Reporte de Deuda Diciembre 2015 (Actualizado Al 01122015)
Reporte de Deuda Diciembre 2015 (Actualizado Al 01122015)
Reporte de Deuda Diciembre 2015 (Actualizado Al 01122015)
GRUPO 100
FECHA
NO. FACTURA
8/18/2015 A - 2135
11/30/2015 V1 - 9520
12/1/2015 PEND. FACTURA
DICIEMBRE 2015 PEND. FACTURA
NOVIEMBRE 2015
DESCRIPCIN
FORMA DE PAGO
RENGLON
SOLACON, S.A.
CUOTA NORMAL
CUOTA NORMAL
32,400.00
CUOTA NORMAL
32,400.00
SOLUSERSA
CUOTA NORMAL
14,567.17
CUOTA NORMAL
11,304.80
MONTO
Q
23,010.00
MALINCHE TRANSLATIONS
PARQUEO IMEQ
CUOTA NORMAL
2,200.00
INMOBILIARIA MULTINACIONAL
CUOTA NORMAL
33,500.00
GUATEL
REG
10,800.00
GUATEL
REG
10,800.00
GUATEL
REG
10,800.00
REG
2,294.02
REG
9,658.00
REG
1,075.00
NAVEGA.COM S,A
REG
4,032.00
Servicio de Agua Potable Contador 74220044 (Periodo de noviembre de 2015 a diciembre de 2015)
REG
2,000.00
Servicio de Energa Elctrica de los contadores M-62078 y R-04038 (Periodo de noviembre de 2015 a
Diciembre de 2015)
REG
16,300.00
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. Servicio de Telefona de las lneas 22210883, 22201821, 22513065 y 22513396 (Diciembre de 2015)
REG
1,200.00
REG
230.00
SIN PROVEEDOR
REG
800.00
SIN PROVEEDOR
TRAJE IMPERMEABLE
REG
1,800.00
SIN PROVEEDOR
REG
600.00
SIN PROVEEDOR
REG
300.00
SIN PROVEEDOR
ESTANTERIA DE METAL
REG
3,600.00
SIN PROVEEDOR
REG
5,880.00
SIN PROVEEDOR
SEGUROS CHN
REG
9,790.95
DICIEMBRE 2015
DICIEMBRE 2015
PEND. FACTURA
PROVEEDOR
GRUPO 200
PEND. FACTURA
PEND. FACTURA
TOTAL
1 de 11
Q 195,560.99
Q 45,780.95
NO. FACTURA
PROVEEDOR
DESCRIPCIN
MONTO
FORMA DE PAGO
GRUPO DE
GASTO
RENGLON
GUATEL
10,800.00
CUOTA DE
REGULARIZACION
113
GUATEL
10,800.00
CUOTA DE
REGULARIZACION
113
GUATEL
10,800.00
CUOTA DE
REGULARIZACION
113
32,400.00
TOTALES
2 de 11
DESCRIPCIN
MONTO
MENSUAL
MESES A
CUBRIR
TOTAL
FORMA DE PAGO
RENGLON
113
113
COMUNICACIONES
CELULARES, S.A.
Q 2,294.02
2,294.02
COMUNICACIONES
CELULARES, S.A.
Q 9,658.00
COMUNICACIONES
CELULARES, S.A.
Q 1,075.00
1,075.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
113
NAVEGA.COM S,A
4,032.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
113
EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA
Q 2,000.00
4,000.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
112
EMPRESA ELCTRICA DE
GUATEMALA, S.A
Servicio de Energa Elctrica de los contadores M62078 y R-04038 (Periodo de noviembre de 2015 a
Diciembre de 2015)
Q 16,300.00
16,300.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
111
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.
Q 1,200.00
1,200.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
113
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.
