Manual Da Qualidade
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Revisão
07/07/2011 Manual da Qualidade
Código MQ ISO 9001:2008
Folha: 1 de 17 Rev. 00
Elaborado
por José Ricardo Rigoni
Verificado
por José Ricardo Rigoni
Aprovado
por José Ricardo Rigoni
III - OBJETIVO
O Manual de Gestão da Qualidade tem por finalidade estabelecer a estrutura da documentação utilizada
pelo Sistema de Gestão, apresentando e referenciando de forma sistêmica procedimentos e processos por
nós executados, que impactam na qualidade dos serviços e sua melhoria contínua.
IV – APLICAÇÃO
1 Apresentação da ORGANIZAÇÃO
MISSÃO
VISÃO
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2 Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
3 Exclusões de Requisitos
Validação dos Processos de Produção e fornecimento de serviços (item 7.5.2) – Como todos
os processos em nosso sistema podem ser medidos e acompanhados ao longo de sua execução
consideramos este requisito excluído de nosso sistema.
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5 Mapa de processos das Operações de Salvatagem
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6 Estrutura da documentação
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7 Toda sistemática de controle de documentos e registros, que inclui, elaboração,
verificação, aprovação, guarda, retenção e descarte está descrita no procedimento
P01_Controle de Documentos e Registros.
O Manual da Qualidade, uma vez revisado deverá ser redistribuído no Servidor em formato
eletrônico .PDF com a tarja “Cópia Controlada”. Além disso, uma cópia deste manual deverá ser
arquivada com as assinaturas dos responsáveis pela Elaboração, Verificação e Aprovação, na
pasta de documentos da qualidade. Uma cópia impressa com tarja “Cópia Controlada” deverá
estar disponível também na estação de balsas.
10 Foco no Cliente
Nosso maior compromisso é a interação total com o cliente, suas necessidades e a sua
satisfação.
Visando maior interação, estabelecemos como rotina o contato constante com nossos clientes
para entender e atender suas necessidades dentro do tempo necessário. Personalizando assim
nosso atendimento.
Realizamos, mensalmente, pesquisa de satisfação com os nossos clientes para que possamos
sempre estar à frente de suas necessidades e expectativas. Essa sistemática está definida em
P09_Gestão de Indicadores.
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A ORGANIZAÇÃO tem uma preocupação também em ouvir seus clientes internos, a qualquer
momento colaboradores poderão vir até o RH e apresentar as suas sugestões, críticas e
oportunidades de melhoria. Essa sistemática está definida em P08_Procedimento de
Atendimento ao Cliente.
11 Política da Qualidade
DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA
Para garantir que a política da Qualidade seja comunicada e compreendida nos níveis
apropriados da empresa são adotadas as seguintes estratégias de divulgação:
A cada análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade pela diretoria, é verificado se a nossa
Política continua adequada aos objetivos da nossa organização e do nosso negócio.
12 Objetivos da Qualidade
Estes objetivos são acompanhados através dos indicadores de desempenho do nosso Sistema de
Gestão através da planilha consolidada de indicadores P09A_Planilha de Monitoramento e
Medição. Esta planilha é atualizada mensalmente e apresenta os resultados de cada indicador e
uma comparação com suas metas.
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DESDOBRAMENTO DOS OBJETIVOS DA QUALIDADE
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13 Responsabilidade e Autoridade
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Matriz de Responsabilidades da ORGANIZAÇÃO
Compras
Procedimento Requisito Qualidade SMS Comercial Diretoria RH Técnica Almox.
MQ 4.1 1
P01 4.2 1
MQ 5.1 1
MQ 5.2 1
MQ 5.3 1
MQ 5.4 1
P02 5.5 1
P07 5.6 1
P11 6.1 1
P02 6.2 1
P11 6.3 1
P11 6.4 1
P12,P14,P15,
P16 7.1 1
P08, P12, P14 7.2 1
Não Aplicável 7.3
P10 7.4 1
P12,P14,P15,
P16 7.5 1
P11 7.6 1
P09 8.1 1
P03 8.2 1
P13 8.3 1
P09 8.4 1
P03 8.5 1
14 Representante da Direção
Nessa parte defina o RD da organização, sempre que troca-se o RD eu considero uma boa
alternativa revisar o Manual da Qualidade.
15 Comunicação Interna
Além das circulares internas, por e-mail, sobre temas relacionados ao Sistema de Gestão da
Qualidade a empresa mantém dois murais de avisos. Também é prática da organização manter
um encontro mensal com os colaboradores da organização com atividades como treinamentos,
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círculos de controle de qualidade, e eventos relacionados ao tema, dessa forma maior
envolvimento, participação e comunicação são conseguidos através dessas práticas.
Nossa Matriz está estruturada num espaço de 490 m2. Os equipamentos utilizados em nossos
escritórios estão relacionados na Relação de Patrimônio e sua atualização é de responsabilidade
da Diretoria Administrativa e financeira.
