Crono 2
Crono 2
Crono 2
Institucional
2015
SENCICO, soporte de
la construccin.
CONTENIDO
Presentacin
1.
2.
3.
4.
Pg.
Resumen Ejecutivo
Base Legal
Estructura Orgnica
Diagnstico Situacional
4.1 Sector Construccin
4.2 Institucional
04
06
07
5.
14
6.
16
17
21
7.
8.
11
13
25
28
31
31
32
PRESENTACIN
6.
7.
1.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 El presente documento incluye las metas para el Ejercicio Fiscal 2015, programadas
por las unidades orgnicas del SENCICO durante la Fase de Formulacin y posterior
Aprobacin del Presupuesto Institucional, las mismas que tambin se encuentran
registradas en el Sistema Administrativo Integrado del SENCICO SAIS.
A continuacin se mencionan las principales metas:
-
o
o
Entre las actividades de las unidades orgnicas de la Sede Central, que son
transversales y contribuyen al logro de metas de las gerencias de lnea del
SENCICO, destacan las siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
1.3 Igualmente, la actual administracin del SENCICO viene realizado una serie de
acciones destinadas a fortalecer el control interno y orientadas a mejorar la calidad de
la ejecucin presupuestal as como fortalecer la ejecucin de metas, en ese sentido la
Alta Direccin ha priorizado 09 metas con sus respectivos Indicadores, que se han
hecho de conocimiento del Consejo Directivo Nacional, los cuales servirn para medir
el avance en las principales actividades de la institucin. Entre las metas
consideradas se puede mencionar:
o
o
o
2.
BASE LEGAL
El Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la ConstruccinSENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial adscrito1 al Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, goza de personera jurdica y funciona con
autonoma tcnica, administrativa, econmica y patrimonio propio.
SENCICO desarrolla sus actividades dentro del marco de las siguientes normas
legales:
Decreto Ley N 21673 Ley Orgnica del SENCICO, del 26/10/1976.
Decreto Legislativo N 147 Ley de Organizacin y Funciones del SENCICO,
del 12/06/1981.
Decreto Legislativo N 145 Ley del Instituto Nacional de Investigacin y
Normalizacin de la Vivienda (ININVI), del 12/06/1981.
Decreto Supremo N 008/95/MTC que dispone la fusin del SENCICO con el
Instituto Nacional de Investigacin y Normalizacin de la Vivienda ININVI,
del 16/06/1995.
Estatuto del SENCICO, aprobado por el Decreto Supremo N 032-2001-MTC
del 17/07/2001, y su modificatoria aprobada con Decreto Supremo N 0042006-VIVIENDA, del 12/03/2006.
Resolucin del Presidente del Consejo Directivo Nacional N 017-2001.02.00que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones del
SENCICO, del 14/04/2001.
Resolucin Suprema N 077-2001-MTC, que aprueba el Cuadro para
Asignacin de Personal - CAP del SENCICO, del 11/05/2001.
Ley N 27792 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, por la que el SENCICO queda adscrito al
mbito sectorial de este Ministerio, del 25/07/2002.
Ley N 20156 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, mediante el cual se califica a SENCICO como
Entidad de Tratamiento Especial.
Segn la Ley N 30156 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento, Artculo 20 (considera al SENCICO como entidad de Tratamiento especial).
Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 6
3.
ESTRUCTURA ORGNICA
De acuerdo con el Estatuto del Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria
de la Construccin aprobado mediante el Decreto Supremo N 032-2001-MTC y
segn el Reglamento de Organizacin y Funciones del SENCICO aprobado
mediante Resolucin del Presidente del Consejo Directivo Nacional N 017-200102.00, la estructura orgnica de la institucin es la siguiente:
RGANOS DE DIRECCIN
O Consejo Directivo Nacional
O Presidencia Ejecutiva
RGANO DE ADMINISTRACIN
O Gerencia General
RGANO DE CONTROL
O Oficina de Auditora Interna
RGANO DE ASESORAMIENTO
O Oficina de Planificacin y Presupuesto
RGANO DE APOYO
O Oficina de Secretara General
O Oficina de Administracin y Finanzas
RGANOS DE LNEA
O Gerencia de Formacin Profesional para la Industria de la Construccin
O Gerencia de Investigacin y Normalizacin para la Vivienda y la Edificacin
RGANOS DE EJECUCIN
O Gerencias Zonales
O Instituto de Educacin Superior
4.
DIAGNSTICO SITUACIONAL
4.1
Sector Construccin
Ao 2014
Segn informacin del INEI, la economa peruana creci 2.35% en el ao
2014. Este resultado real se debi a que los sectores Pesca, Minera y
Manufactura registraron comportamientos desfavorables afectados por los
problemas climticos, precios internacionales bajos y a la menor demanda
de productos no tradicionales.
Respecto a los resultados anualizados, el Sector Construccin creci en el
2014 en 1.68%, lo que se explica por el mayor consumo interno de cemento
en 2,4%, por la construccin de viviendas, centros comerciales, unidades
mineras as como infraestructura vial.
A su vez, se observ un comportamiento positivo del avance fsico de obras
cuantificado en 0,1%, debido al aumento de la inversin del Gobierno
Nacional (22,6%) y Gobierno Local (0,7%); en tanto que se ejecutaron
menores obras pblicas por los Gobiernos Regionales (-9,8%) y se produjo
un retraso en la construccin de importantes obras como Las Bambas y Va
Parque Rmac.
En el siguiente grfico puede observarse el comportamiento del Sector
Construccin desde el ao 2004 al 2014:
E: Estimado
4.2
Institucional
A continuacin se presenta el anlisis FODA que orientar las acciones a
implementar dentro de la institucin:
Cuadro: Anlisis Interno
Fortalezas
Debilidades
Prestigio de marca.
CAP, MAPRO).
construccin.
Entidad con facultades normativas en
vivienda y edificacin.
Insuficiente infraestructura y
equipamiento
Amenazas
en el pas.
otras instituciones.
sector construccin.
Subvaloracin de carreras tcnicas como
alternativas vocacionales.
Cambios legislativos que afecten las
finanzas institucionales.
5.
edificacin.
OEG 3. Modernizar la gestin institucional.
OEG 4. Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
Plan Estratgico 2012-2016 aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo Nacional N 1062-01 de
fecha 20.11.2012.
Los objetivos de la Calificacin Profesional Extraordinaria son especificados en el Decreto Ley 19326 Ley
de Educacin.
la edificacin
OEE 2.1. Propiciar investigaciones a nivel nacional.
OEE 2.2. Propiciar la normalizacin en vivienda y edificacin.
OEE 2.3. Difundir los resultados de investigacin y normalizacin.
OEE 2.4. Evaluar innovaciones tecnolgicas.
OEG 3. Modernizar la gestin institucional.
OEE 3.1. Garantizar
el
6.
6.2
REGIONES
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUZCO
HUANCAVELICA
ICA
JUNN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA - CHORRILLOS
LIMA - LOS OLIVOS
LIMA - SAN BORJA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PIURA
PUNO
TACNA
UCAYALI
PROGRAMA DE
FORMACIN DE
TCNICOS
PROFESIONALES
(CARRERAS)
OTROS
PROGRAMAS
EDUCATIVOS
0
1411
0
0
0
1629
0
0
0
2017
3080
0
0
4322
0
0
0
1437
0
0
0
13,896
1472
5298
2108
1296
935
4338
1640
4484
3390
5522
7378
1495
6922
7118
1642
1472
1300
4054
3210
2351
1600
69,025
TOTALES
Fuente: Sistema Administrativo Integrado del SENCICO - SAIS (registro de
metas efectuada por cada dependencia).
