Apunte ISO 9001 2000 A
Apunte ISO 9001 2000 A
Apunte ISO 9001 2000 A
Estructura de la Serie
Transición
Requisito:
Necesidad o expectativa declarada, generalmente implícita u obligatoria.
Sistema Gestión
Conjunto de elementos Actividades coordinadas
interrelacionados o que para dirigir y controlar una
interactúan. organización.
Sistema de Gestión
Sistema para establecer política y
objetivos y alcanzar aquellos objetivos
Gestión de la Calidad
• Planificación de la Calidad
• Control de la Calidad
Parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad.
• Aseguramiento de la Calidad
• Mejora de la Calidad
Proveedor
Organización
Cliente
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El Enfoque Sistemático de la Gestión de Calidad permite a la Organización:
• Analizar los requisitos del Cliente
• Definir los procesos para lograr un producto aceptable para el Cliente.
• Mantener esos procesos bajo control
Ciclo de Deming
Mejora continua
Act Plan
Check Do
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Enfoque al proceso
Implementación de la Identificación
Mejora Secuencia e Interacción
Criterios y Métodos
F Act Plan A, B, C
Proceso Controles
Entrada
Proceso Salida
Actividades
+
Recursos
Responsabilida
d Gerencial
Gestión de Medición,
los Recursos Análisis y Mejora
Realización
del Producto
Producto
Proceso Proceso
A B
Entrada
Proceso
Salida Proceso D
Controles
C 6
ISO 9001 – 2000 - Objetivo
EXCLUSIONES
0. Introducción.
1. Objeto y campo de aplicación.
2. Normas de referencia.
3. Términos y definiciones.
4. Sistema de gestión de la calidad.
5. Responsabilidad de la dirección.
6. Gestión de los recursos.
7. Realización del producto
8. Medición , análisis y mejora.
7
4 - Sistema de Gestión de la Calidad
Compromiso Gerencial
Foco en el Cliente
La Dirección debe asegurar que los requisitos del Cliente son determinados y
cumplidos para lograr la satisfacción del Cliente.
Relación con :
7.21 – Requisitos relacionados con el producto.
8.2.1 – Satisfacción del Cliente.
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Política de la Calidad
Objetivos de Calidad
Planificación de la Calidad
Entrada: Salida:
• Resultados de Auditorías. • Mejora de la efectividad del
• Feedback del Cliente. SGA y sus Procesos.
• Funcionamiento de los Procesos. • Mejora del Producto en relación
• Conformidad de los Productos. a Requisitos del Cliente.
• Estado de la Acciones Correctivas y Preventivas. • Necesidad de Recursos
• Seguimiento de Acciones de Revisiones anteriores.
• Cambios que podrían afectar al SGA.
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6 - Gestión de los Recursos
6.2.1 General
6.3 – Infraestructura
Provisión de Recursos
Recursos Humanos
7.4 - Compras
• El resultado del planeamiento debe presentarse en una forma adecuada a los métodos
de operación de la organización.
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Revisión de los Requisitos del Producto
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Planeamiento del Diseño
• Debe determinar :
– Etapas del proceso de diseño.
– Revisión,verificación y validación.
– Responsabilidades y autoridades para el diseño.
• Manejo de interfases entre grupos.
• Actualizado con el avance del diseño.
Entradas al Diseño
La Salida del Diseño debe darse de forma tal que permita la verificación contra la
entrada y debe ser aprobada antes de su emisión.
Deben incluir :
–Cumplir los requisitos de entrada.
–Proveer información para la compra, la producción y provisión de
servicios.
–Criterios de aceptación de producto.
–Características esenciales de seguridad y correcto uso.
• Asegurar que las salidas del diseño cumplan los requisitos de entrada.
• Resultados de verificación y posteriores acciones deben registrarse.
Validación
• Confirmar la capacidad del producto para cumplir los requisitos de uso o aplicación
especificados o previstos.
• Anterior a la entrega o implementación del producto, de ser posible.
• Registrada junto con acciones.
• Identificados.
• Documentados.
• Controlados.
• Revisados, verificados y validados.
• Aprobados antes de ser implementados.
• Evaluados en sus efectos sobre las partes constituyentes y los productos
ya entregados.
• Registros de revisiones de cambios y seguimiento.
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Control de Compras
Información de Compras
Debe asegurarse que los requisitos especificados de compra sean adecuados antes de su
comunicación al proveedor.
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7.5 - Producción y Prestación del Servicio
8.1 – General
8.2 – Seguimiento y Medición
8.2.1 - Satisfacción de Cliente
8.2.2 – Auditorías Internas
8.2.3 – Seguimiento y Medición de los
Procesos
8.2.4 – Seguimiento y Medición del Producto
Seguimiento y Medición
Auditorías internas.
Auditorías Internas
Auditorías Internas
Análisis de Información
Mejora Continua
• Política de la Calidad.
• Objetivos.
• Resultados de auditorías.
• Análisis de información.
• Acciones correctivas y preventivas.
• Revisión gerencial.
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Requisitos de Procedimientos
Control de Documentos
Control de Registros
Auditoría Interna
Control de Producto No Conforme
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Registros Requeridos
Revisión por la Dirección
Entrenamiento, Conciencia y Competencia
Revisión de Requisitos Relacionados con el Producto
Entradas al Diseño
Revisión de Diseño
Verificación y Validación del Diseño
Control de Cambios al Diseño
Compras
Identificación y Trazablidad
Propiedad del Cliente
Equipos de Seguimiento y Medición
Auditorías Internas
Seguimiento y Medición de Productos.
Control de Productos No conformes
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Acciones Correctivas
Acciones Preventivas