Trabajo Final - Avance I
Trabajo Final - Avance I
Trabajo Final - Avance I
PRESENTADO POR:
Agurto Garrido, Darwin
Almeida Cuadros, Katherine
Diaz Trinidad, John
Gallupe Palomino, Alexis
Inti Quiroz, Junior
Icho Ayala, Richard
Lpez Vizcarra, Cynthia
Rentera Cruz, Job
Sayan Acevedo, Roco
Solano Baca, Angie
P g i n a 1 | 45
Pgina
INTRODUCCIN
DESARROLLO DEL TRABAJO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Organizacin de la empresa
Poltica de SSOMA
Procedimiento para la IPERC, Matriz IPERC
Procedimiento para la IAEI , Matriz AA e IA
Procedimiento para la Identificacin de requisitos legales
Objetivos SSOMA
Programas SSOMA
Estructura organizacional SSOMA
Responsabilidades en materia de SSOMA
INTRODUCCIN
La Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio ambiente, es uno de los aspectos ms
importantes de la actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas
puede acarrear serios problemas para la salud y el medio ambiente. En este sentido
muchas veces no se trata tan en serio como se debera; lo que puede acarrear serios
problemas no slo para los empleados sino tambin para los empresarios y el
posicionamiento en la sociedad.
La realizacin de determinadas tareas en los puestos de trabajo, as como la
distribucin de las reas en la empresa puede llevar consigo aparejados algunos
riesgos que desemboquen en un accidente de trabajo o riesgo ambiental. En funcin
de las caractersticas personales y profesionales del trabajador, de la naturaleza de las
P g i n a 2 | 45
P g i n a 3 | 45
1)
P g i n a 4 | 45
DE
PELIGROS,
Los procedimientos tienen por objeto evaluar los riesgos mediante el proceso
de estimar la magnitud de los mismos que no hayan podido evitarse mediante
su identificacin, anlisis, evaluacin y registro. A continuacin se detalla el
procedimiento para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
control.
P g i n a 5 | 45
CARGO
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
1) OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la identificacin de peligros, la evaluacin de
riesgos y la determinacin de los controles necesarios relacionados con las
actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a MECNICA
INDUSTRIAL Y PROYECTOS SAC sobre los cuales se tiene influencia y se pueden
controlar, con la finalidad de prevenir lesiones y asegurar la salud de la persona.
Definir los pasos necesarios para gestionar los riesgos asociados a nuestra labor:
identificando los peligros, luego evaluando y en tercer lugar controlando los riesgos
asociados a las actividades y los procesos de cada una de las actividades que
desarrolla la empresa.
2) ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades, procesos, funciones y reas
comprendidas dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestin as como a las
nuevas actividades y servicios.
3) DEFINICIONES
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, institucin o
parte y combinacin de ellas, que tengan forma de sociedad o no, pblica o
privada, que tiene sus propias funciones y administracin.
Grupo de Trabajo: Equipo conformado por el Responsable del rea, SIG (Sistema
Integrado de Gestin) y SSOMA (Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente).
Peligro: Origen, situacin o acto con un potencial para causar dao en trminos de
lesin humana o enfermedad o una combinacin de stas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o
la(s) exposicin(es) y la severidad de la lesin o salud que pueden ser causados
por el evento o exposicin(es).
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su
poltica (OHSAS 18001: 2007).
P g i n a 6 | 45
procedimiento
Los responsables de los procesos de las gerencias de MECANICA
INDUSTRIAL son responsables de identificar y evaluar los peligros de sus
respectivos procesos, toda actualizacin deber comunicarse al Jefe SSOMA.
6) PROCEDIMIENTO
6.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y CONTROLES:
Las matrices IPERC se llenan en el SIG-SSOMA-F001 Matriz de Identificacin de
Peligros, Evaluacin de Riesgo y Controles por actividad/rea, as mismo se indica
el motivo o razn del cambio.
Luego se identifican los procesos, puestos de trabajo y actividades relacionadas.
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Los peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de
afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo control de la
organizacin dentro del sitio de trabajo.
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P g i n a 9 | 45
NDICE
1
CONTROLES EXISTENTES
Espordicamente, al
y suficientes
el peligro y lo previene
Personal parcialmente
son satisfactorios o
suficientes
RIESGO
Existentes parcialmente, no
2
EXPOSICIN AL
CAPACITACIN
Eventualmente, al
control
Personal no entrenado, no
No existen
Permanentemente, al
menos una vez al da
Dnde:
Probabilidad = Control existente + Capacitacin + Exposicin al riesgo.
NDICE
INTERPRETACIN
Ligeramente
Daino
Daino
Laceraciones,
quemaduras,
conmociones,
torceduras
Sordera,
dermatitis,
asma,
trastornos
msculo-esquelticos,
enfermedad reversible.
Seguridad: Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones
3
Extremadamente
Daino
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Tabla N 3: EVALUACIN = NP x NS
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d) Controles
Administrativos:
seales/advertencias
de
seguridad,
Resultado
Acciones a Tomar
25 - 27
Importante
18 - 24
Moderado
19 -17
Tolerable
03 - 16
Trivial
Los controles propuestos son tomados en cuenta para realizar los Programas de
Seguridad, Salud y Medio Ambientales, en caso aplique.
6.1.6 Revisin y aprobacin de las matrices IPERC: La matriz IPERC ser:
ELABORADA por el personal designado de cada rea con el apoyo del SIG y
SSOMA.
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7) REGISTROS
- SIG-SSOMA-F001 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgo y
Controles
8)
MODIFICACIONES:
Fecha
Revisin
Febrero
001
Edicin 01
2016
9. APROBACIN DEL DOCUMENTO:
Revis:
Cargo
Encargado SIG
Detalle de la modificacin
Autoriz
:
Cargo
Representante de la Gerente
General
P g i n a 13 | 45
P g i n a 14 | 45
P g i n a 15 | 45
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORADO
POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para identificar y evaluar los aspectos ambientales
asociados a las actividades, productos o servicios de MECANICA INDUSTRIAL Y
PROYECTOS S.A.C considerando aquellas nuevas actividades y servicios nuevos
o modificados, as como determinar aquellos que tienen impactos significativos
sobre el medio ambiente.
2. ALCANCE
La metodologa que se describe en este procedimiento es aplicable a todas las
actividades, productos y servicios asociadas a las instalaciones industriales
MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C.
3. RESPONSABILIDAD
La Direccin: Es presidida por el gerente general quien es responsable de
Autorizar la informacin contenida en este procedimiento y de otorgar los recursos
necesarios que sean requeridos, para la implementacin del mismo.
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Evaluacin
de Impactos Ambientales:
Evaluacin
de
los impactos
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
6. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
FORMATO
RESPONS
ABLE
1.Elabora Formato De
Identificacin De
Aspectos Ambientales
2.Distribuye Formato
De Identificacin De
Aspectos A Las reas
3.Llenan Formato De
Identificacin De
Aspectos Ambientales
CA
4. Elabora Matriz De
Identificacin De
Aspectos Ambientales
CA
5. Evalan Matriz De
P g i n a 18 | 45
CA
RD
RD
CA
Aspectos Ambientales
aspectos en sus reas.
6. Se Identifican Los
Aspectos Ambientales
Significativos
6. Se Identifican Los
Aspectos Ambientales
Significativos
Revisar
los
conceptos
bsicos
sobre
contaminacin y algunos temas especficos del
rea.
Identificar las actividades que se encuentran o
desarrollan dentro del rea a evaluar, se deben
tener en cuenta las condiciones de operacin
de las actividades las cuales pueden ser:
Normal (N), Anormal (A), o de Emergencia (E)
Revisar los requisitos legales ambientales
nacionales u otros requisitos que se aplica a las
actividades de la organizacin.
Identificar
los
aspectos
ambientales
involucrados dentro de cada una de las
actividades de la empresa MECANICA
INDUSTRIAL
Y
PROYECTOS
S.A.C
mencionadas y el contaminante potencial.
Identificar la fuente exacta de las emisiones,
vertimientos, disposiciones y/o ubicaciones del
suceso asociados al aspecto ambiental.
Actividades de todas las personas que tienen
acceso al sitio de trabajo (contratistas,
visitantes, comunidad, etc.)
Aspectos e impactos ambientales derivados de
los cambios realizados o propuestos en la
organizacin, sus actividades o los materiales.