TOTAL
1472
6709
2108
1296
935
5967
1640
4484
3390
7539
10458
1495
6922
11440
1642
1472
1300
5491
3210
2351
1600
82,921
ZONAL
ACTIVIDADES
AUTOFINANCIADO
SUBSIDIADO
CENTRO DE FORMACION
AUTOFINANCIADO
CHORRILLOS
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
CENTRO DE FORMACION LOS OLIVOS COMPUTO
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
CENTRO DE FORMACION SAN BORJA COMPUTO
SUBSIDIADO
ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA CARRERAS
CARRERAS
EDUCATIVO AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL AREQUIPA
EDUCATIVO SUBSIDIADO
LABORATORIO DE COMPUTO
AUTOFINANCIADOS
GERENCIA ZONAL AYACUCHO
SUBSIDIADO
CARRERAS
CONVENIO CARELEC
CONVENIO SIDER
GERENCIA ZONAL CHICLAYO
CURSOS AUTOFINANCIADOS
CURSOS SUBSIDIADOS
UNIDAD OPERATIVA MOYOBAMBA
CARRERAS
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL CUZCO
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL HUANCAYO
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL ICA
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
EDUCATIVO AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL IQUITOS
EDUCATIVO SUBSIDIADO
LABORATORIO DE COMPUTO
CARRERAS
AUTOFINANCIADO
GERENCIA ZONAL PIURA
LABORATORIO DE COMPUTO
SUBSIDIADO
CENTRO DE FORMACION CALLAO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
0
0
5
0
0
20
80
100
100
100
15
0
60
60
20
0
40
120
100
140
374
286
496
298
316
120
200
120
140
120
80
220
240
160
240
136
308
256
212
152
108
210
142
104
88
300
400
456
420
460
0
0
2,159
0
0
0
0
696
0
0
40
70
80
140
110
80
140
180
100
180
448
416
268
248
320
20
138
136
205
136
20
80
80
100
0
240
0
1,270
0
0
0
0
0
200
0
0
100
200
0
100
60
164
294
264
120
160
440
280
360
400
20
60
100
160
132
0
45
701
36
0
60
60
120
60
100
120
160
100
140
120
152
80
244
220
354
60
60
100
60
80
160
220
190
180
120
60
80
100
120
110
160
40
130
110
150
80
120
120
140
140
20
60
80
80
100
48
36
48
72
68
80
80
80
100
0
40
20
40
20
20
0
0
742
0
0
382
100
176
176
160
Plan Operativo Institucional 2015 Pgina 19
20
40
60
0
40
80
20
60
100
140
JUN
5
60
20
60
218
140
280
212
36
416
0
0
130
160
248
166
80
210
0
100
240
260
145
20
80
200
224
100
130
50
130
100
200
122
40
20
0
220
20
240
JUL
0
140
40
160
308
120
340
226
140
380
0
0
160
180
192
156
40
0
0
120
188
320
152
45
120
80
284
60
100
100
150
170
160
88
80
20
0
240
20
120
AGO
5
40
60
180
250
80
220
228
122
300
2,163
715
130
120
116
117
60
1,360
0
150
36
240
157
766
40
160
204
60
120
140
216
190
180
60
60
20
695
250
60
180
SEP
0
120
20
180
334
140
240
196
72
260
0
0
80
120
132
128
40
0
0
20
64
300
120
16
40
80
152
40
130
90
186
150
160
52
60
0
0
160
20
80
OCT
0
80
40
80
212
100
220
186
86
316
0
0
116
80
132
147
95
0
0
40
12
580
180
0
60
100
212
100
100
120
146
170
160
60
60
0
0
220
40
100
NOV
0
80
20
80
190
40
80
36
36
100
0
0
90
100
96
109
55
0
0
0
20
140
120
0
0
80
132
60
50
60
166
80
180
68
60
0
0
290
0
120
DIC
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
20
60
16
0
0
0
0
0
0
20
40
0
0
0
0
40
0
40
0
60
0
20
0
0
0
120
0
0
TOTAL
15
920
355
1,140
3,282
1,320
2,320
2,148
1,162
3,808
4,322
1,411
1,166
1,500
2,632
1,458
650
3,080
200
830
1,462
3,500
1,386
1,629
740
1,340
2,258
820
1,500
1,070
1,584
1,520
1,380
742
700
200
1,437
2,494
320
1,240
ZONAL
ACTIVIDADES
ENE
FEB
MAR
AUTOFINANCIADO
0
40
20
GERENCIA ZONAL PUCALLPA
SUBSIDIADO
100
120
60
AUTOFINANCIADOS
148
208
180
GERENCIA ZONAL PUNO
SUBSIDIADOS
40
80
120
AUTOFINANCIADO
0
36
20
GERENCIA ZONAL TACNA
CURSOS DE COMPUTO
20
40
80
E-23 SUBSIDIADO
60
120
160
CARRERAS
0
0
1,035
CENTRO DE ESPECIALIZACIN EN INFORMTICA PARA
896 LA CONSTRUCCIN
200
240
GERENCIA ZONAL TRUJILLO
CENTRO DE FORMACIN AUTOFINANCIADO
0
190
20
CENTRO DE FORMACIN SUBSIDIADO
100
150
260
AUTOFINANCIADO
60
20
76
U.O. APURIMAC
LABORATORIO DE COMPUTO
60
0
60
SUBSIDIADO
76
76
152
CENTRO DE FORMACIN AUTOFINANCIADO
0
20
112
U.O. CAJAMARCA
CENTRO DE FORMACIN SUBSIDIADO
0
0
20
ESCUELA SUPERIOR TCNICA
0
0
60
AUTOFINANCIADO
0
65
60
U.O. HUANCAVELICA
SUBSIDIADO
0
80
60
AUTOFINANCIADO
60
20
36
U.O. MADRE DE DIOS
LABORATORIO DE COMPUTO
60
0
60
SUBSIDIADO
76
76
132
AUTOFINANCIADO
0
0
48
U.O. MOQUEGUA
COMPUTO
40
40
40
SUBSIDIADO
80
80
40
Total General
5,639
6,234
13,980
Fuente: Sistema AdminIstrativo Integrado del SENCICO - SAIS.
