Manual Do PJeCalc

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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Manual do Usuário

PJe-Calc - Sistema de Cálculo Trabalhista

Versão 1.0

Outubro/2015

Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 8 - Lote 1


Brasília – DF 70.070-600
Telefone: (61) 3043.4005
Sumário
1. Apresentação..................................................................................................................................... 4
2. Introdução .......................................................................................................................................... 5
3. Ferramenta ........................................................................................................................................ 7
3.1. Características da ferramenta............................................................................................................ 7
3.2. Estrutura da Ferramenta .................................................................................................................... 8
3.3. Perfil de acesso ................................................................................................................................. 8
3.4. Requisitos de ambiente ..................................................................................................................... 9
3.5. Configurações de ambiente ............................................................................................................. 10
3.5.1. Configurar Exceção de Proxy .................................................................................................... 10
3.6. Como acessar a ferramenta ............................................................................................................ 11
3.7. O que eu posso fazer com a ferramenta ......................................................................................... 11
3.7.1. Login .......................................................................................................................................... 11
3.7.2. Página Inicial .............................................................................................................................. 11
3.7.3. Aba Cálculo Primária ................................................................................................................. 12
3.7.3.1. Buscar Cálculo ........................................................................................................................... 13
3.7.3.2. Importar Cálculo ......................................................................................................................... 13
3.7.3.3. Relatório por Processo............................................................................................................... 14
3.7.3.4. Novo Cálculo .............................................................................................................................. 15
3.7.4. Aba Cálculo Secundária............................................................................................................. 23
3.7.4.1. Faltas ......................................................................................................................................... 24
3.7.4.2. Férias ......................................................................................................................................... 25
3.7.4.3. Histórico Salarial ........................................................................................................................ 27
3.7.4.4. Verbas ........................................................................................................................................ 31
3.7.4.5. Cartão de Ponto ......................................................................................................................... 53
3.7.4.6. Salário-familia ............................................................................................................................ 54
3.7.4.7. Seguro-desemprego .................................................................................................................. 56
3.7.4.8. FGTS ......................................................................................................................................... 58
3.7.4.9. Contribuição Social .................................................................................................................... 61
3.7.4.10. Previdência Privada.............................................................................................................. 68
3.7.4.11. Pensão Alimentícia ............................................................................................................... 69
3.7.4.12. Imposto de Renda ................................................................................................................ 70
3.7.4.13. Multas e Indenizações .......................................................................................................... 73
3.7.4.14. Honorários ............................................................................................................................ 75
3.7.4.15. Custas Judiciais.................................................................................................................... 78
3.7.4.16. Correção, Juros e Multa ....................................................................................................... 81
3.7.5. Aba Operações .......................................................................................................................... 86
3.7.5.1. Liquidar ...................................................................................................................................... 86
3.7.5.2. Imprimir ...................................................................................................................................... 88
3.7.5.3. Fechar ........................................................................................................................................ 91
3.7.5.4. Excluir ........................................................................................................................................ 91
3.7.5.5. Exportar ..................................................................................................................................... 91
3.7.5.6. Validar ........................................................................................................................................ 92
3.7.6. Aba Tabelas ............................................................................................................................... 93
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Manual do Usuário
Versão 1.0 – Setembro/ 2015

3.7.6.1. Tabela Salário Mínimo................................................................................................................ 94


3.7.6.2. Tabela Piso Salarial.................................................................................................................... 95
3.7.6.3. Tabela Salário-famlía ................................................................................................................. 95
3.7.6.4. Tabela Seguro-desemprego ....................................................................................................... 96
3.7.6.5. Tabela Vale Transporte .............................................................................................................. 97
3.7.6.6. Tabela Feriados e Pontos Facultativos ...................................................................................... 98
3.7.6.7. Tabela Verbas ............................................................................................................................ 98
3.7.6.8. Tabela Contribuição Social....................................................................................................... 100
3.7.6.9. Tabela Imposto de Renda ........................................................................................................ 101
3.7.6.10. Tabela Custas Judiciais ...................................................................................................... 102
3.7.6.11. Tabela Correção Monetária ................................................................................................ 102
3.7.6.12. Tabela Juros de Mora ......................................................................................................... 112
3.8. Dúvidas frequentes ........................................................................................................................ 114
3.8.1. Como é feito o cálculo da média da quantidade? .................................................................... 114
3.8.2. Na apuração da média da quantidade, como são consideradas as quantidades relativas a
meses incompletos? ................................................................................................................................. 115
3.8.3. Como proceder para apurar FGTS sobre Férias + 1/3 devidas na data da demissão? ........... 115
3.8.4. Como faço para informar os valores devidos das ocorrências das verbas principais? ............ 116
3.8.5. Como incluir no cálculo verbas com vencimento após a data da demissão? .......................... 116

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Sistema de Cálculos Trabalhistas da Justiça do Trabalho – PJe-Calc
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1. Apresentação
O presente documento tem como objetivo auxiliar e orientar os usuários do
Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) no uso do Sistema Satélite
de Cálculo Trabalhista dessa Justiça especializada (PJe-Calc).

No decorrer do documento será apresentada a forma de acesso ao sistema, seus


pré-requisitos de ambiente e o detalhamento de todas as funcionalidades do PJe-Calc.

A leitura desse manual é de fundamental importância para os usuários internos e


externos do sistema PJe-Calc, uma vez que permite a esses usuários terem uma visão
geral das potencialidades do sistema e facilita a eles a darem os primeiros passos na
elaboração de cálculos trabalhistas.

O manual está divido em três tópicos principais. O primeiro tópico consta desta
breve apresentação geral do documento. O segundo tópico é um introdução ao conteúdo
principal do manual, dando uma visão geral das funcionalidades do sistema PJe-Calc,
um resumo de suas características técnicas e um breve histórico de seu
desenvolvimento. O terceiro tópico descreve com detalhes a ferramenta PJe-Calc,
destacando suas características técnicas, requisitos de ambiente para uso da aplicação,
forma e perfis de acesso ao sistema e uma exposição minuciosa do que pode ser feito
com o PJe-Calc.

O manual do usuário do sistema PJe-Calc será disponibilizado pela equipe do


CSJT, através da ferramenta JIRA, juntamente com os artefatos necessários para
implantação do sistema e com a aplicação em si.

Qualquer sugestão de melhoria ou alteração referente a este manual deve ser


encaminhada via ferramenta JIRA, através de uma issue, com tipo de pendência igual a
"melhoria", para que possa ser analisada e atendida pela equipe do projeto.

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2. Introdução
O sistema PJe-Calc é um sistema flexível e customizável para realização de
cálculos trabalhistas, uma vez que fornece aos calculistas uma série de opções ajustáveis
de parametrização de cálculo, o que traz confiabilidade e agilidade no processo de
liquidação de decisões trabalhistas, sejam elas de primeiro ou segundo grau.

Além disso, o PJe-Calc possui uma interface didática e intuitiva, oferecendo ao


calculista, através da ordem de seu menu de funcionalidades, uma forma natural e
eficiente de realizar o cálculo e obter as informações necessárias em forma de relatórios.

Apesar das várias opções de parametrização na elaboração de um cálculo, o PJe-


Calc é nativamente customizado de forma a minimizar a necessidade de modificação
nos parâmetros-padrão, o que torna possível a produção rápida de um cálculo. O sistema
conta ainda com uma rotina inteligente de checagem de erros e possíveis inconsistências
no cálculo, antes de sua liquidação, que auxilia o calculista na identificação e depuração
de potenciais problemas.

O PJe-Calc gera diversos relatórios que demonstram informações como:


parâmetros e dados inseridos para a realização do cálculo; descrição em detalhes da
apuração de cada parcela do cálculo; resumo do cálculo indicando, de maneira
detalhada, os créditos e débitos da parte reclamante e da parte reclamada; lista de
critérios legais para o cálculo, de acordo com a parametrização escolhida; e ainda a
possibilidade de gerar um relatório agrupando vários cálculos de um mesmo processo.

Por último, o sistema possui uma versão desktop, que roda direto na máquina do
cliente, sem necessidade de Internet, e que reúne exatamente as mesmas funcionalidades
da versão corporativa. A versão desktop serve como alternativa importante para as
Varas do Trabalho instaladas em pontos distantes dos grandes centros, que não dispõem
de conectividade com a Internet de boa qualidade, mas que não poderiam ficar
prejudicadas, caso existisse apenas a versão on-line do sistema. Dessa forma, os
calculistas daquelas Varas poderão criar e manter os cálculos de maneira off-line,
exportá-los e, em seguida, utilizar a Internet apenas para importar o cálculo na versão

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corporativa do PJe-Calc. Além disso, a versão desktop também pode ser utilizada pelo
público externo, tais como advogados, procuradores e peritos, padronizando os cálculos
apresentados à justiça do trabalho.

O sistema PJe-Calc foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da


Informação (SETIN) do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). O início
do projeto de desenvolvimento do sistema se deu em abril de 2012 e, até junho de 2014,
a equipe do TRT8 contou com a ajuda de técnicos da empresa BB Tecnologia em
Serviços, através de acordo firmado entre as instituições.

Com o advento do Processo Judicial Eletrônico em âmbito nacional, surgiu a


necessidade de se ter um sistema de cálculo trabalhista que pudesse ser utilizado de
forma padronizada por todos os Tribunais do Trabalho. Em janeiro de 2012, em reunião
no CSJT, o TRT8 foi encarregado pelo Conselho de dar continuidade ao projeto do E-
Calc, com o objetivo de disponibilizar um sistema de cálculo trabalhista nacional que
pudesse ser integrado futuramente ao sistema PJe-JT. Dessa solicitação, nasceu o PJe-
Calc, cujo desenvolvimento se iniciou três meses depois.

Objetivando uma futura integração ao sistema PJe-JT, o PJe-Calc foi


desenvolvido utilizando uma arquitetura compatível com aquela utilizada no sistema do
Processo Judicial Eletrônico. A principal diferença entre os sistemas é em relação ao
sistema gerenciador de base de dados (SGBD) utilizado, pois, para o sistema PJe-Calc,
optou-se pelo uso do SGBD Oracle, devido ao conhecimento técnico já instalado em
relação a este SGBD nos Tribunais do Trabalho. Para o desenvolvimento, adotou-se
uma metodologia ágil, denominada Scrum, com o intuito de atender de maneira mais
efetiva às constantes mudanças de requisitos, naturais em um sistema de cálculo
trabalhista, em que medidas legais constantemente alteram a forma de se realizar o
cálculo. Por último, optou-se por se desenvolver uma forma alternativa de empacotar a
aplicação, disponibilizando o PJe-Calc também na sua versão desktop, que pode ser
utilizada diretamente na máquina do usuário, sem a necessidade de Internet.

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3. Ferramenta
3.1. Características da ferramenta
Funcionalmente, o sistema PJe-Calc tem as características de um gerenciador de
cálculos trabalhistas. Nele, os cálculos podem ser criados, editados, consultados e
excluídos e ficam organizados por órgão julgador, isto é, usuários vinculados a um
determinado órgão julgador não poderão alterar cálculos de outro órgão julgador. Os
cálculos criados podem ser vinculados a um processo trabalhista, cujas informações
podem ser obtidas diretamente do PJe-JT através de um serviço com esse fim. Além
disso, o PJe-Calc se utiliza da mesma base de usuários do PJe-JT e realiza a
autenticação de seus usuários através de um serviço disponibilizado por este último
sistema. Os calculistas podem, no PJe-Calc, gerar diversos relatórios para cada cálculo,
bem como relatórios consolidados de diversos cálculos de um mesmo processo. Tais
relatórios deverão servir como peças do processo trabalhista, mediante anexação aos
autos eletrônicos.

No tocante às características técnicas, o PJe-Calc foi desenvolvido na linguagem


de programação Java 6, seguindo as melhores práticas de desenvolvimento, a fim de
permitir uma fácil evolução e manutenção do sistema. Optou-se por uma arquitetura
compatível com a utilizada pelo sistema PJe-JT, visando facilitar a integração entre as
duas aplicações.

A versão corporativa do PJe-Calc roda em servidor de aplicação JBoss 5,


utilizando banco de dados Oracle 11g, enquanto que a versão desktop roda em servidor
Tomcat 6 com banco de dados H2.

Atualmente, o PJe-Calc se integra ao sistema PJe-JT em dois momentos, como


já mencionado nas características funcionais acima: para realizar a autenticação do
usuário e para recuperar dados processuais, fazendo uso do serviço intercomunicação,
disponibilizado pelo PJe-JT.

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3.2. Estrutura da Ferramenta


Pelo fato de o PJe-Calc ser um sistema com muitas funcionalidades e telas, e
também para evitar redundância e tornar este manual deveras extenso, a estrutura da
ferramenta se encontra detalhada junto à descrição daquilo que é possível ser feito com
o PJe-Calc, no item 3.7 deste documento.

3.3. Perfil de acesso


PJe-Calc poderá ser acessado por todos os usuários cadastrados e habilitados no
sistema PJe-JT e que estejam vinculados a pelo menos um órgão julgador. Usuários que
não possuam os requisitos acima não terão acesso ao sistema.

No PJe-Calc, existem três perfis de acesso:

Calculista: Este é o perfil padrão do sistema, isto é, a menos que o usuário


esteja explicitamente cadastrado no PJe-Calc como Gestor Regional ou Gestor
Nacional, ele acessará o sistema no perfil de calculista. Este perfil possui acesso a todas
as operações relacionadas com cálculos trabalhistas, tais como criação, exclusão,
manutenção, consulta, configuração, liquidação e impressão de relatórios. Este tipo de
usuário possui acesso apenas de leitura às tabelas de dados nacionais e regionais do
sistema, tais como índices de correção monetária, tabelas de alíquota de imposto de
renda e contribuição social e valores de pisos salariais e salário mínimo nacional, por
exemplo.

Gestor Regional: Usuários cadastrados como gestores regionais possuirão


acesso às mesmas funcionalidades dos usuários com perfil calculista, porém terão
acesso de leitura e escrita nas tabelas de dados regionais, a saber, tabelas de pisos
salariais, feriados estaduais e municipais e valores de vale-transporte. Tais usuários
continuam com acesso apenas de leitura às tabelas de dados nacionais. Este tipo de
usuário também é capaz de importar o arquivo de replicação de dados nacionais
atualizado pelo gestor nacional, atualizando as tabelas nacionais do Regional, e também

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de exportar o arquivo de replicação de dados, contendo a atualização dos dados


nacionais e também regionais para que os usuários da versão desktop do Regional
possam atualizar suas tabelas.

Gestor Nacional: Usuários cadastrados como gestores nacionais possuirão


acesso às mesmas funcionalidades dos usuários com perfil de gestor regional, porém
terão acesso de leitura e escrita nas tabelas de dados nacionais, tais como índices de
correção monetária, tabelas de alíquota de imposto de renda e contribuição social e
valores do salário mínimo nacional, por exemplo. Este tipo de usuário também poderá
exportar o arquivo de replicação de dados para que os gestores regionais possam
atualizar as tabelas nacionais do Regional.

3.4. Requisitos de ambiente


O PJe-Calc possui os mesmos requisitos de ambiente do PJe-JT, conforme
abaixo:

• Certificado Digital: para acesso ao sistema, é necessário o usuário possuir um


certificado digital, seja esse um cartão com chip ou um Token USB;
• Sistema Operacional: Windows Seven ou superior;
• Navegador de Internet: Firefox 6.0 ou superior;
• Java Runtime Enviroment (JRE): JRE versão 7 ou 8;
• Leitora de Cartão ou Token USB: caso o certificado digital do usuário esteja
armazenado em um cartão inteligente (cartão com chip), será necessária uma
leitora de cartão compatível para fazer sua autenticação;
• Gerenciador do Certificado Digital: o SafeSign é o programa responsável pela
administração do certificado digital do usuário.
• Mais informações podem ser obtidas no manual do PJe-JT, disponível no link:
Preparação do Ambiente.

