Adm 16 Cheque Cartera 04 06 2024 08 46

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tipo_giro glosa
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N GIRO: POR LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CAS, CORRESP
N GIRO: PARA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO A NOMBRE DEL SERVID
N GIRO: POR PLANILLA DE VIATICOS N° 0272-2024, ITINERARIO DEL06/06/2024 AL 14/06/2024 CON DESTI
N GIRO: POR EL SERVICIO DE ACONDICIOMANIEMTO DE SERVICIOS HIGIENICOS, SEGUN ACTA DE CON
D GIRO: POR LA DETRACCION DEL 4%, POR EL SERVICIO DE ACONDICIOMANIEMTO DE SERVICIOS HIG
N GIRO: POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADO CURSO TECNICAS DE REDACCION Y ELAB
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N GIRO: POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION, SEGUN ACTA DE CONFORM
N GIRO: POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA UNIDAD DE LOGISTICA, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N
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NEQUE, SEGUN LIQ. N° 0042-2024-INGEMMET/OA-UL. POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA DIRECCION DE LABORATORIO, SEGU
EMUNERACIONES CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN PLANILLA Nº 05025.2024 DE FECHA 31/05/2024, M
ENCARGO A NOMBRE DEL SERVIDOR CONCHA NIÑO DE GUZMAN RONALD FERNANDO, POR EL IMPORTE DE S/ 460.00, SEGÚN
6/06/2024 AL 14/06/2024 CON DESTINO A ICA, POR EL SERVICIODE APOYO COMO CONDUCTOR DE UNIDAD VEHICULAR INSTITU
HIGIENICOS, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 991-2024, ORDEN DE SERVICIOS N° 00497-2024, FACTURA N° E001-40
CIOMANIEMTO DE SERVICIOS HIGIENICOS, SEGUN ACTA DE CONFORMIDADN° 991-2024, ORDEN DE SERVICIOS N° 00497-2024
TECNICAS DE REDACCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS, SEGUN ACTA DECONFORMIDAD N° 873-2024, ORDEN DE SERV
CITACION DENOMINADO CURSO TECNICAS DE REDACCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS, SEGUN ACTA DE CONFORMID
UIPODE AIRE ADONDICIONADO, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 867-2024, ORDEN DE SERVICIO N° 00449-2024, FACTURA N
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Y DE LOS SERVIDORES CAP, POLIZA 6044, CUOTA 1, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 756-2024, ORDEN DE SERVICIO N° 00
L PERUANO, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 878-2024, ORDEN DE SERVICIO N° 00395-2024, FACTURA N° F005-156229
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MARY CARMEN CARRASCO PEREZ, ITINERARIO LIMA - TUMBES -LIMA, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 865-2024, ORDEN D
ADOR, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 802-2024, ORDEN DE COMPRA N°00451-2024, FACTURA N° E001-7
YUNO PARA EL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 802-2024, ORDEN DE COMPRA N° 00451-2024, FACTU
EMUNERACIONES CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN PLANILLA Nº 05025.2024 DE FECHA 31/05/2024, M
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ACION, SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD N° 1007-2024, ORDEN DE SERVICIO N° 0074-2024, RECIBO POR HONORARIO N° E001-5
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