Semana Unidas 1 A 6
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Nombre de la
CONTROL DE CALIDAD
Asignatura:
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ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Consideraciones Previas
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Introducción
Mantener un estado de crecimiento sostenido y sustentable en todo tipo de
organización tiene muchas aristas que manejar. Sin duda, todas deben
tener la atención permanente y ser atendidas en cada etapa de la empresa.
Dentro de ellas, hay una que es imprescindible: la calidad.
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Ideas fuerza
La calidad del servicio prestado por una determinada empresa es asociada a su
cualidad en relación a la percepción de satisfacción y la calidad de un producto en
general se refiere a la cualidad y durabilidad del bien. La calidad, en relación con
los productos y / o servicios, tiene varias definiciones, como que el producto se
ajuste a las exigencias de los clientes, el valor añadido, algo que no tienen los
productos similares, la relación costo / beneficio, etc.
Los ocho principios de gestión de la calidad son el marco de referencia para que la
dirección de cada organización guíe a la misma, orientándola hacia la consecución
de la mejora del desempeño de su actividad
El control de calidad tiene gran importancia dado que ayuda a los gerentes o
directores a conocer si se están cumpliendo las metas organizacionales relativas a
los procesos de control de calidad, y en caso contrario, los motivos que impiden que
eso suceda.
Los procesos de control de calidad son aquellos que se encargan de asegurar que
un producto o servicio cumple con los requisitos establecidos por los estándares
establecidos por una organización.
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Índice
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Desarrollo
La palabra calidad es un concepto muy importante para las empresas actuales, que
proviene del latín “qualitas”, el cual que significa cualidad de algo. Es el concepto
individual que cada persona tiene de referencia del producto o servicio que mejor
satisfaga a sus necesidades, tomando en cuenta, la comparación con otros
similares del mercado.
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Cabe señalar, que nunca se debe confundir la calidad con niveles superiores de
atributos del producto o servicio, sino con las obtención regular y permanente de los
atributos del bien ofrecido que satisfaga a los clientes para los que ha sido diseñado.
Garvin, en 1988, sugirió que la calidad puede tener cinco diferentes significados o
definiciones de acuerdo con su contexto:
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Basado en el usuario: La calidad viene determinada por lo que el consumidor desea. En este
contexto la calidad se define como “lo que mejor se ajusta al uso que se pretende dar con el
producto o servicio”. En esta relación entre el propósito del producto o servicio y su calidad,
la debilidad reside en que diferentes personas o grupos sociales pueden tener diferentes
deseos y necesidades y, por tanto, distintos estándares de calidad.
Basado en el valor: La calidad como relación entre la utilidad o satisfacción con el producto o
servicio y su precio. Bajo esta perspectiva, un producto es de más calidad con respecto a sus
competidores, si tiene un precio más bajo, o si por el mismo precio ofrece mayor utilidad o
satisfacción. Este enfoque de la calidad determina que el gestor establezca un equilibrio
entre las características del producto o servicio y el costo de su producción
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Las normas de gestión de la calidad, como las ISO 9000 en sus diversas revisiones,
establecen los principios de calidad marco que derivan de la experiencia y de los
conocimientos técnicos para guiar a las organizaciones. Estos principios son
fundamentales para el control de calidad en las empresas, ya que permite aplicar
algunos estándares mínimos que, en ocasiones, son obligatorios, y que otras veces
denotan una calidad superior a las organizaciones que no lo poseen.
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Fijar metas y objetivos para el avance de la Aumenta la motivación laboral para conseguir
organización. los objetivos.
Crear y mantener una propuesta de valor, Mejora la comunicación entre niveles.
misión, visión y valores de la empresa. Se unifica el sistema de evaluación.
Proporcionar al personal recursos y libertad. Trabajar con confianza.
Considerar las necesidades de todas las partes
interesadas y reconocer las contribuciones de
cada uno.
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Por lo tanto, utilizar los principios de calidad como marco en una empresa u
organización sirven de base para la mejora en el desempeño. Su utilidad reside
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Existen una serie de fases que han de seguirse secuencialmente que permiten
garantizar una correcta implementación del control interno de calidad, que van
desde la creación de una cultura de control de calidad hasta el control permanente
de los resultados asociados a los objetivos de la organización. Estas fases son las
siguientes:
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Una vez que se ha introducido la cultura del control de calidad entre los miembros
de la organización, llega el momento de recolectar datos e información relevante.
En esta fase debe intervenir activamente a todo el personal, coordinados por un
responsable designado, ya sea externo o interno, procedente del área de estrategia
de la organización.
Existen diferentes métodos para llevar a cabo esta recopilación, por ejemplo:
• Narración: mediante una entrevista o documento cada empleado hace una
descripción de las labores, tareas, procesos generales y de calidad que lleva a
cabo, independientemente de si estos están establecidos formalmente. El
coordinador recopila estos testimonios.
• Listas de chequeo: se refiere a la confección de cuestionarios previos por parte
del responsable del levantamiento de la información, al cual se le presume un
conocimiento previo en sistemas de control de calidad interno. Estos checklist
contienen cuestiones orientadas a conocer la dinámica interna de cada área de
la organización.
• Observación: mediante la observación también se puede extraer información
útil para complementar aspectos que deban ser documentados.
Una vez reunida toda la información necesaria a través de alguna de las vías
mencionadas anteriormente, se debe digitalizar y clasificar la misma de la forma
más ordenada posible para facilitar su consulta y correcta interpretación por los
miembros de la organización.
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Bajo la normativa legal vigente, la óptica de calidad total y la mejora continua, los
parámetros de reingeniería y directrices administrativas, se debe realizar una
revisión exhaustiva de los procedimientos con el fin de hacerlos más eficientes. En
esta fase se suprimen pasos no necesarios en los procedimientos, se centralizan
procesos repetidos y se abren vías de comunicación más fluidas y efectivas.
Otra vía de evaluación que se emplea frecuentemente son los sistemas de gestión
de calidad, en base a los cuales se pueden construir tableros de mando visuales,
en términos numéricos, con gráficas y reportes que ayudan a la toma de decisiones.
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Conclusión
En la primera semana de estudio se revisaron los principios fundamentales
de la gestión de calidad aplicados a la empresa y la importancia de los
procesos de control de calidad para el desarrollo organizacional.
Como se ha aprendido con el contenido de esta semana es posible afirmar
lo siguiente:
• Los principios para el control de calidad son fundamentales en las
empresas, ya que permite aplicar algunos estándares mínimos que, en
ocasiones, son obligatorios y que permiten la mejora continua y la
satisfacción del cliente.
• Es recomendable seguir una serie de fases para garantizar una correcta
implementación del control interno de calidad, que van desde la
creación de una cultura de control de calidad hasta el control
permanente de los resultados asociados a los objetivos de la
organización.