ABR
20
160
184
100
32
40
165
0
200
56
160
20
0
56
92
20
0
105
135
20
0
76
32
0
100
6,758
MAY
20
140
140
120
76
80
115
0
280
254
220
60
60
0
128
20
0
80
80
0
60
0
16
40
100
6,925
JUN
40
80
164
100
56
60
92
0
100
20
280
60
0
0
100
20
0
125
100
80
0
0
48
0
80
6,687
JUL
20
160
218
120
68
60
163
0
120
76
240
60
60
76
88
0
0
100
95
20
60
76
16
60
60
7,215
AGO
40
140
280
80
32
80
80
982
200
48
220
36
0
76
144
20
120
105
40
96
0
76
32
0
60
13,237
SEP
20
100
182
100
32
80
80
0
220
56
200
20
40
152
124
20
0
60
60
20
40
152
32
80
60
5,912
OCT
40
100
292
120
55
40
110
0
160
20
170
20
20
76
56
20
0
130
60
60
20
76
32
0
20
6,047
NOV
20
120
98
60
19
60
100
0
60
16
90
0
0
0
76
20
0
40
20
20
0
0
32
0
0
3,589
DIC
40
0
56
20
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
40
0
0
0
0
32
0
0
698
TOTAL
320
1,280
2,150
1,060
426
640
1,285
2,017
2,676
756
2,090
432
300
740
956
160
180
910
730
432
300
740
320
300
680
82,921
6.3
LOCALIZACIN
COSTO
ESTIMADO DE EJECUTADO
ESTUDIOS
2014
2015
PROYECTOS EN CARTERA
75,600
2 Lima
105,100
3 Lima
164,791
128,893
4 Lima
43,300
125,000
5 Lima
6 Lima
7 Arequipa
8 Puno
9 Lambayeque
10 Cuzco
11 Ucayali
12 Cajamarca
13 Lima
14 Ica
50%
300,000
116,408
116,408
110,500
10,000
102,800
25,307
63,000
10,000
109,300
11,300
80,800
100%
81,800
100%
38,300
202,000
1,835,107
185,500
OTROS ESTUDIOS
15 General
Mdulos Tpicos
16 Nacional
* Estudios considerados en la programacin de la Actividad G024, meta "Elaboracin de estudios de preinversin de los proyectos a ejecutar a nivel nacional". Los estudios adicionales considerados en el presente Cronograma
sern incorporados en el SAIS 2015 y en la Reformulacin del POI 2015.
PROYECTO
SNIP
MONTO
INVERSIN S/.
MONTO DE
OBRA S/.
12,862
60,595
60,595
4,500 165,629
3,501,867
AVANCE %
DE OBRA
2015
242217
503,477.19
428,740.92
44%
22,575
153993
5,736,270.00
12,862
60,595
5,000
5,520,961.00
89%
44,269
351,539 351,539
351,539 351,539
TOTAL
158701
4,061,829.00
1,705,006.00
87%
161,986
137649
3,006,756.00
13,308,332
51,150
341,001
752,169 128,639
128,639 128,839
54,000
0 360,000
810,231 132,000
1,800,000.00
9,454,708
72%
29,617
29,617
46,999
29,617
Expediente Tcnico
Obra
Licencias y permisos
No.
OBRA DE MANTENIMIENTO
MODALIDA
D
MONTO S/.
Servicio
100,000
Servicio
250,000
Manten.
800,000
10,000
150,000
54,000
50,000
130,000
Manten.
783,561
10,000
3,500
154,712
412,566
AVANCE %
2015
100%
18,000
100%
158,000
421,333
105,333
24,000
72,000
24,000
105,333
100%
103,142
103,142
39,300
117,900
39,300
200,000
100%
3,500
Manten.
100%
6,500
Manten.
18,000
50,000
100%
10,000
Manten.
100,000
2,363,561
100%
0
6,500
3,500
19,300
57,900
19,300
20,500
20,000
304,712
535,866
450,342
751,675
168,633
105,333
Expediente Tcnico
Obra
Licencias y permisos
7.
MATRIZ DE PROGRAMACIN DE METAS E INDICADORES EN EL MARCO DE LAS POLTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DECRETO SUPREMO N 027-2007-PCM
INSTITUCIN
: SENCICO
AO
: 2015
Programacin
Cd
PN
Cod.
Obj.
OBJETIVO
Lineamiento
Actividad
Indicador Priorizado
11
Igualdad de hombres y
mujeres
MIMP
Juventud
SENAJU-MINEDU
En relacin a las
personas con
discapacidad
CONADIS-MIMP
Empleo y MYPE
MTPE - PRODUCE
Poltica Anticorrupcin
CAN-PCM
2.2
2.3
2.4
3.3
II Sem.
(2)
Anual
(1)+(2)
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH) - OPP - GG
- PE - CD
Nmero
SENCICO
OAF
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
40
60
100
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH) - OPP - GG
- PE - CD
Fomentar la generacin de
responsabilidades compartidas entre
hombres y mujeres en el marco de la
conciliacin entre el trabajo y la vida
familiar.
Nmero
46,223
36,698
82,921
SENCICO
GER.ZONALES-SGZPROG.FORMACIN
TCNICOS-GFP
Nmero
2,159
2,163
4,322
SENCICO
GER.ZONALES-SGZPROG.FORMACIN
TCNICOS-GFP-OPP
Porcentaje
0.96%
0.96%
0.96%
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
SENCICO
DMI
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
46,223
36,698
82,921
SENCICO
GER.ZONALES-SGZPROG.FORMACIN
TCNICOS-GFP
Porcentaje
35%
35%
SENCICO
OAF (RRHH)
5.1
5.3
5.4
9.1
11.3
Unidad Responsable
I Sem.
(1)
2.1
Unidad de Medida
Promover Institucional
la tica Pblica a travs
de la Pgina 26
Plan Operativo
2015
Rector
MIMP
CONADISMIMP
CAN-PCM
Programacin
Cd
PN
Cod.
Obj.
OBJETIVO
Lineamiento
Actividad
12
13
Seguridad y Defensa
Nacional
MINDEF
Servicio Civil
SERVIR
14.1
14
Gestin de Riesgos y
desastres
SGRD-PCM
Unidad Responsable
I Sem.
(1)
II Sem.
(2)
Anual
(1)+(2)
Porcentaje
35%
35%
SENCICO
OAF (RRHH) - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)
Nmero
SENCICO
OAF - PE (ASESORA
DEFENSA NACIONAL)
Promover el fortalecimiento de la
conciencia e identidad nacional a travs
de charlas y la asistencia a las diversas
ceremonias cvico-patriticas que se
programen.
Porcentaje
70%
70%
SENCICO
OAF (RRHH) - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)
Porcentaje
SENCICO
OAF (RRHH)
Porcentaje
7%
7%
SENCICO
OAF (RRHH)
Porcentaje
100%
100%
SENCICO
OAF (RRHH)
Porcentaje
100%
100%
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH)
Porcentaje
40%
53%
93%
SENCICO
OAF (RRHH)
Nmero
SENCICO
OPP - PE (ASESORA
DEFENSA NACIONAL)
Nmero
1 (*)
1 (*)
SENCICO
OAF (RRHH) - OPP - GG
- PE - CD
Unidad de Medida
Indicador Priorizado
Porcentaje
29%
29%
SENCICO
OAF (RRHH) - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)
Nmero
SENCICO
OAF (RRHH) - GIN - DMI
- PE (ASESORA
DEFENSA NACIONAL)
Porcentaje
1.78
(**)
1.19 (**)
2.97 (**)
SENCICO
OPP - GIN - DMI - PE
(ASESORA DEFENSA
NACIONAL)
Rector
MINDEF
SERVIR
SGRDPCM
(*)Propuesta para aparobacin de una polt ica institucional, en coordinacin con la Oficina de Planificacin y Presupuesto, el Dpto. de Recursos Humanos y el Asesor encargado de Seguridad y Defensa Nacional.
(**) Se considera el Presupuesto prev isto a ejecutarse para activ idades de GRD de la Gerencia de Inv est igacin-GIN y Desarrollo y Mantenimient o de Infraest ructura-DMI (que corresponden a las activ idades y proyect os de la Nota 18 del Anexo No 1), que en conjunt o suman S /. S /. 2988,138.59 (2.97% del Presupuesto del S ENCICO), de los cuales
S/. 1'792,883.15 corresponden al I S emestre y S/.1'195,255.44 al 2do. S emestre.
