Texto
Texto
Texto
ALFREDO MANEIRO
AUTOR:
ROSALES GARRIDO, DIANA CAROLINA
C.I.: V-18.787.778
CIUDAD GUAYANA, OCTUBRE DE 2009
ALFREDO MANEIRO
ALFREDO MANEIRO
DEDICATORIA
A Dios permitirme llegar donde estoy,
por darme la salud y la vida.
A mis padres, que son mi ejemplo a
seguir, por todo el apoyo que me brindan
incondicionalmente, por su dedicacin y
su cario.
A mi familia, por toda su colaboracin.
AGRADECIMIENTOS
A Dios por permitirme llegar a donde estoy, por darme la salud y las
fuerzas para vivir.
A mis admirados padres, por todo el apoyo que me brindan
incondicionalmente.
A Alexander Serrano, por su paciencia, ayuda y comprensin en todo
momento.
A SIDOR, al Sr. Jhonny Luna y su hermano Lus Luna por la oportunidad
y el apoyo.
A mis tutores, Milanis Otero y Andrs Blanco por su colaboracin y
dedicacin.
Al personal de los almacenes 12 y 15 de SIDOR, especialmente a la Sra.
Franca D Eugenio, Emir Snchez, Mariela Salazar y Carlos Figueroa.
Muchas gracias a todos
ALFREDO MANEIRO
INDICE
DEDICATORIA ....................................................................
...................... V
AGRADECIMIENTOS ................................................................
.............. VI
RESUMEN ........................................................................
....................... VII
INTRODUCCIN .....................................................................
.................. 1
CAPTULO I: EL PROBLEMA ..........................................................
........ 3
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA .......................................................
3
2. OBJETIVOS ...................................................................
................. 4
2.1. GENERAL ...................................................................
............. 4
2.2. ESPECFICOS .................................................................
........ 5
3. JUSTIFICACIN .................................................................
............ 5
4. DELIMITACIN...................................................................
............ 5
CAPTULO II: MARCO DE REFERENCIA................................................ 6
...... 24
3.2. OBJETIVO N 2 ...............................................................
...... 27
3.3. OBJETIVO N 3 ...............................................................
...... 30
3.4. OBJETIVO N 4 ...............................................................
...... 31
4. TABULACIN ....................................................................
........... 31
CAPTULO IV: RESULTADOS ..........................................................
..... 32
1. OBJETIVO N 1 .................................................................
............ 32
2. OBJETIVO N 2 .................................................................
............ 36
3. OBJETIVO N 3 .................................................................
............ 52
4. OBJETIVO N 4 .................................................................
............ 56
4.1. DISTRIBUCIN FSICA DEL ALMACN............................... 58
4.2. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN ...... 59
4.3. PLAN DE ACCIN ..............................................................
... 60
CONCLUSIONES ...................................................................
................. 79
RECOMENDACIONES.................................................................
........... 81
REFERENCIAS ....................................................................
................... 82
ANEXOS .........................................................................
......................... 83
INDICE DE TABLAS
1. PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE SIDOR ...........................................
..... 8
2. PRODUCTOS TERMINADOS DE SIDOR ...............................................
........ 8
3. ACTIVIDADES REALIZADAS ......................................................
................. 21
4. TCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIN DE
INFORMACIN. .....................................................................
............... 23
5. LISTADO DE MATERIALES RESGUARDADOS EN ALMACN 12 DE SIDOR
AGOSTO 2009 .....................................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6. FRECUENCIA DE ROTACIN DE LOS MATERIALES RESGUARDADOS EN ALMACN
12 01/AGOSTO/2008-01/AGOSTO/2009 ............ ERROR! MARCADOR NO
DEFINIDO.
7. MATERIALES PERECEDEROS ......................................................
.............. 36
8. DISTRIBUCIN DE LOS CDIGOS POR PRESENCIA DE DESPACHOS EN SUS
MOVIMIENTOS. ...................................................................
................. 37
9. MATERIALES SIN DESPACHOS ....................................................
.............. 38
10. MATERIALES SIN DESPACHOS EN PERIODO 01/08/2008-01/08/2009
ALMACN 12........................................................................
............... 39
11. CDIGOS SIN DESPACHOS EN PERIODO DE TIEMPO ESTUDIADO POR AO ... 44
12. FRECUENCIAS DE ROTACIN ......................................................
............ 45
13. MATERIALES CON EXCESO DE STOCK..............................................
........ 48
14. MATERIALES A DESINCORPORAR SIN DESPACHOS ...................................
. 53
15. MATERIALES A DESINCORPORAR SIN DESPACHOS PARA EL PERIODO 19992005...........
................................................................................
.......
53
16. MATERIALES CON SUS REAS OCUPADAS ............................................
.... 57
17. REA TOTAL DISPONIBLE EN LAS NAVES DEL ALMACN 12. ....................... 57
18. DISTRIBUCIN DE ESPACIO FSICO EN NAVES A Y B. .................................
58
19. DISTRIBUCIN DE ESPACIO FSICO EN NAVES C Y D. ................................
58
20. PLAN DE ACCIN................................................................
................... 61
21. RESUMEN DE PROPUESTAS GENERADAS ............................................
..... 62
INDICE DE FIGURAS
1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SIDOR. ...........................................
...... 10
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACN. ............... 11
3. CROQUIS DE NAVES DEL ALMACN 12................................................
....... 12
4. MAPA DE PROCESO DE LOS ALMACENES ............................................
....... 14
5. MATRIZ DE UBICACIN FSICA DE MATERIALES EN SAP .............................. 15
6. CODIFICACIN DE ESTIBA UTILIZADA. .............................................
........... 26
7. EJEMPO DE PRESENTACIN, ESTIBA Y REA OCUPADA. .............................. 27
8. CROQUIS DE DISPOSICIN DE MATERIALES EN ALMACN 12. ....................... 78
INDICE DE GRFICOS
1. DISTRIBUCIN DE LOS CDIGOS POR PRESENCIA DE DESPACHOS EN SUS
MOVIMIENTOS.....................................................................
................. 37
2. CDIGOS SIN DESPACHOS EN PTE POR AO ............................................
. 44
3. FRECUENCIAS DE ROTACIN .......................................................
............. 46
LISTA DE ANEXOS
1. SISTEMA SAP -MOVIMIENTO MB51: VISUALIZAR DOCUMENTO MATERIAL POR
MATERIAL .......................................................................
.................... 83
2. VISUALIZACIN DE HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES EN SISTEMA
SAP ............................................................................
...................... 84
3. VISUALIZACIN DE FILTROS DE BSQUEDA EN HISTORIAL DE MOVIMIENTOS DE
MATERIALES EN SISTEMA SAP ......................................................
........ 85
4. FORMATO DE REGISTRO DE NUEVAS UBICACIONES ...................................
.. 86
5. PRCTICA OPERATIVA PRASER-01016................................................
... 87
6. PRCTICA OPERATIVA PRASER-01017................................................
. 114
7. PRCTICA OPERATIVA PRASER-01018................................................
. 123
INTRODUCCIN
SIDOR es el complejo siderrgico ms grande de Venezuela. Sus
actividades abarcan desde la produccin de acero, mediante las
tecnologas de reduccin directa (HYL y Midrex) y hornos elctricos de
arco, hasta la produccin y comercializacin de productos semielaborados
(planchones, lingotes y palanquillas), planos (laminados en caliente,
laminados en fro, hojalata y hoja cromada) y largos (barras y alambrn).
Dentro de SIDOR, existen varios departamentos y uno de ellos es el
Departamento de Almacenes, compuesto por varios almacenes
principales, secundarios y una estacin de servicio. El objetivo de estos
almacenes es recibir, verificar, identificar, ubicar y despachar en
oportunidad y calidad los repuestos y materiales solicitados por las reas
usuarias, garantizando as el almacenamiento, preservacin y resguardo
de los materiales requeridos por las distintas plantas en forma eficiente,
competitiva y rentable.
El departamento de almacenes esta compuesto por una serie de
almacenes, entre ellos el almacn 12. En este almacn se resguardan
grandes cantidades de materiales refractarios, ferroaleaciones e insumos
de operacin. Actualmente, se presenta una situacin de desorganizacin
en el almacn agravada por la falta de espacio fsico, la presencia de
materiales con poca rotacin y algunas caractersticas desfavorables
propias de su infraestructura. Es por esto que, se genera la necesidad de
proponer una distribucin idnea de los materiales dentro del almacn 12,
basndose en la frecuencia de rotacin de los mismos. Esto se realiza a
fin de optimizar las rutas para la localizacin y despacho de los mismos,
minimizar el tiempo de ejecucin de las operaciones y el manejo de
materiales, lo que contribuir a una labor eficiente.
