A.O. Area de Produccion
A.O. Area de Produccion
A.O. Area de Produccion
AUDITORES INDEPENDIENTES
Direccin: Calle Arias y Araguez N 373,Tacna
telfono: 51-52-244448
Fax: 51-52-244448
Tacna, 16 de mayo de 2016
Sr. Fernando Zavala Lombardi
Gerente General de Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
Presente
Estimado Sr:
Le hago llegar un cordial saludo, a su vez por medio de la presente es confirmar el convenio para
realizar la auditoria operativa al rea de Produccin de la empresa que usted tan acertadamente
dirige, para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
La auditora ser aplicada al rea de produccin. El objetivo de nuestra auditoria es comprobar
los niveles de eficiencia, eficacia y economa. Adems emitiremos un informe sobre el acatamiento
de los procesos, con las respectivas recomendaciones.
La auditora se realizara en relacin con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas
normas exigen que se alcance una seguridad razonable, no absoluta sobre el control interno de la
empresa.
Con el fin de trabajar en la forma ms eficiente posible, se entiende que el personal de su
empresa nos proporcionara la informacin necesaria, por ejemplo listados de materias primas
ingresadas, facturas de gastos vinculados a la produccin, planilla de salario de los empleados,
entre otros.
Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensin y acuerdo
sobre los arreglos para nuestra auditora del rea de inventarios y almacenamiento.
La Empresa Backus, es una institucin que pertenece al sector privado, por lo que
muchas de sus funciones se encuentran centralizadas y las decisiones son tomadas
por la alta gerencia.
En la observacin realizada a la empresa se pudo apreciar que los reglamentos,
normas y polticas se tratan de seguir conforme lo demandado y la nica forma de
evitar inconvenientes es enviar memorandos al personal que no acate dichas reglas.
De exceder el nmero de memorandos, los empleados son multados o destituidos de
sus cargos.
En el rea de produccin se examinara las actividades del proceso para detectar las
reas de oportunidad y sugerir mtodos de cambio para mejorarlas, logrando una
mayor eficiencia y mejora en la productividad.
Tambin se observara sus procedimientos y la eficiencia del personal que ejecuta el
proceso, as como obtener informacin sobre la forma de obtener esta informacin
adicional en: cuestionarios, entrevistas y diagramas.
MOTIVOS DEL EXAMEN
El desarrollo del presente examen se realiza para medir la eficacia, eficiencia y
efectividad de los procesos en el rea de produccin en la empresa Backus, mismo
que se realiza a peticin del Sr. Fernando Martn Zavala Lombardi Gerente general de
la mencionada empresa.
Este examen nos permitir evaluar las reas que intervienen y su desenvolvimiento
para generar valor a dichos procesos de productividad.
Este examen emerge de la necesidad de suministrar un lineamiento claro, sobre cmo
se est llevando a cabo los procesos de produccin y como las reas involucradas
tienen relacin para conseguir los objetivos de la empresa.
CLIENTE
Produccin
UNIN DE CERVECERAS PERUANAS
BACKUS Y JOHNSTON
S.A.A
PERIODO DE EXAMEN
DETALLE
DE
2015
LOS
PROCEDIMIENTOS
I. OBJETIVOS
Establecer los
niveles
POR
de
procesos de produccin en el
rea de produccin
Realizar
un
estudio
HECHO
REF.
FECHA
P/T
OBSERVACION
Revisar
1
los
niveles
de
los
objetivos
del
periodo
en
el
de
rea
produccin
Pruebas sustantivas:
5
6
Realizar
un
control
el
estudio
proceso de produccin
Determinar
el
PREGUNTAS
RESPUESTAS
OS
SI
COMENTARI
planta de produccin
Existen todos los cargos y funciones que se
NO
N/A
describen en el manual
Se realizan la vigilancia del cumplimiento de las
normas mnimas de
seguridad
e higiene
descritas en el manual
Se realiza un programa estructurado
de
en la produccin
El operario a cargo del ingreso de materiales en
el proceso de produccin se halla desvinculado
se
halla
vinculado
con
algun
controlar
el
10
11
el riesgo
de obtener
productos
12
defectuosos
Se realiza un procedimiento especfico para el
13
PASO
PREGUNTAS
RESPUESTAS
OS
SI
14
15
COMENTARI
planta
Existe
un
control
especfico
rendimiento de la produccin
sobre
el
NO
N/A
16
Se
mejora
las
instalaciones
de
manera
planificada
ALCANCE DE LA AUDITORIA
La aplicacin de las pruebas de auditoria en el programa, anlisis de los procesos
productivos del rea de produccin en el periodo comprendido entre el 1 de enero al
31 de diciembre del 2015.