OAF: Oficina de Administ racin y Finanzas, RRHH: Dep. Recursos Humanos, GG: Gerencia General, PE: Presidencia Ejecut iv a, CD Consejo Consejo Direct iv o Nacional, S GZ: Superv isin de Gerencias Zonales, GFP: Gerencia de Formacin Profesional, DMI: Desarrollo y Mantenimiento de Infraest ruct ura, OPP: Oficina de Planificacin y Presupuesto
7.2
Actividad
Indicador Priorizado
3 Implementacin con
Porcentaje de gerencias
infraestructura tecnolgica de 12
zonales implementadas
Gerencias Zonales (con locales
con infraestructura
propios): 1ra. Etapa: Piura,
tecnolgica.
Chiclayo, Trujillo, Arequipa,
Cuzco, Lima Callao (Los Olivos) y
2da. etapa: Ica, Huancayo, Iquitos, Nmero de Planes de
Puno, Tacna, y Pucallpa.
Inversin de
Modernizacin de la
Infraestructura
Tecnolgica de Gerencias
Zonales de la 2da. Etapa.
4 Desarrollo del Componente
Nmero de Cursos de
"Capacitacin Tcnica en
Formacin Ocupacional
Construccin Adecuada a los
para la Comunidad Nativa
Requerimientos de la Zona en
de Mamayaque
Aprovechamiento de los Recursos"
del Proyecto de Capacitacin
Tcnico Ocupacional y
Construccin de Infraestructura
Formativa en la Comunidad Nativa
de Mamayaque, distrito del
Cenepa, provincia de
Condorcanqui, regin Amazonas".
Unidad de
Medida
Nmero
Nmero
Porcentaje
Nmero
Nmero
Programacin 2015
A Abril
(1)
20%
A Julio
(2)
1.1
50%
Anual
1.5
Medios de
Verificacin
Unidad
Responsable
SENCICO
Gerencia de
Sistema
Investigacin y
Administrativo
Normalizacin Integrado (SAIS) Desarrollo y
Informe DMI
Mantenimiento de
Infraestructura
SENCICO
Gerencia de
Sistema
Investigacin y
Administrativo
Normalizacin Integrado (SAIS) Desarrollo y
Informe GIN
Mantenimiento de
Infraestructura
Presupuesto 2015
(S/.)
425,000.00
108,000.00
100%
Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe
Departamento
de Informtica
SENCICO
Departamento de
Informtica
9,049,950.00
Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe
Departamento
de Informtica
SENCICO
Departamento de
Informtica
26,000.00
Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe de
Gerencia de
Formacin
Profesional
Observaciones
Para el 2015 se tiene previsto:
1) Culminacin del Perfil al mes de Abril
2015, Costo: S/. 125,000.00.
2) Estudio de Factibilidad: avance del 50%,
costo: S/. 300,000.00.
Los estudios consideran la alternativa de
adquis icin e instalacin de una Mesa
Vibratoria en el SENCICO-Distrito Los
Olivos-Provincia y Departamento de Lima.
Se tiene programado culminar y difundir
al mes de Abril del 2015 04 videos para
educacin
poblacional
en:
a)
Reforzamiento de Viviendas para la
reduccin de la vulnerabilidad s smica,
b)Temas bsicos que debe conocer un
habitante que desea construir su vivienda
en adobe, c) Temas bsicos que debe
conocer un habitante que desea construir
su vivienda en material noble y d) la
Importancia de los Servicios Sanitarios y
de Saneamiento.
Se tiene previsto al mes de mayo 2015
culminar la implementacin con
infraestructura tecnolgica de 06
Gerencias Zonales de la 1ra. Etapa.
Asimismo, la elaboracin al mes de Marzo
del Plan de Inversin de Infraestructura
Tecnolgica de la 2da. Etapa, la
convocatoria e inicio y culminacin a
diciembre 2015 de la 2da etapa. Costo: S/.
9'049,950.00
Cons ta de: infraestructura de Cable
Estructurado, Conexin Permanente de
Internet, Telefona IP y Pantallas
Interactivas en Aula.
En Marzo se tiene programado dar inicio a
la capacitacin del curs o de "Albailera
para la Construccin de Edificaciones
Bsicas" , "Construccin de Cocinas
Mejoradas sin Chimenea" y "Ncleo
Sanitario Bason". Cada curso: 20 alumnos.
Duracion 45 das cada curso
Actividad
Indicador Priorizado
6 Depsito
de
los
recursos
Monto de inters
disponibles de SENCICO en el generado por la TEA en
Sistema Financiero, que otorgue la entidades financieras
mxima rentabilidad y el menor
riesgo, acorde a los Lineamientos
para la Gestin Global de Activos y
Pasivos.
Unidad de
Medida
Nmero
Nuevos Soles
Programacin 2015
A Abril
(1)
5,969,909
A Julio
(2)
8,556,006
Anual
Medios de
Verificacin
Unidad
Responsable
Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS) Informe Oficina
de
Administracin
y Finanzas
SENCICO
Oficina de
Administracin y
Finanzas
Sistema
Administrativo
Integrado (SAIS)
SENCICO
ingresado por
Comit de Activos y
11,855,293
la OAF -Informe
Pasivos
del Comit de
Activos y
Pasivos
Presupuesto 2015
(S/.)
80,000
60,000.00
SENCICO
Ofi ci na de
Admi ni s traci n y
Fi nanzas -Gerenci a
Gene ra l
7 Elaborar
un
Proyecto
de Nmero de Proyectos de
Racionalizacin integral de los
Racionalizacin de
precios pblicos de los Cursos de Precios Pblicos de los
Carrera y Cursos Modulares.
Cursos
Nmero
Sistema
Administrativo
(Apoyo de Ge re nci a
Integrado (SAIS)
de Formacin
-Informe de la
Profe s ional -Programa
/GG-OAF
de Formacin
45,000.00
Observaciones
8.
INGRESOS
FF.: Recursos Directamente Recaudados
1 INGRESOS CORRIENTES
1.1 Impuestos y Contribuciones
Obligatorias
1.3 Venta de Bienes y Servicios y
Derechos Administrativos
1.5 Otros Ingresos
TOTAL
MONTO (S/.)
100627,024.00
100%
57406,000.00
57.05%
36391,888.00
36.16%
6829,136.00
100627,024.00
6.79%
100%
MONTO (S/.)
83636,744.00
13261,012.00
77,866.00
68,832,820.00
1465,046.00
16,990,280.00
16990,280.00
100,627,024.00
5 GASTOS CORRIENTES
1 Personal y Obligaciones Sociales
2 Obligaciones Previsionales
3 Bienes y Servicios
5 Otros Gastos
6 GASTOS DE CAPITAL
Adquisicin de Activos No Financieros
TOTAL
83.12%
13.18%
0.08%
68.40%
1.46%
16.88%
16.88%
100%
GASTO
INGRESOS
16,872,347.58
19,031,347.98
6,682,847.36
1,970,481.17
2,306,874.65
1,755,284.11
1,790,860.40
2,365,999.89
7,090,008.00
2,006,125.00
3,572,750.00
2,007,799.98
1,623,365.00
2,731,300.00
24,561,203.08
2,758,020.24
1,731,871.97
592,638.80
143,946.94
1,841,278.23
2,057,788.43
1,669,718.35
1,417,371.36
1,758,995.24
1,744,746.66
1,262,364.49
1,362,317.97
1,300,153.20
1,441,151.63
396,800.12
652,292.68
378,389.30
432,200.63
499,537.12
574,283.55
545,336.17
19,561,212.70
1,805,020.01
1,670,060.08
246,119.88
165,100.00
1,462,820.01
1,904,594.79
1,319,080.02
3,035,879.38
1,611,899.88
922,540.00
705,100.00
591,285.04
576,120.00
1,275,737.63
260,020.00
499,896.00
247,600.00
254,020.00
343,860.00
180,860.00
483,599.98
870,001.52
871,233.00
BIBLIOTECA
278,408.19
GASTO
42,581,960.37
SEDE CENTRAL
52,128,778.62
5,916,285.01
S/. 100,627,024.00
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
Presidencia Ejecutiva
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
1,608,152.66
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
R ESP ON SA B L
E
D E LA
E J E C UC I N
0.00
Li ma
Eventos
Regi s tro de
Conveni os
0.00
Pres i denci a
Ejecutiva
392,400.00
0.00
Cons ejo
Di rectivo
Na ci ona l
936,440.82
0.00
70,400.00
0.00
Ofi ci na de
Audi tora
Interna
866,040.82
0.00
Ofi ci na de
Audi tora
Interna
610,245.32
0.00
610,245.32
0.00
1,215,752.66
Ofi ci o e
Informe a l
MVCS
Documentos
18 de i nvi taci n y
pa rtici pa ci n
Li ma
Ses i n
18 Li bro de Actas
Control Institucional
1. Auditora Externa (Act.G21)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Evaluacin de los Estados Financieros y
Presupuestales.
