Boleto 32234-Mar2024

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2ª via 31/03/2024 01:25

Recibo do Pagador
Residencial Gade 03/2024

Unidade
Residencial Gade (36625031000185) Rua Carlos Tamagnini, 364 Vila Nossa Senhora das 33
Vitorias - Maua SP 09360-160
____________________________________________________________________ RESUMO FINANCEIRO
Composição da cobrança DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

TAXA DE CONDOMÍNIO 250,68 CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
TAXA EXTRA Reparo elevador - Parc. Única 81,36 --------------------------------------------------------------------
TAXA DE FUNDO DE RESERVA 9,37 CONTA DIGITAL P 298,63 2.992,14 2.890,67 400,10

CONTA POOL ADM 510,26 178,61 544,21 144,66


____________________________________________________________________ --------------------------------------------------------------------
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SALDO FINAL 808,89 3.170,75 (3.434,88) 544,76
JAN/2024 (*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

VALOR
--------------------------------------------------------------------
SALDO EM 31/12/2023 808,89

RECEITAS
RECEBIMENTO DE TAXAS ORDINARIAS
TAXA DE CONDOMÍNIO 2.809,52
ISENÇÃO - SÍNDICO 178,61
INSS - SÍNDICO 22,07
TOTAL DE RECEBIMENTO DE TAXAS ORDINARIAS 3.010,20
RECEBIMENTOS DIVERSOS
SALAO DE FESTAS 20,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS DIVERSOS 20,00
RECEBIMENTO FUNDO DE RESERVA
TAXA DE FUNDO DE RESERVA 140,55
TOTAL DE RECEBIMENTO FUNDO DE RESERVA 140,55
TOTAL DE RECEITAS 3.170,75
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
ELEVADORES
CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR 600,68
TOTAL DE ELEVADORES 600,68
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 500,00
MANUTENÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA DE SEGURANÇA 400,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO GERAL 400,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 1.500,68
DESPESAS CONSUMOS
ENERGIA ELÉTRICA 504,82
INTERNET 132,65
TOTAL DE DESPESAS CONSUMOS 637,47
DESPESAS TRIBUTARIAS
DARF - PIS - CONFINS - CSLL - 5952 15,21
DARF UNIFICADO 73,65
TOTAL DE DESPESAS TRIBUTARIAS 88,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 484,00
ISENÇÃO TAXA DO SÍNDICO 178,61
TAXA INADIMPLENCIA ZERO 119,66
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 782,27
DESPESAS BANCÁRIAS 0001/0000515-5
TARIFA COM EMISSÃO DE BOLETO 60,00
TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 60,00
DESPESAS EXPEDIENTE
SOFTWARE CONDOMÍNIOS 66,00 001/00347354420-5
EFD - REINF 135,30
LIVRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 38,50
E-SOCIAL
CÓPIAS E IMPRESSÕES
88,00
37,80
12/03/2024
TOTAL DE DESPESAS EXPEDIENTE 365,60
TOTAL DE DESPESAS 3.434,88

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -264,13


341,41
SALDO EM 31/01/2024 544,76
____________________________________________________________________

N. Doc
Denis Viana Baessa (***810318**) 32234

481-2 48190.00003 00005.150347 73544.200147 5 96530000034890


Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD 0001/0000515-5

Residencial Gade (36625031000185) Rua Carlos Tamagnini, 364


Vila Nossa Senhora das Vitorias - Maua SP 09360-160
001/00347354420-5

06/03/2024 32234 N 31/03/2024

001 R$ 12/03/2024
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original
(12/03/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R$341,41= R$6,83, Juros
0,033% a.d.= R$0,11/dia * 6 (dias em atraso) = R$0,66) 341,41

Denis Viana Baessa (***810318**)


Rua Carlos Tamagnini (364) Vila Nossa Senhora das Vitórias
09360-160 Mauá-SP

Residencial Gade 36625031000185


Denis Viana Baessa
Rua Carlos Tamagnini (364) Vila Nossa Senhora das Vitórias
09360-160 Mauá-SP
33
Portaria

Residencial Gade - 33
Vencimento: 12/03/2024

00000000 0001

Para uso dos correios


( )Mudou-se ( )Não procurado Entregador
( )Endereço insuficiente ( )Ausente
( )Não existe nº indicado ( )Falecido
( )Desconhecido ( )Informação escrita por 3º
( )Recusado ( )CEP errado ou não inform.
Data Registrado ao serviço postal em

Remetente
Apoex Administradora de Condominios
Rua Campos Sales, 167 Sala 806 - Vl.
Bocaina - Mauá - SP
(11) 4309-5312

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