Pip - Sistema de Riego Pumapachupan Original
Pip - Sistema de Riego Pumapachupan Original
Pip - Sistema de Riego Pumapachupan Original
ALTERNATIVA I
PRECIOS
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
PRECIOS
COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES
A) PORCENTAJE DE AREA
PASTOS ASOCIADOS 89.9 1.00
PAPA 155.63 0.83
ALFALFA 91.05 0.70
B) AREA CULTIVA POR MES(SEGÚN CEDULA DE CULTIVO) 336.58
C) COFEFICIENTE PONDERADO DE Kc. 0.92
D) ETP mm = 0.009 x RS x T ⁰F 2.28
E) EVAPOTRANSPIRACION REAL (ETR) mm 1.76
F) PD CON 75% PROBABLE 73.54
G) CONSUMO TEORICO O DEMANDA UNITARIA NETA mm -71.77
H) REQUERIMIENTO O DEMANDA UNITARIA NETA m3/ha. -717.74
CALCULO DE LA EVAP
REFERENCIA ENE
Temperatura 2006 t1 20.3
Temperatura 2007 t2 18.9
Temperatura 2008 t3 17.3
Temperatura 2009 t4 19.4
Temperatura 2010 t5 18.4
temperatura diaria maxima tmax 20.3
temperatura diaria minima tmin 17.3
temperatura media t med (⁰C) 18.86
coeficiente KT 0.162
radiacion solar extraterrestre Ro 16.4
radiacion solar incidente Rs(mm/dia) 4.601712586
evotranspiracion potencial diaria ETo (mm/dia) 2.276191113
PRECIPITACIÓN
-0.675 * SD + PM (PD)
ENE
73.53506
FUENTE: Equipo Técnico
CALCULO DE COEFICIENTE P
ENE
2.09
FUENTE: CALCULO Equipo Técnico
UC =Eto x Kpon
ENE
-71.45
FUENTE: Equipo Técnico
REQ = UC – PD
ENE
-714.47
FUENTE: Equipo Técnico
1mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha
ENE
0.53
FUENTE: Equipo Técnico
HORAS DE RIEGO 10
ENE
-1.20
ENE
-405.04
ENE
-6.09
DESCRIPC
ENE
ION
Area total de
regar del proyecto 336.58
Demanda de agua
del proyecto
(Lt/seg/Area -2049.42
Demanda de agua
Total) [M*LL]
del proyecto
(LM3/Seg/Area -2.04942
Total) [N/1000]
Vol agua por
mes(m3/mes) -635.32104
Vol agua por año
poryecto(m3) 770.394
ENE
DEMANDA -4,050.38
OFERTA 185.6
REFERENCIA ENE
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
180.95 180.95 180.95 180.95 180.95 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.92 1.04 0.92 0.92 0.92
9.12 8.29 10.62 10.24 8.22 8.89 8.04 9.83 10.24 10.51
1.24 0.52 0.76 0.38 0.41 0.45 0.61 0.57 0.64 1.30
89.48 95.86 17.08 6.16 0.05 0.06 0.09 5.50 27.80 25.47
-88.24 -95.34 -16.31 -5.78 0.37 0.39 0.52 -4.92 -27.16 -24.17
-882.39 -953.43 -163.13 -57.79 3.67 3.92 5.16 -49.23 -271.63 -241.66
ETO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
16.8 12.4 6.4 4.1 5.1 6.2 6.4 9.9 8.4 14.5
17.1 12.5 6.8 4.1 8.7 7.8 7.8 9.7 8.8 13.1
16.5 11.9 8.5 5.1 10.8 6.9 6.9 9.7 8.9 12.1
18.6 12.6 8.9 4.2 6.1 8.1 8.1 9.2 8.1 12.4
19.1 12.3 7.9 4.6 8.2 7.4 6.9 9.4 8.9 12.5
19.1 12.6 8.9 5.1 5.5 6.9 6.9 9.9 8.9 14.5
16.5 11.9 6.4 4.1 4.2 6.1 6.1 9.2 8.1 12.1
17.62 12.34 7.7 4.42 4.94 6.4 6.52 9.58 8.62 12.92
0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162
