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Plan Operativo

Institucional
2015

SENCICO, soporte de
la construccin.

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 1

CONTENIDO

Presentacin
1.
2.
3.
4.

Pg.

Resumen Ejecutivo
Base Legal
Estructura Orgnica
Diagnstico Situacional
4.1 Sector Construccin
4.2 Institucional

04
06
07

5.

Marco Estratgico Institucional

14

6.

Actividades y Proyectos para el 2015


6.1 Principales Actividades por Unidad Orgnica
6.2 Programa de Capacitaciones 2015
6.3 Programa de Estudios y de Inversiones 2015

16
17
21

7.

8.

Programacin de Metas e Indicadores 2015


7.1 Programacin de Metas e Indicadores en el Marco de
las Polticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.
7.2 Programacin de Metas e Indicadores priorizados por la
Alta Direccin
Recursos Presupuestales 2015
8.1 Ingresos
8.2 Egresos
8.3 Asignacin Presupuestal por Unidad Orgnica

Anexo 1: Ficha de POI 2015 Sede Central


Anexo 2: Ficha de POI 2015 Zonales

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11
13

25
28

31
31
32

PRESENTACIN

El Plan Operativo Institucional 2015 del Servicio Nacional de Capacitacin para la


Industria de la Construccin SENCICO contiene el detalle de las acciones a ejecutarse
por todas las dependencias de la institucin, orientadas a contribuir a alcanzar los
objetivos del Plan Estratgico Institucional 2012-2016.
La formulacin del presente documento se ha efectuado tomando en cuenta la
articulacin de las actividades operativas con los objetivos estratgicos; as como los
recursos formulados para el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del 2015, a
nivel de unidades orgnicas.
El documento se divide en las siguientes partes:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

En la primera parte, se presenta un resumen ejecutivo de los principales aspectos


del POI 2015.
En la segunda seccin se hace referencia a la Base Legal de la institucin y en la
tercera parte se muestra la Estructura Orgnica del SENCICO.
En el cuarto apartado se presenta el Diagnstico Situacional, tanto a nivel del
Sector Construccin como un enfoque a nivel Institucional.
El Marco Estratgico Institucional se exhibe en la quinta seccin.
La sexta parte del POI contiene las Actividades por Unidad Orgnica, as como el
Programa de Capacitaciones 2015 y los Programas de estudios y ejecucin de
obras de la institucin.
La sptima seccin contiene la programacin de metas e indicadores para el ao
2015, tanto las establecidas en el Marco de las Polticas Nacionales de
Obligatorio Cumplimiento como las metas y sus correspondientes indicadores que
el CDN tom conocimiento.
Finalmente en el ltimo apartado se muestra los Recursos Presupuestales
aprobados para el presente Ejercicio 2015.

En desarrollo y detalle de las actividades de las dependencias del SENCICO se


presenta en los Anexos 1: Ficha de POI 2015 Sede Central y Anexo 2: Ficha de POI
2015 Zonales.

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1.

RESUMEN EJECUTIVO
1.1 El presente documento incluye las metas para el Ejercicio Fiscal 2015, programadas
por las unidades orgnicas del SENCICO durante la Fase de Formulacin y posterior
Aprobacin del Presupuesto Institucional, las mismas que tambin se encuentran
registradas en el Sistema Administrativo Integrado del SENCICO SAIS.
A continuacin se mencionan las principales metas:
-

Gerencias Zonales: se tiene programado capacitar a 82,921 personas, a travs de


todos los programas educativos del SENCICO, en las gerencias zonales a nivel
nacional. A travs del Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales se
lograr beneficiar a 13,896 personas y mediante los otros programas educativos
se capacitar a 69,025 personas.

Gerencia de Formacin Profesional: tiene previsto realizar el diseo de Cursos


Nuevos y la actualizacin de Cursos, la elaboracin y/o actualizacin de Manuales
Didcticos, elaboracin de un Video Educativo, conducir el estudio de mercado de
necesidades de Capacitacin y Formacin en cuatro regiones, el Seguimiento al
Proyecto de Inversin Mamayaque Componente 02 de Capacitacin Tcnica en
Construccin, entre otros.

Gerencia de Investigacin y Normalizacin: para el ao 2015 tiene programado


realizar estudios de saneamiento, de vulnerabilidad, y de pavimentos, estudios
orientados a la elaboracin de guas y normas, estudios referidos a materiales
para la construccin, se continuar con la construccin de prototipos
demostrativos, acciones de difusin de tecnologas, evaluacin de cocinas
mejoradas, evaluacin de sistemas constructivos no convencionales, as como el
diseo, produccin y difusin de cuatro (04) videos de Educacin Poblacional en
temticas relacionadas a la reduccin de la vulnerabilidad de las edificaciones y la
sostenibilidad de los servicios sanitarios y de saneamiento, entre otros.

Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura: tiene previsto la elaboracin del


estudio Estado Situacional de la Infraestructura del SENCICO a Nivel Nacional.
Asimismo se ha programado la elaboracin de 14 estudios de pre inversin, entre
los que se puede mencionar:
o
o
o
o
o
o

Instalacin Laboratorio Nacional de Estructuras para la Reduccin de la


Vulnerabilidad (Sismologa)-Los OlivosLima a nivel de Perfil y Factibilidad.
Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio de Estudios de Materiales
Sede Central SENCICO - San Borja Lima.
Instalacin de los Servicios Educativos SENCICO en Ancn Lima.
Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro de
Formacin Profesional - Yanahuara (Arequipa).
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Capacitacin para la industria
de la Construccin de la G.Z. Chiclayo (Lambayeque).
Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios Educativos del SENCICO en
WANCHAQ (Cuzco), entre otros.

El Programa de Inversiones contempla la ejecucin de los siguientes proyectos


declarados viables:
o
o

Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Laboratorio de Cmputo en


la Zonal SENCICO Arequipa
Construccin de la Infraestructura del Centro de Capacitacin SENCICO
Zonal Puno

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o
o

Capacitacin Tcnico Ocupacional y Construccin de la Infraestructura


Formativa en la Comunidad Nativa de Mamayaque - Cenepa Amazonas,
Mejoramiento de la Prestacin de Servicios del Centro de Especializacin
en Informtica aplicada a la Construccin - Zonal SENCICO Trujillo.

Asimismo, se ha considerado la ejecucin de 07 Obras de Mantenimiento en la


Sede Central del SENCICO.
-

Entre las actividades de las unidades orgnicas de la Sede Central, que son
transversales y contribuyen al logro de metas de las gerencias de lnea del
SENCICO, destacan las siguientes:
o
o
o
o
o

Evaluacin y Rediseo de la Imagen Institucional del SENCICO.


Mejora de la atencin del Pblico Usuario.
Facilitar la Implementacin del Sistema de Control Interno.
Implementacin del Sistema Integrado de Gestin Educativa y Gestin
Administrativa.
Sistema de soporte a la educacin a distancia.

1.2 Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el D.S. N 027-2007-PCM se efectu la


programacin de Metas e Indicadores de Desempeo 2015 en el marco de las
Polticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, las mismas que forman parte del
presente documento. Entre los indicadores vale la pena destacar:
o

o
o
o

Nmero de jvenes capacitados insertados al mercado laboral de manera


formal, siendo la meta anual de: 4,322. El indicador obedece al
Lineamiento que busca la Insercin laboral de las y los jvenes en el marco
del trabajo decente.
Nmero de instancias y/o mecanismos responsables para la
implementacin de las polticas de igualdad de gnero, meta anual: 1
(Departamento de Recursos Humanos).
Porcentaje de empleados pblicos capacitados en temas vinculados a la
tica Pblica, meta anual: 35%.
Nmero de entidades que aplican la Poltica de Desarrollo de Capacidades
en la Administracin Pblica en Gestin de Riesgo de Desastres, meta
anual: 1 (propuesta para aprobacin de una poltica institucional).

1.3 Igualmente, la actual administracin del SENCICO viene realizado una serie de
acciones destinadas a fortalecer el control interno y orientadas a mejorar la calidad de
la ejecucin presupuestal as como fortalecer la ejecucin de metas, en ese sentido la
Alta Direccin ha priorizado 09 metas con sus respectivos Indicadores, que se han
hecho de conocimiento del Consejo Directivo Nacional, los cuales servirn para medir
el avance en las principales actividades de la institucin. Entre las metas
consideradas se puede mencionar:
o
o
o

Elaboracin de un Proyecto de Racionalizacin integral de los precios


pblicos de los Cursos de Carrera y Cursos Modulares.
Depsito de los recursos disponibles de SENCICO en el Sistema Financiero
que otorgue la mxima rentabilidad y el menor riesgo.
Se tiene previsto desarrollar en el 1er. trimestre una iniciativa legislativa para
la reorganizacin y reestructuracin del SENCICO que permita su
fortalecimiento institucional.

1.4 La conjuncin de metas operativas de la administracin de Sede Central y de las


Gerencias Zonales, as como las metas e indicadores programados para el Ejercicio
Fiscal 2015, contribuirn a lograr los objetivos estratgicos institucionales planteados
al 2016.

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2.

BASE LEGAL
El Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la ConstruccinSENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial adscrito1 al Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, goza de personera jurdica y funciona con
autonoma tcnica, administrativa, econmica y patrimonio propio.
SENCICO desarrolla sus actividades dentro del marco de las siguientes normas
legales:
Decreto Ley N 21673 Ley Orgnica del SENCICO, del 26/10/1976.
Decreto Legislativo N 147 Ley de Organizacin y Funciones del SENCICO,
del 12/06/1981.
Decreto Legislativo N 145 Ley del Instituto Nacional de Investigacin y
Normalizacin de la Vivienda (ININVI), del 12/06/1981.
Decreto Supremo N 008/95/MTC que dispone la fusin del SENCICO con el
Instituto Nacional de Investigacin y Normalizacin de la Vivienda ININVI,
del 16/06/1995.
Estatuto del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo N 032-2001-MTC
del 17/07/2001, y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo N 0042006-VIVIENDA, del 12/03/2006.
Resolucin del Presidente del Consejo Directivo Nacional N 017-2001.02.00que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del
SENCICO, del 14/04/2001.
Resolucin Suprema N 077-2001-MTC, que aprueba el Cuadro para
Asignacin de Personal - CAP del SENCICO, del 11/05/2001.
Ley N 27792 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, por la que el SENCICO queda adscrito al
mbito sectorial de este Ministerio, del 25/07/2002.
Ley N 20156 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, mediante el cual se califica a SENCICO como
Entidad de Tratamiento Especial.

Segn la Ley N 30156 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, Artculo 20 (considera al SENCICO como entidad de Tratamiento especial).
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3.

ESTRUCTURA ORGNICA
De acuerdo con el Estatuto del Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria
de la Construccin aprobado mediante el Decreto Supremo N 032-2001-MTC y
segn el Reglamento de Organizacin y Funciones del SENCICO aprobado
mediante Resolucin del Presidente del Consejo Directivo Nacional N 017-200102.00, la estructura orgnica de la institucin es la siguiente:
RGANOS DE DIRECCIN
O Consejo Directivo Nacional
O Presidencia Ejecutiva
RGANO DE ADMINISTRACIN
O Gerencia General
RGANO DE CONTROL
O Oficina de Auditora Interna
RGANO DE ASESORAMIENTO
O Oficina de Planificacin y Presupuesto
RGANO DE APOYO
O Oficina de Secretara General
O Oficina de Administracin y Finanzas
RGANOS DE LNEA
O Gerencia de Formacin Profesional para la Industria de la Construccin
O Gerencia de Investigacin y Normalizacin para la Vivienda y la Edificacin
RGANOS DE EJECUCIN
O Gerencias Zonales
O Instituto de Educacin Superior

3.1 rganos de Direccin


Consejo Directivo Nacional. Es el mximo rgano de SENCICO. Le
corresponde ejercer todas las facultades generales y especiales para la
realizacin de los fines de la Institucin y el cumplimiento de sus funciones. El
Consejo Directivo Nacional del SENCICO, tiene una conformacin tripartita,
con representantes del Estado, empleadores aportantes y trabajadores del
sector.
Est integrado un representante del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, quien lo presidir; asimismo un representante del Ministerio de
Educacin, un representante del Ministerio de Trabajo y Promocin del
Empleo, un representante de la Universidad Peruana, dos representantes de
las empresas aportantes y dos representantes de los trabajadores de la
Industria de la Construccin.

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Presidencia Ejecutiva. Es el rgano de mayor jerarqua de la Institucin y


ejerce la representacin legal. Dispone la ejecucin de los acuerdos del
Consejo Directivo Nacional y de las Resoluciones que ste adopte.
3.2 rgano de Administracin
Gerencia General. Es el rgano responsable de la direccin, coordinacin y
control de las actividades administrativas, de investigacin, normalizacin y
acadmicas de la Institucin, siguiendo los lineamientos impartidos por el
Consejo Directivo Nacional y la Presidencia Ejecutiva.
* Al amparo de las facultades dispuestas en los Estatutos de la institucin, la
Presidencia Ejecutiva a travs del Memorando Circular N 004-2014-02.00
dispuso que a partir de 11/08/2014 y hasta la oportunidad en que se realicen
cambios oficiales en el Reglamento de Organizacin y Funciones del
SENCICO o la Presidencia Ejecutiva lo disponga expresamente las
actividades relacionadas a la Oficina de Relaciones Pblicas y
Comunicaciones Institucionales pasarn a ser de responsabilidad de la
Gerencia General.
* A travs de la Presidencia Ejecutiva y mediante Memorando Circular N
004-2014-02.00, se dispuso que el Laboratorio de Ensayo de Materiales-LEM
dejar de reportar en forma directa a la Gerencia General y pasar reportar a
la Gerencia de Investigacin y Normalizacin para la Vivienda y la Edificacin,
debido a que hasta la fecha (07/08/2014) hay temas relacionados a su
naturaleza como Unidad de Negocios que requieren seguir siendo evaluadas
en el marco legal y financiero. Asimismo para enmarcarlo dentro de las
grandes lneas de actividad de la institucin hasta la actualidad: Generar
Conocimiento a travs de la Investigacin y Difundir Conocimiento
relacionados al rubro Vivienda, Construccin y Saneamiento. El Laboratorio
de Ensayo de Materiales cumplir funciones de Direccin Tcnica y
Supervisin sobre todos los Laboratorios de la institucin a nivel nacional
3.3 rgano de Control
Oficina de Auditora Interna. Actualmente se denomina rgano de Control
Institucional (OCI), se encarga del control interno preventivo, concurrente y
posterior. Su Jefe depende funcional y administrativamente de la Contralora
General de la Repblica.
3.4 rgano de Asesoramiento
Oficina de Planificacin y Presupuesto. Es responsable de asesorar a los
rganos de Direccin en la formulacin, coordinacin y evaluacin de la
poltica institucional en materia de planificacin, racionalizacin, aspectos
tcnicos para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

