT_E
valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E )
Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente,
15 VL_UNIT_ICMS_ULT_E relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – N - 03
equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14
16 ALIQ_ST_ULT_E Alíquota do ICMS ST relativa à última entrada da mercadoria N - 02
Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS decorrente da
17 VL_UNIT_RES N - 03
quebra da ST
Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:
1 - Remetente Direto Regime Comum
18 COD_RESP_RET 2 - Remetente Indireto N 001* -
3 - Próprio Declarante
4 – Remetente Direto Simples Nacional

19 COD_MOT_RES Código do motivo do ressarcimento: N 001* -


1 - Saída para outra UF
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

2 - Saída amparada por isenção ou não incidência


3 - Perda ou deterioração
4 - Furto ou roubo
5 - Exportação
6 - Venda interna para Simples Nacional
9 - Outros
Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o
20 CHAVE_NFE_RET N 044* -
valor do ICMS-ST retido
Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do
21 COD_PART_NFE_RET C 060 -
ICMS-ST – campo 02 do registro 0150
22 SER_NFE_RET Série da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST C 003 -
23 NUM_NFE_RET Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST N 009 -
Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST,
24 ITEM_NFE_RET N 003 -
que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento
Código do modelo do documento de arrecadação:
25 COD_DA 0 - documento estadual de arrecadação C 001* -
1 - GNRE
26 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver C - -
Valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de FCP decorrente da
27 VL_UNIT_RES_FCP_ST N - 03
quebra da ST
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C177: COMPLEMENTO DE ITEM - OUTRAS INFORMAÇÕES (código 01, 55) - (VÁLIDO A PARTIR
DE 01/01/2019)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C177" C 004 -
Código da informação adicional de acordo com tabela a ser publicada pelas
02 COD_INF_ITEM C 008* -
SEFAZ, conforme tabela definida no item 5.6
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C178: OPERAÇÕES COM PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO DE IPI POR UNIDADE OU
QUANTIDADE DE PRODUTO
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C178" C 004 -
02 CL_ENQ Código da classe de enquadramento do IPI, conforme tabela 4.5.1 C 005 -
03 VL_UNID Valor por unidade padrão de tributação N - 02
04 QUANT_PAD Quantidade total de produtos na unidade padrão de tributação N - 03
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C179: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST (CÓDIGO 01)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C179” C 004 -
02 BC_ST_ORIG_DEST Valor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais N - 02
03 ICMS_ST_REP Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduais N - 02
04 ICMS_ST_COMPL Valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino N - 02
05 BC_RET Valor da BC de retenção em remessa promovida por Substituído intermediário N - 02
Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído
06 ICMS_RET N - 02
intermediário
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:1
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO C180: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE ENTRADA DE


MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C180” C 004 -
Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:
1-Remetente Direto
02 COD_RESP_RET N 001* -
2-Remetente Indireto
3-Próprio declarante
03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
04 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o
05 VL_UNIT_CONV N - 06
campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário do ICMS operação própria que o informante teria direito ao crédito
VL_UNIT_ICMS_OP_
06 caso a mercadoria estivesse sob o regime comum de tributação, considerando N - 06
CONV
unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário da base de cálculo do imposto pago ou retido anteriormente por
VL_UNIT_BC_ICMS
07 substituição, considerando a unidade utilizada para informar o campo N - 06
_ST _CONV
“QUANT_CONV”, aplicando-se redução, se houver.
Valor unitário do imposto pago ou retido anteriormente por substituição,
VL_UNIT_ICMS_ST_
08 inclusive FCP se devido, considerando a unidade utilizada para informar o campo N - 06
CONV
“QUANT_CONV”.
VL_UNIT_FCP_ST_C Valor unitário do FCP_ST agregado ao valor informado no campo
09 N - 06
ONV “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV”
Código do modelo do documento de arrecadação:
10 COD_DA 0 – Documento estadual de arrecadação C 001* -
1 – GNRE
11 NUM_DA Número do documento de arrecadação, se houver C - -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência 1:1

REGISTRO C181: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS DE


MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C181” C 004 -
Código do motivo da restituição ou complementação
02 COD_MOT_REST_COMPL C 005* -
conforme Tabela 5.7
03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
Unidade adotada para informar o campo
04 UNID C 006 -
QUANT_CONV.
Código do modelo do documento fiscal de saída,
05 COD_MOD_SAIDA C 002* -
conforme a tabela indicada no item 4.1.1
06 SERIE_SAIDA Número de série do documento de saída em papel C 003 -
07 ECF_FAB_SAIDA Número de série de fabricação do equipamento ECF C 021
08 NUM_DOC_SAIDA Número do documento fiscal de saída N 009 -
09 CHV_DFE_SAIDA Chave do documento fiscal eletrônico de saída N 044*
10 DT_DOC_SAIDA Data da emissão do documento fiscal de saída N 008* -
Número do item em que foi escriturada a saída em um
11 NUM_ITEM_SAIDA registro C185, C380, C480 ou C815 quando o N 003 -
contribuinte informar a saída em um arquivo de perfil A.
Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”,
12 VL_UNIT_CONV_SAIDA N - 06
correspondente ao valor do campo VL_UNIT_CONV,
preenchido na ocasião da saída
Valor médio unitário do ICMS OP, das mercadorias em
VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CO estoque, correspondente ao valor do campo
13 N - 06
NV_SAIDA VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV, preenchido
na ocasião da saída
Valor médio unitário do ICMS ST, incluindo FCP ST,
VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CON das mercadorias em estoque, correspondente ao valor do
14 N - 06
V_SAIDA campo VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV,
preenchido na ocasião da saída
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das


VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE mercadorias em estoque, correspondente ao valor do
15 N - 06
_CONV_SAIDA campo VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV,
preenchido na ocasião da saída
Valor unitário para o ICMS na operação, correspondente
VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_C ao valor do campo
16 N - 06
ONV_SAIDA VL_UNIT_ICMS_NA_OPERACAO_CONV,
preenchido na ocasião da saída
Valor unitário do ICMS correspondente ao valor do
17 VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_SAIDA campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV, preenchido na N - 06
ocasião da saída
Valor unitário do total do ICMS ST, incluindo FCP ST, a
18 VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST ser restituído/ressarcido, correspondente ao estorno do N - 06
complemento apurado na operação de saída.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP
ST que compõe o campo
19 VL_UNIT_FCP_ST_CONV_REST “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a N - 06
unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
Valor unitário do estorno do ressarcimento/restituição,
20 VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL N - 06
incluindo FCP ST, apurado na operação de saída.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP
ST que compõe o campo
21 VL_UNIT_FCP_ST_CONV_COMPL “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando N - 06
unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
Nível hierárquico - 4
Ocorrência 1:N

REGISTRO C185: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS


SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C185” C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS N 003* -
05 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
COD_MOT_REST_C
06 Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7 C 005* -
OMPL
07 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
08 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar o
09 VL_UNIT_CONV N - 06
campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST, considerando
VL_UNIT_ICMS_NA
10 unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”, considerando N - 06
_OPERACAO_CONV
redução da base de cálculo do ICMS ST na tributação, se houver.
Valor unitário do ICMS OP calculado conforme a legislação de cada UF,
considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”,
VL_UNIT_ICMS_OP_
11 utilizado para cálculo de ressarcimento/restituição de ST, no desfazimento da N - 06
CONV
substituição tributária, quando se utiliza a fórmula descrita nas instruções de
preenchimento do campo 15, no item a1).
Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente à
VL_UNIT_ICMS_OP_ operação de entrada das mercadorias em estoque caso estivesse submetida ao
12 N - 06
ESTOQUE_CONV regime comum de tributação, calculado conforme a legislação de cada UF,
considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”
Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das mercadorias em
VL_UNIT_ICMS_ST_
13 estoque, considerando a unidade utilizada para informar o campo N - 06
ESTOQUE_CONV
“QUANT_CONV”
VL_UNIT_FCP_ICMS Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em
14 _ST_ESTOQUE_CON estoque, considerando a unidade utilizada para informar o campo N - 06
V “QUANT_CONV”
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST, a ser


VL_UNIT_ICMS_ST_
15 restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF, considerando N - 06
CONV_REST
a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo
VL_UNIT_FCP_ST_C
16 “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade utilizada para N - 06
ONV_REST
informar o campo “QUANT_CONV”.
VL_UNIT_ICMS_ST_ Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, considerando a
17 N - 06
CONV_COMPL unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o campo
VL_UNIT_FCP_ST_C
18 “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando unidade utilizada para N - 06
ONV_COMPL
informar o campo “QUANT_CONV”.
Nível hierárquico - 3
Ocorrência: 1:N

REGISTRO C186: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE ENTRADAS


DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C186” C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS N 003* -
05 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
06 COD_MOT_REST_COMPL Código do motivo da restituição ou complementação C 005* -
conforme Tabela 5.7
07 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
08 UNID Unidade adotada para informar o campo C 006 -
QUANT_CONV.
09 COD_MOD_ENTRADA Código do modelo do documento fiscal de saída, C 002* -
conforme a tabela indicada no item 4.1.1
10 SERIE_ENTRADA Número de série do documento de entrada em papel C 003 -
11 NUM_DOC_ENTRADA Número do documento fiscal de entrada N 009
12 CHV_DFE_ENTRADA Chave do documento fiscal eletrônico de entrada N 044* -
13 DT_DOC_ENTRADA Data da emissão do documento fiscal de entrada N 008* -
14 NUM_ITEM_ENTRADA Item do documento fiscal de entrada N 003 -
15 VL_UNIT_CONV_ENTRADA Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade N - 06
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”,
correspondente ao valor do campo VL_UNIT_CONV,
preenchido na ocasião da entrada
16 VL_UNIT_ICMS_OP_CONV_ENTRADA Valor unitário do ICMS correspondente ao valor do N - 06
campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV, preenchido na
ocasião da entrada
17 VL_UNIT_BC_ICMS_ST Valor unitário da base de cálculo do N - 06
_CONV_ENTRADA imposto pago ou retido anteriormente
por substituição, correspondente ao valor do campo
VL_UNIT_BC_ICMS_ST_CONV, preenchido na
ocasião da entrada
18 VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ENTRADA Valor unitário do imposto pago ou retido anteriormente N - 06
por substituição, inclusive FCP se devido,
correspondente ao valor do campo
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV, preenchido na ocasião da
entrada
19 VL_UNIT_FCP_ST_CONV_ENTRADA Valor unitário do FCP_ST, correspondente ao valor do N - 06
campo VL_UNIT_FCP_ST_CONV, preenchido na
ocasião da entrada
Nível hierárquico - 3
Ocorrência 1:N

REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C190" C 004 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor da operação na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS,
05 VL_OPR correspondente ao somatório do valor das mercadorias, despesas acessórias (frete, N - 02
seguros e outras despesas acessórias), ICMS_ST, FCP_ST e IPI
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à
06 VL_BC_ICMS N - 02
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS", incluindo o FCP, quando aplicável,
07 VL_ICMS N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição
08 VL_BC_ICMS_ST N - 02
tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição
09 VL_ICMS_ST tributária, incluindo o FCP_ ST, quando aplicável, referente à combinação de N - 02
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à
10 VL_RED_BC N - 02
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente à combinação CST_ICMS,
11 VL_IPI N - 02
CFOP e alíquota do ICMS
12 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C191: INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP – NA NF-e (CÓDIGO 55) E
NA NFC-E (CÓDIGO 65).
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
1 REG Texto fixo contendo "C191" C 004 -
2 VL_FCP_OP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação própria, na N - 02
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS

3 VL_FCP_ST Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação de substituição N - 02


tributária, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS

4 VL_FCP_RET Valor relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente nas N - 02
operações com Substituição Tributárias, na combinação de CST_ICMS, CFOP e
alíquota do ICMS

Nível hierárquico – 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C195" C 004 -
02 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
03 TXT_COMPL Descrição complementar do código de observação C - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES


PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C197" C 004 -
02 COD_AJ Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 C 010* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

03 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste do documento fiscal C - -


04 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
05 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST N - 02
06 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
07 VL_ICMS Valor do ICMS ou do ICMS ST N - 02
08 VL_OUTROS Outros valores N - 02
Observações:
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C300" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 SER Série do documento fiscal C 004 -
04 SUB Subsérie do documento fiscal C 003 -
05 NUM_DOC_INI Número do documento fiscal inicial N 006 -
06 NUM_DOC_FIN Número do documento fiscal final N 006 -
07 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 008* -
08 VL_DOC Valor total dos documentos N - 02
09 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
10 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02
11 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR


(CÓDIGO 02)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C310" C 004 -
02 NUM_DOC_CANC Número do documento fiscal cancelado N - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C320: REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A
CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C320" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de
05 VL_OPR CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e N - 02
acréscimos
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de
06 VL_BC_ICMS N - 02
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
07 VL_ICMS N - 02
alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente
08 VL_RED_BC N - 02
à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
09 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C321" C 004 -
02 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
03 QTD Quantidade acumulada do item N - 03
04 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
05 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 02
06 VL_DESC Valor do desconto acumulado N - 02
07 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
08 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS debitado N - 02
09 VL_PIS Valor acumulado do PIS N - 02
10 VL_COFINS Valor acumulado da COFINS N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C330: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS


SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 02)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C330” C 004 -
COD_MOT_REST_CO
02 Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7 C 005* -
MPL
03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
04 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para informar
05 VL_UNIT_CONV N - 06
o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST,
VL_UNIT_ICMS_NA_ considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”,
06 N - 06
OPERACAO_CONV aplicando-se a mesma redução da base de cálculo do ICMS ST na tributação,
se houver.
Valor unitário do ICMS OP calculado conforme a legislação de cada UF,
considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”,
VL_UNIT_ICMS_OP_
07 utilizado para cálculo de ressarcimento/restituição de ST, no desfazimento da N - 06
CONV
substituição tributária, quando se utiliza a fórmula descrita nas instruções de
preenchimento do campo 11, no item a1).
Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado referente
VL_UNIT_ICMS_OP_ à operação de entrada das mercadorias em estoque caso estivesse submetida
08 N - 06
ESTOQUE_CONV ao regime comum de tributação, calculado conforme a legislação de cada UF,
considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”
Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das mercadorias em
VL_UNIT_ICMS_ST_
09 estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo N - 06
ESTOQUE_CONV
“QUANT_CONV”.
VL_UNIT_FCP_ICMS Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das mercadorias em
10 _ST_ESTOQUE_CON estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo N - 06
V “QUANT_CONV”.
Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST, a ser
VL_UNIT_ICMS_ST_
11 restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF, N - 06
CONV_REST
considerando a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o
VL_UNIT_FCP_ST_C
12 campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade N - 06
ONV_REST
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
VL_UNIT_ICMS_ST_ Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, considerando a
13 N - 06
CONV_COMPL unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
14 VL_UNIT_FCP_ST_C Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o N - 06
ONV_COMPL campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando unidade
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.