16.3 15.5 14.2 12.8 12 12.4 13.5 14.8 15.9 16.2
4.257839562 2.100853327 3.637251765 2.0736 2.216501026 1.796725341 1.956112267 2.00597608 2.303865559 4.065702998
2.034821527 0.85424898 1.251141862 0.62145792 0.679845195 0.586505053 0.641702629 0.740927325 0.821097685 1.685030607
PM
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
93.69 104.00 22.50 6.40 0.08 0.13 0.10 5.90 27.93 54.40
98.90 99.50 19.50 6.70 0.12 0.09 0.11 6.40 28.10 38.40
96.30 101.75 21.00 6.55 0.10 0.11 0.11 6.15 28.02 46.40
3.68 3.18 2.12 0.21 0.03 0.02 0.01 0.35 0.12 11.31
93.07 98.97 19.14 6.36 0.08 0.09 0.10 5.84 27.91 36.50
D + PM (PD)
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
89.479551 95.863336 17.075557 6.1575557 0.0476741 0.0617148 0.0919185 5.4959262 27.797969 25.469639
FUENTE: Equipo Técnico
CALCULO DE COEFICIENTE PONDERADO (Kc)
Kc
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1.00 1.05 2.44 2.36
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.13 1.15 1.61 1.59
UC =Eto x Kpon
REQ
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-88.02 -95.25 -16.18 -5.71 0.44 0.48 0.58 -4.82 -27.04 -23.92
FUENTE: Equipo Técnico
REQ = UC – PD
REQ VOL
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-880.21 -952.51 -161.78 -57.12 4.40 4.76 5.76 -48.16 -270.45 -239.24
FUENTE: Equipo Técnico
1mm de altura de agua equivale a 10 m3/ha
EFICIENCIA DE RIEGO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
FUENTE: Equipo Técnico
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
MODULO DE RIEGO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-1.64 -1.60 -0.28 -0.10 0.01 0.01 0.01 -0.08 -0.46 -0.42
CAUDAL DEMANDADO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-297.01 -290.30 -50.95 -17.41 1.39 2.70 3.27 -28.21 -153.32 -140.15
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-4.46 -4.36 -0.77 -0.26 0.02 0.04 0.05 -0.42 -2.30 -2.11
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
-1502.82 -1468.88 -257.81 -88.09 7.01 13.66 16.53 -142.76 -775.77 -709.12
-1.50282 -1.46888 -0.25781 -0.08809 0.00701 0.01366 0.01653 -0.14276 -0.77577 -0.70912
-420.78906 -455.35405 -77.342353 -27.306431 2.1024843 4.23587 5.1252831 -42.826576 -240.48724 -212.73534
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
-2,970.10 -2,903.03 -509.52 -174.09 13.85 27.01 32.68 -282.13 -1,533.18 -1,401.47
185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6 185.6
500.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(500.00)
(1,000.00)
(1,500.00)
(2,000.00)
500.00
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(500.00)
(1,000.00)
(1,500.00)
(2,000.00)
(2,500.00)
(3,000.00)
(3,500.00)
(4,000.00)
(4,500.00)
de aplicación en este caso 55 %, Consumo bruto = 3359,69 m3 / ha / ( 55 /100 ) = 3359,69 / 0,55 = 6108,53m3 / ha..