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3.5 rganos de Apoyo


Oficina de Secretara General. Es el rgano de apoyo que depende de la
Presidencia Ejecutiva, responsable de conducir las actividades del Sistema de
Administracin Documentaria y Archivo, relaciones pblicas e imagen
institucional, as como lo correspondiente a control, registro y custodia de las
actas y documentacin del Consejo Directivo Nacional y de la Presidencia
Ejecutiva.
* Actualmente de acuerdo a las facultades dispuestas en los Estatutos de la
institucin, la Presidencia Ejecutiva mediante Memorando Circular N 0042014-02.00 dispuso que a partir de 11/08/2014 las actividades relacionadas a
la Recepcin y Trmite Documentario y Archivo Central, que vena realizando
la Secretara General, quedarn bajo la responsabilidad de la Oficina de
Administracin y Finanzas; asimismo las actividades relativas a la Oficina de
Relaciones Pblicas y Comunicaciones Institucionales sern de
responsabilidad de la Gerencia General.
Oficina de Administracin y Finanzas. Es el rgano de apoyo que depende
de la Gerencia General y es responsable de conducir las actividades de
personal, logstica, contabilidad y finanzas e informtica.
* Segn el Memorando Circular N 004-2014-02.00 de la Presidencia
Ejecutiva, a partir de 11/08/2014 la Oficina de Administracin y Finanzas
asume las actividades relacionadas a la Recepcin y Trmite Documentario y
Archivo Central que vena realizando la Secretara General.
3.6 rganos de Lnea
Gerencia de Formacin Profesional para la Industria de la Construccin.
Es responsable del desarrollo de las actividades de diseo y de
perfeccionamiento de la tecnologa educativa, orientada a la industria de la
construccin; as como la normatividad tcnico pedaggica, de formacin
profesional para el servicio educativo que brinda el SENCICO.
Gerencia de Investigacin y Normalizacin para la Vivienda y la
Edificacin. Es responsable de realizar las investigaciones y estudios
cientficos y tecnolgicos vinculados a la problemtica de la vivienda y la
edificacin para identificar, promover y difundir el uso de materiales y tcnicas
adecuadas para el abaratamiento y mejora de su calidad; as como proponer
al Sector normas de aplicacin nacional que regulen el diseo de las
edificaciones y el desarrollo tecnolgico de la construccin.
3.7 rganos de Ejecucin
Gerencias Zonales. Son las encargadas de la administracin y ejecucin del
proceso de formar, capacitar, perfeccionar y certificar a los trabajadores de la
construccin en todos sus niveles, as como realizar investigaciones y
trabajos tecnolgicos vinculados a la problemtica de la vivienda y de la
edificacin. Adems, estn encargadas de ejercer funciones administrativas
en el mbito zonal de su competencia, de acuerdo a las polticas y normas
internas que establezca la Oficina de Administracin y Finanzas y la
legislacin que le compete.
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* Segn Memorando Circular N 78-2014-03.00 de fecha 26/11/2014, en


mrito al Informe N 862-2014-MINEDU-DICESUTP-DESTP emitido por la
Direccin de Educacin Superior Tecnolgica y tcnico Productiva del
Ministerio de Educacin SENCICO como entidad pblica y como entidad
jurdica tiene la autonoma legal y administrativa para crear carreras,
ofertarlas, dictarlas y emitir ttulos a nombre de la Nacin que correspondan,
asimismo SENCICO no se encuentra comprendido dentro de los alcances de
la Ley N 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educacin Superior, ni de las
normas que de ella se desprenden.
Por ello, luego de la evaluacin del tema con la Presidencia Ejecutiva y el
Consejo Directivo Nacional con carcter transitorio y hasta la reformulacin de
la organizacin de la institucin, se emitieron las siguientes normas:
- Se descontinua el uso de la denominacin Escuela Superior Tecnolgica
en referencia a cargos, oferta educativa o en los ttulos de la institucin.
Todos ellos sern sustituidos por nuestra denominacin institucional
Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin SENCICO.
- Las unidades organizacionales que han estado registradas como
dependientes de la Escuela reportarn en lnea a las Gerencias Zonales
actualmente existentes.
- SENCICO seguir brindando su oferta educativa de cursos de carrera en
las Gerencias Zonales en las que se ha venido haciendo, bajo las mismas
modalidades actuales.
- Los certificados, constancias, diplomas que estuvieran pendientes de
entrega a los egresados sern emitidos con la correcta denominacin de
Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin
SENCICO. Dichos certificados as como los que en el futuro se emitan,
debern contar con la firma del Gerente Zonal que corresponda y el
Gerente de Formacin Profesional, rea que actuar como Oficina Central
de Registros Acadmicos del SENCICO.
- En el marco legal y administrativo al que nos referimos en el presente
documento, se dispone que la Gerencia de Formacin Profesional, en
coordinacin con las Empresas, los Gremios Empresariales, los Gremios
de Trabajadores de Construccin Civil y entidades cooperantes y
asesoras, procede a la evaluacin de la currcula de todos los cursos que
dicta SENCICO, realizando los cambios que correspondan en la medida
que ellos se vayan concretando.
- Para cualquier carrera modular, cursillo o seminario que deseen incluir en
sus programas las Gerencia Zonales debern contar previamente con el
Informe de Opinin Favorable de la Gerencia de Formacin Profesional
(Opinin favorable ser requisito previo a cualquier certificacin
presupuestal).
SENCICO tiene presencia a nivel nacional y cuenta con once (11) Gerencias
Zonales, de las cuales 06 de ellas ofertan Carreras, asimismo se cuenta con
cuatro (04) Unidades Operativas y 06 Centros de Formacin.

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4.

DIAGNSTICO SITUACIONAL
4.1

Sector Construccin
Ao 2014
Segn informacin del INEI, la economa peruana creci 2.35% en el ao
2014. Este resultado real se debi a que los sectores Pesca, Minera y
Manufactura registraron comportamientos desfavorables afectados por los
problemas climticos, precios internacionales bajos y a la menor demanda
de productos no tradicionales.
Respecto a los resultados anualizados, el Sector Construccin creci en el
2014 en 1.68%, lo que se explica por el mayor consumo interno de cemento
en 2,4%, por la construccin de viviendas, centros comerciales, unidades
mineras as como infraestructura vial.
A su vez, se observ un comportamiento positivo del avance fsico de obras
cuantificado en 0,1%, debido al aumento de la inversin del Gobierno
Nacional (22,6%) y Gobierno Local (0,7%); en tanto que se ejecutaron
menores obras pblicas por los Gobiernos Regionales (-9,8%) y se produjo
un retraso en la construccin de importantes obras como Las Bambas y Va
Parque Rmac.
En el siguiente grfico puede observarse el comportamiento del Sector
Construccin desde el ao 2004 al 2014:

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica


P: Preliminar

E: Estimado

Perspectivas para el ao 2015


Marco Macroeconmico Multianual 2015-2017.De acuerdo al Marco Macroeconmico Multianual 2015-2017, la economa
peruana crecera un 5,7% en el 2014, estimndose que se iniciar un
proceso de aceleracin del crecimiento en torno al 6,4% en el periodo 20152017.
Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 11

Se menciona que la aceleracin de la actividad econmica peruana estar


basada en 05 motores de crecimiento: i) la recuperacin gradual de la
economa mundial (EE.UU., la Zona Euro); ii) la mayor exportacin
tradicional ante el inicio de produccin de importantes proyectos mineros; iii)
la mejora y consolidacin de las expectativas de los agentes econmicos; iv)
la inversin en megaproyectos de infraestructura bajo la modalidad de
Asociaciones Pblico Privadas (incluyendo la Lnea 2 del Metro de Lima,
adjudicada el 28/03/2014 por ms de US$ 5 mil millones), y v) el proceso de
convergencia en sectores no transables con tamaos de mercado an
reducidos en comparacin a otros pares regionales y que, por lo tanto,
plantean importantes retornos para la inversin, en un contexto de
dinamismo del consumo interno.
Se contempla un crecimiento de 6,5% en los aos 2015 y 2016, debido a
que en dichos aos se desembolsarn los montos de inversin ms
significativos en una serie de mega proyectos de infraestructura y el sector
minero alcanzar niveles de produccin mximos debido a proyectos como
Toromocho, Constancia, Las Bambas y Cerro Verde.
En cuanto a la inversin privada bajo la modalidad de Asociaciones PblicoPrivadas - APPs, crecer en torno a 30% anual en trminos reales en el
periodo 2014-2017, gracias a inversiones ya concesionadas y con contratos
suscritos por US$ 2,745 millones previamente al 2013. Asimismo, en el 2013
Proinversin adjudic US$ 4 518 millones, rcord histrico, en proyectos que
requerirn desembolsos en los siguientes aos: Banda 4G, Nodo Energtico
del Sur, Central Hidroelctrica de Molloco, Chavimochic III Etapa,
Longitudinal de la Sierra Tramo 2, entre otros.
Con relacin a las proyecciones para el PBI del Sector Construccin se
prev un crecimiento del 7.8% en el 2015, porcentaje que se mantendra
durante el ao 2016 y el 2017. Sin embargo, el resultado real de la
economa peruana en el 2014 fue muy inferior al previsto en el Marco
Macroeconmico Multianual, pues segn el INEI se alcanz un crecimiento
anual de 2.35%; asimismo en el caso del Sector Construccin se obtuvo un
crecimiento de 1.68% por debajo de la proyeccin, todo lo cual nos indica
que se pueden esperar resultados ms moderados respecto al
comportamiento econmico en el ao 2015.
Otras proyecciones.De acuerdo a varios analistas y empresarios del Sector Construccin, si bien
en el ao 2014 el Sector Construccin no creci en la medida que se
esperaba, mostr una recuperacin en Diciembre 2014 por lo que se
considera que el sector se est dinamizando, confindose por ello en que el
escenario mejore en el 2015 siendo lo ideal (y segn expectativas) que
crezca cerca al 9%. El crecimiento sera impulsado principalmente por una
mayor inversin en infraestructura, por el inicio de la mega obras
(Gasoducto Sur Peruano, Lnea 2 del Metro de Lima y el Nodo Energtico
del Sur) as como por las medidas lanzadas por el Ministerio de Economa y
Finanzas - MEF. Asimismo existen grandes expectativas en mayores
asociaciones pblico privadas, todo lo cual contribuir al crecimiento del
sector.
Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 12

4.2

Institucional
A continuacin se presenta el anlisis FODA que orientar las acciones a
implementar dentro de la institucin:
Cuadro: Anlisis Interno
Fortalezas

Debilidades

Cobertura de atencin a nivel


nacional.

Se encuentra en proceso la actualizacin


de instrumentos de gestin (ROF, MPP,

Prestigio de marca.

CAP, MAPRO).

Naturaleza como organismo


especializado en la industria de la

Insuficiente modernizacin del sistema


informtico.
Pocos procedimientos estandarizados.

construccin.
Entidad con facultades normativas en
vivienda y edificacin.

Insuficiente infraestructura y
equipamiento

Finanzas institucionales slidas.

Desactualizacin de planes de estudio.

Banco de materiales educativos.

Sistema interno de adquisiciones


inadecuado.
Insuficiente nmero de instructores y
docentes de planta.

Cuadro: Anlisis Externo


Oportunidades

Amenazas

Dficit de infraestructura y vivienda

Oferta educativa alternativa que ofrecen

en el pas.

otras instituciones.

Crecimiento del sector construccin.


Demanda laboral calificada.
Posibilidad de firmar convenios con
instituciones pblicas y privadas.
Existencia de programas de inclusin

sector construccin.
Subvaloracin de carreras tcnicas como
alternativas vocacionales.
Cambios legislativos que afecten las
finanzas institucionales.

social del Estado.


Ofertas de fuentes de cooperacin
internacional.

Competencia desleal e informalidad en el

Prdida de protagonismo en el sector


construccin.

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 13

5.

MARCO ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2


5.1 Nuestra Misin
Brindamos capacitacin de excelencia, investigamos, evaluamos sistemas
constructivos innovadores y proponemos normas para el desarrollo de la
industria de la construccin; contribuyendo as al incremento de la
productividad de las empresas constructoras ya a la mejora de la calidad de
vida de la poblacin.
5.2 Nuestra Visin
Hacia una industria de la construccin competitiva y segura, con trabajadores
calificados, certificados y empleables.
5.3 Nuestro Lema y Valores
El Lema que orienta y anima las actividades que desarrolla el SENCICO es el
siguiente:
SENCICO, soporte de la construccin.
Asimismo, los valores con los cuales se identifica el personal del SENCICO
son: honestidad, respeto, identidad, integridad y proactividad.
5.4 Competencias
SENCICO es el organismo encargado de la formacin, capacitacin integral y
calificacin de los trabajadores de la actividad de la construccin de acuerdo
a los objetivos de la calificacin profesional extraordinaria3.
5.5 Objetivos Estratgicos Generales
Los objetivos estratgicos generales de la institucin para el periodo 20122016 se describen a continuacin:
OEG 1. Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin

de los trabajadores de la industria de la construccin.


OEG 2. Desarrollar la investigacin y normalizacin para la vivienda y la

edificacin.
OEG 3. Modernizar la gestin institucional.
OEG 4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.

Plan Estratgico 2012-2016 aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo Nacional N 1062-01 de
fecha 20.11.2012.

Los objetivos de la Calificacin Profesional Extraordinaria son especificados en el Decreto Ley 19326 Ley
de Educacin.

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 14

5.6 Objetivos Estratgicos Especficos


Los objetivos estratgicos especficos OEE de la institucin para el periodo
2012-2016, de acuerdo a los objetivos estratgicos generales OEG, son los
siguientes:
OEG 1. Fortalecer

las acciones de capacitacin, acreditacin y


certificacin de los trabajadores de la industria de la
construccin.

OEE 1.1. Promover

la capacitacin para la industria de la


Construccin.
OEE 1.2. Promover la certificacin de trabajadores de la industria de
la construccin.
OEE 1.3. Mejorar el capital humano tcnico pedaggico y docente.
OEE 1.4. Disear y actualizar Programas Curriculares y Material

Didctico de cursos, segn requerimientos del sector


construccin, nuevas tecnologas y necesidades de la
poblacin.
OEE 1.5. Promover e implementar la Certificacin de los
trabajadores de construccin civil.
OEE 1.6. Promover y difundir las actividades de capacitacin y
certificacin.

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 15

OEG 2. Desarrollar la investigacin y normalizacin para la vivienda y

la edificacin
OEE 2.1. Propiciar investigaciones a nivel nacional.
OEE 2.2. Propiciar la normalizacin en vivienda y edificacin.
OEE 2.3. Difundir los resultados de investigacin y normalizacin.
OEE 2.4. Evaluar innovaciones tecnolgicas.
OEG 3. Modernizar la gestin institucional.
OEE 3.1. Garantizar

la sostenibilidad financiera mediante


incremento de ingresos.
OEE 3.2. Desarrollar el capital humano en la institucin.
OEE 3.3. Fortalecer la gestin administrativa actual.
OEE 3.4. Mejorar la gestin administrativa.

el

OEG 4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional


OEE 4.1. Fortalecer la imagen corporativa.
OEE 4.2. Ampliar y modernizar la infraestructura institucional.
OEE 4.3. Desarrollar acciones de proyeccin social.

6.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL 2015


6.1

Principales Actividades por Unidad Orgnica


El detalle de las actividades programadas en forma mensual y por cada una
de las unidades orgnicas se presenta en el Anexo N 1 Ficha POI 2015.
A continuacin se mencionan las principales actividades programadas para
el Ejercicio Fiscal 2015:
1. Gerencia de Formacin Profesional
-

Diseo de Cursos Nuevos, Actualizacin de Cursos.


Elaboracin y/o actualizacin de Manuales Didcticos.
Actualizacin del Catlogo de Cursos y Carreras.
Conducir el estudio de mercado de necesidades de Capacitacin y
Formacin en cuatro regiones.
Seguimiento, Control y Evaluacin de Metas Educativas.
Elaboracin de Programa Curricular de Curso Complementario.
Evaluadores Certificados.
Taller de Capacitacin para personal tcnico pedaggico.
Taller de Actualizacin de Instructores.
Actualizacin de Normas.
Seguimiento al Proyecto de Inversin Mamayaque Componente 02
"Capacitacin Tcnica en Construccin Adecuada a los
Requerimientos de la Zona en Aprovechamiento de los Recursos".

2. Gerencia de Investigacin y Normalizacin


- Estudios de: Saneamiento, Vulnerabilidad, Pavimentos
- Estudios de: Arquitectura y Urbanismo, Diseo de Estructuras.
Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 16

Estudios orientados a la Elaboracin de Guas y Normas.


Estudios referidos a Materiales para la Construccin.
Construccin de Prototipos Demostrativos.
Acciones de Difusin de Tecnologas.
Evaluacin de Cocinas Mejoradas.
Difusin de Normas Tcnicas e Innovaciones Tecnolgicas.
Evaluacin de Sistemas Constructivos No Convencionales.

3. Otras unidades orgnicas de Sede Central


-

6.2

Modernizacin del Archivo Central y Gerencias Zonales.


Evaluacin y Rediseo de la Imagen Institucional del SENCICO.
Mejora de la atencin del Pblico Usuario.
Facilitar la Implementacin del Sistema de Control Interno.
Reducir el tiempo en consolidar y elaborar los reportes de ingresos
obtenidos por cada zonal.
Colocacin de fondos en entidades financieras.
Ampliacin de la Base Tributaria-Compulsin y deteccin de
contribuyentes.
Implementacin del Sistema Integrado de Gestin Educativa y
Gestin Administrativa.
Sistema de soporte a la educacin a distancia.

