2-Procedimiento de Compras
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2-PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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1 OBJETIVO Y ALCANCE
Adquirir los bienes y servicios requeridos por Bavaria S. A., para el desarrollo normal de sus
actividades.
Este procedimiento define las condiciones que rigen todas las Compras de bienes y servicios
efectuadas por el Bavaria S.A. y modifica a partir de la fecha, todas las circulares normativas
anteriores sobre el tema.
2.1 Los proveedores que hagan parte del Procedimiento de Compras deben haber
cumplido los requisitos necesarios y/o haber sido seleccionados/recomendado por
Compras y aprobados en Comité Estratégico de proveedores (Ver 2-
PROCEDIMIENTO GESTIÓN PROVEEDORES, Capitulo 12.1). Compras se encarga de
asesorar y acompañar a las áreas usuarias en los procesos de compra de bienes y
contratación de servicios, de acuerdo con los planes de trabajo de cada planta o
regional de ventas. Para el caso de compras centralizadas, la asesoría y
acompañamiento se dará en los procesos de compra de bienes y contratación de
servicios superiores a 30 millones de pesos. En cuanto a las compras de materias
primas y materiales de producción se realizan las negociaciones directamente con
los proveedores seleccionados sin importar el monto de la misma, con o sin el
acompañamiento del área usuaria de acuerdo al procedimiento de Negociaciones y
a la estrategia definida. Los terceros que pretenden suministrar bienes o servicios a
Bavaria S.A., deberán estar inscritos en el Maestro de Proveedores (SAP) una vez se
le haya asignado la compra.
2.2 El usuario debe generar la Solicitud de pedido de los bienes utilizando el código del
Catálogo del Maestro de Materiales que tenga correctas todas las especificaciones,
no se debe utilizar un código que no correspondan al material haciendo
modificaciones en las notas (como por ejemplo cambio de tamaño, color, etc.). En
caso que el material exacto no exista en el maestro, el usuario es el encargado de
tramitar la creación del código con el usuario “Codificación” quien debe hacer los
ajustes necesarios.
En caso de tratarse de un código para Cervecería del Valle el área usuaria debe
comunicarse previamente con el área de tributaria para establecer el indicador de
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2.3 El monto de la compra es el total antes del I.V.A para OPEX, para CAPEX el monto
de la compra incluye I.V.A y se prohíbe el fraccionamiento de compras o gastos.
$ - $ 5.000.000 GERENTE
2.6 Todo negocio que ha sido aprobado y presente cambios relacionados en el volumen
de compra dentro de la vigencia aprobada inicialmente, no necesitará segunda
aprobación desde que no cambie de nivel de autorización.
En el caso de la extensión de precio para compras puntuales, la vigencia máxima de
la aprobación será de seis meses a partir de la primera compra puntual y la suma
total de todas las compras de un mismo elemento, dentro de este periodo, no
deberá exceder el monto de un vicepresidente.
2.7 Todos los negocios que tengan ajuste de precio por fórmula deben regresar a la
instancia aprobadora para ratificar los precios ajustados. A excepción de los
negocios de renting, leasing financiero y operativo.
2.11 Toda negociación que se lleve a cabo regionalmente debe cumplir con el
procedimiento propio establecido y aprobado en el HUB.
Repuestos
CAPEX
Servicios y consumibles
Las Áreas Usuarias planean los requerimientos de bienes y servicios en función de los
consumos y presupuestos previamente aprobados.
El área usuaria en coordinación con las áreas respectivas tiene que definir expresamente las
condiciones técnicas (fichas técnicas), logísticas, de calidad y ambientales de los términos de
referencia, del bien y/o servicio que se requiere. La División de la Planeación de Materiales en
ningún caso podrá definir las condiciones logísticas de entrega (Ver Formato términos de
referencia en 2- PROCEDIMIENTO GESTIÓN PROVEEDORES).
