Perfil de Proyecto - Formato
Perfil de Proyecto - Formato
Perfil de Proyecto - Formato
PRESENTACION
INTRODUCCIN
En los ltimos aos el uso de las Tecnologas de Informacin y de Comunicacin (TIC) ha
provocado un fuerte impacto en los distintos mbitos del que hacer de las sociedades y de la
actividad econmica, pues en otras cosas, ha facilitado el desarrollo de varios tipos de
actividades y procesos de la vida cotidiana, de un modo ms eficiente y eficaz.
El presente proyecto se refiere al tema
RECURSOS HUMANOS desarrollado
Este proyecto define una mejora en el
calidad de servicio, tanto para los
universidad.
I.
Organizacin.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PAS:
PERU
DEPARTAMENTO
PUNO
PROVINCIA
PUNO
DISTRITO
PUNO
DIRECCIN
AV. FLORAL S/N
1.2.2. ALCANSE Y PROPOSITO DEL PROYECTO
1.2.3. Alcance:
El presente proyecto contempla todas las unidades necesarias para la
ejecucin de las distintas fases del proceso de la oficina de recursos
humanos, describiendo la mejor solucin para cada unidad. Las unidades
que se describen son las siguientes:
1.2.4.
UNIDAD DE REMUNERACIONES.
UNIDAD PENSIN Y LIQUIDACIN.
UNIDAD DE CONTROL DE ASISTENCIA.
UNIDAD DE ESCALAFN Y REGISTRO.
UNIDAD DE CAPACITACIN.
UNIDAD DE COORDINACIN DE PERSONAL.
UNIDAD DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA
Propsito:
Nuestro propsito es aprovechar los cambios e innovaciones que se dan en el
mundo de la tecnologa, mediante un trabajo continuo que contribuya al
avance y desarrollo de nuestros clientes, en este mundo dinmico y
globalizado. Nuestro principal objetivo es satisfacer de manera oportuna las
necesidades de los clientes, otorgndoles un producto de calidad,
condiciones y beneficios necesarios para que puedan cumplir con su papel de
consumidor.
Adems proporcionar de manera ptima sistemas de alta calidad, los
mismos que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de las actividades
acadmicas y administrativas, manteniendo un liderazgo activo y
comprometido con las necesidades de nuestros clientes.
II.
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIN
2.1. Definicin de Objetivos
2.1.1. Objetivo General
Proponer la implementacin de un modelo de Sistema de Informacin para
mejorar los procesos de la Oficina de Recursos Humanos de la
Universidad de Nacional del Altiplano Puno.
2.1.2.
Objetivos especficos
2.1.2.1. Identificar la existencia de un Sistema de Informacin en la
oficina de Recursos Humanos de la UNA-PUNO.
2.1.2.2. Diagnosticar la situacin actual de cada una de las unidades que
integran la Oficina de Recursos Humanos con base a los
procesos que se realizan en cada uno de ellos.
2.1.2.3. Determinar el modelo que permita disear un eficiente Sistema
de Informacin que permita agilizar los trmites, procesos, y/o
registros de la Oficina de Recursos Humanos de la UNA-PUNO.
III.
2.3.1.
Precio
Podemos hacer muchos cambios y tomar muchas medidas factibles en un
primer plano, pero la verdad es que el precio siempre influir en nuestras
acciones por lo que debemos conocer y adaptarnos a los recursos que
dispongamos. Por ejemplo: Para el caso de las licencias de uso de los
software vemos que es un tremendo costo que debemos abordar por lo
que tomo el usar herramientas libres y reclutar personal que tenga
experiencia en el manejo de estos. De esta manera tendremos que
limitarnos a los recursos disponibles.
2.3.2.
Tiempo
Tendremos que hacer un anlisis de actividades que realiza la Oficina de
Recursos Humanos en sus 2 locales(Ciudad Universitaria y Edificio
Universitario-Av Ejercito) y emplear mtodos para conocer los posibles
retrasos de algunas tareas sin retrasar otras que sean actividades crticas.
Por lo que concluimos que esta limitacin de tiempo nos conlleva a tomar
decisiones correctas para aprovechar otros recursos.
Oferta.
A nivel de la poblacin estudiantil
Nuestro estudio de oferta est basado en la cantidad de empresas que se
ocupan del desarrollo de software.