Programa de Capacitaciones 2015


El Programa de Capacitaciones para el perodo 2015 tiene previsto lograr la
ejecucin de 82, 921 capacitaciones a nivel nacional.
El Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales, dirigida a jvenes
con educacin secundaria completa y orientada a formarlos como tcnicos
en carreras vinculadas a la industria de la construccin, comprende para
este ao la realizacin de un total de 13,896 capacitaciones, en las 06 sedes
del Programa en mencin.
Asimismo, a nivel de los Otros Programas de Capacitacin, integrados por
los Programas de Calificacin Ocupacional, Perfeccionamiento y
Especializacin, y de Extensin Educativa, se tiene proyectado efectuar un
total de 69,025 capacitaciones a nivel nacional.
Se precisa que con la implementacin del Sistema Integrado de Gestin
Educativa y Gestin Administrativa (EPR) -a iniciarse en el presente ao y a
culminarse el 2016- se podr contabilizar en forma sistematizada los datos
personales de los alumnos y el registro de los cursos a los cuales estn
matriculados, de tal manera que se pueda contar con una informacin real
del nmero de personas capacitadas por la institucin.
El resumen de las capacitaciones por Regiones, previstas a travs del
Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales (Carreras) y de los Otros
Programas Educativos se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 17

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2015

REGIONES

APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUZCO
HUANCAVELICA
ICA
JUNN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA - CHORRILLOS
LIMA - LOS OLIVOS
LIMA - SAN BORJA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PIURA
PUNO
TACNA
UCAYALI

PROGRAMA DE
FORMACIN DE
TCNICOS
PROFESIONALES
(CARRERAS)

OTROS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS

0
1411
0
0
0
1629
0
0
0
2017
3080
0
0
4322
0
0
0
1437
0
0
0
13,896

1472
5298
2108
1296
935
4338
1640
4484
3390
5522
7378
1495
6922
7118
1642
1472
1300
4054
3210
2351
1600
69,025

TOTALES
Fuente: Sistema Administrativo Integrado del SENCICO - SAIS (registro de
metas efectuada por cada dependencia).

TOTAL

1472
6709
2108
1296
935
5967
1640
4484
3390
7539
10458
1495
6922
11440
1642
1472
1300
5491
3210
2351
1600
82,921

Asimismo, el desagregado mensual del Programa de Capacitaciones a nivel


de dependencia y segn actividades se presenta en el siguiente cuadro.

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 18

PROGRAMA DE CAPACITACIONES POR DEPENDENCIA Y SEGN ACTIVIDADES - MENSUALIZADO 2015

ZONAL

ACTIVIDADES

AUTOFINANCIADO
SUBSIDIADO
CENTRO DE FORMACION
AUTOFINANCIADO
CHORRILLOS
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS COMPUTO
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
CENTRO DE FORMACION SAN BORJA COMPUTO
SUBSIDIADO
ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA CARRERAS
CARRERAS
EDUCATIVO AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL AREQUIPA
EDUCATIVO SUBSIDIADO
LABORATORIO DE COMPUTO
AUTOFINANCIADOS
GERENCIA ZONAL AYACUCHO
SUBSIDIADO
CARRERAS
CONVENIO CARELEC
CONVENIO SIDER
GERENCIA ZONAL CHICLAYO
CURSOS AUTOFINANCIADOS
CURSOS SUBSIDIADOS
UNIDAD OPERATIVA MOYOBAMBA
CARRERAS
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL CUZCO
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL HUANCAYO
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL ICA
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
EDUCATIVO AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL IQUITOS
EDUCATIVO SUBSIDIADO
LABORATORIO DE COMPUTO
CARRERAS
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL PIURA
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
CENTRO DE FORMACION CALLAO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

0
0
5
0
0
20
80
100
100
100
15
0
60
60
20
0
40
120
100
140
374
286
496
298
316
120
200
120
140
120
80
220
240
160
240
136
308
256
212
152
108
210
142
104
88
300
400
456
420
460
0
0
2,159
0
0
0
0
696
0
0
40
70
80
140
110
80
140
180
100
180
448
416
268
248
320
20
138
136
205
136
20
80
80
100
0
240
0
1,270
0
0
0
0
0
200
0
0
100
200
0
100
60
164
294
264
120
160
440
280
360
400
20
60
100
160
132
0
45
701
36
0
60
60
120
60
100
120
160
100
140
120
152
80
244
220
354
60
60
100
60
80
160
220
190
180
120
60
80
100
120
110
160
40
130
110
150
80
120
120
140
140
20
60
80
80
100
48
36
48
72
68
80
80
80
100
0
40
20
40
20
20
0
0
742
0
0
382
100
176
176
160
Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 19
20
40
60
0
40
80
20
60
100
140

JUN
5
60
20
60
218
140
280
212
36
416
0
0
130
160
248
166
80
210
0
100
240
260
145
20
80
200
224
100
130
50
130
100
200
122
40
20
0
220
20
240

JUL
0
140
40
160
308
120
340
226
140
380
0
0
160
180
192
156
40
0
0
120
188
320
152
45
120
80
284
60
100
100
150
170
160
88
80
20
0
240
20
120

AGO
5
40
60
180
250
80
220
228
122
300
2,163
715
130
120
116
117
60
1,360
0
150
36
240
157
766
40
160
204
60
120
140
216
190
180
60
60
20
695
250
60
180

SEP
0
120
20
180
334
140
240
196
72
260
0
0
80
120
132
128
40
0
0
20
64
300
120
16
40
80
152
40
130
90
186
150
160
52
60
0
0
160
20
80

OCT
0
80
40
80
212
100
220
186
86
316
0
0
116
80
132
147
95
0
0
40
12
580
180
0
60
100
212
100
100
120
146
170
160
60
60
0
0
220
40
100

NOV
0
80
20
80
190
40
80
36
36
100
0
0
90
100
96
109
55
0
0
0
20
140
120
0
0
80
132
60
50
60
166
80
180
68
60
0
0
290
0
120

DIC
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
20
60
16
0
0
0
0
0
0
20
40
0
0
0
0
40
0
40
0
60
0
20
0
0
0
120
0
0

TOTAL
15
920
355
1,140
3,282
1,320
2,320
2,148
1,162
3,808
4,322
1,411
1,166
1,500
2,632
1,458
650
3,080
200
830
1,462
3,500
1,386
1,629
740
1,340
2,258
820
1,500
1,070
1,584
1,520
1,380
742
700
200
1,437
2,494
320
1,240

PROGRAMA DE CAPACITACIONES POR DEPENDENCIA Y SEGN ACTIVIDADES - MENSUALIZADO 2015

ZONAL

ACTIVIDADES

ENE

FEB

MAR

AUTOFINANCIADO
0
40
20
GERENCIA ZONAL PUCALLPA
SUBSIDIADO
100
120
60
AUTOFINANCIADOS
148
208
180
GERENCIA ZONAL PUNO
SUBSIDIADOS
40
80
120
AUTOFINANCIADO
0
36
20
GERENCIA ZONAL TACNA
CURSOS DE COMPUTO
20
40
80
E-23 SUBSIDIADO
60
120
160
CARRERAS
0
0
1,035
CENTRO DE ESPECIALIZACIN EN INFORMTICA PARA
896 LA CONSTRUCCIN
200
240
GERENCIA ZONAL TRUJILLO
CENTRO DE FORMACIN AUTOFINANCIADO
0
190
20
CENTRO DE FORMACIN SUBSIDIADO
100
150
260
AUTOFINANCIADO
60
20
76
U.O. APURIMAC
LABORATORIO DE COMPUTO
60
0
60
SUBSIDIADO
76
76
152
CENTRO DE FORMACIN AUTOFINANCIADO
0
20
112
U.O. CAJAMARCA
CENTRO DE FORMACIN SUBSIDIADO
0
0
20
ESCUELA SUPERIOR TCNICA
0
0
60
AUTOFINANCIADO
0
65
60
U.O. HUANCAVELICA
SUBSIDIADO
0
80
60
AUTOFINANCIADO
60
20
36
U.O. MADRE DE DIOS
LABORATORIO DE COMPUTO
60
0
60
SUBSIDIADO
76
76
132
AUTOFINANCIADO
0
0
48
U.O. MOQUEGUA
COMPUTO
40
40
40
SUBSIDIADO
80
80
40
Total General
5,639
6,234
13,980
Fuente: Sistema AdminIstrativo Integrado del SENCICO - SAIS.

ABR
20
160
184
100
32
40
165
0
200
56
160
20
0
56
92
20
0
105
135
20
0
76
32
0
100
6,758

MAY
20
140
140
120
76
80
115
0
280
254
220
60
60
0
128
20
0
80
80
0
60
0
16
40
100
6,925

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 20

JUN
40
80
164
100
56
60
92
0
100
20
280
60
0
0
100
20
0
125
100
80
0
0
48
0
80
6,687

JUL
20
160
218
120
68
60
163
0
120
76
240
60
60
76
88
0
0
100
95
20
60
76
16
60
60
7,215

AGO
40
140
280
80
32
80
80
982
200
48
220
36
0
76
144
20
120
105
40
96
0
76
32
0
60
13,237

SEP
20
100
182
100
32
80
80
0
220
56
200
20
40
152
124
20
0
60
60
20
40
152
32
80
60
5,912

OCT
40
100
292
120
55
40
110
0
160
20
170
20
20
76
56
20
0
130
60
60
20
76
32
0
20
6,047

NOV
20
120
98
60
19
60
100
0
60
16
90
0
0
0
76
20
0
40
20
20
0
0
32
0
0
3,589

DIC
40
0
56
20
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
40
0
0
0
0
32
0
0
698

TOTAL
320
1,280
2,150
1,060
426
640
1,285
2,017
2,676
756
2,090
432
300
740
956
160
180
910
730
432
300
740
320
300
680
82,921

6.3

Programas de Estudios y de Inversiones 2015


La programacin de los estudios de pre-inversin y la ejecucin de
inversiones est a cargo del Asesor Tcnico de Desarrollo, Mantenimiento e
Infraestructura.
Debe mencionarse que la programacin inicial (realizada en Junio del 2014)
contempl las siguientes Actividades:
1. Adecuacin y/o Mantenimiento de la Infraestructura (Act. D376), que
contempla la Adecuacin de Wawa Wasi institucional y el Cambio de
tablero general.
2. Asesoramiento Tcnico de Proyectos de Inversin (Act. G024), el cual
consider las siguientes metas:
. Elaboracin del anlisis situacional de la infraestructura a nivel
nacional.
. Elaborar estudios de preinversin de los proyectos a ejecutar a nivel
nacional, meta que considera la elaboracin de 04 estudios:
Instalacin de los Servicios educativos SENCICO en Ancn,
Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro de
Formacin Profesional Juliaca, Ampliacin y Mejoramiento de los
Servicios Educativos del Centro de Formacin Profesional Yanahuara
y Mejoramiento del Auditorio de la Sede Central San Borja.
Sin embargo, en el presente POI se est incluyendo estudios e inversiones
adicionales, habindose determinado los siguientes programas:
1. Programa de Formulacin de Estudios.- comprende la elaboracin de los
04 estudios de Pre Inversin considerados en la programacin inicial, as
como 10 estudios adicionales que sern incorporados como meta fsica y
meta presupuestal de acuerdo a las necesidades y al cronograma
establecido; entre estos ltimos destaca el proyecto Instalacin del
laboratorio de estructuras (Sismologa) a nivel de Perfil y Factibilidad.
Asimismo el Programa de Estudios contempla la elaboracin del Estado
Situacional de la Infraestructura SENCICO a nivel nacional que fue
considerado en la programacin inicial, as como el estudio de Mdulos
Tpicos.
2. Programa de Inversiones PIPs (declarados viables).- el Programa 2015,
cuyos proyectos sern incorporados como meta fsica y meta
presupuestal de acuerdo a las necesidades y al cronograma respectivo,
comprende la fase de elaboracin de expediente tcnicos as como la
ejecucin de obras, habindose considerado la ejecucin de 04
proyectos.
3. Programa de Inversiones Mantenimientos.- el Programa 2015 incluye
igualmente la elaboracin de los expediente tcnicos y la ejecucin de 07
obras de mantenimiento en la infraestructura de la Sede Central, los
cuales sern incorporados como meta fsica y meta presupuestal de
acuerdo a las necesidades y al cronograma respectivo.
A continuacin se pueden apreciar los Cronogramas de los programas de
estudios y de inversiones previstos para el Ejercicio Fiscal 2015:
Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 21

CRONOGRAMA DE FORMULACIN DE ESTUDIOS


No

LOCALIZACIN

COSTO
ESTIMADO DE EJECUTADO
ESTUDIOS
2014
2015

PROYECTOS EN CARTERA

PROGRAMACIN DE AVANCES 2015


E

ESTUDIOS DE PRE INVERSIN


1 Lima

75,600

2 Lima

*Mejoramiento de los Servicios de Laboratorio de Estudios de


Materiales Sede Central SENCICO - San Borja - Lima.
*Mejoramiento del Auditorio de la Sede Central San Borja - Lima.

105,100

3 Lima

*Instalacin de los Servicios Educativos SENCICO en Ancn - Lima.

164,791

128,893

4 Lima

*Mejoramiento y Ampliacin del Servicios de Capacitacin en


temas de Redes de Agua y Alcantarillado - SENCICO San Borja Lima.
Perfil: Instalacin Laboratorio Nacional de Estructuras para la
Reduccin de la Vulnerabilidad (Sismologia) - Los Olivos - Lima.
Factibilidad: Instalacin Laboratorio Nacional de Estructuras para la
Reduccin de la Vulnerabilidad (Sismologa) - Los Olivos - Lima.
Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro
de Formacin Profesional - Yanahuara - Arequipa.
Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios Educativos del Centro
de Formacin Profesional Juliaca - Puno
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio de Capacitacin para la
industria de la Construccin de la G.Z. Chiclayo - Lambayeque.
Ampliacin y Mejoramiento de los Servicios Educativos del
SENCICO en WANCHAQ - Cuzco.
Creacin del Centro de Capacitacin - SENCICO, Distrito de Callera Coronel Portillo - Ucayali.
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio Educativo en el Centro
de Capacitacin de la Unidad Operativa Cajamarca.
Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de Capacitacin para
la Industria de la Construccin en los Olivos - Lima.
Creacin de los Servicios de Capacitacin en la Industria de la
Construccin - Pisco - Ica.

43,300

125,000

5 Lima
6 Lima
7 Arequipa
8 Puno
9 Lambayeque
10 Cuzco
11 Ucayali
12 Cajamarca
13 Lima
14 Ica

50%

300,000
116,408

116,408

110,500

10,000

102,800

25,307

63,000

10,000

109,300

11,300

80,800

100%

81,800

100%

38,300

202,000

1,835,107

185,500

OTROS ESTUDIOS
15 General

Mdulos Tpicos

16 Nacional

Estado Situacional de la Infraestructura SENCICO a nivel nacional


(G024)
TOTAL

* Estudios considerados en la programacin de la Actividad G024, meta "Elaboracin de estudios de preinversin de los proyectos a ejecutar a nivel nacional". Los estudios adicionales considerados en el presente Cronograma
sern incorporados en el SAIS 2015 y en la Reformulacin del POI 2015.

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 22


Proceso de Seleccin
Elaboracin de Estudios

CRONOGRAMA DE INVERSIONES PIPs (*)


No.

PROYECTO

SNIP

MONTO
INVERSIN S/.

MONTO DE
OBRA S/.

12,862

60,595

60,595

4,500 165,629

3,501,867

AVANCE %
DE OBRA
2015

1 Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios


de Laboratorio de Cmputo en la Zonal
SENCICO Arequipa.

Construccin de la Infraestructura del Centro


de Capacitacin SENCICO Zonal Puno.

242217

503,477.19

428,740.92

44%
22,575

153993

5,736,270.00

12,862

60,595

5,000

5,520,961.00

89%
44,269

351,539 351,539

351,539 351,539

3 Capacitacin Tcnico Ocupacional y


Construccin de la Infraestructura formativa
en la Comunidad Nativa de Mamayaque Cenepa - Amazonas.
4 Mejoramiento de la Prestacin de Servicios
del Centro de Especializacin en Informtica
aplicada a la Construccin - Zonal SENCICO
Trujillo.

TOTAL

158701

4,061,829.00

1,705,006.00

87%
161,986

137649

3,006,756.00

13,308,332

51,150

341,001

752,169 128,639

128,639 128,839

54,000

0 360,000

810,231 132,000

1,800,000.00

9,454,708

72%

29,617

29,617

46,999

66,844 179,348 259,258

29,617

46,999 3,957,463 1,164,303 900,773 1,295,409 612,378

(*) Corresponde a los PIPs declarados viables.

Expediente Tcnico
Obra
Licencias y permisos

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 23

CRONOGRAMA DE INVERSIONES MANTENIMIENTOS

No.