Modificaciones totales o temporales al SGI y
sus impactos en las operaciones, actividades y
procesos.
Aspectos e impactos ambientales asociados al
cumplimiento de la legislacin legal en
MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS
S.A.C
Aspectos e impactos ambientales derivados del
diseo de reas de trabajo, procesos,
instalaciones,
maquinarias,
equipos,
herramientas, procesos, procedimientos y su
adaptacin a quienes lo van a conducir o
desarrollar.
La valoracin de los impactos tiene por finalidad
definir aquellos aspectos ambientales de las
actividades, que en un momento dado puedan llevar
al deterioro de la calidad de los recursos
ambientales.
MATRIZ DE
IDENTIFICA
CION Y
EVALUACIO
N
AMBIENTAL
CA
Matriz de
identificacin
y evaluacin
aspectos
ambientales
CA
P g i n a 19 | 45
7. Se Autorizan Los
Aspectos Ambientales
Significativos
Evaluados
8. Difusin
Ambientales
Significativos
Acta N001
LA
DIRECION
(GERENTE
GENERAL)
R.D. DEL
SISTEMA
S.G.A
RD
ANEXO 1
METODOLOGA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS, VALORACIN Y
DETERMINACIN DE LOS IMPACTOS
1. Descripcin de la actividad: Se debe describir el proceso y/ rea y actividad.
2. Condicin de operacin: Se debe describir bajo que condicin se est efectuando la
actividad, teniendo en cuenta:
3. Aspectos ambientales: Se coloca el nombre del aspecto y una descripcin del mismo
Consumo de combustible.
Consumo de agua
Consumo de papel.
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Derrame de aceites.
CRITERIO
VALORACIN
No aplica.
10
acuerdo.
FRECUENCIA
ALCANCE
La actividad es anual.
La actividad es mensual/trimestral.
La actividad es diario/semanal.
10
5
10
P g i n a 21 | 45
No aplica.
APLICABLE
SEVERIDAD
Cumple la legislacin.
No cumple la legislacin.
10
Cambio pequeo.
Cambio moderado.
Cambio drstico
10
Tabla de significancia
1- 7
No significativo
8 -14
Medio
15 -20
Significativo
7. FORMATOS
-
8. MODIFICACIONES:
Fecha
Febrero
2016
Revisin
001
Detalle de la modificacin
Edicin 01
Encargado SGA
Autoriz
:
Cargo
Representante de la Gerente
General
P g i n a 22 | 45
P g i n a 23 | 45
NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
5. DESCRIPCION:
P g i n a 24 | 45
P g i n a 25 | 45
P g i n a 26 | 45
6. REGISTROS:
Identificacin
Responsable
de Recoleccin
y registro
Tipo
Soporte
SIG-SSOMAF003 Formato
de matriz y Encargado SIG
evaluacin de
y la
requisitos
Representante
legales y otros de la Gerencia
requisitos
aplicables.
Archivo
Disposicin
Unidad C\SIG
Digital
Actualizado por el
Encargado SIG y
el Jefe de
Administracin
7. INDICADORES DE PROCESO:
Los indicadores del Sistema Integrado de Gestin se encuentran registrados en el
procedimiento Fijacin de Objetivos, Metas e Indicadores.
8. ANEXOS:
Carpeta Digital con requisitos legales y de otros requisitos aplicables.
9. MODIFICACIONES:
Fecha
Febrero
Revisin
001
Detalle de la modificacin
Edicin 01
Encargado SIG
Autoriz
:
Cargo
Representante de la Gerente
General
P g i n a 27 | 45
P g i n a 28 | 45
P g i n a 29 | 45
P g i n a 30 | 45
6)
1. Mejorar los
ndices de
seguridad
2.