La tendencia de las universidades a adquirir un sistema de administracin
de recursos humanos de calidad, obliga a que las empresas
desarrolladoras de software, ofrezcan sistemas intuitivos, seguros, que
sean multiplataforma, confiables e integradas y que tengan una interfaz
amigable para facilitar la interaccin entre el sistema y el usuario
Tambin podemos encontrar en la oferta a nuevos desarrolladores.
3.3. CONCLUCIONES:
Se llega a la conclusin de que hay una demanda existente por parte de los involucrados
en la Universidad Nacional del Altiplano, esencialmente en este caso en la Oficina de
Recusos Humanos, y que nuestra empresa est en la facultad de poder satisfacer dicha
demanda.
Es importante recordar y tomar en cuenta que existen otras empresas que tambin estn
en la capacidad de poder desarrollar el sistema requerido por la Universidad Nacional del
Altiplano.
IV.
Estimacin de funcionalidad
4.3.1.1 El sistema de informacin para la gestin acadmica presenta las
siguientes opciones en el men principal.
4.3.1.2. Mantenimiento: para administrar las opciones bsicas del manejo de
la informacin de configuracin necesaria de datos del sistema de
informacin tales como: empresa, asignatura, rea, competencia
acadmica, periodo acadmico, curso acadmico, juicio valorativo,
escala acadmica, escala compartimiento, hora acadmica, porcentaje
de nivelacin, observacin del estudiante, EPS.
4.3.1.3. Operacional: para administrar datos y procesos funcionales del
sistema de informacin tales como alumno, profesores, inscripcin,
matriculas, horarios, calificacin, nivelacin.
4.3.1.4. Consultas: permite la visualizacin de tatos por pantalla y la posterior
generacin de archivos pdf con la informacin.
4.3.1.5. Administracin: para administrar los datos de los usuarios.
4.3.2.
ACTIVIDAD
ANALISIS
Vista de campo
Definicin de
objetivos
Definicin de
requerimientos
DISEO
Estructura de la
aplicacin
Diseo de
pantallas
Diseo de men
Diseo de base de
datos
Desarrollo
Desarrollo de la
aplicacin
Desarrollo del
documento
Desarrollo de la base
de datos
N DE PERSONAS
TIEMPO
1 1/2 Meses
1 Persona
1 Persona
1 mes
1 mes
1 Persona
MANTENIMIENTO
Pruebas
3 Personas
6 meses
INGENIERO
RESIDENTE
PROYECTISTA
ESTADISTICO
1 Persona
2 meses
1 Persona
1 Persona
1 mes
mes
Personal y Organizacin
4.4.
4.5.
Requerimiento de Equipos, materiales y servicios para el desarrollo
Al tratarse de un proyecto enfocado a solo una parte de la organizacin (recursos
humanos), esto reduce considerablemente el tiempo, los recursos y los materiales a
utilizar en un perfil medio a diferencia de tocar a toda la organizacin, es por eso que
los requerimientos resultaron en:
4.5.1. Hardware:
- 1 Computadora de escritorio
- 4 Computadoras porttiles
- 1 Cmara fotogrfica
- 1 Impresora Laser
4.5.2. Software:
- 1 Licencia de Wamp
- 1 Licencia de Netbeans
- 1 Licencia de Windows 7 profesional
- 1 Licencia de Micrsoft office 2013 para 4 computadoras
- 1 Licencia de Avast Pro 2014
Materiales de escritorio
2 Escritorio de oficina
4 Sillas
CD-ROMs
4 Millares de papel
2 Estabilizadores
1 Extension
1 Estante de oficina
4.7.
Servicio
- Acceso a Internet con velocidad de 10MB
- Pago mensual de servicio de luz
- Pago mensual de alquiler de local de trabajo
- Pago mensual de servicio de limpieza de local
- Pago mensual de la alimentacin de cuatro personas
- Pago mensual de trabajadores (analista, proyectista, diseador, programador)
4.8.
Requerimiento de Equipos y Materiales para Funcionamiento
4.8.1. Hardware
- 1 Computadora de escritorio servidor
- 7 Computadoras de escritorio para cada unidad de gestin
- 1 Impresora Laser
4.8.2. Software
- 1 Licencia de Wamp
- 8 licencias de Windows 7 profesional
- 8 licencias de Avast Pro 2014
4.8.3. Materiales de escritorio
- 1 estante personalizado para el servidor
- 7 escritorios para oficina para cada unidad de gestin
- 7 sillas para oficina.
