Caracterizacion de Procesos Zarza y Gomez
Caracterizacion de Procesos Zarza y Gomez
Caracterizacion de Procesos Zarza y Gomez
VIGENCIA:
OBJETIVO: ESTABLECER LINEAMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE PARA PREPARAR Y PRESENTAR PROPUESTAS
ECONÓMICAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS ( CLIENTES , LEGALES , REGLAMENTARIOS Y LOS ESTABLECIMIENTOS )
ALCANCE: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y ASÍ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
PARAMETROS DE MEDICION
FRECUENCIA: CADA SEIS MESES NOMBRE DEL INDICADOR: NECESIDADES DE FORMULA DEL INDICADOR: # DE
LOS CLIENTES NECESIDADES DEL CLIENTE/# SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
CARGO: APRENDIZ
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: 14/04/2016
CONTROL DE CAMBIOS
ESTABLECER LINEAMIENTOS DE PARA PREPARAR Y PRESENTAR PROPUESTAS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL ECONÓMICAS {CLIENTES ,LEGALES}
CLIENTE
2. ESTABLECER LINEAMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL CLIENTE, PARA PREPARAR Y PRESENTAR PROPUESTAS ECONÓMICAS, Y
ASÍ CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
OBJETIVO: EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA EMPRESA EN CUANTOS A POLÍTICAS
,ACCIONES , MÉTODOS , PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN ,CONTROL , EVALUACIÓN Y
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN .
ALCANCE: ESTE PROCESO ABARCA LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.
TIPO: ESTRATÉGICO: MISIONAL: APOYO: EVALUACIÓN: X
LÍDER: HSE
A PROFESIONAL
-DESARROLLO DE SIG
-MAPA RIESGO AUDITORIA INTERNA JEFE CONTROL
A INTERNO
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
JEFE CONTROL
-VERIFICACIÓN DE NO H-A INTERNO
-AUTO CONFORMIDADES
EVALUACIONES DE
CONTROL
RECURSOS: REQUISITOS LEGALES: DOCUMENTOS: REGISTROS: CONTROLES:
FINANCIERO NTC GP 1000 -INFORME DE
8.1 MEDICIÓN ANÁLISIS Y DOCUMENTO DE EVALUACIÓN
TECNOLÓGICO MEJORA AUDITORIA AUDITORIA. REALIZAR AUDITORÍAS
8.2.2 AUDITORIA -INFORME DE INTERNAS PERIÓDICAS PARA
INFRAESTRUCTURA INTERNA FORMATO DE AUDITORIA SEGUIMIENTO. LA PLENA VERIFICACIÓN EN
8.2.3 SEGUIMIENTO Y -INFORME DE LA EMPRESA.
MEDICIÓN DE LOS CONTROL INTERNO.
HUMANOS PROCESOS -INFORME DE
8.4 ANÁLISIS DATOS GESTIÓN
8.5 MEJORA
PARAMETROS DE MEDICION
#AUDITORIAS PROGRAMADAS
#AUDITORÍAS REALIZADAS X 100
ELABORADO POR: JORLEIDIS VALDEZ MIRANDA REVISADO POR: ALBERTO JIMÉNEZ APROBADO POR: KATHERINE MUÑOZ
CARGO: JEFE CONTROL INTERNO PROFESIONAL SIG INSTRUCTORA
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA: 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016
CONTROL DE CAMBIOS
EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTOS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA EMPRESA EN CUANTOS A POLÍTICAS ,ACCIONES ,
MÉTODOS , PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN ,CONTROL , EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA
GESTIÓN
EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTOS PARA IDENTIFICAR POSIBLES FALENCIAS DENTRO DE LOS REALIZANDO AUDITORÍAS
INTERNAS,
AL SISTEMA INTEGRADO DE DISTINTOS PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. INSPECCIONES PERIÓDICAS QUE
AYUDEN A
INTERNOS.
-ALTA DIRECCIÓN
-CLIENTES
-PROVEEDORES
COMO LO HAGO
REALIZANDO AUDITORÍAS INTERNAS, INSPECCIONES PERIÓDICAS QUE AYUDEN A MONITOREAR EL ESTADO DE LA GESTIÓN EN LA
EMPRESA.
#INSPECCIONES PLANIFICADAS
#INSPECCIONES REALIZADAS X 100
#AUDITORIAS PROGRAMADAS
Objetivo: CONTROLAR Y OBSERVAR LA ENTRADAS DE MATERIAL PARA EXAMINAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y QUE ESTE SEA EFICIENTE ,
REALIZANDO CHEQUEOS AL MATERIAL ALMACENADO EN LA EMPRESA
Alcance: EL ACTUAL PROCESO INICIA DESDE LA RECEPCIÓN DE MATERIAL Y TERMINA EN LA CLASIFICACIÓN DE ESTE MISMO.