2. rgano de Control Institucional (Act.G20)
Li ma
Informe
Li ma
Informe
. Actividades de Control.
Li ma
Informe
Gerencia General
1. Gerencia General (Act.G18)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Convocar y conducir las reuniones
descentralizadas en provincias con
Gerencias Zonales, OAF, OPP, GFP y SGZ,
de acuerdo al mbito de su competencia.
. Supervisar el cumplimiento de metas del
POI de las diferentes reas.
. Conducir la formulacin y proponer
acciones correctivas, preventivas y de
mejoras en las reas estratgicas y
crticas de la institucin.
Li ma
Activi da d
Li ma
Informe
Li ma
Acci n
Gerenci a
Ge nera l
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
MEDIO DE
VERIFICACIN
Asesora Legal
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
R ESP ON SA B L
E
D E LA
E J E C UC I N
2,104,053.04
0.00
771,680.54
0.00
As es ora Lega l
1,332,372.50
0.00
As es ora Lega l
642,491.19
0.00
642,491.19
0.00
645,124.29
0.00
Li ma
Li ma
Norma
Norma
2. Gestin de Asesora Legal-Patrocinio y defensa de la institucin en procesos judiciales en lo que es parte demandante y demandado (Act.G23)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Pago de sentencias judiciales y laudos
arbitrales.
Li ma
Acci n
Li ma
Acuerdo (*)
Supervi s i n de
Gerenci a s
Zona l es
(*) Se cambi la Unidad de Medida (en el SAIS Formulacin de Proyectos se consign como Unidad de Medida: Establecimiento).
Li ma
Informe
Li ma
Di a gns ti co
Li ma
Di a gns ti co
Li ma
Encues ta
Li ma
Reporte
Li ma
Reporte
645,124.29
0.00
Ofi ci na de
Secreta ra
Genera l
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
R ESP ON SA B L
E
D E LA
E J E C UC I N
Li ma
Acervo
0.5
0.5
Li ma
Informe
0.5
0.5
Relaciones Pblicas
1. Relaciones Pblicas (Act.G19)
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Elaborar y publicar la Memoria
0.2
0.3
0.3
Li ma
Publi ca ci n
Institucional.
2
1
1
. Promover la imagen institucional.
Li ma
Eventos
2
3
4
. Difusin de las acciones institucionales.
Li ma
Publi ca ci n
0.2
SAIS-Ejemplar
impreso
13
Registro SAIS
37
Registro SAIS
12
SAIS-Acuerdo
de CDN
30
SAIS-Informe
de Eva l ua ci n
SAIS-Acuerdo
de CDN
SAIS-Informe
Tcni co Lega l
SAIS-Informe
SAIS-Fi l e de
14
Res ol uci ones
Li ma
Eva l ua ci n
14
Li ma
Ta l l er
SAIS-Informe
20
10
10
SAIS-Informe
SAIS-Informe
0
0
1
0
Operativo
Institucional
20150 Pgina0 37
362,045.89
0.00
362,045.89
0.00
1,446,631.81
0.00
296,339.29
0.00
Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to
241,808.70
0.00
Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to
475,408.76
0.00
Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to
160,576.60
0.00
Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to
272,498.46
0.00
Ofi ci na de
Pl a ni fi ca ci n y
Pres upues to
Rel a ci ones
Pbl i ca s
Ofi ci na de
Secreta ra
Genera l
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
MEDIO DE
VERIFICACIN
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
1,026,270.92
R ESP ONSA B L
E
D E LA
E J E C UC I N
0.00
Ofi ci na de
915,753.69
Li ma
Eval ua ci n
Li ma
Nuevos Sol es
n y Fi nanza s
Ofi ci na de
2,422.02
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
913
Ofi ci na de
108,095.21
Li ma
Hora s
Lecti va s
109
108
109
108
108
109
108
108
109
108
108
108
Departamento de Contabilidad
722,572.53
0.00
722,572.53
0.00
1,136,981.39
0.00
1,136,981.39
0.00 de Tesorera
1,437,723.14
0.00
Li ma
Informe
Conta bl e
Fi na nci ero
Li ma
Regi s tro
Li ma
Regi s tro
Li ma
Reporte
Departamento de Tesorera
Depa rtamento
de
Conta bi l i da d
Li ma
Porcenta je
25
25
Li ma
Porcenta je
Li ma
Reporte
Depa rtamento
Li ma
Contribuyent
e
500
1,000
1,000
500
1,000
1,000
2,000
250
250
1,000
1,000
500
Li ma
Expedi ente
100
100
800
1,000
500
500
350
350
300
350
350
300
Li ma
Contribuyent
e
80
80
90
80
80
90
80
80
90
80
80
90
Li ma
Incremento
Porcentua l
3.70
3.42
2.67
3.25
3.50
3.84
2.32
2.64 Institucional
2.78
2.64 2015
3.11 Pgina
3.32 38
Plan Operativo
1,437,723.14
0.00
Depa rtamento
de Ori enta ci n
y Control de
Aportes
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
MEDIO DE
VERIFICACIN
30
30
30
20
18
16
10
10
15
15
15
10
. Recepcin,internamiento, control y
Li ma
Informe
1
1
1
1
1
custodia de bienes.
4. Gestin Patrimonial (Act. G36)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Optimizar el proceso administrativo
Informe
1
1
1
1
1
(registro, supervisin, disposicin) de los Li ma
bienes muebles.
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Ejecutar el saneamiento fsico legal de
Li ma
Informe
0
0
1
0
0
bienes inmuebles.
5. Ejecucin Contractual y atencin de requerimientos de bienes, servicios y obras (Act. G50)
Objetivo Institucional General 3: Modernizar la gestin institucional.
. Atencin de requerimientos de bienes y
Li ma
Informe
3
3
3
3
3
servicios directos.
. Reporte de los contratos y/u rdenes
Li ma
Informe
1
1
1
1
1
directas de bienes y servicios.