Finalmente, algunas preguntas con las que podemos reflexionar acerca de
lo aprendido en esta semana son las siguientes:
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Bibliografía
Control de calidad: directorio guía de empresas e instituciones de servicios de
control y certificación de calidad, inspección y muestreo. Chile; Corporación de
Fomento de la Producción. Gerencia de desarrollo.
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Ziller, Karen (2016). Modelo 5d. Un mapa de ruta para una nueva estrategia
empresarial consciente. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial de la
Universidad de Santiago de Chile.
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Consideraciones Previas
El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente competencia:
• Analiza los componentes del proceso de control de calidad, de acuerdo a la estrategia
organizacional.
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Introducción
El enfoque estratégico para la implantación la gestión y control de la calidad tiene
como objetivo la mejora continua de la calidad en varios campos de actividad, es
decir, producción, compras, ventas, organización del trabajo, servicio al cliente, etc.
En la concepción moderna, la gestión de la calidad se considera una filosofía de
gestión de las organizaciones.
Entonces, ¿Por qué es importante contar con una estrategia de gestión y control de
calidad en una organización?
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Ideas fuerza
• Las estrategias de gestión y control de calidad son un método efectivo que
ayuda a las empresas a cumplir con las demandas del mercado y de sus grupos
de interés, así como también a hacer efectivas sus actividades con el objetivo
de adquirir una certificación internacional que las avala como una opción
confiable y por supuesto, de calidad.
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Índice
1- Relación de la estrategia organizacional con la gestión y control de la
calidad .................................................................................................................... 6
1.1 Modelo estratégico para la gestión de calidad ............................................................ 7
1.2 Cadena de valor y calidad ........................................................................................... 13
2- Herramientas de control de calidad ............................................................ 17
2.1 Herramientas de control de calidad en los procesos ................................................. 17
2.2 Herramienta 1: Diagramas de causa - efecto ............................................................. 18
2.3 Herramienta 2: Planillas de inspección ...................................................................... 20
2.4 Herramienta 3: Diagramas de flujo ............................................................................ 23
2.5 Herramienta 4: Histogramas ...................................................................................... 24
2.6 Herramienta 5: Diagrama de Pareto .......................................................................... 26
2.7 Herramienta 6: Gráficos de control ............................................................................ 29
2.8 Herramienta 7: Diagramas de dispersión ................................................................... 30
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Desarrollo
2. ¿Se han logrado los objetivos de calidad propuestos? ¿En qué medida? ¿Por
qué no se han logrado?
4. ¿Se ha realizado una evaluación del desempeño del personal? ¿Se ha evaluado
su grado de compromiso-motivación con la gestión y control de calidad?
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Por lo tanto, este modelo invita a responder diversas preguntas para realizar una
autoevaluación constante:
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Una de las temáticas más importantes que debe garantizar la gestión y control de
calidad es la satisfacción de clientes. A continuación, se presenta un ejemplo de un
problema relacionado con la satisfacción de clientes y donde ha sido aplicado de la
metodología del Modelo 5d.
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Disminución de la Mejorar la
Interno
2 Clientes 30% satisfacción de 2 satisfacción de 0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 85% 4.3
clientes los clientes
Jefe de reclamos y
Adquisicion de Software que garantice la gestión de 2
Area de jefe de
2 encuestas anuales dirigida a los clientes y encuestas Alta $ 5,000,000 3 100%
mensuales a los compradores eventuales
Informática comunicación
interna
Capacitación en el diseño de un plan para el manejo de
3 Alta RRHH Subdirección RRHH $ 12,000,000 3 67%
la información obtenida de las encuestas
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En base a esta definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva
frente a otra cuando es capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o
aumentando las ventas).
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Por ejemplo, una empresa minera utiliza los recursos naturales e industriales para
extraer minerales a gran escala, por cual, debe garantizar la calidad en todos sus
procesos operacionales y mejorar constantemente en ellos para cumplir con las
exigencias de los requerimientos de sus clientes y de la legalidad vigente.
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Para realizar un mejor análisis de estos datos resulta útil apoyarse en lo que se
denominan técnicas gráficas de calidad, como lo son las siete herramientas básicas
de calidad, utilizadas para la solución de problemas relacionados a la calidad.
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Ejemplo 2: Suponer que se está realizando mediciones sucesivas del peso de sacos
de arroz en una central de acopio conforme estos llegan. Inicialmente se tenía un
tabulado con observaciones individuales que se agruparon en los siguientes
intervalos con su respectiva frecuencia:
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Ejemplo: Suponer que una empresa que produce refrigeradores desea establecer
controles sobre los defectos que aparecen en las unidades que salen como producto
terminado en la línea de producción. Para ello se hace imperativo determinar cuáles
son los defectos más frecuentes y estos son:
• Motor no se detiene
• No enfría
• Burlete defectuoso.
• Pintura defectuosa.
• Rayas
• No funciona
• Puerta no cierra
• Gavetas defectuosas.
• Motor no arranca
• Mala nivelación
• Puerta defectuosa.
• Otros
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1 Pintura defectuosa. 5
2 Rayas 4
3 Burlete defectuoso. 9
4 Motor no se detiene 36
5 No enfría 27
6 No funciona 2
7 Gavetas defectuosas. 1
8 Puerta no cierra 2
9 Motor no arranca 1
10 Mala nivelación 1
11 Puerta defectuosa. 0
12 Otros 0
Total 88
Fuente: Elaboración propia
En este caso el 81,8% de los defectos del proceso corresponden al 25% de los tipos
de defectos, es decir, que tan solo solucionando las 3 principales inconformidades
se solucionarían el 81,8% de unidades defectuosas.
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Los gráficos o cartas de control son diagramas preparados donde se van registrando
valores sucesivos de la característica de calidad que se está estudiando. Estos
datos se registran durante el proceso de elaboración o prestación del producto o
servicio. Cada gráfico de control se compone de una línea central que representa
el promedio histórico, y dos límites de control (superior e inferior).
N° de Diámetro
Muestra (milímetros)
1 74,012
2 73,995
3 73,987
4 74,008
5 74,003
6 73,994
7 74,008
8 74,001
9 74,015
10 74,03
11 74,001
12 74,015
13 74,035
14 74,017
15 74,01
Fuente: Elaboración propia
En este caso todas las observaciones fluctúan alrededor de la línea central y dentro
de los límites de control preestablecidos, sin embargo, no siempre será así, cuando
una observación no se encuentre dentro de los límites de control puede ser el indicio
de que algo anda mal en el proceso.
Existen una gran cantidad de gráficos de control, por ejemplo, los gráficos X - R,
gráficos np, gráficos C, gráficos Cusum, entre otros. Cuál elegir dependerá del tipo
de variable a evaluar, o de lo que se espere que arroje el estudio, así mismo, variará
el método de cálculo de la línea central y los límites de control.
