Exercícios - Iva
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O Grupo Auchan, dedica-se comercializao de sacas de rao para ces de raas gigantes. Produto Saca de rao
R.F .: 2232
Durante o ms de Junho do corrente ano, realizou as operaes que se seguem nos dias indicados:
DIA OPERAES
1 Fatura - Recibo n. 22210 de FESTIVAL PANDA, referente aquisio de 10 bilhetes familiares no valor de
2 Fatura n.2009 ao Grupo Hospitalar Veterinrio de Almada, pela venda de 10 Saca de rao PEDIGREE com
4 Fatura - Recibo n. 69850 da GALP,S.A., refente gasolina colocada no equipamento bsico da empresa no
5 Fatura - Recibo n. 4445 da LUSOPONTE,S.A. referente s portagens no valor de 130,00. IVA Includo
taxa reduzida.
7 Fatura n1733 Clnica So Loureno, pela venda de 4 Saca de rao PEDIGREE com 15Kgs- Arroz e
Borrego.Ref-PEDIGIG003 a 49.25/cada.
8 Fatura recibo n.598 da Repsol no valor de 350,00 referente a gasleo colocado no veculo pesado de
9 Fatura n1862 MEDISET, pela venda de 5 Saca de rao PEDIGREE com 15Kgs- Arroz e Borrego.Ref-
PEDIGIG003 a 47.50/cada.
10 Fatura n.71263 de PEDIGREE, S.A., relativa compra de 10 Saca de rao PEDIGREE com 15Kgs- Arroz e
Borrego.Ref-PEDIGIG003 a 34/cada.
- Transporte 110
- Seguro 25
11 Fatura - Recibo n.120 de SADO INTERNACIONAL, pelo arrendamento do armazm + escritrio, no valor de
13 Fatura n.75630 de PEDIGREE, S.A., relativa compra de 16 Saca de rao PEDIGREE com 15Kgs- Arroz e
Borrego.Ref-PEDIGIG003 a 32/cada.
- Transporte 150
- Seguro 20
15 Fatura n.66, a 90 dias, da Moviflor,Lda., referente aquisio de mobilirio diverso para o escritrio no
16 Recibo n. 87952 da APPACDM pelo donativo dado no valor de 5.000,00. IVA taxa normal.
17 Fatura - Recibo n. 55562 do Grupo Tauromquico pela aquisio de 10 bilhetes a 45,00/cada para oferecer
19 Fatura- Recibo n. 98564 do Intermarch, S.A. referente compra de detergentes de limpeza no valor de
21 Fatura recibo n.49 da ACTIVIMAGEM Design Publicidade e Servios,Lda., referente aos reclamos
luminosos, valor total da fatura 5.330,00. Pagamento efetuado por cheque. (IVA includo taxa normal)
22 Fatura recibo n.945 do Contabilista Certificado, no valor de 350,00. Reteno taxa em vigor. IVA taxa
normal.
23 Fatura - recibo n. 45125 da EDP no valor de 150,00. IVA includo taxa normal. Fatura- recibo n.4125 das
24 Fatura- recibo n. 45 da LURAMED, Lda., referente s prestaes de servios prestadas na rea da sade, no
26 Despesa com o almoo do pessoal da empresa, comemorativo do seu terceiro aniversrio, 540. N/ cheque
29 Fatura recibo n. 845 da Notria Ana Maria Lucas referente s despesas com a notria no valor de
30 Fatura - Recibo n. 70685 da Lusitnia, referente ao seguro do veculo pesado de mercadorias do valor de
Pretende-se que preencha a DECLARAO PERIDICA DO IVA dentro do prazo legal e calcule o respetivo
imposto (IVA a pagar / recuperar).
EXERCCIO PRTICO
A empresa Coelho & Raposo, Lda., CAE: 45310 - Comrcio por grosso de peas e acessrios para veculos automveis.
R.F. 2232
Crdito a S.P.M. & Filhos, Lda. 11.430,00 Dvida Segurana Social 2.560,00
Dia 2) Fatura n. 6 de Francisco Canelas & Guerreiro, Lda., referente a mercadorias no valor de 4.260,00. Desconto
Dia 3) Fatura - recibo n 14 de Ricardo & Pedro Almeida, Lda., referente a mercadorias no valor 3.956,00.Pago em
Dia 4) Fatura Recibo n. 122 da Notria Maria Teresa Oliveira referente ao seu servio no valor de 938,00. IVA
Dia 5) Nota de crdito n. 74 de Francisco Canelas & Guerreiro, Lda., referente devoluo de 5% de mercadorias por
se encontrarem danificadas.
Dia 6) Fatura - Recibo n. 33445 da Tranquilidade, referente ao seguro de acidentes de trabalho no valor de 351,00.
Dia 7) Fatura - Recibo n. 20979 da Aoreana, referente ao seguro do veculo de transportes de mercadorias no valor
Dia 9) Fatura n.2 a Rodrigues & Manito,Lda., referente a mercadorias no valor de 7.254,00. IVA taxa normal.
Dia 11) Fatura recibo n.3 a Guedes & Guedes,Lda., referente a mercadorias no valor de 4.955,00 .Pago em cheque.