CAPTULO I
EL PROBLEMA
1. DEFINICIN DEL PROBLEMA
Dentro de la Gerencia de Servicios industriales de SIDOR, se encuentra
el Departamento de Almacenes que esta compuesto por los almacenes 4,
10, 12, 13, 14, 15, Temporal, Secundarios, Sectores de Control de
Insumos y la Estacin de Servicio.
El almacn 12 de SIDOR esta constituido por cuatro naves, identificadas
con las denominaciones A, B, C y D; con un rea techada de 17.500 m2
donde se almacenan materiales refractarios, ferroaleaciones, insumos de
operacin y chatarra especial interna. En este almacn, hace algn
tiempo, se almacenaban de forma exclusiva materiales refractarios
utilizados en los diferentes procesos que se llevan acabo en la empresa.
Hace nueve aos aproximadamente, fueron incluidas al stock del almacn
algunas ferroaleaciones que se encontraban en el patio 20, por lo que
actualmente se maneja gran cantidad tanto de materiales refractarios
como de ferroaleaciones.
A causa de lo antes mencionado, el espacio fsico del almacn es
insuficiente para la cantidad de material que se maneja, por lo que se han
recurrido a tcnicas de almacenamiento poco convenientes, lo que afecta
el desarrollo idneo de las actividades y, en algunos casos, el estado de
los materiales.
En el ltimo ao, se ha puesto en marcha un programa para optimizar el
espacio fsico del almacn que consiste en el traslado de materiales
Alfredo Maneiro .
2.2. ESPECFICOS
I.
Listar y caracterizar los materiales resguardados en las naves
del almacn 12, as como tambin, los materiales que se
encuentran en los almacenes de respaldo.
II.
Determinar la frecuencia de rotacin de los materiales
resguardados en el almacn.
III.
Identificar los posibles materiales a excluir del almacn 12.
IV.
Proponer la distribucin idnea para los materiales dentro de las
naves del almacn 12 de SIDOR y el almacenamiento de los
considerados no aptos.
3.
JUSTIFICACIN
Debido a la gran cantidad de materiales que se almacenan en las naves
del almacn 12 de SIDOR y al flujo constante de los mismos, es
necesario mantener una organizacin lgica de los materiales a fin de
optimizar el espacio fsico con que se cuenta para su resguardo y cumplir
con la preservacin y despacho de los materiales de forma eficiente,
competitiva, rentable, oportuna y con calidad.
Es por esto que, se mediante la realizacin del presente trabajo, se podr
disponer y utilizar adecuadamente las instalaciones de las naves y as
mejorar aspectos que favoreceran el desempeo del almacn.
4.
DELIMITACIN
La labor a realizar comprende la propuesta de la distribucin dinmica de
los materiales dispuestos en las naves del almacn 12 perteneciente al
Alfredo
CAPTULO II
MARCO DE REFERENCIA
1. BREVE DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
La Siderrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" es el complejo siderrgico
venezolano creado para la produccin de acero a partir del procesamiento
de mineral de hierro utilizando tres tecnologas: reduccin directa, hornos
elctricos de arco y colada continua. Sus instalaciones se extienden por
2.800 hectreas de terreno, en donde laboran alrededor de 5.800
personas en forma directa e indirecta.
La siderurgia tiene una capacidad instalada de 3,8 millones de toneladas
de acero lquido anual, alcanzando una produccin actual de 3,5 millones
de toneladas de acero lquido al ao.
La materia prima utilizada es el mineral de hierro, el cual es extrado del
cerro Bolvar en el estado Bolvar y suministrado a la siderrgica por CVG
Ferrominera del Orinoco. Adems, SIDOR se abastece de la energa
elctrica generada en las represas de Macagua y Guri, sobre el ro
Caron, as como de gas natural proveniente de los campos petroleros del
oriente venezolano suministrado por PDVSA.
La Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro , est situada en Venezuela,
especficamente en el Estado Bolvar dentro del permetro urbano de
Ciudad Guayana, en la Zona Industrial de Matanzas, sobre el margen
derecho del Ro Orinoco a 17 Km. del punto de confluencia de los ros
Laminados
en fro
Se utilizan en la industria metalmecnica para la
elaboracin de diversos productos en la industria
automotriz, de artculos del hogar y de usos elctricos,
entre otros. Los productos laminados en fro se
suministran en forma de rollos (bobinas) y/o cortados a
longitud especifica (Laminas).
Recubiertos
SIDOR provee productos de acero recubiertos con estao
o cromo de alta pureza, aplicados por el proceso de
deposicin electroltica. Por sus caractersticas mecnicas
y de resistencia a la corrosin, as como la condicin de
no ser txicos, su uso final es fundamentalmente la
fabricacin de envases para distintos productos
alimenticios, aerosoles, tapas y pintura.
Alambrn
Se destinan fundamentalmente a la fabricacin de mallas
soldadas, fabricacin de electrodos para soldadura y para
la manufactura de otros productos por trefilacin.
Fuente: Introduccin a los procesos y productos de SIDOR. A. Villamediana, 2006
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA
La estructura organizativa de una empresa, permite establecer un sistema
de papeles que han de desarrollar los miembros para trabajar juntos de
forma ptima y que se alcancen las metas fijadas en la planificacin. En
SIDOR, la estructura organizativa es de tipo funcional, como se puede
observar en la Figura 1
2. DESCRIPCIN DEL REA Y TRABAJO ASIGNADO
Dentro de la Gerencia de Servicios industriales de SIDOR, se encuentra
el Departamento de Almacenes cuya misin consiste en Garantizar el
almacenamiento, preservacin y resguardo de los materiales requeridos
por las distintas plantas en forma eficiente, competitiva y rentable .
Direccin de
Produccin Industrial
Gerencia de
Servicios
Industriales
Departamento de
Almacenes
Sector de Control de
Insumos
Sector Genrico
Ferroaleaciones y
Refractarios
Sector de Materiales
y Repuestos y DT
Sector de
almacenes
Secundarios
Fuente: Departamento de Almacenes
FIGURA 2. Estructura Organizativa del Departamento de Almacn.
Actualmente, las naves presentan las siguientes caractersticas (ver
Figura 3):
.
Nave A: posee un rea techada de 7.650m2 (30m x 255m). En esta
nave se encuentra la oficina principal del almacn, donde se
realizan las labores de oficina pertinentes. Tambin, se encuentran
ubicados los baos y vestuarios para el uso del personal que all
labora.
.
Nave B: posee un rea techada de 7.650m2 (30m x 255m). Esta
nave comparte una pequea porcin de su rea con la oficina de
archivo de documentos. Actualmente, esta nave esta presentando
un problema de filtraciones de agua a travs del techo y bajantes,
lo que esta ocasionando inundaciones desde la ubicacin 175
4.
GLOSARIO DE TRMINOS
.
Aleaciones: Es la unin ntima y homognea de dos o ms elementos,
siendo al menos uno de ellos un metal. Es muy raro encontrar
aleaciones en la naturaleza, tradicionalmente se preparan mezclando
los amalgama.
.
Almacn: Es un espacio fsico destinado al resguardo y/o acopio de
bienes, en donde se protegen de los daos fsicos o qumicos
producidos por el ambiente, se mantiene el control de los materiales o
simplemente se depositan a la espera de ser transferido al siguiente
eslabn de la cadena de suministro.
.
Cuadrilla: Grupo de trabajadores que ejercen sus labores por turnos
de trabajo bajo supervisin.
.
Distribucin en planta: Implica la ordenacin fsica de los elementos
industriales. Esta ordenacin incluye al personal, equipo, almacenes y
todos los servicios anexos que sean necesarios para disear de la
mejor manera posible la estructura que contengan estas actividades.
Este ordenamiento optimo se centrara en la distribucin de las reas
de trabajo y del equipo, que sea mas econmica, para llevar a cabo el
proceso, al mismo tiempo, que sea la mas segura y satisfactoria para
el personal y para el entorno de la planta industrial.
.
Distribucin en planta de almacenes: Consiste en optimizar el
equilibrio entre los costos del espacio del almacn y el manejo de
materiales. La distribucin en planta de almacenes implica la
asignacin de espacios o localizacin dinmica de diversos productos
segn criterios de distribucin como por ejemplo la demanda del
producto, la compatibilidad con otros productos almacenados, la
cantidad a manejar en el almacn, etc., a fin de optimizar las rutas
.
