PO-SS-03 Procedimiento IPER 2

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PROCEDIMIENTO Código : PO-SS-O3

Versión :
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS Página : 1 de 9

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar peligros, evaluar y registrar los riesgos generales
asociados a las actividades desarrolladas por Fosforera Peruana.
2. ALCANCE
Comprende las actividades desarrolladas por las diversas áreas de la empresa
3. DEFINICIONES
IPER:
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
SST:
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Peligro:
Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o
la combinación de ellas.
Identificación de peligros:
Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus
características.
Riesgo:
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la
severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la
exposición(es).
Evento Peligroso:
La materialización del peligro en determinadas condiciones.
Evaluación de riesgo:
Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la
adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
Riesgo aceptable:
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo
en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de SST.
Exposición:
Es la frecuencia con la que la persona está expuesta al peligro.
Control Operacional:
Son las acciones o medidas de control aplicados a los riesgos valorados como significativos
con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades
ocupacionales.
Matriz IPER:
Documento en el que se registras los peligros, se evalúan los riesgos y se detallan los
controles operacionales establecidos para cada actividad/puesto de trabajo.
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Listado de requisitos legales FO_SS_03
5. DESARROLLO
5.2.1 Identificación de Peligros
El Jefe o Supervisor de Área con la participación del personal del área y la presencia de por
lo menos un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo identifica los peligros y
evalúa los riesgos en el área de trabajo. Si el área a analizar está relacionada con la
supervisión de actividades realizadas por contratistas, es necesario que ellos participen en
la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Fecha de
Elaboración: Revisión y Autorización:
Emisión
Ing. Julio Caballero /Jefe de SSMA Ing. Bruno del Castillo/ Gerente de Producción

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El Jefe o Supervisor de Área debe completar el registro Matriz IPER (Anexo 01: Formato de
Matriz IPER – Identificación de peligros y evaluación de riesgos), registrando la información
sobre el proceso y actividad que genera el peligro. A continuación se identifica el peligro
(ejemplo, máquinas en movimiento) posteriormente el “evento peligroso” (ejemplo,
atrapamiento) y el daño que puede producirse (ejemplo, lesiones y/o fracturas) (Ver Anexo 2
– Listado de Peligros-Evento Peligroso-Daño), de modo que permita la evaluación de riesgo.
La descripción del peligro identificado debe basarse en la información de los siguientes
aspectos:
 Actividades rutinarias y no rutinarias
 Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
 Tareas llevadas a cabo, duración y frecuencia.
 Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
 Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)
 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas
 Peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la
salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de
trabajo
 Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o
trabajos relacionados bajo el control de la organización.
 Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...)
 Entrenamiento recibido por el personal.
 Sistema de documentación escrita (procedimientos, instructivos, etc.)
 Equipos, máquinas, herramientas (manuales o no).
 Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y herramientas.
 Características y pesos de los materiales manejados.
 Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido)
 Estado físico de los materiales: gas, líquido, sólido, vapor, humo, polvo
 Medidas de control que se crean que están implementadas.
 Estadísticas de incidentes y hallazgos de otras evaluaciones existentes
 Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o
materiales.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada a la evaluación de riesgos y a
la implementación de los controles necesarios
 Diseño del lugar de trabajo (ergonomía, distancias y alturas a que deben ser
movidos a manos los materiales).
Para la identificación del potencial de daño, se pueden revisar las Hojas de Seguridad
(MSDS por sus siglas en inglés) y/o solicitar apoyo al Coordinador de SSMA.
Nota: El peligro puede tener más de un riesgo asociado. De ser así, el registro y la
evaluación deberán hacerse por separado para cada riesgo.
Además se debe establecer la relación de los peligros con los ámbitos de: Seguridad y
Salud.
Durante la identificación de los controles operacionales existentes, estos se deben clasificar
en:
 Controles de Ingeniería
 Controles Administrativos
 Equipos de Protección Personal
Luego, se identifica y registra en el formato “Matriz IPER”, las diferentes características del
riesgo: situación e incidencia tomando en cuenta lo siguiente:
a. Situación:
 Normal o Rutinario: Cuando la actividad o uso de equipo, instalación o proceso se
realiza en condiciones normales de operación, de acuerdo al propósito principal de las
actividades, o cuando la actividad que ocasiona o puede ocasionar el peligro se realiza
frecuentemente (actividad que se realiza diariamente o hasta una vez cada 3 meses).

