Facturacion Electronica
Facturacion Electronica
Facturacion Electronica
FACTURACION
ALCANCE:
Coordinador de facturación.
DEFINICIONES:
REQUERIMIENTOS Y
ENTRADAS PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES
QUIEN LO RESPONSABLE
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL
HACER
CUANDO RESPONSABLE
QUIEN LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL
HACER
2. Ingreso del Auxiliar de Se realiza la pre admisión del Tras la Generación Consulta Profesional de
paciente al facturación paciente al triage solicitud de numero de triage salud de turno
sistema del servicio del de ingreso
servicio del paciente
al sistema (
historia
clínica,
historia de
triage)
3. Validación de Auxiliar de El usuario entrega al auxiliar de Tras la Orden de Central de Facturación
derechos de facturación facturación, la orden de servicios y solicitud servicio facturación central
procedimientos del servicio el documento de identificación en del autorizada
ambulatorios copia u original para ser escaneado servicio por la EAPB
y/o fotocopiado. Se debe garantizar debidament
la firma con documento de e firmada y
identificación en la autorización y copias y/o
que la misma este a nombre de la escáner del
institución correspondiente documento
(DUMIAN MEDICAL, CMS, CSSP.) identidad
FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS
4. Verificar sí Auxiliar de En caso que el paciente sea admitido Tras la Recibo de Subdirección Auxiliar
existe valor a facturación para la atención en urgencias se solicitud caja ( administrativa administrativ
cargo del del servicio recauda el valor que corresponda y del consigna o (consignar
paciente y en para pacientes particulares se exige servicio ción diariamente)
caso afirmativo un depósito de $100.000 y firma del bancaria)
recaudarlo pagare. El triage 1 y 2 (urgencia vital)
se atiende independiente de la
cancelación de este valor. Para el
triage 3 se procede segun los
acuerdos contractuales (se orienta a
lugar de consulta prioritaria) y/o
cobrar el valor de la urgencia. En
caso de no pago hacer firmar el
pagaré
5. Admisión del Auxiliar de Para las urgencias ingresando al inmediato Historia Consulta de Profesional
paciente a la facturación modulo de admisiones en pacientes clínica en urgencias o q presta el
consulta o del servicio clasificados por el triage pendientes el sistema sala de servicio
procedimientos por admitir, y para procedimientos procedimien
de urgencias ambulatorios al módulo to
procedimientos de urgencias
Si la atención corresponde a un
accidente de tránsito se debe crear el
evento en el modulo del SOAT
diligenciando toda la información del
accidente.
FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS
Facturación Auditor
Depende del plan: si es central medico por
Cuenta
facturación agrupada se genera auditoria
cuadrada
una cuenta cuadrada Al egreso aleatoria
10. Generación Auxiliar de
del
de factura o facturación
paciente
cuenta cuadrada del servicio
Si es por evento: se genera una
Factura
factura.
Notificación Auxiliar de
Recepción y organización de las Al finalizar de la facturación
cuentas cuadradas, si la el turno de atención, los Garantizar central
facturación es agrupada recibe la mañana, documentos, contra el
Auxiliar de los soportes de notificación de la y el auxiliar la impresión Jasper la Coordinación
11. Recepción facturacion atención, los documentos, la de de la entrega de
de cuentas central impresión de la atención y facturación atención y completa facturación
cuadradas y/o Coordinación copias de los reportes de los de la noche los de las
facturadas de exámenes realizados si se entrega a resultados cuentas
facturación requiere contractualmente. Si la la mañana de los generadas
facturación es por evento recibe siguiente lo exámenes si durante el
además la factura con el número de la tarde se requiere, turno
de copias requeridas. y la noche. factura de
venta
Facturación
Algunas soportes de manera central
justificada pueden faltar al Estas solicita y
momento de la entrega, en este novedades vigila la
Auxiliar de Libro de Coordinación
12. Soportes caso se deja relacionado en el no pueden entrega de
facturación documentos de
pendientes libro de pendientes y se fija el ser estos
del servicio pendientes facturación
tiempo de entrega y el superiores soportes en
responsable de la consecución a 24 horas. tiempo
del soporte. acordado
FACTURACION URGENCIAS SIN OBSERVACION Y
PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS
Informes
de
hallazgos
de
Médico
Auditoria selectiva al 5% por auditoría En Coordinador
13. Auditoría de Auditor y
parte del auditor médico y al 5% Diariamente semanales concurren de
cuentas Enfermero
por parte del enfermero auditor. y actas de cia diaria facturación
Auditor
retroalimen
tación 2
veces al
mes
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER
6. Prestación Auxiliar Ingresando al sistema los servicios inmediato Reporte n°7 Recepción coordinador
del servicio Y de solicitados al paciente y en el del del servicio
Liquidar los facturaci estableciendo aquellos que son sistema servicio
servicios ón del susceptibles de cobro según los
autorizados en servicio conceptos expuestos en los
la orden de manuales tarifarios.