Nave: Es el espacio comprendido entre dos muros o filas de columnas
que se extiende a lo largo de un edificio.
.
Perecedero: Materiales que presentan caducidad. No es
recomendable su uso despus de una fecha tope establecida por el
fabricante segn la fecha de fabricacin.
.
PRASER: Abreviatura utilizada para identificar las practicas operativas
de servicios.
.
QM: Calidad del material.
.
SAP: Sistemas de Aplicacin y Procesos.
CAPTULO III
ASPECTOS PROCEDIMENTALES
1. ACTIVIDADES EJECUTADAS
Para dar respuesta a los objetivos planteados y elaborar el presente
informe, se realizaron una serie de actividades, en periodos de tiempo
definidos, que permitieron cumplir con la asignacin en el tiempo
destinado para ello. Estas actividades se muestran de manera detallada
en la Tabla 3.
2. TCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIN DE
INFORMACIN
Para la recoleccin de la informacin se utilizaron las siguientes tcnicas:
.
Revisin Referencial
Estuvo orientada a la obtencin de informacin general de la empresa
y especficamente de los Almacenes de SIDOR. Se revisaron las
prcticas operativas, manuales de control de procesos y otros
documentos disponibles en el sistema SAP relacionados
Departamento de Almacenes.
.
Observacin Directa
Se realizaron recorridos al rea y observaciones directas de los
materiales resguardados en el almacn 12 de SIDOR para el
levantamiento de la informacin necesaria para el cumplimiento de los
objetivos.
.
Entrevistas No Estructuradas
Estas se aplicaron a los encargados del manejo de materiales y al jefe
del departamento a fin de obtener algunas especificaciones,
antecedentes, etc.
Materiales utilizados para la recoleccin de informacin
.
Lpiz y papel, para tomar nota de la informacin y datos obtenidos
a travs de las entrevistas y la observacin directa.
.
Cmara fotogrfica para capturar imgenes referentes al estado
actual de los materiales del almacn 12.
.
Computadora con acceso a la Internet y al sistema SAP para la
elaboracin del informe.
En la Tabla 4, se muestran las tcnicas de recoleccin de datos y los
instrumentos utilizados para el logro de cada objetivo especfico.
TABLA 4. Tcnicas e instrumentos utilizados para la recoleccin de informacin.
Tcnica de
Objetivo Instrumento utilizado
recoleccin de datos
Listar y caracterizar los
materiales
resguardados en las
naves del almacn 12,
as como tambin, los
materiales que se
encuentran en los
almacenes de
respaldo.
.
Observacin
directa.
.
Entrevista no
estructurada al
supervisor de turno
del almacn.
.
Papel y lpiz
.
Cmara fotogrfica
.
Acceso al sistema
SAP para obtener
el listado de
materiales en stock.
Determinar la
frecuencia de rotacin
de los materiales
resguardados en el
almacn.
.
Revisin
bibliogrfica.
.
Entrevista no
estructurada al
supervisor de turno
del almacn.
.
Papel y lpiz
.
Computadora.
.
Sistema SAP.
Identificar los posibles
materiales a
desincorporar del
almacn 12.
.
Revisin
bibliogrfica.
.
Anlisis tcnico.
.
Entrevista no
estructurada al
supervisor de turno
del almacn.
.
Computadora.
Proponer la distribucin
idnea para los
materiales dentro de
las naves del almacn
12 de SIDOR y el
almacenamiento de los
considerados no aptos.
.
Revisin
bibliogrfica.
.
Anlisis tcnico
.
Computadora.
Fuente: Propia
3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
3.1. OBJETIVO N 1
Listar y caracterizar los materiales resguardados en las naves del
almacn 12, as como tambin, los materiales que se encuentran en
los almacenes de respaldo
o
H-Humedecido: Materiales que se han impregnado o
absorbido agua debido al problema de permeabilidad que
presenta el techo de la nave B del almacn 12.
.
PRESENTACIN: se refiere la forma del empaque del material y su
capacidad. Ej.: Tambor 40lts.
.
ESTIBA: Modo o manera de almacenamiento que se le da a cada
material de acuerdo a sus caractersticas, basado en las capacidades
por paletas de madera, segn la codificacin que se muestra en la
Figura 6.
3X4
Pilas
Unidades
Fuente: Propia
FIGURA 6. Codificacin de estiba utilizada.
Donde:
Unidades: se refiere a las unidades de presentacin por paleta. Ej.
Cuatro tambores por paleta.
Pilas: Disposicin de materiales o bultos uno encima de otro, e
niveles. Ej. Pila de tres niveles.
.
REA OCUPADA: metros cuadrados (aproximados) ocupados por el
material tomando en cuenta las condiciones de estiba. Ej. 1,44m2. (ver
Figura 7).
Al ejecutar el programa, se genera una tabla con una serie de datos, entre
ellos, el registro de todos los movimientos del material (ver Anexo 2). Se
fijaron dos filtros de bsqueda, para la clase de movimiento y para la
fecha de contabilizacin (ver Anexo 3).
Para la clase de movimiento, se utilizaron los despachos identificados con
la siguiente codificacin:
.
201: SM para centro de coste
.
221: SM para proyecto
.
261: SM para orden
Para la fecha de contabilizacin, se coloc el periodo estudiado,
01/08/2008-01/08/2009.
Una vez que se fijaron los filtros, se genera la tabla de movimientos de
despachos en el periodo de tiempo definido para el estudio. De esta tabla
se obtuvieron los siguientes datos:
.
CANTIDAD DE DESPACHOS REALIZADOS, con la finalidad de
identificar la frecuencia de rotacin del material.
.
FECHA DE LTIMO DE DESPACHO.
.
CANTIDAD TOTAL DESPACHADA: en el periodo de tiempo
estudiado.
El procedimiento se realiz para todos los cdigos que se manejan en el
almacn 12. Una vez recopilada la informacin, fue tabulada de la
siguiente manera:
.
CDIGO: Se refiere a la simbolizacin que se lleva en la empresa
para la identificacin de cada material.
.
DESCRIPCIN: Nombre del material.
.
FRECUENCIA DE ROTACIN
.
UM: Unidad de medida.
.
STOCK ACTUAL: Cantidad de material en el almacn.
.
PEDIDOS EN STOCK: Cantidad de pedidos que se pudiesen
despachar con el stock actual de material resguardado, basado en el
promedio de cantidad de cada despacho. Se calcula mediante la
formula:
despachocCantidadActualStockStockenPedidos/
.
.
MARGEN DE SEGURIDAD: Cantidad propuesta a almacenar para
suplir la demanda de materiales para 6 meses y 12 meses, basndose
en la cantidad total de material despachada para el periodo de tiempo
estudiado. Se calcula por la formula:
DespachadaCantidadSeguridaddeenMDespachadaCantidadSeguridaddeenM
.
.
2arg2/1arg
.
DIFERENCIA: Cantidad de material en exceso. Se calcula mediante la
formula:
2arg21arg1SeguridaddeenMActualStockDiferenciaSeguridaddeenMActualStockDiferencia
..
..
3.3. OBJETIVO N 3
De acuerdo con los resultados arrojados por el objetivo N 2, se
identificaron materiales con ciertas caractersticas que cuestionan la
factibilidad de su presencia en el almacn. Estos materiales fueron
listados y se realiz el anlisis de su situacin para luego generar una
propuesta.
3.4. OBJETIVO N 4
Proponer la distribucin idnea para los materiales dentro de las
naves del almacn 12 de SIDOR y el almacenamiento de los
considerados no aptos .
El presente objetivo ser realizado de acuerdo a los resultados obtenidos
de los objetivos especficos anteriores, y mediante el anlisis tcnico
realizado tomando en cuenta todos los aspectos estudiados tericamente.
4. TABULACIN
Con la finalidad de procesar y analizar la informacin recolectada para dar
respuesta al objetivo general, se disearon las siguientes tablas de datos
segn los objetivos especficos planteados.
.
Objetivo N 1: Tabla 5.
.
Objetivo N 2: Tabla 6
CAPTULO IV
RESULTADOS
Luego del procesamiento de la informacin, se muestra el anlisis general
de los resultados en funcin de los objetivos especficos
correspondientes.
1. OBJETIVO N 1
Listar y caracterizar los materiales resguardados en las naves
del almacn 12
Actualmente, en las naves A, B, C y D del almacn 12, se maneja un total
de 492 cdigos de materiales que fueron listados y caracterizados como
se describi anteriormente.