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3.5. Configurações de ambiente


Uma vez atendidos os requisitos de ambiente, conforme item 3.4 deste manual,
deve-se observar a configuração do Proxy no navegador do usuário para a utilização do
PJe-Calc.

3.5.1. Configurar Exceção de Proxy


Como a versão corporativa do PJe-Calc deve ser acessada dentro da rede do
Tribunal do Trabalho, sugere-se que o acesso ao sistema seja feito sem o intermédio de
proxy, tanto para melhorar o desempenho da aplicação, quanto para evitar erros de
timeout em algumas operações que são naturalmente demoradas dentro do PJe-Calc.

Para realizar a configuração, o usuário deve acessar as configurações de proxy


de seu navegador, que, no Firefox, são acessíveis através dos menus "Opções -
Avançado - Configurar conexão...". O usuário deve incluir o link de acesso ao PJe-Calc,
conforme item 3.6 deste manual, no campo de endereços que não devem utilizar o
proxy. A figura mostra a tela e o campo corretos para o navegador Firefox.

Figura 1: Tela de configuração de proxy no Firefox.

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3.6. Como acessar a ferramenta


O sistema pode ser acessado através do link “http://pjecalc.trtXX.jus.br”, onde
XX deve ser substituído pelo número do Regional do usuário.

3.7. O que eu posso fazer com a ferramenta


3.7.1. Login
Tela restrita a versão on-line, na qual o usuário faz uso do certificado digital para
ter acesso ao sistema PJe-Calc.

Verificação de Ambiente: O usuário deve clicar neste ícone para testar se a sua
máquina atende aos requisitos mínimos para funcionamento pleno do sistema.

Pré-Requisitos: O usuário deve clicar neste ícone para conhecer os requisitos


necessária para o pleno funcionamento do sistema PJe-Calc e ter acesso aos atalhos de
instalação destes requisitos.

Figura 2: Tela de login.

3.7.2. Página Inicial


Ao acessar o sistema PJe-Calc, o usuário visualizará a Página Inicial contendo
um atalho que permite, através de um duplo clique, Abrir Cálculos Recentes, ou seja,

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escolher,dentre os dez últimos cálculos abertos pelo usuário, um cálculo para ser aberto
imediatamente.

Esta página traz ainda atalhos para: Criar Novo Cálculo, Buscar Cálculo ou
Importar Cálculo.

Na parte inferior da tela constam os ícones de ajuda: Manual, Tutorial e Sobre.

Figura 3: Tela inicial.

3.7.3. Aba Cálculo Primária

O menu lateral traz os grupos Cálculo e Tabelas. Clicando em Cálculo,


aparecem as opções: Novo, Buscar, Importar e Relatório por Processo.

A opção Novo possui a mesma função do atalho Criar Novo Cálculo, ou seja,
dar acesso ao menu principal do sistema, onde o usuário deve inserir os dados do
processo e do novo cálculo a ser elaborado.

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A opção Buscar possui a mesma função do atalho Buscar Cálculo, ou seja,


pesquisar e abrir cálculos já realizados no sistema PJe-Calc. Para realizar a busca o
usuário deve informar um dos seguintes dados: Tipo, Situação, Número do Processo,
Setor, Nome do Reclamante, Nome do Reclamado ou Número do Cálculo; e clicar no
ícone Buscar.

A opção Importar possui a mesma função do atalho Importar Cálculo, ou seja,


importar para a base de dados do sistema um cálculo previamente exportado para um
arquivo XML.

Figura 4: Aba cálculo primária

3.7.3.1. Buscar Cálculo


Esta página possui duas ações: Abrir e Duplicar.
Para selecionar o cálculo que deseja Abrir o usuário deve clicar no ícone

Para selecionar o cálculo que deseja Duplicar o usuário deve clicar no ícone ,
e em seguida clicar na opção OK da mensagem de confirmação.

3.7.3.2. Importar Cálculo


A importação de um cálculo para o sistema PJe-Calc pode ser realizada a partir
de um Arquivo Local.

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Figura 5: Importar cálculo

Para importar de um Arquivo Local selecione o documento de texto no formato


XML do cálculo a ser importado e clique no ícone Confirmar. Importante deixar claro
desde logo que só é possível importar cálculo de arquivo XML exportado pelo próprio
PJe-Calc.

3.7.3.3. Relatório por Processo


O Relatório por Processo tem por finalidade somar os valores apurados no
Resumo de cálculos de um mesmo processo.

Para pesquisar todos os cálculos relativos de um determinado processo o usuário


deve informar o número do processo e clicar no ícone Selecionar.

Figura 6: Relatório por processo

Para selecionar os cálculos que devem ser somados o usuário deve marcar os
checkboxes correspondentes. Caso o processo possua cálculos relativos a mais de um

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reclamado o usuário pode utilizar a funcionalidade Filtrar por Reclamado, selecionando


o número do Documento Fiscal, para exibir apenas os cálculos relativos ao reclamado
correspondente.

Figura 7: Relatório por processo - lista de processos

3.7.3.4. Novo Cálculo


Ao optar por Novo o usuário terá acesso à página Dados do Cálculo, composta
por duas abas: Dados do Processo e Parâmetros do Cálculo.

• Dados do Processo
A aba Dados do Processo só deve ser preenchida quando o usuário quiser
vincular o novo cálculo a um processo específico de uma ação trabalhista.

Para informar os Dados do Processo o usuário possui duas opções:


Manualmente e Obter do PJe.

Optando por Manualmente, o sistema habilitará os campos da página


Dados do Processo para que o usuário digite os dados que identificam as partes
(reclamante e reclamado) e seus advogados.

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Figura 8: Dados do processo

Optando por Obter do PJe, o usuário deve clicar na lupa ( ) que se


encontra a direita desta opção para ter acesso a página (popin) Processo PJe.

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• Processos PJe
Nesta página o usuário deve preencher os campos relativos a numeração
única do processo e clicar no ícone Pesquisar.

O sistema consulta a base do PJe e importa os dados das partes, exibindo


nomes e documentos fiscais dos Autores no campo Reclamantes e dos Réus no
campo Reclamados, para que o usuário selecione as partes (reclamante e
reclamado) relativas ao cálculo que está sendo elaborado e clique em Confirmar.

Caso o usuário precise inverter as partes, ou seja, importar para a página


Dados do Processo os dados do Autor para o campo Reclamado e os dados do
Réu para o campo Reclamante, deve marcar a opção Inverter Partes
(Reclamante/Reclamado) antes de clicar em Confirmar.

Figura 9: Dados da busca PJe

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A imagem seguinte mostra a página Dados do Processo, após a


transferência dos dados das partes do processo 0000055-65.2014.5.08.0016:

Figura 10: Resultado da busca Pje

• Parâmetros do Cálculo
Na aba Parâmetros do Cálculo os campos com asterisco (*) são de
preenchimento obrigatório: Estado, Município, Admissão e Ajuizamento.

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Nos cálculos de ações trabalhistas em que não for reconhecido o vínculo


empregatício, para efeito de cálculo, o usuário deve informa no campo Admissão
a data de início da relação de trabalho.

Nos cálculos realizados antes do ajuizamento da ação, para efeito de


cálculo, o usuário deve informar no campo Ajuizamento a data em que pretende
ajuizar a ação.

Nos cálculos em que as verbas não forem devidas por todo o pacto
laboral o usuário deve limitar o período de cálculo, através dos campos Data
Inicial e Data Final.

Para aplicar a Prescrição Quinquenal ao período de cálculo das Verbas e


a prescrição relativa ao FGTS, o usuário deve marcar os campos
correspondentes.

O período sugerido para o cálculo das verbas será composto pela “maior”
data entre a Data da Admissão, Prescrição Quinquenal e Data Inicial e pela
“menor” data entre a Data de Demissão e Data Final. Portanto, apesar de não
constar “asterisco” nos campos Data de Demissão e Data Final, pelo menos um
destes campos deve obrigatoriamente ser preenchido pelo usuário.

O campo Regime de Trabalho traz como sugestão a opção Tempo


Integral, e permite que o usuário opte por Tempo Parcial.

A funcionalidade Regime de Trabalho serve para definir o prazo das


férias, 30 dias anuais para a opção Tempo Integral e 18 dias anuais para a opção
Tempo Parcial.

O preenchimento do campo Maior Remuneração não é obrigatório.


Entretanto, como as verbas Aviso Prévio e Multa do Artigo 477 da CLT estão
cadastradas para serem apuradas sobre esta base de cálculo, sempre que estas
verbas principais fizerem parte do cálculo, este campo deve ser informado pelo
usuário.

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O campo Última Remuneração só deve ser preenchido quando o usuário


quiser apurar as verbas, durante todo o período, com base no valor da última
remuneração. Neste caso, será criado, automaticamente, um Histórico Salarial
com base no valor da última remuneração e com incidência na Contribuição
Social.

O campo Prazo do Aviso Prévio serve para definir o número de dias a ser
considerado no campo Quantidade das Verbas com Característica Aviso Prévio.
Este campo possui as seguintes opções:

1) Não Apurar: Neste caso, no Lançamento de uma verba principal ou


reflexa com característica Aviso Prévio, será mantida a Quantidade estabelecida
para este campo no cadastro das referidas verbas, ou seja, 30 dias.

2) Calculado: No Lançamento de uma verba principal ou reflexa com


característica Aviso Prévio, a Quantidade sugerida pelo sistema (30 dias), será
substituída pela Quantidade apurada pelo sistema com base na Lei nº
12.506/2011, ou seja, 30 dias, mais 3 dias por ano de serviços prestados,
limitado ao máximo de 90 dias.

3) Informado: Esta opção deve ser utilizada quando o usuário quiser


definir o prazo do Aviso Prévio sem interferência do sistema. Neste caso, no
Lançamento de uma verba principal ou reflexa com característica Aviso Prévio,
a Quantidade sugerida pelo sistema, será substituída pela Quantidade informada
pelo usuário no campo correspondente.

O campo Projetar Aviso Prévio Indenizado tem a função de calcular a


Quantidade de “avos” das verbas principais e reflexas com Característica Férias
ou 13º Salário, levando em consideração a projeção do Prazo do Aviso Prévio.

A funcionalidade Limitar Avos ao Período do Cálculo permite que o


usuário exclua da apuração de “avos” das verbas principais e reflexas com

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Característica Férias ou 13º Salário, os “avos” vencidos em data anterior a


“maior” data entre a Data Inicial e a Prescrição Quinquenal.

A funcionalidade Zerar Valor Negativo estabelece um padrão para o


tratamento dos valores negativos apurados nas Verbas, ou seja, se estiver
“desmarcada” os valores negativos apurados nas Ocorrências de todas as Verbas
que serão lançadas no cálculo serão “mantidos”. Caso o usuário “marque” esta
opção os valores negativos serão “zerados”.

Vale ressaltar que na página Parâmetros da Verba, o usuário pode


estabelecer, “por verba”, uma marcação diferente do “padrão”.

Os Feriados Nacionais são automaticamente considerados na apuração


das Verbas com Divisor Dias Úteis e/ou Multiplicador Importar do Calendário.
Para o sistema Considerar Feriado Estadual e/ou Considerar Feriado Municipal,
o usuário deve marcar os campos correspondentes.

Para estabelecer os Pontos Facultativos Nacionais, Estaduais e


Municipais, que devem ser considerados na apuração das Verbas, o usuário deve

efetuar a seleção dos mesmos e clicar no ícone (Adicionar).

Por “padrão” o sistema sugere Carga Horária mensal de 220 horas.


Sempre que o cálculo envolver Verbas Principais ou Reflexas com Divisor
Carga Horária, o usuário deve estabelecer a Carga Horária Padrão e as Exceções
de carga horária. Para estabelecer exceções o usuário deve informa as datas nos
campos Início e Fim, a carga horária no campo Exceção, e clicar no

ícone (Adicionar).

Por “padrão” o sistema sugere que o Sábado seja considerado Dia Útil.
Sempre que o cálculo envolver Verbas Principais ou Reflexas com Divisor Dias
Úteis e/ou Multiplicador Importar do Calendário, o usuário deve verificar que
“padrão” deve ser utilizado no cálculo, mantendo a sugestão do sistema ou

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desmarcando a opção Sábado como Dia útil. Para estabelecer as Exceções o


usuário deve informar as datas nos campos Início e Fim e clicar no

ícone (Adicionar).

O sistema possui ainda o campo Comentários, onde o usuário dispõe de


255 caracteres para digitar informações relevantes sobre o cálculo que está sendo
elaborado. A informação digitada neste campo será exibida no relatório Resumo
do Cálculo.

Após preencher e conferir todos os campos das abas Dados do


Processo e Parâmetros do Cálculo o usuário deve clicar no ícone Salvar no
final da página.

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Figura 11: Parâmetros do cálculo

3.7.4. Aba Cálculo Secundária


Salvando as informações da aba Dados do Cálculo, o sistema exibirá no menu
lateral novas páginas do grupo Cálculo, conforme abaixo:

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Figura 12: Aba cálculo secundária

3.7.4.1. Faltas
Na página Faltas devem ser informadas todas as faltas ocorridas durante o
contrato de trabalho, mesmo que tenham ocorrido em data anterior ao período de

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cálculo, uma vez que, além de interferir na apuração das ocorrências de Verbas, FGTS e
Contribuições Sociais, as faltas podem influenciar na apuração do prazo das férias,
conforme veremos no próximo item.

Para lançar falta não justificada o usuário deve informar a Data Inicial, a Data
Final e clicar no botão Salvar. Caso a falta seja justificada, o usuário deve marcar o
checkbox correspondente e digitar a justificativa, antes de clicar no botão Salvar.

Figura 13: Página de faltas

3.7.4.2. Férias
A partir das datas de Admissão e Demissão, do Regime de Trabalho, e dos
registros de Faltas Não Justificadas o sistema monta automaticamente os Dados de
Férias, contendo as seguintes colunas:

Relativas: Informa os anos de referência de cada período de férias.

Período Aquisitivo: Períodos sucessivos de um ano, contados a partir da data de


admissão.

Período Concessivo: Períodos sucessivos de um ano, contados a partir do dia


seguinte ao final de cada período aquisitivo.

Prazo: Número de dias de férias correspondentes ao regime de trabalho e ao


número de faltas não justificadas ocorridas em cada período aquisitivo. Para Tempo
Integral: até 5 faltas prazo de 30 dias; até 14 faltas prazo de 24 dias; até 23 faltas prazo

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de 18 dias; até 32 faltas prazo de 12 dias; e acima de 32 faltas ocorre a perda das férias,
ou seja, 0 dias. Para Tempo Parcial: até 7 faltas prazo de 18 dias, e acima de 7 faltas
prazo de 9 dias.

Situação: férias cujo período concessivo termine até a data da demissão são
sugeridas “gozadas”; férias cujo período concessivo termine após a data da demissão
são sugeridas “indenizadas”; e férias relativa a período aquisitivo com mais de 32 faltas,
de regime de trabalho tempo integral, não identificadas como “perdidas”.

O usuário deve conferir as Situações sugeridas pelo sistema, efetuar as


alterações, marcar os Abonos concedidos e informar os Períodos de Gozo efetivos. Para
cada período aquisitivo o sistema permite o registro de até três períodos de gozo de
férias. Para o lançamento em dois períodos, um deve ser de no mínimo 10 dias. Para o
lançamento em três períodos, todos devem possuir 10 dias.

