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REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 59

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS


ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309911

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 54 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 470.250,00 ( Quatrocentos e Setenta Mil e Duzentos e Cinquenta Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.075(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 470.250,00

Finalidade: Valor disponibilizado pelo ISPM, para pagamento da 1ª prestação da divida contraída pelo fornecimento de energia a Faculdade de Medicina. OSRP-E Nº 4871942
Retenção DLI Nº 1166633206
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Documento pago através do sistema STC


Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309911/00069101808

Documento reemitido em 17/08/2020 10:44:22

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REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 59

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS


ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309911

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 54 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 470.250,00 ( Quatrocentos e Setenta Mil e Duzentos e Cinquenta Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.075(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 470.250,00

Finalidade: Valor disponibilizado pelo ISPM, para pagamento da 1ª prestação da divida contraída pelo fornecimento de energia a Faculdade de Medicina. OSRP-E Nº 4871942
Retenção DLI Nº 1166633206
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Documento pago através do sistema STC


Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309911/00069101808

Documento reemitido em 17/08/2020 10:44:22


REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 61

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS


ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309913

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 57 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 141.075,00 ( Cento e Quarenta e Um Mil e Setenta e Cinco Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.078(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 141.075,00

Finalidade: Pagamento referente ao consumo de energia junto das residenciais dos responsáveis, técnicos bem como a casa de passagem existente a favor do ISPM. OSRP-E Nº
4871949 Retenção DLI Nº 1166634202
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Documento pago através do sistema STC


Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309913/00069101809

Documento reemitido em 17/08/2020 10:44:23

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REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 61

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS


ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309913

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 57 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 141.075,00 ( Cento e Quarenta e Um Mil e Setenta e Cinco Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.078(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 141.075,00

Finalidade: Pagamento referente ao consumo de energia junto das residenciais dos responsáveis, técnicos bem como a casa de passagem existente a favor do ISPM. OSRP-E Nº
4871949 Retenção DLI Nº 1166634202
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

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Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309913/00069101809

Documento reemitido em 17/08/2020 10:44:23


REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 63

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS


ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309973

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 74 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 470.250,00 ( Quatrocentos e Setenta Mil e Duzentos e Cinquenta Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.098(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 470.250,00

Finalidade: Valor desponibilizado para pagamento da 2ª prestação da divida junto da Ende Malanje, do Instituto Superior Politécnico associado a Faculdade de Medicina. OSRP-E Nº
4931783 Retenção DLI Nº 1166664209
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Documento pago através do sistema STC


Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309973/00069101810

Documento reemitido em 17/08/2020 10:44:24

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REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 63

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS


ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309973

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 74 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 470.250,00 ( Quatrocentos e Setenta Mil e Duzentos e Cinquenta Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.098(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 470.250,00

Finalidade: Valor desponibilizado para pagamento da 2ª prestação da divida junto da Ende Malanje, do Instituto Superior Politécnico associado a Faculdade de Medicina. OSRP-E Nº
4931783 Retenção DLI Nº 1166664209
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Documento pago através do sistema STC


Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309973/00069101810

Documento reemitido em 17/08/2020 10:44:24


REPÚBLICA DE ANGOLA Número da OS: 65

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS


ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309975

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 75 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 40.792,00 ( Quarenta Mil e Setecentos e Noventa e Dois Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.099(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 40.792,00

Finalidade: Este valor a aquisição de recargas de energia para as residencias onde se encontram instalados os Docentes Cubanos. OSRP-E Nº 4931785 Retenção DLI Nº 1166665205
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Documento pago através do sistema STC


Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309975/00069101811

Documento reemitido em 17/08/2020 10:44:24

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ORDEM DE SAQUE
Emissão: 10/06/2020
RESTOS A PAGAR PAGA - STC
Nº Bancário: 5309975

Órgão Dependente Número do Processo

51151 - INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE MALANJE


Banco Agência IBAN Moeda de Pagamento

BANCO NACIONAL DE ANGOLA 0000 - Agência Central AO06.0001.0000.0000.0094.0003.9 KWANZA


Beneficiário Liquidação

5410778170S - Ende - Ep- Emp. Nac. De Dist. De Eletricidade 75 (2019)


Banco Agência IBAN Mês da Despesa

BANCO COMERCIAL ANGOLANO 0000 - Agencia BCA AO06.0043.0000.0647.7758.1011.1 Junho


Valor da Ordem de Saque: 40.792,00 ( Quarenta Mil e Setecentos e Noventa e Dois Kwanzas)

DISCRIMINAÇÃO
Evento Cabimentação Tipo de Despesa / Complemento Valor

Ordem De Saque De Restos A Pagar Emitida A Processar 000.099(2019) Cabimentação Inicial Da Despesa 40.792,00

Finalidade: Este valor a aquisição de recargas de energia para as residencias onde se encontram instalados os Docentes Cubanos. OSRP-E Nº 4931785 Retenção DLI Nº 1166665205
Assinatura / Carimbo do Ordenador de Despesa da OD Assinatura / Carimbo do Gestor da UO Assinatura / Carimbo do Banco

Documento pago através do sistema STC


Homologação: HMN20200813-020
Referência: MINFAOLU/200813/5309975/00069101811

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