Modelo P001 Controle de Documentos 1 Ed

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P001
PROCEDIMENTO 1ª EDIÇÃO
“CONTROLE DE DOCUMENTOS ”

DISTRIBUIDOR: Direção, Vendas, Aquisição, Planejamento, Produção, Financeiro, Expedição e


Qualidade
ED. DATA DESCRIÇÃO DA REVISÃO ELAB. VERIF. APR.
1ª 10/01/07 Edição Inicial Flávio Márcia Márcia

1. OBJETIVOS
 Estabelecer um sistema de controle de documentos abrangendo: elaboração, aprovação,
emissão, alteração, distribuição, cancelamento e arquivamento de documentos
envolvidos com o sistema da qualidade (inclusive normas);
 Definir as responsabilidades para o controle de documentos e dados.

2. REFERÊNCIAS
 Norma NBR ISO 9001:2000
 Manual da Qualidade
 Formulário “Controle de Distribuição de Documentos e Dados” – F001
 Formulário “Controle de Registro de Documentos e Formulários” – F002
 Formulário “ Arquivos de Computador “ - F019

3. PROCEDIMENTO

3.1 O controle abrange os seguintes documentos e dados:


 Manual da Qualidade;
 Procedimentos;
 Instruções;
 Normas, desenhos, portarias etc.;
 Dados.

3.2 Procedimentos
Este procedimento P001 define o formato padrão (modelo) para todos os procedimentos
a serem elaborados e emitidos, os quais devem conter necessariamente:

 Locais de distribuição / nº de cópias por local,


 Edição, data de emissão e das revisões,
 Descrição da revisão, se houver
 Responsáveis pela elaboração (ou alteração no caso de revisão), verificação e
aprovação;
 Objetivo;
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PROCEDIMENTO 1ª EDIÇÃO
“CONTROLE DE DOCUMENTOS ”
 Referências;
 Procedimento.

Os procedimentos são distribuídos internamente através do F001 Controle de


Distribuição de Documentos e Dados, arquivados na pasta “Procedimentos, Instruções e
Formulários” existente em todas as áreas e recebem o carimbo de um anel vermelho
para indicar que são controlados.

3.3 Instruções
As instruções devem conter campos para:

 Locais de distribuição / nº de cópias por local,


 Edição, data de emissão e das revisões,
 Descrição da revisão, se houver,
 Responsáveis pela elaboração (ou alteração no caso de revisão), verificação e
aprovação;
 Método de trabalho de forma clara e sintética,
 Equipamentos e materiais utilizados, se aplicável,
 A instrução não deve conter se possível: objetivos e referências,
 Se for utilizada por operadores no dia a dia o tamanho da letra deve ser
aumentado (14/16).

As instruções são distribuídas internamente através do F001 Controle de Distribuição de


Documentos e Dados, arquivadas na pasta “Procedimentos, Instruções e Formulários”
existente em todas as áreas e recebem o carimbo de um anel vermelho para indicar que
são controladas.

3.4 Formulários
Formulários devem ser desenvolvidos pelo usuário sempre que necessário e registrados
no F002, controlado pelo Gerente Geral ou responsável por ele determinado. A edição e
o número do formulário devem ser indicados no rodapé.

Os formulários são distribuídos internamente para conhecimento, a fim de evitar uso de


formulários obsoletos, através do F001 Controle de Distribuição de Documentos e
Dados, arquivadas na pasta “Procedimentos, Instruções e Formulários” existente em
todas as áreas e recebem o carimbo de um anel vermelho para indicar que são
controladas.

O anel vermelho também indica que aquela cópia específica pertence a pasta de
documentos, matrizes para cópias a serem tiradas para uso diário ficam com a área de
Qualidade.
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“CONTROLE DE DOCUMENTOS ”
3.5 Dados
Consideramos dados todo documento que não descreve um sistema ou atividade, mas
compõe-se de itens que são periodicamente utilizados e necessitam ser informados à
áreas que não a emissora.

Os dados atualmente utilizados utilizam formulários do sistema da qualidade os quais


em branco (sem preenchimento) são tratados como o item 3.4 deste procedimento.

Os formulários preenchidos são distribuídos como dados para os profissionais que


necessitam da informação, através do F001 – “Controle de Distribuição de Documentos
e Dados”, arquivados na pasta “Itens de Gerenciamento” e recebem o carimbo de um
anel vermelho para indicar que são controlados. A distribuição (recebedores) consta no
corpo do formulário distribuído.

