ME2N Listado de Pedidos Cerrado
ME2N Listado de Pedidos Cerrado
ME2N Listado de Pedidos Cerrado
usuario
Nombre de la Actividad de la
Transacción: Listado de Pedidos
por Número de Pedido
Listado de Pedidos por Número de Pedido ME2N
Objetivo
El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la
información en los campos o casillas de las pantallas del sistema, con la finalidad de visualizar el
reporte con aquellos pedidos que cumplan los criterios de selección indicados por el usuario,
entre ellos el número de pedido.
Código de la transacción
ME2N
Notas
Las opciones de selección se basan en el documento de compras relevante. Esto significa que
la lista puede variar en cierta medida de unos documentos a otros.
Considere la información que necesita y luego delimite el informe, introduciendo los criterios
de selección adecuados, de manera que la información proporcionada sea lo más concisa y
pertinente posible.
1. Para iniciar la transacción recuerde que hay dos maneras de ingresar al sistema, a través
de la ruta del menú de usuario o teclear la transacción o código en la casilla denominada
campo de comando, este se encuentra en la parte superior de la pantalla del sistema,
una vez que lo digites, presiona Intro.
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TIPO DE CAMPO
Campo Descripción
(R/O/C)
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TIPO DE CAMPO
Campo Descripción
(R/O/C)
Nombre del proveedor Opcional Nombre del proveedor del que se desea
limitar la búsqueda de pedidos.
Si desea seleccionar algún tipo de documento en particular (Pedido, pedido abierto, Plan
de entrega o petición de oferta) presione el botón . El sistema mostrará un cuadro
de dialogo para selección el tipo de documento.
Si desea agregar otros campos que no están listados en la pantalla, presione el botón
. El sistema presentará un listado con los campos que se pueden utilizar como criterio de
búsqueda.
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Si desea grabar los criterios de búsqueda para posteriores ocasiones, presione el botón
.
2. Presione el botón . El sistema GRP-SAP G3, iniciará la generación del reporte con los
pedidos que cumplan con los criterios definidos en la pantalla anterior.
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4. Estando en el pedido el usuario puede navegar entre las diferentes pestañas y secciones
de la actividad.
5.
Presione el botón para regresar al reporte.
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Botón Funcionalidad
Clasificación ascendente: La información es clasificada en
orden ascendente de acuerdo a la columna seleccionada.
Clasificación descendente: La información es clasificada
en orden descendente de acuerdo a la columna
seleccionada.
Filtro: Filtrar la información de acuerdo al criterio que se
defina en la columna deseada.
Sumatoria: Realiza la suma de la cantidad de todos los
registros. Aplica únicamente para columnas de cantidad
(importes, valor).
Subtotal: Determina sumatorias parciales de acuerdo a la
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9.
Presione el botón para salir del listado de pedidos.
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10.
Presione el botón para salir de la transacción.
Resultado
Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se
ha generado la Lista de Pedidos emitidos, de acuerdo a criterios de selección definidos por el
usuario.
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