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Se desea establecer si existe una relación una correlación entre las variables del
proceso, por ello se tabula en un diagrama de dispersión: Se puede observar que
existe una correlación positiva entre las variables del proceso, su nivel de intensidad
puede ser calculado mediante coeficientes de correlación lineal, pero desde el
diagrama se puede observar que las variables evidentemente se vinculan.
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Nº Humedad Peso
1 1,94 95,8
2 1,82 80,5
3 1,79 78,2
4 1,69 77,4
5 1,8 82,6
6 1,88 87,8
7 1,57 67,6
8 1,81 82,5
9 1,76 82,5
10 1,63 65,8
11 1,59 67,3
12 1,84 88,8
13 1,92 93,7
14 1,84 82,9
15 1,88 88,4
16 1,62 69
17 1,86 83,4
18 1,91 89,1
19 1,99 95,2
20 1,76 79,1
21 1,55 61,6
22 1,71 70,6
23 1,75 79,4
24 1,76 78,1
25 2 90,6
Fuente: Elaboración propia
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Conclusión
En la segunda semana de estudio se conoció la relación de la estrategia
organizacional con la gestión y control de calidad, a través del estudio de un modelo
estratégico y de la cadena de valor, y, además, se estudiaron las herramientas de
control de calidad en los procesos para la mejora continua.
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Bibliografía
Control de calidad: directorio guía de empresas e instituciones de servicios de
control y certificación de calidad, inspección y muestreo. Chile; Corporación de
Fomento de la Producción. Gerencia de desarrollo.
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Ziller, Karen (2016). Modelo 5d. Un mapa de ruta para una nueva estrategia
empresarial consciente. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial de la
Universidad de Santiago de Chile.
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Nombre de la
CONTROL DE CALIDAD
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Consideraciones Previas
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Introducción
En la actualidad existen una diversidad de modelos de gestión de excelencia que
pueden utilizarse para implantar sistemas de gestión de la calidad en las empresas,
donde cabe destacar cuatro de ellos, tales como: Método Deming, Modelo Malcome
Baldrige, Modelo EFQM de excelencia y Modelo Iberoamericano de Excelencia en
la calidad. Estos modelos tienen una característica común: constituyen las bases y
criterios para evaluar los premios de excelencia internacionales que llevan su propio
nombre.
Estos premios de excelencia nacieron con el fin de promover la calidad
empresarial, bien a nivel nacional como internacional. Con este fin, cada premio se
fundamenta en una serie de criterios y procesos de evaluación, que les permite
conocer su situación actual y tomar las medidas oportunas para realizar las acciones
de mejora necesarias.
Uno de los modelos de excelencia más reconocidos a nivel mundial son las normas
ISO, las cuales son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional
que fueron creados con el objetivo de ayudar a las empresas a establecer unos
niveles de homogeneidad en relación con la gestión, prestación de servicios y
desarrollo de productos en la industria.
También existen variadas herramientas de mejora continua, gestión del cambio e
innovación para fortalecer los modelos de gestión de excelencia que decida la
organización implementar, de acuerdo con su actividad principal y a su mercado
objetivo.
Implementar un modelo de gestión de calidad puede involucrar diversas áreas,
recursos y procesos; pero el secreto está en cómo se gestiona ese cambio con las
herramientas existentes. Se trata de tener en claro desde quiénes serán los
responsables de este hasta quiénes se verán especialmente alcanzados tras la
transformación; como así también determinar cuál es el punto de partida, el de
llegada y la brecha entre ambos.
Es por ello, que en la tercera semana de estudio se abordarán los distintos modelos
de gestión de excelencia a nivel internacional y algunas herramientas de mejora
continua, gestión del cambio e innovación.
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Ideas fuerza
• Se conoce a los modelos de excelencia como las herramientas necesarias para
la autoevaluación de la empresa. Es decir, son modelos que promueven la
calidad y que permiten realizar un autodiagnóstico de sus estrategias y prácticas
de gestión empresarial, procesos administrativos, producción, logística, entre
otros.
• Los procesos de innovación y calidad siempre van de la mano con los aspectos
de competitividad en los nichos de mercado, siempre que se elabore una
situación para generar procesos de innovación, se pretende llegar a que en un
futuro se reflejen resultados de los cambios realizados y que se genere mejora
continua permanente y alta satisfacción del cliente.
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Índice
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Desarrollo
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Al mismo tiempo, quedan identificadas cuáles son las prácticas que se necesitan
mejorar, y aquellas prácticas que constituyen fortalezas de la organización, en todas
las áreas de gestión. Los conceptos y valores sobre los cuales está construido el
modelo son los habitualmente conocidos como de calidad integral. Sin embargo,
ningún modelo prefiere un estilo particular, ni recomienda implantar determinadas
prácticas, ni tampoco sugiere el uso de ciertas metodologías o sistemas de gestión
en desmedro de otras. Tampoco aconseja qué plan de acción seguir, o cómo
desarrollar un plan de calidad. La propia evaluación crítica de la gestión de la
organización funciona como marco para que sus directivos descubran cuales son
los pasos para dar, y donde reformar su organización.
Los modelos más reconocidos a nivel internacional en términos de excelencia en la
calidad son los siguientes:
Tabla 1.1 Modelos de gestión de calidad o excelencia
Modelo Fecha Organismo Web
creación que lo gestiona
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10. Tienen fuerte incidencia del aprendizaje, la innovación y la mejora continua como
aspectos claves en la gestión del talento humano.
11. Es relevante la puesta en marcha de alianzas estratégicas con el fin de
establecer buenas prácticas y/o transferir tecnología.
12. Es importante la implicación de los proyectos de Responsabilidad Social,
enmarcados dentro del respeto a los derechos humanos y la protección del
medio ambiente.
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El modelo EFQM parte de un primer enfoque individual que resulta clave para
desplegar un lenguaje común del concepto de excelencia al resto de la
organización. En el caso de que no se logren asimilar las ideas de excelencia, se
tendrán problemas en el liderazgo e implementación del modelo.
Cada uno de los criterios tiene una puntuación del 10% (100 puntos de un total de
1.000) a excepción de los clientes y resultados clave que valen un 15% cada uno
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(150 puntos). El mayor valor de estos dos criterios (clientes y resultado global) es
un claro indicativo de que se debe focalizar el esfuerzo en dos cuestiones clave:
• La satisfacción de los clientes, tratando de crear valor añadido.
• Los resultados tanto de índole económico-financiero (empresariales) como
en los resultados institucionales o socio-ambientales.
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Para ser merecedora de este galardón, una empresa debe ser exitosa madura e
innovadora en procesos de innovación, ciencia y tecnología. El premio se divide en
3 categorías:
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similar, con un total de 1.000 puntos: 600 puntos para los procesos facilitadores y
400 destinados a resultados. Los criterios utilizados, divididos como el EFQM en
procesos facilitadores y resultados, son los siguientes:
Procesos facilitadores:
Criterio 1: Liderazgo y estilo de gestión (140 puntos).