- 1 millar de hojas de papel bond A4
4.6.
V.
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
Despus de definir la problemtica presente y establecer las causas que ameritan de
un nuevo sistema, es pertinente realizar un estudio de factibilidad para determinar la
infraestructura tecnolgica y la capacidad tcnica que implica la implantacin del
sistema en cuestin, as como los costos, beneficios y el grado de aceptacin que la
propuesta genera en la Institucin. Este anlisis permiti determinar las posibilidades
de disear el sistema propuesto y su puesta en marcha, los aspectos tomados en
cuenta para este estudio fueron clasificados en tres reas, las cuales se describen a
continuacin:
5.1. PRE FACTIBILIDAD OPERATIVA
El factor ms importante en este punto tiene que ver con el recurso humano
con que cuenta el rea de administrativa en relacin con el uso del sistema.
Esto presenta limitaciones sobre todo en el rea administrativa con baja
disciplina, con actividades mecanizadas y rutinarias; es to tiene efectos
negativos, puesto que el personal no podr pasar a corto plazo de la
informalidad a la formalidad.
Estas limitaciones inducen a requerir:
5.1.1.
5.1.2.
Implementacin
del
sistema
a travs
de
trabajo
mancomunado entre analista y usuarios directos, especialmente
en el desarrollo de sistemas a nivel operacional.
Del rea
- Capacitacin para la utilizacin
del equipo.
- Capacitacin
para la utilizacin
de las herramientas
entregadas por el sistema, esto es, a los usuarios principales del
sistema.
5.3.1.1.
INVERSION
Cantidad
Detalles
Costos
PERSONAL
1
2
3
1
5387,2
9072
11575,2
2522,8
USO INFORMATICO
3
4189,5
SUMINISTROS Y GASTOS
Formacin de usuarios 3 das(2 horas por
da, a 1.5 soles la hora)
31
NUEVO EQUIPO
2
5.3.1.2.
700
1850.2
450
29738,2
Mantenimiento
Detalles
Cantidad
Costos
PERSONAL
1
715.2
795
2800
USO INFORMATICO
SUMINISTROS Y GASTOS
1
86.3
46.4
870
10
36
TOTAL
5348.9
5.3.1.3.
5.3.2.
5%
5,169.79
TIR
13.72%
Beneficio Act.
20,185.57
Costo Act.
15,015.77
B/C
1.34
Inters
9,703.40
0%
5,169.79
5%
1,881.15
10%
-560.84
15%
-2,413.08
20%
-3,845.38
25%
-4,972.53
30%
10
Esta tabla nos indica desde que tamao de porcentaje de tasa de descuento
nos da ganancias al proyecto y desde que desde que porcentaje de tasa de
descuento nos empiezan a originan perdidas.
UNIDAD MONETARIA
8,000.00
6,000.00
4,000.00
GRAFICO VAN
2,000.00
0.00
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-2,000.00
-4,000.00
30%, -4,972.53
-6,000.00
INTERES DE OPORTUNIDAD
11
VI.
Una tarea importante del administrador del equipo es anticipar los riesgos que podran afectar a
la planificacin del proyecto y emprender acciones para evitar los riesgos. Es preciso
comprender el impacto de estos riesgos en el proyecto, el producto software, y considerar los
pasos para evitarlos. En el caso de que ocurran, se deben crear planes de contingencia para
que sea posible aplicar acciones de recuperacin. El proceso de gestin de riesgo comprende
las siguientes etapas:
6.1.1.
IDENTIFICACION
CATEGORA
Elaboracin de la
Planificacin
Organizacin y Gestin
POSIBLE RIESGO
- Un retraso en una tarea produce retrasos en
cascada en las tareas dependientes.
- Las reas desconocidas del producto llevan ms
tiempo del esperado en el diseo y en la
implementacin.
- Falta de comunicacin en los desarrolladores por
ser nuevos en el grupo de desarrollo.
- La estructura inadecuada en espacio de un equipo
reduce la productividad del producto.
- La planificacin es demasiada mala para ajustarse
a la velocidad de desarrollo deseada.