Os dados devem conter data de emissão para que o usuário saiba qual é a última
edição e o nome do responsável pela elaboração ou atualização (consta como
responsável na folha capa) que efetuou a emissão, o responsável pela
verificação/aprovação, conforme aplicável, consta no Formulário F002, que deve ser
atualizado sempre que uma nova edição de documentos ou dados for emitida.

Não se deve confundir a data de emissão dos dados com a data da elaboração do
formulário. Na lista mestra “Controle de Registro de Documentos e Formulários - F002”
o formulário consta duas vezes: como formulário e outra com a indicação “dado” como
dado controlado.

As alterações são indicadas pela data da emissão, não necessitam ser descritas, e para
todas as emissões (primeira e revisões) o F002 deve ser atualizado.

Os originais de duas edições anteriores, no mínimo, a atualmente distribuída devem ser


mantidos no arquivo do emissor, com o carimbo “Documento Obsoleto”.

Como para documentos, correções manuais são permitidas, desde que seja uma errata
e sejam realizadas no original e em todas as cópias pelo emitente.
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3.6 Responsabilidades
3.5.1 Cabe a cada área:

Levantar a necessidade de elaboração, revisão ou cancelamento de documentos e


dados utilizados em sua área;

Manter na área somente documentos e dados aplicáveis e necessários, tendo por


obrigação mantê-los em local de fácil acesso, limpo e organizado.

3.5.2 Cabe ao Gerente da Qualidade ou responsável por ele


determinado:

Verificar se há necessidade de elaboração, alteração, revisão ou cancelamento de


documentos e dados utilizados em todos os setores;

Analisar Procedimentos, Instruções e Formulários/Dados de modo a verificar o


enquadramento nos padrões estabelecidos, codificar e registrar no F002 -“Controle de
Registro de Documentos e Formulários”;

Definir quantidade de cópias e local onde estarão disponíveis os documentos e dados


relacionados ao Sistema da Qualidade;

Revisar o Manual da Qualidade sempre que houver uma mudança significativa no


Sistema da Qualidade ou um grande número de alterações (mais de 20) em
procedimentos e instruções, devendo independentemente das situações anteriores,
após a Análise Crítica do Sistema da Qualidade pela Alta Administração, verificar a
necessidade e se aplicável revisar com base nas normas de referência (novas edições),
bem como no aprimoramento contínuo do Sistema da Qualidade;

Carimbar em vermelho um anel, que indica cópia controlada, nos procedimentos,


instruções, formulários, dados, outros documentos que devem ser controlados para
garantir a qualidade do produto/processo, os quais serão distribuídos e colocados em
pastas nos locais determinados;

Distribuir os documentos e dados para utilização e recolher edições anteriores que


deverão ser destruídas. Os documentos e dados devem ser entregues em mãos ao
recebedor solicitando o visto no formulário F001 “Controle de Distribuição de
Documentos e Dados”. Caso não seja possível recolher documentos obsoletos, deve
garantir seu uso correto carimbando no mesmo “DOCUMENTO OBSOLETO”.
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3.7 Elaboração de documentos (procedimentos e instruções)
Todos os documentos relacionados ao Sistema da Qualidade, devem ser elaborados
por pessoa qualificada para garantir a qualidade dos processos, obedecendo padrões
internos, obrigações de contrato quando aplicável e as normas e diretrizes pertinentes;

Deve ser indicado no documento o nome do profissional que realizou a elaboração e no


original arquivado em papel deve constar sua assinatura.

3.8 Verificação de documentos (procedimentos e instruções)


Todos os documentos relacionados ao Sistema da Qualidade, devem ser verificados por
pessoa qualificada, diferente do profissional que elaborou o documento, para garantir a
qualidade dos processos, obedecendo padrões internos, obrigações de contrato quando
aplicável e as normas e diretrizes pertinentes;

Deve ser indicado no documento o nome do profissional que realizou a verificação e no


original arquivado em papel deve constar sua assinatura.

3.9 Aprovação (procedimentos e instruções)


A aprovação deve ser feita em procedimentos e instruções, por superior imediato ao
responsável pela elaboração ou responsável por ele determinado;

A data indicada no documento deve ser a da aprovação;

Deve ser indicado no documento o nome do profissional que realizou a aprovação e no


original arquivado em papel deve constar sua assinatura;

O F002 – Controle de Registro de Documentos e Formulários deve ser sempre


atualizado quando houver uma aprovação e o documento for emitido.