OBRA DE MANTENIMIENTO

1 Adecuacin del Wawa Wasi.


2 Cambio del Sistema Electrico Central
3 Servicio de Acondicionamiento del
Auditorio Auxiliar a Sala de Usos
Mltiples en el Primer Piso Pabelln D
SENCICO.
4 Adecuacin de la Cafetera
Administrativa Pabelln A quinto piso.
5 Mantenimiento y adecuacin de la
Gerencia de Investigacin y
Normalizacin y Departamento de
Contabilidad Pabelln A.
6 Mantenimiento de los Pabellones B, C, E,
y F de la Sede Central del SENCICO San
Borja y rea de Choferes.
7 Mantenimiento y remodelacin del
Departamento de Tesoreria y Caja de la
Sede Central San Borja.
TOTAL

MODALIDA
D

MONTO S/.

Servicio

100,000

Servicio

250,000

Manten.

800,000

10,000
150,000

54,000
50,000

130,000

Manten.

783,561

10,000

3,500

154,712

412,566

AVANCE %
2015

100%

18,000

100%

158,000

421,333

105,333

24,000

72,000

24,000

105,333
100%

103,142

103,142

39,300

117,900

39,300

200,000

100%
3,500

Manten.

100%
6,500

Manten.

18,000
50,000

100%
10,000

Manten.

100,000
2,363,561

100%
0

6,500

3,500

19,300

57,900

19,300

20,500

20,000

304,712

535,866

450,342

751,675

168,633

105,333

Expediente Tcnico
Obra
Licencias y permisos

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 24

7.

PROGRAMACIN DE METAS E INDICADORES 2015


7.1

Programacin de Metas e Indicadores en el Marco de las Polticas


Nacionales de Obligatorio Cumplimiento
De acuerdo a lo dispuesto por el D.S. N 027-2007-PCM y en atencin a lo
solicitado por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento
mediante el Oficio Mltiple N 001-2014/VIVIENDA-OGMEI, se efectu la
programacin semestral de Metas e Indicadores de Desempeo 2015 de las
Polticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, remitindose a dicho
Ministerio mediante Oficio N 04-2015-VIVIENDA/SENCICO-02.00.
En el siguiente cuadro se presenta la Matriz de Programacin de Metas e
Indicadores en el Marco de las Polticas Nacionales de Obligatorio
Cumplimiento:

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 25

MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS E INDICADORES EN EL MARCO DE LAS POLTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N 027-2007-PCM
INSTITUCIN

: SENCICO

AO

: 2015
Programacin

Cd
PN

Poltica Nacional en Materia


de

Cod.
Obj.

OBJETIVO

Lineamiento

Actividad

Indicador Priorizado

Promover la igualdad de oportunidades entre


hombres y mujeres en las polticas pblicas,
planes nacionales y prcticas del Estado, as
Promover prcticas equitativas e igualitarias en el
como en la contratacin de servidores pblicos. trato y relaciones entre mujeres y hombres.

Promover la incorporacin del enfoque de gnero


en las polticas y la gestin pblica.

11

Igualdad de hombres y
mujeres
MIMP

Juventud
SENAJU-MINEDU

En relacin a las
personas con
discapacidad
CONADIS-MIMP

Empleo y MYPE
MTPE - PRODUCE

Poltica Anticorrupcin
CAN-PCM

2.2

Impulsar en la sociedad, en sus acciones y


Garantizar responsabilidades compartidas entre
comunicaciones, la adopcin de valores,
hombres y mujeres en el marco de la conciliacin
prcticas, actitudes y comportamientos
entre el trabajo y la vida familiar, a travs de
equitativos entre hombres y mujeres, para
medidas y condiciones que promuevan las
garantizar el derecho a la no discriminacin de
responsabilidades familiares entre v arones y
las mujeres y la erradicacin de la violencia
mujeres.
familiar y sexual.

2.3

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos


civiles, polticos, econmicos, sociales y
culturales de las mujeres.

2.4

Impulsar el acceso de las mujeres a instancias de


Promover el acceso de las mujeres a instancias poder y toma de decisin, a travs de la
de poder y toma de decisiones en la sociedad y incorporacin de cuotas de gnero, para
en la administracin pblica.
garantizar la igualdad de mujeres y hombres en
estos espacios de la funcin pblica.

3.3

Promover planes, programas y proyectos de


capacitacin para el trabajo, liderazgo,
actitudes solidarias y emprendedoras, que
CONTRIBUYAN A LA EMPLEABILIDAD de la
juventud

II Sem.
(2)

Anual
(1)+(2)

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH) - OPP - GG
- PE - CD

Nmero

SENCICO
OAF

Promover la incorporacin del enfoque de Nmero de Planes de Desarrollo de las Personas


gnero en las polticas y la gestin pblica. que incorporan el enfoque de gnero.

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH)

Nmero de acciones de sensibilizacin (charla o


taller) respecto a la importancia de la licencia
por paternidad.

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH)

Nmero de solicitudes sobre la Declaracin


Jurada de no ser Deudor/a Alimentario
Moroso/a.

Nmero

40

60

100

SENCICO
OAF (RRHH)

Nmero de lactarios implementados.

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH)

Impulsar el acceso de las mujeres a


instancias de poder y toma de decisin, a Nmero de normas que establecen cuotas de
travs de la incorporacin de cuotas de
gnero en cargos de toma de decisin.
gnero.

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH) - OPP - GG
- PE - CD

Promover prcticas equitativas e


igualitarias en el trato y relaciones entre
mujeres y hombres.

Fomentar la generacin de
responsabilidades compartidas entre
hombres y mujeres en el marco de la
conciliacin entre el trabajo y la vida
familiar.

Implementar serv icios que garanticen el ejercicio


Implementar lactarios en las sedes del
pleno de los derechos de las trabajadoras en edad
MVCS y las entidades adscritas
frtil.

Nmero de normas aprobadas para el uso del


lenguaje inclusivo en las comunicaciones y
documentacin oficial.

Capacitacin laboral para las y los jv enes,


orientada a la insercin en el mercado de trabajo
formal.

Realizar programas o proyectos de


capacitacin laboral dirigidos a jvenes.

N de jvenes beneficiarios de programas o


proyectos de capacitacin laboral juvenil y la
empleabilidad sobre el total de planes,
programas y proyectos.

Nmero

46,223

36,698

82,921

SENCICO
GER.ZONALES-SGZPROG.FORMACIN
TCNICOS-GFP

Insercin laboral de las y los jvenes en el marco


del trabajo decente

Promover la empleabilidad de los jvenes

N de jvenes capacitados insertados al


mercado laboral de manera formal.

Nmero

2,159

2,163

4,322

SENCICO
GER.ZONALES-SGZPROG.FORMACIN
TCNICOS-GFP-OPP

Porcentaje de Personas con Discapacidad que


laboran en la institucin.

Porcentaje

0.96%

0.96%

0.96%

SENCICO
OAF (RRHH)

Nmero

SENCICO
DMI

Nmero de normas que contengan acciones de


cumplimiento de la Ley N 29973 y su
Reglamento.

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH)

N de personas capacitadas en programas y


proyectos del Estado

Nmero

46,223

36,698

82,921

SENCICO
GER.ZONALES-SGZPROG.FORMACIN
TCNICOS-GFP

Porcentaje

35%

35%

SENCICO
OAF (RRHH)

5.1

Respetar y hacer respetar, proteger y promov er


el respeto de los derechos de las personas con
discapacidad y fomentar en cada Sector e
institucin pblica su contratacin y acceso a
cargos de direccin.

Contratar a Personas con Discapacidad para el


cumplimiento de la cuota de empleo no inferior al
5%, bajo cualquier regimen laboral.

Contratar a Personas con Discapacidad


en el ambito del Sector Vivienda

5.3

Erradicar toda forma de discriminacin contra


las personas con discapacidad.

Construir y adecuar edificaciones arquitectnicas


accesibles para la persona con Discapacidad, en
base el principio de diseo univ ersal.

Construir y adecuar edificaciones


Nmero de edificaciones con accesibilidad
arquitectnicas accesibles para la persona
arquitectnica para la Persona con
con Discapacidad, en base el principio de
Discapacidad.
diseo univ ersal.

5.4

Implementar medidas eficaces de supervisin


para garantizar la difusin y el efectiv o
cumplimiento de las normas legales que
protegen a las personas con discapacidad.

Adoptar normas institucionales con


Adoptar normas institucionales con medidas
medidas obligatorias para el
obligatorias para el cumplimiento de la normativ a
cumplimiento de la Ley N 29973 y su
en materia de discapacidad.
Reglamento.

9.1

11.3

Obtener informacin cuantitativ a de los empleos


Ejecucin de programas de calificacin
generados; as como, de las personas capacitadas
Desarrollar polticas enfocadas en la generacin
ocupacional, formacin de tcnicos, de
en la ejecucin de programas y proyectos con
de empleo digno.
perfeccionamiento y especializacin en el
participacin del Estado.
sector.

Promover, a travs de sus acciones y


comunicaciones, la tica Pblica.

Unidad Responsable

I Sem.
(1)

Promover el funcionamiento de instancias y/


Promover el funcionamiento de instancias Nmero de instancias y/o mecanismos
mecanismos para la transversalizacin del enfoque y/ mecanismos para la transversalizacin responsables para la implementacin de las
de gnero.
del enfoque de gnero.
polticas de igualdad de gnero.

2.1

Unidad de Medida

Promover Institucional
la tica Pblica a travs
de la Pgina 26
Plan Operativo
2015

Promover la tica Pblica a trav s de la difusin y


capacitacin en temas relacionados a la Ley del
Cdigo de tica de la funcin pblica.

difusin y capacitacin en temas


Porcentaje de empleados pblicos capacitados
relacionados a la Ley del Cdigo de tica en temas v inculados a la tica Pblica.
de la funcin pblica.

Rector

MIMP

CONADISMIMP

CAN-PCM

Programacin
Cd
PN

Poltica Nacional en Materia


de

Cod.
Obj.

OBJETIVO

Lineamiento

Actividad

La capacitacin a los servidores pblicos permitir


hacer comprender que la Seguridad y Defensa es
un bien pblico intangible destinado a resguardar
la existencia del Estado Peruano.

12

13

Seguridad y Defensa
Nacional
MINDEF

Servicio Civil
SERVIR

Los Ministerios, Organismos Pblicos y Gobiernos


Regionales tienen la responsabilidad de efectuar el
Fomentar la participacin activa de todos los
planeamiento, preparacin y ejecucin del proceso
sectores, niveles de gobierno y de la sociedad
12.1
de Movilizacin en el mbito y nivel de su
en su conjunto, en el logro de los objetivos de la
competencia, de acuerdo a lo establecido en el
Poltica de Seguridad y Defensa Nacional.
Decreto Supremo N 005-2006-DE/SG del 27 de
febrero de 2006 que aprueba el Reglamento de la
Ley de Movilizacin Nacional y a la Norma Tcnica
N 001-2010 aprobada mediante la Resolucin
Ministerial N 1167-2010-DE/SG del 27 de octubre de
2010.
El fortalecimiento de la conciencia e identidad
nacional es el Objetivo 4 de la Poltica de Estado
para la Seguridad y la Defensa Nacional, que se
puede lograr a travs de charlas sobre valores,
12.2 Fomentar el orgullo y la identidad nacional.
tales como: amor a la Patria, lealtad, cultura,
valor y herosmo, as como con la asistencia a las
diversas ceremonias cvico-patriticas que se
programen.
Los procesos de seleccin para directiv os como
Profesionalizar la funcin pblica para brindar
para servidores no directivos, deben orientarse a la
servicios de calidad a los ciudadanos, sobre la incorporacin de las personas ms idneas para el
13.1
base de los principios de mrito, publicidad e
puesto sobre la base del mrito, competencia y
igualdad de oportunidades.
transparencia, garantizando la igualdad en el
acceso a la funcin pblica.

Garantizar la transparencia y acceso a la


13.2 informacin relacionada a los servidores
pblicos que conforman el servicio civil.

Fortalecer la gestin de los recursos humanos


del Estado a cargo de las Oficinas de Recursos
13.3
Humanos, contribuyendo al cumplimiento de
los derechos y obligaciones de los trabajadores.

14.1

14

Gestin de Riesgos y
desastres
SGRD-PCM

Institucionalizar y desarrollar los procesos de


GRD a travs del SINAGERD.

Fortalecer capacidades en GRD en todas las


14.2 instancias del Sistema para la toma de
decisiones en los tres niveles de gobierno

Dentro de las funciones definidas para las ORH se


encuentra el administrar y mantener actualizado en
el mbito de su competencia el Registro Nacional
de Sanciones de Destitucin y Despido (RNSDD).
Las sanciones de suspensin y destitucin deben ser
inscritas en el RNSDD creado por el artculo 242 de
la Ley N 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que administra SERVIR. La
inscripcin es permanente.
El Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) es un
instrumento de gestin para la planificacin de las
acciones de capacitacin de cada entidad. Se
elabora con la finalidad de promover la
actualizacin, el desarrollo profesional o potenciar
las capacidades de los servidores civiles.
El PDP debe definir los objetivos generales de
capacitacin y su estrategia de implementacin.

Fomentar la capacitacin a los servidores


Porcentaje de personas capacitadas en temas
pblicos en temas de Seguridad y Defensa
de Seguridad y Defensa Nacional
Nacional.

Unidad Responsable

I Sem.
(1)

II Sem.
(2)

Anual
(1)+(2)

Porcentaje

35%

35%

SENCICO
OAF (RRHH) - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)

Nmero

SENCICO
OAF - PE (ASESORA
DEFENSA NACIONAL)

Nmero de documentos aprobados y


presentados al MINDEF (Plan de Movilizacin,
Empadronamiento de Recursos Humanos e
Inventario de Recursos Materiales) .

Promover el fortalecimiento de la
conciencia e identidad nacional a travs
de charlas y la asistencia a las diversas
ceremonias cvico-patriticas que se
programen.

Porcentaje de personas participantes en las


charlas y ceremonias cvico-patriticas.

Porcentaje

70%

70%

SENCICO
OAF (RRHH) - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)

Porcentaje de puestos directivos que son


provistos mediante concurso pblico.

Porcentaje

SENCICO
OAF (RRHH)

Porcentaje de puestos profesionales que son


provistos mediante concurso pblico.

Porcentaje

7%

7%

SENCICO
OAF (RRHH)

Porcentaje de sanciones registradas en el


Registro Nacional de Sanciones de Destitucin y
Despido (RNSDD).

Porcentaje

100%

100%

SENCICO
OAF (RRHH)

Porcentaje de consultas efectuadas al Registro


Nacional de Sanciones de Destitucin y Despido
(RNSDD) previo a la contratacin del personal.

Porcentaje

100%

100%

SENCICO
OAF (RRHH)

Nmero de Planes de Desarrollo de las Personas


(Quinquenal y Anual) aprobados y presentados a
SERVIR.

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH)

Porcentaje

40%

53%

93%

SENCICO
OAF (RRHH)

Nmero de entidades del SINAGERD que incluyen


activ idades de GRD en sus documentos de
gestin.

Nmero

SENCICO
OPP - PE (ASESORA
DEFENSA NACIONAL)

Nmero de entidades que aplican la Poltica de


Desarrollo de Capacidades en la Administracin
Pblica en GRD.

Nmero

1 (*)

1 (*)

SENCICO
OAF (RRHH) - OPP - GG
- PE - CD

Realizar procesos de seleccin


transparentes y meritocrticos para la
cobertura de cargos directiv os y
profesionales

Administrar y mantener actualizado en el


mbito de su competencia el Registro
Nacional de Sanciones de Destitucin y
Despido (RNSDD).

Formulacin y aprobacin del Plan de


Desarrollo de las Personas, bajo los
lineamientos establecidos por SERVIR

Promover la implementacin de GRD en


los instrumentos tcnicos y de gestin
administrativa del SINAGERD, incluyendo
Fortalecer la gestin de las instituciones pblicas, mecanismos de monitoreo, evaluacin y
privadas y de la poblacin, promoviendo acciones control.
concertadas y articuladas para el desarrollo de los
procesos de la GRD

Fomentar el desarrollo de capacidades humanas


para la Gestin del Riesgo de Desastres en las
entidades privadas y sociedad civil.

Unidad de Medida

Promover el cumplimiento de la Ley de


Movilizacin Nacional, su reglamento y a
la Norma Tcnica N 001-2010.

Promover la implementacin de GRD en los


instrumentos tcnicos y de gestin administrativa
del SINAGERD, incluyendo mecanismos de
monitoreo, evaluacin y control.

Fomentar la aprobacin y la aplicacin de los


lineamientos de poltica para el desarrollo de
capacidades en la administracin pblica en los
procesos de la GRD.