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
11.82 11.83 11.03 9.66 7.52 7.48 8.44 9.76 10.57 11.09
53.28 53.30 51.85 49.39 45.54 45.46 47.18 49.56 51.03 51.96
107.9 88.2 188.9 229.6 203.8 217.9 140.3 161.9 140.5 140.5
28 31 30 31 30 31 31 30 31 30
30.71 23.38 53.36 64.35 60.01 61.66 38.68 44.97 36.49 36.88
457.8 476.8 415.5 382.9 345 368.9 406.1 438 492.3 493.5
19.03 17.29 22.76 23.04 20.04 21.73 18.94 22.03 22.30 22.48
1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223 1.223
9.1232815915 8.2941125825 10.622697699 10.239643915 8.2159582454 8.8881842306 8.0441861791 9.8260198055 10.243366327 10.510954474
HA
DIC CAMPAÑA
MEJORADAS
CAMPAÑA PRINCIPAL
1.20 PASTOS CULTIVADOS 7.1
0.83 PAPA 5.11
0.70 ALFALFA 3.1
336.58 TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 15.31
1.04 TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0
8.47 TOTAL CAMP. ROTACION 0
1.90 TOTAL HECTÁREAS 15.31
48.80
-46.90
-469.00
DIC
17.5
19.9
18.6
19
19.1
19.9
17.5
18.82
0.162
16.2
4.065702998
2.008863851
DIC
79.00
62.30
70.65
11.81
60.32
DIC
48.803936
DIC
1.20
2.37
1.20
1.59
DIC
2.09
DIC
-46.71
DIC
-467.12
DIC
0.53
10
DIC
-0.79
DIC
-264.81
DIC
-3.98
DIC
336.58
-1339.91
-1.33991
-415.3718
DIC
-2,648.13
185.6
DEMANDA
OFERTA
SEP OCT NOV DIC
DEMANDA
OFERTA
DIC
10.91
51.63
89.3
12.75
31
22.59
511.5
18.23
1.223
8.4731844623
HA
INCORPORADA TOTAL % EN 1 HA
S
PERIODO
RENDIMIENTO PRECIO DE
PARTE CULTIVO Superficie (has) SIEMBRA/COSECHA VEGETATIVO
(kg/ha) CHACRA
(meses)
EVAPOTRANSPIRACION DE LA ZONA
Variacion de ETP (Evapotranspiracion promedio) según la altitud sobre el nivel del mar:
ETP
Altitud (mm/día
)
FACTORES DE CULTIVO ( Kc )
Este variable adimensional muy importante que depende especialmente de las características fisiológicas, anatómicas y morfológicas de cada uno de las especies que se encuentran como
cultivo en el presente proyecto contemplado según la cedula de cultivo de cada uno de las especies, por lo que fueron calculados con el promedio de inicio, desarrollo, madurez y cosecha de
cada cultivo.
CAUDAL DE DEMANDA
DISTRIBUCION DE CAUDALES
MARGEN DERECHA 107.0 lts/seg
MARGEN IZQUIERDA 58.2 lts/seg
AFORO DE FUENTE SUPERFICIAL: MARAYCOCHA (MINA)
FECHA DE AFORO:
FINES DE ABRIL DEL 2013, TEMPORADA
CORRESPONDIENTE A LA ESTACION DE INVIERNO
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
E= 337780.26
N= 8832735.88
H= 4213
DETERMINACION DE CAUDAL:
TIEMPO
N° ESPACIO (cm) VELOCIDAD
(Seg.) (cm/seg.)