servicios
En caso de pacientes programados
se cargan los insumos y/o
medicamentos utilizados por el
paciente
QUIEN LO CUANDO
SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL RESPONSABLE
CONTROL
HACER HACER
Auxiliar
8. Guardar de Depende del plan: si es facturación Reporte Coordinación
Inmediato Cuenta
cargos de la facturaci agrupada se genera una cuenta n°7 en el de
cuadrada
cuenta ón del cuadrada sistema facturación
servicio
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL RESPONSABLE
DEBE HACER CONTROL
HACER
Facturación
Algunos soportes de manera central
justificada pueden faltar al solicita y
momento de la entrega de la vigila la
Al momento de
Auxiliar de factura, en este caso se deja Libro de entrega de Coordinador
10. Soportes la entrega de
facturación relacionado en el libro de documentos estos de
pendientes cuentas y
del servicio pendientes y se fija el tiempo pendientes soportes en facturación
soportes
de entrega y el responsable tiempo
de la consecución del acordado
soporte.
Informes de
hallazgos de
Médico Auditoria selectiva al 5% por
auditoría En Coordinador
11. Auditoría Auditor y parte del auditor médico y al
Diariamente semanales y actas concurrenci de
de cuentas Enfermero 5% por parte del enfermero
de a diaria facturación
Auditor auditor.
retroalimentación 2
veces al mes
2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)
El día de la semana
Factura de Venta
seleccionado se genera la
agrupada
factura agrupada Garantizar
Coordinador
12. que se
de Una vez generada la
Facturación Informe facturen el
facturación factura se descarga del
agrupada y consolidado de 100% de
generación Jasper el informe Semanalmente las cuentas Coordinación
facturación
consolidado Consolidado de facturación (viernes) para la de facturación
agrupada
de agrupada. empresa y
facturación Se entrega la factura y el el plan
Auxiliar de
agrupada informe consolidado más selecciona
facturación Factura
los soportes para ser do.
central(ur soportada para
punteados, ordenados y
gencias y radicación
legajados para radicación a
ambulatorio)
la empresa.
Todos los Garantizar
En el modulo de envíos del viernes y para que se
sistema, se busca la aquellas realice el
empresa y el plan, se empresas que envío de la
Coordinación
13. Coordinador asigna el rango de fechas solo reciben Formato de totalidad de
de facturación
Generación de en las cuales se una sola vez en envíos por las facturas
y dirección
de envíos facturación encuentran comprendidas el mes, en las entidad para la
administrativa
las facturas a radicar y se fechas empresa y
seleccionan la totalidad de estipuladas el plan
las mismas. para la correspondi
radicación. ente
2. FACTURACION SERVICIOS AMBULATORIOS
(IMAGENOLOGIA, LABORATORIO CLINICO
Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS)
2. Ingreso Auxiliar Ingresa al sistema el servicio solicitado, Tras la Generación de Recepción Coordinador
del de si es inmediato se pasa a su realización solicitud del numero de del servicio asistencial
paciente al factura y si requiere preparación se deja en servicio ingreso del solicitado del servicio
sistema ción del programación paciente al
servicio sistema ( historia
clínica, numero
de
procedimiento)
3. Verificar Coordinador
que el consulta
paciente externa
Verificar que el
tenga Auxiliar Verifica en el sistema la fecha y hora de
Al paciente tenga
asignada la de la programación de la cita en la agenda Recepción
momento asignada la cita
cita en la factura del profesional y le da cumplimiento de consulta
de solicitar en la Agenda
Agenda ción del para que se active el paciente en la externa
el servicio Médica y dar
Médica y servicio agenda del especialista.