Los procesos del rea de produccin tienen mucha importancia en la empresa, ya que
permiten obtener informacin precisa y adecuada de los productos que ha elaborado
la empresa dando a conocer la capacidad de generar bienes.
PERSONAL DE AUDITORES
NOMBRE
Juan Carlos Coronado
Johan Crispin
Mayra Flores Pongo
Jenifer Chambe Vincha
CARGO
AUDITOR PRINCIPAL
AUDITOR SUPERVISOR
JEFE DE EQUIPO
AUDITOR
REFERENCIA
CC
JR
MF
JV
ADMINISTRATIVO
AUDITOR TRIBUTARIO
DE
MATERIALES
2 lapiceros azul y rojo para cada uno de los integrantes del equipo
2 portaminas
1 resma de papel bond tamao A4
3 borradores
3 correctores
3 resaltadores
3 archivadores
2 juegos de separadores
1 perforadora
1 grapadora
EQUIPOS DE COMPUTACION
3 Laptops
2 impresoras laser
3 memory flash
EQUIPO DE OFICINA
Grabadora de mano
3 casetes de 90 minutos
HORAS
PRESUPUESTADAS
1.- Planificacin
3
2.- Programacin
3
3.- Evaluacin del control interno de produccin
10
4.- Aplicacin de tcnicas y procedimientos, elaboracin de
papeles de
132
gestin
5.- Comunicacin de resultados
12
TOTAL HORAS
160
CLIENTE
Produccin
:
BACKUS Y JOHNSTON
S.A.A
PERIODO DE EXAMEN
DETALLE
DE
2015
LOS
PROCEDIMIENTOS
I. OBJETIVOS
Establecer los
niveles
HECHO
REF.
POR
FECHA
P/T
JV
11-05-16
CC1
OBSERVACION
de
procesos de produccin en el
rea de produccin
Realizar
un
estudio
Revisar
los
niveles
de
La empresa lleva un
control
procesos de produccin en el
procesos
sobre
los
de
rea de produccin.
produccin
Se tiene un control
sobre
JV
11-05-16
cumplimiento
el
del
Revisar
los
objetivos
del
periodo
en
el
de
rea
produccin
Pruebas sustantivas:
5
6
Realizar
un
control
el
estudio
proceso de produccin
Determinar
el
Se tiene un plan de
JV
11-05-16
ventas anual
PREGUNTAS
RESPUESTAS
OS
SI
NO
N/A
planta de produccin
2
describen en el manual
Se realizan la vigilancia del cumplimiento de las
normas mnimas de
4
seguridad
Existe
un
manual
general
mas
no
uno
especfico por
cada proceso
e higiene
descritas en el manual
Se realiza un programa estructurado
de
COMENTARI
Se realiza un
proyeccin
anual de las
ventas para el
periodo en el
plan
de
negocios
se
halla
vinculado
con
algun
controlar
el
10
PREGUNTAS
RESPUESTAS
COMENTARI
OS
11
el riesgo
de obtener
SI
X
NO
N/A
productos
12
defectuosos
Se realiza un procedimiento especfico para el
13
X
Se
realizan
capacitaciones
locales y en el
extranjero
planta
Existe
16
rendimiento de la produccin
Se mejora las instalaciones
un
control
especfico
sobre
de
el
manera
X
X
Se
realizan
mejoras cada
ao en las
diferentes
plantas
planificada
ELABORADO POR:
FIRMA
FECHA
FECHA:
11-05-16
SUPERVISADO
FIRMA
FECHA
FIRMA:
Ingeniero Qumico
Interno, pues gracias a este se evitan riesgos, fraudes, se protegen cuidando los
activos y sus intereses.
Tener implementado un adecuado sistema de Control Interno beneficia a los
resultados del negocio generando mayores utilidades y ahorros.
Filtracin
Envasado
Extraccin y
tratamiento
de agua
Maduracin
Almacenamien
to
Molienda
Fermentacin
Distribucin
Cocimiento
Enfriamiento
de mosto
Periodo 2015
Entrevista al Gerente de Produccin
Nombre: Ing. Rolando Ramn Caro Hrter
Entrevistador: Equipo de Auditores
Fecha: 11/05/2016
1. Segn su opinin cmo es el ambiente en la organizacin?
Es un ambiente tranquilo, adecuado para trabajar.