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 Anormal o No rutinario: Cuando la actividad, el uso del equipo, instalación o proceso se
realiza en condiciones anormales de operación, actividades esporádicas y/o que pueden ser
diferentes del giro central de sus actividades o cuando la actividad que ocasiona o puede
ocasionar el peligro se realiza esporádicamente (actividad que se realiza con una frecuencia
mayor a tres meses).
 Emergencia: Cuando durante la actividad u operación de un equipo, instalación o
proceso ocurre una contingencia (situación de emergencia) que representa un peligro para
la vida humana o instalaciones.
b. Incidencia propia o de terceros.
 Propia: Cuando el peligro es generado por las actividades y personal de FOPESA.
 De Terceros: Cuando el peligro es generado por terceros (proveedores, contratistas u
otros).
5.2.2 Evaluación de Riesgos
La evaluación de los riesgos tiene por objeto determinar cuáles son los Riesgos No
Aceptables que deben ser gestionados en FOPESA para llevarlos a un nivel aceptable. Esta
evaluación es registrada en la Matriz IPER.
El Jefe o Supervisor de Área con la participación del personal del área y la presencia de por
lo menos un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo será responsable de
la evaluación de riesgos, para ello debe determinarse el valor del Nivel de Riesgo en función
de 2 elementos:
a. Índice de Probabilidad (IP): la probabilidad de ocurrencia del accidente, enfermedad o
pérdida.
b. Índice de Severidad (IS): la severidad de las consecuencias del accidente, enfermedad
o pérdida.
Nivel de Riesgo = IP X IS
Para determinar el Índice de Probabilidad (IP) se tiene en consideración los siguientes
aspectos:
 A: Índice de Personas Expuestas.
 B: Índice de Procedimientos Existentes
 C: Índice de Capacitación
 D: Índice de Exposición al Riesgo
Índice de Probabilidad IP = (A+B+C+D)
Los índices de estos aspectos se estiman según la siguiente tabla:

Probabilidad
Índice Personas Procedimientos Exposición al
Capacitación
Expuestas Existentes Riesgo

Existen y están Personal entrenado. Conoce el Al menos una vez


1 De 1 a 3
implementados. peligro y lo previene al año

Existen y están Personal parcialmente


Al menos una vez
2 De 4 a 12 implementados entrenado, conoce el peligro pero
al mes
parcialmente. no toma acciones de control
Personal no entrenado, no
Al menos una vez
3 Mas de 12 No existen. conoce el peligro, no toma
a la semana
acciones de control

Para determinar el Índice de Severidad se considera lo siguiente:

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Severidad
Índice Comentarios
(Consecuencia)
Lesión sin incapacidad Significa que hubo accidentes
1 / Disconfort / leves, sin tiempo perdido, con
Incomodidad (SO) atención de Primeros Auxilios, etc.
Lesión con incapacidad Significa que hubo accidentes
2 temporal / Daño a la serios, con pérdida de tiempo, con
salud reversible descanso médico.
Significa que hubo muertes,
Lesión con incapacidad
amputaciones, Quemaduras de 3er
3 permanente / Daño a la
grado, Enfermedad Ocupacional,
salud irreversible
etc.

El Nivel de Riesgo se determina combinando la probabilidad con la consecuencia del daño,


según la matriz:

Consecuencia
Extremadamente
Ligeramente Dañino Dañino
Dañino
Trivial Tolerable Moderado
Baja
Probabilidad

4 5–8 9 - 16
Tolerable Moderado Importante
Media
5–8 9 – 16 17 - 24
Moderado Importante Intolerable
Alta
9 - 16 17 – 24 25 - 36

Con el valor del riesgo obtenido, se emite un juicio sobre la aceptabilidad del riesgo en
cuestión.
Nivel de Riesgo Interpretación

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se


Intolerable
reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, debe
25 - 36
prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
Importante considerables para controlar el riesgo. Si el riesgo
17 - 24 corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en tiempo inferior al de riesgos
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado.
Moderado Cuando el riesgo moderado está asociado con
9 - 16 consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control

Nivel de Riesgo Interpretación

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo


se deben considerar soluciones más rentables o mejoras
Tolerable
que no supongan una carga económica importante.
5-8
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción
4

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5.2.3 Determinación de los Riesgos No Aceptables
Cuando el nivel de Riesgo sea mayor a 9, es considerado No aceptable.
Una vez determinados los Riesgos No Aceptables, el Jefe o Supervisor de área envía los
resultados descritos en la Matriz IPER al Coordinador de SSMA para su revisión.
5.2.4 Mapa de Riesgo
Como resultado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se actualiza el Mapa
de Riesgos publicándolo en un lugar visible e identificando el estado de revisión del mismo.
5.2.5 Determinación de Controles
El Jefe o Supervisor de Área con la participación del personal del área y la presencia
de por lo menos un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es
responsable de determinar los controles operativos necesarios. De ser el caso, tanto
para la revisión de la evaluación como para la determinación de controles, puede recurrir a
la asesoría del Coordinador de SSMA.