A partir del desarrollo de este objetivo, es posible realizar las siguientes
observaciones con respecto a las caractersticas identificadas para los
materiales.
Respecto a la ubicacin
Se observaron discrepancias entre la ubicacin de algunos de los
materiales a nivel del sistema SAP, y la ubicacin en fsico del
material. Adems, fueron identificados cdigos de materiales con
mltiples ubicaciones, es decir, se encontraron grupos de
materiales dispersos en dos o ms naves. Esta situacin es
producto del incumplimiento de la prctica operativa PRASER
01018, por lo que se recomienda investigar las causas por las que
se incurre en su incumplimiento y aplicar las medidas correctivas
necesarias impulsando a aplicar a cabalidad la misma. Adems, se
propone la implementacin de un programa de actualizacin de
ubicaciones. Este programa consistira en la actualizacin de las
ubicaciones mediante recorridas a travs del almacn y el trabajo
en equipo de las cuadrillas de trabajo. Se realizara la actualizacin
de la ubicacin de al menos diez (10) cdigos de materiales por
turno, con lo que, al cabo de un mes aproximadamente, se tendrn
las ubicaciones de los materiales en fsico acordes a las del
sistema SAP. Para el cumplimiento de este plan, es necesario el
compromiso e iniciativa del personal responsable, mayormente en
el nivel de supervisin y la jefatura del sector.
El procedimiento a realizar seria el siguiente:
1.
Se imprime el formato para registrar las nuevas
ubicaciones (ver Anexo 4).
2.
El supervisor de turno, junto a un operador de equipo de
manejo de material, se dirigen a los materiales y
mediante la inspeccin visual, registran la ubicacin de
diez cdigos de materiales en el formato.
3.
Se revisan las ubicaciones en el sistema SAP.
4.
Se compara con la ubicacin actual y se procede a dejar
la ubicacin correcta.
5. Se verifican las ubicaciones a nivel del sistema SAP.
Tiempo de duracin estimado diario: 30 minutos.
Esfuerzo: Mnimo.
Responsable: Supervisor de turno.
Respecto al estado del material
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
690030058 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. CU 25,00
690080056 LADRILLO REF.ANTI.POS 19 PTA.1-2 CO.S-15 CU 48,00
690080488 PIEZA REFRACT.DE CALIDAD ESP. CU 350,00
690080682 LADRILLO PARA HORNO REDUCTOR CU 530,00
690080752 PLACA PROTECCION DE PARED CU 5,00
690080764 LADRILLO REF.ANTIAC. POS.15 PIEZA ESP. CU 56,00
690080765 BOQUILLA INFERIOR DIA.16 mm CU 3.280,00
690080767 BOQUILLA INFERIOR DIA.18 mm CU 5.652,00
690080768 BOQUILLA INFERIOR DIA.19 mm CU 1.230,00
2330020881 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO SD 214 B CU 250,00
3250030017 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 2600 TH/H (REF) CU 8,00
3250030018 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 7400 TH/H LFR CU 12,00
3250030019 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 2600 TH/H LFC CU 2,00
3250030020 DIFUSOR PARA QUEMADOR DE 7400 TH/H LFC CU 10,00
6000450001 ALCAFESI (AlCaFeSi) ENVAINADO EN ALAMBRE TM 2,76
Fuente: Datos tomados del Sistema SAP
o
MATERIALES SIN DESPACHOS EN EL PERIODO DE TIEMPO
ESTUDIADO
Se identificaron materiales que no presentan movimientos de
despachos para el periodo de tiempo estudiado, pero han sido
despachados en otras oportunidades. Las fechas de los ltimos
despachos varan en un rango de diez (10) aos, desde julio de
1999 hasta julio del ao 2008. En el almacn, existen doscientos
dos (202) cdigos con esta caracterstica que se muestran en la
Tabla 10.
TABLA 10. Materiales sin despachos en periodo 01/08/2008-01/08/2009
Almacn
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ULTIMO STOCK
CDIGO DESCRIPCION UM DESPACHO ACTUAL
3460050067 ARANDELA METALICA INCONEL 601 CU 29/07/2008 28.600,00
690030277 LADRILLO REFRACTARIO VARNON CUA CU 23/07/2008 240,00
690020243 LAD. FTO. 40/0 PTO. CALIENTE NARIZ, LWB CU 20/07/2008 59,00
960010446 ANCLAJE METALICO INOX. BARRA ROSCADA 5" CU 16/07/2008 8.250,00
690010190 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE 90% AL2O3 CU 07/07/2008 2.700,00
690010191 LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE 90% AL2O3 CU 07/07/2008 900,00
3460050135 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V1 1/2" CU 04/07/2008 8.508,00
691100027 MASILLA ANTIACIADA POLVO KERANOL KG 03/07/2008 5.250,00
690310013 ANCLAJE CERAMICO MDS-4100-B CU 03/07/2008 810,00
3460050139 ANCLAJE METALICO INOX. TIPO V2" ROSCA CU 23/05/2008 5.700,00
690080039 LADRILLO REF.ANTIA.POS 6 PTA.1-2 PE.S-15 CU 21/05/2008 26,00
39
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
690080029
690080031
690080033
690080028
690080040
690080042
690080043
690080045
LADRILLO
LADRILLO
LADRILLO
LADRILLO
LADRILLO
LADRILLO
LADRILLO
LADRILLO
REF.ANTI.POS V1
REF.ANTI.POS V2
REF.ANTI.POS V3
REF.ANTI.POS 12
REF.ANTI.POS 7L
REF.ANTIA.POS 8
REF.ANTI.POS 9L
RE.ANTI.POS 10R
PTA.1-2
PTA.1-2
PTA.1-2
PTA.1-2
PTA.1-2
PTA.1-2
PTA.1-2
PTA.1-2
PE.S-15
PE.S-15
PE.S-15
PE.S-15
PE.S-15
PE.S-15
PE.S-15
PE.S-15
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
21/05/2008
21/05/2008
21/05/2008
21/05/2008
21/05/2008
21/05/2008
21/05/2008
21/05/2008
10,00
10,00
10,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
690020353 LAD. FTO. 35/80 NARIZ PTO FRIO CU 28/04/2007 61,00
690020331 LAD. FTO. 40/20 PTO. FRO CU 27/04/2007 461,00
691300028 MEZCLA REF. APISONABLE 40,5 % MgO TM 24/04/2007 48.700,00
9053 MODULO DE FIBRA CERAMICA 12"X12"X12" CU 10/04/2007 264,00
690080750 PORTA BOQUILLA 280x250x200 mm CU 03/04/2007 1.739,00
690080055 LADRILLO REF.ANTI.POS 18 PTA.1-2 CO.S-15 CU 20/03/2007 2,00
690020146 LADRILLO SILICO-ALUMINOSO CU 12/03/2007 6.628,00
690080769 BOQUILLA SUPERIOR DIA.17 mm CU 09/03/2007 2.528,00
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
690060043 LADRILLO AISLANTE 26 DE BAJO HIERRO CU 27/07/2005 180,00
690060042 LADRILLO AISLANTE 26 DE BAJO HIERRO CU 27/07/2005 110,00
690020258 LAD. FTO. 40/20 PTO. FRO, LWB CU 27/06/2005 1.373,00
960010469 ANCLAJE METALICO INOX. BARRA ROSCADA 8" CU 20/06/2005 5.600,00
691100002 CONCRETO REFRACTARIO KG 15/06/2005 16.381,00
690020351 LAD. FTO. 35/8 NARIZ PTO FRIO CU 26/05/2005 42,00
80010182 TERMOCUPLA TIPO S DE 36 PULG CU 19/05/2005 7.000,00
1910010267 CERAMICA CERADUR SOLDABLE CU 17/05/2005 137,00
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
690080058 LADRILLO REF. POS 21 HCL (1-2) CU 07/02/2003 20,00
4550010005 SUJETADOR METALICO BOVEDA A-313 CU 28/01/2003 3.630,00
690020244 LAD. FTO. 45/0 PTO. CALIENTE NARIZ, LWB CU 13/11/2002 147,00
692000080 FIBRA CERAMICA RT ESPESOR 1/4 M2 05/11/2002 2.002,28
1980010061 ANCLAJE METALICO, TIPO: GANCHO HB-425 CU 04/11/2002 350,00
690240040 LADRILLO REFRACTARIO D/MAGNESITA 96% MGO CU 20/09/2002 120,00
690240084 LADRILLO REFRACTARIO MGO-C CU 18/09/2002 143,00
690310015 ANCLAJE CERAMICO MDS 4100 C CU 10/09/2002 200,00
690080689 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA CU 02/08/2002 110,00
690080698 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA CU 22/07/2002 30,00
690080691 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CALCINADA CU 21/07/2002 168,00
690080686 LADRILLO DE LIGA CERAMICA CU 18/07/2002 823,00
690310001 ANCLAJE CERAMICO CU 19/06/2002 92,13
690030046 LADRILLO REFRACT.BASIC.L.QUIM. CU 03/06/2002 96,00
691500020 MEZCLA REF. PROYECTABLE 92 % ALUMINA TM 14/05/2002 6,55
690020188 LADRILLO REFRACT.SILICO ALUMI. CU 11/05/2002 1.300,00
4590070001 SENSOR ENSAMBLADO 3/4" PARA MEDIR PPM O2 CU 01/05/2002 1.240,00
TRIMESTRAL 15 6
ANUAL 66 25
TOTAL 264 100
Fuente: Propia.