Plan Operativo
0.00
119,443.76
0.00
540,806.96
0.00
67,108.76
0.00
456,000.00
0.00
9,137,207.25
0.00
4,007,461.62
0.00
2,080,596.00
0.00
121,781.96
0.00
652,686.48
0.00
2,253,658.57
20
0.00
20
R ES P O N S A B L
E
D E LA
EJ E C UC I N
3,437,018.05
16
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
2,274,681.19
0.00
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
Departamento de Informtica
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
18,125,335.44
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
RESP ON SAB L
E
D E LA
EJ E C UC IN
0.00
Li ma
Uni dad
12
Re gi s tro SAIS
Li ma
Acci n
12
Re gi s tro SAIS
Re gi s tro SAIS
. Normatividad de Tecnologa de la
Li ma
Norma
0
0
0
informacin.
Objetivo Institucional General 4: Fortalecer el posicionamiento institucional a nivel nacional.
. Mantenimiento de sistemas.
Li ma
Acci n
12
Re gi s tro SAIS
. Soporte tcnico.
Li ma
Acci n
12
Re gi s tro SAIS
Li ma
Software
10
Re gi s tro SAIS
. Mantenimiento de equipos.
Li ma
Se rvi cio
Re gi s tro SAIS
1,666,466.75
0.00 de Informti ca
16,458,868.69
0.00 de Informti ca
Li ma
Si s te ma
0.25
0.25
0.25
0.25
1.00
Re gi s tro SAIS
Li ma
Si s te ma
0.33
0.33
0.34
Re gi s tro SAIS
Li ma
Pl a n
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
Re gi s tro SAIS
Li ma
Acci n
0.25
0.25
0.25
0.25
0.00
Re gi s tro SAIS
1,200
1,200
Re gi s tro SAIS
Li ma
Si s te ma
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
Re gi s tro SAIS
Li ma
Acci n
Re gi s tro SAIS
Li ma
Acci n
0.25
0.25
0.25
0.25
Re gi s tro SAIS
Li ma
Li ce ncia
0.25
0.25
0.25
0.25
Re gi s tro SAIS
Li ma
Li ce ncia
Re gi s tro SAIS
Li ma
Li ce ncia
0.25
0.25
0.25
0.25
Re gi s tro SAIS
Li ma
Acci n
0.25
0.25
0.25
0.25
Re gi s tro SAIS
Li ma
Se rvi cio
12
Re gi s tro SAIS
Li ma
Se rvi cio
12
Re gi s tro SAIS
Li ma
Li ce ncia
Re gi s tro SAIS
Li ma
Li ce ncia
Re gi s tro SAIS
Li ma
Li ce ncia
Re gi s tro SAIS
Li ma
Li ce ncia
Re gi s tro SAIS
2,209,476.09
0.00
300,000.00
0.00
Li ma
Se rvi cio
Li ma
Se rvi cio
Plan
Operativo
0
0
0 Institucional
0
1 20150 Pgina
0 40
Re gi s tro SAIS
Re gi s tro SAIS
De s a rrol lo,
Ma nte ni mie nt
oe
Infra e s tructura
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
MEDIO DE
VERIFICACIN
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
1,909,476.09
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
R ESP ON SA BL
E
D E LA
E J E C UC I N
Li ma
Expedi e nte
Li ma
Estudi o
0.25
0.25
0.25
0.25
Re gi s tro SAIS
Re gi s tro SAIS
De sa rrol l o,
Ma nte ni mi ent
oe
Infra es tructura
2,184,402.77
0.00
349,669.41
0.00
Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal
1,308,289.90
0.00
Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal
156,656.44
0.00
Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal
114,480.19
0.00
Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal
255,306.83
0.00
Ge re nte de
Forma ci n
Profe s i onal
Li ma
Informe
12
Re gi s tro SAIS
Li ma
Curs o
Re gi s tro SAIS
. Actualizacin de Cursos.
. Elaboracin y/o actualizacin de
Manuales Didcticos.
. Elaboracin de Video Educativo.
Li ma
Curs o
Re gi s tro SAIS
Li ma
Manua l
Re gi s tro SAIS
Li ma
Vide o
Re gi s tro SAIS
. Actualizacin de la Relacin de
Actividades y Servicios Educativos del
SENCICO.
. Actualizacin deL Catlogo de Cursos y
Carreras.
. Conducir el estudio de mercado de
necesidades de Capacitacin y Formacin
en cuatro regiones.
3. Supervisin Educativa (Act. D031)
Li ma
Norma
Re gi s tro SAIS
Li ma
Publi ca ci n
Re gi s tro SAIS
Li ma
Estudi o
Re gi s tro SAIS
Li ma
Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Supervisin y Control sobre las
Actividades Educativas en las Sedes
Zonales.
. Seguimiento, Control y Evaluacin de
Metas Educativas.
Li ma
Reporte
Re gi s tro SAIS
Li ma
Reporte
Re gi s tro SAIS
Li ma
Regi s tro
Re gi s tro SAIS
Li ma
Regi s tro
Re gi s tro SAIS
Li ma
Informe
Re gi s tro SAIS
. Perfil Ocupacional.
Li ma
Pe rfi l
Re gi s tro SAIS
Li ma
Progra ma
Curri cul a r
Re gi s tro SAIS
. Evaluadores Certificados.
Li ma
Pers ona
10
20
Re gi s tro SAIS
Li ma
Tal l e r
Re gi s tro SAIS
Li ma
Tal l e r
Re gi s tro SAIS
Li ma
Tal l e r
Re gi s tro SAIS
. Actualizacin de Normas.
Li ma
Norma
Re gi s tro SAIS
Li ma
Reporte
Re gi s tro SAIS
1
0
0
0
0
Plan
Operativo
Institucional
20151 Pgina0 41
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCAL.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
MEDIO DE
VERIFICACIN
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
R E S P ON S A B L
E
D E LA
E J E C UC I N
4,356,606.02
0.00
346,084.02
0.00
Gerente de
Inves tiga ci n y
Normal i za ci n
3,009,812.00
0.00
Gerente de
Inves tiga ci n y
Normal i za ci n
1,000,710.00
0.00
Gerente de
Inves tiga ci n y
Normal i za ci n
52,128,778.62
0.00
Li ma
Informe (*)
Li ma
Es tudi o
. Estudios de Vulnerabilidad
Li ma
Es tudi o
. Estudios de Pavimentos
Li ma
Es tudi o
Li ma
Es tudi o
Li ma
Es tudi o
Li ma
Es tudi o
Li ma
Es tudi o
Li ma
Prototi po
Li ma
Eventos
Li ma
Informe
12
Li ma
Norma
. Norma Publicada.
. Difusin de Normas Tcnicas e
Innovaciones Tecnolgicas.
. Evaluacin de Sistemas Constructivos No
Convencionales.
Li ma
Norma
Li ma
Eventos
Li ma
Eva l uaci n
(*) Se cambi la Unidad de Medida y cantidad de meta (en el SAIS Formulacin de Proyectos se consign como Unidad de Medida: Anlisis y como meta: 100).