De acuerdo al nivel de riesgo, las actividades se realizan de acuerdo a los siguientes


controles:
Nivel de Riesgo
Descripción
Trivial Tolerable Moderado Importante Intolerable
Permiso de trabajo X X
Procedimiento de Trabajo
X X X
Seguro
Charla de 5 Minutos X X X X X
Para la determinación de otros controles operativos, se debe considerar la siguiente
priorización:
a. Eliminación
b. Sustitución
c. Controles de ingeniería
d. Señalización, alertas y/o controles administrativos
e. Equipos de protección personal
El Coordinador de SSMA es el responsable de coordinar las áreas la determinación e
implementación de los controles operativos.
Según estime la Alta Dirección y/o Comité SST, algunos controles operativos por
implementar pueden ser considerados dentro de la formulación del Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) respectivamente.
5.2.6 Re-evaluación de riesgo residual
El Jefe o Supervisor de Área con la participación del personal del área y la presencia
de por lo menos un miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es
responsable de evaluar la eficacia de los controles operacionales a partir de
Observaciones Planeadas de tarea e Inspecciones Planificadas, determinando el nivel de
riesgo residual y registrándolo en la Matriz IPER.
Cada seis meses a partir de la última actualización de la Matriz IPER, se evalúa la
eficacia de los controles utilizando para ello el factor de Reducción del Valor de Riesgo:

Reducción del
Eficacia del Control Operacional
Valor de Riesgo
Los controles operacionales:
 Están implementados
80%
 Son conocidos,
 Se cumplen
Los controles operacionales:
 Están implementados
60%
 Son conocidos por parte del personal
 Se usan regularmente

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Los controles operacionales:
 Están parcialmente implementados
20%
 No son conocidos por el personal
 No es seguro que operen o se usen regularmente

Los controles operacionales:


0%
 No están implementados.

5.2.7 Señales de Advertencia


Una vez identificado el peligro y evaluado los riesgos el Jefe o Supervisor de área procederá
a la colocación de las señales de advertencia según corresponda.
5.2.8 Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
La aplicación de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
 Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.
 Modificaciones físicas del lugar de trabajo
 Cambio en la metodología de la operación
 Cambios sobre los procesos
 Nuevos proyectos de inversión.
 Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.
 Nueva legislación y/o normativa aplicable.
 Propuestas de acciones correctivas o preventivas con potencial de riesgo.
Por lo menos una vez al año, el Coordinador de SSMA y los Jefes y Supervisores de área
efectúan una revisión para determinar si hubo algún cambio que pueda generar una
actualización (total o parcial) de las Matrices IPER. En particular se determina si el
desarrollo de la operación ha demostrado que alguno de los riesgos debe ser recalificado.
En esta revisión, también se toma la decisión de actualizar o no el Mapa de Riesgo.
6. REGISTROS
6.1 Formato de Matriz IPER FO-SS-31
7. ANEXOS
Anexo 1: Formato de Matriz IPER
Anexo 2: LISTADO DE PELIGROS – EVENTO PELIGROSO - DAÑO
8. CONTROL DE CAMBIOS
Nro Versión Fecha Descripción del cambio
00 15-08-12 Emisión del documento
01 10-10-13 Se adecuó al procedimiento de gestión de documentación.
Se añadió el ítem 5.2.6 Re-evaluación del riesgo residual
02 12-08-15 Se añadió información en el ítem 3 Definiciones.
Se añadió información en el ítem 4. Documentos asociados.
Se añadió información en el ítem 5.2.1 Identificación de
Peligros.
Se añadió información en el ítem 5.2.2 Evaluación de
Riesgos.
Se añadió información en el ítem 5.2.3 Determinación de
los Riesgos No Aceptables.
Se añadió información en el ítem 5.2.5 Determinación de
Controles.
Se añadió información en el ítem 5.2.6 Re-evaluación de
riesgo residual.
Se agregó el ítem 5.2.7 Señales de Advertencia.
Se modificó el Anexo 1: Formato de Matriz IPER
Se añadió en el ítem 6. Registros