Indicador Priorizado

Fomentar la aprobacin y la aplicacin de


los lineamientos de poltica para el
desarrollo de capacidades en la
administracin pblica en los procesos de
la GRD.
Fomentar el desarrollo de capacidades
humanas para la Gestin del Riesgo de
Desastres en las entidades privadas y
sociedad civil.

Desarrollar el conocimiento del riesgo como punto


Incluir la GRD en actividades y proyectos
de partida para la generacin de escenarios de
de inversin pblica del Sector, en
riesgo en la toma de decisiones para la
concordancia con el PLANAGERD.
Implementar la GRD a travs de la planificacin planificacin del desarrollo.
14.3 de Desarrollo priorizando los recursos fsicos y
Priorizar los recursos para asegurar una
Priorizar los recursos para asegurar una adecuada
financieros
adecuada capacidad financiera, que
capacidad financiera, que permita la ejecucin de
permita la ejecucin de actividades y
actividades y proyectos de inversin pblica en
proyectos de inversin pblica en materia
materia de GRD.
de GRD.

Porcentaje de servidores capacitados en el


marco del PDP.

Porcentaje de funcionarios y personal de las


entidades del SINAGERD, con capacidades en
GRD.

Porcentaje

29%

29%

SENCICO
OAF (RRHH) - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)

Nmero de entidades del SINAGERD que


incluyen la GRD en sus actividades y proyectos
de inversin pblica, en concordancia con el
PLANAGERD.

Nmero

SENCICO
OAF (RRHH) - GIN - DMI
- PE (ASESORA
DEFENSA NACIONAL)

Porcentaje

1.78
(**)

1.19 (**)

2.97 (**)

SENCICO
OPP - GIN - DMI - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)

Porcentaje de recursos asignados y ejecutados


en materia de GRD en las entidades pblicas de
los tres niveles de gobierno, en concordancia
con el PLANAGERD.

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 27

Rector

MINDEF

SERVIR

SGRDPCM

(*)Propuesta para aparobacin de una polt ica institucional, en coordinacin con la Oficina de Planificacin y Presupuesto, el Dpto. de Recursos Humanos y el Asesor encargado de Seguridad y Defensa Nacional.
(**) Se considera el Presupuesto prev isto a ejecutarse para activ idades de GRD de la Gerencia de Inv est igacin-GIN y Desarrollo y Mantenimient o de Infraest ructura-DMI (que corresponden a las activ idades y proyect os de la Nota 18 del Anexo No 1), que en conjunt o suman S /. S /. 2988,138.59 (2.97% del Presupuesto del S ENCICO), de los cuales
S/. 1'792,883.15 corresponden al I S emestre y S/.1'195,255.44 al 2do. S emestre.
OAF: Oficina de Administ racin y Finanzas, RRHH: Dep. Recursos Humanos, GG: Gerencia General, PE: Presidencia Ejecut iv a, CD Consejo Consejo Direct iv o Nacional, S GZ: Superv isin de Gerencias Zonales, GFP: Gerencia de Formacin Profesional, DMI: Desarrollo y Mantenimiento de Infraest ruct ura, OPP: Oficina de Planificacin y Presupuesto

7.2

Programacin de Metas e Indicadores priorizados por la Alta Direccin


En atencin a la solicitud del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento para priorizar metas e indicadores para el ao 2015, la Alta
Direccin prioriz algunas metas, en base a las cuales se elabor los
indicadores correspondientes y se present para conocimiento del Consejo
Directivo Nacional del SENCICO en la Sesin N 1115 de fecha 10/02/2015,
los mismos que se muestran en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 28

Principales Indicadores del SENCICO - Programacin 2015

Actividad

Indicador Priorizado

1 Elaboracin de estudios para N de Estudios para la


implementar
el
Laboratorio
implementacin del
Nacional de Estructuras orientado Laboratorio Nacional de
a la Reduccin de la Vulnerabilidad
Estructuras para la
Ssmica en el Per (Mesa
Reduccin de la
Vibratoria).
Vulnerabilidad Ssmica en
el Per.
2 Diseo, produccin y difusin de
N de videos para la
videos de Educacin Poblacional
reduccin de la
en temticas relacionadas a la vulnerabilidad de las
reduccin de la vulnerabilidad de
edificaciones y
las edificaciones y la sostenibilidad sostenibilidad de los
de los servicios sanitarios y de servicios sanitarios y de
saneamiento.
saneamiento

3 Implementacin con
Porcentaje de gerencias
infraestructura tecnolgica de 12
zonales implementadas
Gerencias Zonales (con locales
con infraestructura
propios): 1ra. Etapa: Piura,
tecnolgica.
Chiclayo, Trujillo, Arequipa,
Cuzco, Lima Callao (Los Olivos) y
2da. etapa: Ica, Huancayo, Iquitos, Nmero de Planes de
Puno, Tacna, y Pucallpa.
Inversin de
Modernizacin de la
Infraestructura
Tecnolgica de Gerencias
Zonales de la 2da. Etapa.
4 Desarrollo del Componente
Nmero de Cursos de
"Capacitacin Tcnica en
Formacin Ocupacional
Construccin Adecuada a los
para la Comunidad Nativa
Requerimientos de la Zona en
de Mamayaque
Aprovechamiento de los Recursos"
del Proyecto de Capacitacin
Tcnico Ocupacional y
Construccin de Infraestructura
Formativa en la Comunidad Nativa
de Mamayaque, distrito del
Cenepa, provincia de
Condorcanqui, regin Amazonas".

Unidad de
Medida

Nmero

Nmero

Porcentaje

Nmero

Nmero

Programacin 2015
A Abril
(1)

20%

A Julio
(2)

1.1

50%

Anual

1.5

Medios de
Verificacin

Unidad
Responsable

SENCICO
Gerencia de
Sistema
Investigacin y
Administrativo
Normalizacin Integrado (SAIS) Desarrollo y
Informe DMI
Mantenimiento de
Infraestructura

SENCICO
Gerencia de
Sistema
Investigacin y
Administrativo
Normalizacin Integrado (SAIS) Desarrollo y
Informe GIN
Mantenimiento de
Infraestructura

Presupuesto 2015
(S/.)

425,000.00

108,000.00

100%

Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe
Departamento
de Informtica

SENCICO
Departamento de
Informtica

9,049,950.00

Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe
Departamento
de Informtica

SENCICO
Departamento de
Informtica

26,000.00

Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe de
Gerencia de
Formacin
Profesional

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 29

Observaciones
Para el 2015 se tiene previsto:
1) Culminacin del Perfil al mes de Abril
2015, Costo: S/. 125,000.00.
2) Estudio de Factibilidad: avance del 50%,
costo: S/. 300,000.00.
Los estudios consideran la alternativa de
adquis icin e instalacin de una Mesa
Vibratoria en el SENCICO-Distrito Los
Olivos-Provincia y Departamento de Lima.
Se tiene programado culminar y difundir
al mes de Abril del 2015 04 videos para
educacin
poblacional
en:
a)
Reforzamiento de Viviendas para la
reduccin de la vulnerabilidad s smica,
b)Temas bsicos que debe conocer un
habitante que desea construir su vivienda
en adobe, c) Temas bsicos que debe
conocer un habitante que desea construir
su vivienda en material noble y d) la
Importancia de los Servicios Sanitarios y
de Saneamiento.
Se tiene previsto al mes de mayo 2015
culminar la implementacin con
infraestructura tecnolgica de 06
Gerencias Zonales de la 1ra. Etapa.
Asimismo, la elaboracin al mes de Marzo
del Plan de Inversin de Infraestructura
Tecnolgica de la 2da. Etapa, la
convocatoria e inicio y culminacin a
diciembre 2015 de la 2da etapa. Costo: S/.
9'049,950.00
Cons ta de: infraestructura de Cable
Estructurado, Conexin Permanente de
Internet, Telefona IP y Pantallas
Interactivas en Aula.
En Marzo se tiene programado dar inicio a
la capacitacin del curs o de "Albailera
para la Construccin de Edificaciones
Bsicas" , "Construccin de Cocinas
Mejoradas sin Chimenea" y "Ncleo
Sanitario Bason". Cada curso: 20 alumnos.
Duracion 45 das cada curso

Actividad

Indicador Priorizado

5 Desarrollo de acciones para el Nmero de proyectos de


fortalecimiento institucional de la
normas para la
institucin.
reestructuracin del
SENCICO para su
fortalecimiento
institucional

6 Depsito
de
los
recursos
Monto de inters
disponibles de SENCICO en el generado por la TEA en
Sistema Financiero, que otorgue la entidades financieras
mxima rentabilidad y el menor
riesgo, acorde a los Lineamientos
para la Gestin Global de Activos y
Pasivos.

Unidad de
Medida

Nmero

Nuevos Soles

Programacin 2015
A Abril
(1)

5,969,909

A Julio
(2)

8,556,006

Anual

Medios de
Verificacin

Unidad
Responsable

Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe Oficina
de
Administracin
y Finanzas

SENCICO
Oficina de
Administracin y
Finanzas

Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS)
SENCICO
ingresado por
Comit de Activos y
11,855,293
la OAF -Informe
Pasivos
del Comit de
Activos y
Pasivos

Presupuesto 2015
(S/.)

80,000

60,000.00

SENCICO
Ofi ci na de
Admi ni s traci n y
Fi nanzas -Gerenci a
Gene ra l

7 Elaborar
un
Proyecto
de Nmero de Proyectos de
Racionalizacin integral de los
Racionalizacin de
precios pblicos de los Cursos de Precios Pblicos de los
Carrera y Cursos Modulares.
Cursos
Nmero

Sistema
Administrativo
(Apoyo de Ge re nci a
Integrado (SAIS)
de Formacin
-Informe de la
Profe s ional -Programa
/GG-OAF
de Formacin

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 30

Profes i onal -Ofi cina


de Pla ni fi caci n y
Pre s upues to).

45,000.00

Observaciones

Desarrollar en el 1er. trimes tre del 2015


una iniciativa legislativa para la
reorganizacin y reestructuracin del
SENCICO, que permita incorporar: a)
Capacidades
coactivas
sobre
la
Contribucin al SENCICO o mejores
trminos de relacin con SUNAT para
mejorar la captacin de la contribucin, b)
Promover que la contribucin sea aplicada
a la actividad de Construccin y no a las
Empres as que estn en el Cdigo CIIU, c)
Fortalecer las Actividades y Funciones
Institucionales y las necesidades de contar
con una estructura acadmica flexible que
permita incorporacin de docentes y
crecimiento de Unidades Acadmicas en
diferentes partes del pas, d) Reafirmar y
consolidar la definicin de SENCICO como
entidad de tratamiento especial, con
capacidades para emitir ttulos a nombre
de la nacin y para emitir certificaciones
ocupacionales
y
de
competencias
laborales, e) Lograr una reestructuracin
de las categoras organizacionales y las
es calas salariales institucionales a la
realidad actual del Sector Vivienda,
Construccin y Saneamiento.

Se prev continuar durante todo el


ao 2015 con el programa de depsitos
para obtener la mxima rentabilidad.
La programacin corresponde a
intereses proyectados al mes de Julio
y Agosto, sobre tasas de inters
estimados.
Se tiene programado a Marzo 2015
efectuar la racionalizacin de precios
pblicos de los Cursos de Carrera y
Cursos Modulares que dicta SENCICO,
financiando las diferencias con la
modernizacin de las Tcnicas
Educativas (Educacin Virtual y
Educacin a Distancia) y con un uso
ms eficiente de los recursos
institucionales.

8.

RECURSOS PRESUPUESTALES 2015


El Presupuesto de ingresos y gastos de la institucin para el ejercicio fiscal 2015,
asciende a S/. 100627,024.00, cifra que permitir cumplir con los objetivos y
metas planteadas para el presente perodo.
8.1 Ingresos
El Presupuesto de Ingresos, se financia totalmente con la Fuente de
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de los cuales el
57.05% proviene de los Ingresos por Impuestos y Contribuciones
Obligatorias y el 36.16% por Venta de Bienes y Servicios, tal como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro: Presupuesto de Ingresos 2015

INGRESOS
FF.: Recursos Directamente Recaudados
1 INGRESOS CORRIENTES
1.1 Impuestos y Contribuciones
Obligatorias
1.3 Venta de Bienes y Servicios y
Derechos Administrativos
1.5 Otros Ingresos
TOTAL

MONTO (S/.)

100627,024.00

100%

57406,000.00

57.05%

36391,888.00

36.16%

6829,136.00
100627,024.00

6.79%
100%

Para la proyeccin del monto de ingresos correspondiente a Impuestos y


Contribuciones Obligatorias (S/. 57406,000.00), se ha tomado en cuenta los
indicadores del Marco Macroeconmico Multianual 2015-2017, as como la
informacin complementaria expresada por los agentes econmicos y
empresas consultoras que marcan el ritmo de la marcha econmica del
Per.
El monto considerado como Venta de Bienes y Servicios y Derechos
Administrativos (S/. 36391,888.00) corresponde a la prestacin de servicios
educativos en los todos los programas que ofrece la institucin.
8.2 Egresos
El presupuesto de egresos asciende a la suma de S/. 100627,024.00, de los
cuales S/. 83636,744.00 corresponden a Gastos Corrientes y S/.
16990,280.00 a Gastos de Capital.
Segn la estructura del gasto, el rubro de Personal y Obligaciones Sociales
constituye el 13.18%, Bienes y Servicios 68.40%, Otros Gastos 1.46% y
Adquisicin de Activos No financieros 16.88%, tal como se muestra en el
cuadro siguiente:

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 31

Cuadro: - Presupuesto de Egresos 2015


EGRESOS

MONTO (S/.)
83636,744.00
13261,012.00
77,866.00
68,832,820.00
1465,046.00
16,990,280.00
16990,280.00
100,627,024.00

5 GASTOS CORRIENTES
1 Personal y Obligaciones Sociales
2 Obligaciones Previsionales
3 Bienes y Servicios
5 Otros Gastos
6 GASTOS DE CAPITAL
Adquisicin de Activos No Financieros

TOTAL

83.12%
13.18%
0.08%
68.40%
1.46%
16.88%
16.88%
100%

8.3 Asignacin Presupuestal por Unidad Orgnica


En el siguiente cuadro se presenta los gastos e ingresos segn corresponda, por
cada dependencia de la institucin:
Presupuesto por Zonales, LEM y Biblioteca 2015
DEPENDENCIA
PROGRAMA FORMACIN DE
TCNICOS PROFESIONALES
G.Z. LIMA - CALLAO
G. Z. AREQUIPA
G.Z.CHICLAYO
G.Z. CUZCO
G. Z. PIURA
G.Z. TRUJILLO
OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS
C.F. SAN BORJA
C.F. LOS OLIVOS
C.F. CHORRILLOS
C.F. CALLAO
G. Z. AREQUIPA
G.Z.CHICLAYO
G.Z. CUZCO
G. Z. PIURA
G.Z. TRUJILLO
G.Z. HUANCAYO
G.Z. ICA
G.Z. IQUITOS
G.Z.PUNO
G.Z. TACNA
C.F. APURIMAC
C.F. CAJAMARCA
C.F. HUANCAVELICA
C.F.MADRE DE DIOS
C.F. MOQUEGUA
U.O. PUCALLPA
G.Z. AYACUCHO
TOTAL ZONALES

GASTO

INGRESOS

16,872,347.58

19,031,347.98

6,682,847.36
1,970,481.17
2,306,874.65
1,755,284.11
1,790,860.40
2,365,999.89

7,090,008.00
2,006,125.00
3,572,750.00
2,007,799.98
1,623,365.00
2,731,300.00

24,561,203.08
2,758,020.24
1,731,871.97
592,638.80
143,946.94
1,841,278.23
2,057,788.43
1,669,718.35
1,417,371.36
1,758,995.24
1,744,746.66
1,262,364.49
1,362,317.97
1,300,153.20
1,441,151.63
396,800.12
652,292.68
378,389.30
432,200.63
499,537.12
574,283.55
545,336.17

19,561,212.70
1,805,020.01
1,670,060.08
246,119.88
165,100.00
1,462,820.01
1,904,594.79
1,319,080.02
3,035,879.38
1,611,899.88
922,540.00
705,100.00
591,285.04
576,120.00
1,275,737.63
260,020.00
499,896.00
247,600.00
254,020.00
343,860.00
180,860.00
483,599.98

