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SMILES VISA PLATINUM

Página 1 de 2
<nWNnwn WNwnnWWnwWnnNwWnnNn WnW> (666137100) Data de Vencimento Total da Fatura R$
264 00032 3244

CDD SOUZA PA
EDSON LIMA SANTOS 01/10/2024 2.246,33
R PEDRO ALVARES CABRAL COND AQUARIUS
Pagamento Mínimo R$ Parcelamento de Fatura R$
TOWER 534 APTO 215 UMARIZAL
Entrada 10,00
66050-400 BELEM PA 224,62 + 24 x 273,35

BaAbCbA BdAaBbA cAb BcAbaBdBaAc CaABcAbDaAbBcAacBa bB aBb Ab BcAacDaBCa Ba BcCaBCaBbA cBaCbA BaCAcBcCaAB
Período Total do Financiamento
Vencimento: 01/10/2024 6.559,85
Postagem: 23/09/2024 Setembro / 2024
CET Anual 261,19%
72 0903 6539 54844 00000039353 3 0 230921
Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 20/10/2024
Mensagem Importante Resumo das Despesas
Pagamento da fatura: Opte sempre pelo pagamento total da fatura. Em caso de imprevistos, você poderá utilizar o Crédito
Rotativo. Dessa forma, se o pagamento for entre o mínimo estipulado e inferior ao valor total, haverá cobrança de juros Saldo Anterior 730,44
remuneratórios incidentes sobre a diferença entre o valor total e o pago de até R$ 266,86. Caso o pagamento realizado seja (-) Pagamento / Créditos 730,44
inferior ao mínimo estipulado ou não seja efetivado pagamento de qualquer valor, haverá adicionalmente incidência de juros (+) Despesas Locais R$ 2.246,33
(+) Despesas no exterior em R$ 0,00
de mora e multa. (=) Total da Fatura R$ 2.246,33
Parcelado Fácil (automático): Caso o cliente não realize pagamento ou se já houve opção pelo crédito rotativo no mês Taxas Mensais
anterior e o pagamento desta fatura for inferior ao valor total, o saldo remanescente deste mês será parcelado em até 24 Taxa ao Taxa ao CET Taxas Máx. p/
vezes desde que o pagamento seja igual ou superior ao valor mínimo, com parcela mínima de R$10,00, podendo o cliente Mês (%) Ano (%) (Ano) Próx. Período
optar por outras condições de parcelamento por meio da Central de Atendimento ao Cliente ou no Internet Banking Pagamento de Contas 1,99% 26,67% 54,28% 2,99%
Correntistas Bradesco (www.bradesco.com.br). Sobre as operações de crédito no Brasil ou exterior incidirão o IOF (diário Parcelamento Fatura 10,70% 238,66% 272,32% 12,70%
e/ou IOF adicional), de acordo com a legislação vigente. Compras Parceladas
1,99% 26,67% 38,28% 4,99%
com Juros
Limite Disponível em
Número do Cartão Limite de Crédito Total R$ Limite de Saque R$ Crediário 1,99% 26,67% 36,82% 4,99%
21/09/2024
Rotativo 11,20% 257,48% 291,78% 13,20%
Saque à Vista 15,99% 492,98% 569,68% 17,99%
4004 XXXX XXXX 2754 27.720,00 3.088,00 15.231,47 Saque Parcelado 9,90% 210,43% 241,06% 10,90%
* Sobre as operações de crédito incidirão o IOF Diário (0,0111%)
Cotação do e IOF Adicional (0,38%), de acordo com a legislação vigente.
Data Histórico de Lançamentos Cidade US$ R$ Válido para o vencimento desta fatura.
Dólar
01/09 PAG BOLETO BANCARIO 730,44- SMILES
EDSON LIMA SANTOS Cartão 4004 XXXX XXXX 2754
12/08 CASAS BAHIA 02/04 CAMPO BOM 29,38
14/08 PARC=106MLP*NETSHOES02/06 SAO PAULO 45,86 Número Smiles: 000000394976050
20/08 COMERCIO E TRANSPORTES BELEM 54,12 Milhas Transf. Pgto. Anterior: 263
20/08 99 *99* POP 20Ago 02h00mi SAO PAULO 14,20
20/08 UBER *TRIP HELP.UBER.COM SAO PAULO 9,65
22/08 SPAY*EDILSON YOSHIOKA SAO PAULO 108,65
23/08 COMERCIO E TRANSPORTES BELEM 45,00
23/08 CENTRO DE ATIVIDADES G BELEM 62,49 Central de Atendimento São Paulo: 11 3338 2822 / Demais
23/08 IFD*BRASILEIRINHO GOURMET BELEM 17,00 localidades: 0800 016 4163. Atendimento 24 horas, 7 dias por
semana. Consultas, informações e serviços transacionais.
23/08 99 *99* SAO PAULO 6,40
Acesso do Exterior: 55 11 3338 2822. SAC - Bradesco
25/08 Amazon.com.br SAO PAULO 24,90
Cartões: 0800 727 9988. SAC - Deficiência Auditiva ou de
25/08 ROMUALDO PEREIRA DE AN PONTA DE PEDR 17,50
Fala: 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
25/08 99 *99* SAO PAULO 16,50 Reclamações, cancelamentos e informações gerais. Ouvidoria:
25/08 Amazon.com.br SAO PAULO 23,60 0800 727 9933. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, exceto
26/08 ELIZANA DE LIMA ARAUJO PONTA DE PEDR 140,00 feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
26/08 ROMUALDO PEREIRA DE AN PONTA DE PEDR 11,00 contate a Ouvidoria.