1 1.73 160 92.486
2 2.01 160 79.602
3 1.86 160 86.022
4 1.87 160 85.561
5 1.93 160 82.902
6 1.89 160 84.656
7 1.98 160 80.808
8 1.84 160 86.957
9 1.9 160 84.211
10 1.91 160 83.770
2. SECCIONES (areas)
000 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 -0.5 0 10 20 30 40 50 60 70
5 -4 -1
-1.5
15 -3.5
-2
30 -3 -2.5
53 -3.5 -3
58 0 -3.5
A= 190.72cm2 -4
-4.5
050 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 -1 0 10 20 30 40 50 60 70
5 -4 -2
15 -4.5 -3
30 -6
-4
53 -3.5
-5
58 0
-6
A= 269.86cm2
-7
-4
-5
-6
-7
100 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 0 10 20 30 40 50 60
-1
5 -5
-2
15 -5.5
30 -4.5 -3
50 -3.5 -4
55 0 -5
A= 241.04cm2
-6
150 cm
DIST. (cm) PROF. (cm) 0
0 0 0 10 20 30 40 50 60
-2
5 -8
-4
15 -9
30 -10 -6
50 -9 -8
55 0 -10
A= 455.51cm2
-12
promedio: A= 233.9cm2
3. CALCULO DE CAUDAL
Q prom.= 19808.13 cm3/seg
ØQ prom.= Q = 14856.10 cm3/seg = 0.0149 m3/seg
ASUMIENDO UNA EFICIENCIA Ø=0.75
4. OBSERVACIONES:
Los pobladores indican que la actual fuente "maraycocha" es constante en la mayor parte del año pero que en
epocas de verano, en el peor de los casos, disminuye a la mitad . En vista de que no se cuentan con datos
estadisticos de las fluctuaciones del caudal de esta pequeña fuente se han asumido factores de disminucion de
caudales en los meses de estiaje razon por la cual se obtienen diferentes valores de caudal disponible en el
año (ver cuadros de balance hidrico)
CUADRO No 17: BALANCE HIDRICO OFERTA - DEMANDA (SIN CONSIDERAR RESERVORIOS)
SITUACION CON PROYECTO
MESES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
Nº DE DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
OFERTA TOTAL (M3) 19900.51 17938.37 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34
DEMANDA TOTAL (M3) 73761.97 66623.71 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97
BALANCE OFERTA - DEMANDA (M3) -53861.45 -48685.34 -53901.63 -52162.87 -53901.63 -52162.87 -53901.63 -53901.63 -52162.87 -53901.63 -52162.87 -53901.63
80000.00
70000.00
66623.71
60000.00
50000.00
Axis Title
40000.00
DEMANDA
OFERTA
30000.00
19900.51 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34
20000.00 17938.37
10000.00
OFERTA
30000.00
19900.51 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34 19860.34 19219.68 19860.34 19219.68 19860.34
20000.00 17938.37
10000.00
0.00
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
MESES
CUADRO No 18: BALANCE HIDRICO OFERTA - DEMANDA (CONSIDERANDO RESERVORIOS)
SITUACION CON PROYECTO
MESES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
Nº DE DIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
OFERTA TOTAL (M3) 75572.64 68259.16 75572.64 73134.81 75572.64 73134.81 75572.64 75572.64 73134.81 75572.64 73134.81 75572.64
DEMANDA TOTAL (M3) 73761.97 66623.71 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97 73761.97 71382.55 73761.97 71382.55 73761.97
BALANCE OFERTA - DEMANDA (M3) 1810.67 1635.44 1810.67 1752.26 1810.67 1752.26 1810.67 1810.67 1752.26 1810.67 1752.26 1810.67
80000.00
75572.64 75572.64 75572.64 75572.64 75572.64 75572.64 75572.64
73761.97 73761.97 73134.81 73761.97 73134.81 73761.97 73761.97 73134.81 73761.97 73134.81 73761.97
71382.55 71382.55 71382.55 71382.55
70000.00 68259.16
66623.71
60000.00
50000.00
Axis Title
40000.00
DEMANDA
OFERTA
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
OFERTA
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
MESES
ÁREAS DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
HA HA
CAMPAÑA TOTAL
MEJORADAS INCORPORADAS
CAMPAÑA PRINCIPAL
PASTOS CULTIVADOS 0 89.9 89.9
PAPA 38.9 116.73 155.63
ALFALFA 0 91.05 91.05
TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 38.9 297.68 336.58
TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0 0 0
TOTAL CAMP. ROTACION 0 0 0
TOTAL HECTÁREAS 38.9 297.68 336.58
OYECTO
EN 1
%
HA
26.71% 0.27
46.24% 0.46
27.05% 0.27
100.00% 1.00
0.00% 0
0.00% 0
100.00% 1.00
CULTIVO DE REFERENCIA
PASTOS CULTIVADOS
PAPA
VERDURA
AREA CUL/MES (MES)
FUENTE: EQUIPO TECNICO
ÁREA AREA (HAS)
CAMP.PRIN
(HA) ENE FEB MAR ABR MAY JUN
89.9 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49
155.63 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97
91.05 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59
336.58 1 1 1 1 1 1
AREA (HAS) ÁREA CAM
JUL AGO SET OCT NOV DIC ROT (HA)
7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 89.9
12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 12.97 155.63
7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 91.05
1 1 1 1 1 1 336.58
CUL DE
ROT
0
0
0
TOTAL
ÁREAS DE CULTIVO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
CAMPAÑA HA % EN 1 HA
CAMPAÑA PRINCIPAL
PASTOS CULTIVADOS 0 0.00% 0.00
PAPA 38.9 100.00% 1.00
ALFALFA 0 0.00% 0.00
TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 38.9 100.00% 1.00
TOTAL CAMPAÑA DE ROTACION 0 0.00% 0
TOTAL CAMP. ROTACION 0 0.00% 0
TOTAL HECTÁREAS 38.9 100.00% 1.00
CUADRO Nº 23
Costo(S/.)