cumplimiento
dar
cumplimien
to
3. FACTURACION DE CONSULTA EXTERNA
QUIEN CUANDO
SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER LO DEBE COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL CONTROL RESPONSABLE
HACER HACER
4. Verificar
sí existe Verificando el tipo de régimen, estrato y
valor a Auxiliar autorización de servicios. Valor a cargo de
cargo del de paciente (cuota moderadora o copago) Recibo de Dirección
Inmediat Caja
paciente y factura Caja si administra
o
en caso ción del aplica tiva
afirmativo servicio
recaudarlo
QUIEN LO CUANDO
SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL CONTROL RESPONSABLE
HACER HACER
Hacer revisión de las semanas cotizadas
para los pacientes del régimen
contributivo. Para los pacientes
particulares de Observación Urgencias, se
debe revisar periódicamente el reporte
No. 7 contra el depósito de los $100.000
solicitados al inicio de la atención y una
vez cubierto el 70% del depósito se debe
solicitar uno nuevo por el mismo valor. En
hospitalización general para los pacientes
particulares se debe solicitar un depósito
2. Verificar sí de $1.000.000.oo y la firma del pagare en
existe valor a blanco y realizar el mismo control anotado Recibo de
Auxiliar de Informe Coordinación
cargo del anteriormente. Para los pacientes Previo a la Caja y/o
facturación diario de de
paciente y en particulares que van a ingresar a UCI se atención pagaré
del servicio ingresos facturación
caso afirmativo debe pedir un deposito de $20.000.000 y firmado
recaudarlo la firma de pagare en blanco y realizar el
mismo control del reporte N° 7. Para los
pacientes de las diferentes EAPB, en los
cuales se identifique que deben cancelar
algún tipo de valor por concepto de
copagos (según acuerdos contractuales)
o cuotas de recuperación, se debe
solicitar un deposito por el valor del tope
máximo según el nivel socio económico y
lo establecido en la normatividad vigente y
en caso que esto no sea posible hacer
firmar el pagare en blanco.
4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
QUIEN LO SOPORTE
CUANDO LO
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENT PUNTO DE CONTROL
DEBE HACER AL RESPON
HACER
SABLE
3. Admisión del
paciente al Ingresando los datos solicitados por
servicio de el software para la admisión del
hospitalización o paciente o realizando el traslado de
Auxiliar de Historia Auditor
traslado de un servicio a otro. Si la atención Ronda diaria
facturación Inmediato clínica concu
consulta de corresponde a un accidente de concurrencia
del servicio rrente
urgencias a tránsito se debe crear el evento en
observación o el modulo del SOAT diligenciando
de observación toda la información del accidente.