9837%
6625%
197%
156%
6625%
SEMANALMENSUALBIMENSUALTRIMESTRALANUAL
Fuente: Tabla 12.
GRFICO 3. Frecuencias de rotacin
En el Grafico 3, se observa que el 62% de los cdigos de materiales
almacenados corresponden a las mayores frecuencias de rotacin,
semanal y mensual. El 13% de los cdigos, presentan una frecuencia de
rotacin menos constante, con periodos de tiempo entre despachos de
dos (2) a tres (3) meses. El 25% de los cdigos corresponden a los
materiales con frecuencia anual, es decir, aquellos materiales que son
despachados una o dos veces al ao.
La presencia de una cantidad considerable de materiales con frecuencia
de rotacin anual, es un factor desventajoso que influye negativamente en
la eficiencia del almacn, debido a que se esta destinando un espacio
fsico para el resguardo de dichos materiales y nicamente son
despachados una o dos veces al ao. Basndose en este motivo, se
propone, de ser necesario, incluir los materiales con frecuencia de
rotacin anual en el programa mediante el cual se han trasladado
materiales sin rotacin al almacn 6. De esta manera, es posible liberar
espacio fsico para su posterior aprovechamiento.
3460050129 ANCLAJE METAL. INOX. TIPO REMACHE 2 1/8" CU 21.000,00 20,32 1.550,00
19.450,00 3.100,00 17.900,00
3460050130 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V 11" CU 7.890,00 26,30 150,00 7.740
,00 300,00 7.590,00
3460050132 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V 7" CU 4.190,00 15,59 1.075,00 3.11
5,00 2.150,00 2.040,00
3460050133 ANCLAJE METAL. INOX. TIPO V 4 1/2" ROSCA CU 10.016,00 48,86 205,00 9.
811,00 410,00 9.606,00
3460050134 ANCLAJE METALICO INOXIDABLE TIPO V2" CU 8.508,00 369,91 11,50 8.496,5
0 23,00 8.485,00
3460050140 ANCLAJE TIPO C-CLIP ESPESOR 4MM CU 4.200,00 22,90 642,00 3.558,00 1.2
84,00 2.916,00
3460050148 ANGULOS SOPORTE ANCLAJES CU 11.665,00 686,18 17,00 11.648,00 34,00 11
.631,00
4430010014 ARENA RELLENO PARA BOQUILLA 18 % Cr2O3 KG 705.632,86 85,00 303.007,00
402.625,86 606.014,00 99.618,86
4590070004 SENSOR PARA MEDIR PPM O2 1200 mm CU 800,00 2,67 150,00 650,00 300,00
500,00
4590070010 SENSOR PARA MEDIR PPM O2 3/4x84 " CU 13.069,00 33,80 1.740,00 11.329,
00 3.480,00 9.589,00
6000020001 SILICIURO DE CALCIO EN ALAMBRE(EJE VERT) TM 444,08 160,46 8,30 435,77
16,61 427,47
6000060011 COQUECILLO PARA PREDESOXIDAR TM 2.065,11 507,32 291,05 1.774,06 582,1
0 1.483,01
6000110001 FERROCROMO ALTO CARBONO (FeCr -AC) TM 52,29 115,28 24,72 27,57 49,44
2,85
6000110005 FERROCROMO BAJO CARBONO (FeCr -BC) TM 139,50 239,25 18,95 120,55 37,9
0 101,60
6000110012 FERRO NIOBIO (FeNb) TM 129,45 175,42 15,87 113,58 31,73 97,72
6000110017 FERROBORO (FeB) EN ALAMBRE. TM 1.312,18 1.018,81 13,52 1.298,66 27,05
1.285,14
6000110030 FERRONIQUEL TM 233,48 146,02 55,97 177,52 111,93 121,55
6000160001 NIQUEL ELECTROLITICO TM 51,83 57,81 1,35 50,49 2,69 49,14
6000180001 FERROMOLIBDENO (FeMo) TM 656,51 656,51 0,50 656,01 1,00 655,51
6000370002 CIANAMIDA CALCICA TM 128,61 145,82 3,53 125,08 7,06 121,56
6000430001 ALCAFE ENVAINADO EN ALAMBRE (EJE VERT.) TM 470,70 126,77 1,86 468,84
3,71 466,98
Fuente: Datos tomados del Sistema SAP
3. OBJETIVO N 3
Identificar los posibles materiales a excluir del almacn 12
Todo manejo y almacenamiento de materiales es un procedimiento que
implica un agregado de costos a la gestin de cualquier empresa sin
agregarle valor a sus productos. Esto, es una razn suficiente por la cual
se debe procurar conservar el mnimo de existencias en los almacenes,
con el mnimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de
operacin.
En el almacn 12 de SIDOR, se han identificado materiales con tiempos
de permaneca considerables y sin despachos en largos periodos de
tiempo. Esta situacin acenta algunos problemas que se estn
presentando en el almacn, por lo que es necesario prescindir de estos
materiales con prontitud.
Los materiales identificados para su desincorporacin se muestran a
continuacin de acuerdo a sus motivos.
.
MATERIALES SIN DESPACHOS
Aun cuando estos materiales no ocupen un espacio fsico considerable,
se propone su desincorporacin por la ausencia de movimientos de
despacho desde su ingreso al almacn y el periodo de tiempo
considerable que ha transcurrido desde entonces. En total, se estara
ahorrando 42,8 m aproximadamente.
En la Tabla 14, se muestran los materiales sin despacho con sus
respectivas reas ocupadas
Fuente: Propia
FIGURA 8. Croquis de disposicin de materiales en almacn 12.
CONCLUSIONES
1.
En el almacn 12 de SIDOR, se presenta una situacin de
organizacin en cuanto a la disposicin de los materiales que ha
generado diversos problemas como retrasos en la localizacin de los
materiales, deterioro de los mismos y congestionamiento. Esto se
debe, principalmente, a las cantidades de materiales almacenados y a
las caractersticas propias de los materiales donde predomina el
volumen; adems, del espacio fsico limitado con que se cuenta.
2.
Se observaron discrepancias entre las ubicaciones de los materiales a
nivel del SAP y la ubicacin fsica, adems de mltiples ubicaciones
para el mismo material. La causa principal de esta inconformidad es el
incumplimiento de la practica PRASER 01018 que estipula mtodo
lgico a seguir para la ubicacin de materiales.
3.
Se registraron materiales en estado de detrimento general y materiales
que han sufrido daos fsicos por diversos motivos, entre los que se
puede mencionar la manipulacin inadecuada de los materiales con
los equipos utilizados para ello, algunas condiciones de estiba
incorrectas y recepcin de carga que ha sufrido siniestro.
4.
El control aplicado a los materiales perecederos no es el adecuado
debido a que los materiales estn caducando con el pasar del tiempo
sin ser despachados durante su periodo de vida til, lo que ge nera
perdidas de capital, retrasos en los procesos y compras excesivas.
5.
Se identificaron materiales sin despachos desde su ingreso al almacn
y materiales que no presentan despachos desde hace ms de un ao,
lo que representa una condicin desfavorable para la gestin del
RECOMENDACIONES
1.
Ejecutar la jornada de actualizacin de ubicaciones propuesta con la
finalidad de disminuir las discrepancias entre las ubicaciones en
sistema y las ubicaciones reales; adems de procurar el cumplimiento
de la prctica relacionada.
2.