Dia 13) Fatura - Recibo n. 3456 da GALP, referente ao gasleo do n/ veculo de transporte de mercadorias com o peso
superior a 3500 Kgs no valor de 551,76., Pago por Multibanco. IVA includo taxa normal.
Dia 14) Fatura - Recibo n. 09889 da REPSOL, referente ao gasleo do n/ veculo comercial no valor de 64,13. Pago
Dia 16) Fatura-Recibo n. 76589 da FUNNY, referente a artigos para oferta no valor de 345,00. Pago por
Dia 17) Fatura - Recibo n. 33420 da EDP, referente eletricidade no valor de 110,25.IVA includo taxa normal.
Fatura- recibo n. 4154 da NOS, referente internet e telefone mvel no valor de 49,99. IVA includo taxa normal.
Dia 18) Fatura - Recibo n. 939003 das guas do Sado, referente gua no valor de 99,78.IVA includo taxa
reduzida.
Dia 20) Fatura- recibo n. 1241 da LOJA A CASA, referente aquisio de 1 tapete no valor de 19,90 + 1 balde lixo
20 lts no valor de 12,99 + quadro de cortia no valor de 17,90. Tudo c/ IVA includo taxa normal.
Dia 21) Fatura - Recibo n. 234 da Securitas, referente segurana e vigilncia da loja no valor de 967,00.
Dia 22) Fatura simplificada n. 200 da Pastelaria Delcia Latina referente a 2 cafs + 2 bolos pastelaria fresca + 1 po
Dia 23) Fatura recibo n. 1254 da Tabacaria Tabak referente aquisio de jornais e revistas no valor de4,50.IVA
Dia 24) Fatura n. 4411 a AUTO SUECO,S.A. referente aquisio de diversas peas para automveis no valor de
Dia 25) Fatura- recibo n. 124 da BRISA,S.A. referente s portagens no valor de 26,00. IVA includo taxa normal.
Dia 26) Fatura n. 124 da Moviland,Lda, , referente aquisio de 2 balces de atendimento no valor de 2.740,00/cada.
Dia 27) Fatura n. 477 da Equimark,lda., referente aquisio de 4 expositores no valor de 1.210,00/cada. IVA includo
taxa normal.
PRETENDE-SE QUE Preencha a DECLARAO PERIDICA DO IVA dentro do prazo legal e calcule o respetivo
A empresa Tudo Pelo Desporto, Lda., dedica-se comercializao de material para desporto. Durante o ms de Janeiro do
Dia 1) Fatura n. 100 da NIKE Portuguesa, S.A., referente a 40 SWEATS no valor de 45/cada. IVA taxa normal. Dia
Dia 3) Fatura n. 79 da LACOSTE S.A., referente a 30 BONS no valor de 10,50/cada. IVA taxa normal.
Dia 4) Nota de crdito n. 9 da LACOSTE S.A., referente a um desconto de 10% s/ as mercadorias adquiridas no dia 3.
Dia 7) Fatura n. 139 da ADIDAS Portuguesa, S.A., referente a 20 pares TNIS ADIDASWOMAN no valor de
Dia 8) Fatura n. 10 a Maria Joo Bastos, referente a 10 BONS da LACOSTE a 48 e 8 pares TNIS ADIDAS
Dia 9) Nota de crdito n. 1 a Maria Joo Bastos, referente devoluo de 1 par de TNIS por se encontrarem
Dia 10) Fatura n. 11 a Joaquim de Almeida, referente a 6 SWEATS no valor de 76/cada, sendo concedido um
Dia 11) Fatura n. 874 do Concessionrio Joo Abreu & Filhos, Lda. referente aquisio de um veculo ligeiro de
Dia 12) Fatura-recibo n. 78 da MAPFRE referente ao seguro do veculo ligeiro de mercadorias no valor de 275,00.
Dia 13) Fatura recibo n. 65420 do Hotel Hilton, referente ao alojamento dos nossos melhores clientes no valor de
Dia 14) Fatura-recibo n. 46512 do Metro de Lisboa no valor de 3,05. IVA includo taxa reduzida.
Dia 16) Fatura n. 4512 da Equimark, Lda. referente aquisio de um POS no valor de 1.350,00. IVA includo taxa
normal.
Dia 17) Reparao do veculo ligeiro de mercadorias. Reteno e IVA taxa em vigor.
Dia 18)
2016-05-31
Dia 20) Fatura- recibo n. 7458 da EXPOAVES referente explorao do espao n. 15 (3m*9m) no valor de 500,00.
Dia 22) Fatura- recibo n. 211 da Sado Internacional referente ao arrendamento da loja no valor de 1.000,00. IVA
taxa normal.
Dia 23) Fatura- recibo n.50 da Snia Cabeleireiros referente a um corte e brushing no valor de 23,00. IVA includo
taxa normal.
Dia 24) Fatura-recibo n. 45122 da SCHOOLL HOUSE,Lda. referente formao profissional dada aos colaboradores
Dia 25) Fatura- recibo n. 98702 da WIN TO WIN,Lda. referente ao worshop dado aos colaboradores no valor de
Dia 26) Fatura n. 7458 Lojinha da Andreia, Lda., referente a diversos materiais para o desporto no valor de
Dia 27) Fatura n. 5542 da Oficce Pak, referente aquisio de resmas de papel + tinteiros + toners + marcadores +
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