Procedimiento para Recibir E Inspeccionar Materias Primas E Insumos PC-P-003
Procedimiento para Recibir E Inspeccionar Materias Primas E Insumos PC-P-003
Procedimiento para Recibir E Inspeccionar Materias Primas E Insumos PC-P-003
1. OBJETIVO
Dar las pautas para el recibo e inspección de materias primas e insumos, con el fin de verificar que cumplen con los
estándares de calidad definidos en los planes de inspección en recibo y con las condiciones específicas del pedido.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el recibo y la inspección de todas las materias primas e insumos en la bodega de la
Empresa y en los diferentes servicios de alimentación. Cubre desde la llegada de los productos por parte de un proveedor
interno o externo hasta su aceptación o rechazo.
3. DEFINICIONES
3.1 CALIDAD MICROBIOLÓGICA
Es la inocuidad de un alimento determinada por el recuento de microorganismos dentro de los límites permisibles,
siendo apto para el consumo humano.
3.3 INSPECCIÓN
Una actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar con un patrón una o más características de un producto,
y confrontar los resultados con los requisitos especificados para así establecer la conformidad de cada característica.
REVISÓ: Versión N°
Nombre: Leidy Quintero APROBÓ:
Cargo: Jefe de Producción Nombre: Marcela Franco
Cargo: Gerencia
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Fecha: Noviembre 15 de 2017 Fecha: Noviembre 15 de 2017
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INSPECCIONAR MATERIAS PRIMAS E
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3.4 ALIMENTO DE MAYOR RIESGO EN SALUD PÚBLICA
Alimento que, en razón a sus características de composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, Aw
actividad acuosa y pH, favorece el crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso,
manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud del
consumidor.
4 AUTORIDAD
Los responsables de establecer, mantener y actualizar este procedimiento es el equipo de Producción e Inocuidad.
Los responsables de su cumplimiento son el líder del proceso de Compras y los líderes de los Servicios de
Alimentación.
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5 DESARROLLO
Revisar Manual de Buenas Practicas Integrales de Manufacturas PC - M - 005
ACTIVIDAD ¿REQUIERE EXPLICACIÓN? RESPONSABLE DOCUMENTOS
Qué hace? Cómo lo hace? Quién lo hace? Qué registros son
generados en la
actividad
1. Revisar el Para el caso de un proveedor externo, se revisa el diligenciamiento y el Coordinación de
documento cumplimiento de la normatividad legal de la remisión o factura. Dicho documento Compras, Líderes
remisorio remisorio no debe tener enmendaduras y debe contener la siguiente información: de SdeA
Razón social, centro de costos correspondiente a cada servicio de alimentación, Manipuladores de
fecha, precio, descripción del producto y cantidad. Estos dos últimos aspectos se Alimentos
verifican con respecto al pedido externo telefónico o personal CO-F-002.
2. Verificar Se verifican las características sensoriales de los productos cárnicos, lácteos, Coordinación de Planes de
calidad sensorial productos frescos de origen vegetal y productos semiperecederos, comparando Compras, Líderes inspección en recibo
con los estándares de calidad definidos en los planes de inspección en recibo de SdeA correspondientes
correspondientes PC-Q-004/005/006/007. Los planes deben estar expuestos en las Manipuladores de PC-Q-
áreas de recibo. Alimentos 004/005/006/007.
NOTA 1: En el recibo de las carnes, estas pueden llegar con un peso diferente al CO-F-015 Planilla
solicitado (ligeramente superior o inferior), debido a que ciertos cortes de carne no de pedidos por
pueden fraccionarse, dificultando su entrega precisa. servicio de
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alimentación
4. Controlar Aplica para las materias primas de mayor riesgo: Cárnicos y lácteos; se toma Coordinación de
temperatura temperatura de acuerdo con las especificaciones de los planes de inspección PC- Compras, Líderes
Q-004/005 y el Plan de Calidad para la protección de alimentos PC-Q-001, de SdeA
verificando que se encuentre dentro de los límites permisibles, para descartar
riesgos de comprometer la calidad microbiológica del producto. Dicha temperatura
se registra en el formato CO-F-002 Pedidos externos, telefónicos o personales en
la casilla correspondiente al parámetro de temperatura.
5. Aceptar o Para el caso de proveedores externos, se acepta mediante el recibo del producto, Coordinación de CO-F-002 Pedidos
rechazar la firma, la fecha de recibo y el sello en la factura o la remisión, diligenciar formato compras, Líderes externos, telefónicos
de pedidos externos, telefónicos o personales CO-F-002 y planilla de pedidos por de SdeA o personales
servicio de alimentación CO-F-015, en caso de no conformidades (vehículo, Manipuladores de
especificaciones sensoriales, gramaje o cantidad y horario de entrega) se deben Alimentos CO-F-023 Pedido y
diligenciar los parámetros de evaluación que apliquen según la novedad. remisión bodega de
Cuando se hagan recibos parciales, se escribe en la factura (copia y original) compras
con lapicero la novedad sin enmendar o tachar la información allí Líderes de SdeA
consignada, se firma y se sella la factura o remisión para el envío al área de Manipuladores de CO-F-015 Planilla
Compras, quien posteriormente recibe la nota crédito respectiva. Alimentos de pedidos por
servicio de
Para el caso del proveedor interno, se acepta mediante la verificación de las alimentación
especificaciones y el recibo del producto. Como evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptación se diligencia en la planilla de pedido por servicio de
alimentación CO-F-023 un visto bueno () cuando el producto cumple con el
parámetro y una (X) cuando no cumple con el parámetro.
6. Reportar Las no conformidades de las materias primas en recibo (no cumplimiento de algún Líderes de SdeA
materias primas parámetro de calidad especificado), deben registrarse en el formato respectivo,
no conformes Control del producto servicio no conforme PC-F-028. Ver procedimiento para el
control del producto servicio no conforme PC-P-013.
NOTA 2: Cuando se detecta no conformidad de la materia prima en una etapa Líderes de SdeA
posterior a su inspección, esta materia prima se aísla y coordina con compras la
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necesidad de devolverla con su respectivo empaque al proveedor para su análisis
y reposición o si se desecha. ES NECESARIO COMUNICAR INMEDIATAMENTE
A GESTIÓN COMPRAS CON COPIA A CALIDAD vía mail, informando Nombre
del proveedor, producto, cantidad, descripción de la no conformidad, fecha de
recibo y lote y fecha de vencimiento cuando aplique.
En este caso como ya no se tiene la factura física para escribir la observación que
de lugar a la nota crédito
RESPONSABLE/
VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN
CARGO
Actividad N°2: Verificar Se especifica que los planes de inspección deben estar
calidad sensorial expuestos en las áreas del recibo.
Se incluye:
Para el caso de proveedores externos, se acepta mediante
el recibo del producto, la firma, la fecha de recibo y el sello
en la factura o la remisión, diligenciar formato de pedidos Leidy Quintero – Jefe
5 15/11/2017 Actividad N°5: Aceptar o externos, telefónicos o personales CO-F-002 y planilla de producción
rechazar pedidos por servicio de alimentación CO-F-015, en caso
de no conformidades (vehículo, especificaciones
sensoriales, gramaje o cantidad y horario de entrega) se
deben diligenciar los parámetros de evaluación que
apliquen según la novedad
Se actualizan los códigos de los formatos que aplican de
Ítem 6: Normas o
referencia.
documentos de referencia