Alterando a Situação de “Gozadas” para “Indenizadas” ou registrando “período


de gozo” que ultrapasse “integral” ou “parcialmente” o período concessivo o sistema
marcará automaticamente a opção Dobra. Neste caso, o usuário deve verificar em cada
período se a dobra deve ser apurada e desmarcar quando não forem devidas.

Caso o reclamante não tenha gozado integralmente o prazo das férias, o usuário
deve mudar a Situação para Gozadas Parcialmente, e registrar o período do gozo
parcial.

Efetuadas todas as alterações, clique em Salvar.

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Figura 14: Página de férias

3.7.4.3. Histórico Salarial


A página Histórico Salarial tem por finalidade armazenar todas as bases de
cálculo que serão utilizadas na apuração das verbas, do FGTS e das contribuições
sociais.

A imagem abaixo mostra a página Histórico Salarial com o registro de apenas


uma base:

Figura 15: Página de histórico salarial

Para criar uma nova base o usuário deve clicar em Novo, informar o Nome da
base, marcar a Incidência no FGTS e na Contribuição Social, conforme a natureza da
base a ser lançada e das parcelas que serão apuradas no cálculo, conferir o período
sugerido pelo sistema e escolher o Tipo de Valor, conforme abaixo:

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• Base Informada
As bases devem ser lançadas pelo valor correspondente ao mês
“integral”, mesmo nos meses em que forem devidas de forma proporcional aos
dias trabalhados.Exceto as bases variáveis, pagas nos contracheques pelo
número de horas efetivamente trabalhadas, tais como: horas extras, adicional
noturno, etc...

Para “digitar” mês a mês ou por período o valor da base, o usuário deve
optar por valor Informado e digitar o Valor da base no campo correspondente.
Caso sobre o valor que está sendo lançado já tenha sido recolhido FGTS e/ou
Contribuições Sociais deve marcar os checkboxes correspondentes. Por último,

deve clicar no ícone (Gerar Ocorrências).

Após lançar os valores da base, relativos a todo o período, o usuário


deve clicar no ícone Salvar. Se o usuário sair da página sem clicar no ícone
Salvar, seja utilizando o ícone Cancelar ou acessando outra página do
sistema, perderá todas as alterações realizadas nesta página.

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Figura 16: Base informada

• Base Calculada
Para “apurar” mês a mês ou por período o valor da base, o usuário deve
optar por valor Calculado, digitar a Quantidade e selecionar uma base de
referência (salário mínimo ou piso salarial). Caso escolha Piso Salarial deve
selecione a Categoria correspondente. Caso sobre o valor que está sendo lançado
já tenha sido recolhido FGTS e/ou Contribuições Sociais deve marcar os

checkboxes correspondentes. Por último, deve clicar no ícone (Gerar


Ocorrências).

Após lançar os valores da base, relativos a todo o período, o usuário


deve clicar no ícone Salvar. Se o usuário sair da página sem clicar no ícone
Salvar, seja utilizando o ícone Cancelar ou acessando outra página do
sistema, perderá todas as alterações realizadas nesta página.

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Para Alterar os valores das ocorrências de uma base específica o usuário

deve clicar no ícone , efetuar as alterações e clicar em Salvar. Para Excluir


uma base o usuário deve clicar no ícone e em seguida em Ok, para confirmar
a exclusão.

Figura 17: Base calculada

• Grade de Ocorrências
Para visualizar e efetuar alterações simultâneas nas bases registradas na

página Histórico Salarial o usuário deve clicar no ícone

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Figura 18: Grade de ocorrências

3.7.4.4. Verbas
A página Verbas tem a função de armazenar as verbas que farão parte do cálculo
a ser elaborado. Para incluí-las no cálculo o usuário dispõe de duas funcionalidades:
Lançamento Manual e Lançamento Expresso. A imagem seguinte mostra a página antes
da inclusão das verbas.

Figura 19: Verbas

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• Lançamento Manual
Clicando em Manual o sistema abrirá a página Dados da Verba para que
o usuário estabeleça os parâmetros da verba que deseja incluir no cálculo.

Figura 20: Nova verba

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Na parte superior desta página constam os parâmetros comuns a todas as


verbas. Conforme abaixo:

1) Nome: O usuário dispõe de 50 caracteres para nomear a verba.

2) Assunto CNJ: O usuário deve selecionar na Tabela Processual


Unificada de Assuntos com Acréscimos da Justiça do Trabalho, o assunto
correspondente a verba que está sendo criada.

3) Valor: O valor da verba pode ser Calculado pelo sistema ou Informado


pelo usuário.

4) Incidência: De acordo com a natureza da verba o usuário deve


estabelecer as incidências, ou seja, as contribuições que serão apuradas sobre seu
Valor: FGTS, IRPF, Contribuição Social, Previdência Privada e Pensão
Alimentícia.

5) Característica: As verbas estão divididas de acordo com suas


características em: Comum, 13º salário, Aviso Prévio e Férias. A verba deve ser
classificada como Comum, quando não se enquadrar nas demais características.

6) Ocorrência de Pagamento: De acordo com a característica das verbas,


elas são exigíveis, ou seja, devem ser pagas de quatro formas distintas:
Desligamento, Mensal, Dezembro ou Período Aquisitivo. As verbas com
característica 13º salário, Aviso Prévio e Férias são devidas em Dezembro,
Desligamento e Período Aquisitivo, respectivamente. As verbas com
característica Comum devem ser classificadas pelo usuário, caso a caso, de
acordo com a sua exigibilidade.

7) Juros a partir do Ajuizamento: O sistema sugere a opção Ocorrências


Vencidas, ou seja, que os Juros de Mora incidam desde a data do Ajuizamento
apenas sobre os valores devidos em data “anterior” a propositura da ação.

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Entretanto, se independente da data de vencimento das ocorrências de


determinada verba, os juros de mora forem devidos desde o ajuizamento da
ação, o usuário deve alterar a sugestão, marcando a opção Ocorrências Vencidas
e Vincendas.

8) Tipo: As verbas podem ser do tipo Principal e Reflexa. Verba Principal


é toda verba cujo Valor é “Calculado” sobre Bases Cadastradas e/ou outras
Verbas Principais, ou “Informado” pelo usuário. Verba Reflexa é toda verba cujo
Valor é sempre “Calculado” sobre uma única Verba Principal ou sobre esta única
Verba Principal e uma de suas Reflexas já cadastrada. Caso o usuário opte por

Reflexa, ao adicionar ( ) a verba principal que servirá de base o sistema


incluirá na página, logo abaixo do campo Nome, o campo Nome Completo do
Reflexo, composto por: Nome da verba reflexa + SOBRE + Nome da verba
principal. Se um reflexo da verba principal também servir de base, seu nome
será acrescentado à direita do nome da Verba Principal, separado por vírgula.

9) Gerar Verba Reflexa: Este parâmetro serve para estabelecer de que


forma o "Valor" apurado da verba que está sendo criada, servirá de base para o
cálculo das verbas reflexas, pelo Devido ou pela Diferença.

10) Gerar Verba Principal: Este parâmetro só está disponível para verbas
do tipo Principal e serve para estabelecer de que forma o "Valor" apurado da
verba que está sendo criada, servirá de base para o cálculo de outras verbas
principais, pelo Devido ou pela Diferença.

11) Compor Principal: Neste parâmetro o sistema sugere a opção “Sim”,


ou seja, que os valores da verba sejam somados ao Principal devido ao
reclamante. Entretanto, a verba pode estar sendo apurada apenas para servir de
base de cálculo de outra, ou só será cobrada da reclamada caso a mesma não
cumpra uma obrigação de fazer. Nestes casos, o usuário deve mudar esta opção
para “Não”.

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12) Zerar Valor Negativo: O sistema sugere este campo marcado ou


desmarcado, de acordo que o “padrão” estabelecido na página “Parâmetros de
Cálculo”. Caso a verba deva ser apurada de forma distinta, o usuário deve alterar
a marcação deste parâmetro e Salvar.

Na parte inferior desta página constam os parâmetros do Valor Devido,


do Valor Pago e um campo para Comentários, que comporta até 255 caracteres.

• Valor Devido
Os parâmetros de apuração do Valor Devido são sugeridos pelo sistema a
partir da seleção, realizadas pelo usuário, para os seguintes parâmetros: Valor,
Característica, Ocorrência de Pagamento e Tipo.

Desta forma, para conhecermos todos os parâmetros do Valor Devido,


faremos a seguir diversas combinações com as opções de cada parâmetro acima
citado.

Primeiro faremos combinações a partir do parâmetro Valor Calculado.


Optando por Valor Calculado, o Valor Devido será apurado através dos
parâmetros: Base, Multiplicador, Divisor, Quantidade e Dobra.

o Valor Calculado /Característica Comum/Ocorrência Mensal/Tipo


Principal
A imagem seguinte apresenta os parâmetros sugeridos para o Valor
Devido, a partir da seleção acima estabelecida:

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Figura 21: Nova verba

1) Período: A partir dos dados informados na página Parâmetros de


Cálculo, o sistema sugere que o Período da verba inicie na “maior” data entre a
Data da Admissão, Prescrição Quinquenal e Data Inicial e termine na “menor”
data entre Data de Demissão e Data Final. Mas, permite que o usuário escolha
outro período dentro do período estabelecido ou prorrogue o período até a
“maior” data entre Data de Demissão e Data Final.

2) Exclusões: Na apuração de verbas com Característica Comum e


Ocorrência de Pagamento Mensal ou Desligamento o usuário pode determinar as
Exclusões dos períodos de ausência do reclamante ao trabalho, por Faltas e/ou
por Gozo de Férias, conforme registros efetuados nas páginas correspondentes.

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Para isto, dispõe das opções: Faltas Justificadas, Faltas Não Justificadas e Férias
Gozadas.

3) Dobrar Valor Devido: Este parâmetro, como o próprio nome diz,


permite que o usuário estabeleça que o valor devido deve ser apurado de forma
dobrada.

4) Base de Cálculo: As verbas podem ser apuradas a partir de: Bases


Cadastradas pelo usuário na página Parâmetros do Cálculo (Maior Remuneração
e/ou Última Remuneração) ou na página Histórico Salarial; Bases Cadastradas
pelo gestor na página Tabelas (Salário Mínimo, Piso Salarial e Vale Transporte);
ou ainda a partir de valores apurados em outras Verbas. Ao selecionar uma Base
Cadastrada o usuário deve estabelecer, de acordo com a verba a ser apurada, se o
sistema deve Proporcionalizar os valores desta base, ou seja, deve apurar valores
proporcionais ao número de dias dos meses incompletos, seja no inicio e/ou final
do período ou por exclusão das faltas e/ou dos períodos de gozo de férias. Da
mesma forma, quando o usuário seleciona como base de cálculo uma outraverba,
deve estabelecer se o sistema deve integralizar os valores desta base, ou seja,
apurar o valor correspondente a mês integral, a partir dos valores apurados nas
ocorrências relativas a meses incompletos.

5) Divisor: O usuário dispõe de quatro opções para definir o divisor da


verba: Carga Horária, Dias Úteis;importar do Cartão de Ponto e Informado.
Optando por Carga Horária o sistema utilizará os valores informados nos
campos Carga Horária Padrão e Exceções de Carga Horária, da página
Parâmetros de Cálculo. O divisor Dias Úteis é apurado excluindo, mês a mês,
automaticamente Domingos e Feriados Nacionais, e alternativamente Sábados,
Feriados Estaduais, Feriados Municipais e Pontos Facultativos, de acordo com a
seleção de campos realizada pelo usuário na página Parâmetros de Cálculo.
Optando por Importar do Cartão de Ponto o sistema exibirá uma lista contendo o
nome das colunas da planilha importada pelo usuário para a página Cartão de

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ponto, para que o usuário adicione as colunas que devem ser consideradas na
composição do Divisor.Se o usuário optar pelo divisor Informado, deve digitar o
valor no campo correspondente.

6) Multiplicador: O usuário define o multiplicador informando o valor no


campo correspondente, com precisão de até oito casas decimais.

7) Quantidade: O usuário dispõe de três opções para definir a quantidade


da verba: Importar do Calendário (Dias Úteis, Repousos, Feriados/Pontos
Facultativos e Repousos/Feriados/Pontos Facultativos), importar do Cartão de
Ponto e Informada. Optando por Importar do Calendário as quantidades serão
apuradas de acordo com a opção selecionada e as marcações estabelecidas pelo
usuário na página Parâmetros do Cálculo, relativas a Sábados, feriados estaduais,
municipais e pontos facultativos. Optando por Importar do Cartão de Ponto o
sistema exibirá uma lista contendo o nome das colunas da planilha importada
pelo usuário para a página Cartão de Ponto, para que o usuário adicione as
colunas que devem ser consideradas na composição da Quantidade.Caso opte
por Informada, deve digitar o valor no campo correspondente e definir se o
sistema deve Proporcionalizar o valor informado nos meses incompletos, no
início e no final do período ou por exclusão dos dias de faltas (justificadas ou
não justificadas) e gozo de férias.

o Valor Calculado/Característica 13º Salário/Ocorrência


Dezembro/Tipo Principal
A imagem seguinte apresenta os parâmetros sugeridos para o Valor
Devido, a partir da seleção acima estabelecida:

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Figura 22: Nova verba

1) Os parâmetros: Período, Dobrar Valor Devido, Base de Cálculo e


Multiplicador devem ser preenchidos na forma descrita no item anterior.

2) Divisor: A opção “Informado” é automaticamente selecionada pelo


sistema, que desabilita as demais, por serem incompatíveis com a característica
13º Salário e com a ocorrência de pagamento Dezembro.

3) Quantidade: O sistema seleciona automaticamente o campo Avos,


permitindo que o usuário opte por Informado e digite um valor padrão para todas
as ocorrências. Mantendo a opção Avos a quantidade será automaticamente

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apurada pelo sistema, para cada ocorrência, a partir das datas de Admissão e
Demissão, informadas na página Dados do Cálculo.

o Valor Calculado/Característica Aviso Prévio/Ocorrência


Desligamento/Tipo Principal
A imagem seguinte apresenta os parâmetros sugeridos para o Valor
Devido, a partir da seleção acima estabelecida:

Figura 23: Nova verba

1) Os parâmetros: Período, Dobrar Valor Devido, Base de Cálculo e


Multiplicador devem ser preenchidos na forma descrita no item anterior.

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2) Divisor: A opção “Informado” é automaticamente selecionada pelo


sistema, que desabilita as demais, por serem incompatíveis com a característica
Aviso Prévio e com a ocorrência de pagamento Desligamento.

3) Quantidade: A opção é selecionada automaticamente pelo sistema a


partir da marcação realizada pelo usuário no campo Prazo do Aviso Prévio da
página Parâmetros de Cálculo. Se o usuário tiver escolhido a opção Não Apurar
o sistema selecionará a opção Informada e preencherá o campo com o valor
“30”. Se tiver optado por informado o sistema selecionará a opção Informada e
preencherá o campo com o valor informado pelo usuário. Se tiver selecionado a
opção Calculado, o sistema selecionará a opção Apurada, e a quantidade será
encontrada pelo sistema com base das datas de Admissão e Demissão.

o Valor Calculado/Característica Férias/Ocorrência Período


Aquisitivo/Tipo Principal
A imagem seguinte apresenta os parâmetros sugeridos para o Valor
Devido, a partir da seleção acima estabelecida:

Figura 24: Nova verba - valor devido

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1) Os parâmetros: Período, Dobrar Valor Devido, Base de Cálculo e


Multiplicador devem ser preenchidos na forma descrita no item anterior.