Las especificaciones técnicas deben definirse por el área usuaria y aprobarse por el Comité de
Homologaciones que preside la División de Calidad. En este sentido, la División de Compras
solo hará adquisiciones de bienes o servicios que solo estén aprobados por el comité en
mención y que se encuentren en la Matriz de Abastecimiento Estratégico de Proveedores que
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En el evento en que el área usuaria solicite un bien o servicio que no cumpla con la anterior
condición, el área usuaria y/o la División de Compras deben presentar al Comité Técnico de
Homologaciones el formato (denominado Control de Cambios) estipulando las razones para
utilizar el bien o servicio propuesto. Así mismo, deben presentar las especificaciones técnicas
del material o servicio a evaluar y/o las muestras de producto necesarias para pruebas de
laboratorio y/o industriales.
En este último caso, la División de Gestión de Proveedores, deberá como paso previo al Comité
Técnico de Homologaciones, emitir la Evaluación de Procesos realizada al proveedor del
material y/o servicio (Ver 2- PROCEDIMIENTO GESTIÓN PROVEEDORES, Capitulo 3). Una
vez se realice este proceso, el Comité Técnico de Homologaciones podrá iniciar pruebas de
laboratorio e industriales para hacer la homologación. En el caso de materiales químicos, la
verificación y comparación de la ficha técnica de Bavaria, con la ficha técnica del producto del
proveedor alternativo, es paso previo para iniciar la Evaluación de Procesos; esto último a fin de
evitar que el proveedor quede autorizado y que el producto no cumpla con las especificaciones
requeridas por el área usuaria.
Cuando el Comité Técnico de Homologaciones emita concepto favorable para el uso del
material o servicio, este comité debe redactar la ficha técnica de Bavaria y, cuya publicación en
SAP y en los portales Corporativo y de Proveedores (Ver 2- PROCEDIMIENTO GESTIÓN
PROVEEDORES, Capitulo 12.4.1), debe ser verificada por la División de Gestión de
Proveedores.
Cumplidas todas las condiciones anteriores, la División de Compras puede dar inicio a la
adquisición del bien o servicio.
El área usuaria verifica que el código del bien o servicio exista en el Maestro de Materiales y/o
Servicios y que tenga correctas todas las especificaciones.
En el caso que el código no exista, el área usuaria debe solicitar al codificador su creación. (Ver
procedimiento de codificación; en ventas el área encargada de la creación de códigos es POSM
logistics).
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El área usuaria debe consolidar los requerimientos y establecer en coordinación con el área de
compras si la compra se va a hacer mediante:
Contratos marco o licitaciones globales: Las cantidades son estimadas para el objeto del
contrato y el precio se mantiene durante la vigencia del negocio. La ejecución de estos
contratos se hará con base en las necesidades de los usuarios de Bavaria, la disponibilidad de
inventarios y la capacidad de almacenamiento.
Subcontratación (maquila): El proveedor es quien elabora el producto con los componentes que
recibe de la empresa, éstos pueden ser determinados por el proveedor mediante una lista de
materiales y la empresa hace un pedido de este producto terminado.
3.6 Requisición
Para servicios y proyectos ingeniería el proceso iniciará con el envío de los términos de
referencia vía correo electrónico, al área de la división de compras correspondiente. Para los
requerimientos bajo el área de compras, la División de compras es la única autorizada para el
envío de los requerimientos a los proveedores.
Para bienes el área usuaria procede a la elaboración de una solicitud de pedido (SOLP) en
SAP, a través de la transacción ME51N. Esta SOLP debe tener diligenciados los siguientes
campos:
Para bienes el área usuaria es la responsable de aprobar las solicitudes creadas mediante la
liberación. El usuario autorizado libera la Solicitud de Pedido (SOLP) en SAP mediante la
transacción ME54. El responsable no deberá liberar solicitudes de pedido que no tengan
debidamente diligenciado el campo de “justificación del requerimiento”
El comprador recibe los requerimientos consolida y analiza para lograr una mejor negociación.
Conjuntamente con el área usuaria el comprador puede elegir del Maestro de Proveedores
(SAP) de BAVARIA S.A., los proveedores inscritos que se invitarán a cotizar, de acuerdo con el
Procedimiento de Inscripción y Clasificación de Proveedores (Ver 2- PROCEDIMIENTO
GESTIÓN PROVEEDORES, Capitulo 4).