ESTUDIO Unidad Cantidad
P.U. Total
Expediente técnico
TOTAL 206,763.83
Costo(S/.)
ESTUDIO Unidad Cantidad
P.U. Total
Expediente técnico
TOTAL 225,809.23
CUADRO No 38: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN
LA SITUACIÓN CON PROYECTO (Alternativa I)
AÑO 1
FACTOR DE
CORRECCION
DESCRIPCIÓN PRIVADOS SOCIALES
AÑO 1
FACTOR DE
CORRECCION
DESCRIPCIÓN PRIVADOS SOCIALES
0.05 2500
9,996.00 7456
CUADRO No 28: CO
Nº RUBROS INVERSION
0 1
Nº RUBROS INVERSION
0 1
POST INVERSION
2 3 4 5 6 7 8
POST INVERSION
2 3 4 5 6 7 8
TOTAL
9 10
4,867,321.77
4,822,721.77
18,800.00
25,800.00
2,438,333.51
486,732.18
486,732.18
1,051,341.50
206,763.83
206,763.83
0.46 0.42
TOTAL
9 10
4,965,022.60
4,920,422.60
18,800.00
25,800.00
2,487,277.72
496,502.26
496,502.26
1,072,444.88
210,914.16
210,914.16
0.46 0.42
Nº RUBROS INVERSION
0 1
Nº RUBROS INVERSION
0 1
POST INVERSION
2 3 4 5 6 7 8
POST INVERSION
2 3 4 5 6 7 8
9 10
4,137,223.50
4,099,313.50
15,980.00
21,930.00
2,016,402.91
394,253.06
188,155.08
188,155.08
0.46 0.42
9 10
4,220,269.21
4,182,359.21
15,980.00
21,930.00
2,056,877.79
402,166.83
191,931.89
191,931.89
0.46 0.42
(a) área a incorporar (ha) 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
(b) tarifa por ha 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9 125.9
Total S/. ( (a) x (b) ) (1) 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42 42,375.42
(c) operación de la infraestrucctura 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80 8,920.80
(d) mantenimiento de la infraestructura 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00 11,956.00
Total S/. ((c) +(d)) (2) 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80 20,876.80
FLUJO NETO = ((1) - (2)) 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62 21,498.62
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50
VALOR ACTUAL NETO 137,970.80 19723.51 18094.96 16600.88 15230.17 13972.63 12818.93 11760.48 10789.43
Fuente: Equipo Técnico
Año Año
9 10
336.58 336.58
125.9 125.9
42,375.42 42,375.42
8,920.80 8,920.80
11,956.00 11,956.00
20,876.80 20,876.80
21,498.62 21,498.62
0.46 0.42
9898.56 9081.25
CUADRO No 48: CALCULO DE LOS INGRESOS POR VENTA DE AGUA
ALTERNATIVA II(Precios Privados)
(a) área a incorporar (ha) 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09 183.09
(b) tarifa por ha 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11 112.11
Total S/. ( (a) x (b) ) (1) 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22 20,526.22
(c) operación de la infraestrucctura 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00 10,556.00
(d) mantenimiento de la infraestructura 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00
Total S/. ((c) +(d)) (2) 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00
FLUJO NETO = ((1) - (2)) -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78 -3,454.78
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46
VALOR ACTUAL NETO -22,171.60 -3,169.52 -2,907.82 -2,667.72 -2,447.45 -2,245.37 -2,059.97 -1,889.88 -1,733.84 -1,590.68
Fuente: Equipo Técnico
Año
10
183.09
112.11
20,526.22