S/. 41,433,550.66 S/. 38,592,560.68

LEM SAN BORJA

870,001.52

871,233.00

BIBLIOTECA

278,408.19

TOTAL ZONALES, LEM Y BIBLIOTECA S/. 42,581,960.37 S/. 39,463,793.68

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 32

Presupuesto de la Sede Central 2015


DEPENDENCIA
GASTO
PRESIDENCIA EJECUTIVA
1,215,752.66
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
392,400.00
CONTROL INSTITUCIONAL
936,440.82
GERENCIA GENERAL
610,245.32
GESTION DE ASESORIA LEGAL
2,104,053.04
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
2,209,476.09
SUPERVISION DE GERENCIAS ZONALES
642,491.19
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
645,124.29
RELACIONES PUBLICAS
362,045.89
GESTIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
1,446,631.81
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1,026,270.92
GESTION CONTABLE
722,572.53
GESTION DE TESORERIA
1,136,981.39
ORIENTACION Y CONTROL DE APORTES
1,437,723.14
RECURSOS HUMANOS
3,437,018.05
ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE BIENES, SERV.
9,137,207.25
DESARROLLO INFORMATICO
18,125,335.44
GESTIN DE LA GERENCIA DE FORMACIN PROF.
2,184,402.77
GESTIN GIN
4,356,606.02
TOTAL SEDE CENTRAL
S/. 52,128,778.62

Resumen Presupuesto SENCICO 2015


RUBRO

GASTO

ZONALES, LEM Y BIBLIOTECA

42,581,960.37

SEDE CENTRAL

52,128,778.62

OTROS GASTOS (PREVISIONES Y OTROS BIENES


DE CAPITAL)
TOTAL PRESUPUESTO

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 33

5,916,285.01
S/. 100,627,024.00

ANEXO 1: FICHA DE POI 2015 SEDE


CENTRAL

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 34

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - SEDE CENTRAL


SECTOR: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
PLIEGO: 205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN
ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

Presidencia Ejecutiva

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

1,608,152.66

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

R ESP ON SA B L
E
D E LA
E J E C UC I N

0.00

1. Presidencia Ejecutiva (Act.G25)


Objetivo Institucional General 2: Desarrollar la investigacin y normalizacin para la vivienda y la edificacin.
. Suscribir Convenios de Cooperacin
Nacional e Internacional que contribuyan
Li ma
Conveni o
0
0
1
0
0
al desarrollo de actividades de
investigacin para la industria de la
construccin.
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Supervisar la ejecucin de metas
Li ma
Supervi s i n
1
0
0
alineadas a las Polticas Nacionales de
Obligatorio Cumplimiento.
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Representar y participar en eventos y
reuniones a nivel nacional e internacional

Li ma

Eventos

Regi s tro de
Conveni os

0.00

Pres i denci a
Ejecutiva

392,400.00

0.00

Cons ejo
Di rectivo
Na ci ona l

936,440.82

0.00

70,400.00

0.00

Ofi ci na de
Audi tora
Interna

866,040.82

0.00

Ofi ci na de
Audi tora
Interna

610,245.32

0.00

610,245.32

0.00

1,215,752.66

Ofi ci o e
Informe a l
MVCS

Documentos
18 de i nvi taci n y
pa rtici pa ci n

2. Consejo Directivo Nacional (Act.G16)


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Sesiones ordinarias y extraordinarias.

Li ma

Ses i n

18 Li bro de Actas

Control Institucional
1. Auditora Externa (Act.G21)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Evaluacin de los Estados Financieros y
Presupuestales.
2. rgano de Control Institucional (Act.G20)

Li ma

Informe

3 Regi s tro SAIS

Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.


. Acciones de Control.

Li ma

Informe

3 Regi s tro SAIS

. Actividades de Control.

Li ma

Informe

17 Regi s tro SAIS

Gerencia General
1. Gerencia General (Act.G18)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Convocar y conducir las reuniones
descentralizadas en provincias con
Gerencias Zonales, OAF, OPP, GFP y SGZ,
de acuerdo al mbito de su competencia.
. Supervisar el cumplimiento de metas del
POI de las diferentes reas.
. Conducir la formulacin y proponer
acciones correctivas, preventivas y de
mejoras en las reas estratgicas y
crticas de la institucin.

Li ma

Activi da d

Li ma

Informe

Li ma

Acci n

24 Regi s tro SAIS

4 Regi s tro SAIS

6 Regi s tro SAIS

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 35

Gerenci a
Ge nera l

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

MEDIO DE
VERIFICACIN

Asesora Legal

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

R ESP ON SA B L
E
D E LA
E J E C UC I N

2,104,053.04

0.00

771,680.54

0.00

As es ora Lega l

1,332,372.50

0.00

As es ora Lega l

642,491.19

0.00

642,491.19

0.00

645,124.29

0.00

1. Gestin de Asesora Legal-Brindar asesoramiento a la Alta Direccin (Act.G22)


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Revisin y actualizacin de los proyectos
del RIT y del CAS , y obtener su aprobacin.

Li ma

. Revisin y actualizacin del proyecto de


Directiva sobre actos resolutivos y
realizar el seguimiento para su
aprobacin.

Li ma

Norma

Norma

2 Regi s tro SAIS

1 Regi s tro SAIS

1 Regi s tro SAIS

2. Gestin de Asesora Legal-Patrocinio y defensa de la institucin en procesos judiciales en lo que es parte demandante y demandado (Act.G23)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Pago de sentencias judiciales y laudos
arbitrales.

Li ma

Acci n

Supervisin de Gerencias Zonales


1. Supervisin de Gerencias Zonales (Act.G65)
Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Realizar supervisiones a Gerencias
Li ma
Supervi s i n
Zonales, Escuelas y Unidades Operativas.
. Elaborar Informe de Gestin de la
Li ma
Informe
Gerencias Zonales.
. Informar sobre el estado de los Convenios
Li ma
Informe
suscritos y cumplimiento de metas.
. Organizar encuentros de trabajo
regionales y nacionales de Gestin y
Li ma
Ta l l er
Capacitacin con los gerentes y Jefes de
U. Operativas.
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.

12 Regi s tro SAIS

4 Regi s tro SAIS

4 Regi s tro SAIS

2 Regi s tro SAIS

4 Regi s tro SAIS

3 Regi s tro SAIS

. Evaluacin trimestral del cumplimiento de


Li ma
Informe
1
0
0
metas de la gestin de las Gerencias
Zonales, U.O. y EST.
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Acuerdos de intervencin de Programas
Sociales a Nivel Nacional-Lograr Acuerdos
para intervenir en las zonas ms
deprimidas y de pobreza extrema.

Li ma

Acuerdo (*)

Supervi s i n de
Gerenci a s
Zona l es

(*) Se cambi la Unidad de Medida (en el SAIS Formulacin de Proyectos se consign como Unidad de Medida: Establecimiento).

Oficina de Secretara General


1. Oficina de Secretara General (Act.G17)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Cumplimiento del Plan de Trabajo de la
Sede Central, Gerencias Zonales y
Unidades Operativas.
. Modernizacin del Archivo Central y
Gerencias Zonales.
. Modernizacin del rea de Mesa de Partes

Li ma

Informe

2 Regi s tro SAIS

Li ma

Di a gns ti co

12 Regi s tro SAIS

Li ma

Di a gns ti co

4 Regi s tro SAIS

3 Regi s tro SAIS

4 Regi s tro SAIS

6 Regi s tro SAIS

Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.


. Evaluacin y Rediseo de la Imagen
Institucional del SENCICO.
. Registro de Procedimientos
Administrativos vinculados a la
corrupcin (REPRAC) de la CAN - PCM.
. Mejora de la atencin del Pblico Usuario

Li ma

Encues ta

Li ma

Reporte

Li ma

Reporte

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 36


2

645,124.29

0.00

Ofi ci na de
Secreta ra
Genera l

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

R ESP ON SA B L
E
D E LA
E J E C UC I N

Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.


. Sistematizacin del contenido de las actas
del CDN.
. Cumplimiento de Ley N 28874 - Ley que
Regula la Publicidad Estatal.

Li ma

Acervo

0.5

0.5

Regis tro SAIS

Li ma

Informe

0.5

0.5

Regis tro SAIS

Relaciones Pblicas
1. Relaciones Pblicas (Act.G19)
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Elaborar y publicar la Memoria
0.2
0.3
0.3
Li ma
Publi ca ci n
Institucional.
2
1
1
. Promover la imagen institucional.
Li ma
Eventos
2
3
4
. Difusin de las acciones institucionales.
Li ma
Publi ca ci n

0.2

SAIS-Ejemplar
impreso

13

Registro SAIS

37

Registro SAIS

Oficina de Planificacin y Presupuesto


1. Gestin de Planificacin y Presupuesto (Act.G25)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Emitir opinin tcnica sobre aspectos
Li ma
Eva l ua ci n
relacionados al presupuesto y gestin
institucional.
. Supervisar la implementacin de la
Li ma
Eva l ua ci n
poltica nacional de modernizacin de la
gestin pblica.
. Emitir opinin tcnica sobre aspectos
Li ma
Eva l ua ci n
relacionados a convenios, directivas y
otros.
2. Sistema de Planificacin (Act. G26)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Formulacin y Aprobacin del Plan
Li ma
Pl a n
Operativo 2016.
. Seguimiento y Evaluacin de Metas de
Li ma
Eva l ua ci n
Unidades Orgnicas.
. Reformulacin del Plan Estrtegico
Li ma
Pl a n
Institucional.
. Actualizacin del TUPA.
Li ma
Documento
3. Presupuesto (Act. G27)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Actualizacin de la Directiva del Proceso
Li ma
Norma
Presupuestario.
. Modificaciones Presupuestarias.
Li ma
Res ol uci n
. Evaluacin Presupuestal y su Difusin.
. Formulacin del Presupuesto 2016.

12

Regis tro SAIS

Regis tro SAIS

SAIS-Acuerdo
de CDN

30

SAIS-Informe
de Eva l ua ci n

SAIS-Acuerdo
de CDN

SAIS-Informe
Tcni co Lega l

SAIS-Informe

SAIS-Fi l e de
14
Res ol uci ones

Li ma

Eva l ua ci n

14

Regis tro SAIS

Li ma

Ta l l er

SAIS-Informe

Regis tro SAIS

20

Regis tro SAIS

10

Regis tro SAIS

Regis tro SAIS

10

Regis tro SAIS

SAIS-Informe

SAIS-Informe

0
0
1
0
Operativo
Institucional
20150 Pgina0 37

362,045.89

0.00

362,045.89

0.00

1,446,631.81

0.00

296,339.29

0.00

Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to

241,808.70

0.00

Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to

475,408.76

0.00

Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to

160,576.60

0.00

Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to

272,498.46

0.00

Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to

Rel a ci ones
Pbl i ca s

Regis tro SAIS

4. Inversin (Act. G57)


Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Asesora en la Formulacin de Proyectos
Li ma
Proyecto
4
0
0
de Inversin.
5. Desarrollo Institucional (Act. G61)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Avance en Rediseo de Procedimientos.
Li ma
Porcenta je
0
0
6
. Procesos Identificados y Mapeados.
0
0
2
Li ma
Nmero
. Difusin de Procesos y Procedimientos.
0
0
1
Li ma
Eventos
. Identificar Procesos a Automatizar.
0
0
0
Li ma
Nmero
. Actualizar los Documentos de Gestin:
Li ma
Documento
0
0
0
ROF, CAP y MOF.
. Facilitar la Implementacin del Sistema de
Li ma
Eva l ua ci n
0
0
0
Plan
Control Interno.

Ofi ci na de
Secreta ra
Genera l

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

MEDIO DE
VERIFICACIN

Oficina de Administracin y Finanzas

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

1,026,270.92

R ESP ONSA B L
E
D E LA
E J E C UC I N

0.00

1. Oficina de Administracin y Finanzas (Act. G032)


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Supervisar, evaluar y controlar las
actividades de los departamentos de la
OAF.
2. Reciclaje de Residuos Slidos (Act. G60)

Ofi ci na de

915,753.69
Li ma

Eval ua ci n

Li ma

Nuevos Sol es

n y Fi nanza s

24 Regi s tro SAIS

Ofi ci na de

Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.


. Monto de las ventas efectuadas por ao
de los residuos slidos.
3. Auditorio y Losa Deportiva (Act. D050)

0.00 Admi ni stra ci

2,422.02
917

917

917

917

917

917

917

917

917

917

917

913

0.00 Admi ni stra ci


n y Fi nanza s

11,000 Regi s tro SAIS

Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.


. Brindar servicio de uso de los auditorios y
losa deportiva al pblico interno y
externo.

Ofi ci na de

108,095.21
Li ma

Hora s
Lecti va s

109

108

109

108

108

109

108

108

109

108

108

108

0.00 Admi ni stra ci


n y Fi nanza s

1,300 Regi s tro SAIS

Departamento de Contabilidad

722,572.53

0.00

722,572.53

0.00

1,136,981.39

0.00

1,136,981.39

0.00 de Tesorera

1,437,723.14

0.00

1. Gestin Contable (Act. G29)


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Elaborar los Estados Financieros y
Presupuestales.
. Determinar, calcular y declarar
Impuestos.
. Registrar, Controlar y Contabilizar
Expedientes en el Sistema SIAF (Mdulo
administrativo-Contable).
. Efectuar las Conciliaciones Bancarias.

Li ma

Informe
Conta bl e
Fi na nci ero

48 Regi s tro SAIS

Li ma

Regi s tro

48 Regi s tro SAIS

Li ma

Regi s tro

12 Regi s tro SAIS

Li ma

Reporte

12 Regi s tro SAIS

Departamento de Tesorera

Depa rtamento
de
Conta bi l i da d

1. Administracin y buen uso de los recursos pblicos (Act. G30)


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Reducir el tiempo en consolidar y
elaborar los reportes de ingresos
obtenidos por cada zonal.
. Colocacin de fondos en entidades
financieras.
. Supervisar y controlar los fondos de la
entidad a nivel nacional.

Li ma

Porcenta je

25

25

50 Regi s tro SAIS

Li ma

Porcenta je

20 Regi s tro SAIS

Li ma

Reporte

12 Regi s tro SAIS

Departamento de Orientacin y Control de Aportes

Depa rtamento

1. Requerimiento del Departamento de Orientacin y Control de Aportes


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Ampliacin de la Base TributariaCompulsin y deteccin de contribuyentes.
. Cumplimiento voluntario de la
contribucin al SENCICO - D.D.J.J. anual.
. Ampliacin de la Base TributariaInduccin al Cumplimiento de las
Obligaciones Sustanciales.
. Cumplimiento de la recaudacin
proyectada.

Li ma

Contribuyent
e

500

1,000

1,000

500

1,000

1,000

2,000

250

250

1,000

1,000

500

10,000 Regi s tro SAIS

Li ma

Expedi ente

100

100

800

1,000

500

500

350

350

300

350

350

300

5,000 Regi s tro SAIS

Li ma

Contribuyent
e

80

80

90

80

80

90

80

80

90

80

80

90

1,000 Regi s tro SAIS

Li ma

Incremento
Porcentua l

3.70

3.42

2.67

3.25

3.50

3.84

37.19 Regi s tro SAIS

2.32
2.64 Institucional
2.78
2.64 2015
3.11 Pgina
3.32 38
Plan Operativo

1,437,723.14

0.00

Depa rtamento
de Ori enta ci n
y Control de
Aportes

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

Departamento de Recursos Humanos


1. Requerimientos Bsicos del Departamento de Recursos Humanos (Act. G38)
Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Efectuar seleccin de personal de manera
Li ma
Porcenta je
2
3
3
3
1
3
3
3
1
1
efectiva.
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Efectuar la medicin del clima laboral.
Li ma
Porcenta je

2. Wawa wasi (Act. G51)


Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Efectuar capacitacin en prcticas
Li ma
Cha rl a
0
0
2
saludables en crianza infantil para las
familias de los colaboradores.
3. Bienestar Social (Act. G58)
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Efectuar actividades de labor social.
Li ma
Porcenta je
0
0
1
4. Tpico (Act. G61)
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Efectuar la promocin y prevencin de la
Li ma
Cha rl a
0
0
0
salud del colaborador y su familia.
5. Capacitacin y evaluacin del desempeo (Act. G98)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Ejecutar el PDP de acuerdo a la evaluacin
Li ma
Porcenta je
1
1
2
del desempeo.
Departamento de Abastecimiento
1. Abastecimiento Oportuno de Bienes, servicios y Obras (Act. G33)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Aprobacin de los expedientes de los
Li ma
Expedi ente
procesos de seleccin.
. Procesos de seleccin convocados en el
Li ma
Proces o
SEACE.
2. Supervisin de Seguros (Act. G34)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Optimizar la atencin de coberturas de
Li ma
Informe
seguro.
3. Gestin de Almacn (Act. G35)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.