Nível hierárquico - 5
Ocorrência 1:1

REGISTRO C350: NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C350" C 004 -
02 SER Série do documento fiscal C 003 -
03 SUB_SER Subsérie do documento fiscal C 003 -
04 NUM_DOC Número do documento fiscal C 006 -
05 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
06 CNPJ_CPF CNPJ ou CPF do destinatário N 014 -
07 VL_MERC Valor das mercadorias constantes no documento fiscal N - 02
08 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
09 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
10 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
11 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02
12 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO C370: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C370" C 4 -
02 NUM_ITEM Número sequencialdo item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do Item (campo 02 do registro 0200) C 060 -
04 QTD Quantidade do item N - 3
05 UNID Unidade do item (campo 02 do registro 0190) C 006 -
06 VL_ITEM Valor total do item N - 2
07 VL_DESC Valor total do desconto no item N - 2
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C380: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS


SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 02)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C380” C 004 -
02 COD_MOT_REST_COM Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela C 005* -
PL 5.7
03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
04 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
05 VL_UNIT_CONV Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para N - 06
informar o campo “QUANT_CONV”.
06 VL_UNIT_ICMS_NA_O Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST, N - 06
PERACAO_CONV considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”, aplicando-se a mesma redução da base de cálculo
do ICMS ST na tributação, se houver.
07 VL_UNIT_ICMS_OP_C Valor unitário do ICMS OP calculado conforme a legislação de cada N - 06
ONV UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”, utilizado para cálculo de ressarcimento/restituição
de ST, no desfazimento da substituição tributária, quando se utiliza a
fórmula descrita nas instruções de preenchimento do campo 11, no item
a1).
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

08 VL_UNIT_ICMS_OP_E Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado N - 06


STOQUE_CONV referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso
estivesse submetida ao regime comum de tributação, calculado
conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada
para informar o campo “QUANT_CONV”
09 VL_UNIT_ICMS_ST_ES Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das mercadorias N - 06
TOQUE_CONV em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
10 VL_UNIT_FCP_ICMS_S Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias N - 06
T_ESTOQUE_CONV em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
11 VL_UNIT_ICMS_ST_C Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST, a ser N - 06
ONV_REST restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF,
considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
12 VL_UNIT_FCP_ST_CO Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe N - 06
NV_REST o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a
unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
13 VL_UNIT_ICMS_ST_C Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, N - 06
ONV_COMPL considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
14 VL_UNIT_FCP_ST_CO Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe N - 06
NV_COMPL o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando
unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
15 CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS N 003* -
16 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência 1:1

REGISTRO C390: REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C390" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de
05 VL_OPR CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e N - 02
acréscimos
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de
06 VL_BC_ICMS N - 02
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
07 VL_ICMS N - 02
alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS,
08 VL_RED_BC N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
09 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02, 2D e 60)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C400" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 ECF_MOD Modelo do equipamento C 020 -
04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF C 021 -
05 ECF_CX Número do caixa atribuído ao ECF N 003 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por aquivo)

REGISTRO C405 - REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02, 2D e 60)


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C405" C 004 -
02 DT_DOC Data do movimento a que se refere a Redução Z N 008* -
03 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação N 003 -
04 CRZ Posição do Contador de Redução Z N 006 -
Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido no dia.
05 NUM_COO_FIN N 009 -
(Número do COO na Redução Z)
06 GT_FIN Valor do Grande Total final N - 02
07 VL_BRT Valor da venda bruta N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 E 2D)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C410" C 004 -
02 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
03 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:1

REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02, 2D e 60)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C420" C 004 -
02 COD_TOT_PAR Código do totalizador, conforme tabela 4.4.6 C 007 -
03 VLR_ACUM_TOT Valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z N - 02
Número do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga
04 NR_TOT N 002 -
tributária efetiva
Descrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver
05 DESCR_NR_TOT C - -
mais de um com a mesma carga tributária efetiva
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 E 2D)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C425" C 004 -
02 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
03 QTD Quantidade acumulada do item N - 03
04 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
05 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 02
06 VL_PIS Valor do PIS N - 02
07 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C430: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS


SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 02, 2D e 60)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C430” C 004 -
Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela
02 COD_MOT_REST_COMPL C 005* -
5.7
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06


04 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para
05 VL_UNIT_CONV N - 06
informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST,
VL_UNIT_ICMS_NA_OPER considerando unidade utilizada para informar o campo
06 N - 06
ACAO_CONV “QUANT_CONV”, considerando redução da base de cálculo do ICMS
ST na tributação, se houver.
Valor unitário do ICMS OP calculado conforme a legislação de cada
UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”, utilizado para cálculo de ressarcimento/restituição
07 VL_UNIT_ICMS_OP_CONV N - 06
de ST, no desfazimento da substituição tributária, quando se utiliza a
fórmula descrita nas instruções de preenchimento do campo 11, no item
a1).
Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado
referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso
VL_UNIT_ICMS_OP_ESTO
08 estivesse submetida ao regime comum de tributação, calculado N - 06
QUE_CONV
conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada
para informar o campo “QUANT_CONV”
Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das mercadorias
VL_UNIT_ICMS_ST_ESTO
09 em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo N - 06
QUE_CONV
“QUANT_CONV”.
Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias
VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_E
10 em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo N - 06
STOQUE_CONV
“QUANT_CONV”.
Valor unitário do total do ICMS ST, incluindo FCP ST, a ser
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF,
11 N - 06
_REST considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_
12 campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade N - 06
REST
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST,
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV
13 considerando a unidade utilizada para informar o campo N - 06
_COMPL
“QUANT_CONV”.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_
14 campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando N - 06
COMPL
unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
15 CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS N 003* -
16 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
Nível hierárquico - 6
Ocorrência 1:N

REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02, 2D e 60)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C460" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002* -
04 NUM_DOC Número do documento fiscal (COO) N 009 -
05 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
06 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
07 VL_PIS Valor do PIS N - 02
08 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
09 CPF_CNPJ CPF ou CNPJ do adquirente N 014 -
10 NOM_ADQ Nome do adquirente C 060 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C465: COMPLEMENTO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO EMITIDO POR ECF - CF-e-ECF
(CÓDIGO 60)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “C465” C 004 -
02 CHV_CFE Chave do Cupom Fiscal Eletrônico N 044 -
03 NUM_CCF Número do Contador de Cupom Fiscal N 009 -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 E 2D)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C470" C 004 -
02 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
03 QTD Quantidade do item N - 03
04 QTD_CANC Quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item N - 03
05 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
06 VL_ITEM Valor do item N - 02
07 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1. N 003* -
08 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
09 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS - Carga tributária efetiva em percentual N 006 02
10 VL_PIS Valor do PIS N - 02
11 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C480: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS


SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 02, 2D e 60)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C480” C 004 -
02 COD_MOT_REST_COMPL Código do motivo da restituição ou complementação conforme C 005* -
Tabela 5.7
03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
04 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
05 VL_UNIT_CONV Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada N - 06
para informar o campo “QUANT_CONV”.
06 VL_UNIT_ICMS_NA_OPERA Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST, N - 06
CAO_CONV considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”, aplicando-se a mesma redução da base de
cálculo do ICMS ST na tributação, se houver.
07 VL_UNIT_ICMS_OP_CONV Valor unitário do ICMS OP calculado conforme a legislação N - 06
de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar
o campo “QUANT_CONV”, utilizado para cálculo de
ressarcimento/restituição de ST, no desfazimento da
substituição tributária, quando se utiliza a fórmula descrita
nas instruções de preenchimento do campo 11, no item a1).
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

08 VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQ Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado N - 06


UE_CONV referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso
estivesse submetida ao regime comum de tributação, calculado
conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”
09 VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQ Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das N - 06
UE_CONV mercadorias em estoque, considerando unidade utilizada para
informar o campo “QUANT_CONV”.
10 VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ES Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das N - 06
TOQUE_CONV mercadorias em estoque, considerando unidade utilizada para
informar o campo “QUANT_CONV”.
11 VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST, a ser N - 06
REST restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF,
considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
12 VL_UNIT_FCP_ST_CONV_R Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que N - 06
EST compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”,
considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
13 VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_ Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, N - 06
COMPL considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
14 VL_UNIT_FCP_ST_CONV_C Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que N - 06
OMPL compõe o campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”,
considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
15 CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS N 003* -
16 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
Nível hierárquico - 6
Ocorrência 1:1

REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02, 2D e 60)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C490" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota
05 VL_OPR N - 02
do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de
06 VL_BC_ICMS N - 02
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor acumulado do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
07 VL_ICMS N - 02
alíquota do ICMS
08 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C495: RESUMO MENSAL DE ITENS DO ECF POR ESTABELECIMENTO (CÓDIGO 02, 2D)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C495" C 004 -
02 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 QTD Quantidade acumulada do item N - 03
05 QTD_CANC Quantidade cancelada acumulada, no caso de cancelamento parcial de item N - 03
06 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

07 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 02


08 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 02
09 VL_CANC Valor acumulado dos cancelamentos N - 02
10 VL_ACMO Valor acumulado dos acréscimos N - 02
11 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
12 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 02
13 VL_ISEN Valor das saídas isentas do ICMS N - 02
14 VL_NT Valor das saídas sob não-incidência ou não-tributadas pelo ICMS N - 02
15 VL_ICMS_ST Valor das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – V

REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL DE ENERGIA
ELÉTRICA ELETRÔNICA – NF3e (CÓDIGO 66), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA
CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28).

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C500" C 004 -
Indicador do tipo de operação:
02 IND_OPER 0 - Entrada C 001* -
1 - Saída
Indicador do emitente do documento fiscal:
03 IND_EMIT 0 - Emissão própria C 001* -
1 - Terceiros
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
04 COD_PART - do adquirente, no caso das saídas; C 060 -
- do fornecedor no caso de entradas
05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
06 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002* -
07 SER Série do documento fiscal C 004 -
08 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
- Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás:
01 - Comercial
02 - Consumo Próprio
03 - Iluminação Pública
04 - Industrial
09 COD_CONS C 002* -
05 - Poder Público
06 - Residencial
07 - Rural
08 - Serviço Público
- Código de Consumo de Fornecimento De água - tabela 4.4.2.
10 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
11 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
12 DT_E_S Data da entrada ou da saída N 008* -
13 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
14 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
15 VL_FORN Valor total fornecido/consumido N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

16 VL_SERV_NT Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS N - 02


17 VL_TERC Valor total cobrado em nome de terceiros N - 02
18 VL_DA Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal N - 02
19 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
20 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 02
21 VL_BC_ICMS_ST Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
22 VL_ICMS_ST Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária N - 02
Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do
23 COD_INF C 006 -
Registro 0450)
24 VL_PIS Valor do PIS N - 02
25 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
Código de tipo de Ligação
1 - Monofásico
26 TP_LIGACAO N 001* -
2 - Bifásico
3 - Trifásico
Código de grupo de tensão:
01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais)
02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV)
03 - A3 - Alta Tensão (69kV)
04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV)
05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV)
06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06
27 COD_GRUPO_TENSAO 07 - B1 - Residencial 07 C 002* -
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08
09 - B2 - Rural 09
10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
11 - B2 - Serviço Público de Irrigação
12 - B3 - Demais Classes
13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada

28 CHV_DOCe Chave da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica N 044* -


Finalidade da emissão do documento eletrônico:
1 – Normal
29 FIN_DOCe 2 – Substituição N 001* -
3 – Normal com ajuste

30 CHV_DOCe_REF Chave da nota referenciada, substituída. N 044* -


Indicador do Destinatário/Acessante:
1 – Contribuinte do ICMS;
2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do
31 IND_DEST ICMS; N 001* -
9 – Não Contribuinte.

Código do município do destinatário conforme a tabela do IBGE.


32 COD_MUN_DEST N 007* -

Código da conta analítica contábil debitada/creditada


33 COD_CTA C - -
Código do modelo do documento fiscal referenciado, conforme a Tabela
34 COD_MOD_DOC_REF N 002* -
4.1.1
35 HASH_DOC_REF Código de autenticação digital do registro (Convênio 115/2003). C 32 -
36 SER_DOC_REF Série do documento fiscal referenciado. C 004 -
37 NUM_DOC_REF Número do documento fiscal referenciado. N 009 -
38 MES_DOC_REF Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado. N 006* -
39 ENER_INJET Energia injetada N - 2
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

40 OUTRAS_DED Outras deduções N - 2


Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA
FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE
FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C510" C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 COD_CLASS Código de classificação do item de energia elétrica, conforme a tabela 4.4.1 N 004* -
05 QTD Quantidade do item N - 03
06 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
07 VL_ITEM Valor do item N - 02
08 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
09 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
10 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
11 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
12 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
13 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 02
VL_BC_ICMS
14 Valor da base de cálculo referente à substituição tributária N - 02
_ST
15 ALIQ_ST Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino N 006 02
16 VL_ICMS_ST Valor do ICMS referente à substituição tributária N - 02
Indicador do tipo de receita:
17 IND_REC 0- Receita própria C 001* -
1- Receita de terceiros
Código do participante receptor da receita, terceiro da operação (campo 02 do
18 COD_PART C 060
Registro 0150)
19 VL_PIS Valor do PIS N - 02
20 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
21 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA


ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA – NF3e (CÓDIGO 66), NOTA
FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO
FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28).
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C590" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1. N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
05 VL_OPR Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

ICMS
Parcela correspondente ao “Valor da base de cálculo do ICMS” referente à
06 VL_BC_ICMS N - 02
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS,
07 VL_ICMS N - 02
CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" da substituição
08 VL_BC_ICMS_ST N - 02
tributária referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição
09 VL_ICMS_ST N - 02
tributária, referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à
10 VL_RED_BC N - 02
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO C591: INFORMAÇÕES DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA – FCP NA NF3e (CÓDIGO 66)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

01 REG Texto fixo contendo "C591" C 004 -

02 VL_FCP_OP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação própria, na N - 02


combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS

03 VL_FCP_ST Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) vinculado à operação de substituição N - 02


tributária, na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
Nível hierárquico – 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO C595: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGOS 06, 28, 29 e 66)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

01 REG Texto fixo contendo "C595" C 004 -

02 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -

03 TXT_COMPL Descrição complementar do código de observação. C - -


Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C597: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES


PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

01 REG Texto fixo contendo "C597" C 004 -

02 COD_AJ Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3. C 010* -

03 DESCR_COMPL_ Descrição complementar do ajuste do documento fiscal C - -


AJ

04 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -

05 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST N - 02


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

06 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02

07 VL_ICMS Valor do ICMS ou do ICMS ST N - 02

08 VL_OUTROS Outros valores N - 02


Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO C600: CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA


(CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA
FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO CONVÊNIO
ICMS 115/03)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C600" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 COD_MUN Código do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE N 007* -
04 SER Série do documento fiscal C 004 -
05 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
- Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás:
01 - Comercial
02 - Consumo Próprio
03 - Iluminação Pública
04 - Industrial
06 COD_CONS C 002* -
05 - Poder Público
06 - Residencial
07 - Rural
08 - Serviço Público
- Código de Consumo de Fornecimento de água - tabela 4.4.2.
07 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste registro N - -
08 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados N - -
09 DT_DOC Data dos documentos consolidados N 008* -
10 VL_DOC Valor total dos documentos N - 02
11 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 02
12 CONS Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) N - -
13 VL_FORN Valor acumulado do fornecimento N - 02
14 VL_SERV_NT Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS N - 02
15 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros N - 02
16 VL_DA Valor acumulado das despesas acessórias N - 02
17 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
18 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 02
VL_BC_ICMS_
19 Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
ST
20 VL_ICMS_ST Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária N - 02
21 VL_PIS Valor acumulado do PIS N - 02
22 VL_COFINS Valor acumulado COFINS N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO C601: DOCUMENTOS CANCELADOS - CONSOLIDAÇÃO DIÁRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS


DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
(CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C601" C 004 -
02 NUM_DOC_CANC Número do documento fiscal cancelado N 009 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C610: ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA


ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29)
E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) (EMPRESAS NÃO OBRIGADAS AO
CONVENIO ICMS 115/03)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C610" C 004 -
02 COD_CLASS Código de classificação do item de energia elétrica, conforme tabela 4.4.1 N 004* -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 QTD Quantidade acumulada do item N - 03
05 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
06 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 02
07 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 02
08 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
09 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 N 004* -
10 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
11 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
12 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS debitado N - 02
13 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
14 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 02
15 VL_PIS Valor do PIS N - 02
16 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
17 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C690: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA


ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29)
E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C690" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item
03 CFOP N 004* -
4.2.2
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 2
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
05 VL_OPR N - 2
alíquota do ICMS
06 VL_BC_ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à N - 2
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS


Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação
07 VL_ICMS N - 2
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS,
08 VL_RED_BC N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
09 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
10 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 02
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO C700: CONSOLIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA


(CÓDIGO 06) EMITIDAS EM VIA ÚNICA - (EMPRESAS OBRIGADAS À ENTREGA DO ARQUIVO PREVISTO
NO CONVÊNIO ICMS 115/03) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO (CÓDIGO
28)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C700" C 004 -

02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -


03 SER Série do documento fiscal C 004 -
04 NRO_ORD_INI Número de ordem inicial N 009 -
05 NRO_ORD_FIN Número de ordem final N 009 -
06 DT_DOC_INI Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura N 008* -
07 DT_DOC_FIN Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura N 008* -
08 NOM_MEST Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal C 033 -
09 CHV_COD_DIG Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal C 032 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - V - vários por arquivo

REGISTRO C790: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGOS 06 e 28)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C790" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota
05 VL_OPR N - 02
do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à
06 VL_BC_ICMS N - 02
combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS,
07 VL_ICMS N - 02
CFOP e alíquota do ICMS
08 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
09 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 02
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente à
10 VL_RED_BC N - 02
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência – 1:N

REGISTRO C791: REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ICMS ST POR UF (COD 06)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C791" C 004 -
02 UF Sigla da unidade da federação a que se refere a retenção ST C 002* -
03 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
04 VL_ICMS_ST Valor do ICMS retido por substituição tributária N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C800: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (CF-e-SAT) (CÓDIGO 59)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C800" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002 -
03 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002 -
04 NUM_CFE Número do Cupom Fiscal Eletrônico N 006 -
05 DT_DOC Data da emissão do Cupom Fiscal Eletrônico N 008 -
06 VL_CFE Valor total do Cupom Fiscal Eletrônico N - 02
07 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
08 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02
09 CNPJ_CPF CNPJ ou CPF do destinatário N 14 -
10 NR_SAT Número de Série do equipamento SAT N 009 -
11 CHV_CFE Chave do Cupom Fiscal Eletrônico N 044 -
12 VL_DESC Valor total de descontos N - 02
13 VL_MERC Valor total das mercadorias e serviços N - 02
14 VL_OUT_DA Valor total de outras despesas acessórias e acréscimos N - 02
15 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02
16 VL_PIS_ST Valor total do PIS retido por subst. trib. N - 02
17 VL_COFINS_ST Valor total da COFINS retido por subst. trib. N - 02
Nível hierárquico: 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO C810: ITENS DO DOCUMENTO DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO
59)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C810” C 004 -
02 NUM_ITEM Número do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 QTD Quantidade do item N - 05
05 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
06 VL_ITEM Valor total do item (mercadorias ou serviços) N 02
07 CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS N 003* -
08 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO C815: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS


SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C815” C 004 -
02 COD_MOT_REST_COMPL Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela 5.7 C 005* -
03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
04 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para
05 VL_UNIT_CONV N - 06
informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST,
VL_UNIT_ICMS_NA_OPER considerando unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”,
06 N - 06
ACAO_CONV aplicando-se a mesma redução da base de cálculo do ICMS ST na
tributação, se houver.
Valor unitário do ICMS OP calculado conforme a legislação de cada
UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”, utilizado para cálculo de
07 VL_UNIT_ICMS_OP_CONV N - 06
ressarcimento/restituição de ST, no desfazimento da substituição
tributária, quando se utiliza a fórmula descrita nas instruções de
preenchimento do campo 11, no item a1).
Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado
referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso estivesse
VL_UNIT_ICMS_OP_ESTO
08 submetida ao regime comum de tributação, calculado conforme a legislação N - 06
QUE_CONV
de cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”
Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das mercadorias em
VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQ
09 estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo N - 06
UE_CONV
“QUANT_CONV”.
Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias em
VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_E
10 estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo N - 06
STOQUE_CONV
“QUANT_CONV”.
Valor unitário do total do ICMS/ST, incluindo FCP ST, a ser
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF,
11 N - 06
_REST considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_
12 campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade N - 06
REST
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
VL_UNIT_ICMS_ST_CONV Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, considerando
13 N - 06
_COMPL a unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o
VL_UNIT_FCP_ST_CONV_
14 campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando unidade N - 06
COMPL
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Nível hierárquico - 4
Ocorrência 1:1

REGISTRO C850: REGISTRO ANALÍTICO DO CF-e-SAT (CODIGO 59)


Nº Campo Descrição Tipo Ta Dec
m
01 REG Texto fixo contendo "C850" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 N 003 -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens N 004 -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
05 VL_OPR “Valor total do CF-e” na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, N - 02
correspondente ao somatório do valor líquido dos itens.
06 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de N - 2
CST_ICMS, CFOP, e alíquota do ICMS.
07 VL_ICMS Parcela correspondente ao “Valor do ICMS” referente à combinação de CST_ICMS, N - 02
CFOP e alíquota do ICMS.
08 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico: 3
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência – 1:N

REGISTRO C860: IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C860" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002 -
03 NR_SAT Número de Série do equipamento SAT N 009 -
04 DT_DOC Data de emissão dos documentos fiscais N 008 -
05 DOC_INI Número do documento inicial N 006 -
06 DOC_FIM Número do documento final N 006 -
Nível hierárquico: 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO C870: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C870” C 004 -
02 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
03 QTD Quantidade do item N - 05
04 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
05 CST_ICMS Código da Situação Tributária referente ao ICMS N 003* -
06 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência 1:N

REGISTRO C880: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS


SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "C880” C 004 -
02 COD_MOT_REST_COMPL Código do motivo da restituição ou complementação conforme Tabela C 005* -
5.7
03 QUANT_CONV Quantidade do item N - 06
04 UNID Unidade adotada para informar o campo QUANT_CONV. C 006 -
05 VL_UNIT_CONV Valor unitário da mercadoria, considerando a unidade utilizada para N - 03
informar o campo “QUANT_CONV”.
06 VL_UNIT_ICMS_NA_OPER Valor unitário para o ICMS na operação, caso não houvesse a ST, N - 03
ACAO_CONV considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”, aplicando-se a mesma redução da base de cálculo
do ICMS ST na tributação, se houver.
07 VL_UNIT_ICMS_OP_CONV Valor unitário do ICMS OP calculado conforme a legislação de N - 03
cada UF, considerando a unidade utilizada para informar o
campo “QUANT_CONV”, utilizado para cálculo de
ressarcimento/restituição de ST, no desfazimento da substituição
tributária, quando se utiliza a fórmula descrita nas instruções de
preenchimento do campo 11, no item a1).
08 VL_UNIT_BC_ICMS_ST_E Valor médio unitário do ICMS que o contribuinte teria se creditado N - 03
STOQUE_CONV referente à operação de entrada das mercadorias em estoque caso
estivesse submetida ao regime comum de tributação, calculado
conforme a legislação de cada UF, considerando a unidade utilizada
para informar o campo “QUANT_CONV”
09 VL_UNIT_ICMS_ST_ESTO Valor médio unitário do ICMS/ST, incluindo FCP ST, das mercadorias N - 03
QUE_CONV em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
10 VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_E Valor médio unitário do FCP ST agregado ao ICMS das mercadorias N - 03
STOQUE_CONV em estoque, considerando unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

11 VL_UNIT_ICMS_ST_CONV Valor unitário do total do ICMS ST, incluindo FCP ST, a ser N - 03
_REST restituído/ressarcido, calculado conforme a legislação de cada UF,
considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
12 VL_UNIT_FCP_ST_CONV_ Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o N - 03
REST campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_REST”, considerando a unidade
utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
13 VL_UNIT_ICMS_ST_CONV Valor unitário do complemento do ICMS, incluindo FCP ST, N - 03
_COMPL considerando a unidade utilizada para informar o campo
“QUANT_CONV”.
14 VL_UNIT_FCP_ST_CONV_ Valor unitário correspondente à parcela de ICMS FCP ST que compõe o N - 03
COMPL campo “VL_UNIT_ICMS_ST_CONV_COMPL”, considerando
unidade utilizada para informar o campo “QUANT_CONV”.
Nível hierárquico - 4
Ocorrência 1:1

REGISTRO C890: RESUMO DIÁRIO DO CF-e-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-e

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "C890" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003 -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens N 004 -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02

05 VL_OPR “Valor total do CF-e” na combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, N - 02


correspondente ao somatório do valor líquido dos itens
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS, referente à combinação de CST_ICMS,
06 VL_BC_ICMS N - 2
CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CST_ICMS,
07 VL_ICMS N - 02
CFOP e alíquota do ICMS
08 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico: 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

01 REG Texto fixo contendo "C990" C 004 -

02 QTD_LIN_C Quantidade total de linhas do Bloco C N - -


Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)

REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

01 REG Texto fixo contendo "D001" C 004 -

Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0 - Bloco com dados informados C 001 -
1 - Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE


TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE
CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO
57), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS (CÓDIGO 67) e
BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO (CÓDIGO 63)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D100" C 004 -
Indicador do tipo de operação:
02 IND_OPER 0- Aquisição C 001* -
1- Prestação
Indicador do emitente do documento fiscal:
03 IND_EMIT 0- Emissão própria C 001* -
1- Terceiros
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
04 COD_PART - do prestador de serviço, no caso de aquisição de serviço C 060 -
- do tomador do serviço, no caso de prestação de serviços
05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
06 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002* -
07 SER Série do documento fiscal C 004 -
08 SUB Subsérie do documento fiscal C 003 -
09 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico ou do Bilhete de Passagem
10 CHV_CTE N 044* -
Eletrônico
11 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
12 DT_A_P Data da aquisição ou da prestação do serviço N 008* -
Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de
13 TP_CT-e Integração do CT-e ou do Bilhete de Passagem Eletrônico conforme definido no N 001* -
Manual de Integração do BP-e
14 CHV_CTE_REF Chave do Bilhete de Passagem Eletrônico substituído. N 044* -
15 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
16 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
Indicador do tipo do frete:
0- Por conta do emitente
17 IND_FRT 1- Por conta do destinatário/remetente C 001* -
2- Por conta de terceiros
9- Sem cobrança de frete
18 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 02
19 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
20 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02
21 VL_NT Valor não-tributado N - 02
Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro
22 COD_INF C 006 -
0450)
23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
24 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com N 007* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

9999999, se Exterior)
Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999,
25 COD_MUN_DEST N 007* -
se Exterior)
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D101: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS DOCUMENTOS FISCAIS QUANDO DAS


PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE EC 87/15
(CÓDIGOS 57, 63 e 67)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D101" C 004 -
02 VL_FCP_UF_DEST Valor total relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino N - 2
03 VL_ICMS_UF_DEST Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino N - 2
04 VL_ICMS_UF_REM Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente N - 2
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO D110: ITENS do documento - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D110" C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 VL_SERV Valor do serviço N - 02
05 VL_OUT Outros valores N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D120: COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D120" C 004 -
02 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
03 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE N 007* -
04 VEIC_ID Placa de identificação do veículo C 007 -
05 UF_ID Sigla da UF da placa do veículo C 002 -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08) E


CONHECIMENTO DE TRANSPORTES DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D130" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
02 COD_PART_CONSG C 060 -
- consignatário, se houver
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
03 COD_PART_RED C 060 -
- redespachado, se houver
04 IND_FRT_RED Indicador do tipo do frete da operação de redespacho: C 001* -
0 - Sem redespacho;
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

1 - Por conta do emitente


2 - Por conta do destinatário
9 - Outros.
05 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
06 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE N 007* -
07 VEIC_ID Placa de identificação do veículo C 007 -
08 VL_LIQ_FRT Valor líquido do frete N - 02
09 VL_SEC_CAT Soma de valores de Sec/Cat (serviços de coleta/custo adicional de transporte) N - 02
10 VL_DESP Soma de valores de despacho N - 02
11 VL_PEDG Soma dos valores de pedágio N - 02
12 VL_OUT Outros valores N - 02
13 VL_FRT Valor total do frete N - 02
14 UF_ID Sigla da UF da placa do veículo C 002 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D140" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
02 COD_PART_CONSG C 060 -
- consignatário, se houver
03 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
04 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE N 007* -
Indicador do tipo do veículo transportador:
05 IND_VEIC 0 - Embarcação C 001* -
1 - Empurrador/rebocador
06 VEIC_ID Identificação da embarcação (IRIM ou Registro CPP) C - -
Indicador do tipo da navegação:
07 IND_NAV 0 - Interior C 001* -
1 - Cabotagem
08 VIAGEM Número da viagem N - -
09 VL_FRT_LIQ Valor líquido do frete N - 02
10 VL_DESP_PORT Valor das despesas portuárias N - 02
11 VL_DESP_CAR_DESC Valor das despesas com carga e descarga N - 02
12 VL_OUT Outros valores N - 02
13 VL_FRT_BRT Valor bruto do frete N - 02
14 VL_FRT_MM Valor adicional do frete para renovação da Marinha Mercante N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D150" C 004 -
02 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
03 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE N 007* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