10,556.00
13,425.00
23,981.00
-3,454.78
0.42
-1,459.34
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT
AÑO
RUBRO 1 2 3 4
I. INGRESOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego Alternativa 1 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12
(-) Venta de Agua para Riego sin
0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto
Venta de Tierras incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 10,314.12 10,314.12 10,314.12 10,314.12
Factor de Actualización 9.00% 0.92 0.84 0.77 0.71
IV. VALOR ACTUAL INGRESOS
INCREMENTALES 9,462.50 8,681.19 7,964.39 7,306.78
Fuente: Equipo Técnico
LES DEL PROYECTO ALTERNATIVA I y II
AÑO VALOR
5 6 7 8 9 10 ACTUAL
AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
Nro de Hectarreas 336.58 336.58 336.58 336.58
Cultivo Campaña Principal 336.58 336.58 336.58 336.58
Pasto asociado 89.90 89.90 89.90 89.90
Alfalfa 91.05 91.05 91.05 91.05
Papa 155.63 155.63 155.63 155.63
AREA
CULTIVO DE REFERENCIA CAMPAÑA
PRINCIPAL ENE FEB MAR
Pasto Asociado 1 1 1 1
Alfalfa 0.7 0.7 0.7 0.7
Papa 0.83 0.83 0.83 0.83
Area Cult/mes (Has) 2.53 2.53 2.53 2.53
AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
Cultivo Campaña Principal
Pasto asociado 2,199.44 2,199.44 2,199.44 2,199.44
Alfalfa 2,064.30 2,064.30 2,064.30 2,064.30
Papa 5,684.70 5,684.70 5,684.70 5,684.70
PROMEDIO 3,316.15
AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4
Cultivo Campaña Principal
Pasto asociado 26,719.21 26,719.21 26,719.21 26,719.21
Alfalfa 41,077.78 41,077.78 41,077.78 41,077.78
Papa 11,571.07 11,571.07 11,571.07 11,571.07
PROMEDIO 26,456.02
COSTO TOTAL DE
PRODUCCION S/. ### ### ### ###
Cultivo Campaña Principal ### ### ### ###
Pasto asociado 197,729.66 197,729.66 197,729.66 197,729.66
Alfalfa 187,954.52 187,954.52 187,954.52 187,954.52
Papa 884,709.86 884,709.86 884,709.86 884,709.86
PROMEDIO 423,464.68
PRECIO DE VENTA
VALOR NETO DE LA
PRODUCCION ### ### ### ###
Cultivo Campaña Principal ### ### ### ###
Pasto asociado 998,798.83 998,798.83 998,798.83 998,798.83
Alfalfa ### ### ### ###
Papa 108,427.75 108,427.75 108,427.75 108,427.75
AÑO
5 6 7 8 9 10
336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
336.58 336.58 336.58 336.58 336.58 336.58
89.90 89.90 89.90 89.90 89.90 89.90
91.05 91.05 91.05 91.05 91.05 91.05
155.63 155.63 155.63 155.63 155.63 155.63
AREA(Has)
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
AÑO
5 6 7 8 9 10
AÑO
5 6 7 8 9 10
RNATIVA UNICA
riego - Santa Ana de Ragan
EXCEDEN
AL
TE
MERCADO
EXPORTA
(%)
BLE TM
1,773,460.02 26.99%
2,405,258.62 36.60%
2,393,056.98 36.41%
6,571,775.62 100.00%
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
993,137.61 993,137.61 993,137.61 993,137.61 993,137.61 993,137.61
PASTOS RENDIMIENTO
DACTILYS 23,623.98
RYE GRASS 24,033.65
TREBOL 32,500.00
PROMEDIO 26,719.21
ALTERNATIVA I y II
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMEMNTAL
PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
PROGRAMACIÓN ANUAL Valor
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual
Valor bruto de la producción increm.
