Formato #03 Cuyes PDF
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FORMATO N° 03
FICHA DE REGISTRO DEL PLAN DE NEGOCIO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. DATOS GENERALES
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA FAMILIAR
DE CUY DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVO
AMANECER LUISPATA CAPAAL, DISTRITO
Nombre de la Propuesta DE TALAVERA, PROVINCIA DE
Productiva ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC.
b) Visión
Ser referentes en la crianza de cuyes a nivel del valle, a nivel distrital y provincial
para la comercialización de producto estandarizado y de mejor calidad para el
mercado local.
Actualmente se comercializa cuy de 700 hasta 1100 gramos, donde los costos de
produccion son altos en el ultimo caso, donde los cuyes de 700 gr no garantizan la calidad
ni cantidad que requiere el mercado, con una crianza de tipo familiar, con manejo
tradicional y alimentación precaria.
Producto Cuy
Sector Pecuario
Cadena Cuyes
Eslabonamiento Produccion
Descripción de la
La alianza u oportunidad
alianza estratégica Empresa u
Finalidad ¿Es probable o
u oportunidad de organización
concreta*?
negocio
01.- Control y Universidades Se solicitará para
tratamiento de Mejor performance UTEA, UNAJMA, realizar un convenio
enfermedades de los animales UNSAAC y otros interinstitucional
02.- AsistenciaCumplimiento cabal Municipalidad Se solicitará para
técnica yde las actividades distrital de realizar un convenio
acompañamiento Talavera. interinstitucional
Cumplimiento cabal Dirección sub Se solicitará para
03.- Seguimiento de las actividades regional agraria realizar un convenio
y monitoreo Andahuaylas interinstitucional
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
Descripción de la
La alianza u oportunidad
alianza estratégica Empresa u
Finalidad ¿Es probable o
u oportunidad de organización
concreta*?
negocio
04.- Certificación Productos de Se solicitará para
de sanidad del calidad para el realizar un convenio
producto mercado SENASA interinstitucional
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA ACTUAL: ¿A quién y donde venderemos
nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
El 70 % de carne de cuy se destina a la ciudad de Abancay y Ayacucho y el 30% en el
mercado local como restaurantes, recreos y otros. La clasificación de la calidad del
producto principalmente es por tamaño, es decir por calibre de la mano, mano llena buen
producto y cuyo precio es de S/ 15.00 nuevos soles de peso promedio 900gr.
Año Demanda
Año 1 1,022,989.00
Año 2 1,023,517.00
Año 3 1,024,045.00
Año 4 1,024,573.00
Año 5 1,025,102.00
Se esta considerando los mercados de locales y regional entre ellos apurimac y ayacucho
como población potencial y al usarse el factor de consumo perca pita la población efectiva
es la misma y el cosumo de cuy es de 1 kg x hab/anual , según datos de Asociación
Peruana de Promotores de la Carne de Cuy (APCUY) para el año del 2015.
Nota: deberá adjuntar el Excel del Estudio de Mercado (demanda, oferta y brecha).
3.6. ESTRATEGIA DE MARKETING: Se debe señalar como se logrará la ventaja
competitiva necesaria para que los bienes y servicios generados por la propuesta
productiva, sean demandados efectivamente por el público objetivo
4. ESTUDIO TECNICO
4.1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION: deberá describir brevemente el
proceso de producción, y definir cada línea de producción.
5. ESTUDIO FINANCIERO
5.1. ESTIMACION DE LA INVERSION TOTAL: se deberá detallar de todos los bienes y
servicios a ser financiado por el GR/GL y el AEO.
Concepto U.M. Cantidad Presupuesto Técnico
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GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
Presupuesto de Egresos
AÑOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
329,251.00 378,638.00 395,096.00 411,567.00 411,567.00
1.- Costos de Producción
329,251.00 378,638.00 395,096.00 411,567.00 411,567.00
1.1.- Costos Directos
230,475.70 265,046.60 276,567.20 288,096.90 288,096.90
Materiales Directos
98,775.30 113,591.40 118,528.80 123,470.10 123,470.10
Mano de obra directa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.- Costos Indirectos
Gastos de Venta
Gastos administrativos
3.- Depreciación de activo 3,307.40 3,307.40 3,307.40 3,307.40 3,307.40
fijo y amortizacion intangible
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.- Gastos Financieros
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Pago de préstamo.
332,558.40 381,945.40 398,403.40 414,874.40 414,874.40
TOTAL
(*) Nota: Se considera Gastos Financieros siempre y cuando, con el plan de negocio se
incurra en endeudamiento.