04 VEIC_ID Identificação da aeronave (DAC) C - -


05 VIAGEM Número do vôo N - -
Indicador do tipo de tarifa aplicada:
0- Exp.
06 IND_TFA 1- Enc. C 001* -
2- C.I.
9- Outra
07 VL_PESO_TX Peso taxado N - 02
08 VL_TX_TERR Valor da taxa terrestre N - 02
09 VL_TX_RED Valor da taxa de redespacho N - 02
10 VL_OUT Outros valores N - 02
11 VL_TX_ADV Valor da taxa "ad valorem" N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D160" C 004 -
02 DESPACHO Identificação do número do despacho C - -
03 CNPJ_CPF_REM CNPJ ou CPF do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal N 014 -
04 IE_REM Inscrição Estadual do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal C 014 -
05 COD_MUN_ORI Código do Município de origem, conforme tabela IBGE N 007* -
06 CNPJ_CPF_DEST CNPJ ou CPF do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal N 014 -
Inscrição Estadual do destinatário das mercadorias que constam na nota
07 IE_DEST C 014 -
fiscal.
08 COD_MUN_DEST Código do Município de destino, conforme tabela IBGE N 007* -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D161: LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D161" C 004 -
Indicador do tipo de transporte da carga coletada:
0 - Rodoviário
1 - Ferroviário
2 - Rodo-Ferroviário
02 IND_CARGA N 001* -
3 - Aquaviário
4 - Dutoviário
5 - Aéreo
9 - Outros
03 CNPJ_CPF_COL Número do CNPJ ou CPF do local da coleta C 014 -
04 IE_COL Inscrição Estadual do contribuinte do local de coleta C 014 -
05 COD_MUN_COL Código do Município do local de coleta, conforme tabela IBGE N 007* -
06 CNPJ_CPF_ENTG Número do CNPJ ou CPF do local da entrega C 014 -
07 IE_ENTG Inscrição Estadual do contribuinte do local de entrega C 014 -
08 COD_MUN_ENTG Código do Município do local de entrega, conforme tabela IBGE N 007* -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:1
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D162" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 SER Série do documento fiscal C 004 -
04 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
05 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
06 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
07 VL_MERC Valor das mercadorias constantes no documento fiscal N - 02
08 QTD_VOL Quantidade de volumes transportados N - -
09 PESO_BRT Peso bruto dos volumes transportados (em kg) N - 02
10 PESO_LIQ Peso líquido dos volumes transportados (em kg) N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D170" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
02 COD_PART_CONSG C 060 -
- consignatário, se houver
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
03 COD_PART_RED C 060 -
- redespachante, se houver
04 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
05 COD_MUN_DEST Código do município de destino, conforme a tabela IBGE N 007* -
06 OTM Registro do operador de transporte multimodal C - -
Indicador da natureza do frete:
07 IND_NAT_FRT 0- Negociável C 001* -
1- Não negociável
08 VL_LIQ_FRT Valor líquido do frete N - 02
09 VL_GRIS Valor do gris (gerenciamento de risco) N - 02
10 VL_PDG Somatório dos valores de pedágio N - 02
11 VL_OUT Outros valores N - 02
12 VL_FRT Valor total do frete N - 02
13 VEIC_ID Placa de identificação do veículo C 007 -
14 UF_ID Sigla da UF da placa do veículo C 002 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:1

REGISTRO D180: MODAIS (CÓDIGO 26)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D180" C 004 -
02 NUM_SEQ Número de ordem sequencial do modal N - -
03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: C 001* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

0 - Emissão própria
1 - Terceiros
04 CNPJ_CPF_EMIT CNPJ ou CPF do participante emitente do modal N 014 -
05 UF_EMIT Sigla da unidade da federação do participante emitente do modal C 002* -
06 IE_EMIT Inscrição Estadual do participante emitente do modal C 014 -
07 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
08 CNPJ_CPF_TOM CNPJ/CPF do participante tomador do serviço N 014 -
09 UF_TOM Sigla da unidade da federação do participante tomador do serviço C 002* -
10 IE_TOM Inscrição Estadual do participante tomador do serviço C 014 -
Código do município de destino, conforme a tabela IBGE(Preencher com
11 COD_MUN_DEST N 007* -
9999999, se Exterior)
12 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
13 SER Série do documento fiscal C 004 -
14 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
15 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
16 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
17 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 67);

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D190" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item
03 CFOP N 004* -
4.2.2
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
05 VL_OPR N - 02
alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à
06 VL_BC_ICMS N - 02
combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação
07 VL_ICMS N - 02
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS,
08 VL_RED_BC N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
09 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 E
67)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D195" C 004 -
02 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
03 TXT_COMPL Descrição complementar do código de observação C - -
Nível hierárquico - 3
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência - 1:N

REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES


PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

01 REG Texto fixo contendo "D197" C 004 -


02 COD_AJ Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 C 010* -
03 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste do documento fiscal C - -
04 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
05 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST N - 02
06 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
07 VL_ICMS Valor do ICMS ou do ICMS ST N - 02
08 VL_OUTROS Outros valores N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D300: REGISTRO ANALÍTICO DOS BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO


(CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO
15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D300" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 SER Série do documento fiscal C 004 -
04 SUB Subsérie do documento fiscal N 004 -
Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e
05 NUM_DOC_INI N 006 -
subsérie)
06 NUM_DOC_FIN Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) N - -
07 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
08 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 N 004* -
09 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
10 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 008* -
Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de
11 VL_OPR CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e N - 02
acréscimos
12 VL_DESC Valor total dos descontos N - 02
13 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 02
14 VL_SEG Valor de seguro N - 02
15 VL_OUT DESP Valor de outras despesas N - 02
16 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 02
17 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 02
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS,
18 VL_RED_BC N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
19 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
20 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 2
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO


13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE
PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D301" C 004 -
02 NUM_DOC_CANC Número do documento fiscal cancelado N - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D310: COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D310" C 004 -
02 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
03 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 02
04 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 02
05 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D350: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D350" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 ECF_MOD Modelo do equipamento C 020 -
04 ECF_FAB Número de série de fabricação do ECF C 021 -
05 ECF_CX Número do caixa atribuído ao ECF N 003 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)

REGISTRO D355: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D355" C 004 -
02 DT_DOC Data do movimento a que se refere a Redução Z N 008* -
03 CRO Posição do Contador de Reinício de Operação N 003 -
04 CRZ Posição do Contador de Redução Z N 006 -
Número do Contador de Ordem de Operação do último documento emitido
05 NUM_COO_FIN N 009 -
no dia. (Número do COO na Redução Z)
06 GT_FIN Valor do Grande Total final N - 02
07 VL_BRT Valor da venda bruta N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D360: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

01 REG Texto fixo contendo "D360" C 004 -


02 VL_PIS Valor total do PIS N - 02
03 VL_COFINS Valor total da COFINS N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO D365: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 2E, 13, 14, 15 e
16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D365" C 004 -
02 COD_TOT_PAR Código do totalizador, conforme tabela 4.4.6 C 007 -
03 VLR_ACUM_TOT Valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z N - 02
Número do totalizador quando ocorrer mais de uma situação com a mesma
04 NR_TOT N 002 -
carga tributária efetiva
Descrição da situação tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver
05 DESCR_NR_TOT C - -
mais de um com a mesma carga tributária efetiva
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D370: COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 13, 14, 15, 16 E 2E)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D370" C 004 -
02 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
03 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 02
04 QTD_BILH Quantidade de bilhetes emitidos N - -
05 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 02
06 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 02
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D390: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGOS 13, 14, 15, 16 E 2E)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D390" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
05 VL_OPR N - 02
alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos
06 VL_BC_ISSQN Valor da base de cálculo do ISSQN N - 02
07 ALIQ_ISSQN Alíquota do ISSQN N 006 02
08 VL_ISSQN Valor do ISSQN N - 02
09 VL_BC_ICMS Base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota informada N - 02
10 VL_ICMS Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota informada N - 02
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO D400: RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D400" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
02 COD_PART C 060 -
- agência, filial ou posto
03 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
04 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002* -
05 SER Série do documento fiscal C 004 -
06 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
07 NUM_DOC Número do documento fiscal resumo. N 006 -
08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
09 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
10 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 02
11 VL_SERV Valor acumulado da prestação de serviço N - 02
12 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 02
13 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 02
14 VL_PIS Valor do PIS N - 02
15 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
16 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D410: DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 E 16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D410" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal , conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 SER Série do documento fiscal C 004 -
04 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
05 NUM_DOC_INI Número do documento fiscal inicial (mesmo modelo, série e subsérie) N 006 -
06 NUM_DOC_FIN Número do documento fiscal final(mesmo modelo, série e subsérie) N - -
07 DT_DOC Data da emissão dos documentos fiscais N 008* -
08 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
09 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
10 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor total acumulado das operações correspondentes à combinação de
11 VL_OPR CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e N - 02
acréscimos
12 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 02
13 VL_SERV Valor acumulado da prestação de serviço N - 02
14 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
15 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO D411: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGOS 13, 14, 15 E
16)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D411" C 004 -
02 NUM_DOC_CANC Número do documento fiscal cancelado N - -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D420: COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS(CÓDIGOS 13, 14, 15 E 16)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D420" C 004 -
02 COD_MUN_ORIG Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE N 007* -
03 VL_SERV Valor total da prestação de serviço N - 02
04 VL_BC_ICMS Valor total da base de cálculo do ICMS N - 02
05 VL_ICMS Valor total do ICMS N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D500" C 004 -
Indicador do tipo de operação:
02 IND_OPER 0 - Aquisição C 001* -
1 - Prestação
Indicador do emitente do documento fiscal:
03 IND_EMIT 0 - Emissão própria; C 001* -
1 - Terceiros
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
04 COD_PART - do prestador do serviço, no caso de aquisição C 060 -
- do tomador do serviço, no caso de prestação
05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
06 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002* -
07 SER Série do documento fiscal C 004 -
08 SUB Subsérie do documento fiscal C 003 -
09 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
10 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
11 DT_A_P Data da entrada (aquisição) ou da saída (prestação do serviço) N 008* -
12 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
13 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
14 VL_SERV Valor da prestação de serviços N - 02
15 VL_SERV_NT Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS N - 02
16 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros N - 02
17 VL_DA Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

18 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02


19 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02
20 COD_INF Código da informação complementar (campo 02 do Registro 0450) C 006 -
21 VL_PIS Valor do PIS N - 02
22 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
23 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Código do Tipo de Assinante:
1 - Comercial/Industrial
2 - Poder Público
24 TP_ASSINANTE 3 - Residencial/Pessoa física N 001* -
4 - Público
5 - Semi-Público
6 - Outros
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21)
E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D510" C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de
04 COD_CLASS N 004* -
telecomunicação, conforme a tabela 4.4.1
05 QTD Quantidade do item N - 03
06 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
07 VL_ITEM Valor do item N - 02
08 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
09 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
10 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
11 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
12 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
13 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 02
14 VL_BC_ICMS_UF Valor da base de cálculo do ICMS a outras UFs N - 02
15 VL_ICMS_UF Valor do ICMS a outras UFs N - 02
Indicador do tipo de receita:
0 - Receita própria - serviços prestados
1 - Receita própria - cobrança de débitos
2 - Receita própria - venda de mercadorias
16 IND_REC C 001* -
3 - Receita própria - venda de serviço pré-pago
4 - Outras receitas próprias
5 - Receitas de terceiros (co-faturamento)
9 - Outras receitas de terceiros
Código do participante (campo 02 do Registro 0150) receptor da receita,
17 COD_PART C 060 -
terceiro da operação, se houver
18 VL_PIS Valor do PIS N - 02
19 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

20 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -


Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D530: TERMINAL FATURADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D530" C 004 -
Indicador do tipo de serviço prestado:
0- Telefonia;
1- Comunicação de dados;
02 IND_SERV 2- TV por assinatura; C 001* -
3- Provimento de acesso à Internet;
4- Multimídia;
9- Outros
03 DT_INI_SERV Data em que se iniciou a prestação do serviço N 008* -
04 DT_FIN_SERV Data em que se encerrou a prestação do serviço N 008* -
05 PER_FISCAL Período fiscal da prestação do serviço (MMAAAA) N 006* -
06 COD_AREA Código de área do terminal faturado, próprio da prestadora C - -
07 TERMINAL Identificação do terminal faturado N - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D590" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item
03 CFOP N 004* -
4.2.2
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e
05 VL_OPR N - 02
alíquota do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à
06 VL_BC_ICMS N - 02
combinação CST_ICMS,CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação
07 VL_ICMS N - 02
CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs,
08 VL_BC_ICMS_UF N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à
09 VL_ICMS_UF N - 02
combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS,
10 VL_RED_BC N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
11 COD_OBS Código da observação (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE


COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D600" C 004 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -


03 COD_MUN Código do município dos terminais faturados, conforme a tabela IBGE N 007* -
04 SER Série do documento fiscal C 004 -
05 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
Código de classe de consumo dos serviços de comunicação ou de
06 COD_CONS N 002* -
telecomunicação, conforme a tabela 4.4.4
07 QTD_CONS Quantidade de documentos consolidados neste registro N - -
08 DT_DOC Data dos documentos consolidados N 008* -
09 VL_DOC Valor total acumulado dos documentos fiscais N - 02
10 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 02
11 VL_SERV Valor acumulado das prestações de serviços tributados pelo ICMS N - 02
12 VL_SERV_NT Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS N - 02
13 VL_TERC Valores cobrados em nome de terceiros N - 02
14 VL_DA Valor acumulado das despesas acessórias N - 02
15 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
16 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 02
17 VL_PIS Valor do PIS N - 02
18 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO D610: ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 21 E 22)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D610" C 004 -
Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de
02 COD_CLASS N 004* -
telecomunicação, conforme a tabela 4.4.1
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 QTD Quantidade acumulada do item N - 03
05 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
06 VL_ITEM Valor acumulado do item N - 02
07 VL_DESC Valor acumulado dos descontos N - 02
08 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
09 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação conforme tabela indicada no item 4.2.2 N 004* -
10 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
11 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
12 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS debitado N - 02
13 VL_BC_ICMS_UF Valor da base de cálculo do ICMS a outras UFs N - 02
14 VL_ICMS_UF Valor do ICMS a outras UFs N - 02
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente
15 VL_RED_BC N - 02
à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.
16 VL_PIS Valor acumulado do PIS N - 02
17 VL_COFINS Valor acumulado da COFINS N - 02
18 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 3
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência - 1:N

REGISTRO D690: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGOS 21 e 22)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D690" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota
05 VL_OPR N - 02
do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à
06 VL_BC_ICMS N - 02
combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS,
07 VL_ICMS N - 02
CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs,
08 VL_BC_ICMS_UF N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação
09 VL_ICMS_UF N - 02
de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente
10 VL_RED_BC N - 02
à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO D695: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE


COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) EMPRESAS
OBRIGADAS À ENTREGA DOS ARQUIVOS PREVISTOS NO CONVÊNIO ICMS Nº 115/03)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D695" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
03 SER Série do documento fiscal C 004 -
04 NRO_ORD_INI Número de ordem inicial N 009 -
05 NRO_ORD_FIN Número de ordem final N 009 -
06 DT_DOC_INI Data de emissão inicial dos documentos / Data inicial de vencimento da fatura N 008* -
07 DT_DOC_FIN Data de emissão final dos documentos / Data final do vencimento da fatura N 008* -
08 NOM_MEST Nome do arquivo Mestre de Documento Fiscal C 033 -
09 CHV_COD_DIG Chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal C 032 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários (por arquivo)