- Los planes del proyecto se abandonan por la
presin, llevando al caos y aun desarrollo
ineficiente.
- El presupuesto vara el plan del proyecto.
- Las herramientas de desarrollo no funcionan como
12
Ambiente / Infraestructura
de Desarrollo
Usuarios Finales
Cliente
Requisitos
Producto
Fuerzas mayores
Personal
Diseo e Implementacin
13
Proceso
6.1.2.
Una de las estimaciones de riesgo que puedan alterar con el ciclo de duracin del
proyecto en un corto, mediano o largo plazo seria la informatizacin de las operaciones
financieras en las diversas unidades ejecutoras.
Identificado cada riesgo se decide acerca de la probabilidad y seriedad del mismo. Es
importantsimo tener en cuenta todos los riesgos catastrficos, as como todos los
riesgos serios que tienen ms de una moderada posibilidad de ocurrir.
El resultado de este proceso de anlisis lo colocamos en una tabla, ordenada segn la
seriedad del riesgo.
Valores de impacto:
1. Catastrfico.
2. Critico.
3. Marginal.
4. Despreciable.
RIESGO
Un retraso en una tarea produce retrasos en las
tareas dependientes de esta.
Las reas desconocidas del producto llevan ms
tiempo del esperado en el diseo y en la
implementacin.
Falta de comunicacin en los desarrolladores por ser
nuevos en el grupo de desarrollo.
La estructura inadecuada en espacio de un equipo
reduce la productividad del producto.
La planificacin es demasiada mala para ajustarse a
la velocidad de desarrollo deseada.
Los planes del proyecto se abandonan por la presin,
llevando al caos y aun desarrollo ineficiente.
El presupuesto vara el plan del proyecto
Las herramientas de desarrollo no funcionan como se
esperaba, el personal de desarrollo necesita tiempo
para resolverlo o adaptarse a las nuevas
herramientas.
PROBABILIDAD
20%
IMPACTO
2
45%
35%
25%
30%
50%
55%
35%
2
1
14
20%
45%
20%
40%
40%
20%
25%
20%
2
1
35%
30%
30%
25%
70%
20%
60%
10%
5%
20%
25%
10%
45%
30%
30%
2
2
20%
15
25%
EVALUACION
RIESGO
Un retraso en una tarea produce retrasos en las
tareas dependientes de esta.
Las reas desconocidas del producto llevan ms
tiempo del esperado en el diseo y en la
implementacin.
Falta de comunicacin en los desarrolladores por ser
nuevos en el grupo de desarrollo.
La estructura inadecuada en espacio de un equipo
reduce la productividad del producto.
Los planes del proyecto se abandonan por la presin,
llevando al caos y aun desarrollo ineficiente.
El presupuesto vara el plan del proyecto
Las herramientas de desarrollo no funcionan como se
esperaba, el personal de desarrollo necesita tiempo
para resolverlo o adaptarse a las nuevas
herramientas.
La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de
desarrollo es ms larga de lo esperado.
Las herramientas de desarrollo no estn disponibles
en el momento deseado.
PROBABILIDAD
Dar un cierto tiempo para prevenir
cualquier retraso.
Identificar las reas desconocidas e
investigar acerca de ellas.
Tener una buena organizacin
entre ellos
Equipo bien estructurado da
buenos resultados
Realizar el proyecto en la fecha
indicada
Especificar en presupuesto para
cada tarea asignada.
Escoger las herramientas
adecuadas para realizar
tener un conocimiento ya
establecido
Anticipar en la disponibilidad de las
herramientas de desarrollo.
Anticipar en la disponibilidad de las
herramientas de desarrollo.
Establecer
polticas
para
los
objetivos que se buscan.
16
y a construirlo.
Expectativas insatisfechas en los usuarios teniendo
que volver a redisear el sistema.
El cliente no participa en los ciclos de revisin de los
planes, prototipos y especificaciones.
El cliente insiste en nuevos requisitos
El cliente no acepta el software entregado, incluso
aunque cumpla todas sus especificaciones.
Los requisitos se han adaptado, y posiblemente
cambien.
El trabajo con un entorno software desconocido causa
problemas no previstos.
Depender de una tecnologa que an est en fase de
desarrollo alarga la planificacin.
El producto depende de las normativas del gobierno,
que pueden cambiar de forma inesperada.