Criterio 2: Política y estrategia (100 puntos).
Criterio 3: Desarrollo de las personas (140 puntos).
Criterio 4: Recursos y asociados (100 puntos).
Criterio 5: Clientes (120 puntos).
Resultados:
Criterio 6: Resultados de clientes (100 puntos).
Criterio 7: Resultados del desarrollo de las personas (80 puntos).
Criterio 8: Resultados de sociedad (90 puntos).
Criterio 9: Resultados globales (110 puntos).
Fuente: Fundibeq
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El Anexo SL proporciona una nueva Estructura de Alto Nivel, para los sistemas
de gestión ISO- sustituye a la histórica Guía 83 de la ISO. Ha sido creada para
introducir un texto base idéntico y unos términos y definiciones comunes. El Anexo
SL sólo afectará a las actualizaciones recientes de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, ISO 22000:2018 e ISO
50001:2018. Dichas normas implementan la estructura, el texto básico y las
definiciones del Anexo SL Esta medida optimiza las normas, fomenta la certificación
y facilita la integración de los sistemas de gestión. La estructura de alto nivel de las
normas ISO se ha convertido en una herramienta muy útil para facilitar la
implementación de las normas. La estructura de alto nivel se encuentra compuesta
de una estructura común, que es:
1. Introducción
2. Alcance
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3. Referencias normativas
4. Términos y definiciones
5. Contexto de la empresa
6. Liderazgo
7. Planificación
8. Soporte
9. Operaciones
10. Evaluación del desempeño
11. Mejora
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c) Los 5 porqués: Este método plantea la revisión de las posibles causas que han
provocado un fallo. A través de una serie de preguntas (no necesariamente
cinco), el objetivo es trazar una línea en sentido inverso al del proceso hasta
detectar el origen del problema y sacar las conclusiones oportunas y definir las
soluciones.
d) Estratificación: Se trata de una herramienta que plantea la división de la
información en niveles. En el momento en que un problema es detectado, se
procede a la selección de los datos bajo criterios como el material, los tipos de
defectos, los grupos de trabajo, entre otros. De este modo, es posible aislar las
causas que han provocado fallos y tratarlas por separado de cara a eventuales
mejoras. Además, este sistema permite priorizar la intervención en aquellas
áreas del proceso que más lo requieran.
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Paso Descripción
Paso 1 Definir el problema:
En primer lugar, el facilitador explica en qué va a consistir la reunión.
Informa sobre sus fases y qué se espera de los participantes. A
continuación, se expone el tema a analizar en forma de pregunta. Ésta
debe estar presentada en lugar visible durante el tiempo de aplicación
de la técnica.
A continuación, se realiza una declaración del problema en forma de
pregunta.
¿Cuál es la situación o problema que se va a analizar?
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Paso Descripción
• Es perfectamente normal que el coordinador del grupo tome
elementos que otra persona ha tomado antes, y los desplace hasta
otro grupo.
• Si un elemento encaja en dos grupos, tomar una nota adhesiva y
escribir lo mismo que tiene ese elemento.
• Si hay algún elemento que no parece encajar en ninguno de los
otros grupos por sus características, se debe dejar solo. Si el
diagrama de afinidad fue hecho sin notas adhesivas escribiendo en
la pizarra, este paso se omite.
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ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Paso Descripción
• Aún con una mayor comprensión, el diagrama de afinidad abre la
puerta a un análisis más detallado. Esto ya depende del equipo de
trabajo; por ejemplo, si se elige una de las agrupaciones para
analizarla por separado, herramientas de control de calidad como
el diagrama de Ishikawa serán complemento perfecto para tal fin
consiguiendo llegar a elementos más concretos.
• Si el grupo tiene confusión en torno a las causas y consecuencias
(los elementos) y su priorización, la matriz de Vester permitirá
profundizar en el análisis del problema.
Fuente: https://www.ingenioempresa.com/
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Fuente: https://www.ingenioempresa.com/
Fuente: https://www.ingenioempresa.com/
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Lewin propone que un cambio exitoso en una organización debe contemplar tres
pasos, estos son:
a) Descongelamiento: etapa en la que se requiere romper el statu quo de una
organización, enfocando los esfuerzos de cambio en superar las presiones tanto
de las resistencias tanto individuales como colectivas a nivel de la conformidad
de los individuos o grupos. En esta etapa es relevante el rol que desempeñan
los agentes de cambio como la instrumentalización de las comunicaciones
internas, facilitando un golpe al conformismo y creando un sentido de urgencia
colectivo al cambio. El cambio se puede detonar en una organización por
motivos externos o internos:
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El modelo Lewin es una herramienta que permite analizar todo aquello que está
influyendo de una forma positiva y negativa en el proceso de cambio. Así pues,
permite generar alternativas para reforzar lo positivo y eliminar lo negativo.
Entonces, para aplicarlo, se pueden seguir los siguientes pasos:
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A continuación, se presentan los pasos a seguir para realizar la gestión del cambio.
Paso Descripción
1. Identificar la Los cambios se presentan como resultado del análisis del
necesidad del contexto organizacional, la integración de nuevas
cambio tecnologías, nuevos requisitos legales, procesos nuevos,
proyección a nuevos mercados, cambios en las expectativas
y requisitos de los clientes o partes interesadas. Además,
presentación de cambios en los edificios o instalaciones,
insumos utilizados, estructura de la empresa, aspectos o
impactos ambientales y nuevos procedimientos.
2. Analizar y Es necesario buscar información y analizar los beneficios y
evaluar la desventajas de hacer el cambio. Definir de forma clara los
realización del objetivos que se pretenden alcanzar, las expectativas a
cambio cumplir y analizar lo siguiente: antecedentes del cambio,
alcance del cambio, procesos afectados, descripción del
cambio y propósito, análisis de impacto (Riesgos potenciales
identificados en Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y
Ambiente con las respectivas medidas de control). beneficios
del cambio, consecuencias de no realizar el cambio,
afectación de la integridad del sistema de gestión, recursos,
y análisis de los “Aspectos necesarios a tener en cuenta para
realizar la gestión del cambio” mencionados en el punto
anterior.
3. Evaluación de Deben evaluarse los riesgos generados por el cambio y las
los riesgos condiciones en que debe presentarse. Para ello, existen
diferentes metodologías para realizar este punto, por
ejemplo:
• Análisis preliminar de los riesgos: esta metodología
identifica riesgos del proyecto, reconociendo los posibles
problemas que se puedan presentar en cada fase, las
causas, consecuencias y determinando la categoría del
riesgo. Si el riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia
y sus consecuencias son graves, mayor es la prioridad de su
manejo.
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Paso Descripción
• Los 5 por qué: es una técnica que busca llegar a la causa
raíz de un problema con la formulación de preguntas
utilizando el ¿Por qué?.