3.10 Alteração (procedimentos e instruções)


Para os documentos – procedimentos e instruções, as alterações devem ser
devidamente registradas na tabela contida no início do documento;

Devem ser elaboradas por pessoa qualificada para garantir a qualidade dos processos,
obedecendo padrões internos, obrigações de contrato quando aplicável e as normas e
diretrizes pertinentes;

A verificação/aprovação deve ser feita por superior imediato ao responsável pela


elaboração ou Gerente Geral ou responsável por ele determinado;
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A data da aprovação e os responsáveis (elaboração/verificação/aprovação) devem ser
identificados de alguma forma, no documento ou no sistema, como, por exemplo, nome
ou senha;

Todos os profissionais (elaboração/verificação/aprovação) devem ter o mesmo nível dos


que emitiram o documento/dado original;

O F002 – Controle de Registro de Documentos e Formulários deve ser sempre


atualizado quando houver uma alteração;

Quando um documento é alterado uma nova edição deve ser emitida nos padrões da
emissão original, mas caso a alteração seja muito pequena (erro de digitação, do
número da edição, número de cópias do documento etc.) pode ser realizada
manualmente, desde que conste no original e em todas as cópias controladas e neste
caso junto à alteração deve constar um visto do responsável pela elaboração,
verificação ou aprovação;

Os originais de duas edições anteriores a atualmente distribuída devem ser mantidos


em arquivo com o carimbo “Documento Obsoleto”.

3.11 Código de áreas

SIGLA ÁREAS ENVOLVIDAS


DIR Gerência
VEN Vendas
COM Aquisição
PLA Planejamento
PRO Produção
EXP Expedição
QUA Qualidade
FIN Financeiro
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3.12 Documentos e dados de origem externa


Todos os documentos e dados de origem externa que influam na qualidade do produto
ou do processo, devem ser controlados pelo responsável do setor recebedor, que deve
carimbar DOCUMENTO OBSOLETO na revisão anterior caso esta não possa ser
eliminada;

Os documentos e dados de origem externa não precisam caracterizar a elaboração,


verificação, aprovação, liberação e indicação de alteração necessariamente. A
caracterização de edição, revisão, data ou outros é necessário para que haja controle
de utilização do mais recente ou identificação do documento ou dado;

Normas Nacionais e Internacionais ficam arquivadas nos processos usuários e são


controladas através da data de emissão das normas indicadas. O processo responsável
deve ter mecanismo para verificar os órgãos nacionais emissores ou distribuidores,
periodicamente (na pior hipótese, imediatamente antes da análise crítica do sistema da
qualidade) para substituição de normas alteradas.

3.13 Manual da Qualidade


O Manual da Qualidade deve utilizar o mesmo padrão definido para procedimentos e
instruções com relação a: formulário utilizado, elaboração, verificação, aprovação e
alterações.

Deve ser acrescentada uma folha capa e sua distribuição interna realizada utilizando o
F001 – “Controle de Distribuição de Documentos e Dados”.

Para distribuição externa deve haver autorização do Representante da Administração e


a cópia deve ser não controlada.

Periodicamente, sempre que necessário (veja item 3.5.2) deve ser realizada uma
revisão global de todo manual em função de alterações ocorridas no Sistema da
Qualidade.

O Manual deve permitir uma visão geral do Sistema da Qualidade.

A responsabilidade pela coordenação das atividades que envolvem o Manual da


Qualidade é o Representante da Administração e sua aprovação deve ser realizada
pelo Gerente da Qualidade.
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3.14 Codificação de procedimentos, instruções e formulários


Constituída de 7 dígitos:
1º - P ou I ou F (Procedimento ou Instrução ou Formulário);
2º3º4º - 001 a 999 (numeração seqüencial por área e tipo de documento).

3.15 Lista mestra


O formulário F002 é a lista mestra e indica todos os procedimentos, instruções,
formulários e dados emitidos, é tratado como dado controlado, seu controle e
atualização é realizado pela área de Qualidade.

3.16 Desenhos
Quando um desenho for utilizado no sistema deve receber um número de instrução e
ser tratado como documento controlado tal qual procedimentos e instruções. Para o
caso das dimensões do desenho não permitir seu arquivo na pasta usual de originais
juntamente com o F001 “Controle de Distribuição de Documentos e Dados” , deverá ser
observado no rodapé deste o local onde o mesmo está armazenado/arquivado.

3.17 Arquivos em computador


Os arquivos mantidos em computador estão identificados no formulário F019,
controlado pela área de Qualidade.

A impressão de procedimentos, instruções, formulários e dados para distribuição


controlada só é permitida do arquivo com utilização de senha.

A cada 7 dias, todas as segundas feiras, uma cópia dos arquivos do sistema deve ser
realizada, identificada e guardada para garantir a recuperação das informações
arquivadas no sistema.

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