REGISTRO D696: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 21 E 22)


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D696" C 004 -
02 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
03 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 N 004* -
04 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Valor da operação correspondente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota


05 VL_OPR N - 02
do ICMS, incluídas as despesas acessórias e acréscimos
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à
06 VL_BC_ICMS N - 02
combinação CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação CST_ICMS,
07 VL_ICMS N - 02
CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor da base de cálculo do ICMS de outras UFs,
08 VL_BC_ICMS_UF N - 02
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Parcela correspondente ao valor do ICMS de outras UFs, referente à combinação
09 VL_ICMS_UF N - 02
de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS, referente
10 VL_RED_BC N - 02
à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS
11 COD_OBS Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) C 006 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D697: REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS UFs, RELATIVAMENTE AOS SERVIÇOS


“NÃO-MEDIDOS” DE TELEVISÃO POR ASSINATURA VIA SATÉLITE

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "D697" C 004 -
02 UF Sigla da unidade da federação C 002* -
03 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
04 VL_ICMS Valor do ICMS N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "D990" C 004 -
02 QTD_LIN_D Quantidade total de linhas do Bloco D N - -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI

REGISTRO E001: ABERTURA DO BLOCO E


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "E001" C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0 - Bloco com dados informados C 001 -
1 - Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E100" C 004 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

02 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere N 008* -


03 DT_FIN Data final a que a apuração se refere N 008* -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E110" C 004 -
02 VL_TOT_DEBITOS Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto" N - 02
03 VL_AJ_DEBITOS Valor total dos ajustes a débito decorrentes do documento fiscal N - 02
04 VL_TOT_AJ_DEBITOS Valor total de "Ajustes a débito" N - 02
05 VL_ESTORNOS_CRED Valor total de Ajustes “Estornos de créditos” N - 02
06 VL_TOT_CREDITOS Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" N - 02
07 VL_AJ_CREDITOS Valor total dos ajustes a crédito decorrentes do documento fiscal N - 02
08 VL_TOT_AJ_CREDITOS Valor total de "Ajustes a crédito" N - 02
09 VL_ESTORNOS_DEB Valor total de Ajustes “Estornos de Débitos” N - 02
10 VL_SLD_CREDOR_ANT Valor total de "Saldo credor do período anterior" N - 02
11 VL_SLD_APURADO Valor do saldo devedor apurado N - 02
12 VL_TOT_DED Valor total de "Deduções" N - 02
13 VL_ICMS_RECOLHER Valor total de "ICMS a recolher (11-12) N - 02
VL_SLD_CREDOR_TRAN
14 Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte” N - 02
SPORTAR
15 DEB_ESP Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - um (por período)

REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "E111" C 004 -
Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a tabela indicada no
02 COD_AJ_APUR C 008* -
item 5.1.1
03 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração C - -
04 VL_AJ_APUR Valor do ajuste da apuração N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E112: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E112" C 004 -
02 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver C - -
03 NUM_PROC Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver C 015 -
Indicador da origem do processo:
0- Sefaz
04 IND_PROC 1- Justiça Federal C 001* -
2- Justiça Estadual
9- Outros
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

05 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -


06 TXT_COMPL Descrição complementar C - -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS - IDENTIFICAÇÃO


DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E113" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de
02 COD_PART C 060 -
entradas
- do adquirente, no caso de saídas
03 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
04 SER Série do documento fiscal C 004 -
05 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
06 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
07 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
08 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
09 VL_AJ_ITEM Valor do ajuste para a operação/item N - 02
10 CHV_DOCe Chave do Documento Eletrônico N 044* -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E115: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO - VALORES DECLARATÓRIOS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "E115" C 004 -
Código da informação adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ,
02 COD_INF_ADIC C 008* -
conforme tabela definida no item 5.2
03 VL_INF_ADIC Valor referente à informação adicional N - 02
04 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste C - -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU A RECOLHER - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E116" C 004 -
02 COD_OR Código da obrigação a recolher, conforme a tabela 5.4 C 003* -
03 VL_OR Valor da obrigação a recolher N - 02
04 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação N 008* -
Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação,
05 COD_REC C - -
conforme legislação estadual
Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se
06 NUM_PROC C 015 -
houver
07 IND_PROC Indicador da origem do processo: C 001* -
0- Sefaz;
1- Justiça Federal;
2- Justiça Estadual;
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

9- Outros
08 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -
09 TXT_COMPL Descrição complementar das obrigações a recolher C - -
10 MES_REF Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” N 006* -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E200: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E200" C 004 -
02 UF Sigla da unidade da federação a que se refere a apuração do ICMS ST C 002* -
03 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere N 008* -
04 DT_FIN Data final a que a apuração se refere N 008* -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E210: APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "E210" C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV_ST 0 - Sem operações com ST C 001 -
1 - Com operações de ST
03 VL_SLD_CRED_ANT_ST Valor do "Saldo credor de período anterior - Substituição Tributária" N - 02
04 VL_DEVOL_ST Valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias N - 02
05 VL_RESSARC_ST Valor total do ICMS ST de ressarcimentos N - 02
06 VL_OUT_CRED_ST Valor total de Ajustes "Outros créditos ST" e “Estorno de débitos ST” N - 02
Valor total dos ajustes a crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes do
07 VL_AJ_CREDITOS_ST N - 02
documento fiscal
08 VL_RETENÇAO_ST Valor Total do ICMS retido por Substituição Tributária N - 02
09 VL_OUT_DEB_ST Valor Total dos ajustes "Outros débitos ST" " e “Estorno de créditos ST” N - 02
Valor total dos ajustes a débito de ICMS ST, provenientes de ajustes do
10 VL_AJ_DEBITOS_ST N - 02
documento fiscal
11 VL_SLD_DEV_ANT_ST Valor total de Saldo devedor antes das deduções N - 02
12 VL_DEDUÇÕES_ST Valor total dos ajustes "Deduções ST" N - 02
13 VL_ICMS_RECOL_ST Imposto a recolher ST (11-12) N - 02
VL_SLD_CRED_ST_TRA Saldo credor de ST a transportar para o período seguinte
14 N - 02
NSPORTAR [(03+04+05+06+07+12)- (08+09+10)]
15 DEB_ESP_ST Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - um (por período)

REGISTRO E220: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E220" C 004 -
Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a tabela indicada no
02 COD_AJ_APUR C 008* -
item 5.1.1
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

03 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração C - -


04 VL_AJ_APUR Valor do ajuste da apuração N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO E230: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO


TRIBUTÁRIA
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "E230" C 004 -
02 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver C - -
03 NUM_PROC Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver C 015 -
Indicador da origem do processo:
0- Sefaz
04 IND_PROC 1- Justiça Federal N 001* -
2- Justiça Estadual
9- Outros
05 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -
06 TXT_COMPL Descrição complementar C - -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N

REGISTRO E240: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO


TRIBUTÁRIA - IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "E240" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de
02 COD_PART C 060 -
entradas
- do adquirente, no caso de saídas
03 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
04 SER Série do documento fiscal C 004 -
05 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
06 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
07 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
08 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
09 VL_AJ_ITEM Valor do ajuste para a operação/item N - 02
10 CHV_DOCe Chave do Documento Eletrônico N 044* -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS RECOLHIDO OU A RECOLHER - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E250" C 004 -
02 COD_OR Código da obrigação a recolher, conforme a tabela 5.4 C 003* -
03 VL_OR Valor da obrigação ICMS ST a recolher N - 02
04 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação N 008* -
05 COD_REC Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação do C - -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

contribuinte substituído
Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se
06 NUM_PROC C 015 -
houver
Indicador da origem do processo:
0- Sefaz
07 IND_PROC 1- Justiça Federal C 001* -
2- Justiça Estadual
9- Outros
08 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -
09 TXT_COMPL Descrição complementar das obrigações a recolher C - -
10 MES_REF Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” N 006* -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E300: PERÍODO DE APURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E DO ICMS


DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E300" C 004 -
Sigla da unidade da Federação a que se refere à apuração do FCP e do ICMS
02 UF C 002 -
Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino
03 DT_INI Data Inicial a que a apuração se refere N 008* -
04 DT_FIN Data Final a que a apuração se refere N 008* -
Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO E310: APURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E DO ICMS DIFERENCIAL DE


ALÍQUOTAS – UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E310" C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV_FCP_DIFAL 0 - Sem operações C - -
1 - Com operações
Valor do "Saldo credor de período anterior – ICMS Diferencial de
03 VL_SLD_CRED_ANT_DIFAL N - 02
Alíquotas da UF de Origem/Destino"
Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do ICMS
04 VL_TOT_DEBITOS_DIFAL N - 02
referente ao diferencial de alíquotas devido à UF de Origem/Destino"
Valor total dos ajustes "Outros débitos ICMS Diferencial de Alíquotas
05 VL_OUT_DEB_DIFAL da UF de Origem/Destino" e “Estorno de créditos ICMS Diferencial N - 02
de Alíquotas da UF de Origem/Destino”
Valor total dos créditos do ICMS referente ao diferencial de Alíquotas
06 VL_TOT_CREDITOS_DIFAL N - 02
devido à UF de Origem/Destino
Valor total de Ajustes "Outros créditos ICMS Diferencial de Alíquotas
07 VL_OUT_CRED_DIFAL da UF de Origem/Destino" e “Estorno de débitos ICMS Diferencial de N - 02
Alíquotas da UF de Origem/Destino”
Valor total de “Saldo devedor ICMS Diferencial de Alíquotas da UF
08 VL_SLD_DEV_ANT_DIFAL N - 02
de Origem/Destino antes das deduções”
Valor total dos ajustes "Deduções ICMS Diferencial de Alíquotas da
09 VL_DEDUÇÕES_DIFAL N - 02
UF de Origem/Destino"
10 VL_RECOL_DIFAL Valor recolhido ou a recolher referente ao ICMS Diferencial de N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Alíquotas da UF de Origem/Destino (08-09)


VL_SLD_CRED_TRANSPORT Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao ICMS
11 N - 02
AR_DIFAL Diferencial de Alíquotas da UF de Origem/Destino
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - ICMS Diferencial
12 DEB_ESP_DIFAL N - 02
de Alíquotas da UF de Origem/Destino
13 VL_SLD_CRED_ANT_FCP Valor do "Saldo credor de período anterior – FCP" N - 02
14 VL_TOT_DEB_FCP Valor total dos débitos FCP por "Saídas e prestações” N - 02
Valor total dos ajustes "Outros débitos FCP" e “Estorno de créditos
15 VL_OUT_DEB_FCP N - 02
FCP”
16 VL_TOT_CRED_FCP Valor total dos créditos FCP por Entradas N - 02
Valor total de Ajustes "Outros créditos FCP" e “Estorno de débitos
17 VL_OUT_CRED_FCP N - 02
FCP”
18 VL_SLD_DEV_ANT_FCP Valor total de Saldo devedor FCP antes das deduções N - 02
19 VL_DEDUÇÕES_FCP Valor total das deduções "FCP" N - 02
20 VL_RECOL_FCP Valor recolhido ou a recolher referente ao FCP (18–19) N - 02
VL_SLD_CRED_TRANSPORT
21 Saldo credor a transportar para o período seguinte referente ao FCP N - 02
AR_FCP
22 DEB_ESP_FCP Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração - FCP N -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - um (por período)

REGISTRO E311: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA


E DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E311" C 004 -
Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a tabela indicada no item
02 COD_AJ_APUR C 008* -
5.1.1
03 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração C - -
04 VL_AJ_APUR Valor do ajuste da apuração N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E312: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À


POBREZA E DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E312" C 004 -
02 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver C - -
03 NUM_PROC Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver C 015 -
Indicador da origem do processo:
0- Sefaz
04 IND_PROC 1- Justiça Federal C 001* -
2- Justiça Estadual
9- Outros
05 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -
06 TXT_COMPL Descrição complementar C - -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO E313: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO FUNDO DE COMBATE À


POBREZA E DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15 - IDENTIFICAÇÃO
DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E313" C 004 -
02 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150): C 060 -
03 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
04 SER Série do documento fiscal C 004 -
05 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
06 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
07 CHV_DOCe Chave do Documento Eletrônico N 044* -
08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
09 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
10 VL_AJ_ITEM Valor do ajuste para a operação/item N - 02
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E316: OBRIGAÇÕES RECOLHIDAS OU A RECOLHER – FUNDO DE COMBATE À POBREZA E


ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E316" C 004 -
02 COD_OR Código da obrigação recolhida ou a recolher, conforme a tabela 5.4 C 003* -
03 VL_OR Valor da obrigação recolhida ou a recolher N - 02
04 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação N 008* -
Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação da
05 COD_REC C - -
origem/destino, conforme legislação estadual
Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se
06 NUM_PROC C 015 -
houver
Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ
07 IND_PROC 1- Justiça Federal C 001* -
2- Justiça Estadual
9- Outros
08 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -
09 TXT_COMPL Descrição complementar das obrigações recolhidas ou a recolher C - -
10 MES_REF* Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” N 006* -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E500: PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E500" C 004 -
Indicador de período de apuração do IPI:
02 IND_APUR 0 - Mensal C 1* -
1 - Decendial
03 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere N 008* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

04 DT_FIN Data final a que a apuração se refere N 008* -


Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um ou vários (por período)

REGISTRO E510: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E510" C 004 -
02 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens N 004* -

Código da Situação Tributária referente ao IPI, conforme a tabela indicada no C 002*


03 CST_IPI -
item 4.3.2

Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente ao CFOP e ao Código de


04 VL_CONT_IPI N - 02
Tributação do IPI
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do IPI" referente ao CFOP
05 VL_BC_IPI N - 02
e ao Código de Tributação do IPI, para operações tributadas
Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao Código de
06 VL_IPI N - 02
Tributação do IPI, para operações tributadas
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E520: APURAÇÃO DO IPI

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E520" C 004 -
02 VL_SD_ANT_IPI Saldo credor do IPI transferido do período anterior N - 02
03 VL_DEB_IPI Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto" N - 02
04 VL_CRED_IPI Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" N - 02
05 VL_OD_IPI Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito) N - 02
06 VL_OC_IPI Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos) N - 02
07 VL_SC_IPI Valor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte N - 02
08 VL_SD_IPI Valor do saldo devedor do IPI a recolher N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:1

REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E530" C 004 -
Indicador do tipo de ajuste:
02 IND_AJ 0- Ajuste a débito C 001* -
1- Ajuste a crédito
Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste:
0 - Processo Judicial
1 - Processo Administrativo
03 VL_AJ 2 - PER/DCOMP N - 02
3 – Documento Fiscal

9 – Outros.
04 COD_AJ Código do ajuste da apuração, conforme a tabela indicada no item 4.5.4 C 003* -
05 IND_DOC Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: C 001* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