4. Planificación Detallar las actividades que se van a llevar a cabo,
responsables, tiempos y fechas de cumplimiento.
5. Comunicación Debe notificarse a los colaboradores y partes interesadas
del cambio (clientes, autoridades, proveedores, contratistas, entre otros)
involucradas, acerca del proceso de gestión del cambio con
la finalidad que estos conozcan las acciones del mismo en
las cuales se encuentran directa o indirectamente
relacionados.
6. Durante la puesta en marcha del cambio, se debe contar con
Implementación el apoyo del equipo de trabajo. Los factores indispensables
del cambio en la implementación son la utilización de los recursos,
modificación de documentos, implementación de controles
de los riesgos, peligros y aspectos de calidad, seguridad,
salud en el trabajo y ambiente, entre otros.
7. Evaluación y Es necesario realizar seguimiento al plan de trabajo,
seguimiento del validando la eficacia de su implementación. Una vez
plan de trabajo estandarizado el cambio y que se notifiquen los controles
definidos, la persona responsable será la encargada de
garantizar la ejecución de los mismos.
8. Comunicación Los resultados de un cambio pueden ser a largo plazo, por
de los eso es conveniente asegurar logros pequeños y a corto plazo
resultados a para que los resultados se vean reflejados paulatinamente y
corto plazo evitar el desánimo por parte de los participantes del cambio,
asegurando el éxito final del proceso.
9. Generar las Todos los problemas que se puedan presentar en cualquier
acciones fase del proceso, se analizan e implementar su solución.
correctivas
10. Adoptar el Una vez consolidado el cambio, debe convertirse en un
cambio en la hábito para la organización.
cultura de la
empresa
: Fuente: https://www.implementandosgi.com/
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Fuente: https://www.implementandosgi.com/
2.3 Innovación
Según Padilla (2020) cuando una organización desea ser más competitiva y se ve
reflejado que uno de los procesos tiene falencias en su desarrollo es necesario
realizar un análisis de situación en el cual se evalúen los procesos que están
generando falencias en el buen desarrollo de las actividades; es allí cuando la mesa
de trabajo requiere una análisis detallado de los procesos para determinar las
posibles soluciones viables que puede asumir la organización y de esta manera
poder ser una empresa líder en el sector.
Las mejores propuestas son procesos de innovación que generan una mejora
continua a largo plazo en las organizaciones, estas a su vez son susceptibles a
afrontar cambios, algunos de estos cambios pueden ser ejecutados como parte de
renovación de tecnologías, pero también puede ser un cambio de aprendizaje por
parte de los implicados en la labor o de cambio cultural para la entidad en general.
Un cambio como parte cultural hace que toda una organización fomente las
actividades de reconocimiento de los procesos y que se familiaricen con las
actividades que desarrolla cada persona en su sitio de trabajo logrando que la
compañía se involucre más en los procesos y así poderse apoyar cuando alguno de
los operarios o servidores lo requieran.
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Las ventajas competitivas con las entidades que tienen el mismo nicho de mercado
hacen que las antiguas compañías caigan en procesos de innovación ya que tienen
que mantenerse reinventándose para poder seguir a la vanguardia con su clientela
y nunca perder cual es el fundamento de la empresa, cuando un producto es
entregado a las manos del comprador con los entandares de calidad establecidos,
logra credibilidad y fuerza al momento de competir con otras entidades;
Por lo tanto, los procesos de innovación y calidad siempre van de la mano con los
aspectos de competitividad en los nichos de mercado, siempre que se elabore una
situación para generar procesos de innovación, se pretende llegar a que en un futuro
se reflejen resultados de los cambios realizados y que se genere mejora continua
permanente y alta satisfacción del cliente.
En la siguiente imagen se puede observar cada uno de los puntos de vista que se
tienen acerca de los tipos de innovación que se puede realizar en una organización
y así mismo tener una breve descripción del proceso, brinda un pequeño ejemplo
de cada uno de estos procesos, logrando entender de una forma más clara cada
proceso que se desarrolla en las organizaciones y como cada una de estas puede
ser un punto de vista distinto para los trabajadores.
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Conclusión
En la tercera semana de estudio se han conocido los distintos modelos de gestión
de excelencia que existen a nivel internacional y algunas herramientas de mejora
continua, gestión del cambio e innovación.
Como se ha aprendido con el contenido de esta semana es posible afirmar lo
siguiente:
• Es importante que las organizaciones seleccionen uno o varios modelos de
excelencia para potenciar la gestión de calidad en todos los procesos de acuerdo
con la actividad principal de la organización.
• En la actualidad, coexisten una amplia gama de técnicas y herramientas
enfocadas en potenciar dichos procesos y en la mejora continua de las áreas
más críticas, a través de la gestión del cambio y la innovación.
Finalmente, algunas preguntas con las que podemos reflexionar acerca de lo
aprendido en esta semana son las siguientes:
1. ¿Qué tan común es que exista adversidad al cambio al momento de implementar
un sistema de gestión de excelencia en una organización?
2. ¿Qué tan recomendable es contar con asesores expertos para la
implementación de modelos de excelencia?
3. ¿Qué tan factible es implementar procesos o áreas de innovación para fortalecer
los modelos de gestión de excelencia en una organización?
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Bibliografía
Ziller, Karen (2016). Modelo 5d. Un mapa de ruta para una nueva estrategia
empresarial consciente. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial de la
Universidad de Santiago de Chile.
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Consideraciones Previas
El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente competencia:
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Introducción
Una norma es un modo establecido y acordado de hacer una actividad
empresarial. Puede tratarse de fabricar un producto, gestionar un proceso,
prestar un servicio o suministrar materiales. Las normas pueden cubrir un
amplio espectro de actividades realizadas por las organizaciones y
utilizarlas para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Las normas son conocimiento y sabiduría extraída de aquellas personas
competentes en su campo y conocedoras de las necesidades de las
organizaciones a las que representan. Se trata de potentes herramientas
que pueden ayudar a fomentar la innovación y aumentar la productividad.
Pueden hacer que las organizaciones tengan más éxito y que las vidas de
la gente sean más sencillas, seguras y saludables.
Las normas cubren una amplia gama de temas, desde la construcción hasta
la nanotecnología, desde la Gestión Energética hasta la Seguridad y Salud,
desde las bolas de críquet hasta los postes de una portería. Pueden ser muy
específicas, como en el caso de un tipo concreto de producto, o más
generales, como prácticas de gestión.
Entonces, ¿Cuál es el objetivo de una norma en términos organizacionales?
El objetivo de una norma es proporcionar una base fiable para que las
personas puedan compartir las mismas expectativas respecto a un producto
o servicio. Esto ayuda a facilitar la comercialización, ofrecer un marco de
trabajo para obtener ahorro, eficiencia e interoperabilidad y mejorar la
protección y confianza de los consumidores.