2) Divisor: A opção “Informado” é automaticamente selecionada pelo


sistema, que desabilita as demais, por serem incompatíveis com a característica
Férias e com a ocorrência de pagamento Período Aquisitivo

3) Quantidade: O sistema seleciona automaticamente o campo Avos,


permitindo que o usuário opte por Informada e digite um valor padrão para todas
as ocorrências. Mantendo a opção Avos a quantidade será automaticamente
apurada pelo sistema, para cada ocorrência, a partir das datas de Admissão e
Demissão, informadas na página Dados do Cálculo.

o Valor Calculado/Tipo Reflexa


A influência dos parâmetros Característica e Ocorrência de Pagamento
em relação à Verba Reflexa é exatamente a mesma já relatada em relação a
Verba Principal. Desta forma, utilizaremos uma única combinação entre estes
dois parâmetros para conhecermos a verba do tipo reflexa, que apresenta dois
novos parâmetros relativos à Base, conforme abaixo:

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Figura 25: Verba calculada, tipo reflexa

A grande diferença entre Verba Principal e Verba Reflexa está no


parâmetro Base de Cálculo, enquanto a Verba Principal pode ser apurada a partir
de Bases Cadastradas e/ou de outras Verbas Principais, a Verba Reflexa tem
como base de cálculo, obrigatoriamente, uma “única” verba principal e
alternativamente, outras verbas reflexas desta verba principal, gravadas com o
mesmo parâmetro Ocorrência de Pagamento.

Outra diferença está relacionada à forma como os valores das “verbas


selecionadas como base” serão utilizados na apuração do “valor da base” da
Verba Reflexa. Enquanto a base de cálculo da verba principal só possui um

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critério de apuração, ou seja, a soma dos valores mensais apurados nas bases
selecionadas, a base de cálculo da verba reflexa pode ser apurada através de
quatro critérios diferentes, conforme a seleção feita pelo usuário no parâmetro
Comportamento: Valor Mensal, Média pelo Valor Absoluto, Média pelo Valor
Corrigido e Média pela Quantidade.

Valor Mensal: A base de cálculo da verba reflexa é o valor apurado no


mesmo mês/ano na verba principal e nas verbas reflexas selecionadas.

Média pelo Valor Absoluto: A base de cálculo da verba reflexa é a média


dos valores absolutos (sem correção monetária), apurados na verba principal e
nas verbas reflexas selecionadas.

Média pelo Valor Corrigido: A base de cálculo da verba reflexa é a média


dos valores apurados na verba principal e nas verbas reflexas selecionadas,
corrigidos monetariamente para a mês/ano da ocorrência da verba reflexa.

Média pela Quantidade: A base de cálculo da verba reflexa é a média dos


valores absolutos (sem correção monetária), convertidos em Quantidade,
apurados na verba principal e nas verbas reflexas selecionadas.

As opções de Comportamento relativas à Média só estão disponíveis para


verbas reflexas com ocorrência de pagamento diferente de Mensal, e o período
da média dependerá da Ocorrência de Pagamento da verba reflexa.

Tratamento da Fração de Mês: Optando por Valor Mensal o usuário


dispõe de duas opções para tratar os valores relativos aos meses incompletos. Se
optar por Manter, o valor será utilizado como base sem nenhum tratamento. Por
outro lado, se optar por Integralizar o sistema utilizará como Base o valor
correspondente a mês completo.

Optando pela Quantidade ou pela Média de Valor, além das opções


anteriores o usuário pode Desprezar, ou seja, descartar valores relativos

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aosmeses incompletos ou Desprezar Menor que 15 Dias, ou seja, só descartar se


o valor for relativo a mês incompleto com menos de 15 dias.

o Valor Informado
Selecionando o parâmetro Valor Informado, o Valor Devido não será
apurado pelo sistema e sim “informado” pelo usuário. Desta forma, os
parâmetros: Base, Divisor, Multiplicador e Quantidade são substituídos por um
único campo para digitar o valor Devido. O usuário pode ainda optar por
Proporcionalizar o valor informado para os meses incompletos, seja do início e
do final do período ou por exclusão de faltas e gozo de férias.

Figura 26: Verba, valor informado

• Valor Pago
O Valor Pago pode ser Calculado pelo sistema ou Informado pelo
usuário.

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o Calculado
Optando por Calculado o usuário deve selecionar a Base (Maior
Remuneração, Histórico Salarial, Piso Salarial, Salário Mínimo e Vale
Transporte), conferir a Quantidade (1) sugerida pelo sistema e optar entre aplicar
ou não a Proporcionalidade nos meses incompletos.

Figura 27: valor pago, calculado

Optando por Histórico Salarial o sistema listará o nome das bases


cadastradas na página Histórico Salarial candidatas à base. O usuário deve
selecionar cada base, indicando “sim” ou “não” para a opção Proporcionalizar e

clicar no ícone (Adicionar). O valor informado no campo Quantidade será


aplicado à soma das bases selecionadas.

Optando por Piso Salarial o sistema listará o nome das categorias


profissionais que possuem tabela de Piso Salarial cadastrado no sistema para o
Estado selecionado na página Dados do Cálculo, para que o usuário selecione a
tabela que servirá de Base. O valor informado no campo Quantidade será
aplicado à base selecionada, de forma proporcional ou não, de acordo com a
marcação do campo Proporcionalizar.

Optando por Vale Transporte o sistema listará o nome das Linhas de


Transporte Urbano e Interurbano cadastradas no sistema para o Estado
selecionado na página Dados do Cálculo. O usuário deve selecionar cada tabela

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que comporá a Base e clicar no ícone (Adicionar). O valor informado no


campo Quantidade será aplicado à base selecionada, de forma proporcional ou
não, de acordo com a marcação do campo Proporcionalizar.

o Informado
Optando por Informado o sistema exibe o campo Valor e o checkbox
relativo à função Proporcionalizar. Caso o usuário marque este checkbox o valor
informado será gravado nas ocorrências da verba de forma proporcional aos dias
dos meses incompletos.

Figura 28: Valor pago, informado

Após estabelecer ou alterar os parâmetros da verba o usuário deve


clicar em Salvar. Se o usuário sair da página sem clicar no ícone Salvar, seja
utilizando o ícone Cancelar ou acessando outra página do sistema, a
inclusão ou alteração da verba não será realizada.

• Lançamento Expresso
Optando por Lançamento Expresso o sistema listará as Verbas Principais
cadastradas na Tabela de Verbas do sistema.

A seleção de verbas é realizada marcando os checkboxes


correspondentes, e a inclusão clicando no ícone Salvar.

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Figura 29: lançamento expresso

A cada inclusão de verba, seja pela função Novo ou pelo Lançamento


Expresso, o sistema retorna a página Verbas, listando as verbas Principais que já
fazem parte do cálculo, conforme imagem abaixo:

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Figura 30: Lista de verbas

Para visualizar as Verbas Reflexas cadastradas pelo sistema para cada


Verba Principal o usuário deve clicar no ícone Exibir e para Incluir os reflexos
no cálculo marque o checkbox correspondente, conforme imagem seguinte:

Figura 31: Lista de verbas, visualizar verba reflexa

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O sistema disponibiliza três Ações ao lado de cada verba principal:

1) Ocorrências da Verba: Para Visualizar e/ou Alterar os valores das


ocorrências de cada verba principal e de suas reflexas, o usuário deve clicar no
ícone .

2) Parâmetros da Verba: Para Visualizar e/ou Alterar os parâmetros de


cálculo das verbas principais, o usuário deve clicar no ícone .

3) Excluir: Para excluir o registro de uma verba principal o usuário deve


clicar no ícone . A exclusão de uma verba principal implica na “exclusão
automática” de todas as verbas reflexas relativas à verba principal excluída.

O sistema disponibiliza uma Ação ao lado de cada verba reflexa:

Para as Verbas Reflexas o usuário dispõe apenas da opção Parâmetros da


Verba ( ), uma vez que as Ocorrências das Verbas Reflexas são listadas
juntamente com as Ocorrências das Verbas Principais que lhes serviram de base,
e a Exclusão das Verbas Reflexas é realizada desmarcando o checkbox
correspondente.

• Ocorrências da Verba
Quando o usuário efetua o lançamento das verbas o sistema gera
automaticamente suas ocorrências, a partir da configuração estabelecida na
página Parâmetros da Verba. A quantidade de ocorrências é definida pelos
parâmetros: Período e Ocorrência de Pagamento (Mensal, Dezembro, Período
Aquisitivo e Desligamento). Cada Ocorrência corresponde a um mês/ano,
relativo às colunas Data Inicial e Data Final.

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Figura 32: Ocorrências da verba

Todas as ocorrências da verba são sugeridas Ativas, ou seja, o sistema


sugere que todas as ocorrências sejam apuradas. Caso a verba não seja devida
durante todo o Período estabelecido nos Parâmetros da Verba, o usuário deve
"desmarcar" os checkboxes correspondentes às ocorrências que não devem ser
apuradas.

As ocorrências são compostas dos seguintes campos: Valor, Divisor,


Multiplicador, Quantidade, Dobra, Devido e Pago.

Se o parâmetro Valor da verba for Calculado, as ocorrências serão


geradas com os campos Divisor, Multiplicador, Quantidade, Dobra e Pago,
preenchidos de acordo com os parâmetros definidos na verba. Neste caso, o
campo Devido será gerado em branco.

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Se o parâmetro Valor da verba for Informado, as ocorrências serão


geradas com os campos Devido e Pago, preenchidos de acordo com os
parâmetros definidos na verba. Neste caso, os parâmetros Divisor, Multiplicador,
Quantidade e Dobra, serão gerados desabilitados.

Os valores gerados nos campos das Ocorrências podem ser editados


diretamente na grade de ocorrências ou através da funcionalidade Alteração em
Lote.

Para utilizar o recurso Alteração em Lote, que se encontra no topo da


página, o usuário deve informar o intervalo (Data Inicial e Data Final), digitar os
valores dos campos que deseja alterar e clicar no ícone Alterar.

Na Alteração em Lote, sempre que o usuário tiver "marcado" na página


Parâmetro da Verba, o checkbox Proporcionalizar relativo aos parâmetros
Quantidade, Devido e/ou Pago, os valores digitados nos campos correspondentes
serão gravados de forma proporcional aos meses incompletos. Caso queira
utilizar esta funcionalidade de forma diferente do que foi definido na página
Parâmetros da Verba, basta selecionar "sim" ou "não" no campo proporcionalizar
que se encontra a direita dos campos Quantidade, Devido e Pago,
respectivamente.

Qualquer que seja a forma de edição escolhida pelo usuário, após


realizar todas as alterações deve clicar em Salvar.

• Parâmetros da Verba
As verbas incluídas no cálculo através da funcionalidade Lançamento
Manual têm seus parâmetros estabelecidos pelo usuário. Desta forma, as verbas
criadas a partir desta funcionalidade já estarão configuradas com os parâmetros
corretos para o cálculo a ser realizado. Por outro lado, as verbas incluídas através
da funcionalidade Lançamento Expresso são geradas com parâmetros sugeridos
pelo sistema. Desta forma, nos casos em que a verba deva ser apurada de forma

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diferente da sugestão do sistema, o usuário deve clicar no ícone , efetuar as


alterações necessárias nos Parâmetros da Verba e ao final clicar no íconeSalvar.

• Regerar Ocorrência
Esta funcionalidade tem por objetivo Regerar as ocorrências da verba
para adequá-las às alterações realizadas na página Parâmetros da Verba.
Portanto, sempre que o usuário efetuar alterações nos parâmetros da Verba que:
possuam campo correspondente na página Ocorrências da Verba (Período, Valor,
Divisor, Multiplicador, Quantidade, Dobra, Devido ou Pago); modifiquem a
geração das ocorrências (Característica ou Ocorrência de Pagamento); ou
influenciem na apuração dos valores das ocorrências (Exclusões), devemregerar
às ocorrências da verba. Porém, se antes de efetuar alterações nos parâmetros da
Verba, o usuário tiver efetuado alterações nos valores dos campos da página
Ocorrências da Verba, antes de clicar no ícone Regerar, deve optar entre:
Manter alterações realizadas nas ocorrências ou Sobrescrever alterações
realizadas nas ocorrências.

3.7.4.5. Cartão de Ponto


Esta página tem por finalidade importar para o PJe-Calc planilhas elaboradas
pelos usuários fora do sistema, contendo dados que posteriormente serão selecionados
nos campos Divisor e Quantidade das verbas selecionadas no cálculo.

Para importar a planilha o usuário deve salvá-lo no formato CSV, disponível


tanto no Excel quanto no BrOffice.org Calc.

Para que a planilha possa ser importada, deve possuir no máximo 16 colunas,
sendo a primeira relativa a mês/ano (ocorrência) e as demais relativas a quantidades,
conforme as especificações abaixo:

• A primeira coluna (mês/ano) deve conter apenas datas no seguinte formato:


• mm/aaaa. Ex: 01/2015, 02/2016;
• mm/aa Ex: 01/15, 02/16;

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• mmm/aa. Ex: jan/13, fev/14, mar/15;


• mmm/aaaa. Ex: jan/2013, fev/2014, mar/2015;
• As demais colunas (quantidades) devem estar em formatação numérico decimal,
com no máximo 4(quatro) casas decimais. Ex: 5,0000; 6,3344; 8,4564; 9,7852
• Não existe limitação de linhas no arquivo, apenas de colunas (16)
• O título das colunas é de livre escolha do usuário.
A página traz um modelo da planilha no formato CSV.

Para efetuar a importação clique no ícone Selecionar arquivo, localize o arquivo


da tabela salva no formato CSV e clique em Confirma.

Figura 33: Página cartão de ponto

3.7.4.6. Salário-familia
Acessando a página Salário-família o usuário visualizará os parâmetros de
cálculo desta parcela, conforme imagem seguinte:

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Figura 34: Página salário-família

O usuário deve marcar o checkbox Apurar Salário-família e definir os


parâmetros da parcela, conforme abaixo:

Compor Principal: O sistema sugere a opção “sim” para esta funcionalidade, ou


seja, que o valor apurado a título de salário-família componha o valor do Principal
devido ao reclamante. Caso esta parcela ainda não deva fazer parte dos créditos do
reclamante, como no caso das obrigações de fazer, o usuário deve alterar esta opção
para “não”.

Competências: O sistema sugere que a parcela seja apurada para todo o período
definido na página Parâmetro de Cálculo. Mas permite que o usuário estabeleça período
distinto, desde que não extrapole as competências Inicial e Final, sugeridas.

Remuneração Mensal: O salário-família pode ter como base de cálculo: Salários


Pagos e/ou Salários Devidos. Para definir a base relativa aos Salários Pagos, o usuário
dispõe das opções: Nenhum, Maior Remuneração e Histórico Salarial. Optando por
Histórico Salarial, as bases cadastradas no histórico são listadas para que o usuário

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adicione ( ) as bases que irão compor a base do salário-família. Para definir a base
relativa aos Salários Devidos, o usuário deve clicar na seta ao lado do campo Verba, e

selecionar as verbas que devem ser adicionadas ( ) à base do salário-família.

Quantidade de Filhos Menores de 14 Anos: A quantidade de cotas do salário-


família é definida pela quantidade de filhos menores de 14 anos. Portanto, o usuário
deve digitar esta informação no campo correspondente. Caso, no período estabelecido
para o cálculo da parcela tenha havido variação no número de filhos, o usuário deve
informar a competência inicial da variação, a nova quantidade e clicar no

ícone (Adicionar). Repetindo a operação quantas vezes forem necessárias.

Ao final clique em Salvar para confirmar a apuração do salário-família e os


parâmetros de cálculo selecionados.