Situación con proyecto ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Situación sin proyecto (optimizada) 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09 56,666.09
Total ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Factor de Actualización 9% 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor actual del VBP incrementaL ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 22,950,539.87
A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4
A Ñ O S
5 6 7 8 9 10
A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4 5
A Ñ O S
6 7 8 9 10
A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- SITUACION CON PROYECTO 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24
Servicio de uso de agua 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00 23,981.00
Venta de productos agricolas 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24 2,362,427.24
2. SITUACION SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de uso de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Venta de productos agricolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.- BENEFICIOS INCREMENTALES 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24 2,386,408.24
CUADRO No 35: BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYE
(A Precios Sociales)
ALTERNATIVA II
A Ñ O S
RUBROS
1 2 3 4
A Ñ O S
5 6 7 8 9 10
PROGRAMACIÓN ANUAL
Concepto
1 2 3 4 5 6
Valor bruto de la producción increm
AL Valor
7 8 9 10 Actual
PROGRAM
CONCEPTO
0 1 2 3
TIR
TIR 0.25
BENEFICO / COSTO
BENEFICi 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO 7,305,655.28 19,153.03 17,571.58 16,120.72
BENEFICO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO IN 8,401,503.58 19,153.03 17,571.58 16,120.72
B/C 1.78
VAN
reduccion -12.00%
beneficio 0.00 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91
costo inc 7,305,655.28 20,876.80 20,876.80 20,876.80
flujo -7,305,655.28 2,065,409.11 2,065,409.11 2,065,409.11
van 5,949,433.37
PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9 10
23,707,794.39
83,521.95
83,521.95
0.00
23,624,272.44
23,624,272.44 83000
7,514,423.28 56000
4,867,321.77
4,822,721.77
18,800.00 5,320.00
25,800.00
2,438,333.51
486,732.18
486,732.18
1,051,341.50
206,763.83
206,763.83
89,208.00
119,560.00
16,193,371.10
7,775,215.48
15214850.922 .
7,439,635.44
2.0451070545 19
C VP B VP(OyM )
B I VP S
CUADRO 35
PRIVADO ALTERNATIVA I
INCREMENTO REDUCCION BENEFICIOS
INVERSION(+15%) VNP (-12%)
ALTERNATIVA
15.00% -12.00%
ALTERNATIVA 1
15,214,850.92
7,439,635.44
15,214,850.92
8,535,483.73
13,389,068.81
7439635.4402
14,454,108.38
8,024,087.86
19%
I
INVERSION (+8%)
BENEFICIOS COV (-5%)
8.00% -5.00%
6,430,020.51
25.32%
1.80
CUADRO No 43: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I ( en nuevos soles)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6
VNP 40,330,658.88
INCREMEN -13.00%
TIR 28.37%
reduccion -3.00%
beneficio 0.00 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65
costo inc 6,153,626.42 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28 17,745.28
flujo -6,153,626.42 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37 1,936,962.37
van 6,277,135.04
4,137,223.50
4,099,313.50
15,980.00
21,930.00
2,016,402.91
394,253.06
188,155.08
188,155.08
C VP B VP(OyM )
1,092,655.63 1,002,436.36 919,666.39 843,730.63 6,665,113.73
B I VP S
1102362.9089 1011342.1183 927836.80574 851226.42728 12,932,623.28 .