En particular, la norma ISO 9001:2015, de Gestión de Calidad, ayuda a las
organizaciones a tomar conciencia de que se debe aumentar
permanentemente la satisfacción del cliente, gracias a los procesos de
mejora continua.
Es por ello, que en este documento se estudiará los Modelos normativos de
calidad y en especial los requisitos de la norma ISO 9001:2015 como
también una metodología para realizar un autodiagnóstico y análisis de
brechas de la norma en una organización, que requieren de su
implementación.
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Ideas fuerza
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Índice
1- Modelos normativos de calidad: ....................................................................... 6
1.1 ¿Qué es normalización? ................................................................................ 6
1.2 Norma ISO 9001:2015. .................................................................................. 7
2- Diagnóstico y análisis de brechas de la norma ISO 9001:2015. ..................... 15
2.1 Pasos previos a realizar un análisis de brechas en ISO 9001:2015 ............ 16
2.2 Pasos para realizar un análisis de brechas en ISO 9001 ............................ 16
2.2 Autodiagnóstico en ISO 9001:2015 ............................................................. 19
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Desarrollo
Por ejemplo, la norma ISO 9001:2015 es la norma sobre gestión de la calidad con
mayor reconocimiento en todo el mundo. Pertenece a la familia ISO 9000 de normas
de sistemas de gestión de la calidad (junto con ISO 9004), y ayuda a las
organizaciones a cumplir con las expectativas y necesidades de sus clientes a
través de la mejora continua, entre otros beneficios.
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La estructura actual de la norma ISO 9001:2015 es una estructura de alto nivel, cuyo
propósito es lograr consistencia y alineamiento de los estándares de sistemas de
gestión de la ISO por medio de la unificación de su estructura, textos y vocabulario
fundamentales.
Respecto de los contenidos y requisitos de esta norma, los primeros tres capítulos
de la norma (1, 2 y 3) no contienen requisitos y estos identifican el objeto y campo
de aplicación de la norma, las referencias normativas y los términos/definiciones
para la norma.
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5. Liderazgo: se refiere a la implicación que debe tener la alta dirección dentro del
sistema de gestión de calidad de la organización, empujando a incluir dentro de
las decisiones estratégicas la gestión de la calidad. Además de velar por
mantener un enfoque al cliente y una política de calidad acorde a la organización.
6. Planificación: acciones alrededor de la planificación dentro de la organización
para garantizar el éxito del SGC: determinar riesgos/oportunidades; plantear
objetivos de calidad; y, planeación de cambios.
7. Apoyo: indica los requisitos para los recursos, competencia, toma de conciencia,
comunicación e información documentada.
8. Operación: indica los requisitos para la planificación y control; así como los
requisitos para la producción de productos y servicios desde su concepción
hasta entrega.
9. Evaluación del desempeño: indica los requisitos para el seguimiento, la
medición, el análisis y la evaluación.
10. Mejora: indica los requisitos para la mejora, su consecución es el objetivo final
del sistema y el fundamento del ciclo de PDCA.
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Teniendo en cuenta que las amenazas, las incertidumbres y los riesgos son
inherentes a cualquier actividad y organización, independientemente de su tamaño
y sector económico, resulta sorprendente comprobar que es muy habitual que las
organizaciones gestionen estos riesgos de manera ineficaz, normalmente como una
actividad no estructurada ni formal, lo cual no siempre permite alcanzar los
resultados esperados.
Fuente: www.calidad-gestion.com.ar
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A.1 Estructura y Terminología: “No hay ningún requisito para que los
términos utilizados por una organización sean reemplazados por los
términos usados en la norma ISO 9001:2015 para especificar los
requisitos del sistema de gestión de calidad.
Cuando alguna cláusula de la norma específica que “la organización debe mantener
información documentada” se refiere a documentos o procedimientos
documentados, es decir, documentos obligatorios:
• Alcance del sistema de gestión de calidad (cláusula 4.3): Alcance del SGC
incluyendo los productos y servicios cubiertos y la justificación de los requisitos
que no se pueden aplicar.
• Operación de los procesos (cláusula 4.4): Información documentada para apoyar
las operaciones de los procesos.
• Política de calidad (cláusula 5.2.2): La política de la calidad tiene que estar
disponible como información documentada.
• Control de la producción y el servicio (cláusula 8.5.1): La información que define
las características de los productos y servicios, las actividades a realizar, y los
resultados que deben alcanzarse.
• Información documentada requerida y determinada como es necesaria (cláusula
7.5): Información documentada requerida por la norma, la determinada por la
organización como es requerida; la de origen externo determinada como
necesaria para la operación y eficacia del sistema de gestión (7.5.1 A, B. y
7.5.3.2).
Cuando alguna cláusula de la norma específica que “la organización debe retener
información documentada” se refiere a registros. Los registros mínimos necesarios
para retener son:
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Para que el análisis diagnostico resulte exitoso, conviene tener en cuenta los
siguientes pasos previos:
a) Elegir la persona o las personas que se encargarán del análisis de brechas: Es
importante que estas personas cuenten con alguna experiencia en los temas de
gestión de calidad o auditoría a SGC.
b) Contratar a un consultor o a una empresa consultora y elaborar un programa de
formación: Decidir sobre la contratación o no de un consultor experto en normas
ISO y elaborar un programa de formación que aporte las competencias, los
conocimientos y las herramientas a las personas elegidas.
c) Crear una lista de verificación de análisis de brechas: generalmente, la lista de
verificación se desprende de los mismos requisitos de la norma.
Una vez que se han completado estos tres pasos previos, se puede proceder, en la
práctica, a realizar un análisis de brechas en ISO 9001. Son tres los componentes
esenciales que permitirán completar el análisis de brechas en ISO 9001:2015:
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Pasos Descripción
Paso 2. Realizar el 1. Definir el estado actual del sistema y lo que falta para alcanzar
análisis de brechas la conformidad con la norma. Lo más importante en la etapa
práctica, es apegarse a lo programado en el paso anterior. Es
esencial que tanto los profesionales encargados de realizar el
análisis de brechas en ISO 9001:2015, como los empleados
consultados, tengan claro que no se trata de demostrar o no el
cumplimiento.
2. Tomar notas, sobre todo de aquello que parece estar en su
lugar y aquello que no. Notas completas, referencias, ejemplos
e interrelaciones entre los procesos serán relevantes cuando
se evalúen los resultados del análisis.
Paso 3. Elaborar y Emplear los resultados del análisis para elaborar una lista de
presentar los tareas que se deben realizar para alcanzar la conformidad desde
resultados del el estado actual del SGC. Generalmente, estas tareas se pueden
análisis de brechas dividir en cuatro categorías:
1. Los procesos que cumplen con la norma y están bien
documentados.
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Pasos Descripción
2. Los procesos que cumplen con la norma, pero no están bien
documentados.