3.7.4.7. Seguro-desemprego
Acessando a página Seguro-desemprego o usuário visualizará os parâmetros de
cálculo desta parcela, conforme imagem seguinte:

Figura 35: Página seguro-desemprego

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O usuário deve marcar o checkbox Apurar Seguro-desemprego e definir os


parâmetros da parcela, conforme abaixo:

Compor Principal: O sistema sugere a opção “sim” para esta funcionalidade, ou


seja, que o valor apurado a título de seguro-desemprego componha o valor do Principal
devido ao reclamante. Caso esta parcela ainda não deva fazer parte dos créditos do
reclamante, como no caso das obrigações de fazer, o usuário deve alterar esta opção
para “não”.

Quantidade de Parcelas: Com base nas datas de Admissão e Demissão


informadas na página Parâmetros de Cálculo o sistema apura a quantidade de parcelas a
serem pagas ao reclamante. Caso a Demissão tenha ocorrido a partir de 01/03/2015, será
exibido o campo Tipo de Solicitação, onde o usuário deve selecionar entre: primeira,
segunda ou demais solicitações. Cada opção corresponderá a uma sugestão diferente de
quantidade. O sistema permite ainda que o usuário edite o valor do campo, quando
necessário.

Remuneração Mensal: O seguro-desemprego pode ter como base de cálculo:


Salários Pagos e/ou Salários Devidos. Para definir a base relativa aos Salários Pagos, o
usuário dispõe das opções: Nenhum, Maior Remuneração e Histórico Salarial. Optando
por Histórico Salarial, as bases cadastradas no histórico são listadas para que o usuário

adicione ( ) as bases que irão compor a base do seguro-desemprego. Para definir a


base relativa aos Salários Devidos, o usuário deve clicar na seta ao lado do campo

Verba, e selecionar as verbas que devem ser adicionadas ( ) à base do seguro-


desemprego.

Ao final clique em Salvar para confirmar a apuração do seguro-desemprego


e os parâmetros de cálculo selecionados.

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3.7.4.8. FGTS
Clicando no ícone FGTS do menu o usuário acessa a página Dados de FGTS,
conforme imagem seguinte:

Figura 36: Página FGTS

Esta página contém todos os parâmetros da parcela FGTS, exceto: Base e


Recolhido, que são definidos pelo usuário nas páginas Histórico Salarial e Parâmetros
da Verba. O usuário deve conferir as sugestões do sistema e alterá-las quando
necessário.

Destino: O usuário deve optar entre Pagar ao reclamante ou Recolher em conta


vinculada ao fundo de garantia por tempo de serviço. Na primeira opção os valores
relativos ao FGTS farão parte do Líquido Devido ao Reclamante, na segunda opção
não.

Compor Principal: O sistema sugere a opção “sim” para esta funcionalidade, ou


seja, que o valor apurado a título de FGTS componha o valor do Principal devido ao

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reclamante. Caso esta parcela ainda não deva fazer parte dos créditos do reclamante,
como no caso das obrigações de fazer, o usuário deve alterar esta opção para “não”.

Multa: O sistema sugere que a Multa do FGTS não seja apurada. Para apurar a
multa o usuário deve marcar o checkbox correspondente e optar entre: Calculada ou
Informada. Optando por Informada o sistema exibe o campo Valor onde deve ser
informado o valor devido na data da demissão. Optando por Calculada, deve selecionar
o percentual da multa (20% ou 40%) e a base de incidência entre: Devido, Diferença,
Saldo e/ou Saque, Devido (-) Saldo e/ou Saque, e Devido (+) Saldo e/ou Saque.

Multa do artigo 467 da CLT: Sobre o valor apurado da Multa do FGTS o usuário
pode determinar a aplicação da Multa de 50% prevista no artigo 467 da CLT, bastando
para isto marcar o checkbox correspondente.

Pensão Alimentícia sobre FGTS: Para que a parcela Pensão Alimentícia incida
sobre o valor apurado de FGTS o usuário deve marcar o checkbox correspondente.

Pensão Alimentícia sobre Multa do FGTS: Este campo só será exibido se o


usuário tiver marcado o checkbox relativo à incidência sobre o FGTS e permite estender
a incidência da parcela pensão alimentícia ao valor apurado a título de Multa do FGTS.

Saldo e/ou Saque: Esta funcionalidade tem por objetivo registrar os Saldos das
contas do reclamante vinculadas ao FGTS e/ou os valores porventura já Sacados destas
contas, e só deve ser preenchida se o usuário pretende Deduzir do FGTS, marcando o
campo correspondente, ou tiver selecionado como base de cálculo da Multa do FGTS
uma das seguintes opções: Saldo e/ou Saque, Devido (-) Saldo e/ou Saque, e Devido (+)
Saldo e/ou Saque. Para efetuar o registro o usuário deve preencher os campos Data,

Valor e clicar no ícone (Adicionar). O checkbox Deduzir do FGTS só será


habilitado após o lançamento de pelo menos um registro de Saldo e/ou Saque.

O sistema permite ainda que o usuário estabeleça a cobrança das contribuições


previstas na Lei Complementar 110/2001: Contribuição Social 10% e Contribuição
Social 0,5%.

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Após efetuar as alterações nos parâmetros do FGTS o usuário deve clicar no


ícone Salvar.

Na parte inferior da página constam os Parâmetros das Ocorrências. Para alterar


os parâmetros das ocorrências o usuário deve clicar no ícone Ocorrências, e na página
Ocorrências clicar no ícone Regerar. Na página Regerar, deve alterar os Dados de
Ocorrências (Data Inicial, Data Final e Alíquota) e optar entre: Manter alterações
realizadas nas ocorrências e Sobrescrever alterações realizadas nas ocorrências.

Figura 37: FGTS, ocorrência, regerar

Após realizar as alterações nos Parâmetros das Ocorrências o usuário deve


clicar no ícone Confirmar, para que o sistema Regere as Ocorrências do FGTS.

• Ocorrências do FGTS
Esta página contém as ocorrências do FGTS, compostas pelos campos:
Período, Base (Histórico), Base (Verba), Alíquota e valor Recolhido. Os valores
dos campos Base (Histórico) e Recolhido são editáveis através da função
Alteração em Lote ou diretamente nos campos da grade. Os campos Tipo (Base)
e Tipo(Recolhido) identificam a forma de preenchimento das colunas Base
(Histórico) e Recolhido. Valores apurados pelo sistema a partir das marcações
realizadas na página Histórico Salarial são identificados pelo tipo Calculado e os
valores editados pelos usuários são identificados pelo tipo Informado.

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Figura 38: Ocorrência do FGTS

3.7.4.9. Contribuição Social


Acessando a página Contribuição Social o usuário visualizará os parâmetros de
cálculo desta parcela, conforme imagem seguinte:

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Figura 39: Página contribuição social

Esta página contém todos os parâmetros da parcela Contribuição Social, exceto:


Base e Recolhido, que são definidos pelo usuário nas páginas Histórico Salarial e
Parâmetros da Verba. O usuário deve conferir as sugestões do sistema e alterá-las
quando necessário.

Apurar Segurado: O sistema sugere que a Contribuição Segurado seja apurada.


Entretanto, nos casos em que o reclamante “sempre recolheu a contribuição social pelo
teto do salário de contribuição” e o usuário não quiser digitar os salários pagos para
compor o salário de contribuição e recalcular as contribuições sociais, pode optar por
não apurar a contribuição segurado, desmarcando o checkbox correspondente.

Cobrar do Reclamante: O sistema sugere que a Contribuição Segurado seja


descontada do crédito do reclamante. Caso, a contribuição deva ser cobrada da
reclamada, desmarque o checkbox correspondente a esta opção.

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Contribuição Social sobre Salários Pagos: O checkbox correspondente a esta


funcionalidade só deve ser marcado quando o usuário quiser apurar as contribuições
sociais relativas aos salários pagos durante o contrato de trabalho.

Após efetuar as alterações na página Parâmetros da Contribuição Social o


usuário deve clicar no ícone Salvar.

Na parte inferior da página constam as sugestões do sistema para os Parâmetros


das Ocorrências, ou seja, os parâmetros que constam da página Ocorrências da
Contribuição Social. O usuário deve conferir os parâmetros sugeridos, e caso necessite
alterá-los, deve clicar no ícone Ocorrências e em seguida no ícone Regerar, para ter
acesso à página abaixo e realizar as alterações.

Figura 40: Contribuição social, ocorrências, regerar

Alíquota Segurado: O usuário dispõe de três opções para estabelecer a alíquota


segurado: Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Fixa. Selecionando a primeira
ou a segunda opção o sistema utilizará as alíquota segurado correspondentes das
respectivas tabelas de contribuição social. Se optar por Fixa o sistema exibe o campo

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Alíquota fixa (%), onde o usuário deve digitar a alíquota segurado, e o campo Limitar
ao Teto que, como o próprio nome sugere, permite que o usuário limite o valor da
contribuição ao Valor Teto constante da tabela Segurado Empregado, correspondente a
aplicação da alíquota máxima ao teto do salário de contribuição.

Alíquota Empregador: O sistema permite que o usuário apure as seguintes


contribuições empregador: Empresa, SAT e Terceiros. Para apurar estas contribuições o
usuário dispõe de três opções para estabelecer suas alíquotas: Por Atividade Econômica,
Por Período ou Fixa. Selecionando a primeira opção, o usuário deve digitar uma palavra
chave do nome da atividade, selecionar a atividade na lista apresentada pelo sistema e
clicar no ícone Confirmar. Neste caso, o sistema só exibe a atividade selecionada, os
percentuais das alíquotas, que variam de acordo com o período do cálculo, serão
exibidos após a liquidação, no Demonstrativo de Contribuição Social. A segunda opção
deve ser selecionada quando o usuário quiser informar por período as alíquotas a serem
utilizadas no cálculo das contribuições empregador. Neste caso, deve informar as
competências Início e Fim de cada período, os percentuais das alíquotas das
contribuições a serem calculadas e clicar no ícone (Adicionar). Se optar por Fixa, o
sistema exibe o campo Alíquota fixa (%) onde o usuário deve digitar, para cada
contribuição selecionada a alíquota que será utilizada durante todo o período.

Período de Incidência sobre Salários Devidos: Define, através dos campos Data
Inicial e Data Final, o período das ocorrências da contribuição social relativas às verbas
marcadas com esta incidência.

Período de Incidência sobre Salários Pagos: Define, através dos campos Data
Inicial e Data Final, o período das ocorrências da contribuição social relativas às bases
lançadas no histórico salarial e marcadas com esta incidência.

Períodos em que o Reclamado Optava pelo SIMPLES: Define, através dos


campos Início e Fim períodos de isenção, ou seja, períodos em que a contribuição social
relativa à empresa (Empresa, SAT e Terceiros) não deve ser apuradas. Para registrar

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cada período de isenção, o usuário deve preencher os campos Início e Fim, e clicar no

ícone (Adicionar).

Após realizar as alterações nos Parâmetros das Ocorrências o usuário deve


clicar no ícone Confirmar, para que o sistema Regere as Ocorrências da
Contribuição Social.

• Ocorrências da Contribuição Social


A página Ocorrências da Contribuição Social é composta de duas Abas:
Salários Devidos e Salários Pagos. A primeira relativa às contribuições sociais
incidentes sobre as Verbas, e a segunda relativa as contribuições sociais
incidentes sobre bases lançadas no Histórico Salarial.

o Ocorrências de Contribuição Social sobre Salários Devidos


Esta página contém três colunas: Ocorrências, que registra o Mês/Ano de
vencimento de cada competência; Salários Pagos (Histórico) que é editável, e
cujo valor somado aos Salários Devidos, tem a função de definir as alíquotas da
tabela progressiva da contribuição social; e Tipo (Base) que identifica se o valor
da coluna Salários Pagos (Histórico) foi Calculado pelo sistema, a partir das
marcações realizadas na página Histórico Salarial, ou foi Informado pelo usuário
nesta página.

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Figura 41: Contribuição social, ocorrência, salários devidos

o Ocorrências de Contribuição Social sobre Salários Pagos


Esta página contém as seguintes colunas: Ocorrências, que registra o
Mês/Ano de vencimento de cada competência; Salários Pagos (Histórico) que é
editável e corresponde à base de cálculo da contribuição social; Segurado,
Empresa, SAT e Terceiros que são editáveis e correspondem aos valores já
Recolhidos destas contribuições sobre os salários pagos; e uma coluna Tipo, para
cada coluna editável, que identifica se o valor correspondente foi Calculado pelo
sistema, a partir das marcações realizadas na página Histórico Salarial, ou foi
Informado pelo usuário nesta página.

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Figura 42: Contribuição social, ocorrência, salários pagos

Na página Ocorrências da Contribuição social (Salários Pagos e Salários


Devidos) a alteração dos valores dos campos editáveis pode ser realizada através
da funcionalidade Alteração em Lote ou diretamente na grade.

Na parte superior direita de ambas as Abas o usuário conta com os


seguintes recursos:

a) Copiar valor informado na aba Salários (Pagos/Devidos) para esta aba:


Consiste em copiar o conteúdo do campo Salários Pagos (Histórico) da aba
Salários Devidos para a aba Salários Pagos, e vice-versa. Para utilizar este
recurso o usuário deve selecionar a Aba de destino, marcar os checkboxes

relativos às ocorrências cujos valores deseja copiar e clicar no ícone ( ).

b) Recuperar Valores Originais: Consiste em retornar ao valor que


constava no campo antes da última alteração realizada. Para utilizar este recurso

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o usuário deve marcar os checkboxes relativos às ocorrências cujos valores

deseja recuperar e clicar no ícone ( ).

Após efetuar todas as alterações necessárias nos valores dos campos


de ambas as abas o usuário deve clicar no ícone Salvar para confirmar as
alterações realizadas.

3.7.4.10. Previdência Privada


Acessando a página Previdência Privada o usuário visualizará os parâmetros de
cálculo desta parcela, conforme imagem seguinte:

Figura 43: Página previdência privada

Esta página contém todos os parâmetros da parcela Previdência Privada, exceto


a base de cálculo que é definida através do campo “incidência Previdência Privada”,
constante dos parâmetros das verbas selecionadas no cálculo.

O usuário deve marcar o checkbox Apurar Previdência Privada e definir os


parâmetros da parcela, conforme abaixo:

Alíquota por Período: O sistema sugere que a parcela seja apurada para o
período estabelecido na página parâmetros do cálculo. O usuário deve manter ou alterar

o período, informar o percentual da alíquota e clicar no ícone (Adicionar). Se

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precisar informar mais de uma alíquota, deve estabelecer Competência Inicial e

Competência Final relativa a cada Alíquota, e clicar no ícone (Adicionar).

Ao final o usuário deve clicar em Salvar para confirmar a apuração da


Previdência Privada e os parâmetros de cálculo selecionados.

3.7.4.11. Pensão Alimentícia


Acessando a página Pensão Alimentícia o usuário visualizará os parâmetros de
cálculo desta parcela, conforme imagem seguinte:

Figura 44: Página pensão alimentícia

Esta página contém todos os parâmetros da parcela Pensão Alimentícia, exceto a


base de cálculo que é definida através do campo “incidência Pensão Alimentícia”,
constante dos parâmetros das verbas selecionadas no cálculo e dos campos “incidir
Pensão alimentícia sobre FGTS” e “incidir Pensão alimentícia sobre Multa do FGTS”,
ambos da página FGTS.

O usuário deve marcar o checkbox Apurar Pensão Alimentícia, e definir os


parâmetros da parcela, conforme abaixo:

Alíquota: Neste campo o usuário informa o percentual a ser aplicado a base de


cálculo da pensão alimentícia.

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Incidir sobre Juros: O sistema não sugere a incidência de pensão alimentícia


sobre os juros de mora relativos à sua base de cálculo. Para incidir sobre juros de mora
o usuário deve marcar o checkbox correspondente.