230.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
113
TOTALES
230.00
Q38,789.02
3 de 11
CUOTA DE
REGULARIZACIN
GRUPO DE
GASTO
DESCRIPCIN
SOLICITANTE
CANTIDAD
MONTO
FORMA DE PAGO
GRUPO DE
GASTO
RENGLON
268
373
374
TRAJE IMPERMEABLE
1,800.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
233
375
600.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
233
376
300.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
233
391
ESTANTERIA DE METAL
Administrativo
Financiero
Maria Carrillo /
392
393
SEGUROS CHN
Administrativo
Elder Rosales /Servicios
Generales
284
168
191
Q
1
TOTALES Q
9,790.95
NO APLICA A OFERTA
ELECTRNICA
22,770.95
RESUMEN
MONTO
Q
5,880.00
Q
9,790.95
Q
2,700.00
Q
800.00
Q
3,600.00
Q
22,770.95
RESUMEN
GRUPO
MONTO
1
Q 15,670.95
2
Q
7,100.00
TOTAL
Q 22,770.95
Direccin Administr
NIT
Nombre
3343383 Ligia Carmina Vargas
3210030 Doris Josefina Chuy
9622594 Heyzel Padilla Prez
4711890 Julio Urias Bran
9338551 Sonia Ixquiac Bamaca
1182315 Rosa Ninett Lpez
31597246 Brenda Lucia Sagastume Melgar
46386777 Alma Karina Aguilar Chvez
9818065 Cesiah Yesminnia Chen Fuentes
9557067 Roy Wenceslao Lopez De Leon
75752298 Byron Alberto Arriola Gmez
6822592 Herson Ulises Fuentes
46143300 Javier Oliva Trampe
18600395 Milvia Graciela Lopez Figueroa
7645856 Noe Alejandro Erazo Bautista
14166712 Silvia Patricia Martinez Gmez
45252246 Sandra Cadavid Plata
48736783 Marcos Armando Garcia
14925958 Alejandra Chrissaldina Castellanos
22332820 Fredy Amilcar Enriquez
73863971 Luis Aaron Fernando Berducido Chacn
36742260 Magda Guzman Lopez
7480903 Marco Antonio Prado
2301547 Carlos Alfredo Garca
Sivia Edith Rosal
5149258 Ana Cristina de los Angeles
1657429 Jorge Abraham Rodas
Cesar Augusto Prera
Total Proyectado
Renglon
183
184
185
186
189
Resumen
MONTO
Q
Q
Q
Q
Q
74,100.00
182,000.00
68,000.00
109,000.00
279,000.00
Renglon
184
184
189
189
189
184
183
183
189
189
184
184
186
183
185
185
185
189
189
189
186
189
186
186
185
185
185
185
Noviembre
Q
20,000.00
Q
19,000.00
Q
25,000.00
Q
18,000.00
Q
18,000.00
Q
24,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
12,000.00
Q
12,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
14,500.00
Q
9,100.00
Q
3,000.00
Q
3,000.00
Q
7,000.00
Q
19,000.00
Q
12,000.00
Q
10,000.00
Q
10,000.00
Q
15,000.00
Q
12,000.00
Q
18,000.00
Q
10,000.00
Q
3,500.00
Q
10,000.00
Q
4,000.00
Q364,100.00
712,100.00
Diciembre
Q
20,000.00
Q
19,000.00
Q
25,000.00
Q
18,000.00
Q
18,000.00
Q
24,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
12,000.00
Q
12,000.00
Q
14,000.00
Q
14,000.00
Q
14,500.00
Q
9,000.00
Q
Q
Q
Q
19,000.00
Q
12,000.00
Q
7,000.00
Q
10,000.00
Q
15,000.00
Q
12,000.00
Q
18,000.00
Q
10,000.00
Q
3,500.00
Q
10,000.00
Q
4,000.00
Q348,000.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Total
40,000.00
38,000.00
50,000.00
36,000.00
36,000.00
48,000.00
28,000.00
28,000.00
24,000.00
24,000.00
28,000.00
28,000.00
29,000.00
18,100.00
3,000.00
3,000.00
7,000.00
38,000.00
24,000.00
17,000.00
20,000.00
30,000.00
24,000.00
36,000.00
20,000.00
7,000.00
20,000.00
8,000.00
712,100.00
MONTO
MENSUAL
DESCRIPCIN
Servicio de seguridad y vigilancia para proteger los
bienes y personal de la COPRET
Servicio de Mensajera, limpieza, mantenimiento y
servicio de catering para COPRET
Arrendamiento de 10 equipos multifuncionales
(impresora, fotocopiadora y scanner) para COPRET
Arrendamiento de 4 espacios de parqueo por vehculos
de COPRET
CANT. A
CUBRIR
TOTAL
FORMA DE PAGO
32,400.00
31,248.02
44,366.00
2,200.00
INMOBILIARIA MULTINACIONAL
33,500.00
2,294.02
9,658.00
1,075.00
2,150.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
NAVEGA.COM S,A
4,032.00
4,032.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
4,000.00
8,000.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
EMPRESA ELCTRICA DE
GUATEMALA, S.A
16,300.00
32,600.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
EMPRESA GUATEMALTECA DE
TELECOMUNICACIONES GUATEL
10,750.00
32,250.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.
1,200.00
2,400.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, S.A.
230.00
460.00
CUOTA DE
REGULARIZACIN
SEGUROS CHN
CMPUTOS Y COMUNICACIONES
AVANZADOS, S.A.
ACRONIS
9,790.95
12,480.00
40,000.00
9 de 11
4,588.04
CUOTA DE
REGULARIZACIN
PROVEEDOR
MONTO
MENSUAL
DESCRIPCIN
CANT. A
CUBRIR
TOTAL
FORMA DE PAGO
OFFICE
90,000.00
TRAFICO DE RED
60,000.00
FIREWALL
52,000.00
TOTALES
10 de 11
657,495.03
MONTO
MENSUAL
DESCRIPCIN
CANT. A
CUBRIR
TOTAL
FORMA DE PAGO
12,480.00
40,000.00
OFFICE
90,000.00
TRAFICO DE RED
60,000.00
FIREWALL
52,000.00
TOTALES
11 de 11
254,480.00