Trabajar en el mejoramiento del sistema de manejo de los materiales
implementado para minimizar los daos en los mismos y procurar su
conservacin, iniciando con las propuestas planteadas para ello.
3.
Aplicar el control adecuado sobre los materiales perecederos,
involucrando los niveles jerrquicos necesarios.
4.
Procurar mantener en el almacn nicamente materiales con rotacin
realizando estudios peridicos similares al presente, con el objetivo de
identificar aquellos materiales que dejen de presentar movimientos de
despacho y realizar su desincorporacin.
5.
Actualizar los puntos de pedidos de los materiales de modo que se
limiten las existencias a lo requerido, disminuyendo la presencia de
materiales con exceso de stock en los almacenes.
6.
Realizar la reubicacin de los materiales propuesta con la que se
reduciran los recorridos y tiempo de trabajo, adems de las distancias
que recorren los materiales y el personal.
7.
Realizar un estudio similar en el resto de los almacenes de la
empresa.
REFERENCIAS
1.
ILLERA Carlos Rodrigo; PRIETO Antonio. Aspectos estratgicos en la
direccin de produccin. Centro de Estudios Ramn Areces (Madrid).
Editorial Ramn Areces, 2001. Pg. 121.
2.
MORANTE, Pamela. Gestin de Almacenes para la reduccin de
Costos en Empresas Distribuidoras [en lnea]. [Fecha de consulta: 8
de septiembre de 2009]. Disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos16/gestion-almacenes/gestionalmacenes.
shtml
3.
PARRA, Francisco. Almacenes logsticos de empresas [en lnea].
[Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2009]. Disponible en:
http://almacenajeslogisticosdeempresas.blogspot.com/2007/05/captulo
-n-4-principios-basicos-de.html
4.
VALLHONRAT Josep Mara; COROMINAS Albert. Localizacin,
distribucin en planta y manutencin. Edicin ilustrada. Marcombo,
1991. Pg. 92.
ANEXOS
ANEXO 1. Sistema SAP -Movimiento mb51: Visualizar documento
material por material
83
REFERENCIAS:
PRASER01018 Ubicacin de Materiales Y/O Repuestos en los
Almacenes.
PRASER01006 Inspeccin y Aceptacin de Materiales adquiridos.
NORMAS BSICAS:
1.-La unidad responsable de la administracin de esta prctica son
el Sector de Materiales y Repuestos, Sector de Genricos,
Ferroaleaciones y Refractarios y el Sector de Almacenes Secundarios.
2.-El material descargado directamente en el rea usuaria no se le
colocar etiqueta incluyendo las emergencias.
3.-Todo el personal debe utilizar los equipos de proteccin personal
bsicos (cascos, lentes y botas) como mnimo y los especficos requeridos
en el rea donde se va a efectuar la actividad.
4.-No abrir bajo ninguna circunstancia envases que contengan productos
qumicos.
5.-Mantener las condiciones generales de orden y limpieza antes,
durante y despus de la tarea, evitando la acumulacin de materiales en
las vas de acceso tanto de equipos mviles, pasillos peatonales, salidas
de emergencias. Ubicar los restos de embalajes, flejes y desechos en
general, generados de la actividad de verificacin, en los contenedores
destinados para tal fin, manteniendo la clasificacin de los mismos.
6.-Los materiales y/o repuestos, dependiendo del tipo, sern
inspeccionados por las unidades que se indican a continuacin y stas
decidirn si el material es aceptado o no.
Nueva Tabla
MATERIALUNIDADMateriales a Diseo (MetalmecCoordinacin Control de InsumoMaterias Pri
mas e insumos de oCoordinacin Control de InsumoMateriales no a Diseo (MateriaSecto
res de Almacn (MaterialeMateriales no a Diseo Bajo NorCoordinacin Control de Insumo
7.-El horario establecido para la recepcin de materiales y/o
repuestos nacionales o de procedencia internacional en los almacenes
principales, es de lunes a viernes de 7:30 AM a 2:00 PM. Para los
materiales refractarios y ferroaleaciones el horario normal se extiende
hasta las 6:00 PM a excepcin de la mercanca despachada del Depsito
Temporal.
8.-En caso de emergencia fuera del horario de recepcin, es
responsabilidad del Almacenista/Supervisor, recibir el material solo si
cuenta con una habilitacin va correo electrnico u otro medio impreso,
de alguno de los niveles que se indican a continuacin, segn
corresponda y adems la habilitacin debe indicar nombre y telfono
(preferiblemente abreviado o celular) de la persona contacto que esta
requiriendo el material, para su despacho inmediato.
Nueva Tabla
AUTORIZANTEGerente o Jefe de DepartamentComprador de la Gerencia de CAnalista o
el Coordinador de AnAnalista o el Jefe de Trfico e Im
La comunicacin debe estar dirigida a: Control de Materiales del Portn
IV, Supervisores del Almacn que recibe, usuario requirente con copia al
Jefe de Compras respectiva, Jefe de Sector Almacenes, Jefe del rea
usuaria, Coordinador de Control de Insumos y Materias Primas (si
requiere verificacin de calidad), Jefe de Departamento de Almacn.
9.-El Almacenista/Supervisor del Almacn nicamente ingresarn
material recibido por el rea usuaria, sin que haya sido verificado
previamente por el almacn respectivo, si existe el conforme de recibido
del Gerente del rea usuaria y la autorizacin del Gerente de Servicios
Industriales, va e-mail o cualquier otro medio escrito.
.
Nota de Entrega: Numero de la nota de entrega del proveedor.
.
Tex.Cab.Doc: En caso de que exista el Nmero de Orden de compra u
Orden de Entrega, referenciado por el comprador que autorice el ingreso
y el nombre del proveedor.
.
Cuando el comprador informe de la regularizacin y posterior al
ingreso del material con un movimiento 101, de inmediato se har el
movimiento 502 reversando el mismo documento que se gener con
movimiento 501.
d) Ingresar
contemplado
una NFS con
de Materias
Cualquier otro documento exigidIdemCopia del plano para materiales IdemCopia del
Formulario Autorizacdem.Cualquier otro documento exigidIdemCopia del plano para m
ateriales IdemCopia del Formulario Autorizacdem.
15.-Para ingresar al stock de almacn material adquiridos con pedidos
del tipo texto libre, se debe contar con lo siguiente:
.
El usuario debe suministrar el cdigo del material.
.
Tener las autorizaciones siguientes: Gerente del rea usuaria,
Gerente de Servicios Industriales, y el aval de contabilidad.
.
El almacn debe emitir documento de ajuste positivo para el nuevo
cdigo y pasar a las firmas correspondientes de acuerdo al Manual
de Delegacin de Autoridad, a fin de darle de alta en el stock.
16.-Para el desembalaje de material (destape de cajas) el trabajador
debe usar los equipos de proteccin personal entre ellos: guantes,
lentes, casco, botas y las herramientas adecuadas a la actividad: patas
de cabra, cizallas, corta fleje u otra, segn sea el caso, verificando que
estn en buen estado.
17.-Para los materiales de procedencia internacional, cuya unidad de
medida sea de masa o volumen, se tomara como referencia lo indicado
en los documentos de importacin presentados en la recepcin. De ser
necesario, el jefe de sector solicitar hacer pesajes en la balanza del
portn IV o almacn 12.
18.-Los materiales que por su presentacin fsica no pueden ser
cbicos o similar).
.
Otros documentos exigidos en las clusulas de la orden de Compra,
que sean validos para la recepcin.
b) El almacenista, verifica la documentacin y el material y/o repuesto
presentado por el proveedor (incluyendo el embalaje).
c) En el momento de la verificacin cuando se presenten las siguientes
situaciones (no incluye materiales cuya unidad de medida es kilogramos,
toneladas o libras), el Almacenista proceder como se indica:
.
Si es material a catlogo, est en buenas condiciones,
corresponde con lo indicado en la Orden de compra, correctamente
identificado, embalado, la cantidad en fsico es similar a la indicada en la
Nota de entrega o factura y no excede a lo pendiente en la orden de
compra, proceder a realizar el ingreso en SAP-MM.
.
Si es material a catlogo y no esta de acuerdo a lo indicado en la
orden de compra, no lo recibe, coloca la observacin en la Nota de
entrega (Original y Copia) o en el reverso de la factura y enva una
comunicacin a Control de materiales Portn IV, para que le autoricen la
salida. Si el comprador presenta por escrito, una Notificacin de desvo
avalada por el Jefe de Departamento o nivel superior del rea usuaria con
el compromiso de uso, podr recibirse el material. En este caso el
Almacenista debe colocar una nota en el texto explicativo del ingreso
indicando los datos del usuario que acept el material.