a hospitalización
Garantizar el envío
Número
Se realiza envío de anexo técnico de la autorización de
de
Nº 3 o la notificación telefónica Tres envíos servicios por parte de
autoriza
(según corresponda durante las la EAPB dentro de las
ción
contractualmente) asegurando para primeras 4 primeras 24 horas
telefóni
4. Solicitud de la el caso de los anexos los tres horas siguientes al ingreso,
co, o Coordina
autorización de Auxiliar de envíos. En caso de no lograr posteriores al en caso contrario
soportes ción de
servicios a la facturación comunicación o definición del ingreso y con enviar carta con copia
de fax Factura
EAPB del servicio pagador, se realiza el envío del intervalos al ente territorial
envidos o ción
correspondiente anexo al ente territorial. Este paso superiores a informando que por
la
es de cumplimiento obligatorio. 30 minutos vencimiento de
impresión
Solicitud y adjuntarla de entre uno y términos, se da por
de
autorización para cirugías otro envío aceptada la atención
correos
requeridas del usuario con cargo
enviados
a dicha empresa
4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
QUE HACER QUIEN LO COMO LO DEBE HACER CUAN SOPORTE PUNTO DE RES
DEBE DO LO DOCUMEN CONTROL PON
HACER DEBE TAL SABLE
HACER
5.Confirma
ción en el Historia Ronda Auditor
Auxiliar de
sistema de Realiza la confirmación de los servicios solicitados por el Inme clínica, diaria es
facturación
servicios médico durante la hospitalización diato reporte concurren concu
del servicio
solicitados n° 7 cia rrentes
por el médico
En concurrencia a los pacientes hospitalizados se define la
pertinencia de la estancia, el pagador, registro diario de
evoluciones por los especialistas a cargo del paciente y
que sean coherentes con la evolución clínica, nota de
procedimientos realizados durante el día, nota de
interpretación de ayudas diagnosticas y la justificación para
Garanti
su solicitud, verificar anexo de soportes de las ayudas
zando
diagnosticas en físico en la historia clínica, verificar Reporte Coordi
Medico que el
ordenamiento de los medicamentos, el registro en tiempo Nº 7 en nación
auditor, jefe valor de
real de los medicamentos e insumos con su respectivo el de
auditor, las ventas
aprovechamiento según protocolos y vida media, su sistema. factura
auditor de diarias se
6. Auditorias administración y su registro correcto en la historia clínica y Diaria Hojas de ción y
medicamen incremen
concurrentes las terapias (físicas o respiratorias)con inter relación de mente trabajo Direc
tos, auditor te de
cobros, cobro de oxigeno, asegurando el cargue de todo definidas ción
administrati acuerdo a
en la cuenta de los pacientes. Verificar oportunidad de para admi
vo, auditor la
interconsultas, procedimientos y ayudas diagnosticas, para registrar nistrati
de terapias ocupación
evitar la glosa por este motivo. Auditor administrativo me la ronda va
de los
va a realizar informe detallado de faltantes de soportes por
servicios.
paciente.
Las cirugías realizadas durante la hospitalización deben
tener la descripción quirúrgica, el record de anestesia, hoja
de gastos de quirófanos y se usan insumos de alto costo
se deben cobrar de manera efectiva soportando con
factura de compra.
4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
QUIEN LO SOPORTE
CUANDO LO DEBE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTA
HACER L CONTROL RESPONSABLE
HACER
Realiza verificación en
historia clínica de los
servicios efectivamente
prestados, carga el valor
de la sala de observación,
valor de estancia
hospitalaria y los
Mediante llamada
procedimientos y ayudas
telefónica a la
diagnosticas, garantizando
farmacia central,
su soporte en físico en la
se garantiza que
historia clínica. Verificar
Historia están cargados a
7. Cargue de los que aun los
Auxiliar de clínica la cuenta la
servicios procedimientos que no se Auditor
facturación Inmediato Reporte Nº totalidad de los
prestados día a registran en la historia concurrente
del servicio 7 en el medicamentos e
día clínica se cobren (hacer
sistema insumos
informe de estos a su
utilizados. Ronda
coordinador para hacer
diaria de
ajustes al respecto)
concurrencia
también verifica que estén
cargados los
medicamentos e insumos
utilizados en la atención y
el aprovechamiento de los
mismos. Verificar cobro de
las cirugías hospitalarias y
sus soportes.
4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
CUANDO
QUE QUIEN LO SOPORTE PUNTO DE
COMO LO DEBE HACER LO DEBE DOCUMENTAL
HACER DEBE HACER CONTROL RESPON
HACER
SABLE
Medico asistencial genera orden de salida.
Da recomendaciones y formulación (debe
hablar con el paciente o sus familiares).