Nota: Si es con financiamiento, se llenaran los dos cuadros, sino solamente el primero
(Estado de Resultados sin financiamiento)
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
1.- Ingresos 353,205.00 406,185.00 423,840.00 441,510.00 451,935.00
1.1.-Ventas 353,205.00 406,185.00 423,840.00 441,510.00 441,510.00
1.2.-Valor Residual 1,425.00
1.3.-Recupero Capital de Trabajo 9,000.00
2.- Egresos (335,341.75) (385,788.68) (402,599.80) (419,424.50) (419,424.50)
2.1.-Costos de Producción (329,251.00) (378,638.00) (395,096.00) (411,567.00) (411,567.00)
2.2.-Gastos de Operación
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Nota: Las celdas sombreadas deben ser llenadas siempre y cuando una parte del monto
total de inversión del proyecto sea financiado por una entidad financiera.
20.00%
COK
18.00%
Tasa de descuento del préstamo (TEA)
Nota: La TEA es la tasa efectiva anual del préstamo, es decir, tasa a la que te presta la
entidad financiera y se utiliza siempre y cuando el plan de negocio sea con apalancamiento.
18.67%
WACC
Nota: Se considera el cálculo del WACC siempre y cuando una parte del proyecto sea
financiado con préstamo por una entidad financiera; caso contrario, se deberá hacer uso
solo de la tasa de descuento del costo de oportunidad (COK). Considerar 20 % como
máximo para el COK.
31.86%
TIRE
Años
CONCEPTO
1 2 3 4 5
COSTOS TOTALES ACUMULADOS
332,558.40 714,503.80 1,112,907.20 1,527,781.60 1,942,656.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
1 2 3 4 5
Costos Totales Acumulados Ventas
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
6.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO
MESES TOTAL
CONCEPTO
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA 97.37% 2.63% 0.00% 0.00% 100.00%
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
I.1.1. MAQUINARIAS 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
I.1.2. EQUIPOS 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
I.1.3. MUEBLES Y ENSERES 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
I.1.4. SEMIVIENTES 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
II. CAPITAL DE TRABAJO 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 0.00% 0.00% 49.96% 50.04% 100.00%
TOTAL INVERSIÒN 36.84% 38.16% 12.49% 12.51% 100.00%
La sostenibilildad del plan de negocio esta garantizado en vista que se tiene claro el
financiamiento de costos de inversion, ademas participan los 25 socios de la
asociacion que generaran espacios de coordinacion interinstitucional con los
programas productivos del gobierno central, ademas los benificiarios ya vienen
trabajando la crianza de cuyes y el PDN sera una fortaleza.
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6.3. INDICADORES
Se detalla en el siguiente cuadro los indicadores de base.
Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5 Meta Total
Concepto U.M. Linea de Base
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
Empleos generados Unidad 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125
Rendimientos
Producción Unidad 14,287.0 23,547.0 27,079.0 28,256.0 29,434.0 29,434.0 137750.00
Costo Unitario S/. 10.0 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 49.01
Número de Unidades Vendidas Unidad 14,287.0 23,547.0 27,079.0 28,256.0 29,434.0 29,434.0 137750.00
Precio Unitario Socios 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 75.00
Ingresos por ventas Socios 214,305.0 353,205.0 406,185.0 423,840.0 441,510.0 441,510.0 2066250.00
Utilidades Socios 71,435.0 121,953.9 140,743.6 147,004.6 153,271.6 153,271.6 716245.29
Número de Socios Socios 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 125.00
Utilidad Promedio por cada socio del AEO * S/. 4,878.2 5,629.7 5,880.2 6,130.9 6,130.9 28649.81
Rentabilidad de las ventas ** % 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 1.75%
Rentabilidad de la Inversión *** S/S 2.44% 2.82 2.94 3.07 3.07 11.92
Ingresos promedio por cada socio **** S/ Socio 14,128.2 16,247.4 16,953.6 17,660.4 17,660.4 82650.00
7. CONCLUSIONES
El punto de venta de los cuyes será las ferias dominical y restaurantes de
1
Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera.
La existencia de la demanda insatisfecha para la carne de cuy en pie en los
2 mercados local y nacional , donde la asociacion cubrira una parte del nicho de
mercado, por lo tanto el plan de negocio es sustentable.
La implementación de la propuesta productiva contribuye de manera efectiva al
desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva de cuyes, mejorando las
3
condiciones de producción y los niveles de ingreso para las familias productoras en
un 26.02%.
8. RECOMENTACIONES
Cumplir con el cronograma de inversión física y financiera para logar la efectividad
1
total del plan de negocios.
Se recomienda la aprobación y ejecución del plan de negocios, porque los
indicadores de rentabilidad son aceptables y además el negocio cumple con
2
sostenibilidad y los criterios de evaluación financiera muestran rentabilidad
económica en la implementación de la propuesta productiva.
Fuente: Elaboración propia.