.
Si el material es a diseo, insumo crtico o materia prima, verifica
que este en buenas condiciones, debidamente identificado, que las
cantidades de material y condiciones del embalaje estn correctas y no
exceda a lo pendiente en la orden de compra, procede al registro SAPMM
de las cantidades entregadas. Al incumplir con alguno de los
parmetros indicados, no lo recibe coloca la observacin en la Nota de
.
Colocar el material, dependiendo del volumen del mismo, en la
zona de materiales no conforme, si el volumen del material es elevado y
la cantidad es superior al rea disponible en la zona de materiales no
conformes, el material se dejar en otra zona, debidamente identificado.
.
Enviar un mail al rea de compras respectiva de la Direccin de
abastecimiento, departamento de Cuentas por pagar, Control de
materiales del portn IV, usuario o analista de inventario en el caso de
mltiples usuarios.
.
Preparar el formulario de Autorizacin de Retiro de Materiales,
Herramientas y/o Equipos del rea Industrial o Administrativa de la
Empresa y solicita las firmas correspondientes.
b) Insumos crticos, materiales y/o Repuestos a diseo o materia
prima, que deben ser rechazados, se procede de la siguiente forma:
.
El movimiento de devolucin en SAP-MM lo realiza la coordinacin
de Control de Insumos y adems debe:
.
Colocar al material etiqueta roja, colocando en esta el nmero de
devolucin que emite SAP-MM.
.
Colocar el material, dependiendo del volumen del mismo, en la
zona de materiales no conforme, si el volumen del material es elevado y
la cantidad es superior al rea disponible en la zona de materiales no
conformes, el material se dejar en otra zona, debidamente identificado.
.
Sigue de acuerdo a lo indicado en la PRASER01006 .
.
El supervisor del Almacn, Prepara el formulario de
Autorizacin
el material, y el mismo debe ser entregado para que se pueda dar paso a
la descarga de la mercanca en el almacn.
e) El almacenista coordina la descarga del material y dependiendo del
tipo de material y el volumen de este, lo traslada a una determinada zona
para inspeccionarlo posteriormente. Utilizar un montacargas de acuerdo al
peso de la carga, teniendo la precaucin de no exceder la capacidad del
montacargas.
f) En la gua de despacho o vale de acompaamiento (original y copia)
utilizado para la entrega de la mercanca, el Almacenista coloca que la
mercanca recibida queda sujeta a verificacin posterior, deja por escrito
las observaciones que se generen de la entrega, coloca la fecha y firma
en el documento, quedndose con una copia de este, y el resto de
documentos presentados por el transporte. Devuelve al transporte el
original de la gua de despacho o vale de acompaamiento.
g) El almacenista genera una copia de la Orden de compra desde
SAP.
h) El Almacenista, verifica que en SAP est generado el movimiento
103 para las posiciones de la orden de compra, que se indican en los
documentos del proveedor, en caso de no estar generado el movimiento
el supervisor o almacenista notificar por escrito a la Unidad de Trfico,
Importaciones, la falta de movimiento 103 para el ingreso de materiales
importados, indicando la O/C y la(s) posicin(es) solicitando las
autorizaciones para emitir el movimiento 501, si es crtico para la calidad
el almacn debe notificar a Control de Insumos para las verificaciones
necesarias y de estar conforme informan por escrito al almacn para
efectuar entrega al usuario.
i) El supervisor debe hacer seguimiento a los movimientos 501
generados y una vez generado el 103 normalizar el ingreso.
carga
y Patrimoniales y auditoria.
.
Si la cantidad en fsico, resulta ser mayor a la del movimiento 103
en SAP, el Almacenista registra lo indicado en el movimiento 103, con
movimiento 105 y notifica a la Seccin de Trafico e importaciones sobre
la cantidad de material entregada en exceso.
k) El almacenista, elabora la Remisin y envo al archivo de
documentos de los almacenes.
2.-Insumos, materiales y/o Repuestos No Codificados (Texto
libre):
a) Se procede de forma similar a lo indicado en el Punto 1, para los
ingresos Materiales de procedencia Internacional Codificados, salvo que
estos no generan stock y por lo tanto el Almacenista los almacena en
almacn 10, coloca la ubicacin de los mismo en la copia de la orden de
compra, archiva los documentos en el almacn 10 y las remisiones se
enviaran al archivo, posterior al despacho del material. De igual forma,
cuando exista material con avera, aunque no es posible pasarlo a un
stock bloqueado, debe notificarse y registrar el material en el formulario
correspondiente.
3.-Materiales y/o Repuestos No Codificados, adquiridos bajo la
modalidad de servicio y suministro:
a) Se procede de acuerdo a lo indicado para los Insumos, materiales
y/o Repuestos codificados de procedencia Internacional en el punto 1,
literales desde a al h.
b) El almacenista ubica los bultos en almacn 10 y coloca la ubicacin
asignada en la copia de la orden de compra.
c) El almacenista, notifica al usuario sobre la llegada del material.
.
Los materiales en almacn 12, no se deben repetir en inventario
hasta tanto se alcance cubrir el 100% de los cdigos en el
almacn.
.
Los insumos de embalaje se deben inventariar mensualmente.
.
Es responsabilidad del personal que realizar el inventario:
o
El Levantamiento del inventario fsico.
o
Verificar el estado del material: embalaje, almacenamiento,
daos, vencimiento, Identificacin y etiquetado.
o
Verificar las ubicaciones en el sistema y de ser necesario
actualizarlas.
o
Cuando se observen materiales vencidos cuya decisin de
empleo dependa del rea usuaria; sern identificados con
una etiqueta de color anaranjado y se informa a los usuarios
a fin de esperar su decisin de uso, En caso de aplicar la
desincorporacin, se procede de acuerdo al reglamento
procedimiento IND-023.
o
Los materiales daados, se deben segregar afn de no
mezclarlos con los materiales aptos para consumo, a la vez
deben ser identificados con la determinacin que se espera.
o
Realizar las respectivas denuncias ante proteccin de planta
en caso de existir algn faltante que sea imputable a hurto o
robo.
.
Es responsabilidad del supervisor que coordina el inventario:
o
Cuando existan diferencias comprobadas, debe elaborar los
documentos para los ajustes positivos o negativos los cuales
deben ser aprobados y autorizados por el nivel
correspondiente de acuerdo a lo indicado en el Reglamento
Manual de Delegacin de Autoridad . Los documentos de
ajuste con las firmas autorizantes se envan a contabilidad
para su registro en SAP.
o
Al finalizar el inventario debe realizar un resumen indicando
los resultados y explicar en el mismo los sobrantes
y/o faltantes detectados.
.
Los materiales perecederos se inventariarn mensualmente, segn
Tabla anexa 1.
.
Es responsabilidad del supervisor, hacer avalar va-mail por la
Seccin de Normalizacin y Catalogacin, los traspasos de
material entre cdigos (Mv. 309), cuando estos sean equivalentes.
Dicho e-mail debe ir con copia al Jefe de Sector correspondiente
y/o Jefe de Departamento.
INSTRUCCIONES:
El almacenista o Supervisor encargado de hacer el inventario son
responsables de:
1.
Imprimir el documento para la toma fsica con los cdigos de SAP.
2.
Realizar la toma, cotejando las cantidades fsicas con el terico y
verificando ubicacin, descripcin, cdigo del rengln, tomando las
medidas de seguridad correspondiente.
3.
Analizar la informacin sobre los sobrantes o faltantes detectados.
4.
En caso de existir diferencias negativas o positivas, proceder a la
elaboracin del ajuste respectivo y enviarlo para la firma de los
niveles correspondientes.
5.
Para el caso de materiales vencidos el supervisor debe:
5.1.-Identificar el material con etiqueta de color anaranjado, esta no
suplanta otras etiquetas que tenga el material.
5.2.-Notificar usuario va e-mail para que determine su uso, en caso de
refractarios:
5.2.1.-En caso de determinar que el material es apto para uso,
sobreponer una etiqueta blanca a la anaranjada. El material
permanecer en el almacn y se despachar de acuerdo a
requerimiento del usuario.
5.2.2.-En caso de determinar que el material no es apto para uso, se
desincorpora del stock de acuerdo al Reglamento IND-023
Desincorporacin y Disposicin Final de Materiales, Repuestos y
Equipos .