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Área:
PROCESO

Responsable de área (Cargo):


A C T IV ID A D

Fecha de análisis (dd/mm/aaaa):


P UE S TO DE TRABAJO

P E L IG R O

FIRMA
E V E N T O P E L IG R O S O

ELABORADO POR:
RIESGO

DAÑO

S e g u r id a d
con:

S a lu d
Asociado

In g e n ie r ía
 
 

A d m in is t r a t iv o
CONTROL EXISTENTE

EPP
 

N orm a l

A norm al
MATRIZ IPER - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

EQUIPO PARA ELABORACION IPER

Situación

REVISADO POR

E m e r g e n c ia
Anexo 1

P r o p io
a

Terc e ros
Incidenci

P e r s o na s E x p u e s ta s
PROCEDIMIENTO

P r o c e d im ie n t o s E x is te n t e s
Formato de Matriz IPER

C a p a c it a c ió n
 

E x p o s ic ió n a l R ie s g o
Probabilidad

Ín d ic e d e P r o b a b ilid a d

Ín d ic e d e S e v e r id a d
Presidente Comité de SST:

P r o b a b ilid a d X S e v e r id a d
Eva lua ción de l Rie sgo

N iv e l d e R ie s g o
Riesgo

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R ie s g o A c e p t a b le
 

R e q u i s i to L e g a l o V o l u n ta r i o N º
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Miembro Titular:

E lim in a r

S u s ti tu i r

C o n tr o l d e I n g e n i e rí a
 
Miembro Titular:

C o n tr o l A d m i n i s tr a ti v o
Control Operativo a Implementar
Página :
Código :

Versión :

EPP
para
e spe rada
% Eficacia

de l riesgo
re ducción

P ro b a b ilid a d X S e v e rid ad
Residua l
7 de 9

Riesgo

N iv e l d e R ie s g o
Evaluación de l Riesgo
PO-SS-O3

01/10-10-13

S E Ñ A L E S D E A D V E R T E N C IA
PROCEDIMIENTO Código : PO-SS-O3

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS Página : 8 de 9

Anexo 2
LISTADO DE PELIGROS – EVENTO PELIGROSO - DAÑO

RIESGO
PELIGRO
EVENTO PELIGROSO DAÑO

MECÁNICOS (S)
1 2
Trabajos en altura Caida de personas desde alturas (distinto nivel) Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Muerte
1 2
Caida de herramientas/objetos desde altura Golpeado por objeto Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Muerte
1 2
Vehículos en movimiento (camión, montacarga, etc) Choque, Volcadura, Atropello Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Muerte
1 2
Vehículo en mal estado (camión, montacarga, etc) Choque, Volcadura, Atropello Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Muerte
Vehículos en exceso de velocidad (camión, 1 2
Choque, Volcadura, Atropello Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Muerte
montacarga, etc)
1
Maquinas sin guarda de seguridad Atrapado por o entre objetos Heridas , Amputación
2
Máquinas en movimiento (funcionamiento) Atrapado por Lesión Musculo-Esquelética
1 2
Equipo, maquinaria, herramientas mal ubicadas Golpeado por objeto, fricción Heridas , Lesión Musculo-Esquelética
1
Objetos cortantes y/o punzantes. Cortes, contacto con objetos punzantes Heridas
1
Superficies y elementos asperos Fricción Heridas
Caida de objetos suspendidos, atrapamientos y 1 2
Manipulación mecánica de cargas Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Amputación
aplastamientos, choques y golpes
Empleo de herramientas manuales (Manipulación de Golpes producidos por las herramientas, proyecciones de
Contusiones, heridas, lesión musculoesquelética.
cargas) fragmentos de partículas, contactos eléctricos,
Colocación de cargas y apilamientos Caidas de personas al mismo/distinto nivel, caída de objetos. Heridas, contusiones, amputación

