BO General Cashier
BO General Cashier
BO General Cashier
Aplikasi General Cashier adalah aplikasi yang digunakan untuk menangani proses
pencatatan semua data transaksi yang berhubungan dengan Kas/Bank. Transaksi-
transaksi yang ada pada aplikasi General Cashier ini lebih banyak merupakan data-data
hasil integrasi dari aplikasi Hutang, Piutang dan juga General Cashier. Transaksi yang
akan ditangani atau diinput pada aplikasi ini adalah transaksi keuangan yang tidak
teringtegrasi dengan aplikasi yang lain.
2 Pengoperasian Program
I. Memulai Program
Untuk memulai Program Aplikasi General Cashier, caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik dua kali shortcut icon aplikasi General Cashier pada desktop, maka akan muncul
form user name dan password seperti di bawah ini :
2. Selanjutnya masukkan user name dan password pada kotak isian masing-masing.
3. Setelah mengetik pada kolom user name dan password, klik tombol OK, untuk
mengakses Aplikasi General Cashier
4. Setelah proses log in ke program telah dilakukan, maka akan muncul tampilan awal
Program Aplikasi General Cashier, seperti ditunjukkan di bawah ini :
1. Menu File
2. Menu Transaksi
3. Menu Tools
4. Menu Report
5. Menu Window
6. Menu Help
Menu ini berfungsi untuk melakukan perubahan password dari user yang sedang
aktif. Adapun cara untuk melakukan form tersebut, yaitu:
a. Pada menu “File” pilih “Change Password”, sehingga muncul tampilan form
sebagai berikut :
b. Masukkan data sesuai dengan kolom yang telah ditentukan. Setelah itu klik
SAVE untuk menyimpan password yang baru dari user yang sedang aktif. Klik
CANCEL untuk membatalkan perubahan password.
Menu ini berfungsi untuk melakukan penggantian user yang sedang aktif. Adapun
cara untuk melakukan form ini adalah sebagai berikut:
a) Pada menu “File” pilih “Log Off”, sehingga
muncul tampilan form sebagai berikut :
1.3 Exit
2. Menu Transaksi
Menu ini berfungsi sebagai mengUpdate status Cek/BG atau memperbaharui status
Cek/BG. Jika kita klik menu ini maka akan muncul form seperti dibawah ini.
Jika ingin mengInput Update Status yang baru, klik icon new data, maka akan
muncul form seperti gambar dibawah ini.
Jika sudah selesai memperbaharui Cek/BG maka klik save untuk menyimpan
perbaharuan data yang telah di lakukan.
Pertama, lakukan setting tanggal sesuai dengan tanggal pengajuan, lalu cari kode
rekening yang sesuai, setelah itu, ketikkan nominal dan cari nomer Cek/BG dan
sesuaikan tanggalnya, setelah semua terisi, klik “search voucher” untuk mencari
vouchernya, lalu sesuaikan dengan datanya, jika sudah benar klik icon save untuk
menyimpan data.
Menu ini berfungsi sebagai tempat kita mengesahkan pengajuan BBK , jika memilih
menu ini maka akan muncul form seperti dibawah ini
Menu ini berfungsi sebagai membatalkan pengajuan BBK yang sudah tervalidasi,
jika memilih menu ini maka akan muncul form seperti dibawah ini
Jika ingin membatalkan data BBK yang telah tervalidasi, maka pilih dahulu data
tersebut voucher atau non voucher lalu klik datanya dan klik icon “CANCEL
VALIDASI !!” yang berwarna orange, maka data tersebut akan batal.
Pada menu Transaksi pilih kas/Bank Masuk, maka akan muncul form seperti
berikut :
Gambar 12. Form Pengajuan BBK
Transaksi Kas/Bank Masuk ini dibagi menjadi dua jenis yaitu Invoice dan Non
Invoice. Transaksi ini jenis Invoice adalah transaksi Kas Masuk yang berasal
dari suatu tagihan yang telah dibuatkan Invoice (Data tagihannya telah ada di
bagian Piutang). Sedangkan transaksi Kas/Bank Masuk Non Invoice merupakan
transaksi Kas masuk yang bukan merupakan suatu pelunasan tagihan dari suatu
invoice. Misalnya pelunasan Kas Bon Karyawan
Untuk melihat data terbaru dari List BKM tekan icon Refresh
Untuk melihat data yang sudah diinput atau melakukan perubahan pada data
yang sudah diinput, pilih No Kas/Bank Masuk yang diinginkan kemudian tekan
icon View Data
Untuk membuat Kas/Bank Masuk yang baru, tentukan terlebih dahulu apakah
jenisnya kas masuk atau bank masuk.
Kas Masuk
Pilih combo yang menentukan apakah kas masuk atau bank masuk.
Tekan icon New Data maka akan tampil form sebagai berikut :
Tekan tombol Select maka semua Invoice yang dipilih akan masuk ke
dalam form Bukti Kas Masuk diatas.