Ao final o usuário deve clicar em Salvar para confirmar a apuração do


Pensão Alimentícia e os parâmetros de cálculo selecionados.

3.7.4.12. Imposto de Renda


Acessando a página Imposto de Renda o usuário visualizará os parâmetros de
cálculo desta parcela, conforme imagem seguinte:

Figura 45: Página imposto de renda

Esta página contém todos os parâmetros da parcela Imposto de Renda, exceto a


base de cálculo que é definida através do campo “incidência IRPF”, constante dos
parâmetros das verbas selecionadas no cálculo.

O sistema apura o imposto de renda seguindo os critérios estabelecidos nos


artigos 12 e 12-A da Lei 7713/1988, ou seja, se a data da liquidação for anterior a
vigência do artigo 12-A, ou seja, anterior a 28/07/2010, sobre a base de cálculo do
imposto de renda será aplicada a tabela progressiva mensal vigente na data da
liquidação. Para liquidações a partir de 28/07/2010 o sistema divide a base de cálculo do

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imposto de renda em: Rendimentos Recebidos Acumuladamente relativos aos anos-


calendário anteriores ao da liquidação e Rendimentos Recebidos Acumuladamente
relativo ao ano-calendário da liquidação. Sobre o total apurado em anos anteriores ao da
liquidação é aplicada a tabela progressiva acumulada e sobre o total apurado no ano da
liquidação é aplicada a tabela progressiva mensal, ambas vigente na data da liquidação.

O usuário deve marcar o checkbox Apurar Imposto de Renda, e definir os


parâmetros da parcela, conforme abaixo:

Incidir sobre Juros de Mora: Para incluir na base de cálculo do imposto de renda
os juros de mora relativos às parcelas que compõem sua base, o usuário deve marcar
esta opção.

Cobrar do Reclamado: Os valores apurados de imposto de renda são


automaticamente abatidos do crédito do reclamante. Nos cálculos em que o reclamado
ficar responsável pelo recolhimento do imposto de renda do reclamante, o usuário deve
marcar esta opção.

Tributação Exclusiva: Se o usuário marcar esta opção o sistema apura "a parte" o
imposto de renda sobre verbas com característica 13º Salário. Esta marcação só não será
observada se a data da liquidação for posterior a 27/07/2010 e existir ocorrências de 13º
salário relativas aos anos anteriores ao ano da liquidação. Neste caso, estas ocorrências
serão acrescidas a base de cálculo do imposto de renda de anos anteriores ao ano da
liquidação, conforme determina o Art. 12-A da Lei 7.713/1988.

Tributação em Separado: Se o usuário marcar esta opção o sistema apura "a


parte" o imposto de renda sobre verbas com característica Férias. Esta marcação só não
será observada se a data da liquidação for posterior a 27/07/2010 e existir ocorrências de
Férias relativas aos anos anteriores ao ano da liquidação. Neste caso, estas ocorrências
serão acrescidas a base de cálculo do imposto de renda de anos anteriores ao ano da
liquidação, conforme determina o Art. 12-A da Lei 7.713/1988.

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Deduzir da Base do Imposto de Renda: O usuário deve selecionar quais


deduções devem ser realizadas na base de cálculo do imposto de renda.

Contribuição Social devida pelo Reclamante: A contribuição segurado só será


deduzida da base de cálculo do imposto de renda se for “devida pelo reclamante”, ou
seja, se o usuário não tiver "desmarcado" na página Contribuição Social a opção Cobrar
do Reclamante.

Previdência Privada: O sistema sugere que os valores apurados a título de


previdência privada sejam descontados da base de cálculo do imposto de renda. Para
não realizar este desconto desmarque o checkbox correspondente.

Pensão Alimentícia: O sistema sugere que os valores apurados a título de pensão


alimentícia sejam descontados da base de cálculo do imposto de renda. Para não realizar
este desconto desmarque o checkbox correspondente.

Honorários Devidos pelo Reclamante: Os honorários só serão deduzidos da base


de cálculo do imposto de renda se forem “devidos pelo reclamante”, ou seja, se o
usuário tiver marcado na página Honorários o Reclamante como Devedor.

Aposentado Maior de 65 anos: Quando o usuário optar por esta dedução o


sistema efetuará o desconto correspondente, constante da tabela progressiva mensal do
Imposto de Renda. Exceto quando o sistema estiver apurando imposto de renda segundo
os critérios estabelecidos no art. 12-A da Lei 7713/1988, em que o valor do desconto
será encontrado através da multiplicação do desconto constante da tabela progressiva
mensal pela quantidade de meses relativos aos anos anteriores ao da liquidação.

Dependentes: Para utilizar esta dedução o usuário deve marcar o checkbox


correspondente e informar o número de Dependentes. O valor do desconto por
dependente será o constante da tabela progressiva mensal do Imposto de Renda. Exceto
quando o sistema estiver apurando imposto de renda segundo os critério estabelecidos
no art. 12-A da Lei 7713/1988, em que o valor do desconto será encontrado através da

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multiplicação do desconto constante da tabela progressiva mensal pela quantidade de


meses relativos aos anos anteriores ao da liquidação.

Ao final o usuário deve clicar em Salvar para confirmar a apuração do


Imposto de Renda e os parâmetros de cálculo selecionados.

3.7.4.13. Multas e Indenizações


Para determinar a apuração de Multas e Indenizações o usuário deve acessar a
página correspondente, clicar no ícone Novo e definir os parâmetros da parcela,
conforme abaixo:

Figura 46: Página multas e indenizações

O usuário deve incluir nesta página Multas e Indenizações incidentes sobre o


valor da causa ou sobre o valor da condenação.

Descrição: O usuário pode utilizar até 60 caracteres para informar o nome da


parcela.

Credor/Devedor: O usuário deve selecionar o “par” credor/devedor, nesta ordem,


entre: Reclamante e Reclamado, Reclamado e Reclamante, Terceiro e Reclamante ou
Terceiro e Reclamado. Se o credor for "Terceiro" o sistema exibe um campo para que o
usuário informe o nome do Terceiro.

Valor: O usuário deve optar entre valor Calculado ou Informado.

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Se optar por valor Calculado a multa ou indenização será apurada sobre o valor
da condenação, ou seja, sobre os valores apurados no cálculo. Neste caso, o usuário
deve selecionar a Base, entre: Principal, Principal (-) Contribuição Social e Principal (-)
Contribuição Social (-) Previdência Privada; informar a Alíquota no campo
correspondente e clicar no ícone Salvar.

Figura 47: Multas e indenizações calculado

Se optar por valor Informado deve preencher os campos Vencimento e Valor,


escolher um índice de correção monetária, entre: Utilizar índice trabalhista ou Utilizar
outro Índice. Deve decidir ainda, se sobre o valor corrigido da multa serão apurados
Juros de mora.

Vencimento: Data a partir da qual o valor informado deve ser atualizado.

Valor: Valor monetário a ser atualizado.

Utilizar índice trabalhista: Índice de correção monetária estabelecido no campo


Dados Gerais/Correção Monetária na página Correção, Juros e Multa.

Utilizar outro Índice: Selecionar em uma lista de tabelas de correção e conversão


monetária, outro índice para corrigir especificamente o valor informado da multa.

Juros: Serão apurados de acordo com os parâmetros estabelecidos no campo


Dados Gerais/Juros de Mora na página Correção, Juros e Multa.

Após preencher os dados o usuário deve clicar no ícone Salvar.

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Figura 48: Multas e indenizações informado

3.7.4.14. Honorários
Para determinar a apuração de Honorários o usuário deve acessar a página
correspondente, clicar no ícone Novo e definir os parâmetros da parcela, conforme
abaixo:

Figura 49: Página honorários

Descrição: O usuário pode utilizar até 60 caracteres para informar o nome da


parcela.

Devedor: O usuário deve selecionar o “Devedor”, entre: Reclamante ou


Reclamado.

Tipo de Valor: O usuário deve optar entre valor Calculado ou Informado.

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Se optar por valor Calculado os Honorários serão apurados sobre o valor da


condenação, ou seja, sobre os valores apurados no cálculo. Neste caso, o usuário deve
informar a Alíquota no campo correspondente e selecionar a Base entre: Bruto, Bruto (-)
Contribuição Social e Bruto (-) Contribuição Social (-) Previdência Privada.

Figura 50: Honorários novo

Se optar por valor Informado deve preencher os campos Vencimento e Valor,


escolher um índice de correção monetária, entre: Utilizar índice trabalhista ou Utilizar
outro Índice. Deve ainda, decidir se sobre o valor corrigido dos honorários serão
apurados Juros de mora.

Vencimento: Data a partir da qual o valor informado deve ser atualizado.

Valor: Valor monetário a ser atualizado.

Utilizar índice trabalhista: Índice de correção monetária estabelecido no campo


Dados Gerais/Correção Monetária na página Correção, Juros e Multa.

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Utilizar outro Índice: Selecionar em uma lista de tabelas de correção e conversão


monetária, outro índice para corrigir especificamente o valor informado dos honorários.

Aplicar Juros: Serão apurados de acordo com os parâmetros estabelecidos no


campo Dados Gerais/Juros de Mora na página Correção, Juros e Multa.

Figura 51: Honorário informado

Dados do credor: Se o credor dos honorários for advogado das partes e estiver
cadastrado na página Dados do Processo, basta selecioná-lo na lista de credores
disponibilizada pelo sistema. Caso contrário, o usuário deve informar manualmente o
Nome Completo, selecionar o Tipo de Documento Fiscal (CPF, CNPJ, CEI) e informar
o respectivo número.

Apurar Imposto de Renda: Marcando esta opção o usuário deve selecionar o


Tipo do imposto de renda, entre: IRPF ou IRPJ. Selecionando IRPF será aplicada a

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tabela progressiva mensal vigente na data da liquidação. Caso selecione IRPJ será
cobrada alíquota fixa de 1,5%.

Incidir sobre Juros: Se o usuário tiver optado em Aplicar Juros sobre os


Honorários e marcar o checkbox Apurar Imposto de Renda, o campo Incidir sobre Juros
ficará habilitado, possibilitando incluir na base de cálculo do imposto de renda os Juros
de mora apurados sobre o valor atualizado dos honorários.

Após preencher e conferir todos os campos da página Honorários o usuário


deve clicar no ícone Salvar.

3.7.4.15. Custas Judiciais


A página custas é composta por duas abas: Custas Devidas e Custas Recolhidas.

Na aba Custas Devidas o usuário estabelece a Base das Custas de Conhecimento


e Liquidação, e seleciona as custas judiciais devidas pelo Reclamante e pelo Reclamado,
conforme abaixo:

Figura 52: Custas judiciais devidas

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Base das Custas de Conhecimento e Liquidação: Sempre que o usuário for


apurar custas de conhecimento e/ou liquidação deve definir a base de cálculo destas
custas, entre: Bruto Devido ao Reclamante ou Bruto Devido ao Reclamante + Outros
Débitos da Reclamada.

Bruto Devido ao Reclamante: Corresponde a soma de todos os valores devidos


pelo reclamado ao reclamante, acrescidos de correção monetária e juros de mora, ou
seja, Verbas, FGTS, Multas e Indenizações.

Outros Débitos da Reclamada: Débitos da reclamada com terceiros:


Contribuição Social, Honorários, Multas e Indenizações.

Custas do Reclamante - Conhecimento: O sistema sugere a opção “não se


aplica”. Caso o reclamante seja condenado a pagar Custas de Conhecimento, o usuário
deve optar por Calculada 2% ou Informada. Na primeira opção a alíquota de 2% será
aplicada sobre a base de cálculo estabelecida no campo Base das Custas de
Conhecimento e Liquidação. Na segunda opção o usuário deve preencher os campos
Vencimento e Valor. As custas de conhecimento Informada pelo usuário ou Calculada
pelo sistema são submetidas ao mínimo de R$10,64.

Custas do Reclamado: As custas devidas pelo reclamado estão divididas em:


Conhecimento, Liquidação, Fixas, Autos e Armazenamento.

Custas do Reclamado - Conhecimento: O sistema sugere a opção “Calculada


2%”, ou seja, aplicar a alíquota de 2% sobre a base de cálculo estabelecida no campo
Base das Custas de Conhecimento e Liquidação. Se as custas de conhecimento forem
arbitradas pelo juízo o usuário deve optar por Informada, e preencher os campos
Vencimento e Valor. Caso o reclamado esteva isento do pagamento de custas de
conhecimento o usuário deve optar por “não se aplica”. As custas de conhecimento
Informada pelo usuário ou Calculada pelo sistema são submetidas ao mínimo de
R$10,64.

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Custas do Reclamado - Liquidação: O sistema sugere a opção “não se aplica”.


Caso o reclamado seja condenado a pagar Custas de Liquidação, o usuário deve optar
por Calculada 0,5% ou Informada. Na primeira opção a alíquota de 0,5% será aplicada
sobre a base de cálculo estabelecida no campo Base das Custas de Conhecimento e
Liquidação. Na segunda opção o usuário deve preencher os campos Vencimento e Valor.
As custas de liquidação Informada pelo usuário ou Calculada pelo sistema são
submetidas ao máximo de R$638,46.

Custas do Reclamado - Fixas: As custas agrupadas sob o título Fixas


correspondem às custas de execução relativas aos incidentes processuais: Atos dos
Oficiais de Justiça - Zona Urbana, Atos dos Oficiais de Justiça - Zona Rural, Agravo de
Instrumento, Agravo de Petição, Impugnação à Sentença de Liquidação, Embargos à
Execução, Embargos à Arrematação, Embargos de Terceiros e Recurso de Revista. O
usuário deve informar a data de Vencimento das custas fixas e no campo ao lado de cada
incidente processual a quantidade correspondente. Na liquidação a quantidade
informada será multiplicada pelo valor unitário previsto no Art. 789-A da CLT para cada
incidente processual.

Custas do Reclamado - Autos: Para incluir custas de Autos o usuário deve


selecionar o Tipo entre: Adjudicação, Arrematação e Remissão; informar a data do

Vencimento, o Valor do Bem e clicar no ícone (Adicionar).

Custas do Reclamado - Armazenamento: Para incluir custas de Armazenamento

o usuário deve informar a data Início, o Valor do Bem e clicar no ícone (Adicionar).
A data Término não é obrigatória, pois corresponde a data da saída do bem do Depósito
Público. Desta forma, enquanto o bem permanecer no Depósito Público está data deve
ficar em “branco”. Neste caso, o sistema considera como Término a data informada pelo
usuário na página Liquidação.

A aba Custas Recolhidas tem por objetivo o registro dos valores recolhidos a
título de custas pelo Reclamado e pelo Reclamante. Para registrar o recolhimento o

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usuário deve informar no campo Vencimento a data do recolhimento, no campo Valor a

importância recolhida e clicar no ícone (Adicionar).

Figura 53: Custas judiciais recolhidas

Após preencher e conferir todos os campos das abas Custas Devidas e


Custas Recolhidas o usuário deve clicar no ícone Salvar.

3.7.4.16. Correção, Juros e Multa


Nesta página o usuário confere as sugestões do sistema e estabelece os
parâmetros de atualização das parcelas: Verbas, Salário Família, Seguro Desemprego,
FGTS, Contribuição Social, Previdência Privada e Custas Judiciais.

Os parâmetros de atualização das parcelas Honorários e Multas/Indenizações são


definidos a cada lançamento, nas páginas correspondentes. As parcelas Pensão
Alimentícia e Imposto de Renda por serem devidas e apuradas da data da liquidação
(atualização) não possuem parâmetros de atualização.

A página Correção, Juros e Multa é composta por duas abas: Dados Gerais e
Dados Específicos.