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCALIZ.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
13,896
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
16,872,347.58 19,031,347.98
Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
1. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Lima
. Carreras (D001)
. Administracin y Finanzas (D494)
Li ma
. Coordinacin Acadmica (D495)
. Servicios y Registros Acadmicos (D496)
. Promocin e Imagen (D497)
2. Programa de Formacin de Tcnicos Profesionales - Arequipa
. Carreras (D019)
Are qui pa
Si ste ma We b
4,322 de Forma ci n
Profe si ona l
0
-
Pe rsona
Ca paci ta da
2159
2163
Pe rsona
Ca paci ta da
696
715
Pe rsona
Ca paci ta da
240
1270
210
1360
Pe rsona
Ca paci ta da
45
701
36
20
45
766
16
Pe rsona
Ca paci ta da
742
695
Pe rsona
Ca paci ta da
1035
982
6,682,847.36
7,090,008.00
Si ste ma We b
1,411 de Forma ci n
Profe si ona l
1,970,481.17
Si ste ma We b
3,080 de Forma ci n
Profe si ona l
2,306,874.65
Si ste ma We b
1,629 de Forma ci n
Profe si ona l
1,755,284.11
2,007,799.98
GZ Cuzco
Si ste ma We b
1,437 de Forma ci n
Profe si ona l
1,790,860.40
1,623,365.00
GZ Pi ura
Si ste ma We b
2,017 de Forma ci n
Profe si ona l
2,365,999.89
2,731,300.00 GZ La Li berta d
GZ Li ma
La mba yeque
Cuzco
Pi ura
La Li be rta d
69,025
24,561,203.08 19,561,212.70
Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
1. Otros Programas Educativos (no Carreras) U.O.
Apurimac
Pe rsona
capa ci ta da
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D021)
. Control de Aportes (D300)
96
288
76
120
60
196
112
212
116
Pe rsona
capa ci ta da
60
60
60
60
40
20
Pe rsona
capa ci ta da
76
76
152
56
76
76
152
76
Pe rsona
capa ci ta da
60
20
76
20
60
60
60
36
20
20
Pe rsona
capa ci ta da
568
626
528
488
610
538
532
366
332
328
286
96
Pe rsona
capa ci ta da
448
416
268
248
320
248
192
116
132
132
96
16
Si ste ma We b
1,472 de Forma ci n
Profe si ona l
-
196
Si ste ma We b
300 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
740 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
432 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
5,298 de Forma ci n
Profe si ona l
Si ste ma We b
2,632 de Forma ci n
Profe si ona l
396,800.12
1,841,278.23
1,462,820.01
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCALIZ.
Huancavelica
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Ica
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
Pe rs ona
capaci tada
80
140
180
100
180
160
180
120
120
80
100
60
Pe rs ona
capaci tada
40
70
80
140
110
130
160
130
80
116
90
20
Pe rs ona
capaci tada
40
218
216
305
136
246
196
177
168
242
164
20
80
80
100
80
40
60
40
95
55
650
Pe rs ona
capaci tada
20
138
136
205
136
166
156
117
128
147
109
1,458
Pe rs ona
capaci tada
20
192
112
148
120
88
284
144
76
96
16
1,296
Pe rs ona
capaci tada
60
120
180
Pe rs ona
capaci tada
20
20
20
20
20
20
20
20
160
Pe rs ona
capaci tada
20
112
92
128
100
88
144
124
56
76
16
956
Pe rs ona
capaci tada
332
300
464
420
574
504
484
404
272
372
212
4,338
Pe rs ona
capaci tada
120
160
100
140
120
200
80
160
80
100
80
1,340
152
80
244
220
354
224
284
204
152
212
132
Pe rs ona
capaci tada
60
60
120
60
100
80
120
40
40
60
Pe rs ona
capaci tada
145
120
240
160
225
195
145
120
190
60
40
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
545,336.17
652,292.68
1,669,718.35
378,389.30
Si ste ma Web
2,258 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
740 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
1,640 de Formaci n
Profes i onal
0
Pe rs ona
capaci tada
80
60
135
80
100
95
40
60
60
20
730
Pe rs ona
capaci tada
65
60
105
80
125
100
105
60
130
40
40
910
Pe rs ona
capaci tada
260
220
330
330
390
430
480
586
496
476
426
60
4,484
Pe rs ona
capaci tada
80
120
120
140
140
100
170
190
150
170
80
60
1,520
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Pe rs ona
capaci tada
Pe rs ona
capaci tada
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
Si ste ma Web
1,500 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
1,166 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
2,108 de Formaci n
Profes i onal
Ay acucho
UNIDAD DE
MEDIDA
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
de Formaci n
Profes i onal
-
1,262,364.49
U.O.
705,100.00
G.Z. Ica
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCALIZ.
UNIDAD DE
MEDIDA
-
FEB
MAR
0
ABR
0
MAY
0
JUN
0
JUL
0
AGO
0
SET
0
OCT
0
NOV
0
DIC
0
TOTAL
0
Pe rsona
capa ci tada
20
60
80
80
100
200
160
180
160
160
180
Pe rsona
capa ci tada
160
40
130
110
150
130
150
216
186
146
166
Ica
. Educativo Autofinanciado (E010)
. Actividades Pisco (S032)
MEDIO DE
VERIFICACIN
0
360
390
360
310
280
260
320
260
320
170
80
Pe rsona
capa ci tada
160
220
190
180
120
130
100
120
130
100
50
Pe rsona
capa ci tada
60
80
100
120
110
50
100
140
90
120
60
40
Pe rsona
capa ci tada
60
60
100
60
80
100
60
60
40
100
60
40
Pe rsona
capa ci tada
996
540
520
416
754
400
436
468
476
350
166
Pe rsona
capa ci tada
896
200
240
200
280
100
120
200
220
160
60
Pe rsona
capa ci tada
100
150
260
160
220
280
240
220
200
170
90
Pe rsona
capa ci tada
190
20
56
254
20
76
48
56
20
16
Pe rsona
capa ci tada
240
764
874
984
752
745
780
583
504
812
280
60
Junn
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D017)
705,100.00
G.Z. Ica
1,744,746.66
Pe rsona
capa ci tada
100
200
100
100
120
150
20
40
1,758,995.24
1,611,899.88
2,057,788.43
G.Z. Truji ll o
Sis tema We b
2,090 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
756 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
7,378 de Forma cin
Profe s iona l
0
Sis tema We b
830 de Forma cin
Profe s iona l
0
Pe rsona
capa ci tada
200
200
Pe rsona
capa ci tada
160
440
280
360
400
260
320
240
300
580
140
20
3,500
Pe rsona
capa ci tada
60
164
294
264
120
240
188
36
64
12
20
1,462
Pe rsona
capa ci tada
20
60
100
160
132
145
152
157
120
180
120
40
1,386
Sis tema We b
1,070 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
820 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
5,522 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
2,676 de Forma cin
Profe s iona l
La Libertad
1,262,364.49
280
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D027)
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
Sis tema We b
3,390 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
1,500 de Forma cin
Profe s iona l
Pe rsona
capa ci tada
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
Sis tema We b
1,380 de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
1,584 de Forma cin
Profe s iona l
0
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l
Sis tema We b
de Forma cin
Profe s iona l
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCALIZ.