0 - Processo Judicial
1 - Processo Administrativo
2 - PER/DCOMP
9 - Outros
Número do documento / processo / declaração ao qual o ajuste está vinculado,
06 NUM_DOC C - -
se houver
07 DESCR_AJ Descrição resumida do ajuste C - -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N (por período)

REGISTRO E531: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI – IDENTIFICAÇÃO


DOS DOCUMENTOS FISCAIS (01 e 55)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E531" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de
02 COD_PART C 060 -
entradas
- do adquirente, no caso de saídas
03 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
04 SER Série do documento fiscal C 004 -
05 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
06 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
07 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
08 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
09 VL_AJ_ITEM Valor do ajuste para a operação/item N - 02
10 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) N 044* -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "E990" C 004 -
02 QTD_LIN_E Quantidade total de linhas do Bloco E N - -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO G - CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE - CIAP

REGISTRO G001: ABERTURA DO BLOCO G


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "G001" C 004* -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0- Bloco com dados informados C 001* -
1- Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO G110: ICMS - ATIVO PERMANENTE – CIAP

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "G110" C 004* -
02 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere N 008* -
03 DT_FIN Data final a que a apuração se refere N 008* -
Saldo inicial de ICMS do CIAP, composto por ICMS de bens que entraram
04 SALDO_IN_ICMS anteriormente ao período de apuração (somatório dos campos 05 a 08 dos N - 02
registros G125)
Somatório das parcelas de ICMS passível de apropriação de cada bem (campo
05 SOM_PARC N - 02
10 do G125)
06 VL_TRIB_EXP Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação N - 02
07 VL_TOTAL Valor total de saídas N - 02
Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para
08 IND_PER_SAI N - 08
exportação no valor total de saídas (Campo 06 dividido pelo campo 07)
Valor de ICMS a ser apropriado na apuração do ICMS, correspondente à
09 ICMS_APROP N - 02
multiplicação do campo 05 pelo campo 08
Valor de outros créditos a ser apropriado na apuração do ICMS, correspondente
10 SOM_ICMS_OC N - 02
ao somatório do campo 09 dos registros G126
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por período de apuração)

REGISTRO G125: MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "G125" C 004* -
Código individualizado do bem ou componente adotado no controle
02 COD_IND_BEM
patrimonial do estabelecimento informante
C 060 -
03 DT_MOV Data da movimentação ou do saldo inicial N 008* -
Tipo de movimentação do bem ou componente:
SI = Saldo inicial de bens imobilizados
IM = Imobilização de bem individual
IA = Imobilização em Andamento - Componente
CI = Conclusão de Imobilização em Andamento - Bem Resultante;
04 TIPO_MOV C 002* -
MC = Imobilização oriunda do Ativo Circulante
BA = Baixa do bem - Fim do período de apropriação
AT = Alienação ou Transferência
PE = Perecimento, Extravio ou Deterioração
OT = Outras Saídas do Imobilizado
05 VL_IMOB_ICMS_OP Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do bem ou componente N - 02
Valor do ICMS da Oper. por Sub. Tributária na entrada do bem ou
06 VL_IMOB_ICMS_ST N - 02
componente
Valor do ICMS sobre Frete do Conhecimento de Transporte na entrada do
07 VL_IMOB_ICMS_FRT N - 02
bem ou componente
Valor do ICMS - Diferencial de Alíquota, conforme Doc. de Arrecadação, na
08 VL_IMOB_ICMS_DIF N - 02
entrada do bem ou componente
09 NUM_PARC Número da parcela do ICMS N 003 -
Valor da parcela de ICMS passível de apropriação (antes da aplicação da
10 VL_PARC_PASS participação percentual do valor das saídas tributadas/exportação sobre as N - 02
saídas totais)
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO G126: OUTROS CRÉDITOS CIAP

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "G126" C 004* -
02 DT_INI Data inicial do período de apuração N 008* -

03 DT_FIM Data final do período de apuração N 008* -


04 NUM_PARC Número da parcela do ICMS N 003 -
Valor da parcela de ICMS passível de apropriação - antes da aplicação da
05 VL_PARC_PASS participação percentual do valor das saídas tributadas/exportação sobre as saídas N - 02
totais
Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no período
06 VL_TRIB_OC N - 02
indicado neste registro
07 VL_TOTAL Valor total de saídas no período indicado neste registro N - 02
Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para
08 IND_PER_SAI N - 08
exportação no valor total de saídas (Campo 06 dividido pelo campo 07)
Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado como na apuração (campo 05
09 VL_PARC_APROP N - 02
vezes o campo 08)
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO G130: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "G130" C 004 -
Indicador do emitente do documento fiscal:
02 IND_EMIT 0 - Emissão própria; C 001* -
1 - Terceiros
Código do participante :
03 COD_PART - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; C 060 -
- do adquirente, no caso de saídas
04 COD_MOD Código do modelo de documento fiscal, conforme tabela 4.1.1 C 002* -
05 SERIE Série do documento fiscal C 003 -
06 NUM_DOC Número de documento fiscal N 009 -
07 CHV_NFE_CTE Chave do documento fiscal eletrônico N 044* -
08 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
09 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver C - -

Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO G140: IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "G140" C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código correspondente do bem no documento fiscal C 060 -
Quantidade, deste item da nota fiscal, que foi aplicada neste bem, expressa
04 QTDE N - 05
na mesma unidade constante no documento fiscal de entrada
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

05 UNID Unidade do item constante no documento fiscal de entrada C 6 -

Valor do ICMS da Operação Própria na entrada do item, proporcional à


06 VL_ICMS_OP_APLICADO N - 02
quantidade aplicada no bem ou componente.

Valor do ICMS ST na entrada do item, proporcional à quantidade aplicada


07 VL_ICMS_ST_APLICADO N - 02
no bem ou componente.

Valor do ICMS sobre Frete do Conhecimento de Transporte na entrada do


08 VL_ICMS_FRT_APLICADO N - 02
item, proporcional à quantidade aplicada no bem ou componente.

Valor do ICMS Diferencial de Alíquota, na entrada do item, proporcional à


09 VL_ICMS_DIF_APLICADO N - 02
quantidade aplicada no bem ou componente.

Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "G990" C 004* -
02 QTD_LIN_G Quantidade total de linhas do Bloco G N - -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO

REGISTRO H001: ABERTURA DO BLOCO H


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "H001" C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0- Bloco com dados informados C 001 -
1- Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "H005" C 004 -
02 DT_INV Data do inventário N 008* -
03 VL_INV Valor total do estoque N - 02
Informe o motivo do Inventário:
01 - No final no período
02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)
03 - Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações
04 MOT_INV C 002* -
04 - Na alteração de regime de pagamento - condição do contribuinte
05 - Por determinação dos fiscos
06 – Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária –
restituição/ ressarcimento/ complementação
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - um (por data e por motivo)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO H010: INVENTÁRIO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "H010" C 004 -
02 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
03 UNID Unidade do item C 006 -
04 QTD Quantidade do item N - 03
05 VL_UNIT Valor unitário do item N - 06
06 VL_ITEM Valor do item N - 02
Indicador de propriedade/posse do item:
0- Item de propriedade do informante e em seu poder
07 IND_PROP C 001* -
1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros
2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
08 COD_PART C 060 -
- proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo
09 TXT_COMPL Descrição complementar C - -
10 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
11 VL_ITEM_IR Valor do item pare efeitos do Imposto de Renda N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO H020: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO INVENTÁRIO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "H020" C 004 -
Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a tabela indicada no item
02 CST_ICMS N 003* -
4.3.1
03 BC_ICMS Informe a base de cálculo do ICMS N - 02

04 VL_ICMS Informe o valor do ICMS a ser debitado ou creditado N - 02


Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO H030: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO INVENTÁRIO DAS MERCADORIAS SUJEITAS


AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "H030" C 004 -
02 VL_ICMS_OP Valor médio unitário do ICMS OP N - 06
03 VL_BC_ICMS_ST Valor médio unitário da base de cálculo do ICMS ST N - 06
04 VL_ICMS_ST Valor médio unitário do ICMS ST N - 06
05 VL_FCP Valor médio unitário do FCP N - 06
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:1

REGISTRO H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "H990" C 004 -
02 QTD_LIN_H Quantidade total de linhas do Bloco H N - -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

BLOCO K: CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE

REGISTRO K001: ABERTURA DO BLOCO K


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "K001" C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0- Bloco com dados informados C 001* -
1- Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um por Arquivo

REGISTRO K100: PERÍODO DE APURAÇÃO DO ICMS/IPI


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "K100" C 4 -
02 DT_INI Data inicial a que a apuração se refere N 8 -
03 DT_FIN Data final a que a apuração se refere N 8 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – Vários (por arquivo)

REGISTRO K200: ESTOQUE ESCRITURADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K200" C 4 -
02 DT_EST Data do estoque final N 8 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
04 QTD Quantidade em estoque N - 3
Indicador do tipo de estoque:
0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder
05 IND_EST C 1 -
1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
06 COD_PART C 60 -
- proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – Vários

REGISTRO K210: DESMONTAGEM DE MERCADORIAS – ITEM DE ORIGEM

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K210" C 004 -
02 DT_INI_OS Data de início da ordem de serviço N 008* -
03 DT_FIN_OS Data de conclusão da ordem de serviço N 008* -
04 COD_DOC_OS Código de identificação da ordem de serviço C 030 -
05 COD_ITEM_ORI Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
06 QTD_ORI Quantidade de origem – saída do estoque N - 6
Nível hierárquico - 3
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência – 1:N

REGISTRO K215: DESMONTAGEM DE MERCADORIAS – ITENS DE DESTINO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K215" C 004 -
02 COD_ITEM_DES Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
03 QTD_DES Quantidade de destino – entrada em estoque N - 6
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K220: OUTRAS MOVIMENTAÇÕES INTERNAS ENTRE MERCADORIAS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K220" C 4 -
02 DT_MOV Data da movimentação interna N 8 -
03 COD_ITEM_ORI Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
04 COD_ITEM_DEST Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
05 QTD_ORI Quantidade movimentada do item de origem N - 6
06 QTD_DEST Quantidade movimentada do item de destino N - 6
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – Vários

REGISTRO K230: ITENS PRODUZIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K230" C 4 -
02 DT_INI_OP Data de início da ordem de produção N 8 -
03 DT_FIN_OP Data de conclusão da ordem de produção N 8 -
04 COD_DOC_OP Código de identificação da ordem de produção C 30 -
05 COD_ITEM Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
06 QTD_ENC Quantidade de produção acabada N - 6
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – Vários

REGISTRO K235: INSUMOS CONSUMIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K235" C 4 -
02 DT_SAÍDA Data de saída do estoque para alocação ao produto N 8 -
03 COD_ITEM Código do item componente/insumo (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
04 QTD Quantidade consumida do item N - 6
Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do
05 COD_INS_SUBST C 60 -
Registro 0210)
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K250: INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – ITENS PRODUZIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

01 REG Texto fixo contendo "K250" C 4 -


02 DT_PROD Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro N 8 -
03 COD_ITEM Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
04 QTD Quantidade produzida N - 6
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – Vários

REGISTRO K255: INDUSTRIALIZAÇÃO EM TERCEIROS – INSUMOS CONSUMIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K255" C 4 -
Data do reconhecimento do consumo do insumo referente ao produto informado no
02 DT_CONS N 8 -
campo 04 do Registro K250
03 COD_ITEM Código do insumo (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
04 QTD Quantidade de consumo do insumo. N - 6
Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição (campo 02 do
05 COD_INS_SUBST C 60 -
Registro 0210)
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K260: REPROCESSAMENTO/REPARO DE PRODUTO/INSUMO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K260" C 004 -
Código de identificação da ordem de produção, no reprocessamento, ou da ordem de
02 COD_OP_OS C 030 -
serviço, no reparo
Código do produto/insumo a ser reprocessado/reparado ou já reprocessado/reparado
03 COD_ITEM C 060 -
(campo 02 do Registro 0200)
04 DT_SAÍDA Data de saída do estoque N 008* -
05 QTD_SAÍDA Quantidade de saída do estoque N - 6
06 DT_RET Data de retorno ao estoque (entrada) N 008* -
07 QTD_RET Quantidade de retorno ao estoque (entrada) N - 6
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K265: REPROCESSAMENTO/REPARO - MERCADORIAS CONSUMIDAS E/OU RETORNADAS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K265" C 004 -
02 COD_ITEM Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
03 QTD_CONS Quantidade consumida – saída do estoque N - 6
04 QTD_RET Quantidade retornada – entrada em estoque N - 6
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K270: CORREÇÃO DE APONTAMENTO DOS REGISTROS K210, K220, K230, K250, K260, K291,
K292, K301 E K302

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K270" C 004 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo
02 DT_INI_AP N 008* -
corrigido
Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo
03 DT_FIN_AP N 008* -
corrigido
Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está
04 COD_OP_OS C 030 -
sendo corrigida
05 COD_ITEM Código da mercadoria que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração
06 QTD_COR_POS N - 6
anterior
Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração
07 QTD_COR_NEG N - 6
anterior
1 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros
K230/K235
2 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros
K250/K255
3 - correção de apontamento de desmontagem e/ou consumo relativo aos Registros
K210/K215
08 ORIGEM 4 - correção de apontamento de reprocessamento/reparo e/ou consumo relativo aos C 001 -
Registros K260/K265
5 - correção de apontamento de movimentação interna relativo ao Registro K220
6 – correção de apontamento de produção relativo ao Registro K291
7 – correção de apontamento de consumo relativo ao Registro K292
8 – correção de apontamento de produção relativo ao Registro K301
9 – correção de apontamento de consumo relativo ao Registro K302
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K275: CORREÇÃO DE APONTAMENTO E RETORNO DE INSUMOS DOS REGISTROS K215, K220,
K235, K255 E K265

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K275" C 004 -
02 COD_ITEM Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração
03 QTD_COR_POS N - 6
anterior
Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração
04 QTD_COR_NEG N - 6
anterior
Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição, relativo aos
05 COD_INS_SUBST C 060 -
Registros K235/K255.
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K280: CORREÇÃO DE APONTAMENTO – ESTOQUE ESCRITURADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K280" C 004 -
02 DT_EST Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido N 008* -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração
04 QTD_COR_POS N - 3
anterior
Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração
05 QTD_COR_NEG N - 3
anterior
06 IND_EST Indicador do tipo de estoque: C 001 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

0 = Estoque de propriedade do informante e em seu poder


1 = Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros
2 = Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
07 COD_PART C 060 -
- proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K290: PRODUÇÃO CONJUNTA – ORDEM DE PRODUÇÃO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K290" C 4 -
02 DT_INI_OP Data de início da ordem de produção N 8 -
03 DT_FIN_OP Data de conclusão da ordem de produção N 8 -
04 COD_DOC_OP Código de identificação da ordem de produção C 30 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K291: PRODUÇÃO CONJUNTA – ITENS PRODUZIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K291" C 4 -
02 COD_ITEM Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
03 QTD Quantidade de produção acabada N - 6
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K292: PRODUÇÃO CONJUNTA – INSUMOS CONSUMIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K292" C 4 -
02 COD_ITEM Código do insumo/componente consumido (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
03 QTD Quantidade consumida N - 6
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K300: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K300" C 4 -
02 DT_PROD Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro N 8 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K301: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – ITENS


PRODUZIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K301" C 4 -
02 COD_ITEM Código do item produzido (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
03 QTD Quantidade produzida N - 6
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO K302: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS –


INSUMOS CONSUMIDOS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K302" C 4 -
02 COD_ITEM Código do insumo (campo 02 do Registro 0200) C 60 -
03 QTD Quantidade consumida N - 6
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N”

REGISTRO K990: ENCERRAMENTO DO BLOCO K

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "K990" C 004 -
02 QTD_LIN_K Quantidade total de linhas do Bloco K N -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência -um por arquivo

BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES

REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1001" C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0- Bloco com dados informados N 001* -
1- Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 1010: OBRIGATORIEDADE DE REGISTROS DO BLOCO 1

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1010" C 004* -
Reg. 1100 - Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período:
02 IND_EXP S - Sim C 001* -
N - Não
Reg 1200 - Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem
controlados, definidos pela Sefaz:
03 IND_CCRF C 001* -
S - Sim
N - Não
Reg. 1300 - É comércio varejista de combustíveis com movimentação e/ou
estoque no período:
04 IND_COMB C 001* -
S - Sim
N - Não
Reg. 1390 - Usinas de açúcar e/álcool - O estabelecimento é produtor de
açúcar e/ou álcool carburante com movimentação e/ou estoque no período:
05 IND_USINA C 001* -
S - Sim
N - Não
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Reg 1400 - Sendo o registro obrigatório em sua Unidade de Federação,


existem informações a serem prestadas neste registro:
06 IND_VA C 001* -
S - Sim
N - Não
Reg 1500 - A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de
energia elétrica para consumidores de outra UF:
07 IND_EE C 001* -
S - Sim
N - Não
Reg 1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento:
08 IND_CART S - Sim C 001* -
N - Não
Reg. 1700 - Foram emitidos documentos fiscais em papel no período em
unidade da federação que exija o controle de utilização de documentos
09 IND_FORM fiscais: C 001* -
S - Sim
N - Não
Reg 1800 – A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de
passageiros:
10 IND_AER C 001* -
S - Sim
N - Não
Reg. 1960 - Possui informações GIAF1?
11 IND_GIAF1 S – Sim; C 001* -
N – Não.
Reg. 1970 - Possui informações GIAF3?
12 IND_GIAF3 S – Sim; C 001* -
N – Não.
Reg. 1980 - Possui informações GIAF4?
13 IND_GIAF4 S – Sim; C 001* -
N – Não.
Reg. 1250 – Possui informações consolidadas de saldos de restituição,
IND_REST_RESSARC ressarcimento e complementação do ICMS?
14 C 001* -
_COMPL_ICMS S – Sim;
N – Não.
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:1

REGISTRO 1100: REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “1100” C 004 -
Informe o tipo de documento:
0 - Declaração de Exportação
02 IND_DOC N 001* -
1 - Declaração Simplificada de Exportação
2 - Declaração Única de Exportação
03 NRO_DE Número da declaração C 014 -
04 DT_DE Data da declaração (DDMMAAAA) N 008* -
Preencher com:
05 NAT_EXP 0 - Exportação Direta N 001* -
1 - Exportação Indireta
06 NRO_RE Nº do registro de Exportação N 012 -
07 DT_RE Data do Registro de Exportação (DDMMAAAA) N 008* -
08 CHC_EMB Nº do conhecimento de embarque C 018 -
09 DT_CHC Data do conhecimento de embarque (DDMMAAAA) N 008* -
10 DT_AVB Data da averbação da Declaração de exportação (ddmmaaaa) N 008* -
11 TP_CHC Informação do tipo de conhecimento de embarque : N 002* -
01 - AWB;
02 - MAWB;
03 - HAWB;
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

04 - COMAT;
06 - R. EXPRESSAS;
07 - ETIQ. REXPRESSAS;
08 - HR. EXPRESSAS;
09 - AV7;
10 - BL;
11 - MBL;
12 - HBL;
13 - CRT;
14 - DSIC;
16 - COMAT BL;
17 - RWB;
18 - HRWB;
19 - TIF/DTA;
20 - CP2;
91 - NÂO IATA;
92 - MNAO IATA;
93 - HNAO IATA;
99 - OUTROS.
Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do
12 PAIS N 003 -
SISCOMEX)
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1105: DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1105" C 004 -
02 COD_MOD Código do modelo da NF, conforme tabela 4.1.1 C 002* -
03 SERIE Série da Nota Fiscal C 003 -
04 NUM_DOC Número de Nota Fiscal de Exportação emitida pelo Exportador N 009 -
05 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* -
06 DT_DOC Data da emissão da NF de exportação N 008* -
07 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1110: OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA - MERCADORIAS DE TERCEIROS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1110" C 004 -
Código do participante - fornecedor da mercadoria destinada à exportação (campo
02 COD_PART C 060 -
02 do Registro 0150)

03 COD_MOD Código do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -


04 SER Série do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação C 004 -
05 NUM_DOC Número do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação N 009 -
06 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação N 008* -
07 CHV_NFE Chave da Nota Fiscal Eletrônica N 044* -

08 NR_ MEMO Número do Memorando de Exportação N - -


09 QTD Quantidade do item efetivamente exportado N - 03
10 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO 1200: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1200" C 004 -
02 COD_AJ_APUR Código de ajuste, conforme informado na tabela indicada no item 5.1.1 C 008* -
03 SLD_CRED Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores N - 02
04 CRÉD_APR Total de crédito apropriado no mês N - 02
05 CRED_RECEB Total de créditos recebidos por transferência N - 02
06 CRED_UTIL Total de créditos utilizados no período N - 02
SLD_CRED_FI
07 Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte N - 02
M
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1210: UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1210" C 004 -
02 TIPO_UTIL Tipo de utilização do crédito, conforme tabela indicada no item 5.5 C 004* -
03 NR_DOC Número do documento utilizado na baixa de créditos C - -
04 VL_CRED_UTIL Total de crédito utilizado N - 02
05 CHV_DOCe Chave do Documento Eletrônico N 044* -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1300: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1300" C 004 -
02 COD_ITEM Código do produto, constante do registro 0200 C - -
03 DT_FECH Data do fechamento da movimentação N 008* -
04 ESTQ_ABERT Estoque no inicio do dia, em litros N - 03
05 VOL_ENTR Volume recebido no dia (em litros) N - 03
06 VOL_DISP Volume disponível (04 + 05), em litros N - 03
07 VOL_SAIDAS Volume total das saídas, em litros N - 03
08 ESTQ_ESCR Estoque escritural (06 - 07), litros N - 03
09 VAL_AJ_PERDA Valor da perda, em litros N - 03
10 VAL_AJ_GANHO Valor do ganho, em litros N - 03
11 FECH_FISICO Estoque de fechamento, em litros N - 03
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1310: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1310" C 004 -
02 NUM_TANQUE Tanque que armazena o combustível C 003 -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

03 ESTQ_ABERT Estoque no início do dia, em litros N - 03


04 VOL_ENTR Volume recebido no dia (em litros) N - 03
05 VOL_DISP Volume disponível (03 + 04), em litros N - 03
06 VOL_SAIDAS Volume total das saídas, em litros N - 03
07 ESTQ_ESCR Estoque escritural(05 - 06), litros N - 03
08 VAL_AJ_PERDA Valor da perda, em litros N - 03
09 VAL_AJ_GANHO Valor do ganho, em litros N - 03
10 FECH_FISICO Volume aferido no tanque, em litros. Estoque de fechamento físico do tanque N - 03
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1320: VOLUME DE VENDAS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1320" C 004 -
02 NUM_BICO Bico ligado à bomba N - -
03 NR_INTERV Número da intervenção N - -
04 MOT_INTERV Motivo da intervenção C 050 -
05 NOM_INTERV Nome do interventor C 030 -
06 CNPJ_INTERV CNPJ da empresa responsável pela intervenção N 014* -
07 CPF_INTERV CPF do técnico responsável pela intervenção N 011* -
08 VAL_FECHA Valor da leitura final do contador, no fechamento do bico. N - 03
09 VAL_ABERT Valor da leitura inicial do contador, na abertura do bico. N - 03
10 VOL_AFERI Aferições da bomba, em litros N - 03
11 VOL_VENDAS Vendas (08 - 09 - 10 ) do bico, em litros N - 03
Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1350: BOMBAS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1350" C 004 -
02 SERIE Número de série da bomba C - -
03 FABRICANTE Nome do fabricante da bomba C 060 -
04 MODELO Modelo da bomba C - -
Identificador de medição:
05 TIPO_MEDICAO 0 - analógico C 001 -
1 - digital
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1360: LACRES DA BOMBA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1360" C 004 -
02 NUM_LACRE Número do lacre associado na bomba C 020 -
03 DT_APLICACAO Data de aplicação do lacre N 008* -
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1370: BICOS DA BOMBA


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1370" C 004 -
02 NUM_BICO Número sequencial do bico ligado à bomba N 003 -
03 COD_ITEM Código do produto, constante do registro 0200 C 060 -
04 NUM_TANQUE Tanque que armazena o combustível C 003 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1390: CONTROLE DE PRODUÇÃO DE USINA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1390" C 004 -
02 COD_PROD Código do produto conforme tabela 5.8 N 002* -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1391: PRODUÇÃO DIÁRIA DA USINA

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1391" C 004 -
02 DT_REGISTRO Data de produção (DDMMAAAA) C 008* -
03 QTD_MOID Quantidade de insumo esmagado (toneladas) N - 02
04 ESTQ_INI Estoque inicial (litros / kg) N - 02
05 QTD_PRODUZ Quantidade produzida (litros / kg) N - 02
Entrada de álcool anidro decorrente da transformação do álcool hidratado ou
06 ENT_ANID_HID N - 02
Entrada de álcool hidratado decorrente da transformação do álcool anidro (litros)
07 OUTR_ENTR Outras entradas (litros / kg) N - 02
08 PERDA Evaporação (litros) ou Quebra de peso (kg) N - 02
09 CONS Consumo (litros) N - 02
10 SAI_ANI_HID Saída para transformação (litros). N - 02

11 SAÍDAS Saídas (litros / kg) - - -


12 ESTQ_FIN Estoque final (litros / kg) N - 02
13 ESTQ_INI_MEL Estoque inicial de mel residual (kg) N - 02
14 PROD_DIA_MEL Produção de mel residual (kg) e entradas de mel (kg) N - 02
15 UTIL_MEL Mel residual utilizado (kg) e saídas de mel (kg) N - 02
16 PROD_ALC_MEL Produção de álcool (litros) ou açúcar (kg) proveniente do mel residual. N - 02
17 OBS Observações C - -
18 COD_ITEM Informar o insumo conforme código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
Tipo de resíduo produzido:
01 – Bagaço de cana
19 TP_RESIDUO N 002* -
02 - DDG
03 - WDG
20 QTD_RESIDUO Quantidade de resíduo produzido (toneladas) N - 02
Nível hierárquico - 3
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Ocorrência – 1:1

REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1400" C 004 -
COD_ITEM Código do item (tabela própria da unidade da federação ou campo 02 do Registro
02 C 060 -
-IPM 0200)
03 MUN Código do município de origem/destino N 007* -
04 VALOR Valor mensal correspondente ao município N - 2
Observações: Registro utilizado para subsidiar cálculos de índices de participação de municípios.Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) - OPERAÇÕES


INTERESTADUAIS

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1500" C 004 -
Indicador do tipo de operação:
02 IND_OPER C 001* -
1 - Saída
Indicador do emitente do documento fiscal:
03 IND_EMIT C 001* -
0 - Emissão própria;
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
04 COD_PART C 060 -
- do adquirente, no caso das saídas.
05 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
06 COD_SIT Código da situação do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.2 N 002* -
07 SER Série do documento fiscal C 004 -
08 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás:
01 - Comercial
02 - Consumo Próprio
03 - Iluminação Pública
09 COD_CONS 04 - Industrial C 002* -
05 - Poder Público
06 - Residencial
07 - Rural
08 - Serviço Público
10 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
11 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
12 DT_E_S Data da entrada ou da saída N 008* -
13 VL_DOC Valor total do documento fiscal N - 02
14 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
15 VL_FORN Valor total fornecido/consumido N - 02
16 VL_SERV_NT Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS N - 02
17 VL_TERC Valor total cobrado em nome de terceiros N - 02
18 VL_DA Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal N - 02
19 VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de cálculo do ICMS N - 02
20 VL_ICMS Valor acumulado do ICMS N - 02
21 VL_BC_ICMS_ST Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

22 VL_ICMS_ST Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária N - 02


Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro
23 COD_INF C 006 -
0450)
24 VL_PIS Valor do PIS N - 02
25 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
Código de tipo de Ligação
1 - Monofásico
26 TP_LIGACAO N 001* -
2 - Bifásico
3 - Trifásico
Código de grupo de tensão:
01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais)
02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV)
03 - A3 - Alta Tensão (69kV)
04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV)
05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV)
06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06
COD_GRUPO_TEN
27 07 - B1 - Residencial 07 C 002* -
SAO
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08
09 - B2 - Rural 09
10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
11 - B2 - Serviço Público de Irrigação
12 - B3 - Demais Classes
13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 1510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1510" C 004 -
02 NUM_ITEM Número sequencial do item no documento fiscal N 003 -
03 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
04 COD_CLASS Código de classificação do item de energia elétrica, conforme a tabela 4.4.1 N 004* -
05 QTD Quantidade do item N - 03
06 UNID Unidade do item (Campo 02 do registro 0190) C 006 -
07 VL_ITEM Valor do item N - 02
08 VL_DESC Valor total do desconto N - 02
09 CST_ICMS Código da Situação Tributária, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 N 003* -
10 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação N 004* -
11 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
12 ALIQ_ICMS Alíquota do ICMS N 006 02
13 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 02
14 VL_BC_ICMS_ST Valor da base de cálculo referente à substituição tributária N - 02
15 ALIQ_ST Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino N - 02
16 VL_ICMS_ST Valor do ICMS referente à substituição tributária N - 02
Indicador do tipo de receita:
17 IND_REC 0- Receita própria; C 001* -
1- Receita de terceiros
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Código do participante receptor da receita, terceiro da operação (campo 02 do


18 COD_PART
Registro 0150)
C 060 -
19 VL_PIS Valor do PIS N - 02
20 VL_COFINS Valor da COFINS N - 02
21 COD_CTA Código da conta analítica contábil debitada/creditada C - -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1601: OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (válido a partir de