5.2.3.-Notificar al usuario mensualmente la cantidad de polvos de
colada vencidos para que solicite o no el anlisis correspondiente
de laboratorio para determinar su uso final.
6. En caso necesario, recomendar en el resumen de inventario, acciones
correctivas.
7. Los documentos generados fsicamente se archivarn
una vez
concluido el inventario en la oficina del jefe de sector.
ANEXOS:
Materiales perecederos en almacenes
690050064
690070069
691200005
690260002
690260006
690260007
690260009
MORTERO REFRACTACIO
MEZCLA REFRACTARIA PLASTICA
MEZCLA REFRACTARIA PLASTICA
POLVO COLADA MEDIO CARBON
POLVO DE COLADA ST-AP/3 ARRANQUE
POLVO COBERTURA P/CAVIADO TERMOTEC
POLVO DE COLADA ALTO CARBON
3740010024
3740010026
3740010027
3740010029
3740010030
3740010031
3740010033
3740010035
3740010038
3740010039
3740010042
3740010043
3740010044
3740010045
3740010046
3740010047
3740010048
3740020001
3740020002
3740020007
3740020012
3740020014
3740020016
3740020019
3740020020
3740020022
3740020024
3740020030
3740020034
3740020035
3740020036
3740020037
3740020038
3740020039
3740020043
3740020045
PEGA PRIMARIA
ADHESION INSTANTANEA
SELLADOR
Adhesivo
TRABADOR DE ROSCAS
Adhesivo
TRABADOR DE ROSCAS
ADHESIVO ESTRUCTURAL
SELLADOR HIDRAULICO
COMPUESTO RETENEDOR
SOLUCION PARA VULCANIZAR EN CALIENTE
CEMENTO ADHESIVO
LIQUIDO PARA VULCANIZAR PARCHO
PREPARADOR DE SUPERFICIE PRIMER
CEMENTO SOLVENTE P/TUBERIA
SOLVENTE DILUYENTE
ESPUMA DE SILICONA
PEGA PARA VULCANIZAR
CEMENTO VULCANIZANTE
SELLADOR ELASTOMERICO AUTONIV.
PEGA PARA VULCANIZAR
ACTIVADOR Y ACELERADOR EN EL FRAGUADO
SILICONA ROJA PARA ALTA TEMPERATURA.
SILICON RESISTENTE A TEMPERATURA 240C
SELLANTE Y LUBRICANTE EN PASTA
PEGAMENTO ADHESIVO
SELLADOR SILICON TRANSPARENTE
SELLADOR DE JUNTAS
QUICK METAL
FORMA EMPAQUE 515-31
POLIMERO METALICO EPOXY P/RECONSTRUIR
SELLADOR PARA ROSCAS 50 ml.
ACTIVADOR PRIMER T.
FORMA EMPAQUE 510-31
SELLADOR PARA ROSCAS 250 ml.
PEGA EPOXY EN PASTA
3740020046
3740020047
3740020048
3740020049
3740020050
3740020051
3740020052
3740020053
3740020054
3740030001
3740030004
3740030006
3740030007
3740030008
3740030009
3740030011
3740030012
3740030013
3740030014
3740030015
6080050005
6080050008
6080050014
6080050015
6080050016
6080050017
6080050018
6080050020
6080050021
6080050022
6080050023
6080050025
6080050026
6080050033
6080050034
6080050036
CONCRETO PREMEZCLADO
COMPUESTO FORM A THEAD
IRON CEMENT DIAMANT
KIT SELLADOR PARA REPARACION DE CINTAS
SELLADOR DE TEFLON
SELLADOR SIKAFLEX 1A COLOR BLANCO
SELLADOR SIKAFLEX 1A COLOR GRIS
PEGAMENTO P/BANDAS D/FRENO
SELLADOR FORM A GASKET #2C
CEMENTO EPOXICO CERADUR
CEMENTO GRIS
PEGO P/PORCELANA EN SACO DE 20 KG
GROUTEX EPOXICO SECADO RAPIDO
GROUT ESTRUCTURAL F/2
CONCRETO ESTRUCTURAL FIVE STAR V/O
CEMENTO EPOXICO CERADUR
CONCRETO ESTRUCTURAL FIVE STAR 200-HT
GROUT CEMENTOSO
CONCRETO ASFALTICO TIPO II
CEMENTO BLANCO
CARTUCHO DE TINTA EPSON EPL8000.
CINTA PARA IMPRESORA PRIMA PLUS
CINTA MONOCROMTICA MEMOREX.
TONER HP III, NMERO DE PARTE 92291A
TONER EPSON 1000/1500.
CARTUCHO DE TONER HP-92274A.
TONER HP LASER JET 5L 3906A
TONER C3903A
TONER HP C3909A JET 5SL5 SIMX
TONER HP 92298A PARA EQUIPO LY4P
TONER HP 92275A PARA EQUIPO JET III.
TONER EPSON EPL 6000
TONER HP JET III
TONER EPSON 1100/1400
TONER XEROX 1075/1090
CABEZAL DE IMPRESION
6080050037
6080050038
6080050039
6080050041
6080050042
6080050044
6080050045
6080050046
6080050047
6080050049
6080050052
6080050053
6080050054
6080050063
6080050064
6080050065
6080050066
6080050067
6080050069
6080050074
6080050075
6080050076
6080050082
6080050084
6080050089
6080050090
6080050091
6080050092
6080050094
6080050096
6080050101
6080050102
6080050108
6080050109
6080050110
6080050111
1.
Es responsabilidad del Almacenista la ubicacin correcta de los
materiales tanto fsica como en el sistema SAP.
2.
El Almacenista debe utilizar los implementos de Seguridad (Ropa de
Trabajo, Guantes, Mascarilla, Botas de Seguridad, Casco de Seguridad,
etc.), dependiendo de las caractersticas y sitio del trabajo.
3.
El material y/o repuesto puede ser ubicado en patio, suelo, estante,
gavetas, container o celda segn corresponda.
4.
Cada Almacn posee una matriz de ubicacin definida en SAP, que se
respetar al momento de realizar la ubicacin fsica del material, segn
se indica:
Con excepcin de los siguientes casos
.
Centro de acopio: se usar la nomenclatura C. ACOPIO
.
Custodiado en la Oficina de recepcin: nomenclatura OFICINA.
.
Zona de Transito: TRANSITO.
a.
Los materiales se depositaran en los lugares sealados para
este fin, sin invadir los espacios destinados al trnsito.
b.
Antes de depositar materiales en las estanteras, debe
comprobarse su estabilidad.
c.
Los materiales pesados deben situarse en los estantes ms
bajos.
d.
Al apilar bultos, debe cuidar la estabilidad de la pila, de forma
que no represente riesgos para las personas, montacargas o
cualquier otro medio de transporte que circule por sus
inmediaciones.
e.
Siempre que sea posible, se evitarn las pilas demasiado
altas, para garantizar su estabilidad y los materiales no se
colocaran directamente en el piso.
f.
Las pilas de materiales que puedan rodar (tubos, ejes) deben
asegurarse mediante cuas o cualquier otro medio que impida
su desplazamiento.
g.
Los materiales difciles de apilar o peligrosos, como por
ejemplo, el vidrio, se almacenarn en estanteras o
compartimientos especiales.
h.
Se respetarn las recomendaciones del fabricante para una
mejor preservacin del material.
13.-El operador de equipo mvil es responsable de:
a.
Trasladar el material y/o repuesto a la ubicacin que le indique
el supervisor o almacenista.
b.
Notificar al supervisor o al almacenista de las reubicaciones
que efecte a fin de que se actualicen en SAP. Previamente, el
almacenista debe verificar en fsico la nueva ubicacin.
14.-El Supervisor es responsable de:
a)
Efectuar revisin de la ubicacin a un mnimo de 50 cdigos
por mes y reportarlo en el formato Revisin de Ubicacin de
Materiales en Almacn PRASER01018-01 (Anexo 1); Aplica
solo al almacn 12.
b) Este formato debe ser Archivado en las oficinas de las
Jefaturas de cada Seccin, por 1 ao.
INSTRUCCIONES:
1.
Se toma el cdigo que identifica el material y la cantidad a ubicar, se
revisa en SAP la cantidad en stock y la ubicacin asignada en
sistema. Si el cdigo no existe o la cantidad que indica el SAP es cero
se verificara nuevamente con el material en fsico y de existir una falla
se toman las acciones correctivas o se notifica al almacenista o
supervisor involucrado.
2.
Con la informacin correcta se procede a trasladar el material al