Tipo: Estratégico: Misional: Apoyo: X Evaluación:
Líder: Alta dirección
HSEQ
V-A
REQUISITOS DEL
CLIENTE
CLASIFICACIÓN DE V JEFE DE
MATERIAL BODEGA
RECURSOS: REQUISITOS LEGALES: DOCUMENTOS: REGISTROS: CONTROLES:
ISO 9001 -SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
-FINANCIERO 7.4.3 VERIFICACIÓN DE -INVENTARIO -ENTRADA DE -CHEQUEOS INTERNOS
-TECNOLÓGICO LOS PRODUCTOS PERMANENTE MATERIAL
-MATERIALES COMPRADOS -COTIZACIÓN - REGISTRO DE
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL -PEDIDO DE COMPRA INVENTARIO
CLIENTE -CONTROL DE COSTOS - REQUISITOS DEL
7.2.1 DETERMINACIÓN DE CLIENTE
LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
PARAMETROS DE MEDICION
FRECUENCIA: MENSUAL NOMBRE DEL INDICADOR: SEGUIMIENTO Y FORMULA DEL INDICADOR: # DE MATERIAL
CLASIFICACIÓN DE MATERIAL INGRESADO / # DE MATERIAL EXAMINADO Y
CLASIFICADO
CARGO: APRENDIZ
NOMBRE: BELEN ALEJANDRA
FIRMA:
FECHA: 2016/04/13
CONTROL DE CAMBIOS
OBJETIVO: controlar y observar la entrada de material , examinando la calidad del producto y que este sea eficiente en los procesos
de la empresa y así ser evaluados.
OBJETIVO: controlar y observar la entrada de material para examinar la calidad del producto y que este sea eficiente; realizando
chequeos internos al material que ingresa a la empresa
RESPONSABLES:
-Alta dirección
-Jefe de área
-Jefe de bodega
-Hseq
# de material ingresado
Objetivo: ABASTECER A CADA PROCESO CON EL PERSONAL COMPETENTE Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL
DE FUNCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, POR MEDIO DE UNA IDENTIFICACION Y SELECCIÓN
EXHAUSTIVA DE CANDIDATOS
Alcance: EMPIEZA EN GESTION HUMANA Y TERMINA AHI
Tipo: Estratégico: Misional: Apoyo: X Evaluación:
Líder: JEFE DE GESTION HUMANA
CONTROL DE CAMBIOS
Objetivo: abastecer a cada proceso con el personal competente y que cumpla con los requisitos establecidos en el manual de
funciones para el desarrollo de las actividades de la empresa, por medio de una identificación y selección exhaustiva de candidatos.
Identificar y seleccionar candidatos Abastecer a cada proceso con el personal Implementando métodos que
competente y que cumpla con los requisitos permitan identificar el personal
establecidos en el manual de funciones idóneo
Alta dirección
Gestión humana
Candidatos
Responsable del proceso
Periodicidad: semestral
Responsable: gestión humana
Código:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Página:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PRESTACION DE SERVICIO
Versión:
Vigencia:
Objetivo: MANTENER UNA EXCELENTE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA ASÍ LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y ASÍ TENER UN
ALTO NIVEL DE RECONOCIMIENTO POR NUESTRA LABOR EMPRESARIAL
Alcance: TOMA DE REQUISICIÓN DEL CLIENTE HASTA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Tipo: Estratégico: Misional: X Apoyo: Evaluación:
Líder: ADMINISTRADOR
PARAMETROS DE MEDICION
CONTROL DE CAMBIOS
OBJETIVO: MANTENER UNA EXCELENTE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES Y ASÍ TENER UN
ALTO NIVEL DE RECONOCIMIENTO POR NUESTRA LABOR EMPRESARIAL, ESTABLECIENDO PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE PRESTACIÓN DE
SERVICIO.
PARA QUE LO HAGO: LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES Y ASÍ TENER UN ALTO NIVEL DE RECONOCIMIENTO POR NUESTRA
LABOR EMPRESARIAL.
RESPONSABLES: GERENCIA
CÓDIGO:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PÁGINA:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:
VERSIÓN:
VIGENCIA:
OBJETIVO: ADQUIRIR VIENE Y SERVICIOS DE CALIDAD, PARA MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL
APOYANDO CADA UNA DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
ALCANCE: EL PROCESO COMPRENDE DESDE LA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS, HASTA LA RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
LOS INSUMOS ADQUIRIDOS.
TIPO: ESTRATÉGICO MISIONAL: APOYO: X EVALUACIÓN:
:
LÍDER: COORDINADORA DE COMPRAS
-REALIZAR EL ALMACENISTA
ALMACENAMIENTO H
-DOCUMENTAR DIRECCIÓN
,REGISTRAR Y TOMA H-A
DE ACCIONES
CORRECTIVAS
PARAMETROS DE MEDICION
FRECUENCIA: SEMANAL NOMBRE DEL INDICADOR:CALIDAD DE FORMULA DEL INDICADOR: BIENES Y
BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS SERVICIOS ADQUIRIDOS/N° DE NO
CONFORMIDADES ENCONTRADAS X 100
CONTROL DE CAMBIOS
OBJETIVO:
ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD, PARA MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL APOYANDO
CADA UNA DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO.
2. ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD PARA MANTENER EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL POR MEDIO DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES.
3. ALTA DIRECCIÓN
PERSONAL OPERATIVO
JEFE DE ÁREA
CLIENTES
PROVEEDORES
4. QUÉ HAGO?
N° DE NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
PERIODICIDAD: SEMANALMENTE