3. Los procesos que no cumplen con la norma, deben ser
diseñados e implementados y, por supuesto, documentados.
4. Los procesos que requiere la norma ISO 9001:2015 que no
existen en el SGC actual.
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5 LIDERAZGO 93%
7 SOPORTE 81%
8 .OPERACIÓN 88%
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Conclusión
En el documento presente, se estudiaron los modelos normativos de calidad
y en especial los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y, además, una
metodología para realizar un autodiagnóstico y un análisis de brechas de la
norma en una organización que requiere de su implementación.
Como se ha aprendido con el contenido de esta semana es posible afirmar
lo siguiente:
• La normalización empresarial es una actividad colectiva encaminada a
establecer soluciones a situaciones repetitivas. En particular, esta
actividad consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas.
• Para adaptar los requisitos y pautas de la norma ISO 9001:2015 a las
particulares características de una organización, se debe considerar que
no existen dos empresas iguales y que cada organización necesita
realizarlo a su medida.
• Es importante que las organizaciones realicen un autodiagnóstico al
sistema de gestión de la calidad, el cual se centra en identificar la
situación actual, respecto a los requerimientos de la norma internacional
ISO 9001:2015.
Finalmente, algunas preguntas con las que podemos reflexionar acerca de
lo aprendido en esta semana son las siguientes:
1. ¿La norma ISO 9001:2015 es aplicable a todos los procesos
organizacionales o solo para algunos?
2. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar una revisión del sistema
de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001:2015 a través de una
auditoría interna?
3. ¿Qué beneficios trae para las áreas de servicio al cliente la
implementación de la norma ISO 9001:2015 y cómo influye en la
satisfacción del cliente?
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Bibliografía
Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad — Requisito,
Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza.
Ziller, Karen (2016). Modelo 5d. Un mapa de ruta para una nueva estrategia
empresarial consciente. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial de la
Universidad de Santiago de Chile.
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Consideraciones Previas
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Introducción
Un sistema de gestión de la calidad permite a una organización desarrollar
políticas, establecer objetivos y procesos, y tomar las acciones necesarias
para mejorar su rendimiento. En este contexto resulta de gran utilidad
utilizar la metodología PDCA (Planear-Hacer-Verificar y Actuar) impulsada
por Deming, como una forma de visualizar los métodos y herramientas que
pueden ayudar a la empresa a descubrirse a sí misma y orientar cambios
que la vuelvan más eficiente, competitiva y pendiente de enfrentar y
resolver sus problemas y aprovechar sus oportunidades.
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Ideas fuerza
• Cumplir con las etapas para la implementación de un sistema de gestión de
calidad requiere de un procedimiento que necesita dedicación y debe contar
con una estructura, con fases bien definidas, es decir, desde la auditoria de
diagnóstico hasta la auditoria de certificación en la norma de referencia
elegida.
• El ciclo PDCA puede ser muy útil para que el equipo de una compañía mejore
su rendimiento y aumente la productividad, ya que todo el trabajo y el
esfuerzo están enfocados a conseguir una serie de objetivos definidos. Para
ello es importante que concientizar a los equipos de trabajo para implementar
esta metodología de forma provechosa para la organización.
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Índice
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Desarrollo
1- Modelos de gestión de calidad
Un modelo o sistema de gestión de la calidad es un instrumento de autoevaluación
corporativa que busca analizar detenida y objetivamente la calidad de los productos
y servicios que ofrece la empresa a fin de detectar posibles fallos y desviaciones.
A partir de ese análisis, un modelo de gestión de la calidad bien elaborado incluirá
las medidas correctivas y/o preventivas necesarias para corregir las desviaciones
y seguir mejorando la calidad interna a fin de mejorar su capacidad competitiva,
eficacia y productividad global.
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Fase III: Identificación de las necesidades de cada área para la definición del
sistema de gestión.
En esta fase se deben identificar los procesos necesarios para la implementación
del sistema de gestión de calidad, analizando al menos lo siguiente:
• El alcance, la política y los objetivos del sistema de gestión de calidad.
• Los controles establecidos a través de indicadores/KPI, que sirvan para realizar
el seguimiento del avance de los objetivos.
• Los recursos involucrados, tanto humanos como materiales.
• La documentación existente y los registros generados.
• El tratamiento de no conformidades, asociados a problemas o situaciones que
debe resolver la organización.
• La secuencia de actividades que los forman, de forma gráfica, de manera que
sirvan de punto de partida para el desarrollo de la documentación y de los
procedimientos.
• El mapa de procesos y el sistema de seguimiento y medición para asegurar que
se obtienen los resultados buscados.
• El organigrama de la organización.
• Los grupos de interés con los cuales la organización se relaciona.
• Otra información que sea relevante para el sistema de gestión de calidad.
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LA LECTURA…REFLEXIONEMOS
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El ciclo PDCA de mejora continua lo componen cuatro etapas cíclicas de forma que
una vez acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo.
De esta forma las actividades son re-evaluadas periódicamente para incorporar
nuevas mejoras. Las etapas que forman el Ciclo PDCA se describen en los
siguientes puntos.
Una forma de identificar estas mejoras puede ser realizando grupos de trabajo o
bien buscar nuevas tecnologías o herramientas que puedan aplicarse a los procesos
actuales. Para detectar tecnologías o herramientas a veces es conveniente fijarse
en otros sectores, esto aporta una visión diferente, pero muchas de las soluciones
pueden aplicarse a más de un sector.
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2.2 DO (hacer/ejecutar)
En esta fase se debe llevar cabo los planes de acción, mediante la correcta
realización de las tareas planificadas, la aplicación controlada del plan y la
verificación y obtención del feedback necesario para el posterior análisis.
Entonces «Hacer» es la parte en la que las ejecutarán y aplicarán los cambios, pero
sólo a pequeña escala o en un entorno controlado como un departamento
específico, un proyecto o sólo con un grupo demográfico concreto.
Esto es para asegurar que, si alguna vez los cambios fueron inefectivos o si
resultaron en un impacto negativo para su proceso o negocio, no habrá mucho daño
que tratar y se usaron recursos mínimos.
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Después de las pruebas iniciales, se reúnen todos los datos pertinentes para
demostrar si las posibles soluciones reconocidas han funcionado o no.
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Una vez implantada la mejora se comprueban los logros obtenidos en relación con
los objetivos y metas asociadas que se definieron en la primera fase del ciclo
mediante herramientas de control.
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En el caso de que se haya realizado una prueba piloto, si los resultados son
satisfactorios, se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que
decidir si realizar cambios para ajustar los resultados sin desecharla.
Las herramientas de mejora continua están pensadas para buscar puntos débiles a
los procesos, productos y servicios actuales. Del mismo modo, algunas de ellas se
centran en señalar cuáles son las áreas de mejora más prioritarias o que más
beneficios pueden aportar en las actividades de la organización, de forma de ahorrar
tiempo y realizar cambios sólo en las áreas más críticas.