En el caso de ser proveedor único debe ser incluido dentro del listado relacionado (7-
FORMATO DE PROVEEDORES EXLUSIVOS) y ser validado ante el CEP. Seleccionado bajo
los siguientes criterios:
como económicamente.
4. Es el único proveedor cuyo bien o servicio se ajusta a los requerimientos del área
especializada.
12. Empresas conformadas por Población Vulnerable (Ver instructivo Desarrollo Sostenible
en 2- PROCEDIMIENTO GESTIÓN PROVEEDORES).
Para las compras que requieren ser realizadas a un proveedor de una marca específica, se
debe tener la sustentación aprobada por el Vicepresidente funcional antes de iniciar la
negociación, sin este visto bueno, se licitaran con varios proveedores (marcas). Si el monto de
la compra es igual o superior al nivel de autorización de Vicepresidente, el proveedor debe ser
presentado en el comite de proveedores como proveedor único bajo los criterios definidos para
ser incluido dentro del listado de proveedores únicos (7- FORMATO DE PROVEEDORES
EXLUSIVOS).
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Cuando se presente el caso de proveedores únicos, la negociación con el proveedor deberá ser
autorizada por una instancia superior al área que solicita negociar con él.
El área usuaria en coordinación con las áreas respectivas tiene que definir como mínimo las
condiciones técnicas, logísticas y de calidad del bien y/o servicio que requiere.
La elaboración de los términos de referencia tomará lugar una vez el material haya sido
aprobado u homologado. Para el desarrollo de las pruebas, ensayos o desarrollos, el área de
Compras deberá ser informada con la parametrización de cantidades y tiempos que se
requieran para la ejecución de las pruebas.
El Comprador de bienes debe gestionar para cada Proveedor una Petición de Oferta en SAP,
con base en la Solicitud de Pedido. Esta Petición de Oferta debe tener los términos de
Referencia establecidos de acuerdo con el tipo de compra.
Los medios de envío de la Petición de Oferta están estipulados en el cuadro de Montos y Vías
de Recibo:
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Cualquier cambio relacionado con el número mínimo de cotizaciones debe ser aprobado por la
instancia correspondiente a la compra y quedar justificado en el documento de aprobación.
El Comprador y/o el Responsable de la compra recibirá las ofertas físicas o electrónicas del
proveedor. Así mismo, el comprador y/o el Responsable de la compra debe garantizar un
archivo electrónico con las diferentes ofertas.
Para los bienes las cotizaciones de todos los proveedores queden registradas en SAP y
anexarle la cotización o pegar el correo en la cabecera de la petición de oferta. Para los
servicios se manejará una carpeta común en donde se organizará la información (las peticiones
de oferta, ofertas y aprobaciones) de manera estándar y mensualmente se hará un backup en
un disco extraíble.
Una vez se han recibido las ofertas de los proveedores, se debe hacer un cuadro comparativo
donde se analizan las ofertas.
negociación final a la que se llegue con los proveedores, escoge la oferta que más se ajuste a
las necesidades de la compañía en criterios como calidad y/o costo y/o plazo.
En caso que se realice una matriz de evaluación con diferentes criterios, el costo deberá ser
mínimo 40% del total de calificación.
El comprador y/o el responsable de la compra envía la información soporte del negocio al nivel
jerárquico correspondiente de acuerdo con el cuadro de aprobaciones (Matriz de Aprobación).
El procedimiento para la aprobación depende de la instancia a la que se deba presentar el
negocio.
Toda compra debe seguir el proceso de aprobación establecido sin importar si fue negociada de
manera local, regional o global.
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3.16 Aprobación
Una vez el negocio ha sido aprobado por la instancia correspondiente, el comprador establece
el acuerdo comercial con el Proveedor y genera el pedido en SAP. En caso de ser necesaria la
inscripción de un proveedor nuevo, el usuario debe remitirse al Procedimiento de Inscripción y
Clasificación de Proveedores.
El nivel jerárquico que aprobó la compra debe liberar el pedido en SAP o en Workflow, en el
caso de las compras manejadas por la División de Compras, los gerentes de esta área pueden
liberar todos los pedidos hasta monto de dos vicepresidentes. Con esta liberación se genera un
correo electrónico automático (orden de pedido) en donde se le avisa al proveedor que se le fue
asignado el negocio. Con el propósito de dar cumplimiento a las normas vigentes, el
responsable de esta liberación debe corresponder con la Matriz de Aprobación a excepción de
los Gerentes de Compras. Dicha excepción se rige por la Política Delegación de Estrategia de
Liberación (Ver 1- POLITICA DELEGACION DE ESTRATEGIA DE LIBERACION).
*Para la elaboración del contrato con Jurídica se tienen diferentes opciones según el bien o
servicio requerido, y según el monto de la compra. Las posibles opciones son: Contrato, Carta
Contrato u Orden de Compra con textos legales en SAP. Así mismo, se tienen establecidos los
criterios para los cuales aplica la utilización de Pólizas con el proveedor (Ver Anexo 6.2 Matriz
de Contratos).
En el caso de los pedidos u órdenes de compra que sean creados con referencia a un
contrato marco, éstos pueden ser liberados por un Gerente o Director de la Compañía,
sin importar el monto. En todos los casos, el Contrato Marco debe ser creado y liberado
por la División de Compras.
4 INSTANCIAS
4.1.1 Integrantes
Los integrantes que participan en las decisiones y análisis del comité son:
Presidente
Vicepresidentes
Dirección de Compras
Deberá abstenerse de participar en las deliberaciones y decisiones del Comité, el integrante del
mismo que posea intereses como copropietario o socio con algún proponente, o cuando existan
nexos familiares de consaguinidad o de afinidad.
• Analizar y evaluar las propuestas presentadas por las áreas interesadas. Realizar
observaciones y seleccionar el proveedor fabricante o contratista más adecuado para
suministrar los bienes o servicios para celebrar el contrato.
• La División de Compras, será quien coordine el Comité de Compras con las siguientes
funciones:
• Informar al Comité sobre los principales aspectos de cada una de las propuestas,
detectar riesgos y oportunidades; recomendando la mejor opción.
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• Una vez finalizada la reunión del Comité, proceder a comunicar a los interesados las
decisiones adoptadas.
Los negocios que se vayan a presentar a Comité deben seguir las siguientes reglas:
Exigente
Sondear
• Hacer las preguntas difíciles / buscar completa comprensión.
• Verificar y cuestionar lógica a prueba de balas!
• ¡Investiga profundamente! ¡y más profundo!
• Pide / comprueba las fuentes de información, suposiciones , interpretaciones
Pensador crítico
• No tomar las cosas como vienen / preguntar.
• Buscar las alternativas / los puntos de vista alternativos.
• Observar falencias / exponerlas.
• Incorpora el contexto de la compañía y el contexto externo.
• Construye una línea de pensamiento / cuenta una historia verdadera.
• Provoca pensamiento y estimula la discusión.
El No-acomodar
• Establecer bien las expectativas, después exigir los resultados.
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Referencia externa
• ¡El Benchmark está afuera!
• ¡Esforzarse por ser el mejor! ¡por cualquier estándar!
• El montaje de los negocios se realizara mediante el sistema interno Workflow, todos los
negocios van revisados previamente con la vicepresidencia respectiva.
• Todo negocio debe estar acompañado por los términos de referencia concernientes.
• Todos los negocios deben incluir el presupuesto respectivo, variaciones vs presupuesto,
histórico de precios y consumos. Monto de aprobación, duración del contrato,
preferiblemente Benchmark de precios, tendencia del mercado y commodities. Además
de la orden interna respectiva.
• Los negocios deben ser publicados 24 hrs. antes del comité.
• Los archivos anexos deberán ser ESTANDARIZADOS para las compras estratégicas.
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5 GLOSARIO
Banker: Persona encargada de liderar el proceso de análisis y coordinar las revisiones con los
usuarios de los diferentes centros de costo.
Benchmark: Es una herramienta que permite que una compañía determine si su desempeño
de procesos y de actividades organizacionales representan las mejores prácticas del sector.
CAPEX: Erogaciones de capital que crean beneficios; comprar o agregar valor a un activo fijo.
Código del catalogo del maestro de materiales: Código por el cual un material se identifica.
Commodities: Término inglés que se utiliza para calificar a las diferentes materias primas o
servicios para los cuales existe una demanda y son objeto de negociación en un mercado.
Contrato de exclusividad: Cuando un proveedor es único, este firma un contrato que incluye
una cláusula es una cláusula mediante la cual se compromete a no suministrar el objeto del
contrato a otros.
Contrato marco: Un contrato marco es un contrato a más largo plazo entre una organización
de compras y un proveedor relativo al suministro de materiales o a la prestación de servicios
dentro de un período determinado según unas condiciones y unos términos predefinidos. En el
Sistema R/3 de SAP, estos contratos se dividen en Pedidos Abiertos y Planes de Entrega.
Explosión del material (MRP): Es el programa que explosiona las necesidades de materiales
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Matriz de aprobación: Contiene los niveles de aprobación con base a los diferentes montos.
Pedido abierto: Es una clase de contrato marco según el cual se emiten órdenes de entrega
de materiales y servicios, en la fecha y forma establecida durante un período determinado. Los
pedidos abiertos pueden ser pedidos abiertos de cantidad o pedidos abiertos de valor.
Plan de entregas: Forma de contrato marco en la que los materiales se suministran en fechas
predeterminadas dentro de un período de tiempo determinado. La entrega de la cantidad total
de material especificada en una posición del plan de entregas se extiende durante un cierto
período de tiempo en un reparto, que consta de posiciones que indican las cantidades
individuales con sus correspondientes fechas de entrega planificadas.
Petición de oferta: Documento en SAP que se envía a los proveedores homologados para que
coticen precio y condiciones con base en la solicitud de pedido.
Procedimiento de negociaciones: Todas las pautas que se requieren para que un negocio
quede aprobado y legalizado, y cumpla todos los requerimientos de auditoria.
Procedimiento gestión proveedores: Tiene por objeto establecer las políticas, procesos y
criterios para la evaluación de procesos, inscripción y clasificación de proveedores,
evaluaciones de desempeño, análisis de capacidad, CIPRES, desarrollo sostenible, programa
espigas y demás procesos para el monitoreo, desarrollo y mejoramiento de los proveedores de
Bavaria.
Proveedor único: Proveedor único: Aquella empresa, persona natural o persona jurídica que
cumple con las políticas de proveedores únicos de Bavaria (Ver 2- PROCEDIMIENTO
GESTIÓN PROVEEDORES, Capitulo 2).
proveedores de Bavaria. Los proveedores registrados allí son aquellos aprobados por la
compañía para suministrar productos y/o servicios con las especificaciones requeridas por la
División de Calidad y áreas usuarias según sus necesidades (Ver 2- PROCEDIMIENTO
GESTIÓN PROVEEDORES, Capítulo 12.3).
SAP: Es un sistema integrado de gestión que permite controlar todos los procesos que se
llevan a cabo en un empresa, a través de módulos. En la compañía se tienen implementados
los módulos de: FI – Finanzas, SD – Ventas y Distribución, MM – Gestión de Materiales, PP –
Planificación de la Producción, BW – Business Warehouse y Portales.
Servicios BTL: Servicios con destino a apoyar la gestión de ventas y mercadeo, tales como
eventos, promociones y activaciones.
Solicitud de pedido: Documento en SAP que contiene las características y volúmenes del
material a comprar. Con este documento se inicia el procedimiento de compras. Para
materiales directos este documento lo crea la División de Planeación de Materiales con base en
el plan de producción. Para los demás materiales y servicios lo puede crear cualquier empleado
de la compañía que tenga un usuario en SAP (previa asignación de los permisos requeridos).
Workflow: Plataforma que trabaja en SAP Portales, la cual fue creada para soportar el flujo de
aprobación de negocios gestionados por la División de Compras.
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2-PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Actualización: 5
6 ANEXOS
Gerencias de la Dirección de
Información general de personas de contacto y
Generales Compras, y/o Gerencia de Plantilla de texto estándar en SAP Cabecera
representantes de las partes.
Planeación de Materiales.