UNIDAD DE
MEDIDA
Li ma
Pers ona
capacitada
1,253
1,904
2,075
1,774
1,796
1,567
2,034
1,665
1,682
1,460
802
58
Pers ona
capacitada
544
918
854
736
700
664
746
650
528
588
172
18
Pers ona
capacitada
108
210
142
104
88
36
140
122
72
86
36
18
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Li ma
Pers ona
capacitada
300
400
456
420
460
416
380
300
260
316
100
Pers ona
capacitada
136
308
256
212
152
212
226
228
196
186
36
Pers ona
capacitada
15
40
180
160
160
80
200
240
200
120
100
Pers ona
capacitada
40
120
100
140
60
160
180
180
80
80
Pers ona
capacitada
15
60
60
20
20
40
60
20
40
20
Pers ona
capacitada
574
706
856
598
676
638
768
550
714
532
310
Pers ona
capacitada
120
200
120
140
120
140
120
80
140
100
40
Li ma
Li ma
Pers ona
capacitada
80
220
240
160
240
280
340
220
240
220
80
Pers ona
capacitada
374
286
496
298
316
218
308
250
334
212
190
Pers ona
capacitada
20
80
105
100
100
65
140
45
120
80
80
Pers ona
capacitada
Pers ona
capacitada
20
80
100
100
100
60
140
40
120
80
80
Pers ona
capacitada
100
160
80
180
160
120
180
180
120
140
140
40
Pers ona
capacitada
100
120
60
160
140
80
160
140
100
100
120
Pers ona
capacitada
40
20
20
20
40
20
40
20
40
20
40
Pers ona
capacitada
168
136
168
192
88
182
188
140
112
120
128
20
Li ma
Ucayal i
Loreto
Pers ona
capacitada
40
20
40
20
20
20
20
20
Pers ona
capacitada
80
80
80
100
40
80
60
60
60
60
Pers ona
capacitada
48
36
48
72
68
122
88
60
52
60
68
20
Loreto
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
Si stema Web
18,070 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
7,118 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,162 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
3,808 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
2,148 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,495 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,140 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
355 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
6,922 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,320 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
2,320 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
3,282 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
935 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
15 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
920 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,600 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,280 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
320 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
1,642 de Forma ci n
Profe si ona l
0
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
5,800,761.50
4,067,159.97
G.Z. Li ma
Ca ll a o
2,758,020.24
1,805,020.01
Centro de
Forma cin Sa n
Borja
592,638.80
246,119.88
1,731,871.97
1,670,060.08
143,946.94
165,100.00
574,283.55
Centro de
180,860.00 Formacin
Pucallpa
Centro de
Formacin
Chorri l los
Centro de
Forma ci n Los
Ol i vos
Centro de
Formacin
Ca ll a o
Si stema Web
200 de Forma ci n
Profe si ona l
0
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
Si stema Web
700 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
742 de Forma ci n
Profe si ona l
1,362,317.97
591,285.04
G.Z. I quitos
ACTIVIDAD/META FSICA
13
LOCALIZ.
Pers ona
capacitada
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
196
96
228
96
60
80
156
172
212
156
20
60
60
60
40
20
Pers ona
capacitada
60
20
36
20
80
20
96
20
60
20
Pers ona
capacitada
76
76
132
76
76
76
152
76
Pers ona
capacitada
482
160
296
276
340
480
380
490
260
360
410
120
Si stema Web
4,054 de Forma ci n
Profe si ona l
Pers ona
capacitada
20
40
60
40
20
20
60
20
40
Si stema Web
320 de Forma ci n
Profe si ona l
. Diagnstico de Necesidades de
Capacitacin para la Zonal (D536).
Pers ona
capacitada
80
20
60
100
140
240
120
180
80
100
120
Si stema Web
1,240 de Forma ci n
Profe si ona l
Pers ona
capacitada
382
100
176
176
160
220
240
250
160
220
290
120
Si stema Web
2,494 de Forma ci n
Profe si ona l
Pers ona
capacitada
188
288
300
284
260
264
338
360
282
412
158
76
Si stema Web
3,210 de Forma ci n
Profe si ona l
Pers ona
capacitada
40
80
120
100
120
100
120
80
100
120
60
20
Pers ona
capacitada
148
208
180
184
140
164
218
280
182
292
98
56
Pers ona
capacitada
200
316
388
369
427
336
427
284
364
257
211
72
Pers ona
capacitada
80
196
260
237
271
208
291
192
192
205
179
40
2,351
Sis te ma de
Formaci n Prof.
Pers ona
capacitada
20
40
80
40
80
60
60
80
80
40
60
640
Sis te ma de
Formaci n Prof.
15
Ta cnaMoque gua
16.1 . Tacna
. Laboratorio de Cmputo (D124)
. Laboratorio de Ensayo de
Materiales(D125)
. Control de Aportes (D308)
Pers ona
capacitada
60
120
Pers ona
capacitada
36
Si stema Web
1,060 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
2,150 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
3,651 de Forma ci n
Profe si ona l
U.O. Madre de
Dios
432,200.63
254,020.00
1,417,371.36
3,035,879.38
G.Z. Pi ura
1,300,153.20
576,120.00
G.Z. Puno
1,940,688.75
1,619,597.63
1,441,151.63
1,275,737.63
G.Z. Tacna
160
165
115
92
163
80
80
110
100
40
Si stema Web
1,285 de Forma ci n
Profe si ona l
20
32
76
56
68
32
32
55
19
Si stema Web
426 de Forma ci n
Profe si ona l
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
Ta cna
-
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
Si stema Web
300 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
432 de Forma ci n
Profe si ona l
Si stema Web
740 de Forma ci n
Profe si ona l
60
Madre de
Dios
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
Si stema Web
1,472 de Forma ci n
Profe si ona l
Pers ona
capacitada
14
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD/META FSICA
LOCALIZ.
UNIDAD DE
MEDIDA
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Pe rs ona
capaci tada
120
120
128
132
156
128
136
92
172
52
32
32
Pe rs ona
capaci tada
40
40
40
40
60
80
Pe rs ona
capaci tada
80
80
40
100
100
80
60
60
60
20
Pe rs ona
capaci tada
48
32
16
48
16
32
32
32
32
32
16.2 . Moquegua
. Laboratorio de Cmputo (D454)
MEDIO DE
VERIFICACIN
TOTAL
Moque gua
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
S/.
PRESUPUESTO
DE INGRESOS
S/.
RESPONSABLE
DE LA
EJECUCIN
Si ste ma Web
1,300 de Formaci n
Profes i onal
300
Sis tema de
Forma ci n Prof.
Si ste ma Web
680 de Formaci n
Profes i onal
Si ste ma Web
320 de Formaci n
Profes i onal
499,537.12
870,001.52
871,233.00
354,450.79
0.00
Labora tori o de
Ensa yo de
Mate ria l es
181,663.78
316,833.00
Labora tori o de
Ensa yo de
Mate ria l es
333,886.95
554,400.00
Labora tori o de
Ensa yo de
Mate ria l es
278,408.19
0.00
278,408.19
0.00
Lima
Expedi ente
500
500
500
356
500
356
356
500
356
356
500
500
5,280
SAIS
Lima
Nue vos
Sol e s
Lima
28,001
28,001
28,001
24,166
28,000
24,166
24,166
28,000
24,166
24,166
28,000
28,000
316,833
SAIS
Expedi ente
50
50
50
36
50
36
36
50
36
36
50
50
530
SAIS
Lima
Expedi ente
450
450
450
320
450
320
320
450
320
320
450
450
4,750
SAIS
Lima
N. Sol es
52,668
52,668
52,668
37,144.8
52,668
37,144.8
37,144.8
52,668
37,144.8 37,144.80
52,668
52,668
554,400
SAIS
Biblioteca
1. Implementacin de la Biblioteca Digital del SENCICO (Act. D02)
Objetivo Institucional General 1: Fortalecer las acciones de capacitacin, acreditacin y certificacin de los trabajadores de la industria de la construccin.
. Ofrecer servicios automatizados y
productos electrnicos a los usuarios de
la Biblioteca especializada.
. Aplicacin de nuevas tecnologas en
gestin administrativa y de servicios en la
Biblioteca Central a nivel nacional,
promocionando el servicio.
Lima
Se rvi cio
Lima
Te cnol oga
110
440
460
560
660
660
260
560
660
660
440
230
6 Re gi s tro SAIS
TOTAL ZONALES
42,581,960.37 39,463,793.68
Bi bl i ote ca