Libro de Tesoreria-1

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ASOTECTOL

ASOCIACION DE TECNICOS ELECTRISISTAS DEL TOLIMA

LIBRO DE CAJA:

FECHA: DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA REF. DETALLE INGRESES EGRESO SALDO


SALDO INICIAL 0
9/1/2014 prestamo enrique diaz 1,819 1,819
9/1/2014 241340 pago alumbrado publico infibague 1,819 0
9/1/2014 prestamo enrique diaz 9,800 9,800
9/1/2014 237506 fondo memo 9,800 0
9/1/2014 prestamo gustavo 3,700 3,700
9/1/2014 7411 envio conte 3,700 0
9/2/2014 1167 cuota de sostenimiento anibal charry 45,000 45,000
9/3/2014 11 gastos comcel 10,000 35,000
9/4/2014 6881 recarga de cartuchos 5,000 30,000
9/4/2014 5668 utiles de aseo 4,700 25,300
9/5/2014 3518606 bombillo dura luz 5,800 19,500
9/5/2014 1168 cuota de sostenimiento daniel huertas 20,000 39,500
9/7/2014 1169 cuota de sostenimeinto hernan cruz 60,000 99,500
9/8/2014 270588 recibo de energia vatil 17,150 82,350
9/8/2014 36 recarga celular oficina 5,000 77,350
9/9/2014 1170 cuota de sostenimiento luis mejia 50,000 127,350
9/16/2014 179 abono quincena de la secretaria 50,000 77,350
9/17/2014 tecnicopiamos (fotocopias) 5,400 71,950
9/18/2014 4230 envio al conte 3,700 68,250
9/18/2014 180 gastos de llamada y envio de correo antonio 3,400 64,850
9/20/2014 181 fotocopias sait centro comercial los panches 1,100 63,750
9/22/2014 182 llamadas, fotocopias e impresión 3,000 60,750
9/22/2014 183 ganchos delajadores 1,500 59,250
9/22/2014 470313 compra de carpetas 6,400 52,850
9/23/2014 4248 envio al conte 3,700 49,150
9/23/2014 recarga celular llamada matriculas 5,000 44,150
9/24/2014 1171 cuota de sostenimiento daniel huertas 15,000 59,150
9/24/2014 1172 aporte de trabajo daniel huertas 5,000 64,150
9/24/2014 fotocopias tecnicopiamos 2,750 61,400
9/25/2014 300140 infibague 1,000 60,400
9/25/2014 3537250 limpiavidrios 6,400 54,000
9/29/2014 fotocopias e impresiones tecnicopiamos 800 53,200
9/29/2014 impresiones y fotocopias 1,400 51,800
9/29/2014 1173 aporte de trabajo daniel huertas 6,000 57,800
9/29/2014 4265 envio conte 3,700 54,100
9/29/2014 1174 cuota de sostenimiento wilson ochoa 100,000 154,100
CIERRE MES 154,100
TOTALES 316,319 162,219

SANDRA MALLERLY CALLEJAS


Contadora Publica

ASOTECTOL
ASOCIACION DE TECNICOS ELECTRISISTAS DEL TOLIMA

FECHA: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA REF. DETALLE INGRESES EGRESO SALDO


SALDO INICIAL 154,100
10/3/2014 17 envio correo y escaner para antonio 9,800 144,300
10/3/2014 19 mantenimiento impresora 30,000 114,300
10/3/2014 1175 cuota de sostenimiento hector peña 100,000 214,300
10/4/2014 184 abono quincena mes sep secretaria 130,000 84,300
10/5/2014 1176 couta de sostenimiento gustavo rengifo 11,100 95,400

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