Capacitacin
y
sensibilizaci
n
INDICADOR
METAS
N ATP x 200000
H-H Trabajadas
<0.20
Reduccin de ndice de
Frecuencia Total
<1.9
Fatalidades o eventos
mayores
<0.27
>7
4.Implementa
cin del
Sistema de
Gestin
SSOMA
>40%
Incentivacin de la Cultura
Ambiental
(Mnimo una campaa
ambiental por cada periodo
de 6 meses)
3. Programa
de
Actividades
de Liderazgo
(PAL)
N de Campaas Ambientales
Semestre
>400
100%
P g i n a 31 | 45
5. Mejorar el
servicio de
clientes
internos en
temas de
salud
ocupacional
>65%
N de das
N de derrames x 200000
H-H trabajadas
<0.43
N de derrames x 200000
H-H trabajadas
100%
Minimizacin de derrames
mayores de productos
qumicos contaminantes por
H-H trabajadas
6. Velar por
el
cumplimiento
de los
estndares
ambientales
en las
operaciones
(Genera un impacto
ambiental negativo visible y/o
>50 galones o 100 kg y/o
cuya extensin de rea
afectada ser >1000m
Identificacin y control de
productos qumicos que
ingresan a la instalacin
Control de recursos y
generacin de residuos
Reporte: Registro de
consumo de recursos (agua,
combustible, energa,
materiales) y generacin de
residuos
Control de la calidad
ambiental del aire (se incluye
las mediciones de ruido)
Programa para el cumplimiento de los objetivos SSOMA: los puntos que abarca el
programa establecido para el cumplimiento de los objetivos SSOMA son:
P g i n a 32 | 45
P g i n a 33 | 45
P g i n a 34 | 45
35
8)
La estructura organizativa del trabajo que tiene la empresa influye en la percepcin que
puede tener tanto el trabajador como el cliente, es decir que el trabajador cuente con los
suficientes recursos, puesto de trabajo adecuado, procedimiento y reglas estndar as
mismo el cliente espera tiempo de entrega en el plazo acordado, buena calidad del
entregable y un precio competitivo. Para esto la organizacin ha determinado que son
120 personas las que cumplen con las condiciones de preparacin en conocimiento y
experiencias para llevar a cabo todos los procesos dentro del sistema de trabajo, de los
cuales 30 trabajan en la parte administrativas (comercial, ventas, atencin al cliente).
9) ORGANIGRAMA DE MECANICA INDUSTRIAL Y PROYECTOS S.A.C
Comit de Seguridad,
Salud y medio ambiente
y/o delegados de
prevencin
DEPARTAMENT
O DE VENTAS
Gerente General
SECRETARI
A
DEPARTAMENTO
DE
CONTABILIDAD
ALMACE
N
SUPERVISOR DE
OBRA
RESIDEN
TE
SUPERVISOR
SEGURIDAD
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
DEPARTAMENTO
DE
PRODUCCION
DIBUJANTE
Servicio de
Prevencin y/o
Trabajadores
designados
TALLE
R
VIGIA
SOLDADO
R1
OPERARI
O
SOLDADOR
2
Fuente: La empresa
36
MECANIC
O
DESCRIPCIN DE RESPONSABILIDADES
Algunas de estas actuaciones seran:
LA
DIRECCIN
Es responsabilidad de la direccin
el garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su
cargo. Para ello definir las
funciones y responsabilidades
correspondientes a cada nivel
jerrquico a fin de que se cumplan
los compromisos adquiridos a
travs del desarrollo de lo
dispuesto en este Manual y
asumir una serie de actuaciones
en lnea con lo que se entiende
por un compromiso visible con las
personas y sus condiciones de
trabajo.
37
RESPONSAB
LES DE LAS
DIFERENTES
UNIDADES
FUNCIONALE
S
Los
responsables
de
los
diferentes
departamentos
o
unidades funcionales de la
empresa son los encargados de
impulsar, coordinar y controlar que
todas las actuaciones llevadas a
cabo en sus respectivas reas
sigan las directrices establecidas
por la direccin sobre prevencin
de riesgos laborales e impactos
ambientales.
Como actuaciones especficas de este nivel jerrquico podramos enumerar las siguientes:
1. Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos intermedios de su unidad funcional
a fin de que stos puedan desempear correctamente sus cometidos. A tal fin debern
asegurarse de que tales mandos intermedios estn debidamente formados.
2. Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos, estableciendo aquellos especficos para
su unidad, basndose en las directrices recibidas.
3. Cooperar con los distintos departamentos de la empresa a fin de evitar duplicidad o
contrariedad de actuaciones.