A FALTA DE PAGAMENTO OU PAGAMENTO ABAIXO DO MINIMO DA FATURA ACARRETARA A LIMITE EMERGENCIAL DE CREDITO: CASO SUA COMPRA
COBRANÇA DE IOF, JUROS DE MORA 1% A.M., MULTA 2% E JUROS REMUNERATORIOS DO: ULTRAPASSE O LIMITE DISPONIVEL DO CARTAO, SERA FEITA
(I) PARCELAMENTO DE FATURA E/OU PARCELAMENTO FACIL APLICADOS SOBRE O VALOR ANALISE PARA POSSIVEL APROVACAO, SEM CUSTO ADICIONAL.
DAS PARCELAS VENCIDAS, E/OU (II) CREDITO ROTATIVO SOBRE OS DEMAIS VALORES. CASO NAO TENHA INTERESSE, CONTATE A CENTRAL.

237-2 23794.15009 90025.312514 80000.211401 4 00000000000000


Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDSON LIMA SANTOS CPF: 039.825.595-45
R PEDRO ALVARES CABRAL 534, COND AQUARIUS TOWER, APTO 215, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP 66050-400
Sacador/Avalista:
Nosso Número Nr. Documento Data de Vencimento Valor do Documento (=) Valor Pago
00253125180-1 00253125180-1 01/10/2024 R$ 2.246,33
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP
Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica
4150-5 / 0002114-8

237-2 23794.15009 90025.312514 80000.211401 4 00000000000000


Local de Pagamento Data de Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO 01/10/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/Código do Beneficiário
Banco Bradesco S/A - CNPJ 60.746.948/0001-12 - Núcleo Cidade de Deus, S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - CEP 06029-900 - Osasco - SP 4150-5 / 0002114-8
Data do Documento Nr do Documento Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso Número
21/09/2024 00253125180-1 RECIBO N 21/09/2024 00253125180-1
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade x Valor (=) Valor do Documento
8650 09 R$ R$ 2.246,33
Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Desconto/Abatimento

Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso, serão cobrados na próxima fatura (+) Juros/Multa
Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após a sua compensação
Sr. Caixa, não receber este boleto após 15 dias do vencimento (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EDSON LIMA SANTOS CPF: 039.825.595-45
R PEDRO ALVARES CABRAL 534, COND AQUARIUS TOWER, APTO 215, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP 66050-400
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

<NWnnwnNnWwnnWNwnnWWnn WWnn WWnn WWnn WWnn WWnn WwNWnNnwn WWnnwNWnnNwwNWNwnnwNnnWWnwnNwnNWnn WWnnNwwNWnn Wn WNw> 264000323244 / 000000000
1FP005VPB902PF 00200000400497000014275420210921202110010000

SMILES VISA PLATINUM

Cotação do Página 2 de 2
Data Histórico de Lançamentos Cidade US$ R$
Dólar
30/08 SUMUP *LUIZLANCHES SAO PAULO 15,00
30/08 PAG*GrillHotelRestaur BREVES 36,70
31/08 PAG*GrillHotelRestaur BREVES 21,89
01/09 SUMUP *CACHACARIAMAPA SAO PAULO 100,00
05/09 UBER *EATS HELP.UBER.COM SAO PAULO 32,29
05/09 IFD*SILVA E SOLYNO LTDA BELEM 32,10
07/09 IFD*MARIA AUXILIADORA ALM BELEM 15,99
07/09 IFD*FRANCINHA DE SENA LOB BELEM 19,50
07/09 ALIEXPRESS SAO PAULO 291,99
08/09 UBER *TRIP HELP.UBER.COM SAO PAULO 5,19
08/09 IFD*JONATA PARAISO DE CAR BELEM 16,00
09/09 LIDER SUPERMERC E MAGA BELEM 25,88
10/09 VIACAO OURO E PRATA S PORTO ALEGRE 125,00
11/09 UBER *TRIP HELP.UBER.COM SAO PAULO 17,30
11/09 UBER *TRIP HELP.UBER.COM SAO PAULO 10,19
11/09 TERTULIA MARABA 35,39
11/09 PAG*PointDoPao MARABA 25,58
12/09 MERCPAGO*BOAESPERANCA OSASCO 153,05
13/09 99 *99* SAO PAULO 7,60
14/09 IFD*M BERMAN EIRELI BELEM 17,00
14/09 LIDER SUPERMERCADO E M BELEM 7,20
15/09 IFD*PREMIUM STEAKS COMERC BELEM 14,90
16/09 IFD*MCGLOHN REGO COMERCI BELEM 16,00
17/09 HNA*OBOTICARIO BELEM 59,90
18/09 COMERCIO E TRANSPORTES BELEM 56,50
18/09 SUPER NELORE TOME-ACU 70,03
18/09 UBER *TRIP HELP.UBER.COM SAO PAULO 9,14
18/09 MOSAICO RESTO TOME ACU 64,00
18/09 SUMUP *CAFFERASSI SAO PAULO 33,00
20/09 COMERCIO E TRANSPORTES BELEM 54,21
20/09 CENTRO DE ATIVIDADES G BELEM 62,43
20/09 99 *99* SAO PAULO 7,90
20/09 UBER *EATS HELP.UBER.COM SAO PAULO 12,99
20/09 SUA ACADEMIA SAO CAETANO D 148,24
Total para EDSON LIMA SANTOS 2.246,33
Total da fatura em Real 2.246,33

264000323244 / 000000000

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