01/01/2022)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1601" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): identificação da instituição
02 COD_PART_IP C 060 -
que efetuou o pagamento
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): identificação do
03 COD_PART_IT C 060 -
intermediador da transação
Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do
04 TOT_VS N - 002
ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.
05 TOT_ISS Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS N - 002
06 TOT_OUTROS Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_ISS. N - 002
Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “1700”. C 004 -
Código dispositivo autorizado:
00 - Formulário de Segurança - impressor autônomo
01 - FS-DA - Formulário de Segurança para Impressão de DANFE
02 COD_DISP 02 - Formulário de segurança - NF-e C 002* -
03 - Formulário Contínuo
04 - Blocos
05 - Jogos Soltos
03 COD_MOD Código do modelo do dispositivo autorizado, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
04 SER Série do dispositivo autorizado C 004 -
05 SUB Subsérie do dispositivo autorizado C 003 -
06 NUM_DOC_INI Número inicial do dispositivo autorizado N 012 -
07 NUM_DOC_FIN Número final do dispositivo autorizado N 012 -
08 NUM_AUT Número da autorização, conforme dispositivo autorizado N 060 -
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – V

REGISTRO 1710 - DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “1710” C 004 -
02 NUM_DOC_INI Número inicial do dispositivo autorizado N 012 -
03 NUM_DOC_FIN Número final do dispositivo autorizado N 012 -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1800: DCTA - DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DO ICMS SOBRE TRANSPORTE AÉREO


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “1800” C 004* -
02 VL_CARGA Valor das prestações cargas (Tributado) N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

03 VL_PASS Valor das prestações passageiros/cargas (Não Tributado) N - 02


04 VL_FAT Valor total do faturamento (2+3) N - 02
05 IND_RAT Índice para rateio (2/4) N 008 06
06 VL_ICMS_ANT Valor total dos créditos de ICMS N - 02
07 VL_BC_ICMS Valor da base de cálculo do ICMS N - 02
08 VL_ICMS_APUR Valor do ICMS apurado (5 X 6) N - 02
09 VL_BC_ICMS_APUR Valor da base de cálculo do ICMS apurada (5 X 7) N - 02
10 VL_DIF Valor da diferença a ser levada a estorno de crédito na apuração (6 - 8) N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:1

REGISTRO 1900: INDICADOR DE SUB-APURAÇÃO DO ICMS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1900" C 004 -
Indicador de outra apuração do ICMS:
3 - APURAÇÃO 1
4 - APURAÇÃO 2
02 IND_APUR_ICMS 5 - APURAÇÃO 3 C 001* -
6 - APURAÇÃO 4
7 - APURAÇÃO 5
8 - APURAÇÃO 6
DESCR_COMPL_OUT_
03 Descrição complementar de Outra Apuração do ICMS C - -
APUR
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1910: PERÍODO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1910" C 004 -
02 DT_INI Data inicial da sub-apuração N 008* -
03 DT_FIN Data final da sub-apuração N 008* -
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1920: SUB-APURAÇÃO DO ICMS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1920" C 004 -
Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do
02 VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA N - 02
imposto"
03 VL_TOT_AJ_DEBITOS_OA Valor total de "Ajustes a débito" N - 02
04 VL_ESTORNOS_CRED_OA Valor total de Ajustes “Estornos de créditos” N - 02
Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do
05 VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA N - 02
imposto"
06 VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA Valor total de "Ajustes a crédito" N - 02
07 VL_ESTORNOS_DEB_OA Valor total de Ajustes “Estornos de Débitos” N - 02
08 VL_SLD_CREDOR_ANT_OA Valor total de "Saldo credor do período anterior" N - 02
09 VL_SLD_APURADO_OA Valor do saldo devedor apurado N - 02
10 VL_TOT_DED Valor total de "Deduções" N - 02
11 VL_ICMS_RECOLHER_OA Valor total de "ICMS a recolher (09-10) N - 02
12 VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte” N - 02
13 DEB_ESP_OA Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração N - 02
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - um (por período)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO 1921: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1921" C 004 -
Código do ajuste da SUB-APURAÇÃO e dedução, conforme a tabela indicada
02 COD_AJ_APUR C 008* -
no item 5.1.1
03 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste da apuração C - -
04 VL_AJ_APUR Valor do ajuste da apuração N - 02
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1922: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1922" C 004 -
02 NUM_DA Número do documento de arrecadação estadual, se houver C - -
03 NUM_PROC Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver C 015 -
Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ
04 IND_PROC 1- Justiça Federal C 001* -
2- Justiça Estadual
9- Outros
05 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -
06 TXT_COMPL Descrição complementar C - -
Nível hierárquico - 6
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1923: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS -


IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1923" C 004 -
Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de
02 COD_PART C 060 -
entradas;
- do adquirente, no caso de saídas
03 COD_MOD Código do modelo do documento fiscal, conforme a tabela 4.1.1 C 002* -
04 SER Série do documento fiscal C 004 -
05 SUB Subsérie do documento fiscal N 003 -
06 NUM_DOC Número do documento fiscal N 009 -
07 DT_DOC Data da emissão do documento fiscal N 008* -
08 COD_ITEM Código do item (campo 02 do Registro 0200) C 060 -
09 VL_AJ_ITEM Valor do ajuste para a operação/item N - 02
10 CHV_DOCe Chave do Documento Eletrônico N 044* -
Nível hierárquico - 6
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1925: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA SUB-APURAÇÃO - VALORES DECLARATÓRIOS


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1925" C 004 -
Código da informação adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ,
02 COD_INF_ADIC C 008* -
conforme tabela definida no item 5.2
03 VL_INF_ADIC Valor referente à informação adicional N - 02
04 DESCR_COMPL_AJ Descrição complementar do ajuste C - -
Nível hierárquico – 5
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1926: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER - OPERAÇÕES REFERENTES À SUB-APURAÇÃO


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1926" C 004 -
02 COD_OR Código da obrigação a recolher, conforme a tabela 5.4 C 003* -
03 VL_OR Valor da obrigação a recolher N - 02
04 DT_VCTO Data de vencimento da obrigação N 008* -
Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação,
05 COD_REC C - -
conforme legislação estadual,
Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se
06 NUM_PROC C 015 -
houver.
Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ
07 IND_PROC 1- Justiça Federal C 001* -
2- Justiça Estadual
9- Outros
08 PROC Descrição resumida do processo que embasou o lançamento C - -
09 TXT_COMPL Descrição complementar das obrigações a recolher C - -
10 MES_REF Informe o mês de referência no formato “mmaaaa” N 006* -
Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1960: GIAF 1 - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E


FINANCEIROS: INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1960" C 004 -
02 IND_AP Indicador da sub-apuração por tipo de benefício (conforme tabela 4.7.1) N 002* -
03 G1_01 Percentual de crédito presumido N - 02
04 G1_02 Saídas não incentivadas de PI N - 02
05 G1_03 Saídas incentivadas de PI N - 02
06 G1_04 Saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste N - 02
07 G1_05 Saldo devedor do ICMS antes das deduções do incentivo N - 02
08 G1_06 Saldo devedor do ICMS relativo à faixa incentivada de PI N - 02
09 G1_07 Crédito presumido nas saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste N - 02
10 G1_08 Saldo devedor relativo à faixa incentivada de PI após o crédito presumido nas N - 02
saídas para fora do Nordeste
11 G1_09 Crédito presumido N - 02
12 G1_10 Dedução de incentivo da Indústria (crédito presumido) N - 02
13 G1_11 Saldo devedor do ICMS após deduções N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1970: GIAF 3 - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E


FINANCEIROS: IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA
SUBSEQUENTE)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1970" C 004 -
02 IND_AP Indicador da sub-apuração por tipo de benefício (conforme tabela 4.7.1) N 002* -

03 G3_01 Importações com ICMS diferido N - 02


04 G3_02 ICMS diferido nas importações N - 02
05 G3_03 Saídas não incentivadas de PI N - 02
06 G3_04 Percentual de incentivo nas saídas para fora do Estado N - 02
07 G3_05 Saídas incentivadas de PI para fora do Estado N - 02
08 G3_06 ICMS das saídas incentivadas de PI para fora do Estado N - 02
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

09 G3_07 Crédito presumido nas saídas para fora do Estado. N - 02


10 G3_T Dedução de incentivo da Importação (crédito presumido) N - 02

11 G3_08 Saldo devedor do ICMS antes das deduções do incentivo N - 02


12 G3_09 Saldo devedor do ICMS após deduções do incentivo N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1975: GIAF 3 - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E


FINANCEIROS: IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1975" C 004 -
02 ALIQ_IMP_BASE Alíquota incidente sobre as importações-base N - 02

03 G3_10 Saídas incentivadas de PI N - 02


04 G3_11 Importações-base para o crédito presumido N - 02
05 G3_12 Crédito presumido nas saídas internas N - 02
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:4

REGISTRO 1980: GIAF 4 GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E


FINANCEIROS: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS)
Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo "1980" C 004 -
02 IND_AP Indicador da sub-apuração por tipo de benefício (conforme tabela 4.7.1) N 002* -
03 G4_01 Entradas (percentual de incentivo) N - 02
04 G4_02 Entradas não incentivadas de PI N - 02
05 G4_03 Entradas incentivadas de PI N - 02
06 G4_04 Saídas (percentual de incentivo) N - 02
07 G4_05 Saídas não incentivadas de PI N - 02
08 G4_06 Saídas incentivadas de PI N - 02
09 G4_07 Saldo devedor do ICMS antes das deduções do incentivo (PI e itens não N - 02
incentivados)
10 G4_08 Crédito presumido nas entradas incentivadas de PI N - 02
11 G4_09 Crédito presumido nas saídas incentivadas de PI N - 02
12 G4_10 Dedução de incentivo da Central de Distribuição (entradas/saídas) N - 02

13 G4_11 Saldo devedor do ICMS após deduções do incentivo N - 02


14 G4_12 Índice de recolhimento da central de distribuição N - 02
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1

REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1990" C 004 -
02 QTD_LIN_1 Quantidade total de linhas do Bloco 1 N - -
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL


NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “9001” C 004 -
Indicador de movimento:
02 IND_MOV 0- Bloco com dados informados N 001* -
1- Bloco sem dados informados
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “9900”. C 004 -
02 REG_BLC Registro que será totalizado no próximo campo C 004 -
03 QTD_REG_BLC Total de registros do tipo informado no campo anterior N - -
Observações: Registro obrigatório
Nível hierárquico - 2
Ocorrência - vários (por arquivo)

REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo “9990” C 004 -
02 QTD_LIN_9 Quantidade total de linhas do Bloco 9 N - -
Observações: Registro obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
01 REG Texto fixo contendo “9999” C 004 -
02 QTD_LIN Quantidade total de linhas do arquivo digital N - -
Observações: Registro obrigatório
Nível hierárquico - 0
Ocorrência - um (por arquivo).
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

Anexo I
Alterações e inclusões do leiaute 016 – Válido de 01/01/2022 a 31/12/2022
Seção I – Das alterações
Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações:

a) 3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:

Código Versão Leiaute instituído por Obrigatoriedade (Início)


016 115 Ato COTEPE 01/01/2022

b) descrição do campo 08 do registro 1010 a partir de 01/01/2022:


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
08 IND_CART Reg 1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos C 001* -
de pagamento:
S – Sim;
N – Não

c) descrição do campo 18 do registro C176:


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST:
1 - Remetente Direto Regime Comum
18 COD_RESP_RET 2 - Remetente Indireto N 001* -
3 - Próprio Declarante
4 – Remetente Direto Simples Nacional

d) descrição do campo 11 do registro C180:


Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec
11 NUM_DA Número do documento de arrecadação, se houver C - -

e) 2.6.1.2 - Bloco C

Obrigatoriedade do registro
Perfil A Perfil B Perfil C
C Nota Fiscal/Conta de C500 2 V OC OC OC OC (N para OC N
Energia Elétrica (código códigos 06,
06), Nota Fiscal de Ener- 28 e 29)
gia Elétrica Eletrônica
(código 66) , Nota
Fiscal/Conta de forneci-
mento dágua canalizada
(código 29) e Nota
Fiscal/Consumo Forneci-
mento de Gás (Código 28)
C Registro Analítico do Do- C590 3 1:N O(Se O(Se O(Se N (O se exis- O(Se N
cumento - Nota existir existir existir tir C500) existir
Fiscal/Conta de Energia C500) C500) C500) C500)
Elétrica (código 06), Nota
Fiscal de Energia Elétrica
Eletrônica (código 66),
Nota Fiscal/Conta de for-
necimento d'água canali-
zada (código 29) e Nota
Fiscal/Conta Fornecimen-
to de Gás (Código 28)
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

f) inclusão do seguinte campo no registro 0220:

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec

04 COD_BARRA Representação alfanumérica do código de barra da C - -


unidade comercial do produto, se houver

g) inclusão dos seguintes campos no registro C500:

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


COD_MOD_DOC_REF Código do modelo do documento fiscal referenciado, N 002* -
34 conforme a Tabela 4.1.1
HASH_DOC_REF Código de autenticação digital do registro (Convênio C 32 -
35 115/2003).
36 SER_DOC_REF Série do documento fiscal referenciado. C 004 -
37 NUM_DOC_REF Número do documento fiscal referenciado. N 009 -
38 MES_DOC_REF Mês e ano da emissão do documento fiscal referenciado. N 006* -
39 ENER_INJET Energia injetada N - 02
40 OUTRAS_DED Outras deduções N - 02

Seção II – Das inclusões

Fica incluído o seguinte registro:

a) o registro 1601:

REGISTRO 1601: OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (válido a partir


de 01/01/2022)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1601" C 004 -
02 COD_PART_IP Código do participante (campo 02 do Registro 0150): C 060 -
identificação da instituição que efetuou o pagamento
03 COD_PART_IT Código do participante (campo 02 do Registro 0150): C 060 -
identificação do intermediador da transação
04 TOT_VS Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no N - 002
campo de incidência do ICMS, incluindo operações com
imunidade do imposto.
05 TOT_ISS Valor total bruto das prestações de serviços no campo de N - 002
incidência do ISS
06 TOT_OUTROS Valor total de operações deduzido dos valores dos campos N - 002
TOT_VS e TOT_ISS.
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – 1:N

Seção III – Das exclusões

Ficam excluídos os seguintes registros:

a) registro 0210:

REGISTRO 0210: CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "0210" C 4 -
Código do item componente/insumo (campo 02 do Registro
02 COD_ITEM_COMP C 60 -
0200)
03 QTD_COMP Quantidade do item componente/insumo para se produzir N - 6
NT 2021.001 v 1.1 (leiaute versão 016)

uma unidade do item composto/resultante


Perda/quebra normal percentual do insumo/componente para
04 PERDA N - 4
se produzir uma unidade do item composto/resultante
Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

b) registro 1600:

REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO, LOJA (PRIVATE
LABEL) E DEMAIS INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (VÁLIDO ATÉ 31/12/2021)

Nº Campo Descrição Tipo Tam Dec


01 REG Texto fixo contendo "1600" C 004 -
02 COD_PART Código do participante (campo 02 do Registro 0150): C 060 -
identificação da instituição financeira e/ou de pagamento
03 TOT_CREDITO Valor total das operações de crédito realizadas no período N - 002
04 TOT_DEBITO Valor total das operações de débito realizadas no período N - 002
Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N

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