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Dados Gerais: A Correção Monetária e os Juros de Mora estabelecidos na aba


Dados Gerais atualizam “automaticamente” as parcelas: Verba, Salário Família e Seguro
Desemprego, e “alternativamente” as parcelas: FGTS, Contribuição Social, Previdência
Privada e Custas Judiciais, de acordo com as marcações estabelecidas pelo usuário na
aba Dados Específicos.

Figura 54: Página correção, juros e multa

Índice Trabalhista: O usuário deve selecionar o Índice Trabalhista, ou seja, o


índice de correção das parcelas trabalhistas, entre: Tabela Única da JT Diário, Tabela
Única da JT Mensal, TR,IGP-M, INPC, IPC, IPCA, IPCA-E, IPCA-E/TR.

Combinar com Outro Índice: O sistema permite que o usuário efetue a correção
monetária das parcelas através da combinação de dois índices. Para tanto, o usuário
deve marcar o checkbox correspondente, selecionar Outro Índice Trabalhista e informar
no campo "A partir de" a data de início da aplicação do segundo índice de correção
monetária.

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Ignorar Taxa Negativa para Índice(s) Selecionado(s): Para que a tabela de


correção do(s) índice(s) selecionado(s) pelo usuário seja composta apenas por taxas
iguais ou superiores a 0 %, o usuário deve marcar o checkbox correspondente.

Juros de Mora: O sistema sugere que sejam aplicados Juros Padrão, ou seja,
Juros Simples de 0,5% a.m. até 26/02/1987, Juros Capitalizados de 1% a.m. até
03/03/1991 e Juros Simples de 1% ao mês a partir de 04/03/1991.

Nos cálculos em que a Fazenda Pública figure como devedora, o usuário pode
marcar o checkbox Fazenda Pública e estabelecer no campo “A partir de”, a data inicial
para apuração de Juros Fazenda Pública, ou seja, Juros Simples de 0,5% a.m., limitados
a partir de 04/05/2012 a 70% da taxa SELIC.

Não Aplicar Juros: Esta funcionalidade permite que o usuário estabeleça


períodos em que não devem ser aplicados Juros de Mora. O usuário deve informar as

datas Início e Fim de cada período e clicar no ícone (Adicionar).

Dados Específicos: Nesta aba o usuário deve estabelecer a Base dos Juros da
parcela Verba e os parâmetros de atualização das parcelas: FGTS, Contribuição Social,
Previdência Privada e Custas.

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Figura 55: Correção, juros e multa - dados específicos

Base de Juros: O sistema permite que os Juros de Mora sobre as Verbas sejam
apurados antes ou depois dos descontos relativos à Contribuição Social e a Previdência
Privada. Desta forma, o usuário deve selecionar a Base dos Juros, entre: Verba, Verba (-)
Contribuição Social e Verba (-) Contribuição Social (-) Previdência Privada.

FGTS: O sistema sugere Utilizar Índice Trabalhista, e neste caso, o sistema


aplicará, automaticamente, o índice de Correção Monetária e a taxa de Juros de Mora
selecionados na página Dados Gerais. Se o usuário optar por Utilizar Índice JAM, o
qual já contempla juros de mora e correção monetária, será aplicada unicamente a
referida tabela de atualização.

Previdência Privada: O sistema sugere Utilizar Índice Trabalhista, ou seja, o


índice de Correção Monetária selecionado na página Dados Gerais. Se o usuário optar
por Utilizar Outro Índice, deve selecionar uma tabela de índices entre as listadas pelo
sistema. O usuário tem ainda a opção de aplicar, sobre o valor corrigido da parcela

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Previdência Privada, as taxas de juros de mora estabelecidas na página Dados Gerais,


marcando o checkbox Juros.

Custas Judiciais: O sistema não sugere a atualização das custas judiciais. Se o


usuário marcar Utilizar Índice Trabalhista, será aplicada a tabela de Correção Monetária
selecionada na página Dados Gerais. Se o usuário optar por Utilizar Outro Índice, o
sistema apresenta uma lista de tabelas de Correção Monetária para que o usuário
selecione a que será utilizada na atualização das custas. O usuário tem ainda a opção de
aplicar, sobre o valor corrigido da parcela Custas Judiciais, as taxas de Juros de mora
estabelecidas na página Dados Gerais, marcando o checkbox Juros.

Contribuição Salarial: O sistema permite que o usuário estabeleça diferentes


critérios de atualização para a Contribuição Social dos Salários Devidos e para a
Contribuição Social dos Salários Pagos, conforme abaixo:

Atualização Trabalhista: Marcando apenas esta opção o sistema considera que as


contribuições sociais só serão devidas no dia dois do mês subsequente a data da
liquidação (pagamento). Desta forma, o sistema aplica apenas a correção monetária
sobre as contribuições sociais, utilizando a tabela de Correção e Conversão Monetária
selecionada na página Dados Gerais. O sistema não sugere a aplicação de juros de mora.
Porém, se este for o entendimento do usuário, este pode determinar que sobre o valor
atualizado das contribuições sociais sejam aplicadas as taxas de Juros de mora
estabelecidas na página Dados Gerais, marcando o checkbox Juros.

Atualização Previdenciária: Marcando apenas esta opção o sistema considera


que as contribuições sociais são devidas desde a prestação do serviço. Desta forma, o
sistema corrige as contribuições sociais, deste a época própria, pelos índices da tabela
de Correção e Conversão Monetária Coeficiente UFIR, e sobre os valores atualizados de
cada mês, aplica as taxas da tabela Juros SELIC.

Atualização Trabalhista e Previdenciária: Marcando as duas opções o sistema


habilitará o campo “Aplicar até“ para que o usuário informe a data da liquidação da

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sentença (pagamento). Neste caso, a Atualização Trabalhista será aplicada até a data
limite informada e a Atualização Previdenciária será aplicada a partir do dia dois do mês
subsequente.

Aplicar Multa Previdenciária: Sempre que o usuário marcar a Atualização


Previdenciária, seja de maneira isolada ou em conjunto com a Atualização Trabalhista, o
sistema habilitará os campos relativos à Multa Previdenciária, para que o usuário
especifique o Tipo: Urbana ou Rural e o Pagamento: Integral ou Reduzido. As taxas
Urbana e Rural passaram a ser iguais a partir de agosto/1991 e o pagamento reduzido da
multa, que sofrem redução de 50%, só é válido para taxas relativas ao período de
novembro/1999 até novembro/2008.

Após preencher e conferir todos os campos das abas Dados Gerais e Dados
Específicos o usuário deve clicar no ícone Salvar.

3.7.5. Aba Operações


A aba Operações é habilitada a partir de um cálculo aberto. Portanto, para ter
acesso a esta aba o usuário precisa pelo menos ter salvo a página inicial (Dados do
Cálculo) de um cálculo Novo, ou abrir um cálculo já existente. O sistema dispõe de seis
operações, conforme abaixo:

3.7.5.1. Liquidar
A operação Liquidar é responsável pelo processamento dos parâmetros
estabelecidos pelo usuário para cada uma das parcelas a serem apuradas no cálculo. Na
página Liquidar o usuário estabelece a Data da Liquidação e seleciona a forma de
acumulação dos índices de correção estabelecidos pelos usuários na página Dados
Gerais, conforme abaixo:

Acumular Índices de Correção: O usuário deve selecionar um entre três critérios


de acumulação os índices. Os dois primeiros não fazem distinção entre as verbas,
utilizando para todas as verbas um mesmo critério de acumulação de índices: a partir do
mês subsequente ao vencimento das verbas ou a partir do mês de vencimento das

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verbas. No último critério, são utilizadas as duas formas de acumulação de índices,


sendo uma para verbas mensais e outra para verbas anuais e rescisórias: a partir do mês
subsequente ao vencimento das verbas mensais e a partir do mês de vencimento das
verbas anuais e rescisórias.

Figura 56: Página liquidar

Pendências do Cálculo: Quando o usuário acessa a página Liquidar o sistema


verifica as Pendências do Cálculo. Pendências que não impedem a liquidação são

identificadas como Alerta ( ) e pendências que inviabilizam a liquidação são

identificadas como Erro ( )

As pendências são listadas por página, clicando sobre cada pendência o sistema
abre a página correspondente para que o usuário solucione a pendência. Na imagem
anterior o sistema não encontrou pendências. Na imagem abaixo o sistema identificou
uma pendência na página Dados do Cálculo e classificou como Erro.

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Figura 57: Página liquidar com erro no cálculo

Após estabelecer a data da liquidação e o critério de acumulação dos


índices, e corrigir as pendências porventura encontradas pelo sistema, o usuário
deve clicar no ícone Liquidar.

3.7.5.2. Imprimir
Clicando na operação Imprimir o usuário visualiza a página Relatório do
Cálculo. O Relatório do Cálculo é composto de: Resumo de Cálculo, Critério de
Cálculo e Fundamentação Legal, Dados do Cálculo, Faltas e Férias, Histórico Salarial,
Verbas, Juros sobre Verbas, Salário-família, Seguro-desemprego, FGTS, Contribuição
Social, Previdência Privada, Pensão Alimentícia, Imposto de Renda,
Multas/Indenizações, Honorários e Custas Judiciais.

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Figura 58: Página imprimir

Os demonstrativos: Dados do Cálculo, Faltas e Férias, e Histórico Salarial,


apresentam os dados de entrada e as marcações efetuadas pelo usuário nas respectivas
páginas.

Os demonstrativos relativos às parcelas do cálculo (Verbas, Juros sobre Verbas,


Salário-família, Seguro-desemprego, FGTS, Contribuição Social, Previdência Privada,

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Pensão Alimentícia, Imposto de Renda, Multas/Indenizações, Honorários e Custas


Judiciais) detalham, mês a mês, a forma como foram apuradas as parcelas, informando:
composição da base, fórmula de cálculo, devido, pago, diferença, índice de correção,
valor corrigido, juros de mora, multa, total mensal e total geral.

Resumo de Cálculo: A parte superior deste relatório descreve a composição do


Bruto Devido ao Reclamante, ou seja, a relação de parcelas marcadas para Compor o
Principal: Verbas Principais e Reflexas, Salário-família, Seguro-desemprego, FGTS,
Saldo e/ou Saque, Multa do FGTS, Multa do artigo 467 sobre Multa do FGTS e
Multas/Indenizações (devidas pelo reclamado ao reclamante e vice-versa). Esta
descrição é feita através de quatro colunas, contendo: Nome, Valor Corrigido, Juros e
Total.

A parte central do relatório é dividida ao meio, contendo na lateral esquerda a


descrição de Créditos e Débitos do Reclamante e na lateral direita a descrição dos
Débitos do Reclamado por Credor.

Na descrição dos Créditos e Débitos do Reclamante, primeiro são listados os


créditos e débitos existentes entre Reclamante e Reclamado, relativos a Verbas, FGTS e
Multa/Indenizações, apurando ao final o Bruto Devido ao Reclamante. Em seguida, são
listados os descontos relativos ao: Depósito de FGTS, Contribuição Social, Previdência
Privada, Pensão Alimentícia, Imposto de Renda, Honorários, Multas/Indenizações e
Custas Judiciais, apurando ao final o Líquido Devido ao Reclamante.

Na descrição dos Débitos do Reclamado os valores são listados por credor final:
Líquido Devido ao Reclamante, Depósito de FGTS, Contribuição Social, Previdência
Privada, Pensão Alimentícia, Imposto de Renda, Contribuição Social 10%, Contribuição
Social 0,5%, Honorários, Multas/Indenizações e Custas Judiciais, apurando o Total
Devido pelo Reclamado.

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Na Parte inferior do relatório, se houver no cálculo parcelas com o campo


Compor Principal desmarcado, o sistema descreve as Verbas que não compõem o
Principal, através das colunas Nome e Valor.

Critério de Cálculo e Fundamentação Legal: Os parâmetros estabelecidos pelo


usuário para o cálculo e para as parcelas estão associados a frases que identificam os
critérios de cálculo utilizados na elaboração da conta e os fundamentos legais que os
ampara, formando assim o relatório correspondente.

3.7.5.3. Fechar
A operação fechar tem o mesmo objetivo do ícone de mesmo nome constante da
página Dados do Cálculo, ou seja, fechar o cálculo, com a vantagem de poder ser
acionado com o cálculo aberto em qualquer página.

3.7.5.4. Excluir
Esta operação exclui o cálculo que estiver aberto. Quando o usuário clica na
operação Excluir o sistema exibe uma mensagem de confirmação. Para confirmar a
exclusão o usuário deve clicar em OK e para desistir da operação deve clicar em
Cancelar.

3.7.5.5. Exportar
Para exportar um cálculo o usuário deve abri-lo e clicar na operação Exportar. O
sistema abrirá a página Exportar e criará um arquivo de texto no formato XML. O
usuário deve clicar no ícone Exportar e escolher o diretório onde deve ser salvo o
arquivo do cálculo.

Figura 59: Página exportar

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3.7.5.6. Validar
A Validação é uma funcionalidade exclusiva da versão online, e serve para tornar
o arquivo do cálculo disponível para download no PJe-JT. Os cálculos elaborados na
versão off-line e anexados ao PJe-JT, são criados como Válidos na base do PJe-Calc
online. Os cálculos criados (Novo ou Importado) na versão on-line do PJe-Calc são
gerados Inválidos. Para validar um cálculo, ou seja, tornar seu arquivo disponível para
download no PJe-JT, o usuário interno deve acessar a página da operação Validar,
digitar a justificativa, clicar no ícone Validar Cálculo e confirmar a validação clicando
em OK.

A imagem abaixo mostra um cálculo validado na versão online.

Figura 60: Página validar

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3.7.6. Aba Tabelas


Esta aba contém o valor histórico de uma série de parâmetros utilizados na
elaboração do cálculo, conforme demonstrado na imagem seguinte:

Figura 61: Aba tabelas

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3.7.6.1. Tabela Salário Mínimo


Esta tabela contém os valores históricos do salário mínimo desde janeiro de
1967. Traz na primeira página os vinte e quatro registros mais recentes. Para consultar
registros anteriores o usuário deve utilizar as Setas de Navegação, localizadas na parte
inferior da página.

Figura 62: Tabela salário mínimo

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3.7.6.2. Tabela Piso Salarial


Esta tabela contém os valores históricos dos pisos salarias das principais
categorias profissionais. Para listar todas as tabelas de pisos salariais o usuário deve
clicar diretamente no ícone Buscar. Para pesquisar a tabela relativa a uma categoria
profissional específica o usuário deve informar os Dados da Busca: Nome e/ou Estado;
e clicar no ícone Buscar.

Figura 63: Buscar tabela de piso salarial

3.7.6.3. Tabela Salário-famlía


A tabela Salário-família contém as faixas salariais e os valores históricos deste
benefício desde janeiro/1987. Traz na primeira página os vinte e quatro registros mais
recentes. Para consultar registros anteriores o usuário deve utilizar as Setas de
Navegação, localizadas na parte inferior da página.

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Figura 64: Tabela salário-família

3.7.6.4. Tabela Seguro-desemprego


A tabela Seguro-desemprego contém os valores históricos do piso, das faixas
salariais, das alíquotas e do teto deste benefício, desde março/1986. Traz na primeira
página os vinte e quatro registros mais recentes. Para consultar registros anteriores o
usuário deve utilizar as Setas de Navegação, localizadas na parte inferior da página.

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Figura 65: Tabelo seguro-desemprego

3.7.6.5. Tabela Vale Transporte


Esta tabela contém os valores históricos do vale transporte relativos às principais
linhas de transporte Urbano e Interurbano. Para listar todas as tabelas de vale transporte
o usuário deve clicar diretamente no ícone Buscar. Para pesquisar a tabela relativa a
uma categoria profissional específica o usuário deve informar os Dados da Busca:
Linha, Estado e Município.

