Quiz Semana 7

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14/10/2019 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha límite 15 de oct en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 12 de oct en 0:00-15 de oct en 23:55 4 días Tiempo límite 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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Historial de intentos

Intento Tiempo Puntaje

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Intento Tiempo Puntaje


ÚLTIMO Intento 1 47 minutos 54 de 90

 Las respuestas correctas ya no están disponibles.

Calificación para este intento: 54 de 90


Presentado 14 de oct en 7:50
Este intento tuvo una duración de 47 minutos.

Pregunta 1 9 / 9 ptos.

La empresa Distribuimos SAS dedicada a la comercialización de


productos al por mayor, quiere evaluar los procesos de la misma con el
fin de lograr el mejoramiento continuo, por ello se busca realizar un
estudio de sus procesos. La comercializadora realiza el estudio de los
procesos facilitando

La realización de actividades bien hechas

El análisis, la evaluación y mejora continua de los procesos

La verificación de los estados financieros al periodo correspondiente

El análisis de las necesidades del cliente externo

Pregunta 2 9 / 9 ptos.

Mencione la clase de factores que debe verificar el auditor:

Internos y externos

Legales y administrativos

Tributarios y de recurso humano

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Políticas públicas y economía

Incorrecto Pregunta 3 0 / 9 ptos.

De donde proviene la auditoría operativa:

Auditoría Integral

Auditoria forense

Auditoria administrativa

Auditoría financiera

Incorrecto Pregunta 4 0 / 9 ptos.

La firma de auditoria ABC SAS es contratada para realizar la


confirmación de las operaciones financieras, administrativas, económicas
y de otra índole, verificando que se ha realizado conforme a las normas
legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos aplicables. ¿De
acuerdo al anterior enunciado la firma ABC SAS que tipo de auditoria
debe aplicar?

Auditoría financiera.

Auditoria de gestión.

Auditoria de cumplimento.

Auditoria de operativa.

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Pregunta 5 9 / 9 ptos.

Mencione un asunto en el cual puede aplicarse el memorando.

Procedimiento adicional al área de operaciones

Estrategias aplicadas a cada uno de los objetivos

Cuestiones que surjan del procedimiento de compras

Evaluación del riesgo y las respuestas planeadas a riesgos específicos.

Pregunta 6 9 / 9 ptos.

La empresa Distribuimos SAS, está analizando el proceso de adquisición


de todos los recursos necesarios para la organización.Se puede afirmar
que este proceso se denomina

Proceso de compras.

Proceso de ventas.

Proceso de producción.

Proceso se tesorería.

Incorrecto Pregunta 7 0 / 9 ptos.

Cuando el auditor reduce la posibilidad de emitir una opinión inadecuada,


es porque el auditor evaluó:

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El control interno

Los riesgos

Los procesos del área contable

La calidad de la información

Incorrecto Pregunta 8 0 / 9 ptos.

Un auditor externo es contratado por la compañía Zapatos LTDA para


realizar una auditoria operativa, con el fin de evaluar los procesos y
procedimientos, una vez ejecutada la auditoria, el auditor tiene un
hallazgo que los operarios durante el transcurso del dia pierden tiempo
valioso para el desarrollo de su actividad y esto genera el pago de horas
extras, de este modo Zapatos LTDA contrata un supervisor adicional para
evaluar los tiempos de produccion de dicha compañia. Para que el
auditor pueda evaluar si el control implementado por la compañía
Zapatos LTDA es efectivo debe tener en cuenta

Ambiente de control.

Evaluación del riesgo.

Actividades de control.

Monitoreo y seguimiento.

Pregunta 9 9 / 9 ptos.

Los papeles de trabajo sirven para:

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Planear la auditoría que se llevará a cabo.

Sustentar y demostrar competentemente los hallazgos de auditoría


operacional, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la
efectividad o eficacia, economía y eficiencia.

Determinar los procedimientos de auditoría a aplicar.

Facilitar la comprensión del proceso, mostrándolo a través de un diagrama

Pregunta 10 9 / 9 ptos.

Tipos de riesgos de auditoría NO controlables por el auditor:

Riesgo de detección y riesgo de control

Riesgo inherente y riesgo de control

Riesgo inherente y riesgo de detección

Riesgo inherente, de control y de detección.

Calificación de la evaluación: 54 de 90

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