El producto depende de estndares tcnicos
provisionales, que pueden cambiar de forma
inesperada.
La falta de motivacin y de moral reduce la
productividad.
El personal necesita un tiempo extra para aprender un
lenguaje de programacin nuevo.
Los componentes desarrollados por separado no se
pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver
a disear y repetir algunos trabajos.
Un control de calidad inadecuado hace que los
problemas de calidad que afectan a la planificacin se
conozcan tarde.
La falta de rigor (ignorar los fundamentos y
estndares del desarrollo de software) conduce a
fallos de comunicacin, problemas de calidad y
repeticin del trabajo. Un consumo de tiempo
innecesario.
6.2.2.
Acciones:
-
17
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
18
VII.
AGENDA:
7.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DE TRABAJOS DEL PROYECTO:
5%
5,169.79
TIR
13.72%
Beneficio Act.
20,185.57
Costo Act.
15,015.77
B/C
1.34
Como se puede observar en la tabla el van es superior a cero, esto nos indica que
el proyecto es rentable pues nos va a ofrecer buenas ganancias.
19
VAN
Inters
9,703.40
0%
5,169.79
5%
1,881.15
10%
-560.84
15%
-2,413.08
20%
-3,845.38
25%
-4,972.53
30%
Esta tabla nos indica desde que tamao de porcentaje de tasa de descuento nos da
ganancias al proyecto y desde que desde que porcentaje de tasa de descuento nos
empiezan a originan perdidas.
UNIDAD MONETARIA
8,000.00
6,000.00
4,000.00
GRAFICO VAN
2,000.00
0.00
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-2,000.00
-4,000.00
30%, -4,972.53
-6,000.00
INTERES DE OPORTUNIDAD
20
Nombre
PROYECTO SIRRHH
Etapa 1 Perfil de Proyecto
Estudio de la situacin actual
Primer Entrevista al Cliente
Estudio de alternativas de solucin
Elaboracin del Documento
Etapa 2 Requerimientos
Segunda Entrevista al Cliente
Establecimiento de Requisitos del sistema
Etapa 3 Anlisis
Definicin de la arquitectura del sistema
Diseo de casos de uso
Diseo de Clases
Asignacin de personal para desarrollo
Programacin de componentes y mtodos
Etapa 4 Diseo
Establecimiento de Requisitos del sistema
Elaboracin del modelo conceptual de datos
Elaboracin del modelo conceptual de procesos
Definicin de interfaces de usuario
Anlisis de consistencia
Etapa 5 Implementacin
Diseo fsico de datos
Preparacin del entorno de generacin y
construccin
Generacin de cdigo de los componentes y
procedimientos
Duracin
53,88 das
4,88 das
1,88 das
0,88 das
2,88 das
1 da
11,88 das
0,88 das
11,88 das
13,88 das
2 das
3,88 das
2,88 das
3 das
3,88 das
8,88 das
1,88 das
1,88 das
2,88 das
1,88 das
1,88 das
10,88 das
2,88 das
1 da
Comienzo
16/10/14 8:00
16/10/14 8:00
16/10/14 8:00
18/10/14 8:00
19/10/14 8:00
21/10/14 17:00
24/10/14 8:00
24/10/14 8:00
25/10/14 8:00
14/11/14 8:00
14/11/14 9:00
18/11/14 8:00
22/11/14 8:00
26/11/14 8:00
30/11/14 8:00
05/12/14 8:00
05/12/14 8:00
08/12/14 8:00
10/12/14 8:00
13/12/14 8:00
16/12/14 8:00
19/12/14 8:00
19/12/14 8:00
24/10/14 17:00
Fin
08/01/15 17:00
22/10/14 17:00
17/10/14 17:00
18/10/14 17:00
21/10/14 17:00
22/10/14 17:00
10/11/14 17:00
24/10/14 17:00
10/11/14 17:00
03/12/14 17:00
17/11/14 19:00
21/11/14 17:00
25/11/14 17:00
28/11/14 18:00
03/12/14 17:00
17/12/14 17:00
07/12/14 17:00
09/12/14 17:00
12/12/14 17:00
15/12/14 17:00
17/12/14 17:00
07/01/15 17:00
23/12/14 17:00
26/10/14 17:00
9,88 das
27/10/14 8:00
07/11/14 17:00
21
22