LOCATIVOS (S)
Caidas, electrocución, choques, imposibilidad de identificar 1 2
Falta de señalización Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Quemaduras
equipos de emergencia
Caidas, golpes, imposibilidad de identificar equipos de 1 2
Falta de orden y limpieza Heridas , Lesión Musculo-Esquelética
emergencia
Cargas o apilamientos inadecuados (sin estiba o 1 2
Caida de materiales Heridas , Lesión Musculo-Esquelética
inseguros)
1 2
Cargas apoyadas sobre muros Caida de materiales, Atrapamiento Heridas , Lesión Musculo-Esquelética
2
Estructuras en mal estado o inseguras (andamios) Caida de diferente nivel, probabilidad de cortes Lesión Musculo-Esquelética , Muerte
1 2
Techos defectuosos Caida de materiales del techo Heridas , Lesión Musculo-Esquelética
1 2
Luminarias mal colocadas/sin resguardo Caida de las luminarias Heridas , Lesión Musculo-Esquelética
1 2
Vías de acceso obstaculizadas Caídas, Choques, Volcaduras Heridas , Lesión Musculo-Esquelética
1 2
Pisos Resbaladizos/Disparejos/Mojados Caida de personas en el mismo nivel Heridas , Lesión Musculo-Esquelética , Muerte

ELÉCTRICOS (S)
Quemaduras, Paro Respiratorio, Paro Cardio-
Contacto eléctrico Directo Electrocución
Resporatorio, Muerte
Quemaduras, Paro Respiratorio, Paro Cardio-
Contacto eléctrico indirecto Electrocución
Resporatorio, Muerte
Electricidad estática Contacto eléctrico Contracción muscular

FÍSICOS (SO)

Ruido mayor a 85 dB Sobrexposición al ruido Hipoacusia (sordera)

Ruido contínuo Sobrexposición al ruido Hipoacusia (sordera)

Ruido de impacto Sobrexposición al ruido Hipoacusia (sordera)


Lesiones de los discos intervertebrales, Lumbalgias,
Vibración de cuerpo entero (Global) Sobrexposición a la vibración Lumbociáticas y Lesiones raquídeas menores, Dolores
abdominales y digestivos, Dolores de cabeza
Transtornos neurovasculares (síndrome de vibración en
Vibración de cuerpo segmentado (Piernas y brazos) Sobrexposición a la vibración
mano-brazo o enfermedad de Raynaud)
Iluminación deficiente en el puesto de trabajo Sobresfuerzo visual Fatiga visual
Hipotermia, Estrés por calor o por frío, Agotamiento,
Temperaturas extremas en el puesto de trabajo Sobrexposición a temperaturas extremas
Shock
Alteraciones respiratorias, dérmicas, oculares y del
Escasa ventilación Exposición a ambientes poco ventilados
sistema nervioso central
Radiaciones (ionizantes y no ionizantes) Exposición a radiaciones Quemaduras, Daño a los tejidos blandos.

Humedad Sobrexposición a ambientes húmedos Enfermedades respiratorias

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS Página : 9 de 9

RIESGO
PELIGRO
EVENTO PELIGROSO DAÑO

QUÍMICOS (SO)
Irritación en la naríz, garganta, alergias, asma
Polvo Inhalación de polvo
ocupacional, neumoconiosis, dermatitis.
Humos Inhalación de humos Bronquitis crónica, asma ocupacional, bronquitis, asfixia

Nieblas Inhalación de nieblas Tos crónica, bronquitis crónica, asma ocupacional

Gases y vapores Inhalación de gases y vapores Asma ocupacional, bronquitis


Intoxicación, quemaduras, shock, dermatitis, cancer
Manipulación de sustancias químicas Inhalación, absorción, ingestión de sustancias químicas
profesional, muerte
FÍSICO QUÍMICOS (S)

Fuego y explosión de gases Inhalación Intoxicación, Paro respiratorio, Quemaduras, Muerte.

Fuego y explosión de líquidos Contacto directo con los líquidos. Intoxicación, Paro respiratorio, Quemaduras, Muerte.

Fuego y explosión de sólidos Contacto directo con los sólidos. Intoxicación, Paro respiratorio, Quemaduras, Muerte.

Fuego y explosión combinados Contacto, inhalación, absorción Intoxicación, Paro respiratorio, Quemaduras, Muerte.