Masukkan Keterangan
Tekan icon New Data maka akan tampil form sebagai berikut :
Pada menu Transaksi pilih Kas/Bank Keluar, maka akan muncul form seperti
berikut :
Gambar 16. Form Kas/Bank Keluar
Transaksi Kas/Bank Keluar ini dibagi menjadi dua jenis yaitu Voucher dan Non
Voucher. Transaksi Kas/Bank Keluar jenis Voucher adalah transaksi Kas Keluar
yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas suatu tagihan yang telah
dibuatkan Voucher pada aplikasi Hutang (Data tagihannya telah ada di bagian
Hutang). Sedangkan transaksi Kas/Bank Keluar Non Voucher merupakan
transaksi Kas Keluar yang bukan merupakan suatu pelunasan tagihan dari suatu
voucher. Misalnya pelunasan Pembayaran Rekening Listrik
Untuk melihat data terbaru dari List Kas/Bank Keluar tekan icon Refresh
Untuk melihat data yang sudah diinput atau melakukan perubahan pada data
yang sudah diinput, pilih No Kas/Bank Keluar yang diinginkan kemudian tekan
icon View Data
Untuk membuat Kas/Bank Keluar yang baru, tentukan terlebih dahulu apakah
jenisnya Voucher atau Non Voucher.
Kas Keluar
Tekan icon New Data maka akan tampil form sebagai berikut :
Gambar 17. Form Kas Keluar
Tekan tombol Select maka semua Voucher yang dipilih akan masuk ke
dalam form Bukti Kas Keluar diatas.
Masukkan Keterangan
Bank Masuk
Tekan icon New Data maka akan tampil form sebagai berikut :
Menu ini berfungsi untuk melakukan proses pencatatan data-data transaksi mutasi
kas/bank.
Pada menu Transaksi pilih Mutasi Kas/Bank, maka akan muncul form seperti
berikut :
Untuk melihat data terbaru dari List Mutasi tekan icon Refresh
Untuk melihat data yang sudah diinput atau melakukan perubahan pada data yang
sudah diinput, pilih No Mutasi yang diinginkan kemudian tekan icon View Data
Untuk membuat transaksi Mutasi yang baru, tekan icon New Data maka akan
mucul form sebagai berikut :
Masukkan data-data berikut :
Devisi : Devisinya
Menu ini berfungsi untuk melakukan proses penukaran dari satu mata uang ke mata
uang yang lainnya.
Pada menu Transaksi pilih Penukaran Uang, maka akan muncul form seperti
berikut :
Gambar 21. Form Penukaran Uang
Untuk melihat data terbaru dari List Penukaran tekan icon Refresh
Untuk melihat data yang sudah diinput atau melakukan perubahan pada data
yang sudah diinput, pilih No Penukaran yang diinginkan kemudian tekan icon
View Data
Untuk membuat transaksi Penukaran yang baru, tekan icon New Data maka
akan mucul form sebagai berikut :
Keterangan: Keterangan
Keterangan: Keterangan
Menu ini berfungsi sebagai tempat penginputan jika ada yang mengambil Kas Bon,
jika memilih menu ini maka akan muncul form sebagai berikut.
Jika ingin menginput Pengambilan Kas Bon yang baru, klik icon New Data, maka
akan muncul form seperti dibawah ini
Gambar 24. Input Kas Bon
Jika ingin menginput data Belance Kas Bon yang baru klik icon new data maka akan
muncul form seperti yang di bawah ini
Gambar 25. Input Balance Kas Bon
Menu ini berfungsi sebagai pengecekan data antara transaksi bank yang di system
dengan rekening Koran, jika memilih menu ini maka akan muncul form seperti yang
ada di bawah ini.
Jika ingin melakukan penginputan data yang baru, maka klik icon new data, dan
akan muncul form seperti di bawah ini
3. Menu Setup
Menu ini berguna untuk mengatur atau menginput personal yang melakukan kas
bon, jika memilih menu ini maka akan muncul form seperti di bawah ini.
Jika ingin menginput personal yang baru maka klik new data, dan akan muncul form
seperti gambar di bawah ini
Jika sudah melakukan penginputan data, maka klik icon save untuk menyimpan
data.
3.2 Setup Saldo Awal Bank
Menu ini berguna untuk melihat dan menginput data saldo awal Bank
Jika ingin menginput saldo awal yang baru, klik icon new data, maka akan muncul
form seperti gambar di bawah ini.
Yang pertama yaitu input akun yang bersangkutan, tanggal, lalu input nilai saldo
yang sesuai di butuhkan, lalu tekan save untuk menyimpan data.
4. Menu View
List Voucher
Report Hutang
List Invoice
Report Piutang
5.1 Posting To GL
Pada menu Tools pilih Posting To GL, maka akan muncul form seperti berikut :
Untuk menampilkan semua data yang belum diposting pilih cekbox All
kemudian tekan tombol Refresh
Untuk menampilkan data pada suatu periode tertentu saja yang belum diposting,
tentukan periode kemudian tekan tombol Refresh.
Jika semua data yang tampil akan diposting, pilih cekbox Select All pada bagian
kiri bawah
Menu ini berguna untuk melakukan cancel posting data-data keuangan ke General
Ledger (GL). Berikut cara menjalankan menu ini :
Pada menu Tools pilih Cancel Posting To GL, maka akan muncul form seperti
berikut :
Untuk menampilkan semua data yang sudah diposting pilih cekbox All
kemudian tekan tombol Refresh
Untuk menampilkan data pada suatu periode tertentu saja yang sudah diposting,
tentukan periode kemudian tekan tombol Refresh.
Jika semua data yang tampil akan dicancel, pilih cekbox Select All pada bagian
kiri bawah
Menu ini berguna untuk melihat list transaksi yang menggunakan Cek atau BG
6. Menu Report
Pada menu Report pilih Data Report, maka akan muncul form seperti berikut: