Matriz de Riesgo Mecanico

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LOGO DE LA IDENTIFICACION DE PELI

EMPRESA
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE
PROYECTO O SEDE

PROCESOS.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA
MATRIZ:
PERSONA QUE REALIZA LA MATRIZ: REVISADA Y APROBADA POR:
Peligro

Rutinaria (Sí o No)


Zona/Lugar

Actividad
Proceso

Clasificación
Tareas

Descripción
ION DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE RIESGO

DICIONES DE TRABAJO-MATRIZ DE PELIGRO

POR:
Controles existentes EVALUACION DEL RIESGO

(NP=ND x NE)
probabilidad
deficiencia

exposición
Trabajador

Efectos Nivel de

Nivel de

Nivel de
Fuente

posibles
Medio

0
0

0
0

0
TROL DE RIESGOS

GRO

EVALUACION DEL RIESGO Valoración del Riesgo Criterios para establecer cont

Nro. De Expuestos
nivel de riesgo NR
Interpretación del
Interpretación del

Aceptabilidad del
Nivel de riesgo:
consecuencia

(NR=NPxNC)
probabilidad

Nivel de
nivel de

riesgo

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE
IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE
IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV

Bajo 0 ACEPTABLE

IV
Bajo 0 ACEPTABLE
Peor
Consecuencia
Criterios para establecer controles

Existencia

Específico
Requisito Legal

Asociado (Si o No)


Eliminación (E)

Sustitución (S)

Controles de
Ingeniería (CI),
Controles
Administrativo( C
A), Advertencia
(A)
Medidas de intervención

Señalización (S)

Elementos de
Protección
Individual (EPI)
I

II

III
I II III IV
Nivel de Deficiencia Nivel de Exposicion

0 1

2 2

6 3

4
Nivel de

I 4000- 6000

II 500- 150

III 120- 40

IV 20
Nivel de Consecuencias Nivel de Probabilidad

10 Muy Alto (MA) 40 24

25 Alto (A) 20 10

60 Medio (M) 86

100 Bajo (B) 42


Nivel de Riesgo

No Aceptable

No Aceptable o Aceptable con CE

Mejorable

Aceptable

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