4. Integrar los aspectos de seguridad, calidad y medio ambiente en las reuniones de trabajo
con sus colaboradores y en los procedimientos de actuacin de la unidad.
5. Revisar peridicamente las condiciones de trabajo en su mbito de actuacin, de acuerdo
con el procedimiento establecido.
6. Participar en la investigacin de todos los accidentes con lesin e impactos ambientales
acaecidos en su unidad funcional e interesarse por las soluciones adoptas para evitar su
repeticin.
38
MANDOS
INTERMEDIO
S
Entre los cometidos de los mandos intermedios podran figurar los siguientes:
1. Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que se
realicen en su rea de competencia.
2. Velar por el cumplimiento de dichos procedimientos e instrucciones de los trabajadores a
su cargo, asegurndose de que se llevan a cabo en las debidas condiciones de seguridad y
control de los impactos ambientales.
3. Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los lugares de trabajo y
de las medidas preventivas y de proteccin a adoptar.
4. Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su rea detectando posibles riesgos o
deficiencias para su eliminacin o minimizacin.
5. Vigilar con especial atencin aquellas situaciones crticas que puedan surgir, bien sea en
la realizacin de nuevas tareas bien en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras
inmediatas.
6. Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su rea de trabajo as como los
referentes a los impactos ambientales, de acuerdo con el procedimiento establecido.
7. Formar a los trabajadores para la correcta realizacin de las tareas que tengan asignadas
y detectar las carencias al respecto.
39
LOS
TRABAJADOR
ES
TRABAJADOR
DESIGNADO /
COORDINAD
OR
DE
PREVENCIN
Dentro de sus funciones en materia preventiva podran figurar tanto para el trabajador
designado como para el coordinador, las siguientes:
1. Realizar las funciones que pueda asumir del Servicio de Prevencin cuando ste no tenga
la obligacin de constituirse.
2. Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas.
3. Asistir y participar en las reuniones del Comit de Seguridad y Salud y Medio ambiente, si
existe, en calidad de asesor.
4. Canalizar la informacin de inters en materia preventiva hacia la estructura de la
organizacin, as como los resultados del desarrollo de la accin preventiva.
41
disponibilidad.
DELEGADOS
DE
PREVENCIN
42
7. Acompaar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen a
los centros de trabajo.
8. Tener acceso a la informacin y documentacin relativas a las condiciones de trabajo que
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.
9. Ser informados por el empresario sobre los daos producidos en la salud de los
trabajadores y sobre las actividades de proteccin y prevencin de la empresa.
10. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del
estado de las condiciones de trabajo y posibles impactos ambientales.
11. Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar el normal
desarrollo del proceso productivo.
12. Promover mejoras en los niveles de proteccin de la seguridad y la salud de los
trabajadores y control del medio ambiente.
13. Promover al rgano de representacin de los trabajadores la adopcin del acuerdo de
paralizacin de las actividades en las que exista un riesgo grave e inminente para el
trabajador o el medio ambiente.
14. Acudir a la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas
adoptadas y los medios utilizados no son suficientes para garantizar la seguridad y salud en
el trabajo.
COMIT DE
SEGURIDAD
Y SALUD
normas
de
funcionamiento
estableciendo
procedimientos
para:
Nombramiento
de
presidente, secretario y dems
miembros, renovacin de cargos,
informaciones
peridicas
a
suministrar,
convocatoria
de
reuniones, confeccin de actas de
las reuniones, resolucin de
diferencias entre las partes,
confeccin de la memoria anual,
etc
nuevas tecnologas.
- La organizacin y el desarrollo de las actividades de proteccin y prevencin,
- Y el proyecto y organizacin de la formacin en materia preventiva.
2. Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva prevencin de los
riesgos e impactos ambientales, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o
correccin de las deficiencias existentes.
3. Informarse de la situacin relativa a la prevencin de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
4. Consultar cuantos documentos e informes sean necesarios relativos a las condiciones de
trabajo para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la actividad del
servicio de prevencin, en su caso.
5. Conocer y analizar los daos producidos en la salud o en la integridad fsica de los
trabajadores o medio ambiente, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.
6. Conocer la memoria y programacin anual de los Servicios de Prevencin.
7. Otras funciones que el propio Comit establezca.
44
45