DIC

TOTAL

MEDIO DE
VERIFICACIN

25 Regi s tro SAIS

1 Regi s tro SAIS

30

30

30

20

18

16

212 Regi s tro SAIS

10

10

15

15

15

10

106 Regi s tro SAIS

. Recepcin,internamiento, control y
Li ma
Informe
1
1
1
1
1
custodia de bienes.
4. Gestin Patrimonial (Act. G36)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Optimizar el proceso administrativo
Informe
1
1
1
1
1
(registro, supervisin, disposicin) de los Li ma
bienes muebles.
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Ejecutar el saneamiento fsico legal de
Li ma
Informe
0
0
1
0
0
bienes inmuebles.
5. Ejecucin Contractual y atencin de requerimientos de bienes, servicios y obras (Act. G50)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Atencin de requerimientos de bienes y
Li ma
Informe
3
3
3
3
3
servicios directos.
. Reporte de los contratos y/u rdenes
Li ma
Informe
1
1
1
1
1
directas de bienes y servicios.
Plan Operativo

0.00

Depa rta mento


de Recurs os
Huma nos

119,443.76

0.00

Depa rta mento


de Recurs os
Huma nos

540,806.96

0.00

Depa rta mento


de Recurs os
Huma nos

67,108.76

0.00

Depa rta mento


de Recurs os
Huma nos

456,000.00

0.00

Depa rta mento


de Recurs os
Huma nos

9,137,207.25

0.00

4,007,461.62

0.00

Depa rta mento


de
Aba s teci mi ent
o

2,080,596.00

0.00

Depa rta mento


de
Aba s teci mi ent
o

121,781.96

0.00

Depa rta mento


de
Aba s teci mi ent
o

652,686.48

0.00

Depa rta mento


de
Aba s teci mi ent
o

12 Regi s tro SAIS

12 Regi s tro SAIS

12 Regi s tro SAIS

4 Regi s tro SAIS

36 Regi s tro SAIS

12 Regi s tro SAIS

Institucional 2015 Pgina 39

2,253,658.57

17 Regi s tro SAIS

20

0.00

6 Regi s tro SAIS

20

R ES P O N S A B L
E
D E LA
EJ E C UC I N

3,437,018.05

7 Regi s tro SAIS

16

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

11 Regi s tro SAIS

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

2,274,681.19

0.00

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

Departamento de Informtica

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

18,125,335.44

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

RESP ON SAB L
E
D E LA
EJ E C UC IN

0.00

1. Gestin de Informtica (Act. G043)


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Gestin de informtica.

Li ma

Uni dad

12

Re gi s tro SAIS

. Mantenimiento del Portal e Intranet.

Li ma

Acci n

12

Re gi s tro SAIS

Re gi s tro SAIS

. Normatividad de Tecnologa de la
Li ma
Norma
0
0
0
informacin.
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Mantenimiento de sistemas.

Li ma

Acci n

12

Re gi s tro SAIS

. Soporte tcnico.

Li ma

Acci n

12

Re gi s tro SAIS

. Renovacin de licencia de software.

Li ma

Software

10

Re gi s tro SAIS

. Mantenimiento de equipos.

Li ma

Se rvi cio

Re gi s tro SAIS

Depa rta mento

1,666,466.75

0.00 de Informti ca

16,458,868.69

0.00 de Informti ca

2. Desarrollo Informtico (Act. D523)


Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Implementacin del Sistema Integrado de
Gestin Educativa y Gestin
Administrativa.
. Sistema de soporte a la educacin a
distancia.
. Implementacin del Plan de Continuidad
del Negocio.
. Digitalizacin de documentos.

Li ma

Si s te ma

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00

Re gi s tro SAIS

Li ma

Si s te ma

0.33

0.33

0.34

Re gi s tro SAIS

Li ma

Pl a n

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

Re gi s tro SAIS

Li ma

Acci n

0.25

0.25

0.25

0.25

0.00

Re gi s tro SAIS

1,200

1,200

Re gi s tro SAIS

. Licencia de software de proteccin de


Li ma
Li ce ncia
0
0
0
configuracin de computadoras.
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Implementacin de Sistema de Gestin de
Seguridad de la informacin II Etapa.
. Renovacin de infraestructura tecnolgica
en las Gerencias Zonales II Etapa.
. Implementacin de controles de
asistencia biomtricos para las
Gerencias Zonales.
. Adquisicin de licencias y mdulos
adicionales de software adicionales de
monitoreo de red.
. Licencias de software de acceso remoto.

Li ma

Si s te ma

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

Re gi s tro SAIS

Li ma

Acci n

Re gi s tro SAIS

Li ma

Acci n

0.25

0.25

0.25

0.25

Re gi s tro SAIS

Li ma

Li ce ncia

0.25

0.25

0.25

0.25

Re gi s tro SAIS

Li ma

Li ce ncia

Re gi s tro SAIS

Li ma

Li ce ncia

0.25

0.25

0.25

0.25

Re gi s tro SAIS

Li ma

Acci n

0.25

0.25

0.25

0.25

Re gi s tro SAIS

Li ma

Se rvi cio

12

Re gi s tro SAIS

Li ma

Se rvi cio

12

Re gi s tro SAIS

Li ma

Li ce ncia

Re gi s tro SAIS

. Software para clonar discos duros.

Li ma

Li ce ncia

Re gi s tro SAIS

. Software para presentaciones.

Li ma

Li ce ncia

Re gi s tro SAIS

. Software Additional Assets Sysaid.

Li ma

Li ce ncia

Re gi s tro SAIS

. Licencia de software de respuesta a


incidentes y descubrimiento de datos
sensibles.
. Ampliacin de infraestructura de
servidores.
. Servicio de Outsourcing de impresin.
. Servicio de internet WAN Sede Central y
Zonales.
. Software de archivo PDF.

Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura

Depa rta mento

2,209,476.09

0.00

300,000.00

0.00

1. Adecuacin y/o Mantenimiento de la Infraestructura (Act. D376)


Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Adecuacin de Wawa Wasi institucional.

Li ma

Se rvi cio

. Cambio de tablero general.

Li ma

Se rvi cio

Plan
Operativo
0
0
0 Institucional
0
1 20150 Pgina
0 40

Re gi s tro SAIS

Re gi s tro SAIS

De s a rrol lo,
Ma nte ni mie nt
oe
Infra e s tructura

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

MEDIO DE
VERIFICACIN

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

1,909,476.09

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

R ESP ON SA BL
E
D E LA
E J E C UC I N

2. Asesoramiento Tcnico de Proyectos de Inversin (Act. G024)


Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Elaboracin del anlisis situacional de la
infraestructura a nivel nacional.
. Elaborar estudios de preinversin de los
proyectos a ejecutar a nivel nacional.

Li ma

Expedi e nte

Li ma

Estudi o

0.25

0.25

0.25

0.25

Re gi s tro SAIS

Re gi s tro SAIS

Gerencia de Formacin Profesional

De sa rrol l o,
Ma nte ni mi ent
oe
Infra es tructura

2,184,402.77

0.00

349,669.41

0.00

Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal

1,308,289.90

0.00

Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal

156,656.44

0.00

Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal

114,480.19

0.00

Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal

255,306.83

0.00

Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal

1. Gestin GFP (Act. D029)


Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Monitoreo (Seguimiento y Control).

Li ma

Informe

12

Re gi s tro SAIS

2. Programacin Curricular y Material Didactico (Act. D030)


Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Diseo de Cursos Nuevos.

Li ma

Curs o

Re gi s tro SAIS

. Actualizacin de Cursos.
. Elaboracin y/o actualizacin de
Manuales Didcticos.
. Elaboracin de Video Educativo.

Li ma

Curs o

Re gi s tro SAIS

Li ma

Manua l

Re gi s tro SAIS

Li ma

Vide o

Re gi s tro SAIS

. Actualizacin de la Relacin de
Actividades y Servicios Educativos del
SENCICO.
. Actualizacin deL Catlogo de Cursos y
Carreras.
. Conducir el estudio de mercado de
necesidades de Capacitacin y Formacin
en cuatro regiones.
3. Supervisin Educativa (Act. D031)

Li ma

Norma

Re gi s tro SAIS

Li ma

Publi ca ci n

Re gi s tro SAIS

Li ma

Estudi o

Re gi s tro SAIS

Li ma

Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Supervisin y Control sobre las
Actividades Educativas en las Sedes
Zonales.
. Seguimiento, Control y Evaluacin de
Metas Educativas.

Li ma

Reporte

Re gi s tro SAIS

Li ma

Reporte

Re gi s tro SAIS

. Registro de Certificados, Ttulos y


Diplomas.

Li ma

Regi s tro

Re gi s tro SAIS

. Registro Nacional de Docentes.

Li ma

Regi s tro

Re gi s tro SAIS

4. Certificacin de Competencia Laboral (Act. D032)


Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Orientacin, Seguimiento y Control.

Li ma

Informe

Re gi s tro SAIS

. Perfil Ocupacional.

Li ma

Pe rfi l

Re gi s tro SAIS

. Elaboracin de Programa Curricular de


Curso Complementario.

Li ma

Progra ma
Curri cul a r

Re gi s tro SAIS

. Evaluadores Certificados.

Li ma

Pers ona

10

20

Re gi s tro SAIS

5. Metodologa y Evaluacin Educativa (Act. D033)


Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Taller de Capacitacin para personal
tcnico pedaggico.
. Taller de Capacitacin para Docentes de
EST.

Li ma

Tal l e r

Re gi s tro SAIS

Li ma

Tal l e r

Re gi s tro SAIS

. Taller de Actualizacin de Instructores.

Li ma

Tal l e r

Re gi s tro SAIS

. Actualizacin de Normas.

Li ma

Norma

Re gi s tro SAIS

. Seguimiento al Proyecto de Inversin


Mamayaque.

Li ma

Reporte

Re gi s tro SAIS

1
0
0
0
0
Plan
Operativo
Institucional
20151 Pgina0 41

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCAL.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS 2015


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

MEDIO DE
VERIFICACIN

Gerencia de Investigacin y Normalizacin

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

R E S P ON S A B L
E
D E LA
E J E C UC I N

4,356,606.02

0.00

346,084.02

0.00

Gerente de
Inves tiga ci n y
Normal i za ci n

3,009,812.00

0.00

Gerente de
Inves tiga ci n y
Normal i za ci n

1,000,710.00

0.00

Gerente de
Inves tiga ci n y
Normal i za ci n

52,128,778.62

0.00

1. Gestin GIN (Act. D038)


Objetivo Institucional General 2: Desarrollar la investigacin y normalizacin para la vivienda y la edificacin.
. Seguimiento y Control de Actividades
Mensual.
2. Investigacin (Act. D040)

Li ma

Informe (*)

12 Regi s tro SAIS

Objetivo Institucional General 2: Desarrollar la investigacin y normalizacin para la vivienda y la edificacin.


. Estudios de Saneamiento.

Li ma

Es tudi o

2 Regi s tro SAIS

. Estudios de Vulnerabilidad

Li ma

Es tudi o

6 Regi s tro SAIS

. Estudios de Pavimentos

Li ma

Es tudi o

2 Regi s tro SAIS

. Estudios de Arquitectura y Urbanismo


. Estudios orientados al Diseo de
Estructuras.
. Estudios orientados a la Elaboracin de
Guas y Normas.
. Estudios referidos a Materiales para la
Construccin.
. Construccin de Prototipos
Demostrativos.
. Acciones de Difusin de Tecnologas.

Li ma

Es tudi o

3 Regi s tro SAIS

Li ma

Es tudi o

Li ma

Es tudi o

3 Regi s tro SAIS

Li ma

Es tudi o

3 Regi s tro SAIS

Li ma

Prototi po

Li ma

Eventos

2 Regi s tro SAIS

. Evaluacin de Cocinas Mejoradas.

Li ma

Informe

12

12 Regi s tro SAIS

2 Regi s tro SAIS

2 Regi s tro SAIS

3. Normalizacin (Act. D039)


Objetivo Institucional General 2: Desarrollar la investigacin y normalizacin para la vivienda y la edificacin.
. Proyecto de Norma Tcnica.

Li ma

Norma

5 Regi s tro SAIS

. Norma Publicada.
. Difusin de Normas Tcnicas e
Innovaciones Tecnolgicas.
. Evaluacin de Sistemas Constructivos No
Convencionales.

Li ma

Norma

2 Regi s tro SAIS

Li ma

Eventos

8 Regi s tro SAIS

Li ma

Eva l uaci n

2 Regi s tro SAIS

(*) Se cambi la Unidad de Medida y cantidad de meta (en el SAIS Formulacin de Proyectos se consign como Unidad de Medida: Anlisis y como meta: 100).

TOTAL SEDE CENTRAL

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 42

ANEXO 2 : FICHA DE POI 2015


ZONALES

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 43

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 - ZONALES


SECTOR: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
PLIEGO: 205 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCALIZ.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales (Carreras )

13,896

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN

16,872,347.58 19,031,347.98

Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
1. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Lima
. Carreras (D001)
. Administracin y Finanzas (D494)
Li ma
. Coordinacin Acadmica (D495)
. Servicios y Registros Acadmicos (D496)
. Promocin e Imagen (D497)
2. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Arequipa
. Carreras (D019)

Are qui pa

Si ste ma We b
4,322 de Forma ci n
Profe si ona l
0
-

Pe rsona
Ca paci ta da

2159

2163

Pe rsona
Ca paci ta da

696

715

Pe rsona
Ca paci ta da

240

1270

210

1360

Pe rsona
Ca paci ta da

45

701

36

20

45

766

16

Pe rsona
Ca paci ta da

742

695

Pe rsona
Ca paci ta da

1035

982

6,682,847.36

7,090,008.00

Si ste ma We b
1,411 de Forma ci n
Profe si ona l

1,970,481.17

2,006,125.00 GZ Are qui pa

Si ste ma We b
3,080 de Forma ci n
Profe si ona l

2,306,874.65

3,572,750.00 GZ La mba ye que

Si ste ma We b
1,629 de Forma ci n
Profe si ona l

1,755,284.11

2,007,799.98

GZ Cuzco

Si ste ma We b
1,437 de Forma ci n
Profe si ona l

1,790,860.40

1,623,365.00

GZ Pi ura

Si ste ma We b
2,017 de Forma ci n
Profe si ona l

2,365,999.89

2,731,300.00 GZ La Li berta d

GZ Li ma

3. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Chiclayo


. Carreras (D011)

La mba yeque

4. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Cuzco


. Carreras (D022)

Cuzco

5. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Piura


. Carreras (D008)

Pi ura

6. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Trujillo


. Carreras (D015)

La Li be rta d

Otros Programas Educativos ( No Carreras )

69,025

24,561,203.08 19,561,212.70

Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
1. Otros Programas Educativos (no Carreras) U.O.
Apurimac

Pe rsona
capa ci ta da

. Accin Operativa Apurmac (D501)


Apurmac

. Educativo Subsidiado (E203)


. Educativo Autofinanciado (E205)
2. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.
Arequipa
. Laboratorio de Cmputo (D020)
Arequipa

. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D021)
. Control de Aportes (D300)

96

288

76

120

60

196

112

212

116

Pe rsona
capa ci ta da

60

60

60

60

40

20

Pe rsona
capa ci ta da

76

76

152

56

76

76

152

76

Pe rsona
capa ci ta da

60

20

76

20

60

60

60

36

20

20

Pe rsona
capa ci ta da

568

626

528

488

610

538

532

366

332

328

286

96

Pe rsona
capa ci ta da

448

416

268

248

320

248

192

116

132

132

96

16

. Laboratorio de Cmputo (D503)

Si ste ma We b
1,472 de Forma ci n
Profe si ona l
-

196

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 44

Si ste ma We b
300 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
740 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
432 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
5,298 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
2,632 de Forma ci n
Profe si ona l

396,800.12

1,841,278.23

260,020.00 U.O. Apurima c

1,462,820.01

G.Z. Are qui pa

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCALIZ.