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La reingeniería es un enfoque
administrativo de gran aceptación
entre las empresas en la actualidad, el
cual consiste en administrar los
procesos en vez de las funciones,
rediseñando los procesos de la
organización en vez de introducir
pequeños cambios para llevar a cabo
una mejora continua.
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Algunos de los beneficios que proporcionan una adecuada mejora de procesos son
los siguientes:
• TIMMING: se disminuyen tiempos, aumentando la productividad.
• QUALITY: se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos.
• COST: se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra,
etc.), aumentando la eficiencia.
Una vez finalizado el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente para
estudiar nuevas mejoras a implantarlas en la organización.
A tu juicio, respecto del ciclo PDCA, ¿Qué tipo de método se puede utilizar
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para chequear con más precisión las fallas de la maquinaria? 22
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Conclusión
En la quinta semana de estudio se estudiaron los modelos de gestión de
calidad y sus principales fases para su implementación, y los sistemas de
control de calidad con sus principales componentes, en base al ciclo PDCA.
Como se ha aprendido con el contenido de esta semana es posible afirmar
lo siguiente:
• Es importante realizar todas las etapas para la implementación de un
sistema de gestión de calidad, es decir, desde la auditoria de diagnóstico
hasta la auditoria de certificación en la norma de referencia elegida por
la organización para cumplir con los requerimientos de los clientes, con
alta satisfacción y mejorando continuamente.
• El Ciclo PDCA (o círculo de Deming), es la sistemática más usada para
implantar un sistema de gestión de calidad a través de la mejora
continua, cuyo principal objetivo es la autoevaluación, destacando los
puntos fuertes que hay que tratar de mantener y las áreas de mejora en
las que se deberá actuar.
Finalmente, algunas preguntas con las que podemos reflexionar acerca de
lo aprendido en esta semana son las siguientes:
1. ¿Por qué es importante para una organización mantener vigente la
certificación en la norma ISO 9001:2015?
2. ¿Qué expectativa de calidad de los productos y/o servicio tendrán los
clientes de una empresa que demuestra mejora continua permanente a
través de la aplicación del ciclo PDCA?
3. ¿Cómo mejora la relación con los grupos de interés una empresa que ha
implementado una norma bajo el ciclo PDCA?
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Bibliografía
Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad — Requisito,
Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza.
Ziller, Karen (2016). Modelo 5d. Un mapa de ruta para una nueva estrategia
empresarial consciente. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial de la
Universidad de Santiago de Chile.
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Consideraciones Previas
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Introducción
La planificación de la calidad otorga un enfoque estructurado y participativo
en la planificación de todos los procesos de la organización. Integra e
involucra a todos los equipos de trabajo para que asuman un papel
significativo en su desarrollo, de tal forma que todos participan en conjunto
como un gran equipo y no como una serie de expertos individuales. Una
de las fases importantes de la planificación es la formulación de los
objetivos de calidad.
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Ideas fuerza
• Los objetivos de calidad de la organización son derivados de la
planificación de la calidad, la cual representa los pasos que se han de
llevar a cabo para alcanzar el objetivo global o componente estratégico
general.
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Índice
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Desarrollo
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Fase 4. Definir los planes de acción asociados a los objetivos: en esta fase es
necesario definir los planes de acción que harán avanzar los objetivos de la
organización y que abordarán todos los posibles riesgos y las oportunidades de
mejora. Al evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos se pueden hacer realidad las
oportunidades de mejora que se han establecido.
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Una vez definidos los objetivos por la organización, se deben definir algunos
conceptos que son muy importantes para asegurar la trazabilidad de la información
asociada a ellos, como son: indicador y fórmula, peso del objetivo (%), plazos, metas
asociadas y planes de acción para que avancen los objetivos planteados.
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f) Planes de acción: Los planes de acción proponen una forma de alcanzar los
objetivos estratégicos del sistema de gestión de calidad que ya fueron
establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva de
una idea o propuesta.
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A tu juicio, ¿el plan de acción posee todos los elementos necesarios para
su implementación y seguimiento?
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Los indicadores de calidad son métricas que permiten analizar los resultados
asociados a los objetivos que requiere lograr la organización de acuerdo con sus
diferentes dimensiones y a los procesos asociadas a ellas.
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Cabe señalar, que las normas de calidad, en particular la norma ISO 9001:2015 no
considera la medición de los resultados en el ámbito financiero económico, sin
embargo, es recomendable que la organización los mida permanentemente, lo cual
hacen todas las empresas.
Por lo tanto, para cada dimensión y procesos dentro de ella existen indicadores
estándares que son utilizados para medir el avance de las organizaciones, sin
embargo, también existen indicadores únicos, que son propios de las empresas y
que son creados con el propósito de medir el avance en temas específicos.
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Finalmente, a través de los resultados que arrojarán los indicadores asociados a los
objetivos de calidad es importante obtener en qué estado se encuentra el sistema
de gestión de calidad. Para ello, según la metodología del Modelo 5d, es posible
aplicar el análisis TECMC (Tendencia, estado, cumplimiento y mejora continua), es
decir:
Tabla 1.1.6 Análisis TECMC – Modelo 5d
Análisis TECMC - Modelo 5d
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Conclusión
En el presente documento, se trataron los objetivos e indicadores internos
de control de calidad, además de las auditorías necesarias para el proceso
de aseguramiento de la calidad a través de la mejora continua.
Por tanto, es posible afirmar que:
• Es importante establecer los objetivos de calidad siempre tiendo en
cuenta que la organización debe garantizar la satisfacción de los clientes
y demostrar mejora continua.
• Los indicadores asociados a los objetivos de calidad sirven para medir
los resultados con la información de la organización y a través de elos
tomar las mejores decisiones para garantizar la calidad.
• Las auditorías internas deben ser planificadas, contar con responsables
y auditores encargados de realzarlas, en los periodos determinados por
la organización. En este periodo se deben auditar todos los procesos y
procedimientos y verificar cómo se asegura la calidad de los productos
y/o servicios y de los procesos.
Finalmente, algunas preguntas con las que podemos reflexionar acerca de
lo aprendido en esta semana son las siguientes:
1. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico de los problemas que provocan
malos resultados en términos de calidad en la organización?
2. ¿Cuál es la importancia de medir indicadores para demostrar el avance
de los objetivos de calidad que han sido definidos para mejorar los
procesos de la organización?
3. ¿En qué situación sería conveniente redefinir los objetivos y las metas
asociadas para mejorar la calidad de los procesos?
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Bibliografía
Norma Internacional ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad — Requisito,
Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza.
Ziller, Karen (2016). Modelo 5d. Un mapa de ruta para una nueva estrategia
empresarial consciente. Primera edición. Santiago de Chile. Editorial de la
Universidad de Santiago de Chile.
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