Orden de Compra Cerrada

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INICIO

Pago de material

Detectar necesidad

En lugar y cantidad
Recibo de material Entrega
Solicitud de insumos al solicitada
solicitado completa
proveedor

Liquidación de la factura y
Recepción e pago al proveedor
Generar cotización, Incumplimiento en los
términos y condiciones inspección de los especificado en pliego de
insumos licitación
Mantenimiento de
registros
Preparación y asignación de Seguimiento y/o Sanción a la empresa
la orden de compra expedición de la proveedores
Buscar orden de compra
Ingresos en sistema
proveedor
(inventario)
que cumpla
requisitos

Aprobación Entrega de material al


No Si Enviar al
orden de usuario final
proveedor
compra

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA ORDEN DE COMPRA CERRADA


Paola Hernández Carmona

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