La enfermera asistencial me garantiza
bodegas en cero, registro efectivo de
administración de los medicamentos, valida
los procedimientos de enfermería, da salida
al paciente del modulo de enfermería y así
poder inactivar la cuenta, la jefe entrega la
Medico
historia clínica legajada y en el orden Historia clínica
asistencial, Historia
8. Egreso establecido. La jefe me garantiza el soporte Al egreso armada y su Auditores
jefe clínica
del y el cargue de hemoderivados. de cada reporte N° 7 concurren
asistencial, Reporte N°
paciente Farmacia confirma bodegas en cero y paciente para su tes
auxiliar de 7
devolución de medicamentos. auditoria final
facturación
Terapia respiratoria confirma registro de
suministros de terapia y ventilación, registro
de oxigeno y terapias pertinentes de cobro,
oximetría en caso de ser cobrables según
manuales.
Auxiliar de facturación inactiva la cuenta y
me garantiza q todos los cambios
ordenados se hagan en el reporte n° 7
Garantizar la
Auxiliar de Algunas soportes de manera justificada entrega de
9. facturación del pueden faltar al momento de la entrega, en Al egreso Libro de documentos Coordina
Soportes servicio este caso se deja relacionado en el libro de del documentos pendientes en ción de
pendientes Auditor pendientes y se fija el tiempo de entrega y el paciente pendientes los tiempos facturación
administrativo responsable de la consecución del soporte. acordados
4. FACTURACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
(OBSERVACION, HOSPITALIZACION Y UCI)
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPON
HACER
SABLE
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
Ingresando al módulo de
programación del sistema y
1. Generar la
entregando a la auxiliar de Programación
programació
facturación las autorizaciones y en el sistema,
n junto con La tarde anterior Coordinadora
documentos del paciente. Se autorizaciones
las Coordinador a la cirugía y
debe garantizar la firma con debidamente Censo diario
autorizacione a de cirugía programación Dirección
documento de identificación en firmadas y
sy de cirugía administrativa
la autorización y que la misma documentos
documentos
este a nombre de la institución del paciente
del paciente
correspondiente (DUMIAN
MEDICAL . . .)
Recepción de Coordinadora
2.
cirugía o de cirugía
Verificación Auxiliar de Al momento de Ingreso al
consultorio
de la facturación Verifica la identidad del paciente solicitar el modulo de
donde se
identidad del del servicio servicio cirugía
realiza el
paciente
procedimiento
3. Verificar Recepción de coordinadora
que el Verifica en el sistema la fecha y cirugía o de cirugía
Auxiliar de Al momento de Ingreso en el
paciente hora de la programación de consultorio
facturación solicitar el modulo de
tenga cirugía y realiza admisión del donde se
del servicio servicio cirugía
programada paciente. realiza el
la cirugía procedimiento
5. FACTURACION DE CIRUGIA AMBULATORIA
QUIEN LO
CUANDO LO SOPORTE PUNTO DE
QUE HACER DEBE COMO LO DEBE HACER DOCUMENTAL
DEBE HACER CONTROL RESPONSABLE
HACER
Recepción de Coordinación
4. Verificar sí cirugía o de
existe valor a consultorio facturación
Verificando el tipo de régimen,
cargo del Auxiliar de donde se
estrato, autorización del paciente Recibo de
paciente y en facturación Inmediato realiza el
Valor a cargo de paciente (cuota de Caja
caso del servicio procedimiento
recuperación o copago).
afirmativo
recaudarlo
Garantizar la
Entregando el paquete de
Inmediato una radicación en Coordinación
facturas debidamente Libro de
20. Radicación Auxiliar vez se cartera del de facturación
soportadas junto con el envío radicación
en Cartera documental generen los 100% de la y dirección
consolidado y los RIPS en firmado
RIPS facturas administrativa
medio magnético.
generadas
Se realiza una validación Inmediato
21. Devolución exhaustiva y corrección de luego de la
Ing. De Archivo plano
de RIPS por errores y de la base de datos devolución por
sistemas corregido
errores para que no se vuelvan a EPS (Max 2
presentar. días)
GRACIAS