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execução, datas acordadas com os clientes, relacionados a medição do desempenho de
fornecedores críticos ao nosso processo de critério de aprovação.
A Área Comercial mantém uma ação de pró-atividade, mantendo uma sistemática de busca de
novas oportunidades de negócios para a ORGANIZAÇÃO, cujos registros encontram-se
acondicionados na área comercial, Relatório de Visitas e agenda de visitas, visando fidelizar seus
clientes e ampliar sua participação no mercado.
Estes fornecedores são acompanhados e tem seus produtos inspecionados sempre que novas
compras são realizadas com os mesmos.
A ORGANIZAÇÃO acredita que a boa relação com seus fornecedores proporcionará qualidade ao
serviço prestado a seus clientes.
Produtos Importados
A compra dos produtos importados é realizada pela diretoria administrativa por serem específicos
para atender ao desenvolvimento das atividades de inspeção / manutenção dos equipamentos.
A Compra dos demais produtos e serviços adquiridos para o desenvolvimento das atividades da
ORGANIZAÇÃO é executada pela área Administrativa financeira.
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CONTROLE DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO
Para assegurar que os serviços estejam sendo executados dentro do formato padrão,
todos são executados conforme procedimentos operacionais, manuais de fornecedores e
sistemas adequados para a realização dos mesmos, formando então o conjunto das
informações necessárias para execução dos serviços da ORGANIZAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
Com o objetivo de rastrear as informações dos equipamentos que entram e são movimentados
pela ORGANIZAÇÃO, são abertas “Ordem de Retirada” e controlada através de Planilha de
Controle de Entrada e Saída e dos procedimentos operacionais P15_Procedimento de
Manutenção – Inspeção de Balsas e P14_Procedimento de Operações.
PROPRIEDADE DO CLIENTE
Como grande parte das balsas movimentadas são de propriedade dos nossos clientes, os
procedimentos operacionais P15_Procedimento de Manutenção – Inspeção de Balsas e
P14_Procedimento de Operações descrevem todos os cuidados necessários para o tratamento
das mesmas.
PRESERVAÇÃO DO PRODUTO
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25 Auditoria Interna
Todos os produtos não conformes da organização são identificados e controlados para evitar a
sua entrega não desejada ao cliente. Todas as diretrizes para inspeção e classificação de
produtos como não conformes está definida no procedimento P13_Controle de Produtos Não
Conformes.
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28 Análise de Dados
Os dados coletados sobre a realização de serviços, nível de satisfação do cliente, resultados das
ações corretivas e preventivas, resultados do monitoramento de fornecedores, bem como o
resultado dos Indicadores de Desempenho, são avaliados mensalmente pelos responsáveis pela
Qualidade e nas reuniões de análise crítica pela Alta Direção, em caso de desvios em relação as
metas dos indicadores Não Conformidades são estabelecidas usando o formulário
P06A_Relatório de Não Conformidade e suas causas são analisadas de acordo com o
procedimento P09_Gestão de Indicadores.
São também utilizadas como ferramenta para melhoria contínua a política da Qualidade e seus
objetivos, os resultados das auditorias internas e externas, o resultado da análise dos dados,
resultado das ações corretivas e preventivas e o resultado da análise crítica pela direção.
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Para definir o uso de ações que evitem a recorrência de não conformidades a ORGANIZAÇÃO
estabelece o procedimento P06_ Procedimento para Tratamento de Não Conformidades,
Ação Corretiva e Preventiva.
As causas das não conformidades são investigadas e o resultado da investigação, bem como as
respectivas ações corretivas necessárias para eliminá-las são documentadas em formulário
especifico P06A_RNC. Quaisquer mudanças em documentos do sistema da Qualidade
originadas de ações corretivas são registradas e executadas conforme sistemática estabelecida
no procedimento P01_Controle de Documentos e Registros.
Qualquer colaborador pode solicitar uma ação preventiva, sendo considerados também como
fonte os resultados de auditorias internas e externas, reuniões de análise crítica do Sistema de
Gestão da Qualidade e ocorrência no ambiente e mercado.
Com base no resultado das análises das possíveis causas básicas, o RD, e os principais
envolvidos com a não conformidade potencial implementam ações preventivas.
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Documentos referenciados
Normas
ABNT NBR ISO 9001:2008, NORMAN 05
Procedimentos
P01_ Controle de Documentos e Registros
P02_ Procedimento para Recursos Humanos -Atribuições e Funções e aplicação de Treinamentos
P03_ Procedimento de Gestão de Auditorias Internas
P06_Procedimento para Tratamento de Não Conformidades, Ação Corretiva e Preventiva.
P07_ Análise Crítica
P08_ Procedimento de Atendimento ao Cliente
P09_ Gestão de Indicadores
P10_ Verificação do Produto Adquirido e Avaliação de Fornecedores
P11_ Controle de Manutenção e Aferição de Equipamentos
P13_Controle de Produtos Não Conformes
P14 - Procedimento de Operações
P15 - Procedimento de Manutenção - Inspeção de Balsas
P16 - Procedimento de supervisão
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