CNPJ: 16.973.969/0001-89 Mês/Ano: DEZ 2023 Dados Iniciais

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MINISTÉRIO DA ECONOMIA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL TRIBUTÁRIOS FEDERAIS


D C T F MENSAL - 3.6
CNPJ: 16.973.969/0001-89 Mês/Ano: DEZ 2023
Dados Iniciais

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023


Declaração Retificadora: NÃO
Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Presumido

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações


anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações
do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
POLO CONSTRUCOES LTDA

Logradouro: RUA PROJETA 09 Número: 770


Complemento: GRANJA MESSEJANA Bairro/Distrito: GERERAÚ
Município: ITAITINGA UF: CE
CEP: 61880-000 Telefone: (85) 32524379 Fax: (85)
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: [email protected]
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Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: CARLOS ALBERTO BEZERRA JUNIOR

CPF: 969.646.773-72

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ADOLFO WILAON ROCHA CIRIACO

CPF: 009.959.723-38

Inscrição no CRC: 022850/O-7 UF: CE

Telefone: Ramal: Fax:

Correio Eletrônico:
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS


CÓDIGO DA RECEITA: 2089-01
DENOMINAÇÃO: IRPJ - Lucro Presumido

PERIODICIDADE: Trimestral PERÍODO DE APURAÇÃO: 4º Trimestre / 2023

DÉBITO APURADO 1.215,94


CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 1.215,94

Valor do Débito-R$ Total: 1.215,94

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de


efetuadas as compensações 1.215,94
O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE


CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06
DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2023

DÉBITO APURADO 28,33


CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 18,63
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 18,63

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 9,70

Valor do Débito-R$ Total: 28,33

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as


compensações 28,33

Compensações-R$ Total: 18,63

Valor Compensado do Débito: 18,63


Formalização do Pedido: DComp
N° da DComp: 25434.73049.260124.1.3.04-0206
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO


CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01
DENOMINAÇÃO: CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado - Entidade não financeira

PERIODICIDADE: Trimestral PERÍODO DE APURAÇÃO: 4º Trimestre / 2023

DÉBITO APURADO 1.094,41


CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 0,00
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 0,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 1.094,41

Valor do Débito-R$ Total: 1.094,41

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes


de efetuadas as compensações 1.094,41
O saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO


PATRIM. SERV. PÚBLICO
CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02
DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2023

DÉBITO APURADO 198,47


CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 198,47
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 198,47

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total: 198,47

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as


compensações 198,47

Compensações-R$ Total: 198,47

Valor Compensado do Débito: 198,47


Formalização do Pedido: DComp
N° da DComp: 25434.73049.260124.1.3.04-0206
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01
DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2023

DÉBITO APURADO 916,01


CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 916,01
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 916,01

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total: 916,01

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as


compensações 916,01

Compensações-R$ Total: 916,01

Valor Compensado do Débito: 916,01


Formalização do Pedido: DComp
N° da DComp: 25434.73049.260124.1.3.04-0206
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Débito Apurado e Créditos Vinculados-R$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE


DIREITO PRIVADO
CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07
DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2023

DÉBITO APURADO 89,28


CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO 0,00
- COMPENSAÇÕES 89,28
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 89,28

SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00

Valor do Débito-R$ Total: 89,28

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as


compensações 89,28

Compensações-R$ Total: 89,28

Valor Compensado do Débito: 89,28


Formalização do Pedido: DComp
N° da DComp: 25434.73049.260124.1.3.04-0206

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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