2. El personal que usted supervisa se encuentra capacitado adecuadamente para
realizar su trabajo?
S, es necesario resaltar que la empresa realiza capacitaciones locales y en el
extranjero, buscando compartir e intercambiar experiencias y buenas prcticas de
Manufactura (produccin). En paralelo, se continua con el desarrollo de los
programas de Formacin de Cerveceros, Junior Trainees e Ingenieros, los mismos
que nos han permitido integrar a nuestros equipos de trabajo a jvenes
profesionales altamente capacitados
3. Disponen de planes de contingencias contra riesgos como: robos, incendios,
daos en las maquinarias, accidentes?
Si, Plizas Mltiple empresarial; en donde cubren todo tipo de riesgos.
4. Se aplica un proceso para la seleccin de personal?
Si, depende del perfil que necesite el departamento.
5. El personal tiene el perfil idneo para el cargo que desempean?
Si, contamos con un personal de aos de antigedad dedicados a la misma
actividad.
6. La compaa cuenta con manuales, instructivos, reglamentos internos para
regular sus funciones?
Si, contamos con un manual general para los trabajadores del rea de produccion.
7. Se han establecido procedimientos para presentar quejas y/o reclamos por parte
de: Clientes, Empleados o Directivos.
Si, las personas que tienen quejas lo hablan con la Directora de Ventas en el caso
de clientes y en cuanto a los empleados lo hablan con recursos humanos.
8. De qu manera se comunican con sus empleados?
Nosotros nos comunicamos con ellos de las siguiente manera
Hablando con nuestros lderes: Se realiza 2 veces al ao, dirigido a todos los
colaboradores. Se difunden temas claves para el negocio.
Trabajo ocasionales en equipo: Reuniones semanales u de trabajo y discusin
por reas.
Sociedad
Civil
de
Responsabilidad Limitada
REVELACION DE RESULTADOS:
En la revisin practicada a Backus por el periodo que comprende durante el ejercicio
2015, se detect:
1. En el periodo 2014 se realiz la Instalacin de un TCC de 4800 hl de capacidad
neta
El proyecto consisti en la instalacin de un tanque cilindro cnico de 4800 hl netos
como ampliacin de nuestra capacidad del proceso de fermentacin.
Entr en operacin en diciembre de 2014, es decir que para el 2015 la capacidad de
produccin aumento.
Adems se realiz una Instalacin de nueva lnea de envasado: Adquisicin,
instalacin y puesta en marcha de una nueva lnea para botellas PET no retornables,
para el envasado de gaseosas y bebidas a base de malta. Esta nueva lnea cuenta
con todo el equipamiento principal Krones., tiene una capacidad de 52,000 botellas por
hora y la puesta en marcha se llev a cabo en marzo del 2015.
Esta informacin tambin es respaldada por su produccin debido a que en el ao
2015 la empresa ha producido ms que en el 2014 como se detalla a continuacin:
las
desviaciones
sin
notificar
los
aciertos.
Debido
la
2. ALCANCE
Nuestra auditora fue conducida teniendo en cuenta las disposiciones de las
Normas de Auditora Generalmente Aceptadas, y las buenas prcticas aplicables
en la materia.
3. OBSERVACIONES
Informamos que las observaciones surgidas de la auditora realizada es la
siguiente:
4. RECOMENDACIONES
En funcin de las observaciones realizadas las recomendaciones para la mejora
de los procesos son las siguientes:
Elaborar manuales de operacin por cada departamento productivo para que los
trabajadores puedan tener una mejor capacitacin para poder operar las maquinarias
que participan en el proceso productivo, pudiendo a su vez ello contribuir al aumento
de la capacidad productiva.
Realizar informes semanales y/ o quincenales por el supervisor de cada seccin del
proceso de produccin, para ser comunicado al Directos y este a su vez se reunir con
ellos una vez a la semana para poder informarlos sobre los temas que son necesarios
para poder llevar a cabo un mejor control interno.
Aumentar la capacidad productiva al 100% y de ser necesario contratar ms personal
ya que si bien es cierto la empresa est casi produciendo a su mxima capacidad.
5. DICTAMEN
Aparicio