Invoice CV. Mega Jaya
Invoice CV. Mega Jaya
Invoice CV. Mega Jaya
MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. : 007/MJ/PK/MSAL/IV/2018
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No
Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
.
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal :
PT. MSAL ke PT. SSM 101.570 Kg 275
06 April 2018 – 13 April 2018 Rp. 27.931.750,-
Terbilang :
Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh
Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA
CV. MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. :
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No. Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal : PT. MSAL ke
PT. SJIM Kg
Rp.
Total
Rp.
PPn (10%)
Rp.
Terbilang :
Sampit,
CV. MEGA JAYA
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA
CV. MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. : 005/MJ/PK/MSAL/V/2017
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No. Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal : PT. MSAL ke
19 Mei 2017 – 24 Mei 2017 PT. SSM 147.890 Kg 315
Rp. 46.585.350,-
Total
Rp. 46.585.350,-
PPn (10%) Rp. 4.658.535,-
Terbilang :
Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga
Ribu Delapan Rarus Delapan Puluh Lima Rupiah
Sampit, 30 Mei 2017
CV. MEGA JAYA
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA
CV. MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. : 001/MJ/PK/MSAL/IV/2017
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No. Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal : PT. MSAL ke
20 Maret 2017 – 24 Maret 2017 PT. SSM 199.840 Kg 315
Rp. 62.949.600,-
Total
Rp. 62.949.600,-
PPn (10%) Rp. 6.294.960,-
Terbilang :
Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh
Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah
Sampit, 27 April 2017
CV. MEGA JAYA
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA
CV. MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. : 001/MJ/PK/MSAL/IV/2017
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No. Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal : PT. MSAL ke
20 Maret 2017 – 24 Maret 2017 PT. SSM 200.020 Kg 315
Rp. 63.006.300,-
Pajak Rp.
Terbilang :
Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah
Sampit, 25 April 2017
CV. MEGA JAYA
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA
CV. MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. : 002/MJ/PK/MSAL/IV/2017
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No. Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal : PT. MSAL ke
06 April 2017– 11 April 2017 PT. SSM 201.620 Kg 315
Rp. 63.510.300,-
Terbilang :
Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah
Sampit, 25 April 2017
CV. MEGA JAYA
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA
CV. MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. : 010/MJ/PK/MSAL/VIII/2017
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No. Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal : PT. MSAL ke
PT. SSM 105.500 Kg 315
20 Juli 2017 – 27 Juli 2017 Rp. 33.232.500,-
Terbilang :
Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima
Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah
Sampit, 15 Agustus 2017
CV. MEGA JAYA
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA
CV. MEGA JAYA
Jln. Borneo Timur 1 No. 80B. Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Sampit - Kalimantan Tengah
No. : 011/MJ/PK/MSAL/VIII/2017
Hal : INVOICE / TAGIHAN
Lampiran :
PERMOHONAN PEMBAYARAN
(INVOICE)
Berdasarkan BAPP yang telah dibuat, dengan ini kami mohon untuk diberikan pembayaran hasil kerja yang diperincikan
sebagai berikut :
Harga
No. Jenis Pekerjaan Lokasi QTY SAT Satuan Total Tagihan
(Rp)
1. Transport Palm Karnel Pertanggal : PT. MSAL ke
PT. SSM 98.450 Kg 315
04 Agustus 2017 – 11 Agustus 2017 Rp. 31.011.750,-
Terbilang :
Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu
Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah
Sampit, 18 Agustus 2017
CV. MEGA JAYA
JUANDA
Direktur
Note :
Pembayaran harap ditransfer ke Rekening BRI
Nomor Rekening : 016301046153506
Atas Nama : JUANDA