9707.2758443 8905.7576554 8170.4198673 7495.7980434 6,267,509.55
2.0634389436
INDICADORES ALTERNATIVA I
INVERSION 4,797,232.34
C/B 2.63
TIR ( % ) 40.22%
CUADRO No 45: SOCIAL ALTERNATIVA I
INVERSION (+2%)
BENEFICIOS COV (-2%)
2.00% -2.00%
6,283,388.74
28.67%
1.98
CUADRO No 42: FLUJO DE CAJA A PR
ALTERNATIVA II ( en nuevo
PROGRA
CONCEPTO
0 1 2 3
TIR
TIR 0.24
BENEFICO / COSTO
BENEFICiO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO 7,452,300.32 22,000.92 20,184.33 18,517.73
BENEFICO 0.00 2,175,027.01 1,995,437.62 1,830,676.72
COSTO INC 8,570,145.37 22,000.92 20,184.33 18,517.73
B/C 1.74
VAN
reduccion -12.00%
beneficio 0.00 2,086,285.91 2,086,285.91 2,086,285.91
costo inc 7,452,300.32 23,981.00 23,981.00 23,981.00
flujo -7,452,300.32 2,062,304.91 2,062,304.91 2,062,304.91
van 5,782,866.64
PROGRAMACION ANUAL
4 5 6 7 8 9 10
23,707,794.39
83,521.95
83,521.95
0.00
23,624,272.44
23,624,272.44 83000
7,692,110.32 56000
4,965,022.60
4,920,422.60
18,800.00 5,320.00
25,800.00
2,487,277.72
496,502.26
210,914.16
210,914.16
105,560.00
134,250.00
16,015,684.06
7,608,648.75
15214850.922 .
7,606,202.17
2.0003216559
C VP B VP (OyM )
B I VP S
CUADRO 35
PRIVADO ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA II
15,214,850.92
7,606,202.17
15,214,850.92
8,724,047.22
13,389,068.81
7606202.171
14,454,108.38
8,202,386.20
18%
INVERSION (+8%)
BENEFICIOS COV (-5%)
8.00% -5.00%
6,251,722.18
24.62%
1.76
CUADRO No 44: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II( en nuevos soles)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
INVERSIO 6,277,147.00
REDUCCIO 16.00%
: 7281490.5160367
VNP 40,145,732.98
INCREMEN -13.00%
TIR 27.63%
reduccion -3.00%
beneficio 0.00 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65 1,954,707.65
costo inc 6,277,147.00 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85 20,383.85
flujo -6,277,147.00 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80 1,934,323.80
van 6,136,681.02
ACION ANUAL
valor actual
6 7 8 9 10
4,220,269.21
4,182,359.21
15,980.00
21,930.00
2,056,877.79
402,166.83
191,931.89
191,931.89
C VP B VP(OyM )
1,189,421.35 1,091,212.24 1,001,112.15 918,451.51 842,616.07 6,524,659.72
B I VP S
1201575.5707 1102362.9089 1011342.1183 927836.80574 851226.42728 12,932,623.28 .
12154.223751 11150.663992 10229.966965 9385.2907935 8610.3585261 6,407,963.57
2.0182111127
INCREMENTO
INVERSION(+6%)
ALTERNATIVA
5.00%
B/C 1.92
19%
DRO No 46: SOCIAL ALTERNATIVA II
6,136,681.02 6,140,464.31
28.26% 27.93%
1.96 1.94
CUADRO Nº 34
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN COSTO / BENEFICIO
TIR TIR
ALTERNATIVAS VAN SOCIAL VAN PRIVADO
SOCIAL PRIVADO
PRECIOS
DESCRIPCION
SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
Desarrollo socioeconómico de la
Fin
localidad de Pumapachupan
Proposito
* Infraestructura
Componentes
* Fortalecimiento Organizacional
* Infraestructura
------------------
* Costos Indirectos
Gastos Generales 10% --------------
Accione
Supervision
--------------
TOTAL
Indices Objetivamente Verificables
- Captación-Tipo Barraje
- Pase Aéreo de L=20.0m
- Línea de Conducción
- Línea de Aducción
- Cajas de Control (23 Und)
- Reservorio(2 Und)
- Cerco Perimétrico del Reservorio
- Cabezal de Filtrado (01 Und)
- Línea de Distribución (3,182 Ml)
- Válvulas de Control (46 Und)
- Hidrantes (160und)
- Válvulas de Purga (46 Und).
- Manejo de Campamento
- Educacion ambiental
S/. 206,763.83
S/. 4,822,721.77
S/. 18,800.00
S/. 25,800.00
S/. 486,732.18
S/. 206,763.83
S/. 7,305,655.28
Medios de Verificacion