BIOLÓGICOS (SO)
Exposición a vectores (mosquitos, ratas, ácaros del Zoonosis, Fiebre por mordedura de rata, tifus, alergias,
Picaduras, Mordeduras
polvo, aves, etc) lesiones inflamatorias.
Contacto con agua contaminada Exposición a microorganismos u otros patógenos Infecciones, Intoxicaciones
Consumo de alimentos contaminados/expuestos al
Ingestión de microorganismos Infecciones, intoxicaciones
ambiente
Limpieza de servicios higiénicos Contacto con microorganismos Infecciones, Dermatitis

Manejo de Residuos Sólidos degradables Inhalación, contacto con microorganismos Infecciones


Duchas, lavaderos, sanitarios sin limpieza (ambientes Micosis (pie de atleta, tiña) , Congestión nasal, Irritación
Contacto con hongos, microorganismos
húmedos) a los ojos
ERGONÓMICOS (SO)

Posturas Inadecuadas (cuello, extremidades, tronco) Exposición por largos períodos de tiempo Tensión muscular, Dolor de cuello en región cervical

Sobresfuerzos (cargas) Por desplazamientos con carga, Al dejar cargas. Inflamación de: tendones, hombro, muñeca, mano

Movimientos forzados Por desplazamientos con carga, Al dejar cargas. Tensión muscular, inflamación de tendones

Organización del trabajo Secuencia productiva, Tiempo de trabajo Cansancio, Fatiga


1 2
Diseño del puesto de trabajo Golpes, Posturas inadecuadas Heridas , Lesión Musculo-Esquelético , Problemas
Ergonómicos
Trabajo prolongado de pie Exposición por largos períodos de tiempo Molestias en las piernas por problemas circulatorios

Trabajo prolongado con flexion Exposición por largos períodos de tiempo Lumbalgias, Hernias discales

Trabajo prolongado sentado Posibilidad de daño a la columna Lumbalgia


2
Lesión Musculo-Esquelético (Síndrome de Turbo
Controles de mano mal ubicados (incluye mouse) Movimientos repetidos en las manos
Carpeano, tenosinovitis, tendinitis)
Trabajo con pantallas de visualización de datos (PC) Exposición a pantallas de PC por largos períodos de tiempo Fatiga visual

Trabajo con laptop Exposición por largos períodos de tiempo Fatiga visual, Molestias cervicales.
Fatiga visual, Visión borrosa, Dolores de cabeza,
Pantallas de computadoras sin protector Exposición a emisión de reflejos y radiaciones
Enrojecimiento de los ojos.
Golpes, Problemas lumbares, alteraciones ósea y
Sillas de trabajo inadecuadas (altura, sin respaldo) Caidas, Posturas inadecuadas
articulares.
Golpes, problemas lumbares, alteraciones ósea y
Mesa o escritorio de trabajo inadecuados Golpes, Posturas inadecuadas
articulares.
PSICOLABORAL (SO)
Estrés (insomio,nerviosismo, palpitaciones rápidas,
Contenido de la Tarea (Monotonía, Repetitividad) Complejidad de desarrollar las labores
sarpullido, intoxicaciones). Gastritis, ansiedad,
Relaciones Humanas (Jerárquica, Funcionales,
Complejidad de desarrollar las labores Cefaleas, Irritabilidad, Obesidad, Estrés, etc.
Participación)
Insomnio, Fatiga mental, Trastornos digestivos,
Mala organización del tiempo de trabajo Complejidad de desarrollar las labores
Trastornos cardiovasculares.
Gestión del personal inadecuada (Inducción,
Vulnerabilidad en el puesto de trabajo Estrés
capacitación)
Insomnio, Fatiga mental, Trastornos digestivos,
Exceso de trabajo (carga laboral) Complejidad de desarrollar las labores, fatiga
Trastornos cardiovasculares.
Insatisfacción Laboral Actitud negativa hacia el trabajo Cefaleas, Irritabilidad, Obesidad, Estrés, etc.

AMBIENTAL (SSO)

Elevada temperatura ambiental Exposición a elevadas temperatruras Golpe de calor y lesiones dérmicas.

Baja temperatura ambiental Exposición a bajas temperaturas Estrés por frío, Enfermedades Respiratorias

Fenómenos meteorológicos Exposición a lluvias y garúas Hipotermia

Polvo Sobrexposición al polvo Enfermedades respiratorias, neumoconiosis

Desplazamiento en pistas mojadas Resbalo, caidas, choque, volcaduras Traumatismos, contusiones, heridas

Radiación Solar Sobreexposición a radiación solar Dermatitis, cáncer de piel, cataratas ocular
1: Las Heridas pueden ser: Cortantes, Punantes, Laceradas, Desgarradas, Raspaduras y Contusas
2: Las Lesiones Musculo-Esquelética comprenden lesiones de huesos (fracturas), articulaciones (luxaciones y esquince( y músculos (desgarros musculares).

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