Figura 66: Buscar tabela de vale transporte

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3.7.6.6. Tabela Feriados e Pontos Facultativos


Esta tabela contém os feriados e os pontos facultativos, classificados de acordo
com a sua Abrangência: Nacionais, Estaduais e Municipais. Para listar todos os feriados
e pontos facultativos o usuário deve clicar diretamente no ícone Buscar. Para pesquisar
um registro específico o usuário deve informar os Dados da Busca: Tipo, Abrangência,
Nome, Estado e Município, e clicar no ícone Buscar.

Figura 67: Tabela de feriados e pontos facultativos

3.7.6.7. Tabela Verbas


Esta tabela contém todas as Verbas Principais e Reflexas, cadastradas no
sistema, classificadas de acordo com o parâmetro Valor. Para listar todas as verbas o
usuário deve clicar diretamente no ícone Buscar. Para pesquisar um registro específico o
usuário deve informar os Dados da Busca: Nome, Valor e Tipo, e clicar no ícone Buscar.

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Figura 68: Tabela de verbas

Com o resultado da busca na tela, para Visualizar os parâmetros da uma verba


específica o usuário deve clicar no ícone (visualizar) correspondente, localizado na
coluna ações. O sistema exibe todos os parâmetros sugeridos pelo sistema para a
apuração da verba selecionada, conforme imagem seguinte:

Figura 69: Resultado da busca das verbas

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3.7.6.8. Tabela Contribuição Social


A página da tabela de Contribuição Social é composta de duas Abas: Segurado
Empregado e Empregado Doméstico.

A tabela relativa à contribuição social do Segurado Empregado contém os


valores históricos das faixas salariais, das alíquotas e do teto da contribuição, desde
janeiro/1967. Traz na primeira página os vinte e quatro registros mais recentes. Para
consultar registros anteriores o usuário deve utilizar as Setas de Navegação, localizadas
na parte inferior da página.

Figura 70: Tabela de contribuição social (antiga)

A tabela relativa à contribuição social do Empregado Doméstico contém os


valores históricos das faixas salariais, das alíquotas e do teto da contribuição, desde
janeiro/1973. Traz na primeira página os vinte e quatro registros mais recentes. Para
consultar registros anteriores o usuário deve utilizar as Setas de Navegação, localizadas
na parte inferior da página.

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Figura 71: Tabelas contribuição social (recente)

3.7.6.9. Tabela Imposto de Renda


A tabela relativa ao imposto de renda pessoa física contém os valores históricos
das deduções por dependente, da dedução do aposentado maior que 65 anos, das faixas
salariais, das alíquotas e das deduções, desde janeiro/1992. Traz na primeira página os
vinte e quatro registros mais recentes, exibindo apenas a dedução por dependente e a
dedução do aposentado maior que 65 anos. Para visualizar os demais itens de todos os
registros constantes da primeira página o usuário deve clicar no ícone Faixas, e para
visualizar os demais itens de um registro específico deve clicar no ícone Exibir,
correspondente. Para consultar registros anteriores o usuário deve utilizar as Setas de
Navegação, localizadas na parte inferior da página.

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Figura 72: Tabela imposto de renda

3.7.6.10. Tabela Custas Judiciais


Esta página contém o valor das custas judiciais, do piso das custas de
conhecimento, do teto das custas de liquidação e do teto das custas de autos.

Figura 73: Tabela de custas judiciais

3.7.6.11. Tabela Correção Monetária


A página Correção Monetária é dividida em diversas Abas. Cada Aba
corresponde a uma tabela de índice de correção, conforme abaixo:

Tabela Única da JT Mensal: Composta pelas taxas mensais e pelos índices


acumulados da Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas.
Apresenta os vinte e quatro registros mais recentes da tabela atual. Para consultar
registros anteriores da tabela atual ou registros relativos a tabelas vigentes em data

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anterior, o usuário deve preencher os dados da Consulta: “Tabela de” e “A partir de”. No
primeiro campo o usuário informa o mês/ano da tabela, ou seja, a vigência da tabela que
deseja montar, e no segundo campo a mês/ano a partir do qual a tabela deve ser
montada. Por último deve clicar no ícone Pesquisar.

Figura 74: Tabela correção monetária

Tabela Única da JT Diária: Composta pelas taxas diárias e pelos índices


acumulados da Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas.
Traz na primeira página os sessenta registros mais recentes. Para consultar registros
anteriores o usuário deve utilizar as Setas de Navegação, localizadas na parte inferior da
página.

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Figura 75: Tabela correção monetária - tabela única

UFIR: Contém os valores históricos da Unidade Fiscal de Referência, desde


janeiro/1992 até sua extinção em dezembro/2000. Traz na primeira página os vinte e
quatro registros mais recentes. Para consultar registros anteriores o usuário deve utilizar
as Setas de Navegação, localizadas na parte inferior da página.

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Figura 76: Tabela correção monetária - UFIR

Coeficiente UFIR: Tabela de coeficientes da Unidade Fiscal de Referência,


utilizado para corrigir débitos previdenciários anteriores a janeiro/1995. Traz na
primeira página os vinte e quatro registros mais recentes. Para consultar registros
anteriores o usuário deve utilizar as Setas de Navegação, localizadas na parte inferior da
página.

Figura 77: Tabela correção monetária coeficiente - UFIR

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IGP-M: A tabela do Índice Geral de Preços do Mercado, índice de inflação


medido pela Fundação Getúlio Vargas, contém taxas e índices mensais acumulados
desde junho/1989. Apresenta os vinte e quatro registros mais recentes da tabela atual.
Para consultar registros anteriores da tabela atual ou registros relativos a tabelas
anteriores, o usuário deve preencher os dados da Consulta: “Tabela de” e “A partir de”.
No primeiro campo o usuário informa o mês/ano da tabela, ou seja, a vigência da tabela
que deseja montar, e no segundo campo a mês/ano a partir do qual a parcela deve ser
montada. Por último deve clicar no ícone Pesquisar.

Figura 78: Tabela correção monetária -IGP-M

NPC: A tabela do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, índice de inflação


medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, contém taxas e índices
mensais acumulados desde abril/1979. Apresenta os vinte e quatro registros mais
recentes da tabela atual. Para consultar registros anteriores da tabela atual ou registros
relativos a tabelas anteriores, o usuário deve preencher os dados da Consulta: “Tabela
de” e “A partir de”. No primeiro campo o usuário informa o mês/ano da tabela, ou seja,

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a vigência da tabela que deseja montar, e no segundo campo a mês/ano a partir do qual a
parcela deve ser montada. Por último deve clicar no ícone Pesquisar.

Figura 79: Tabela correção monetária -INPC

IPC: A tabela do Índice de Preços ao Consumidor, índice de inflação medido


pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, contém taxas e índices mensais
acumulados desde janeiro/1975. Apresenta os vinte e quatro registros mais recentes da
tabela atual. Para consultar registros anteriores da tabela atual ou registros relativos a
tabelas anteriores, o usuário deve preencher os dados da Consulta: “Tabela de” e “A
partir de”. No primeiro campo o usuário informa o mês/ano da tabela, ou seja, a
vigência da tabela que deseja montar, e no segundo campo a mês/ano a partir do qual a
parcela deve ser montada. Por último deve clicar no ícone Pesquisar.

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Figura 80: Tabela correção monetária -IPC

IPCA: A tabela do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, índice de inflação


medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, contém taxas e índices
mensais acumulados desde janeiro/1980. Apresenta os vinte e quatro registros mais
recentes da tabela atual. Para consultar registros anteriores da tabela atual ou registros
relativos a tabelas anteriores, o usuário deve preencher os dados da Consulta: “Tabela
de” e “A partir de”. No primeiro campo o usuário informa o mês/ano da tabela, ou seja,
a vigência da tabela que deseja montar, e no segundo campo a mês/ano a partir do qual a
parcela deve ser montada. Por último deve clicar no ícone Pesquisar.

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Figura 81: Tabela correção monetária -IPCA

IPCA-E: A tabela do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial,


índice de inflação medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, contém
taxas e índices mensais acumulados desde dezembro/1991. Apresenta os vinte e quatro
registros mais recentes da tabela atual. Para consultar registros anteriores da tabela atual
ou registros relativos a tabelas anteriores, o usuário deve preencher os dados da
Consulta: “Tabela de” e “A partir de”. No primeiro campo o usuário informa o mês/ano
da tabela, ou seja, a vigência da tabela que deseja montar, e no segundo campo a
mês/ano a partir do qual a parcela deve ser montada. Por último deve clicar no ícone
Pesquisar.

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Figura 82: Tabela correção monetária -IPCA-E

IPCA-E/TR: Esta tabela é uma composição da tabela do IPCA-E até o dia


09/12/2009, com a tabela da TR a partir de 10/12/2009, contendo taxas e índices
mensais acumulados desde dezembro/1991. Apresenta os vinte e quatro registros mais
recentes da tabela atual. Para consultar registros anteriores da tabela atual ou registros
relativos a tabelas anteriores, o usuário deve preencher os dados da Consulta: “Tabela
de” e “A partir de”. No primeiro campo o usuário informa o mês/ano da tabela, ou seja,
a vigência da tabela que deseja montar, e no segundo campo a mês/ano a partir do qual a
parcela deve ser montada. Por último deve clicar no ícone Pesquisar.

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Figura 83: Tabela correção monetária -IPCA-E/TR

JAM: Esta tabela contempla correção monetária e capitalização de juros


remuneratórios de 3% ao ano, contendo taxas e índices mensais acumulados desde
junho/1967. Apresenta os vinte e quatro registros mais recentes da tabela atual. Para
consultar registros anteriores da tabela atual ou registros relativos a tabelas anteriores, o
usuário deve preencher os dados da Consulta: “Tabela de” e “A partir de”. No primeiro
campo o usuário informa o mês/ano da tabela, ou seja, a vigência da tabela que deseja
montar, e no segundo campo a mês/ano a partir do qual a parcela deve ser montada. Por
último deve clicar no ícone Pesquisar.

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Figura 84: Tabela correção monetária -JAM

3.7.6.12. Tabela Juros de Mora


O sistema possui três tabelas de juros de mora: Juros Padrão, Juros Fazenda
Pública e Juros SELIC Contribuição Social.

• Juros Padrão
A tabela de juros padrão é uma composição histórica das taxas oficiais de
juros de mora aplicadas aos débitos trabalhistas em geral. Traz informações
detalhadas das taxas de juros que compõe a tabela: Início da Vigência, Fim da
Vigência, Alíquota (%), Tipo de Juros (Simples ou Composto) e Tipo
Quantidade (Inteiro ou Fração).

Figura 85: Tabela juros de Mora - juros padrão

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• Juros Fazendo Pública


A tabela de juros fazenda pública contém o histórica das taxas oficiais de
juros de mora aplicadas aos débitos trabalhistas contra entes públicos. Traz
informações detalhadas das taxas de juros que compõe a tabela: Início da
Vigência, Fim da Vigência, Alíquota (%), Tipo de Juros (Simples ou Composto)
e Tipo Quantidade (Inteiro ou Fração).

Figura 86: Tabela juros de Mora – juros de fazenda pública

• Juros SELIC Contribuição Social


A tabela de juros SELIC contribuição social é uma composição histórica
das taxas oficiais de juros de mora aplicadas aos débitos previdenciários.
Contém taxas e índices mensais acumulados, desde março/1967. Todos os
registros são apresentados em uma única página e para navegar entre os índices
o usuário deve utilizar a Barra Lateral.

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Figura 87: Tabela Juros de Mora - Juros Selic

3.8. Dúvidas frequentes


3.8.1. Como é feito o cálculo da média da quantidade?
A partir da seleção estabelecida da verba principal, o sistema transforma os
valores Devidos ou as Diferenças apuradas na verba principal em quantidades e, em
seguida, apura a média duodecimal. O período desta média dependerá da ocorrência de
pagamento da verba reflexa a ser apurada:

• Para verbas reflexas com ocorrência de pagamento “Desligamento”, o período


da média será “últimos doze meses do contrato”;

• Para ocorrência de pagamento “Dezembro”, o período da média será “Ano


Civil”;

• Para ocorrência de pagamento “Período Aquisitivo”, o período da média será


“Período Aquisitivo”

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3.8.2. Na apuração da média da quantidade, como são consideradas as


quantidades relativas a meses incompletos?
Na apuração da média da quantidade, o usuário pode selecionar quatro maneiras
diferentes de tratar as quantidades relativa a meses incompletos:

• Manter: as quantidades são mantidas e consideradas na apuração da média;

• Integralizar: o sistema apura a quantidade correspondente ao mês completo e


considera esta quantidade na apuração da média;

• Desprezar: as quantidades são desprezadas, ou seja, não são consideradas na


apuração da média. Nesta caso, o denominador corresponderá ao número de
meses completos;

• Desprezar menor que 15 dias: são desprezadas somente as quantidades relativas


aos mês incompleto com menos de 15 dias. Nesta caso, o denominador
corresponderá ao número de meses completos e aos incompletos com no mínimo
15 dias.

3.8.3. Como proceder para apurar FGTS sobre Férias + 1/3 devidas na data da
demissão?
O sistema só apura as incidências (FGTS, Contribuição Social, IRPF,
Previdência Privada e Pensão Alimentícia) da verba Férias + 1/3 (Ocorrência de
pagamento período aquisitivo) para ocorrências devidas em data anterior a demissão, ou
seja, ocorrências relativas às férias gozadas + 1/3. Desta forma, se for deferido FGTS
sobre férias indenizadas proceda da seguinte forma:

• Acesse a página FGTS, clique no ícone Ocorrências, acrescente o valor apurado


a título de Férias + 1/3 ao valor da base da ocorrência relativa à demissão e
SALVE. Após, liquide novamente a conta.

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3.8.4. Como faço para informar os valores devidos das ocorrências das verbas
principais?
As verbas principais são normalmente calculadas com base na remuneração do
reclamante. Porém, algumas decisões já determinam os valores devidos de cada verba
deferida. Neste caso proceda da seguinte forma:

• Na coluna Ações da página Verbas/Listar, clique no ícone Parâmetros da Verba


que deseja informar o valor devido;

• Na página Parâmetros da Verba, altere o tipo de Valor para Informado, informe o


valor devido no campo correspondente, opte entre marcar ou desmarcar a
proporcionalidade e clique em Salvar.

• Na página Verbas/Listar, o sistema Alerta para a necessidade de gerar novamente


as ocorrências. Clique no ícone Regerar.

• Caso o valor devido seja variável, na coluna Ações da página Verbas, clique no
ícone Ocorrências da verba informada.

• Informe os valores devidos por período, utilizando a Alteração em Lote, ou mês


a Mês, diretamente na grade de Ocorrências.

3.8.5. Como incluir no cálculo verbas com vencimento após a data da demissão?
• Acesse a página Dados do Cálculo/Parâmetros do Cálculo, informe a data do
vencimento da verba no campo DATA FINAL e clique em Salvar;

• Acesse a página Verbas/Expresso, marque a Verba desejada e clique em Salvar;

• Na coluna Ações da página Verbas/Listar, clique no ícone Parâmetros da Verba


correspondente à verba incluída no cálculo;

• Altere a Ocorrência de Pagamento para Mensal. No campo Período, repita a data


de vencimento da verba nos campos "De" e Até", informe o valor devido no
campo correspondente, desmarque o checkbox Proporcionar e clique em Salvar.

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• Na página Verbas/Listar, o sistema Alerta para a necessidade de gerar novamente


as ocorrências. Clique no ícone Regerar.

Responsabilidade pelo Conteúdo

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