. Educativo Subsidiado (E001)


Arequipa

. Educativo Autofinanciado (E002)


3. Otros Programas Educativos (no Carreras) U.O.
Ayacucho
. Acciones Operativas Ayacucho (D537)
. Educativo Subsidiado (E027)

4. Otros Programas Educativos (no Carreras) U.O.


Cajamarca
. Autofinanciado (D450)
Cajamarca

. Centro de Formacin Subsidiado (E041)


. Centro de Formacin Autofinanciado
(E042)
5. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.
Cuzco
. Laboratorio de Cmputo (D023)
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D024)
Cuzco

. Acciones Operativas Cuzco (D500)


. Educativo Subsidiado (E005)
. Educativo Autofinanciado (E006)
6. Otros Programas Educativos (no Carreras) U.O.
Huancavelica
. Acciones Operativas Huancavelica (D538)
. Educativo Subsidiado (E039)

Huancavelica

. Educativo Autofinanciado (E040)


7. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.
Ica
. Laboratorio de Cmputo (D018)
. Control de Aportes (D304)

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Ica

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

Pe rs ona
capaci tada

80

140

180

100

180

160

180

120

120

80

100

60

Pe rs ona
capaci tada

40

70

80

140

110

130

160

130

80

116

90

20

Pe rs ona
capaci tada

40

218

216

305

136

246

196

177

168

242

164

20

80

80

100

80

40

60

40

95

55

650

Pe rs ona
capaci tada

20

138

136

205

136

166

156

117

128

147

109

1,458

Pe rs ona
capaci tada

20

192

112

148

120

88

284

144

76

96

16

1,296

Pe rs ona
capaci tada

60

120

180

Pe rs ona
capaci tada

20

20

20

20

20

20

20

20

160

Pe rs ona
capaci tada

20

112

92

128

100

88

144

124

56

76

16

956

Pe rs ona
capaci tada

332

300

464

420

574

504

484

404

272

372

212

4,338

Pe rs ona
capaci tada

120

160

100

140

120

200

80

160

80

100

80

1,340

152

80

244

220

354

224

284

204

152

212

132

Pe rs ona
capaci tada

60

60

120

60

100

80

120

40

40

60

Pe rs ona
capaci tada

145

120

240

160

225

195

145

120

190

60

40

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN

545,336.17

483,599.98 U.O. Ayacucho

652,292.68

499,896.00 U.O. Ca jamarca

1,669,718.35

1,319,080.02 G.Z. Cuzco

378,389.30

247,600.00 Hua ncave li ca

Si ste ma Web
2,258 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
740 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
1,640 de Formaci n
Profes i onal
0

Pe rs ona
capaci tada

80

60

135

80

100

95

40

60

60

20

730

Pe rs ona
capaci tada

65

60

105

80

125

100

105

60

130

40

40

910

Pe rs ona
capaci tada

260

220

330

330

390

430

480

586

496

476

426

60

4,484

Pe rs ona
capaci tada

80

120

120

140

140

100

170

190

150

170

80

60

1,520

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 45

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal

Pe rs ona
capaci tada

Pe rs ona
capaci tada

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

Si ste ma Web
1,500 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
1,166 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
2,108 de Formaci n
Profes i onal

Ay acucho

. Educativo Autofinanciado (E028)

. Control de Aportes (D302)

UNIDAD DE
MEDIDA

Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
-

1,262,364.49

U.O.

705,100.00

G.Z. Ica

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCALIZ.

. Acciones Operativas (D518)

UNIDAD DE
MEDIDA
-

. Educativo Subsidiado (E009)

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS


ENE

FEB

MAR
0

ABR
0

MAY
0

JUN
0

JUL
0

AGO
0

SET
0

OCT
0

NOV
0

DIC
0

TOTAL
0

Pe rsona
capa ci tada

20

60

80

80

100

200

160

180

160

160

180

Pe rsona
capa ci tada

160

40

130

110

150

130

150

216

186

146

166

Ica
. Educativo Autofinanciado (E010)
. Actividades Pisco (S032)

8. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.


Huancayo

MEDIO DE
VERIFICACIN
0

360

390

360

310

280

260

320

260

320

170

80

Pe rsona
capa ci tada

160

220

190

180

120

130

100

120

130

100

50

. Educativo Subsidiado (E007)

Pe rsona
capa ci tada

60

80

100

120

110

50

100

140

90

120

60

40

. Educativo Autofinanciado (E008)

Pe rsona
capa ci tada

60

60

100

60

80

100

60

60

40

100

60

40

9. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.


Trujillo

Pe rsona
capa ci tada

996

540

520

416

754

400

436

468

476

350

166

. Centro de Especializacin en Informtica


para la Construccin (D016).

Pe rsona
capa ci tada

896

200

240

200

280

100

120

200

220

160

60

Pe rsona
capa ci tada

100

150

260

160

220

280

240

220

200

170

90

Pe rsona
capa ci tada

190

20

56

254

20

76

48

56

20

16

Pe rsona
capa ci tada

240

764

874

984

752

745

780

583

504

812

280

60

Junn

. Control de Aportes (D303)

. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D017)

. Educativo Subsidiado (E025)


. Educativo Autofinanciado (E026)
10. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.
Chiclayo
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D013)

. Convenio SIDER (D300)


. Control de Aportes (D301)
Lamba ye que

705,100.00

G.Z. Ica

1,744,746.66

Pe rsona
capa ci tada

100

200

100

100

120

150

20

40

1,758,995.24

1,611,899.88

2,057,788.43

1,904,594.79 G.Z. Chicl ayo

G.Z. Truji ll o

Sis tema We b
2,090 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
756 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
7,378 de Forma cin
Profe s iona l
0

Sis tema We b
830 de Forma cin
Profe s iona l
0

. Convenio CARELEC (D411)

Pe rsona
capa ci tada

200

200

. Educativo Subsidiado (E003)

Pe rsona
capa ci tada

160

440

280

360

400

260

320

240

300

580

140

20

3,500

. Educativo Autofinanciado (E004)

Pe rsona
capa ci tada

60

164

294

264

120

240

188

36

64

12

20

1,462

. Unidad Operativa Moyobamba (E210)

Pe rsona
capa ci tada

20

60

100

160

132

145

152

157

120

180

120

40

1,386

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 46

922,540.00 G.Z. Huancayo

Sis tema We b
1,070 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
820 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
5,522 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
2,676 de Forma cin
Profe s iona l

La Libertad

. Control de Aportes (D309)

1,262,364.49

280

. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D027)

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN

Sis tema We b
3,390 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
1,500 de Forma cin
Profe s iona l

Pe rsona
capa ci tada

. Laboratorio de Cmputo (D026)

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

Sis tema We b
1,380 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
1,584 de Forma cin
Profe s iona l
0

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l

ACTIVIDAD/META FSICA

11. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.


Lima Callao

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS

LOCALIZ.

UNIDAD DE
MEDIDA

Li ma

Pers ona
capacitada

1,253

1,904

2,075

1,774

1,796

1,567

2,034

1,665

1,682

1,460

802

58

Pers ona
capacitada

544

918

854

736

700

664

746

650

528

588

172

18

Pers ona
capacitada

108

210

142

104

88

36

140

122

72

86

36

18

11.1 Centro de Formacin San Borja


. Laboratorio de Cmputo (D006)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Li ma

. Educativo Subsidiado (E013)

Pers ona
capacitada

300

400

456

420

460

416

380

300

260

316

100

. Educativo Autofinanciado (E014)

Pers ona
capacitada

136

308

256

212

152

212

226

228

196

186

36

Pers ona
capacitada

15

40

180

160

160

80

200

240

200

120

100

Pers ona
capacitada

40

120

100

140

60

160

180

180

80

80

Pers ona
capacitada

15

60

60

20

20

40

60

20

40

20

11.3 . Centro de Formacin Los Olivos

Pers ona
capacitada

574

706

856

598

676

638

768

550

714

532

310

. Laboratorio de Cmputo (D007)

Pers ona
capacitada

120

200

120

140

120

140

120

80

140

100

40

11.2 . Centro de Formacin Chorrillos


. Educativo Subsidiado (E017)

Li ma

. Educativo Autofinanciado (E018)

Li ma

. Educativo Subsidiado (E015)

Pers ona
capacitada

80

220

240

160

240

280

340

220

240

220

80

. Educativo Autofinanciado (E016)

Pers ona
capacitada

374

286

496

298

316

218

308

250

334

212

190

Pers ona
capacitada

20

80

105

100

100

65

140

45

120

80

80

Pers ona
capacitada

. Educativo Subsidiado (E029)

Pers ona
capacitada

20

80

100

100

100

60

140

40

120

80

80

11.5 Centro de Formacin Pucallpa

Pers ona
capacitada

100

160

80

180

160

120

180

180

120

140

140

40

Pers ona
capacitada

100

120

60

160

140

80

160

140

100

100

120

Pers ona
capacitada

40

20

20

20

40

20

40

20

40

20

40

Pers ona
capacitada

168

136

168

192

88

182

188

140

112

120

128

20

11.4 Centro de Formacin Callao


. Educativo Autofinanciado (E020)

. Educativo Subsidiado (E031)

Li ma

Ucayal i

. Educativo Autofinanciado (E032)


12

Otros Programas Educativos (no Carreras)


G.Z. Iquitos
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D028)

Loreto

. Laboratorio de Cmputo (D096)


. Control de Aportes (D305)
. Educativo Subsidiado (E011)

Pers ona
capacitada

40

20

40

20

20

20

20

20

Pers ona
capacitada

80

80

80

100

40

80

60

60

60

60

Pers ona
capacitada

48

36

48

72

68

122

88

60

52

60

68

20

Loreto

. Educativo Autofinanciado (E012)

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 47

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

Si stema Web
18,070 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
7,118 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,162 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
3,808 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
2,148 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,495 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,140 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
355 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
6,922 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,320 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
2,320 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
3,282 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
935 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
15 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
920 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,600 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,280 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
320 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,642 de Forma ci n
Profe si ona l
0

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN

5,800,761.50

4,067,159.97

G.Z. Li ma
Ca ll a o

2,758,020.24

1,805,020.01

Centro de
Forma cin Sa n
Borja

592,638.80

246,119.88

1,731,871.97

1,670,060.08

143,946.94

165,100.00

574,283.55

Centro de
180,860.00 Formacin
Pucallpa

Centro de
Formacin
Chorri l los

Centro de
Forma ci n Los
Ol i vos

Centro de
Formacin
Ca ll a o

Si stema Web
200 de Forma ci n
Profe si ona l
0

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

Si stema Web
700 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
742 de Forma ci n
Profe si ona l

1,362,317.97

591,285.04

G.Z. I quitos

ACTIVIDAD/META FSICA

13

LOCALIZ.

Otros Programas Educativos (no Carreras)


U.O. Madre de Dios

Pers ona
capacitada

. Acciones Operativas Madre de Dios (D502)

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

196

96

228

96

60

80

156

172

212

156

20

60

60

60

40

20

. Educativo Autofinanciado (E204)

Pers ona
capacitada

60

20

36

20

80

20

96

20

60

20

. Educativo Subsidiado (E300)

Pers ona
capacitada

76

76

132

76

76

76

152

76

Pers ona
capacitada

482

160

296

276

340

480

380

490

260

360

410

120

Si stema Web
4,054 de Forma ci n
Profe si ona l

Pers ona
capacitada

20

40

60

40

20

20

60

20

40

Si stema Web
320 de Forma ci n
Profe si ona l

. Control de Aportes (D306)

. Diagnstico de Necesidades de
Capacitacin para la Zonal (D536).

. Educativo Subsidiado (E019)

Pers ona
capacitada

80

20

60

100

140

240

120

180

80

100

120

Si stema Web
1,240 de Forma ci n
Profe si ona l

. Educativo Autofinanciado (E020)

Pers ona
capacitada

382

100

176

176

160

220

240

250

160

220

290

120

Si stema Web
2,494 de Forma ci n
Profe si ona l

Pers ona
capacitada

188

288

300

284

260

264

338

360

282

412

158

76

Si stema Web
3,210 de Forma ci n
Profe si ona l

. Educativo Subsidiado (E021)

Pers ona
capacitada

40

80

120

100

120

100

120

80

100

120

60

20

. Educativo Autofinanciado (E022)

Pers ona
capacitada

148

208

180

184

140

164

218

280

182

292

98

56

Pers ona
capacitada

200

316

388

369

427

336

427

284

364

257

211

72

Pers ona
capacitada

80

196

260

237

271

208

291

192

192

205

179

40

2,351

Sis te ma de
Formaci n Prof.

Pers ona
capacitada

20

40

80

40

80

60

60

80

80

40

60

640

Sis te ma de
Formaci n Prof.

Otros Programas Educativos (no Carreras)


G.Z.
Piura
. Laboratorio de Cmputo (D009)
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D010)
. Unidad Productiva (D051)
Pi ura

15

Otros Programas Educativos (no Carreras)


G.Z. Puno
. Control de Aportes (D307)
Puno

16. Otros Programas Educativos (no Carreras) G.Z.


Tacna

Ta cnaMoque gua

16.1 . Tacna
. Laboratorio de Cmputo (D124)
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D125)
. Control de Aportes (D308)

. Educativo Subsidiado (E023)

Pers ona
capacitada

60

120

. Educativo Autofinanciado (E024)

Pers ona
capacitada

36

Si stema Web
1,060 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
2,150 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
3,651 de Forma ci n
Profe si ona l

U.O. Madre de
Dios

432,200.63

254,020.00

1,417,371.36

3,035,879.38

G.Z. Pi ura

1,300,153.20

576,120.00

G.Z. Puno

1,940,688.75

1,619,597.63

1,441,151.63

1,275,737.63

G.Z. Tacna

160

165

115

92

163

80

80

110

100

40

Si stema Web
1,285 de Forma ci n
Profe si ona l

20

32

76

56

68

32

32

55

19

Si stema Web
426 de Forma ci n
Profe si ona l

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 48

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN

Ta cna
-

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

Si stema Web
300 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
432 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
740 de Forma ci n
Profe si ona l

60

Madre de
Dios

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

Si stema Web
1,472 de Forma ci n
Profe si ona l

Pers ona
capacitada

. Laboratorio de Cmputo (D539)

14

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD/META FSICA

LOCALIZ.

UNIDAD DE
MEDIDA

PROGRAMACIN DE METAS FSICAS


ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Pe rs ona
capaci tada

120

120

128

132

156

128

136

92

172

52

32

32

Pe rs ona
capaci tada

40

40

40

40

60

80

. Educativo Subsidiado (E205)

Pe rs ona
capaci tada

80

80

40

100

100

80

60

60

60

20

. Educativo Autofinanciado (E206)

Pe rs ona
capaci tada

48

32

16

48

16

32

32

32

32

32

16.2 . Moquegua
. Laboratorio de Cmputo (D454)

MEDIO DE
VERIFICACIN

TOTAL

Moque gua

PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.

RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN

Si ste ma Web
1,300 de Formaci n
Profes i onal
300

Sis tema de
Forma ci n Prof.

Si ste ma Web
680 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
320 de Formaci n
Profes i onal

Laboratorio de Ensayo de Materiales - LEM

499,537.12

343,860.00 G.Z. Tacna

870,001.52

871,233.00

354,450.79

0.00

Labora tori o de
Ensa yo de
Mate ria l es

181,663.78

316,833.00

Labora tori o de
Ensa yo de
Mate ria l es

333,886.95

554,400.00

Labora tori o de
Ensa yo de
Mate ria l es

278,408.19

0.00

278,408.19

0.00

1. Jefatura del Laboratorio de Ensayo de Materiales (Act. D03)


Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Revisin y Supervisin en la Atencin de
solicitudes de ensayos.

Lima

Expedi ente

500

500

500

356

500

356

356

500

356

356

500

500

5,280

SAIS

2. Laboratorio de Suelos y Asfaltos (Act. D04)


Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Captacin de ingresos contratados.

Lima

Nue vos
Sol e s

. Atencin de solicitudes de ensayos.

Lima

. Atencin de solicitudes de ensayos.


. Captacin de ingresos contratados.

28,001

28,001

28,001

24,166

28,000

24,166

24,166

28,000

24,166

24,166

28,000

28,000

316,833

SAIS

Expedi ente

50

50

50

36

50

36

36

50

36

36

50

50

530

SAIS

Lima

Expedi ente

450

450

450

320

450

320

320

450

320

320

450

450

4,750

SAIS

Lima

N. Sol es

52,668

52,668

52,668

37,144.8

52,668

37,144.8

37,144.8

52,668

37,144.8 37,144.80

52,668

52,668

554,400

SAIS

3. Laboratorio de Agregados y Concreto (Act. D05)

Biblioteca
1. Implementacin de la Biblioteca Digital del SENCICO (Act. D02)
Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Ofrecer servicios automatizados y
productos electrnicos a los usuarios de
la Biblioteca especializada.
. Aplicacin de nuevas tecnologas en
gestin administrativa y de servicios en la
Biblioteca Central a nivel nacional,
promocionando el servicio.

Lima

Se rvi cio

Lima

Te cnol oga

110

440

460

560

660

660

260

560

660

660

440

230

5700 Re gi s tro SAIS

6 Re gi s tro SAIS

TOTAL ZONALES

Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 49

42,581,960.37 39,463,793.68

Bi bl i ote ca

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